Постановление Правительства Амурской области от 04.07.2012 № 343

О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 613

  
                              ПРАВИТЕЛЬСТВО
                             АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            04.07.2012   N 343
                              г.Благовещенск                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                         Правительства Амурской области
                                             от 03.07.2013 г. N 302
  
  О внесении измененийв постановление Правительстваобласти от 23.09.2011 N 613
       В целях   корректировки   программных   мероприятий   и   объемовфинансирования    долгосрочной     целевой     программы     "Развитиездравоохранения  Амурской  области  на 2012 - 2014 годы" Правительствообластипостановляет:
       Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохраненияАмурской  области  на  2012 - 2014 годы",  утвержденную постановлениемПравительства области от  22.05.2012  N  282),  изменения  согласноприложению к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко
                                                     Приложение
                                                     к постановлению
                                                     Правительства
                                                     Амурской области
                                                     от 04.07.2012 N 343
           ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
                "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                           НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
       1. Строку  "Объемы и источники финансирования программы" паспортапрограммы изложить в следующей редакции:"|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники      |Общий объем финансирования программы         ||финансирования программы|на 2012 - 2014 годы - 3656224,12 тыс. рублей,||                        |из них:                                      ||                        |                                             ||                        |средства областного бюджета -                ||                        |528614,12 тыс. рублей, в том числе:          ||                        |                                             ||                        |2012 год - 446014,12 тыс. рублей;            ||                        |2013 год - 77000,0 тыс. рублей;              ||                        |2014 год - 5600,0 тыс. рублей;               ||                        |                                             ||                        |средства федерального бюджета -              ||                        |3111060,0 тыс. рублей, в том числе:          ||                        |                                             ||                        |2012 год - 1175550,0 тыс. рублей;            ||                        |2013 год - 1935510,0 тыс. рублей;            ||                        |                                             ||                        |средства местного бюджета -                  ||                        |16550 тыс. рублей, в том числе:              ||                        |                                             ||                        |2012 год - 15000,0 тыс. рублей;              ||                        |2013 год - 1350,0 тыс. рублей;               ||                        |2014 год - 200,0 тыс. рублей                 ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|".
       2. В подпрограмме  "Строительство  объектов  здравоохранения"  на2012 - 2014 годы:
       1) строку  "Объемы  и  источники   финансирования   подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| Объемы и источники        |Общий объем финансирования подпрограммы      ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 3233149,7 тыс. рублей, ||                           |из них:                                      ||                           |                                             ||                           |средства областного бюджета -                ||                           |105539,7 тыс. руб., в том числе:             ||                           |                                             ||                           |2012 год - 74539,7 тыс. руб.;                ||                           |2013 год - 27000,0 тыс. руб.;                ||                           |2014 год - 4000,0 тыс. руб.;                 ||                           |                                             ||                           |средства федерального бюджета -              ||                           |3111060,0 тыс. руб., в том числе:            ||                           |                                             ||                           |2012 год - 1175550,0 тыс. руб.;              ||                           |2013 год - 1935510,0 тыс. руб.;              ||                           |                                             ||                           |средства местного бюджета -                  ||                           |16550,0 тыс. руб., в том числе:              ||                           |                                             ||                           |2012 год - 15000,0 тыс. руб.;                ||                           |2013 год - 1350,0 тыс. руб.;                 ||                           |2014 год - 200,0 тыс. руб.                   ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
       2) в  графе  "Затраты,  всего  (тыс.  руб.)"  таблицы  раздела  4подпрограммы:
       в пункте 1.1 цифры "2400472,0" заменить цифрами "1808560,0";
       в пункте 1.2 цифры "1143550,6" заменить цифрами "1358750,0";
       в пункте 2.1 цифры "30000,0" заменить цифрами "65839,7";
       3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:"                 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Общий объем финансирования подпрограммы на 2012  -  2014  годы  -3233149,7 тыс. рублей, из них:
       средства областного бюджета - 105539,7 тыс. рублей, в том числе:
       2012 год - 74539,7 тыс. рублей;
       2013 год - 27000,0 тыс. рублей;
       2014 год - 4000,0 тыс. рублей;
       средства федерального бюджета -  3111060,0  тыс.  рублей,  в  томчисле:
       2012 год - 1175550,0 тыс. рублей;
       2013 год - 1935510,0 тыс. рублей;
       средства местного бюджета - 16550,0 тыс. рублей, в том числе:
       2012 год - 15000,0 тыс. рублей;
       2013 год - 1350,0 тыс. рублей;
       2014 год - 200,0 тыс. рублей.
