Постановление Правительства Амурской области от 26.08.2009 № 363

О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 15.11.2008 N 272

  
                              ПРАВИТЕЛЬСТВО
                             АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            26.08.2009   N 363
                              г.Благовещенск                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                         Правительства Амурской области
                                             от 28.11.2011 г. N 819
  
  О внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской области от 15.11.2008N 272
       В целях корректировки программных мероприятий и их финансированияПравительство Амурской областипостановляет:
       Внести в   постановление   Правительства   Амурской   области  отот 10.06.2009 N255) следующие изменения:
       1. В пункте 3 постановления слова "Н.С.Томилову" заменить словами"В.В.Марценко".
       2. В   долгосрочной  целевой  программе  "Развитие  и  укреплениематериально-технической  базы  учреждений   социального   обслуживаниянаселения Амурской области в 2009-2012 годах":
       1) в паспорте программы:
       в строке  "Основания  для разработки программы" слова "Об основахпрограммы социального обслуживания населения в  Российской  Федерации"заменить  словами  "Об  основах  социального  обслуживания населения вРоссийской Федерации", дату "17.06.1999" заменить датой "17.07.1999";
       строку "Задачи    программы"    дополнить    абзацем   следующегосодержания:
       "создание условий    проживания,    соответствующих   требованиямСанПиН";
       строку "Перечень    основных   мероприятий"   дополнить   абзацемследующего содержания:
       "строительство наружного    водопровода    в   специализированномгосударственном    учреждении    Амурской    области     "Сапроновскийсоциально-реабилитационный центр   для   несовершеннолетних  "Парусникнадежды"";
       в строке  "Объемы  и  источники  финансирования  программы" сумму"247928,6 тыс.  руб." заменить  суммой  "249340,8  тыс.  руб.",  сумму"25000,0 тыс. руб." заменить суммой "26412,2 тыс. руб.";
       строку "Ожидаемые  конечные   результаты   программы"   дополнитьабзацем следующего содержания:
       "обеспечение механизированной подачи воды для специализированногогосударственного    учреждения    Амурской    области    "Сапроновскийсоциально-реабилитационный центр  для   несовершеннолетних   "Парусникнадежды"";
       2) в таблице раздела II слова "Федеральный закон от 17.07.1999  N159-ФЗ" заменить словами "Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ";
       3) раздел III дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
       "приведение в  соответствие  с  требованиями  санитарных  норм  иправил объектов социального обслуживания.";
       4) в разделе VI таблицу изложить в следующей редакции:
       "Структура финансирования программы
                                                             (тыс. руб.)|———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|—————————||Источники      |  Итого     | 2009 г.   | 2010 г.    | 2011г.    | 2012 г. ||финансирования |            |           |            |           |         ||———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|—————————||   ВСЕГО                                                                   ||———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|—————————||Федеральный    |   184000,0 |   58000,0 |   76000,0  |  25000,0  |  25000,0||бюджет*        |            |           |            |           |         ||———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|—————————||Областной      |  249340,8  |   26412,2 |   25000,0  |  90771,2  | 107157,4||бюджет         |            |           |            |           |         ||———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|—————————||Другие         |      0,0   |      0,0  |      0,0   |     0,0   |     0,0 ||источники      |            |           |            |           |         ||———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|—————————||ИТОГО          |  433340,8  |   84412,2 |   101000,0 | 115771,2  | 132157,4||———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|—————————||         в том числе КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                                  ||———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|—————————||Федеральный    |   184000,0 |   58000,0 |   76000,0  |  25000,0  |  25000,0||бюджет*        |            |           |            |           |         ||———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|—————————||Областной      |  249340,8  |   26412,2 |   25000,0  |  90771,2  | 107157,4||бюджет         |            |           |            |           |         ||———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|—————————||Другие         |      0,0   |      0,0  |      0,0   |     0,0   |     0,0 ||источники      |            |           |            |           |         ||———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|—————————||ИТОГО          |  433340,8  |   84412,2 |   101000,0 |  115771,2 | 132157,4||———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
       * -  Планируемые  средства  федерального  бюджета  по федеральнойцелевой программе "Дети России". ".
