Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 30.10.2012 № 4863

О внесении изменения в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368

  
                    Администрация города Благовещенска
                             Амурской области
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                           30.10.2012   N 4863
                              г.БлаговещенскО внесении изменения вдолгосрочную целевую программу"Развитие пассажирскоготранспорта в городеБлаговещенске на 2011 - 2015годы", утвержденнуюпостановлением мэра городаБлаговещенска от 21.10.2008N 3368
       В целях   совершенствования   механизма   реализации  мероприятийдолгосрочной целевой программы "Развитие  пассажирского  транспорта  вгороде   Благовещенске   на  2011  -  2015  годы",  в  соответствии  спостановлением vnpa города Благовещенска  от  06.08.2008  N  2495  "Обутверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевыхпрограмм и их формирования и реализации  в  муниципальном  образованиигороде Благовещенске",постановляю:
       1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирскоютранспорта в городе Благовещенске на 2011 т 2015  годы",  утвержденнуюпостановлением  мэра  города  Благовещенска  от  21.10.2008  N 3368 (вредакции   постановления   администрации   города   Благовещенска   от02.10.2012 N 4521). следующее изменение:
       1.1.  Строку  "Объемы  и  источники   финансирования   программы"Паспорта  долгосрочной  целевой  программы  цифру  изложить  в   новойредакции:
       "Общий объем финансовых средств  по  программе  -  269910,2  тыс.руб., в том числе:
       2011 г. -15933,0 тыс. руб.,
       2012 г. -62166,0 тыс. руб.,
       2013 г. -57478,8 тыс. руб.,
       2014 г. -48167,8 тыс. руб.,
       2015 г. -86164,6 тыс. руб.,
       из них:
       федеральный бюджет - 3000,0 тыс.  руб.
       областной бюджет - 53704,0 тыс. руб.
       городской бюджет - 208350,2 тыс. руб.
       внебюджетные источники - 4856,0 тыс. руб.".
       1.2. В разделе 2 "Содержание проблемы и обоснование необходимостиее решения программно-целевым методом":
       1.2.1. В   абзаце  двенадцатом  цифру  "206,35"  заменить  цифрой"208,35".
       1.3. В разделе 5 "Объемы и источники финансирования":
       1.3.1. Абзац первый изложить в новой редакции:
       "Для выполнения  всех  программных  мероприятий  за период 2011 -2015 годы необходимы средства в сумме 269910,2 тыс.  руб., в том числесредства федерального бюджета - 3000,0 тыс.  руб., средства областногобюджета - 53704,0 тыс.  руб.,  средства городского бюджета -  208350,2тыс.  руб.,  собственные  средства  муниципальных предприятий - 4856,0тыс. руб.".
       1.3.2. Таблицу  2 "Структура финансирования программы" изложить вновой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
       1.4. Таблицу   3  "Система  программных  мероприятий"  раздела  6"Методы реализации программы и ожидаемые результаты" изложить в  новойредакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
       1.5. Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе  "Показателиразвития  городского  электротранспорта до 2015 года" изложить в новойредакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
       1.6. Приложение    N   4   к   долгосрочной   целевой   программе"Распределение  средств  программы   по   источникам   финансирования"изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  N  4  к настоящемупостановлению.
       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования вгазете "Благовещенск".