                  Структура финансирования подпрограммы
                                                         (тыс.руб.)|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————||    Наименование    |  Всего   | 2012 год | 2013 год | 2014 год ||    мероприятий     |          |          |          |          ||————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————||         1          |    2     |    3     |    4     |    5     ||————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Всего по программе  |3233149,7 |1265089,7 |1963860,0 |4200,0    ||--------------------+----------+----------+----------+----------||Капитальные вложения|3233149,7 |1265089,7 |1963860,0 |4200,0    ||--------------------+----------+----------+----------+----------||Федеральный бюджет  |3111060,0 |1175550,0 |1935510,0 |0,0       ||--------------------+----------+----------+----------+----------||Областной бюджет    |105539,7  |74539,7   |27000,0   |4000,0    ||--------------------+----------+----------+----------+----------||Местный бюджет      |16550,0   |15000,0   |1350,0    |200,0     ||--------------------+----------+----------+----------+----------||НИОКР               |0,0       |0,0       |0,0       |0,0       ||--------------------+----------+----------+----------+----------||Федеральный бюджет  |0,0       |0,0       |0,0       |0,0       ||--------------------+----------+----------+----------+----------||Областной бюджет    |0,0       |0,0       |0,0       |0,0       ||--------------------+----------+----------+----------+----------||Прочие нужды        |0,0       |0,0       |0,0       |0,0       ||--------------------+----------+----------+----------+----------||Федеральный бюджет  |0,0       |0,0       |0,0       |0,0       ||--------------------+----------+----------+----------+----------||Областной бюджет    |0,0       |0,0       |0,0       |0,0       ||————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
       Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
                                                            (тыс.руб.)|————|————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————————|| N  |  Наименование мероприятий  |Вид расходов|    Объемы    |        В том числе:         ||п/п |                            |(капитальные|финансирования|———————————|—————————|———————||    |                            | вложения,  |   (всего)    |федеральный|областной|местный||    |                            |   НИОКР,   |              |  бюджет   | бюджет  |бюджет ||    |                            |   прочие   |              |           |         |       ||    |                            |  расходы)  |              |           |         |       ||————|————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|| 1  |             2              |     3      |      4       |     5     |    6    |   7   ||————|————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————||    |Всего по подпрограмме       |            |3233149,7     |3111060,0  |105539,7 |16550,0|+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|1.  |Совершенствование оказания  |            |3167310,0     |3111060,0  |39700,0  |16550,0||    |хирургической помощи        |            |              |           |         |       ||    |населению области           |            |              |           |         |       |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|1.1.|Строительство хирургического|Капитальные |              |           |         |       ||    |корпуса на 250 коек         |вложения    |              |           |         |       ||    |областного государственного |            |              |           |         |       ||    |учреждения здравоохранения  |            |              |           |         |       ||    |"Амурская областная детская |            |              |           |         |       ||    |клиническая больница",      |            |              |           |         |       ||    |г. Благовещенск             |            |              |           |         |       |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|    |2012 год                    |            |692550,0      |687350,0   |5200,0   |       |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|    |2013 год                    |            |1114010,0     |1100510,0  |13500,0  |       |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|    |2014 год                    |            |2000,0        |0,0        |2000,0   |       |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|    |Итого                       |            |1808560,0     |1787860,0  |20700,0  |       |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|1.2.|Софинансирование объектов   |Капитальные |              |           |         |       ||    |капитального строительства  |вложения    |              |           |         |       ||    |муниципальной собственности |            |              |           |         |       ||    |в сфере здравоохранения     |            |              |           |         |       |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|    |2012 год                    |            |506700,0      |488200,0   |3500,0   |15000,0|+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|    |2013 год                    |            |849850,0      |835000,0   |13500,0  |1350,0 |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|    |2014 год                    |            |2200,0        |0,0        |2000,0   |200,0  |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|    |Итого                       |            |1358750,0     |1323200,0  |19000,0  |16550,0|+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|2.  |Обеспечение доступности     |            |65839,7       |           |65839,7  |       ||    |медицинской помощи сельскому|            |              |           |         |       ||    |населению                   |            |              |           |         |       |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|2.1.|Строительство здания        |Капитальные |              |           |         |       ||    |амбулатории на 150 посещений|вложения    |              |           |         |       ||    |с дневным стационаром       |            |              |           |         |       ||    |на 20 коек в с. Тыгда       |            |              |           |         |       ||    |Магдагачинского района      |            |              |           |         |       |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|    |2012 год                    |            |65839,7       |           |65839,7  |       ||————|————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————||    |Итого                       |            |65389,7       |           |65839,7  |       ||————|————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|";
       4) в приложении N 1 к подпрограмме:
       а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:"|——|—————————————————————|—————————|——|—————————|—————————|——————||  |Всего по подпрограмме|3233149,7|  |1265089,7|1963860,0|4200,0||——|—————————————————————|—————————|——|—————————|—————————|——————|";
       б) в графе 3:
       в пункте 1.1 цифры "2400472,0" заменить цифрами "1808560,0";
       в пункте 1.2 цифры "1143550,6" заменить цифрами "1358750,0";
       в пункте 2.1 цифры "30000,0" заменить цифрами "65839,7".