       3. Приложения  NN  1-3  к  программе  изложить  в  новой редакциисогласно приложениям NN 1-3 к настоящему постановлению.Исполняющий обязанностигубернатора области          В.О.Капканщиков
                                         Приложение N 1
                                         к постановлению Правительства
                                         Амурской области
                                         26.08.2009   N 363
            ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ|———————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————————||  Наименование         |Наименование        |Период    |        Ожидаемый результат                         ||  задачи               |решаемой проблемы   |реализации|                                                    ||                       |                    |          |—————————————————————————————|——————————————————————||                       |                    |          |    качественная             |   количественная     ||                       |                    |          |    оценка                   |   оценка             ||———————————————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|——————————————————————||Расширение сети        |Улучшение качества  |2009-     |Частичное решение проблемы   | Обеспечение          ||учреждений социального |социального         |2012 годы |переуплотненности в домах-   | стационарных         ||обслуживания;          |обслуживания и      |          |интернатах, открытие первого | социальных           ||создание центра для    |условий проживания. |          |реабилитационного центра для | учреждений области до||реабилитации детей с   |Большая очередность |          |детей-инвалидов и центра для | 2,76 койко-мест на   ||ограниченными          |в дома-интернаты.   |          |лиц без определенного места  | 1000 человек;        ||возможностями;         |Отсутствие в области|          |жительства и занятий         | приведение показателя||создание центра для    |учреждений          |          |(медицинское обслуживание и  | спальной площади на  ||реабилитации лиц без   |реабилитации        |          |реабилитация граждан).       | одного человека в    ||определенного места    |детей и лиц без     |          |Улучшение качества условий   | социальных           ||жительства и занятий;  |определенного       |          |проживания обеспечиваемых.   | учреждениях до 5,57  ||оснащение современным  |места жительства    |          |Рост занятости и реальных    | кв. м                ||технологическим        |                    |          |доходов местного населения   | Обеспечение          ||оборудованием,         |                    |          |                             | качественной водой   ||устройство внутренних и|                    |          |                             | приюта на 40 мест    ||наружных сетей         |                    |          |                             |                      ||водоснабжения          |                    |          |                             |                      ||———————————————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|——————————————————————|
                                           Приложение N 2
                                           к постановлению Правительства
                                           Амурской области
                                           от 26.08.2009   N 363
                                 СИСТЕМА
                         ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
                                                             (тыс. руб.)|————|—————————————————————————|——————————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————||N   |   Наименование          |Источник      |Всего    |      В том числе                                 ||п/п |   мероприятия           |финансирования|         |———————————|—————————————|————————————|———————————||    |                         |              |         |2009 г.    | 2010 г.     | 2011 г.    | 2012 г.   ||    |                         |              |         |           |             |            |           ||————|—————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||1   |2                        |3             | 4       |5          | 6           | 7          | 8         ||————|—————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||1.  |Расширение сети          | Федеральный  | 184000,0|   58000,0 |    76000,0  |    25000,0 |    25000,0||    |стационарных учреждений  | бюджет *     |         |           |             |            |           ||    |социального обслуживания |              |         |           |             |            |           ||    |населения области,       |——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||    |создание условий для     | Областной    | 249340,8|   26412,2 |    25000,0  |    90771,2 |   107157,4||    |реабилитации детей с     | бюджет       |         |           |             |            |           ||    |ограниченными            |              |         |           |             |            |           ||    |возможностями и лиц без  |——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||    |определенного места      | Прочие       |    0,0  |     0,0   |        0,0  |      0,0   |      0,0  ||    |жительства и занятий     | источники    |         |           |             |            |           ||    |                         |              |         |           |             |            |           ||    |                         |——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||    |                         |  Итого       | 433340,8|   84412,2 |    101000,0 |   115771,2 |   132157,4||    |                         |              |         |           |             |            |           ||————|—————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||1.1.