Приложение к Постановлению от 30.09.2016 г № 432 Изменение

Изменения, вносимые в государственную программу "Развитие образования амурской области на 2014 - 2020 годы"


1.В паспорте государственной программы:
а) пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"9. Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 64102807,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм: подпрограмма 1 - 7944775,1 тыс. рублей; подпрограмма 2 - 51782625,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 - 4054237,6 тыс. рублей; подпрограмма 4 - 16716,7 тыс. рублей; подпрограмма 5 - 304453,4 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета - 343440,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 232748,7 тыс. рублей; 2015 год - 82147,2 тыс. рублей; 2016 год - 28544,9 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 63366716,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 10746479,1 тыс. рублей; 2015 год - 8385139,6 тыс. рублей; 2016 год - 8295199,3 тыс. рублей; 2017 год - 7428655,8 тыс. рублей; 2018 год - 7643799,4 тыс. рублей; 2019 год - 8004338,8 тыс. рублей; 2020 год - 12863104,2 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 392650,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 39536,4 тыс. рублей; 2015 год - 14831,9 тыс. рублей; 2016 год - 5086,1 тыс. рублей; 2017 год - 3177,8 тыс. рублей; 2018 год - 3697,1 тыс. рублей; 2019 год - 4567,3 тыс. рублей; 2020 год - 321754,2 тыс. рублей";

б) после абзаца 11 п. 2.1 раздела 2 государственной программы дополнить абзацем следующего содержания:
"Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. N 497);";

в) абзацы 1 и 2 графы "Конечный результат подпрограмм" п. 4 таблицы 1 раздела 2.3 изложить в следующей редакции:
"1. Увеличится удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи с 10%% в 2013 году до 17%% к 2020 году.
2. Увеличится удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, с 8%% в 2013 году до 15%% к 2020 году.";

г) в абзаце 18 раздела 3 после слов "Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы" дополнить словами "Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы";
д) абзац 32 раздела 6 исключить.
2.В разделе II государственной программы:
1) в подпрограмме "Развитие профессионального образования":
а) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 7944775,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1436213,4 тыс. рублей; 2015 год - 1212696,3 тыс. рублей; 2016 год - 1127685,1 тыс. рублей; 2017 год - 707509,8 тыс. рублей; 2018 год - 822955,6 тыс. рублей; 2019 год - 1016420,7 тыс. рублей; 2020 год - 1621294,2 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 6038,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 6038,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 7938737,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1436213,4 тыс. рублей; 2015 год - 1212696,3 тыс. рублей; 2016 год - 1121647,1 тыс. рублей; 2017 год - 707509,8 тыс. рублей; 2018 год - 822955,6 тыс. рублей; 2019 год - 1016420,7 тыс. рублей; 2020 год - 1621294,2 тыс. рублей";

в) таблицу 2 раздела 1.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 2



















































































































































N п/пНаименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятияЗначение планового показателя по годам реализации
2014201520162017201820192020
123456789
1.Развитие профессионального образования1111111
1.1.Обеспечение реализации программ профессионального образования и профессионального обучения-------
1.1.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений0,986370,994170,989850,998300,998510,998750,93006
1.1.2.Финансовая поддержка негосударственных организаций профессионального образования0,004880,000000,000000,000000,000000,000000,00000
1.1.3.Капитальные вложения в объекты государственной собственности0,000000,000000,000000,000000,000000,000000,06785
1.1.4.Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации0,000000,000000,000000,000000,000000,000000,00000
1.2.Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса-------
1.2.1.Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования0,000410,000190,000210,000210,000210,000210,00031
1.2.2.Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений0,000570,000670,000820,000010,000010,000010,00102
1.2.3.Поощрение лучших учителей0,000810,000960,000920,001470,001260,001020,00076
1.2.5.Финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы (развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества)0,002810,000000,000000,000000,00000";

2) в подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей":
а) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 51782625,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7946767,2 тыс. рублей; 2015 год - 6809924,2 тыс. рублей; 2016 год - 6754788,6 тыс. рублей; 2017 год - 6412648,2 тыс. рублей; 2018 год - 6477473,0 тыс. рублей; 2019 год - 6586107,0 тыс. рублей; 2020 год - 10794916,8 тыс. рублей;
из них: за счет средств федерального бюджета - 253754,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 161530,0 тыс. рублей; 2015 год - 75168,4 тыс. рублей; 2016 год - 17056,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 51187980,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7751375,8 тыс. рублей; 2015 год - 6723584,0 тыс. рублей; 2016 год - 6737732,6 тыс. рублей; 2017 год - 6412648,2 тыс. рублей; 2018 год - 6477473,0 тыс. рублей; 2019 год - 6586107,0 тыс. рублей; 2020 год - 10499059,8 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 340890,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 33861,4 тыс. рублей; 2015 год - 11171,8 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 295857,0 тыс. рублей";

б) абзац 5 п. 2.2.6 раздела 2.4 изложить в следующей редакции:
"В результате реализации данного мероприятия количество введенных новых мест в общеобразовательных организациях области составит 4100 единиц, доля занимающихся в одну смену составит 83,7%%.";