       3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя главы администрации -  начальника  управления  ЖКХадминистрации города Благовещенска В.А.Константинова.Глава администрациигорода Благовещенска          П.В.Березовский
                                         Приложение N 1
                                         к постановлению администрации
                                         города Благовещенска
                                         от 30.10.2012 N 4863
                                                            Таблица 2
                    Структура финансирования программы
                                                            тыс. руб.|———————————————————————————————————————————————————————————————————————||             Источники и направления расходов                          ||                                                                       ||                                                                       ||——————————————————|—————————|——————————————————————————————————————————||                  |  Всего  |        в том числе по годам              ||                  |         |                                          ||                  |         |———————|—————————|———————|————————|———————||                  |         |2011 г.| 2012 г. |2013 г.| 2014 г.|2015 г.||                  |         |       |         |       |        |       ||——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————||Федеральный бюджет|  3000,0 |  0,0  | 3000,0  |  0,0  |  0,0   | 0,0   ||——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————||Областной бюджет  | 53704,0 |  0,0  |14000,0  |  0,0  |  0,0   |39704,0||——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————|| Городской бюджет | 208350,2|15933,0|45166,0  |56872,8|46737,8 |43640,6||——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————|| Другие источники |  4856,0 |  0,0  | 0,0     | 606,0 | 1430,0 | 2820,0||——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————||  ВСЕГО           | 269910,2|15933,0|62166,0  |57478,8|48167,8 |86164,6||——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————|
                                          Приложение N 2
                                          к постановлению администрации
                                          города
                                          Благовещенска от 30.10.2012
                                          N 4863
                     Система программных мероприятий
                                                             Таблица 3|———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————————||п/п| Наименование            | Источники              |       Объем        |        в том числе по срокам                 |Исполнители |   Ожидаемый     ||   |программных              | финансирования         |    финансиро-      |                                              |программных |результат в ко-  ||   |мероприятий              |                        |       вания        |                                              |мероприятий |  личественном   ||   |                         |                        |    всего, тыс.     |                                              |            |   измерении     ||   |                         |                        |       руб.         |                                              |            |                 ||   |                         |                        |                    |—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————||   |                         |                        |                    |  2011   |  2012   |  2013   |  2014  | 2015  |            |                 ||   |                         |                        |                    |   год   |   год   |   год   |   год  |  год  |            |                 ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————||                                            Развитие материально-технической базы МП "Троллейбусное управление"                                          ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————||   |Всего:                   |                        |                    |         |         |         |        |       |            |                 ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|| 1 |Приобретение             | всего, в том           |                    | 70580,0 |   0,0   | 9980.0  | 5200,0 |5400,0 |            |                 ||   |троллейбусов.            | числе:                 |                    |         |         |         |        |       |            |                 ||   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 ||   |                         | федеральный бюджет     |       3000,0       |   0,0   | 3000,0  |   0,0   |   0,0  |  0,0  |            |                 ||   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 ||   |                         | областной бюджет       |      35000,0       |   0,0   |   0,0   |   0.0   |   0,0  |35000,0|            |                 ||   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 ||   |                         | городской бюджет       |      30680,0       |   0,0   | 6980,0  | 4800,0  | 4900,0 |14000,0|            |                 ||   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 ||   |                         | собственные средства   |       1900,0       |   0,0   |   0,0   |  400,0  |  500,0 |1000,0 |            |                 ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————||   |Модернизация и           | Всего, в том           |      26139,7       | 3319.4  | 3116,3  | 5000,0  | 5000.0 |9704,0 |  -//-//-   | Повышение КТГ   ||   |реконструкция            | числе                  |                    |         |         |         |        |       |            | предприятия до  ||   |электрических сетей,     |                        |                    |         |         |         |        |       |            |      0,90       ||   |контактной троллейбусной |                        |                    |         |         |         |        |       |            |                 ||   |сети, тяговых подстанций.