       3. В   подпрограмме  "Совершенствование  организации  медицинскойпомощи пострадавшим при дорожно-транспортных  происшествиях"  на  2012год:
       1) пункт  1  строки  "Перечень  основных  мероприятий"   паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
       "1. Реконструкция травматологического центра 2 уровня на 15  коекна   базе   хирургического  корпуса  ГБУЗ  АО  "Белогорская  городскаябольница".";
       2) таблицу  N  2  "Задачи  подпрограммы"  раздела  3 подпрограммыизложить в следующей редакции:"                                Задачи подпрограммы|———|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————————————|| N |    Наименование задачи     |  Наименование решаемой  |  Период  |               Ожидаемый результат               ||п/п|                            |        проблемы         |реализации|——————————————————————————|——————————————————————||   |                            |                         |          |   описание результата    |количественная оценка ||   |                            |                         |          |      (качественная       |                      ||   |                            |                         |          |     характеристика)      |                      ||———|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————————|——————————————————————|| 1 |             2              |            3            |    4     |            5             |          6           ||———|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————————|——————————————————————||1. |Совершенствование оказания  |Высокий уровень          |2012 год  |Повышение доступности     |1. Реконструкция      ||   |первичной медико-санитарной,|травматизма и смертности |          |оказания медицинской      |травматологического   ||   |специализированной и скорой |вследствие дорожно -     |          |помощи пострадавшим       |центра 2 уровня       ||   |медицинской помощи          |транспортных происшествий|          |при дорожно-транспортных  |на 15 коек на базе    ||   |пострадавшим при дорожно -  |                         |          |происшествиях;            |хирургического корпуса||   |транспортных происшествиях  |                         |          |снижение осложнений       |ГБУЗ АО "Белогорская  ||   |                            |                         |          |от травм, полученных      |городская больница".  ||   |                            |                         |          |в результате дорожно -    |2. Приобретение       ||   |                            |                         |          |транспортных происшествий,|оборудования          ||   |                            |                         |          |на 3%;                    |для оснащения         ||   |                            |                         |          |снижение показателя       |травматологических    ||   |                            |                         |          |летальности от травм      |центров               ||   |                            |                         |          |при дорожно-транспортных  |                      ||   |                            |                         |          |происшествиях на 7%       |                      ||———|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————————|——————————————————————|";
       3) пункт  1  таблицы  раздела 4 подпрограммы изложить в следующейредакции:"|——|—————————————————————————————————|———————|————————|————————————————————|——————————————————————||1.|Реконструкция травматологического|23996,0|2012 год|Министерство        |Реконструкция         ||  |центра 2 уровня на 15 коек       |       |        |здравоохранения     |травматологического   ||  |на базе хирургического           |       |        |области,            |центра 2 уровня       ||  |корпуса ГБУЗ АО "Белогорская     |       |        |ГБУЗ АО "Белогорская|на 15 коек на базе    ||  |городская больница"              |       |        |городская больница" |хирургического корпуса||  |                                 |       |        |                    |ГБУЗ АО "Белогорская  ||  |                                 |       |        |                    |городская больница    ||——|—————————————————————————————————|———————|————————|————————————————————|——————————————————————|";
       4) пункт   1   таблицы   "Объемы,   источники    и    направленияфинансирования   подпрограммы"   раздела  6  подпрограммы  изложить  вследующей редакции:"|——|———————————————————————————————————————————|———————|————————||1.|Реконструкция травматологического центра   |23996,0|23996,0 ||  |2 уровня на 15 коек на базе хирургического |       |        ||  |корпуса ГБУЗ АО "Белогорская городская     |       |        ||  |больница"                                  |       |        ||——|———————————————————————————————————————————|———————|————————||  |Капитальные вложения                       |23996,0|23996,0 ||--+-------------------------------------------+-------+--------||  |НИОКР                                      |       |        ||--+-------------------------------------------+-------+--------||  |Прочие нужды                               |       |        ||——|———————————————————————————————————————————|———————|————————|";
       5) в разделе 7 подпрограммы:
       а) пункт  1  таблицы  "Социально-экономическая   результативностьмероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:"|——|—————————————————————————————————|———————|————————————————————|————————————————————||1.|Реконструкция травматологического|23996,0|Реконструкция       |Реконструкция       ||  |центра 2 уровня на 15 коек       |       |травматологического |травматологического ||  |на базе хирургического корпуса   |       |центра 2 уровня     |центра 2 уровня     ||  |ГБУЗ АО "Белогорская городская   |       |на 15 коек на базе  |на 15 коек на базе  ||  |больница"                        |       |хирургического      |хирургического      ||  |                                 |       |корпуса             |корпуса             ||  |                                 |       |ГБУЗ АО "Белогорская|ГБУЗ АО "Белогорская||  |                                 |       |городская больница" |городская больница  ||——|—————————————————————————————————|———————|————————————————————|————————————————————|";
       б) пункт   1   таблицы   "Коэффициенты   значимости   мероприятийподпрограммы" изложить в следующей редакции:"|——|—————————————————————————————————————————————————|———||1.|Реконструкция травматологического центра 2 уровня|0,5||  |на 15 коек на базе хирургического корпуса        |   ||  |ГБУЗ АО "Белогорская городская больница"         |   ||——|—————————————————————————————————————————————————|———|".