в) абзац 24 раздела 2.5 дополнить словами "Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы";
г) таблицу 3 раздела 2.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 3


































































































































































































































































































N п/пНаименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятияЗначение планового показателя по годам реализации
2014201520162017201820192020
123456789
2.Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей1111111
2.1.Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования-------
2.1.1.Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях0,177240,202240,202690,214180,212040,208540,12169
2.1.2.Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях0,002930,003240,003660,002290,002640,003210,00291
2.1.3.Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования0,020510,035480,038880,040950,040540,039870,02629
2.1.4.Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях0,659210,640360,646850,683010,676170,665020,48512
2.1.5.Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам0,003120,003340,003470,002280,002630,003200,00156
2.1.6.Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений0,095710,093610,088870,057240,065930,080100,07961
2.1.7.Поддержка функционирования негосударственных организаций дополнительного образования детей0,001590,001470,000670,000000,000000,000000,00117
2.2.Содействие развитию дошкольного и общего образования-------
2.2.1.Модернизация региональных систем дошкольного образования0,035730,016520,011190,000000,000000,000000,03898
2.2.2.Модернизация региональных систем общего образования0,000970,000880,000000,000000,000000,000000,00161
2.2.3.Капитальные вложения в объекты государственной собственности0,000000,000000,000000,000000,000000,000000,00648
2.2.4.Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности0,000000,000000,000000,000000,000000,000000,23348
2.2.5.Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом0,000000,001250,003610,000000,000000,000000,00000
2.2.6.Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Амурской области0,000000,000000,000000,000000,000000,000000,03188
2.3.Грантовая поддержка общеобразовательных организаций-------
2.3.1.Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям0,000000,000000,000000,000000,000000,000000,00005
2.3.2.Предоставление грантов общеобразовательным организациям на дополнительное образование детей по программам изучения традиционных промыслов коренных малочисленных народов0,000440,000000,000000,000000,000000,000000,00000
2.4.Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями-------
2.4.1.Выявление и поддержка одаренных детей0,000980,000920,000070,000040,000050,000060,00083
2.4.2.Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья0,000000,000000,000000,000000,000000,000000,00014
2.5.Реализация мероприятий федеральных целевых программ-------
2.5.1.Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"0,001590,000690,000000,000000,000000,000000,00000";

3) в подпрограмме "Развитие системы защиты прав детей":
а) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 4054237,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1575792,9 тыс. рублей; 2015 год - 408115,1 тыс. рублей; 2016 год - 394148,0 тыс. рублей; 2017 год - 282211,1 тыс. рублей; 2018 год - 312788,6 тыс. рублей; 2019 год - 364030,3 тыс. рублей; 2020 год - 717151,6 тыс. рублей;
из них: за счет средств федерального бюджета - 62894,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 62894,8 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 3939582,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1507223,1 тыс. рублей; 2015 год - 404455,0 тыс. рублей; 2016 год - 389061,9 тыс. рублей; 2017 год - 279033,3 тыс. рублей; 2018 год - 309091,5 тыс. рублей; 2019 год - 359463,0 тыс. рублей; 2020 год - 691254,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 51760,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 5675,0 тыс. рублей; 2015 год - 3660,1 тыс. рублей; 2016 год - 5086,1 тыс. рублей; 2017 год - 3177,8 тыс. рублей; 2018 год - 3697,1 тыс. рублей; 2019 год - 4567,3 тыс. рублей; 2020 год - 25897,2 тыс. рублей";

б) таблицу 4 раздела 3.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 4

































































































































































































































































N п/пНаименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятияЗначение планового показателя по годам реализации
2014201520162017201820192020
123456789
3.Развитие системы защиты прав детей1111111
3.1.Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей-------
3.1.1.Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время0,036010,114190,128810,112600,118200,125470,07913
3.1.2.Организация и проведение областных профильных смен0,007240,026370,012690,017720,015990,013740,01562
3.1.3.Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей0,063200,244540,251430,313220,292530,265640,15257
3.1.4.Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время0,000000,000000,000000,000000,000000,000000,00139
3.1.5.Капитальные вложения в объекты государственной собственности0,000000,000000,000000,000000,000000,000000,06972
3.1.6.Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности0,000000,000000,000000,000000,000000,000000,28198
3.2.Обеспечение защиты прав несовершеннолетних-------
3.2.1.Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав0,013130,050700,052500,073320,066150,056840,02816
3.3.Социальное обеспечение отдельных категорий граждан, проходящих обучение в государственных организациях профессионального образования-------
3.3.1.Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных организациях профессионального образования0,149190,564200,554340,483130,507140,538320,37142
3.4.Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан-------
3.4.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений0,351060,000000,000000,000000,000000,000000,00000
3.4.2.Обеспечение детей из малоимущих семей школьным молоком0,011010,000000,000000,000000,000000,000000,00000
3.4.3.Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних0,026510,000000,000000,000000,000000,000000,00000
3.4.4.Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)0,271830,000000,000000,000000,000000,000000,00000
3.4.5.Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью0,006350,000000,000000,000000,000000,000000,00000
3.4.6.Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей0,001950,000000,000000,000000,000000,000000,00000
3.4.7.Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью0,051340,000000,000000,000000,000000,000000,00000
3.4.8.Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополь, для субъектов Российской Федерации, пострадавших в 2013 году от крупномасштабного наводнения0,011180,000000,000000,000000,000000,000000,00000";

