Постановление Правительства Амурской области от 24.09.2012 № 515

О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 606

  
                              ПРАВИТЕЛЬСТВО
                             АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            24.09.2012   N 515
                              г.Благовещенск                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                         Правительства Амурской области
                                             от 24.10.2013 г. N 519
  
  О внесении измененийв постановление Правительстваобласти от 23.09.2011 N 606
       В целях  корректировки  финансирования  программных мероприятий иуточнения    количественных    показателей    Правительство    областипостановляет:
       Внести в  постановление   Правительства   Амурской   области   от24.09.2012 N 513) изменения, изложив долгосрочную целевую программу"Социальная  поддержка  отдельных категорий граждан в Амурской областина 2012 - 2015 годы" в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко
                                                    Приложение
                                                    к постановлению
                                                    Правительства
                                                    Амурской области
                                                    от 24.09.2012 N 515
                      ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
       "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В АМУРСКОЙ
                       ОБЛАСТИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
                                 Паспорт
                                программы|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Наименование программы     |Социальная поддержка отдельных категорий     ||                           |граждан в Амурской области на 2012 - 2016 гг.||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Основания для разработки   |Указ Президента Российской Федерации         ||программы                  |от 05.05.1992 N 431 "О мерах по социальной   ||                           |поддержке многодетных семей";                ||                           |                                             ||                           |Закон Амурской области от 19.01.2005         ||                           |N 408-ОЗ "О мерах социальной поддержки       ||                           |многодетных семей";                          ||                           |                                             ||                           |Закон Амурской области от 01.09.2005         ||                           |N 38-ОЗ "О жилищной политике в Амурской      ||                           |области";                                    ||                           |                                             ||                           |Федеральные законы от 12.01.1995             ||                           |N 5-ФЗ "О ветеранах";                        ||                           |                                             ||                           |от 02.08.1995 N 122-ФЗ "О социальном         ||                           |обслуживании граждан пожилого возраста и     ||                           |инвалидов";                                  ||                           |                                             ||                           |от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной         ||                           |защите инвалидов в Российской Федерации";    ||                           |                                             ||                           |от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об основах           ||                           |социального обслуживания населения           ||                           |в Российской Федерации";                     ||                           |                                             ||                           |от 17.07.1999 N 178-ФЗ                       ||                           |"О государственной социальной помощи"        |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственный заказчик - |Министерство социальной защиты населения     ||координатор подпрограмм    |области                                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственные заказчики -|Министерство социальной защиты населения     ||главные распорядители      |области;                                     ||бюджетных средств          |                                             ||                           |министерство здравоохранения области;        ||                           |                                             ||                           |министерство культуры и архивного дела       ||                           |области;                                     ||                           |                                             ||                           |министерство по физической культуре и спорту ||                           |области;                                     ||                           |                                             ||                           |министерство строительства и архитектуры     ||                           |области                                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Разработчик программы      |Министерство социальной защиты населения     ||                           |области                                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Цели программы             |1. Повышение качества жизни, усиление мер    ||                           |социальной защиты ветеранов.                 ||                           |                                             ||                           |2. Улучшение качества жизни многодетных      ||                           |семей.                                       ||                           |                                             ||                           |3. Повышение качества социального            ||                           |обслуживания населения, укрепление           ||                           |материально-технической базы, развитие сети  ||                           |социальных учреждений.                       ||                           |                                             ||                           |4. Создание системы комплексной реабилитации ||                           |инвалидов.                                   ||                           |                                             ||                           |5. Оказание системной социальной поддержки   ||                           |больным с термальной хронической почечной    ||                           |недостаточностью, мукополисахаридозом        ||                           |и лимфолейкозом.                             ||                           |                                             ||                           |6. Улучшение качества жизни граждан, попавших||                           |в трудную жизненную ситуацию.                ||                           |                                             ||                           |7. Формирование позитивного мышления         ||                           |и развитие творческого потенциала детей      ||                           |социально уязвимой категории                 |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основные задачи программы  |1. Подпрограмма "Социальная поддержка        ||                           |ветеранов в Амурской области на 2012 -       ||                           |2016 годы":                                  ||                           |                                             ||                           |улучшение жилищных условий участников        ||                           |подпрограммы, совершенствование социальной   ||                           |политики в отношении ее участников.          ||                           |                                             ||                           |2. Подпрограмма "Социальная поддержка        ||                           |многодетных семей в Амурской области         ||                           |на 2012 - 2016 годы":                        ||                           |                                             ||                           |улучшение жилищных условий многодетных семей;||                           |                                             ||                           |повышение социального статуса многодетных    ||                           |семей;                                       ||                           |                                             ||                           |совершенствование социальной политики        ||                           |отношении многодетных семей.                 ||                           |                                             ||                           |3. Подпрограмма "Развитие и укрепление       ||                           |материально-технической базы социального     ||                           |обслуживания населения Амурской области      ||                           |в 2012 - 2016 годах":                        ||                           |                                             ||                           |строительство и реконструкция учреждений     ||                           |социального обслуживания населения области.  ||                           |                                             ||                           |4. Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение  ||                           |жизнедеятельности инвалидов в Амурской       ||                           |области на 2012 - 2016 годы":                ||                           |                                             ||                           |обеспечение беспрепятственного доступа       ||                           |инвалидов к информации и объектам социальной ||                           |инфраструктуры;                              ||                           |                                             ||                           |создание условий для обеспечения инвалидов   ||                           |техническими средствами реабилитации;        ||                           |                                             ||                           |создание условий для медицинской,            ||                           |социокультурной, физкультурно-оздоровительной||                           |реабилитации и адаптации инвалидов;          ||                           |                                             ||                           |социальная поддержка отдельных категорий     ||                           |граждан из числа инвалидов.                  ||                           |                                             ||                           |5. Подпрограмма "Обеспечение условий         ||                           |для оказания медицинской помощи гражданам    ||                           |на 2012 - 2016 годы":                        ||                           |                                             ||                           |обеспечение проезда к месту лечения и обратно||                           |больным с термальной хронической почечной    ||                           |недостаточностью, мукополисахаридозом        ||                           |и лимфолейкозом.                             ||                           |                                             ||                           |6. Подпрограмма "Социальная поддержка        ||                           |граждан, попавших в трудную жизненную        ||                           |ситуацию, на 2013 год":                      ||                           |                                             ||                           |оказание помощи гражданам, попавшим в трудную||                           |жизненную ситуацию.                          ||                           |                                             ||                           |7. Подпрограмма "Социальная поддержка детей  ||                           |в Амурской области на 2013 год":             ||                           |                                             ||                           |создание условий для духовного               ||                           |и нравственного воспитания детей социально   ||                           |уязвимых категорий путем организации         ||                           |праздничных мероприятий;                     ||                           |                                             ||                           |раскрытие творческого потенциала             ||                           |воспитанников социальных учреждений          |+---------------------------+---------------------------------------------+|Перечень подпрограмм       |1. Подпрограмма "Социальная поддержка        ||                           |ветеранов в Амурской области на 2012 -       ||                           |2016 годы".                                  ||                           |                                             ||                           |2. Подпрограмма "Социальная поддержка        ||                           |многодетных семей в Амурской области         ||                           |на 2012 - 2016 годы".                        ||                           |                                             ||                           |3. Подпрограмма "Развитие и укрепление       ||                           |материально-технической базы учреждений      ||                           |социального обслуживания населения в Амурской||                           |области в 2012 - 2016 годах".                ||                           |                                             ||                           |4. Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение  ||                           |жизнедеятельности инвалидов в Амурской       ||                           |области на 2012 - 2016 годы".                ||                           |                                             ||                           |5. Подпрограмма "Обеспечение условий         ||                           |для оказания медицинской помощи гражданам    ||                           |на 2012 - 2016 годы".                        ||                           |                                             ||                           |6. Подпрограмма "Социальная поддержка        ||                           |граждан, попавших в трудную жизненную        ||                           |ситуацию, на 2013 год".                      ||                           |                                             ||                           |7. Подпрограмма "Социальная поддержка детей  ||                           |в Амурской области на 2013 год"              |+---------------------------+---------------------------------------------+|Сроки и этапы реализации   |2012 - 2016 годы                             ||программы                  |                                             |+---------------------------+---------------------------------------------+|Объемы и источник          |Общий объем средств областного бюджета       ||финансирования программы   |на финансирование программы в 2012 -         ||                           |2016 годах составляет 1341915,367 тыс. руб., ||                           |в том числе по годам:                        ||                           |                                             ||                           |2012 г. - 223013,925 тыс. руб.;              ||                           |2013 г. - 48121,572 тыс. руб.;               ||                           |2014 г. - 4000,00 тыс. руб.;                 ||                           |2015 г. - 4000,00 тыс. руб.;                 ||                           |2016 г. - 1062779,87 тыс. руб.               |+---------------------------+---------------------------------------------+|Ожидаемые результаты       |1. Подпрограмма "Социальная поддержка        ||реализации программы       |ветеранов в Амурской области на 2012 -       ||                           |2016 годы":                                  ||                           |                                             ||                           |1) к 2017 году достичь доли ветеранов боевых ||                           |действий, улучшивших жилищные условия,       ||                           |в общем количестве участников подпрограммы,  ||                           |нуждающихся в улучшении жилищных условий,    ||                           |до 100%;                                     ||                           |                                             ||                           |2) предоставлять 100% ветеранов Великой      ||                           |Отечественной войны единовременную выплату   ||                           |ко Дню Победы, 100% инвалидов боевых         ||                           |действий, семьям погибших ветеранов боевых   ||                           |действий - единовременную выплату ко Дню     ||                           |памяти о россиянах, исполнявших служебный    ||                           |долг за пределами Отечества;                 ||                           |                                             ||                           |3) предоставить в 2016 году 2 инвалидам      ||                           |боевых действий социальные выплаты           ||                           |на дорогостоящее и сложное протезирование.   ||                           |                                             ||                           |2. Подпрограмма "Социальная поддержка        ||                           |многодетных семей в Амурской области         ||                           |на 2012 - 2016 годы":                        ||                           |                                             ||                           |1) к 2017 году достичь доли многодетных      ||                           |семей, улучшивших жилищные условия в рамках  ||                           |реализации подпрограммы, от общего числа     ||                           |многодетных семей, проживающих на территории ||                           |области, до 10,3%;                           ||                           |                                             ||                           |2) к 2017 году улучшить жилищные условия     ||                           |посредством предоставления социальной выплаты||                           |100% семей, имеющих 6 и более детей,         ||                           |нуждающихся в улучшении жилищных условий;    ||                           |                                             ||                           |3) предоставить социальную выплату           ||                           |на приобретение автотранспорта или           ||                           |сельскохозяйственной техники 19 многодетным  ||                           |семьям, имеющим 8 и более детей.             ||                           |                                             ||                           |3. Подпрограмма "Развитие и укрепление       ||                           |материально-технической базы учреждений      ||                           |социального обслуживания населения в Амурской||                           |области в 2012 - 2016 годах":                ||                           |                                             ||                           |1) в 2012 году обеспечить социальные         ||                           |учреждения для детей механизированной подачей||                           |воды в соответствии с требованиями СанПиН    ||                           |на 100%;                                     ||                           |                                             ||                           |2) к 2016 году достичь показателя            ||                           |обеспеченности койкоместами в стационарных   ||                           |учреждениях социального обслуживания         ||                           |населения для престарелых и инвалидов        ||                           |до 88,7%.                                    ||                           |                                             ||                           |4. Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение  ||                           |жизнедеятельности инвалидов в Амурской       ||                           |области на 2012 - 2016 годы":                ||                           |                                             ||                           |1) к 2017 году привести в соответствие       ||                           |требованиям строительных норм и правил       ||                           |по обеспечению доступности для инвалидов     ||                           |и других маломобильных групп населения       ||                           |49,1% объектов социальной инфраструктуры     ||                           |от общего объема объектов социальной         ||                           |инфраструктуры области;                      ||                           |                                             ||                           |2) к 2017 году предоставить социальную       ||                           |выплату (компенсацию) на пристройку пандуса, ||                           |балкона/лоджии с пандусом (пандуса           ||                           |к балкону/лоджии) 100% инвалидов -           ||                           |колясочников, нуждающихся в пристройке       ||                           |пандуса, балкона/лоджии с пандусом (пандуса  ||                           |к балкону/лоджии);                           ||                           |                                             ||                           |3) к 2017 году создать возможность           ||                           |воспользоваться услугами пунктов технических ||                           |средств реабилитации 93,4% населения от общей||                           |численности населения области;               ||                           |                                             ||                           |4) оплатить проезд к месту лечения и обратно ||                           |на авиационном транспорте не менее           ||                           |48 инвалидам, а также сопровождающим их      ||                           |лицам;                                       ||                           |                                             ||                           |5) предоставлять 100% студентов              ||                           |с ограниченными физическими возможностями    ||                           |здоровья, обучающихся в государственных      ||                           |образовательных учреждениях среднего         ||                           |профессионального образования, единовременную||                           |выплату ко Дню инвалидов.                    ||                           |                                             ||                           |5. Подпрограмма "Обеспечение условий         ||                           |для оказания медицинской помощи гражданам    ||                           |на 2012 - 2016 годы":                        ||                           |                                             ||                           |предоставлять социальную выплату на проезд   ||                           |к месту лечения и обратно 100% нуждающимся   ||                           |больным с термальной хронической почечной    ||                           |недостаточностью, мукополисахаридозом,       ||                           |лимфолейкозом.                               ||                           |                                             ||                           |6. Подпрограмма "Социальная поддержка        ||                           |граждан, попавших в трудную жизненную        ||                           |ситуацию, на 2013 год":                      ||                           |                                             ||                           |1) оформить паспорта и иные документы порядка||                           |38 гражданам, освободившимся из мест лишения ||                           |свободы, и лицам без определенного места     ||                           |жительства и рода занятий;                   ||                           |                                             ||                           |2) оказать адресную помощь порядка           ||                           |145 гражданам, освободившимся из мест лишения||                           |свободы, лицам без определенного места       ||                           |жительства в целях решения вопросов,         ||                           |связанных с первоочередными нуждами (питание,||                           |одежда, проезд к месту жительства).          ||                           |                                             ||                           |7. Подпрограмма "Социальная поддержка детей  ||                           |в Амурской области на 2013 год":             ||                           |                                             ||                           |1) задействовать в праздничных мероприятиях  ||                           |"День защиты детей" порядка 200 воспитанников||                           |социальных учреждений, детей-сирот и детей,  ||                           |оставшихся без попечения родителей,          ||                           |с сопровождающими их лицами в количестве     ||                           |50 человек;                                  ||                           |                                             ||                           |2) задействовать в новогодних праздниках     ||                           |для детей "Губернаторская елка" порядка      ||                           |300 воспитанников социальных учреждений,     ||                           |детей из многодетных, малообеспеченных семей,||                           |детей-инвалидов;                             ||                           |                                             ||                           |3) задействовать в областном заочном конкурсе||                           |детского творчества порядка 150 воспитанников||                           |социальных учреждений                        ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
                             I. ПОДПРОГРАММА
            "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                           НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
                               1.1. Паспорт
                               подпрограммы|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы  |"Социальная поддержка ветеранов в Амурской     ||                           |области на 2012 - 2016 годы"                   ||———————————————————————————|———————————————————————————————————————————————||Основание для разработки   |Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ         ||подпрограммы               |"О ветеранах"                                  |+---------------------------+-----------------------------------------------+|Государственный заказчик   |Министерство социальной защиты населения       ||подпрограммы               |области                                        |+---------------------------+-----------------------------------------------+|Разработчик подпрограммы   |Министерство социальной защиты населения       ||                           |области                                        |+---------------------------+-----------------------------------------------+|Цели подпрограммы          |Повышение качества жизни, усиление мер         ||                           |социальной защиты ветеранов                    |+---------------------------+-----------------------------------------------+|Основные задачи            |Улучшение жилищных условий участников          ||подпрограммы               |подпрограммы;                                  ||                           |                                               ||                           |совершенствование социальной политики          ||                           |в отношении участников подпрограммы            |+---------------------------+-----------------------------------------------+|Перечень основных          |1. Предоставление социальной выплаты           ||мероприятий подпрограммы   |участникам подпрограммы на улучшение жилищных  ||                           |условий.                                       ||                           |                                               ||                           |2. Предоставление единовременной выплаты       ||                           |ко Дню Победы.                                 ||                           |                                               ||                           |3. Предоставление единовременной выплаты       ||                           |ко Дню памяти о россиянах, исполнявших         ||                           |служебный долг за пределами Отечества, семьям  ||                           |погибших ветеранов боевых действий, инвалидам  ||                           |боевых действий.                               ||                           |                                               ||                           |4. Предоставление социальных выплат инвалидам  ||                           |боевых действий на дорогостоящее и сложное     ||                           |протезирование                                 |+---------------------------+-----------------------------------------------+|Сроки и этапы реализации   |2012 - 2016 годы                               ||подпрограммы               |                                               |+---------------------------+-----------------------------------------------+|Объемы и источник          |Общий объем средств областного бюджета         ||финансирования подпрограммы|на финансирование подпрограммы в 2012 - 2013,  ||                           |2016 годах составляет 445028,352 тыс. руб.,    ||                           |в том числе по годам:                          ||                           |                                               ||                           |2012 г. - 70285,352 тыс. руб.;                 ||                           |2013 г. - 11093,88 тыс. руб.;                  ||                           |2014 г. - 0,00 тыс. руб.;                      ||                           |2015 г. - 0,00 тыс. руб.;                      ||                           |2016 г. - 363649,12 тыс. руб.                  ||                           |                                               ||                           |Источник финансирования подпрограммы - средства||                           |областного бюджета                             |+---------------------------+-----------------------------------------------+|Ожидаемые результаты       |Реализация подпрограммы позволит:              ||реализации подпрограммы    |                                               ||                           |к 2017 году достичь доли ветеранов боевых      ||                           |действий, улучшивших жилищные условия, в общем ||                           |количестве участников подпрограммы, нуждающихся||                           |в улучшении жилищных условий, до 100%;         ||                           |                                               ||                           |предоставлять 100% ветеранов Великой           ||                           |Отечественной войны единовременную выплату     ||                           |ко Дню Победы, 100% инвалидов боевых действий, ||                           |семьям погибших ветеранов боевых действий      ||                           |единовременную выплату ко Дню памяти           ||                           |о россиянах, исполнявших служебный долг        ||                           |за пределами Отечества;                        ||                           |                                               ||                           |предоставить в 2016 году 2 инвалидам боевых    ||                           |действий социальные выплаты на дорогостоящее   ||                           |и сложное протезирование                       ||———————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
           1.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                      ее решения программным методом
                          1.2.1. Анализ ситуации
       В соответствии  с  данными  федерального  регистра в 2011 году натерритории области проживали:
       142 инвалида Великой Отечественной войны и боевых действий;
       1258 участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами;
       81 участник Великой Отечественной войны без группы инвалидности;
       1982 человека  -  члены  семей  погибших   (умерших)   участников(инвалидов) Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;
       4205 ветеранов боевых действий.
