Постановление от 28.12.2015 г № 2291

О внесении изменений в постановление от 15 октября 2014 г. N 1873 «Об утверждении муниципальной программы „Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск на 2015 — 2020 годы“»


В соответствии с постановлением администрации г. Белогорск от 29 мая 2014 г. N 900 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности" в постановление администрации г. Белогорск от 15 октября 2014 г. N 1873 "Об утверждении муниципальной программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" внести следующие изменения - постановляю:
1.Строку 9 "Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"9. Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 142344,715 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 32227,690 тыс. руб.; 2016 г. - 19563,405 тыс. руб.; 2017 г. - 23963,405 тыс. руб.; 2018 г. - 21963,405 тыс. руб.; 2019 г. - 22313,405 тыс. руб.; 2020 г. - 22313,405 тыс. руб. Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составляет 85342,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 50144,2 тыс. руб.; 2016 г. - 35198,3 тыс. руб.".

2.Абзацы один, два раздела 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования составит 142344,715 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 32227,690 тыс. руб.;
2016 г. - 19563,405 тыс. руб.;
2017 г. - 23963,405 тыс. руб.;
2018 г. - 21963,405 тыс. руб.;
2019 г. - 22313,405 тыс. руб.;
2020 г. - 22313,405 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составит 85342,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 50144,2 тыс. руб.;
2016 г. - 35198,3 тыс. руб.".
3.В подпрограмме 1 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры":
- строку семь "Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет 384144,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 16030,0 тыс. руб.; 2016 г. - 2624,7 тыс. руб.; 2017 г. - 6440,0 тыс. руб.; 2018 г. - 4440,0 тыс. руб.; 2019 г. - 4440,0 тыс. руб.; 2020 г. - 4440,0 тыс. руб. Объем ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 85342,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 50144,2 тыс. руб.; 2016 г. - 35198,3 тыс. руб.";

- в наименовании разделов 4, 6 слово "основных" исключить.
4.Абзац 2 раздела 4 "Описание системы мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие подпрограммы 1.1 "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры" включает в себя следующие мероприятия.
1.1. Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
Данное мероприятие включает в себя:
- реконструкция и строительство объектов коммунального комплекса, в т.ч. разработка и экспертиза ПСД;
- обеспечение надежности систем теплоснабжения.
1.2. Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области.";

- абзацы два, три раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" "Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования составит 384144,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 16030,0 тыс. руб.;
2016 г. - 2624,7 тыс. руб.;
2017 г. - 6440,0 тыс. руб.;
2018 г. - 4440,0 тыс. руб.;
2019 г. - 4440,0 тыс. руб.;
2020 г. - 4440,0 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 85342,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 50144,2 тыс. руб.;
2016 г. - 35198,3 тыс. руб.";
- таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий" раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий



















































Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятияЗначение планового показателя по годам реализации
20162017201820192020
123456
ПП 1 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"11111
ОМ 1.1 "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры-----
М 1.1.1 "Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"0,071111
М 1.1.2 "Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области0,93----".

5.В подпрограмме 2 "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда":
- строку семь "Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет 31092,222 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 3876,922 тыс. руб.; 2016 г. - 4975,3 тыс. руб.; 2017 г. - 5560,0 тыс. руб.; 2018 г. - 5560,0 тыс. руб.; 2019 г. - 5560,0 тыс. руб.; 2020 г. - 5560,0 тыс. руб.";

- в наименовании разделов 4, 6 слово "основных" исключить;
- раздел 4 "Описание системы мероприятий" изложить в следующей редакции: "В рамках реализации подпрограммы планируется основное мероприятие 2.1. Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, в том числе по мероприятиям:
2.1.1.Расходы на содержание муниципального жилищного фонда, в т.ч.:
- расходы по ремонту муниципального жилищного фонда;
- мероприятия по технической оценке и обследованию муниципального жилищного фонда;
- расходы на оплату УКО ТСЖ за сбор платы за найм помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда.";
- абзац один раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 2 "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования составит 31092,222 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 3876,922 тыс. руб.;
2016 г. - 4975,3 тыс. руб.;
2017 г. - 5560,0 тыс. руб.;
2018 г. - 5560,0 тыс. руб.;
2019 г. - 5560,0 тыс. руб.;
2020 г. - 5560,0 тыс. руб.";
- таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий" раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий



















































Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятияЗначение планового показателя по годам реализации
20162017201820192020
123456
П 2 "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда"11111
ОМ 2.1 "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"-----
М 2.1.1 "Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда"0,080,10,10,10,1
М 2.1.2 "Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда"0,920,90,90,90,9".

6.В подпрограмме 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015 - 2020 годы":
- строку семь "Объемы ассигнований местного бюджета Подпрограммы (с расшифровкой по годам реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. Объемы ассигнований местного бюджета Подпрограммы (с расшифровкой по годам реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет местного бюджета составляет 700,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 350,0 тыс. руб.; 2020 г. - 350,0 тыс. руб. Объемы финансирования основных мероприятий Подпрограммы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год";

- в наименовании разделов 4, 6 слово "основных" исключить;
- абзац один раздела 4 "Описание системы мероприятий" изложить в новой редакции: "Цель и задачи Подпрограммы предполагается достигнуть путем реализации основного мероприятия, влияющего на повышение энергоэффективности. Основное мероприятие включает в себя:";
- слова "проведение энергоаудита и паспортизации существующих зданий и сооружений бюджетной сферы" пункта 1 раздела 4 "Описание системы мероприятий" исключить;
- абзац один раздела 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования муниципальной Подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), выделенный на реализацию подпрограммы из местного бюджета за период с 2015 по 2020 год, составляет 700,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
2019 г. - 350,0 тыс. руб.;
2020 г. - 350,0 тыс. руб.".
7.В подпрограмме 4 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы":
- строку семь "Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет 72137,793 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 12320,768 тыс. руб.; 2016 г. - 11963,405 тыс. руб.; 2017 г. - 11963,405 тыс. руб.; 2018 г. - 11963,405 тыс. руб.; 2019 г. - 11963,405 тыс. руб.; 2020 г. - 11963,405 тыс. руб.";

- в наименовании разделов 4, 6 слово "основных" исключить;
- абзац два раздела 4 "Описание системы мероприятий" подпрограммы изложить в следующей редакции:
"На решение задачи по обеспечению функций МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск" направлено следующее основное мероприятие:
4.1. Обеспечение реализации подпрограммы, которое включает в себя мероприятие:
4.1.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления.";

- раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 72137,793 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 12320,768 тыс. руб.;
2016 г. - 11963,405 тыс. руб.;
2017 г. - 11963,405 тыс. руб.;
2018 г. - 11963,405 тыс. руб.;
2019 г. - 11963,405 тыс. руб.;
2020 г. - 11963,405 тыс. руб.";
- таблицу 1 "Коэффициенты значимости мероприятий" раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий











































Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятияЗначение планового показателя по годам реализации
20162017201820192020
123456
ПП 4 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"11111
ОМ 4.1 "Обеспечение реализации подпрограммы"-----
М 4.1.1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"11111".

8.Приложение N 1 "Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
9.Приложение N 2 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
10.Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
11.Положения настоящего постановления применяются к правоотношениям, связанным с составлением и исполнением местного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов.
12.Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
13.Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" правовой базы местного самоуправления администрации города Белогорск.
14.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по ЖКХ А.Н.Башуна.
Глава
муниципального образования
города Белогорска
С.Ю.МЕЛЮКОВ

Приложения

2015-12-28 Приложение к Постановлению от 28 декабря 2015 года № 2291 План

2015-12-28 Приложение к Постановлению от 28 декабря 2015 года № 2291