4) в подпрограмме "Вовлечение молодежи в социальную практику":
а) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 16716,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2000,0 тыс. рублей; 2015 год - 1512,0 тыс. рублей; 2016 год - 3305,6 тыс. рублей; 2017 год - 1999,4 тыс. рублей; 2018 год - 2326,1 тыс. рублей; 2019 год - 2873,6 тыс. рублей; 2020 год - 2700,0 тыс. рублей; из них: за счет средств областного бюджета - 16716,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2000,0 тыс. рублей; 2015 год - 1512,0 тыс. рублей; 2016 год - 3205,6 тыс. рублей; 2017 год - 1999,4 тыс. рублей; 2018 год - 2326,1 тыс. рублей; 2019 год - 2873,6 тыс. рублей; 2020 год - 2700,0 тыс. рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета";

б) строки 1 и 2 пункта 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"1. Увеличится удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи с 10%% в 2013 году до 17%% к 2020 году.
2. Увеличится удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, с 8%% в 2013 году до 15%% к 2020 году.";

в) в разделе 4.3 подпрограммы:
абзац 12 изложить в следующей редакции: "увеличится удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи с 10%% в 2013 году до 17%% к 2020 году;";
абзац 13 изложить в следующей редакции: "увеличится удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, с 8%% в 2012 году до 15%% к 2020 году;";
г) абзац 77 раздела 4.4 подпрограммы изложить в следующей редакции: "В ходе реализации данного мероприятия в 2020 году будут проводиться научно-практические конференции, конвенты, фестивали с участием не менее 0,5 тыс. человек.";
д) таблицу 5 раздела 4.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 5






































































N п/пНаименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятияЗначение планового показателя по годам реализации
2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год
4.Вовлечение молодежи в социальную практику1111111
4.1.Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи-------
4.1.1.Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы0,650000,550000,394970,375010,375010,375000,48148
4.1.2.Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций0,350000,450000,605030,624990,624990,625000,25926
4.1.3.Популяризация научной деятельности в молодежной среде0,000000,000000,00000---0,25926";

5) в подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования":
а) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 304453,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 57990,7 тыс. рублей; 2015 год - 49871,1 тыс. рублей; 2016 год - 48903,0 тыс. рублей; 2017 год - 27465,1 тыс. рублей; 2018 год - 31953,2 тыс. рублей; 2019 год - 39474,5 тыс. рублей; 2020 год - 48795,8 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 20753,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 8323,9 тыс. рублей; 2015 год - 6978,8 тыс. рублей; 2016 год - 5450,9 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 283699,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 49666,8 тыс. рублей; 2015 год - 42892,3 тыс. рублей; 2016 год - 43452,1 тыс. рублей; 2017 год - 27465,1 тыс. рублей; 2018 год - 31953,2 тыс. рублей; 2019 год - 39474,5 тыс. рублей; 2020 год - 48795,8 тыс. рублей";

б) абзац 4 раздела 5.2 после слов "Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы" дополнить словами "Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы";
в) раздел 5.6 дополнить абзацем следующего содержания:
"Целевые показатели оценки реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлены в таблице 1:































Код показателяНаименование показателяЕд. измеренияРасчетная формула
D1Удельный расход ЭЭ в объектах системы образованиякВт ч/кв. мОПээ / По
D2Удельный расход ТЭ в объектах образованияГкал/кв. мОПтэ / По
D3Удельный расход ТЭР на отопление в объектах системы образованиякг у.т./кв. м[(ОПээ x коэфф.т.у.т. + ОПтэ x коэфф.т.у.т.) / 1000] / По
D4Удельный расход воды в объектах системы образованиякуб. м/чел.ОПгв / По

Пээ - объем потребления электроэнергии в системе образования, кВт ч;
ОПтэ - объем потребления теплоэнергии в системе образования, Гкал;
По - площадь размещения объектов в системе образования, кв. м;
ОПгв - объем потребления холодной и горячей воды в системе образования, куб. м.";

г) таблицу 6 раздела 5.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 6

















































































N п/пНаименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятияЗначение планового показателя по годам реализации
2014201520162017201820192020
5.Обеспечение реализации государственной программы "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования1111111
5.1.Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти-------
5.1.1.Содержание исполнительных органов власти0,696330,673860,717430,809650,809650,809650,80969
5.1.2.Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования0,143540,139940,11146---0,00000
5.2.Функционирование государственных учреждений-------
5.2.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений0,160130,186200,171110,190350,190350,190350,19031".

4.Приложения N 1, N 3, N 4, N 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, N 2, N 3, N 4 соответственно к настоящим изменениям.