       В отношении  указанных категорий граждан обеспечены своевременнаявыплата и индексация размеров  пенсий.  Им  предусмотрены  ежемесячнаяденежная  выплата  и  государственная  социальная помощь в виде наборасоциальных услуг,  предоставляются меры социальной поддержки по оплатежилого помещения и коммунальных услуг.
       Несмотря на это,  в социально-экономическом положении ветеранов ичленов их семей сохраняется много проблем. Наиболее важной и затратнойявляется проблема,  связанная с улучшением жилищных условий участниковподпрограммы.
                         1.2.2. Описание проблемы
       На сегодняшний  день  вопрос  обеспечения жильем ветеранов боевыхдействий в нашей области стоит очень остро.
       Полномочия Российской  Федерации  по обеспечению жильем ветерановбоевых действий не распространяются на тех ветеранов,  которые  всталина учет  в  качестве  нуждающихся  в  улучшении жилищных условий после01.01.2005. Соответственно данная категория ветеранов боевых  действийне  имеет  права  на  получение  социальной  выплаты  за  счет средствфедерального бюджета.
       По состоянию  на  01.08.2011  в  очереди  на  улучшение  жилищныхусловий состоит 527 ветеранов боевых действий,  членов семей  погибшихучастников боевых действий.
       Реализация долгосрочной целевой программы  "Социальная  работа  светеранами (инвалидами) Великой Отечественной войны,  боевых действий,военной  службы  и  семьями  погибших  (умерших)  участников   ВеликойОтечественной  войны  и  боевых  действий в Амурской области" в 2009 -2011 годах позволила  посредством  предоставления  социальной  выплатыулучшить жилищные условия 78 ветеранов боевых действий.
       Дальнейшее предоставление социальных выплат на улучшение жилищныхусловий  в  рамках  настоящей  подпрограммы позволит постепенно решатьжилищные проблемы ветеранов боевых  действий,  членов  семей  погибших(умерших) ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы из числавоеннослужащих,  ставших инвалидами вследствие  контузии,  увечья  илизаболевания,  полученных  в  связи  с исполнением обязанностей военнойслужбы, лиц, принимавших участие в войнах и боевых операциях по защитеОтечества в период с 1946 по 1969 год.
       В последние годы предоставление ветеранам  Великой  Отечественнойвойны  единовременной  адресной  помощи ко Дню Победы стало традицией.Адресная помощь участникам,  инвалидам  Великой  Отечественной  войны,вдовам  участников  войны  и  труженикам  тыла  являлась  существеннойматериальной  поддержкой  и  знаком  внимания   со   стороны   органовгосударственной власти области.
       В целях сохранения данной традиции предоставление  единовременнойвыплаты   ко  Дню  Победы  будет  осуществляться  в  рамках  настоящейподпрограммы.
       Анализ действующего  законодательства  показал,  что  система мерсоциальной  поддержки  семей  погибших  ветеранов   боевых   действий,инвалидов  боевых действий требует усовершенствования.  Предоставлениеединовременной  денежной  выплаты  семьям  погибших  ветеранов  боевыхдействий,  инвалидам  боевых  действий  ко  Дню  памяти  о  россиянах,исполнявших служебный долг за пределами Отечества,  позволит  проявитьособое  внимание  со  стороны государства к заслугам ветеранов и будетспособствовать  совершенствованию  социальной  политики  в   отношенииучастников подпрограммы.
                1.3. Задачи, сроки реализации подпрограммы
       Целью настоящей  подпрограммы  являются повышение качества жизни,усиление  мер  социальной   защиты   ветеранов   (инвалидов)   ВеликойОтечественной войны,  боевых действий, военной службы и семей погибших(умерших) участников Великой Отечественной войны и боевых действий.
       Задачи, этапы  и  сроки  реализации  подпрограммы  представлены втаблице 1.