|Дом-интернат для         | Федеральный  | 184000,0|   58000,0 |    76000,0  |    25000,0 |    25000,0||    |умственно отсталых детей,| бюджет *     |         |           |             |            |           ||    |с. Малиновка, Бурейский  |——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||    |район                    | Областной    | 100000,0|   25000,0 |    25000,0  |    25000,0 |    25000,0||    |                         | бюджет       |         |           |             |            |           ||    |                         |——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||    |                         |  Прочие      |    0,0  |     0,0   |        0,0  |      0,0   |      0,0  ||    |                         | источники    |         |           |             |            |           ||    |                         |——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||    |                         | Итого        | 284000,0|   83000,0 |   101000,0  |    50000,0 |    50000,0||————|—————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||1.2.|Строительство центра     | Федеральный  |    0,0  |     0,0   |        0,0  |      0,0   |      0,0  ||    |реабилитации детей с     | бюджет *     |         |           |             |            |           ||    |ограниченными            |——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||    |возможностями на 70 мест,| Областной    | 117707,2|     0,0   |        0,0  |    56699,3 |    61007,9||    |г. Благовещенск          | бюджет       |         |           |             |            |           ||    |                         |——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||    |                         | Прочие       |    0,0  |     0,0   |        0,0  |      0,0   |      0,0  ||    |                         | источники    |         |           |             |            |           ||    |                         |——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||    |                         |  Итого       | 117707,2|     0,0   |        0,0  |    56699,3 |    61007,9||————|—————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||1.3.|Реконструкция центра     | Федеральный  |    0,0  |     0,0   |        0,0  |      0,0   |      0,0  ||    |социальной помощи для    | бюджет *     |         |           |             |            |           ||    |лиц без определенного    |——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||    |места жительства и       | Областной    |  30221,4|     0,0   |        0,0  |    9071,9  |    21149,5||    |занятий,                 | бюджет       |         |           |             |            |           ||    |г. Свободный             |——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||    |                         | Прочие       |    0,0  |     0,0   |        0,0  |      0,0   |      0,0  ||    |                         | источники    |         |           |             |            |           ||    |                         |——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||    |                         |  Итого       |  30221,4|     0,0   |        0,0  |    9071,9  |    21149,5||————|—————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||1.4.|Строительство наружного  | Федеральный  |    0,0  |     0,0   |        0,0  |      0,0   |      0,0  ||    |водопровода для          | бюджет *     |         |           |             |            |           ||    |специализированного      |——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||    |государственного         | Областной    |   1412,2|    1412,2 |        0,0  |      0,0   |      0,0  ||    |учреждения               | бюджет       |         |           |             |            |           ||    |"Сапроновский социально- |——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||    |реабилитационный центр   | Прочие       |    0,0  |     0,0   |        0,0  |      0,0   |      0,0  ||    |для несовершеннолетних   | источники    |         |           |             |            |           ||    |"Парусник надежды"       |              |         |           |             |            |           ||    |                         |——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||    |                         |  Итого       |   1412,2|    1412,2 |      0,     |      0,0   |      0,0  ||    |                         |              |         |           |      0      |            |           ||    |                         |              |         |           |             |            |           ||————|—————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||2.  |ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ       | Федеральный  | 184000,0|   58000,0 |    76000,0  |    25000,0 |    25000,0||    |                         | бюджет*      |         |           |             |            |           ||    |                         |——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||    |                         | Областной    | 249340,8|   26412,2 |    25000,0  |    90771,2 |   107157,4||    |                         | бюджет**     |         |           |             |            |           ||    |                         |——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||    |                         | Прочие       |    0,0  |     0,0   |        0,0  |      0,0   |      0,0  ||    |                         | источники    |         |           |             |            |           ||    |                         |——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————||    |                         |  Итого       | 433340,8|   84412,2 |    101000,0 |   115771,2 |   132157,4||————|—————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|—————————————|————————————|———————————|
       * Планируемые объемы в рамках федеральных целевых программ.
