Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 30.10.2012 № 4863
О внесении изменения в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368
Администрация города Благовещенска
Амурской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2012 N 4863
г.БлаговещенскО внесении изменения вдолгосрочную целевую программу"Развитие пассажирскоготранспорта в городеБлаговещенске на 2011 - 2015годы", утвержденнуюпостановлением мэра городаБлаговещенска от 21.10.2008N 3368
В целях совершенствования механизма реализации мероприятийдолгосрочной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта вгороде Благовещенске на 2011 - 2015 годы", в соответствии спостановлением vnpa города Благовещенска от 06.08.2008 N 2495 "Обутверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевыхпрограмм и их формирования и реализации в муниципальном образованиигороде Благовещенске",постановляю:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирскоютранспорта в городе Благовещенске на 2011 т 2015 годы", утвержденнуюпостановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368 (вредакции постановления администрации города Благовещенска от02.10.2012 N 4521). следующее изменение:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы"Паспорта долгосрочной целевой программы цифру изложить в новойредакции:
"Общий объем финансовых средств по программе - 269910,2 тыс.руб., в том числе:
2011 г. -15933,0 тыс. руб.,
2012 г. -62166,0 тыс. руб.,
2013 г. -57478,8 тыс. руб.,
2014 г. -48167,8 тыс. руб.,
2015 г. -86164,6 тыс. руб.,
из них:
федеральный бюджет - 3000,0 тыс. руб.
областной бюджет - 53704,0 тыс. руб.
городской бюджет - 208350,2 тыс. руб.
внебюджетные источники - 4856,0 тыс. руб.".
1.2. В разделе 2 "Содержание проблемы и обоснование необходимостиее решения программно-целевым методом":
1.2.1. В абзаце двенадцатом цифру "206,35" заменить цифрой"208,35".
1.3. В разделе 5 "Объемы и источники финансирования":
1.3.1. Абзац первый изложить в новой редакции:
"Для выполнения всех программных мероприятий за период 2011 -2015 годы необходимы средства в сумме 269910,2 тыс. руб., в том числесредства федерального бюджета - 3000,0 тыс. руб., средства областногобюджета - 53704,0 тыс. руб., средства городского бюджета - 208350,2тыс. руб., собственные средства муниципальных предприятий - 4856,0тыс. руб.".
1.3.2. Таблицу 2 "Структура финансирования программы" изложить вновой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 3 "Система программных мероприятий" раздела 6"Методы реализации программы и ожидаемые результаты" изложить в новойредакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе "Показателиразвития городского электротранспорта до 2015 года" изложить в новойредакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение N 4 к долгосрочной целевой программе"Распределение средств программы по источникам финансирования"изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящемупостановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования вгазете "Благовещенск".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя главы администрации - начальника управления ЖКХадминистрации города Благовещенска В.А.Константинова.Глава администрациигорода Благовещенска П.В.Березовский
Приложение N 1
к постановлению администрации
города Благовещенска
от 30.10.2012 N 4863
Таблица 2
Структура финансирования программы
тыс. руб.|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Источники и направления расходов || || ||——————————————————|—————————|——————————————————————————————————————————|| | Всего | в том числе по годам || | | || | |———————|—————————|———————|————————|———————|| | |2011 г.| 2012 г. |2013 г.| 2014 г.|2015 г.|| | | | | | | ||——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————||Федеральный бюджет| 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————||Областной бюджет | 53704,0 | 0,0 |14000,0 | 0,0 | 0,0 |39704,0||——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————|| Городской бюджет | 208350,2|15933,0|45166,0 |56872,8|46737,8 |43640,6||——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————|| Другие источники | 4856,0 | 0,0 | 0,0 | 606,0 | 1430,0 | 2820,0||——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————|| ВСЕГО | 269910,2|15933,0|62166,0 |57478,8|48167,8 |86164,6||——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————|
Приложение N 2
к постановлению администрации
города
Благовещенска от 30.10.2012
N 4863
Система программных мероприятий