                  Задачи и сроки реализации подпрограммы
                                                              Таблица 1|————|—————————————————————————————|————————————————————————|——————————|————————————————|| N  |     Наименование задачи     | Наименование решаемой  |  Период  |   Ожидаемый    ||    |                             |        проблемы        |реализации|   результат    ||————|—————————————————————————————|————————————————————————|——————————|————————————————|| 1  |              2              |           3            |    4     |       5        ||————|—————————————————————————————|————————————————————————|——————————|————————————————||1.  |                Улучшение жилищных условий участников подпрограммы                ||————|—————————————————————————————|————————————————————————|——————————|————————————————||1.1.|Предоставление социальной    |Нуждаемость участников  |2012 -    |Предоставление  ||    |выплаты участникам           |подпрограммы в решении  |2013,     |социальной      ||    |подпрограммы на улучшение    |жилищных проблем        |2016 гг.  |выплаты         ||    |жилищных условий             |                        |          |на улучшение    ||    |                             |                        |          |жилищных условий||    |                             |                        |          |627 участникам  ||    |                             |                        |          |подпрограммы    ||————|—————————————————————————————|————————————————————————|——————————|————————————————||2.  |    Совершенствование социальной политики в отношении участников подпрограммы     ||————|—————————————————————————————|————————————————————————|——————————|————————————————||2.1.|Предоставление единовременной|Необходимость сохранения|2012 -    |Предоставление  ||    |выплаты ко Дню Победы        |традиции чествования    |2013,     |единовременной  ||    |участникам (инвалидам)       |ветеранов в День Победы |2016 гг.  |выплаты ко Дню  ||    |Великой Отечественной войны, |                        |          |Победы          ||    |супругам погибших (умерших)  |                        |          |10700 ветеранам ||    |участников (инвалидов)       |                        |          |Великой         ||    |Великой Отечественной войны, |                        |          |Отечественной   ||    |лицам, награжденным знаком   |                        |          |войны           ||    |"Жителю блокадного           |                        |          |                ||    |Ленинграда", бывшим          |                        |          |                ||    |несовершеннолетним узникам   |                        |          |                ||    |фашистских концлагерей, гетто|                        |          |                ||    |и других мест принудительного|                        |          |                ||    |содержания, труженикам тыла  |                        |          |                |+----+-----------------------------+------------------------+----------+----------------+|2.2.|Предоставление единовременной|Необходимость повышения |2012 -    |Оказание        ||    |выплаты ко Дню памяти        |внимания со стороны     |2013,     |материальной    ||    |о россиянах, исполнявших     |государства к заслугам  |2016 гг.  |помощи в виде   ||    |служебный долг за пределами  |ветеранов               |          |единовременной  ||    |Отечества, семьям погибших   |                        |          |выплаты         ||    |ветеранов боевых действий,   |                        |          |140 инвалидам   ||    |инвалидам боевых действий    |                        |          |боевых действий ||    |                             |                        |          |и семьям        ||    |                             |                        |          |погибших        ||    |                             |                        |          |ветеранов боевых||    |                             |                        |          |действий        |+----+-----------------------------+------------------------+----------+----------------+|2.3.|Предоставление социальных    |Отсутствие возможности  |2016 г.   |Предоставление  ||    |выплат инвалидам боевых      |сложного протезирования |          |социальных      ||    |действий на дорогостоящее    |инвалидов боевых        |          |выплат          ||    |и сложное протезирование     |действий                |          |2 инвалидам     ||    |                             |                        |          |боевых действий ||    |                             |                        |          |для проведения  ||    |                             |                        |          |дорогостоящего  ||    |                             |                        |          |протезирования  ||————|—————————————————————————————|————————————————————————|——————————|————————————————|
                1.4. Система программных мероприятий и их
                    технико-экономическое обоснование
       Мероприятия подпрограммы охватывают пятилетний период,  в которомпредусмотрены:
       1. Улучшение жилищных условий участников подпрограммы.
       Указанная задача     реализуется    посредством    предоставлениясоциальной выплаты на  улучшение  жилищных  условий  ветеранам  боевыхдействий,  членам  семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий,ветеранам военной службы из числа военнослужащих,  ставших  инвалидамивследствие  контузии,  увечья  или  заболевания,  полученных в связи сисполнением обязанностей военной службы,  лицам, принимавшим участие ввойнах  и боевых операциях по защите Отечества в период с 1946 по 1969год.
       2. Совершенствование  социальной  политики в отношении участниковподпрограммы.
       Задача реализуется   посредством   предоставления  единовременнойвыплаты:
       ко Дню Победы участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны,супругам   погибших   (умерших)   участников    (инвалидов)    ВеликойОтечественной  войны,  лицам,  награжденным  знаком "Жителю блокадногоЛенинграда", бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей,гетто и других мест принудительного содержания, труженикам тыла;
       ко Дню  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный   долг   запределами   Отечества,  семьям  погибших  ветеранов  боевых  действий,инвалидам боевых действий;
       посредством предоставления  социальных  выплат  инвалидам  боевыхдействий на дорогостоящее и сложное протезирование.
       Система программных  мероприятий  представлена в приложении N 1 кнастоящей подпрограмме.
                  1.5. Механизм реализации подпрограммы
       Министерство социальной   защиты   населения   области   являетсягосударственным заказчиком мероприятий подпрограммы.
       Предоставление социальной  выплаты  участникам  подпрограммы   наулучшение  жилищных условий осуществляется в соответствии с порядком ина условиях, установленных постановлением Правительства области.
       Предоставление единовременной  выплаты  ко  Дню Победы участникам(инвалидам) Великой Отечественной войны,  супругам погибших  (умерших)участников    (инвалидов)    Великой   Отечественной   войны,   лицам,награжденным   знаком   "Жителю   блокадного    Ленинграда",    бывшимнесовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других местпринудительного   содержания,   труженикам   тыла   осуществляется   всоответствии  с  Порядком предоставления единовременной выплаты ко ДнюПобеды согласно приложению N 2 к настоящей подпрограмме.
       Исполнителями программного       мероприятия      "Предоставлениеединовременной  выплаты  ко  Дню  памяти  о   россиянах,   исполнявшихслужебный  долг  за  пределами  Отечества,  семьям  погибших ветерановбоевых действий,  инвалидам боевых действий" в 2012 - 2013, 2016 годахявляются  государственные  казенные учреждения - управления социальнойзащиты  населения  по  городским  округам  и  муниципальным   районам.Реализация   данного   мероприятия  осуществляется  в  соответствии  сПорядком предоставления  единовременной  выплаты  ко  Дню   памяти   ороссиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, согласноприложению N 3 к настоящей подпрограмме.