|                        |                    |         |         |         |        |       |            |                 ||   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 ||   |                         | областной бюджет       |       4704,0       |   0.0   |   0,0   |   0,0   |   0,0  |4704.0 |            |                 ||   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 ||   |                         | городской бюджет       |      21435.7       | 3319,4  | 3116,3  | 5000,0  | 5000,0 |5000,0 |            |                 ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————||                                                Развитие материально-технической базы МП "Автоколонна 1275"                                              ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————||   |Всего:                   |                        |                    |         |         |         |        |       |            |                 ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|| 1 |Расходы на приобретение  | Всего, в том           |       5124,0       |  877.0  |  791,0  |  706,0  |  930.0 |1820.0 |МП          | Повышение КТГ   ||   |оборудования для участка | числе                  |                    |         |         |         |        |       |"Автоколонна| предприятия до  ||   |технического             |                        |                    |         |         |         |        |       |1275"       |      0,90       ||   |обслуживания и ремонта   |                        |                    |         |         |         |        |       |            |                 ||   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 ||   |                         | городской бюджет       |       2168,0       |  877.0  |  791,0  |  500,0  |   0,0  |  0,0  |            |                 ||   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 ||   |                         | собственные средства   |       2956,0       |   0.0   |   0.0   |  206.0  |  930,0 |1820.0 |            |                 ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————||2  |Приобретение автобусов   | Всего, в том           |      164106,5      | 11736,6 | 44318.7 | 46572.8 | 36837.8|24640,6|            |   Повышение     ||   |                         | числе                  |                    |         |         |         |        |       |            | коэффициента    ||   |                         |                        |                    |         |         |         |        |       |            |ыпуска автобусов ||   |                         |                        |                    |         |         |         |        |       |            |    до 0,72      ||   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 ||   |                         | областной бюджет       |       14000        |   0,0   | 14000,0 |   0,0   |   0.0  |  0,0  |            |                 ||   |                         |                        |                    |         |         |         |        |       |            |                 ||   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 ||   |                         | городской бюджет       | 150106,5           | 11736.6 | 30318,7 | 46572.8 | 36837,8|24640,6|            |                 ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————||3  |Оснащение подвижного     | Всего, в том           |       3960,0       |   0,0   |  3960,0 |   0,0   |   0,0  |  0,0  |            | Повышение без-  ||   |состава техническими     | числе                  |                    |         |         |         |        |       |            |   опасности     ||   |средствами контроля за   |                        |                    |         |         |         |        |       |            |   перевозок     ||   |соблюдением водителями   |                        |                    |         |         |         |        |       |            |   пассажиров    ||   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 ||   |режима труда и отдыха.   | городской бюджет       |       3960,0       |   0,0   |  3960,0 |   0,0   |   0,0  |  0,0  |            |                 ||———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|
                                          Приложение N 3
                                          к постановлению администрации
                                          города Благовещенска
                                          30.10.2012 N 4863
      Показатели развития городского электротранспорта до 2015 года|—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||N пп |Показатели                                           |Всего:  |2011 г.|2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||1.   |Количество перевозимых пассажиров в год, тыс. чел.   | 26310,0|4680,0 |4830,0  |5200,0  |5600,0  |6000,0  ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||2.   |Доходы предприятия, тыс. руб.                        |548306,6|97456,6|104600,0|108700,0|113100,0|124450,0||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||3.   |Расходы предприятия, всего, тыс. руб.                |546370,5|97420,5|104600,0|108300,0|112600,0|123450,0||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||4.   |Финансовый результат, тыс. руб.                      |1936,1  |36,1   |0,0     | 400,0  |500,0   | 1000,0 ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||5.   |Расходы на реализацию программы всего, тыс. руб.,    |127399,7|3319,4 |20076,3 |15000,0 |15300,0 |73704,0 ||     |в том числе:                                         |        |       |        |        |        |        ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||5.1. |на модернизацию и реконструкцию электрических        | 26139,7|3319,4 |3116,3  | 5000,0 |5000,0  |9704,0  ||     |сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых        |        |       |        |        |        |        ||     |подстанций, тыс. руб. из них,                        |        |       |        |        |        |        ||     |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||     |1) расходы из областного бюджета;                    |4704,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0.   | 0,0    | 4704,0 ||     |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||     |2) расходы из городского бюджета на возврат кредита и| 21435,7|3319,4 |3116,3  | 5000,0 |5000,0  | 5000,0 ||     |уплату процентов по кредиту.                         |        |       |        |        |        |        ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| 5.2.|на приобретение троллейбусов, тыс. руб.              |101260,0| 0,0   |16960,0 |10000,0 |10300,0 |64000,0 ||     |из них,                                              |        |       |        |        |        |        ||     |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||     |1) расходы из федерального бюджета;                  |  3000,0| 0,0   |3000,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    ||     |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||     |2) расходы из областного бюджета;                    | 35000,0| 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |35000,0 ||     |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||     |3) расходы из городского бюджета, всего. в том       | 30680,0| 0,0   |6980,0  | 4800,0 |4900,0  | 14000,0||     |числе:                                               |        |       |        |        |        |        ||     |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||     |на возврат кредита и уплату процентов по кредиту;    | 28680.0| 0,0   |4980,0  | 4800,0 |4900,0  | 14000,0||     |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||     |на софинансирование приобретения троллейбуса.        |  2000,0| 0,0   |2000,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    ||     |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||     |4) собственные средства предприятия                  |  1900.0| 0.0   | 0,0    | 400,0  | 500.0  | 1000.0 ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| 3.2.|по МП "Троллейбусное управление" (приобретение       | 3319.4 |10096,3| 9800,0 | 9900,0 |19000,0 | 52115,7||     |троллейбусов, возврат кредита и уплата процентов по  |        |       |        |        |        |        ||     |кредиту на приобретение троллейбусов, модернизация и |        |       |        |        |        |        ||     |реконструкция электрических сетей, контактной        |        |       |        |        |        |        ||     |троллейбусной сети, тяговых подстанций)              |        |       |        |        |        |        ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| 4.  |Финансовые средства федерального бюджета на          |  0,0   |3000,0 |  0,0   |  0,0   |  0,0   | 3000,0 ||     |приобретение троллейбуса для МП "Троллейбусное       |        |       |        |        |        |        ||     |управление", всего                                   |        |       |        |        |        |        ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| 5.  |Финансовые средства областного бюджета, всего,       |  0,0   |14000,0|  0,0   |  0,0   |39704,0 | 53704,0||     |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————||     |в том числе:                                         |        |       |        |        |        |        ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| 5.1.|по МП "Автоколонна 1275" (расходы на приобретение    |  0,0   |14000,0|  0,0   |  0,0   |  0,0   | 14000,0||     |автобусов для организации транспортного обслуживания |        |       |        |        |        |        ||     |населения в границах муниципального образования)     |        |       |        |        |        |        ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|| 5.2.|по МП "Троллейбусное управление" (расходы на         |  0,0   |  0,0  |  0,0   |  0,0   |39704,0 | 39704,0||     |приобретение троллейбусов, на модернизацию и         |        |       |        |        |        |        ||     |реконструкцию электрических сетей, контактной        |        |       |        |        |        |        ||     |троллейбусной сети, тяговых подстанций)              |        |       |        |        |        |        ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
                                          Приложение N 4 к постановлению
                                          администрации города
                                          Благовещенска
                                          От 30.10.2012 N 4863
       Распределение средств программы по источникам финансирования
                                                               тыс. руб.|————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||N.пп|     Показатели                                      |2011 г.|2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.| Всего  ||————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||1.  |Вcero финансовых средств на выполнение               |15933,0|62166,0|57478,8|48167,8|86164,6|269910,2||    |мероприятий программы                                |       |       |       |       |       |        ||————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||2.  |Собственные финансовые средства предприятий,         |  0,0  |  0,0  | 606,0 |1430,0 |2820,0 | 4856,0 ||    |всего:                                               |       |       |       |       |       |        ||————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||2.1.|МП "Автоколонна 1275"                                |  0,0  |  0,0  | 206,0 | 930,0 | 1820,0| 2956,0 ||————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||2.2.|МП "Троллейбусное управление"                        |  0,0  |  0,0  | 400,0 | 500,0 | 1000,0| 1900,0 ||————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||3.  |Финансовые средства городского бюджета, всего,       |15933,0|45166,0|56872,8|46737,8|43640,6|208350,2||    |—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||    |в том числе:                                         |       |       |       |       |       |        ||————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||3.1.|по МП "Автоколонна 1275" (уплата первоначального     |12613,6|35069,7|47072,8|36837,8|24640,6|156234,5||    |взноса (аванса) и лизинговых платежей за приобретение|       |       |       |       |       |        ||    |автобусов, возврат кредита и уплата процентов по     |       |       |       |       |       |        ||    |кредиту на приобретение автобусов, расходных         |       |       |       |       |       |        ||    |эксплуатационных материалов, запасных частей и       |       |       |       |       |       |        ||    |доставку автобусов к месту назначения; на            |       |       |       |       |       |        ||    |приобретение оборудования для участка технического   |       |       |       |       |       |        ||    |обслуживания и ремонта, оснащение подвижного         |       |       |       |       |       |        ||    |состава техническими средствами контроля за          |       |       |       |       |       |        ||    |соблюдением водителями режима труда и отдыха)        |       |       |       |       |       |        ||————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|