Таблица 3|———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————————||п/п| Наименование | Источники | Объем | в том числе по срокам |Исполнители | Ожидаемый || |программных | финансирования | финансиро- | |программных |результат в ко- || |мероприятий | | вания | |мероприятий | личественном || | | | всего, тыс. | | | измерении || | | | руб. | | | || | | | |—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | || | | | | год | год | год | год | год | | ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|| Развитие материально-технической базы МП "Троллейбусное управление" ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|| |Всего: | | | | | | | | | ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|| 1 |Приобретение | всего, в том | | 70580,0 | 0,0 | 9980.0 | 5200,0 |5400,0 | | || |троллейбусов. | числе: | | | | | | | | || | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | || | | федеральный бюджет | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | || | | областной бюджет | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |35000,0| | || | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | || | | городской бюджет | 30680,0 | 0,0 | 6980,0 | 4800,0 | 4900,0 |14000,0| | || | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | || | | собственные средства | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 500,0 |1000,0 | | ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|| |Модернизация и | Всего, в том | 26139,7 | 3319.4 | 3116,3 | 5000,0 | 5000.0 |9704,0 | -//-//- | Повышение КТГ || |реконструкция | числе | | | | | | | | предприятия до || |электрических сетей, | | | | | | | | | 0,90 || |контактной троллейбусной | | | | | | | | | || |сети, тяговых подстанций.| | | | | | | | | || | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | || | | областной бюджет | 4704,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |4704.0 | | || | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | || | | городской бюджет | 21435.7 | 3319,4 | 3116,3 | 5000,0 | 5000,0 |5000,0 | | ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|| Развитие материально-технической базы МП "Автоколонна 1275" ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|| |Всего: | | | | | | | | | ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|| 1 |Расходы на приобретение | Всего, в том | 5124,0 | 877.0 | 791,0 | 706,0 | 930.0 |1820.0 |МП | Повышение КТГ || |оборудования для участка | числе | | | | | | |"Автоколонна| предприятия до || |технического | | | | | | | |1275" | 0,90 || |обслуживания и ремонта | | | | | | | | | || | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | || | | городской бюджет | 2168,0 | 877.0 | 791,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | || | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | || | | собственные средства | 2956,0 | 0.0 | 0.0 | 206.0 | 930,0 |1820.0 | | ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————||2 |Приобретение автобусов | Всего, в том | 164106,5 | 11736,6 | 44318.7 | 46572.8 | 36837.8|24640,6| | Повышение || | | числе | | | | | | | | коэффициента || | | | | | | | | | |ыпуска автобусов || | | | | | | | | | | до 0,72 || | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | || | | областной бюджет | 14000 | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | | || | | | | | | | | | | || | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | || | | городской бюджет | 150106,5 | 11736.6 | 30318,7 | 46572.8 | 36837,8|24640,6| | ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————||3 |Оснащение подвижного | Всего, в том | 3960,0 | 0,0 | 3960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Повышение без- || |состава техническими | числе | | | | | | | | опасности || |средствами контроля за | | | | | | | | | перевозок || |соблюдением водителями | | | | | | | | | пассажиров || | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | || |режима труда и отдыха. | городской бюджет | 3960,0 | 0,0 | 3960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|
Приложение N 3
к постановлению администрации
города Благовещенска
30.10.2012 N 4863
Показатели развития городского электротранспорта до 2015 года|—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||N пп |Показатели |Всего: |2011 г.|2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||1. |Количество перевозимых пассажиров в год, тыс. чел. | 26310,0|4680,0 |4830,0 |5200,0 |5600,0 |6000,0 ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||2. |Доходы предприятия, тыс. руб. |548306,6|97456,6|104600,0|108700,0|113100,0|124450,0||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||3. |Расходы предприятия, всего, тыс. руб. |546370,5|97420,5|104600,0|108300,0|112600,0|123450,0||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||4. |Финансовый результат, тыс. руб. |1936,1 |36,1 |0,0 | 400,0 |500,0 | 1000,0 ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||5. |Расходы на реализацию программы всего, тыс. руб., |127399,7|3319,4 |20076,3 |15000,0 |15300,0 |73704,0 || |в том числе: | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||5.1. |на модернизацию и реконструкцию электрических | 26139,7|3319,4 |3116,3 | 5000,0 |5000,0 |9704,0 || |сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых | | | | | | || |подстанций, тыс. руб. из них, | | | | | | || |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| |1) расходы из областного бюджета; |4704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0. | 0,0 | 4704,0 || |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| |2) расходы из городского бюджета на возврат кредита и| 21435,7|3319,4 |3116,3 | 5000,0 |5000,0 | 5000,0 || |уплату процентов по кредиту. | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| 5.2.