       Исполнителем программного  мероприятия "Предоставление социальныхвыплат  инвалидам  боевых  действий   на   дорогостоящее   и   сложноепротезирование"  является  министерство  социальной  защиты  населенияобласти.  В целях предоставления социальных  выплат  инвалидам  боевыхдействий   на  дорогостоящее  и  сложное  протезирование  министерствосоциальной  защиты  населения  области   осуществляет   финансированиетранспортных расходов,  а также расходов,  связанных с протезированием(изготовление протеза) и временным пребыванием указанных лиц  в  местепроведения  мероприятия  (проезд,  проживание  на  период изготовленияпротеза  и  протезирования).  Смета  расходов  на  проведение  данногомероприятия   утверждается   приказом   министра   социальной   защитынаселения.  Порядок предоставления социальной выплаты инвалидам боевыхдействий   на  дорогостоящее  и  сложное  протезирование  утверждаетсяпостановлением Правительства области.
                 1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Общий объем  финансирования  подпрограммы  составляет  445028,352тыс. руб., в том числе по годам:
       2012 г. - 70285,352 тыс. руб.;
       2013 г. - 11093,88 тыс. руб.;
       2014 г. - 0,00 тыс. руб.;
       2015 г. - 0,00 тыс. руб.;
       2016 г. - 363649,12 тыс. руб.
       Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.
                  Структура финансирования подпрограммы
                                                              Таблица 2
                                                              тыс. руб.|————————————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|—————————||   Источники    |  Итого   |2012 год |2013 год|2014 год|2015 год|2016 год || финансирования |          |         |        |        |        |         ||————————————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|—————————||Областной бюджет|445028,352|70285,352|11093,88|0,00    |0,00    |363649,12||----------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------||Итого           |445028,352|70285,352|11093,88|0,00    |0,00    |363649,12||----------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------||Капитальные     |0,00      |0,00     |0,00    |0,00    |0,00    |0,00     ||вложения        |          |         |        |        |        |         ||----------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------||Областной бюджет|0,00      |0,00     |0,00    |0,00    |0,00    |0,00     ||----------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------||Итого           |0,00      |0,00     |0,00    |0,00    |0,00    |0,00     ||----------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------||Прочие расходы  |445028,352|70285,352|11093,88|0,00    |0,00    |363649,12||----------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------||Областной бюджет|445028,352|70285,352|11093,88|0,00    |0,00    |363649,12||----------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------||Итого           |445028,352|70285,352|11093,88|0,00    |0,00    |363649,12||————————————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|
       Объемы и  источники   финансирования   подпрограммы   указаны   вприложении N 4 к настоящей подпрограмме.
       Средства на реализацию подпрограммы ежегодно предусматриваются  вобластном бюджете на очередной финансовый год.
       1.7. Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности
                     реализации целевой подпрограммы
       Реализация подпрограммы  позволит   улучшить   жилищные   условияучастников     подпрограммы,     а    также    будет    способствоватьсовершенствованию   социальной   политики   в   отношении   участниковподпрограммы.
       В ходе выполнения подпрограммы предполагается  достичь  следующихрезультатов:
       улучшить жилищные  условия  627  участникам  подпрограммы   (100%ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий);
       предоставить ко   Дню   Победы   единовременную   выплату    всемпроживающим  на  территории  области  ветеранам  Великой Отечественнойвойны;
       предоставить ко  Дню  памяти  о россиянах,  исполнявших служебныйдолг за пределами Отечества,  единовременную денежную выплату  -  всеминвалидам боевых действий и семьям погибших ветеранов боевых действий;
       предоставить в 2016 году 2 инвалидам боевых  действий  социальныевыплаты на дорогостоящее и сложное протезирование.
       Социально-экономическая результативность программных  мероприятийприведена в приложении N 5 к настоящей подпрограмме.
       Оценка эффективности  реализации  программных  мероприятий  будетосуществляться на основе следующих индикаторов:
       количество участников   подпрограммы,    получивших    социальнуювыплату;
       количество граждан,   которым   предоставлена   ко   Дню   Победыединовременная выплата;
       количество инвалидов боевых действий и семей  погибших  ветерановбоевых  действий,  получивших  ко Дню памяти о россиянах,  исполнявшихслужебный долг за пределами Отечества, единовременную выплату;
       количество инвалидов   боевых   действий,  получивших  социальнуювыплату на дорогостоящее и сложное протезирование.
       Индикаторы эффективности  реализации  подпрограммы представлены втаблице 3.
             Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
                                                              Таблица 3|————|————————————————————————————|———————————|—————————————————|————————————————————————————————————————————|| N  |  Наименование индикатора   |  Единица  |    Значение     |      Показатели по годам реализации:       ||    |       эффективности        | измерения |   показателей   |————————|————————|————————|————————|————————||    |                            |           |на предшествующий|2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|2016 год||    |                            |           |       год       |        |        |        |        |        ||————|————————————————————————————|———————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1  |             2              |     3     |        4        |   5    |   6    |   7    |   8    |   9    ||————|————————————————————————————|———————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||1.  |Доля ветеранов боевых       |Процент,   |11,1             |23,4    |24,5    |24,5    |24,5    |100     ||    |действий, улучшивших        |нарастающим|                 |        |        |        |        |        ||    |жилищные условия посредством|итогом     |                 |        |        |        |        |        ||    |реализации подпрограммы,    |           |                 |        |        |        |        |        ||    |в общем количестве          |           |                 |        |        |        |        |        ||    |участников подпрограммы,    |           |                 |        |        |        |        |        ||    |нуждающихся в улучшении     |           |                 |        |        |        |        |        ||    |жилищных условий            |           |                 |        |        |        |        |        |+----+----------------------------+-----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.  |Доля ветеранов Великой      |Процент    |0                |100     |100     |0       |0       |100     ||    |Отечественной войны,        |           |                 |        |        |        |        |        ||    |инвалидов боевых действий,  |           |                 |        |        |        |        |        ||    |семей погибших ветеранов    |           |                 |        |        |        |        |        ||    |боевых действий, получивших |           |                 |        |        |        |        |        ||    |единовременную выплату      |           |                 |        |        |        |        |        ||    |ко Дню Победы и Дню памяти  |           |                 |        |        |        |        |        ||    |о россиянах, исполнявших    |           |                 |        |        |        |        |        ||    |служебный долг за пределами |           |                 |        |        |        |        |        ||    |Отечества                   |           |                 |        |        |        |        |        |+----+----------------------------+-----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.  |Количество инвалидов боевых |Чел.       |0                |0       |0       |0       |0       |2       ||    |действий, получивших        |           |                 |        |        |        |        |        ||    |социальную выплату          |           |                 |        |        |        |        |        ||    |на дорогостоящее и сложное  |           |                 |        |        |        |        |        ||    |протезирование              |           |                 |        |        |        |        |        ||————|————————————————————————————|———————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
       Коэффициенты значимости  программных  мероприятий  представлены втаблице 4.
