Постановление Мэра г. Благовещенска от 28.01.2010 № 306

Об установлении тарифа на услуги водоотведения (перекачка сточных вод), оказываемые ГОУ СПО "Амурский медицинский колледж"

  
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК
                             АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            28.01.2010   N 306
                              г.Благовещенск
    Об установлении тарифа на услуги водоотведения (перекачка сточных
         вод), оказываемые ГОУ СПО "Амурский медицинский колледж"
       В соответствии с п.  З статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов  организаций  коммунальногокомплекса",   решением   комиссии  по  ценообразованию  от  21.01.2010(протокол N 1)постановляю:
       1. Установить с 01 февраля 2010 года по 31 января 2011 года тарифна  услуги водоотведения (перекачка сточных вод),  оказываемые ГОУ СПО"Амурский медицинский колледж",  в размере 3,11 руб.  за куб.  м  (безНДС).
       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования вгазете "Благовещенск".
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя мэра города Благовещенска В.А.Орлова.Мэр города Благовещенска          А.А.Мигуля
                                          Приложение к постановлению
                                          администрации
                                          города Благовещенска
                                          от 28.01.2010   N 306
   Производственная программа ГОУ СПО "Амурский медицинский колледж" в
    сфере водоотведения (перекачка сточных вод) на период с 01.02.2010
                         года по 31.01.2011 года|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————||N    | Показатели производственной деятельности |     Ед.      |  Величина ||п/п  |                                          |  измерения   | показателя||—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————||1    |                  2                       |      3       |     4     ||—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————||  Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества      ||                услуг в сфере водоотведения                                ||—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————||1.   | Объем отведенных стоков                  | тыс. куб. м. |    55,5   ||—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————||2.   | Объем отведенных стоков, пропущенных     | тыс. куб. м. |     -     ||     | через очистные сооружения                |              |           ||—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————||7.   | Объем реализации товаров и услуг, в том  | тыс. куб. м. |    54,7   ||     | числе по потребителям:                   |              |           ||—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————||7.1. | - населению                              | тыс. куб. м. |    54,7   ||—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————||7.2. | - бюджетным потребителям                 | тыс. куб. м. |     -     ||—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————||7.3. | - прочим потребителям                    | тыс. куб. м. |     -     ||—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
       Раздел 2.   План   мероприятий   по    повышению    эффективностидеятельности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения|———|———————————————————|————————————|—————————————|———————————————————————||N  |Наименование       |Срок        |Финансовые   |Ожидаемый эффект       ||   |                   |            |             |———————————————|————|——||п/п|мероприятия        |реализации  |потребности  |наименование   |ТЫС.|% ||   |                   |мероприятия,|на реализацию|показателя     |руб.|  ||   |                   |лет         |мероприятия, |               |    |  ||   |                   |            |тыс. руб.    |               |    |  ||———|———————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————|——||1  |       2           |3           |4            |5              |6   |7 ||———|———————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————|——||1. |Установка          |1           | 75,0        |Снижение       |    |3%||   |циркулярного насоса|            |             |износа системы |    |  ||   |                   |            |             |коммунальной   |    |  ||   |                   |            |             |инфраструктуры |    |  ||———|———————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————|——|
       Раздел 3.   План   мероприятий   энергосбережению   и   повышениюэнергетической эффективности|———|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————————————||N  |Наименование     |Срок        |Финансовые   |Ожидаемый эффект        ||п/п|мероприятия      |реализации  |потребности  |                        ||   |                 |мероприятия,|на реализацию|————————————————|————|——||   |                 |лет         |мероприятия, |наименование    |тыс.|% ||   |                 |            |тыс. руб.    |показателя      |    |  ||   |                 |            |             |                |руб.|  ||   |                 |            |             |                |    |  ||   |                 |            |             |                |    |  ||   |                 |            |             |                |    |  ||   |                 |            |             |                |    |  ||———|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————|————|——||1  |     2           |   3        |    4        |    5           |6   |7 ||———|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————|————|——||1. |Замена ламп      |1           | 5,0         |Повышение       |    |  ||   |накаливания на   |            |             |эффективности   |    |  ||   |энергосберегающие|            |             |использования   |    |  ||   |лампы            |            |             |энергетических  |    |  ||   |                 |            |             |ресурсов        |    |  ||   |                 |            |             |Снижение        |    |  ||   |                 |            |             |расходов на     |    |1%||   |                 |            |             |обеспечение     |    |  ||   |                 |            |             |энергетическими |    |  ||   |                 |            |             |ресурсами       |    |  ||———|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————|————|——|