|на приобретение троллейбусов, тыс. руб. |101260,0| 0,0 |16960,0 |10000,0 |10300,0 |64000,0 || |из них, | | | | | | || |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| |1) расходы из федерального бюджета; | 3000,0| 0,0 |3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| |2) расходы из областного бюджета; | 35000,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |35000,0 || |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| |3) расходы из городского бюджета, всего. в том | 30680,0| 0,0 |6980,0 | 4800,0 |4900,0 | 14000,0|| |числе: | | | | | | || |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| |на возврат кредита и уплату процентов по кредиту; | 28680.0| 0,0 |4980,0 | 4800,0 |4900,0 | 14000,0|| |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| |на софинансирование приобретения троллейбуса. | 2000,0| 0,0 |2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| |4) собственные средства предприятия | 1900.0| 0.0 | 0,0 | 400,0 | 500.0 | 1000.0 ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| 3.2.|по МП "Троллейбусное управление" (приобретение | 3319.4 |10096,3| 9800,0 | 9900,0 |19000,0 | 52115,7|| |троллейбусов, возврат кредита и уплата процентов по | | | | | | || |кредиту на приобретение троллейбусов, модернизация и | | | | | | || |реконструкция электрических сетей, контактной | | | | | | || |троллейбусной сети, тяговых подстанций) | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| 4. |Финансовые средства федерального бюджета на | 0,0 |3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 || |приобретение троллейбуса для МП "Троллейбусное | | | | | | || |управление", всего | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| 5. |Финансовые средства областного бюджета, всего, | 0,0 |14000,0| 0,0 | 0,0 |39704,0 | 53704,0|| |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| |в том числе: | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| 5.1.|по МП "Автоколонна 1275" (расходы на приобретение | 0,0 |14000,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0|| |автобусов для организации транспортного обслуживания | | | | | | || |населения в границах муниципального образования) | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| 5.2.|по МП "Троллейбусное управление" (расходы на | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |39704,0 | 39704,0|| |приобретение троллейбусов, на модернизацию и | | | | | | || |реконструкцию электрических сетей, контактной | | | | | | || |троллейбусной сети, тяговых подстанций) | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
Приложение N 4 к постановлению
администрации города
Благовещенска
От 30.10.2012 N 4863
Распределение средств программы по источникам финансирования
тыс. руб.|————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||N.пп| Показатели |2011 г.|2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.| Всего ||————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||1. |Вcero финансовых средств на выполнение |15933,0|62166,0|57478,8|48167,8|86164,6|269910,2|| |мероприятий программы | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||2. |Собственные финансовые средства предприятий, | 0,0 | 0,0 | 606,0 |1430,0 |2820,0 | 4856,0 || |всего: | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||2.1.|МП "Автоколонна 1275" | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 930,0 | 1820,0| 2956,0 ||————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||2.2.|МП "Троллейбусное управление" | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 500,0 | 1000,0| 1900,0 ||————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||3. |Финансовые средства городского бюджета, всего, |15933,0|45166,0|56872,8|46737,8|43640,6|208350,2|| |—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|| |в том числе: | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||3.1.|по МП "Автоколонна 1275" (уплата первоначального |12613,6|35069,7|47072,8|36837,8|24640,6|156234,5|| |взноса (аванса) и лизинговых платежей за приобретение| | | | | | || |автобусов, возврат кредита и уплата процентов по | | | | | | || |кредиту на приобретение автобусов, расходных | | | | | | || |эксплуатационных материалов, запасных частей и | | | | | | || |доставку автобусов к месту назначения; на | | | | | | || |приобретение оборудования для участка технического | | | | | | || |обслуживания и ремонта, оснащение подвижного | | | | | | || |состава техническими средствами контроля за | | | | | | || |соблюдением водителями режима труда и отдыха) | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|