             Коэффициенты значимости программных мероприятий
                                                               Таблица 4|——|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||N |  Наименование мероприятий   |    Коэффициенты значимости мероприятий     ||  |                             |————————|————————|————————|————————|————————||  |                             |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|2016 год||——|—————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||1 |              2              |   3    |   4    |   5    |   6    |   7    ||——|—————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||1.|Предоставление социальной    |0,34    |0,34    |        |        |0,3     ||  |выплаты участникам           |        |        |        |        |        ||  |подпрограммы на улучшение    |        |        |        |        |        ||  |жилищных условий             |        |        |        |        |        |+--+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.|Предоставление единовременной|0,33    |0,33    |        |        |0,3     ||  |выплаты ко Дню Победы        |        |        |        |        |        |+--+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.|Предоставление единовременной|0,33    |0,33    |        |        |0,3     ||  |денежной выплаты ко Дню      |        |        |        |        |        ||  |памяти о россиянах,          |        |        |        |        |        ||  |исполнявших служебный долг   |        |        |        |        |        ||  |за пределами Отечества,      |        |        |        |        |        ||  |семьям погибших ветеранов    |        |        |        |        |        ||  |боевых действий, инвалидам   |        |        |        |        |        ||  |боевых действий              |        |        |        |        |        |+--+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.|Предоставление социальных    |        |        |        |        |0,1     ||  |выплат инвалидам боевых      |        |        |        |        |        ||  |действий на дорогостоящее    |        |        |        |        |        ||  |и сложное протезирование     |        |        |        |        |        ||——|—————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
           1.8. Организация управления реализацией подпрограммы
       Общее руководство и контроль  за  ходом  реализации  подпрограммыосуществляются    государственным   заказчиком   -   координатором   -министерством социальной защиты населения области.
       Контроль включает:
       периодическую отчетность исполнителей о реализации подпрограммы;
       контроль за целевым и эффективным использованием средств.
       При необходимости государственный заказчик-координатор  вносит  вустановленном  порядке  предложения  об  изменении  сроков  реализацииподпрограммы.
       Министерство социальной  защиты  населения области представляет вминистерство экономического развития области ежегодные отчеты о ходе ирезультатах  реализации  подпрограммы  и  эффективности  использованиябюджетных средств.
                                                        Приложение N 1
                                                        к подпрограмме
                     СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|————|—————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————————|| N  | Наименование подпрограммы,  |Затраты, |  Сроки   |Ответственные|    Ожидаемый    ||п/п |     задач, программных      | всего,  |реализации|за реализацию|    результат    ||    |         мероприятий         |тыс. руб.|          | программных |(в количественном||    |                             |         |          | мероприятий |   измерении)    ||————|—————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————————|| 1  |              2              |    3    |    4     |      5      |        6        ||————|—————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————————||1.  |                Улучшение жилищных условий участников подпрограммы                ||————|—————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————————||1.1.|Предоставление социальной    |418458,60|2012 -    |Министерство |Предоставление   ||    |выплаты участникам           |         |2013,     |социальной   |социальной       ||    |подпрограммы на улучшение    |         |2016 гг.  |защиты       |выплаты          ||    |жилищных условий             |         |          |населения    |для улучшения    ||    |                             |         |          |области      |жилищных условий ||    |                             |         |          |             |порядка          ||    |                             |         |          |             |627 участникам   ||    |                             |         |          |             |подпрограммы     ||————|—————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————————||2.  |    Совершенствование социальной политики в отношении участников подпрограммы     ||————|—————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————————||2.1.|Предоставление единовременной|23337,272|2012 -    |Министерство |Предоставление   ||    |выплаты ко Дню Победы        |         |2013,     |социальной   |ко Дню Победы    ||    |                             |         |2016 гг.  |защиты       |единовременной   ||    |                             |         |          |населения    |выплаты          ||    |                             |         |          |области      |10700 ветеранам  ||    |                             |         |          |             |Великой          ||    |                             |         |          |             |Отечественной    ||    |                             |         |          |             |войны            |+----+-----------------------------+---------+----------+-------------+-----------------+|2.2.|Предоставление единовременной|2682,48  |2012 -    |Министерство |Оказание         ||    |выплаты ко Дню памяти        |         |2013,     |социальной   |материальной     ||    |о россиянах, исполнявших     |         |2016 гг.  |защиты       |помощи в виде    ||    |служебный долг за пределами  |         |          |населения    |единовременной   ||    |Отечества, семьям погибших   |         |          |области,     |выплаты          ||    |ветеранов боевых действий,   |         |          |ГКУ УСЗН     |140 инвалидам    ||    |инвалидам боевых действий    |         |          |по городским |боевых действий  ||    |                             |         |          |округам и    |и семьям погибших||    |                             |         |          |муниципальным|ветеранов        ||    |                             |         |          |районам      |боевых действий  |+----+-----------------------------+---------+----------+-------------+-----------------+|2.3.|Предоставление социальных    |550,00   |2016 г.   |Министерство |Предоставление   ||    |выплат инвалидам боевых      |         |          |социальной   |социальных выплат||    |действий на дорогостоящее    |         |          |защиты       |2 инвалидам      ||    |и сложное протезирование     |         |          |населения    |боевых действий  ||    |                             |         |          |области      |для проведения   ||    |                             |         |          |             |дорогостоящего   ||    |                             |         |          |             |протезирования   ||————|—————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————————|
                                                     Приложение N 2
                                                     к подпрограмме
                                 ПОРЯДОК
           ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
       1. Предоставление  гражданам единовременной выплаты ко Дню Победыосуществляется государственными казенными учреждениями -  управлениямисоциальной  защиты  населения  по  городским  округам  и муниципальнымрайонам области (далее - ГКУ УСЗН).