                                         Приложение N 3
                                         к постановлению Правительства
                                         Амурской области
                                         от 26.08.2009 N 363
      СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
                                                               (тыс. руб.)|———|—————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————||N  |  Наименование       |Планируемый      |       В том числе                                               ||п/п|  мероприятия        |результат в      |                                                                 ||   |                     |стоимостном и    |                                                                 ||   |                     |количественном   |———————————————|————————————————|————————————————|———————————————||   |                     |выражении        |2009 г.        | 2010 г.        | 2011 г.        | 2012 г.       ||   |                     |(бюджеты всех    |               |                |                |               ||   |                     |уровней)         |               |                |                |               ||   |                     |                 |               |                |                |               ||   |                     |                 |               |                |                |               ||———|—————————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|———————————————||1  |2                    |3                |4              | 5              | 6              | 7             ||———|—————————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|———————————————||1. |Строительство        |Увеличение       |Строительство, | Строительство, | Строительство, | Введены блоки ||   |дома-интерната для   |коечной          |техническая    | техническая    | техническая    | "А" (актовый  ||   |умственно            |мощности         |готовность -   | готовность -   | готовность -   | зал, спортзал,||   |отсталых детей в     |на 144 места     |64,5%          | 77,4%          | 83,5%          | лечебные      ||   |с. Малиновка         |(доведение       |               |                |                | кабинеты), "В"||   |Бурейского района    |вместимости      |               |                |                | (спальный     ||   |                     |дома-интерната до|               |                |                | корпус на 144 ||   |                     |330 мест)        |               |                |                | места)        ||———|—————————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|———————————————||2. |Строительство центра |Сдача 1-ой       |               |                | Строительство, | Строительство,||   |реабилитации детей с |очереди          |               |                | техническая    | техническая   ||   |ограниченными        |строительства    |               |                | готовность -   | готовность -  ||   |возможностями на     |(гараж на 3      |               |                | 9,4%           | 18,8%         ||   |70 мест в            |автомобиля,      |               |                |                |               ||   |г. Благовещенск      |электрокотельная,|               |                |                |               ||   |                     |инженерные сети) |               |                |                |               ||———|—————————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|———————————————||3. |Строительство центра |Увеличение       |               |                | Строительство, | Ввод в        ||   |социальной           |коечной          |               |                | техническая    | эксплуатацию  ||   |помощи для лиц без   |мощности         |               |                | готовность -   |               ||   |определенного места  |на 40 мест,      |               |                | 30,0%          |               ||   |жительства и занятий |увеличение       |               |                |                |               ||   |на 40 мест в         |рабочих мест на  |               |                |                |               ||   |г. Свободный         |25 единиц        |               |                |                |               ||———|—————————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|———————————————||4. |Строительство        |Обеспечение      |Ввод в         |                |                |               ||   |наружного водопровода|механизированной |эксплуатацию   |                |                |               ||   |для                  |подачи воды в    |водопровода    |                |                |               ||   |специализированного  |соответствии с   |               |                |                |               ||   |государственного     |требованиями     |               |                |                |               ||   |учреждения           |СанПиН для       |               |                |                |               ||   |"Сапроновский        |приюта на 40 мест|               |                |                |               ||   |социально-           |                 |               |                |                |               ||   |реабилитационный     |                 |               |                |                |               ||   |центр для            |                 |               |                |                |               ||   |несовершеннолетних   |                 |               |                |                |               ||   |"Парусник надежды"   |                 |               |                |                |               ||———|—————————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|———————————————|