       2. Получателями  единовременной  выплаты  ко  Дню Победы являютсяпостоянно проживающие на территории области:
       а) участники (инвалиды) Великой Отечественной войны;
       б) супруги  погибших  (умерших)  участников  (инвалидов)  ВеликойОтечественной войны;
       в) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
       г) бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, геттои других мест принудительного содержания,  созданных  фашистами  и  ихсоюзниками в период Второй мировой войны;
       д) труженики тыла.
       3. Размер  единовременной  выплаты  ко  Дню  Победы  утверждаетсяраспоряжением губернатора области.
       4. Решение  о предоставлении единовременной выплаты ко Дню Победыполучателям,  указанным в пункте 2 настоящего Порядка, принимается ГКУУСЗН на основании списка, утвержденного решением постоянно действующейкомиссии по оказанию адресной социальной помощи,  созданной в ГКУ УСЗНв рамках реализации Закона Амурской области от 19.01.2005 N 411-ОЗ "Обадресной социальной помощи".
       5. Список граждан на предоставление единовременной выплаты ко ДнюПобеды формируется ГКУ УСЗН  на  основании  сведений,  содержащихся  вбанке данных автоматизированной системы "Адресная социальная помощь".
       6. ГКУ УСЗН  перечисляет  денежные  средства  для  предоставлениягражданам  единовременной  выплаты ко Дню Победы на счета обособленныхструктурных  подразделений  Управления  Федеральной   почтовой   связиАмурской области - филиала ФГУП "Почта России" и кредитных организацийна основании договоров, заключенных между этими организациями, с однойстороны, и ГКУ УСЗН, с другой стороны.
       При невозможности получения единовременной выплаты ко Дню  Победычерез  обособленное  структурное  подразделение Управления Федеральнойпочтовой связи Амурской области -  филиала  ФГУП  "Почта  России"  иликредитную  организацию  указанная выплата предоставляется гражданам поведомости через кассу ГКУ УСЗН.
       Выплата предоставляется  в срок с 1 апреля по 31 августа текущегофинансового года.
       7. Финансирование  расходов  на  оплату  услуг  почтовой связи подоставке денежных выплат с учетом налога на  добавленную  стоимость  ирасходов  на  оплату  банковских  услуг осуществляется за счет средствобластного бюджета.
       8. ГКУ  УСЗН  ежемесячно,  с мая по сентябрь,  до 5 числа месяца,следующего за отчетным,  представляет в министерство социальной защитынаселения  области (далее - министерство) отчет о расходовании средствна реализацию мероприятия "Предоставление  единовременной  выплаты  коДню Победы" по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
       9. Неиспользованные   денежные    средства,    направленные    напредоставление   единовременной   выплаты,   ГКУ   УСЗН  возвращает  вминистерство не позднее 15 сентября текущего финансового года.
       10. Контроль  за предоставлением гражданам единовременной выплатыко Дню Победы осуществляет министерство.
                                                          Приложение
                                                          к Порядку
                                  ОТЧЕТ
       о расходовании средств, полученных на реализацию мероприятия
          "Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы"
             ГКУ УСЗН ___________________ по городу (району)
                по состоянию на 01 _____________ 201_ года
                                                                  руб.|—————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————————|———————————————|—————————|——————————————————————————||Остаток средств на начало месяца |Поступило|Перечислено|Количество | Выплачено  |  Выплачено   |   Выплачено   |  Итого  | Остаток средств на конец ||          в территории           |в течение|на выплату |получателей| кредитными | отделениями  |  через кассу  |выплачено|   месяца в территории    ||                                 | месяца  |           |           |учреждениями|почтовой связи|уполномоченного|         |                          ||———————————|—————————|———————————|         |           |           |—————|——————|—————|————————|    органа     |         |—————|————————|———————————||   всего   | остаток |в том числе|         |           |           |сумма|услуги|сумма|почтовые|               |         |всего|остаток |в том числе||           | средств |   в ОПС   |         |           |           |     |банка |     |расходы |               |         |     |средств |   в ОПС   ||           |на счете |           |         |           |           |     |      |     |        |               |         |     |на счете|           ||           |на начало|           |         |           |           |     |      |     |        |               |         |     |на конец|           ||           | месяца  |           |         |           |           |     |      |     |        |               |         |     | месяца |           ||———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————|——————|—————|————————|———————————————|—————————|—————|————————|———————————||           |         |           |         |           |           |     |      |     |        |               |         |     |        |           ||-----------+---------+-----------+---------+-----------+-----------|-----+------+-----+--------+---------------+---------|-----+--------+-----------||в том числе|         |           |         |           |           |     |      |     |        |               |         |     |        |           ||———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————|——————|—————|————————|———————————————|—————————|—————|————————|———————————|
      Начальник ГКУ УСЗН _________________     __________________
                             (подпись)              (Ф.И.О.)
      Исполнитель        _________________     __________________
                             (подпись)              (Ф.И.О.)
      Дата
                                                    Приложение N 3
                                                    к подпрограмме
                                 ПОРЯДОК
           ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПАМЯТИ
                 О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ
                          ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
       Исполнителями программного      мероприятия       "Предоставлениеединовременной денежной выплаты ко Дню памяти о россиянах, исполнявшихслужебный долг  за  пределами  Отечества,  семьям  погибших  ветерановбоевых  действий,  инвалидам  боевых  действий"  в  2012  - 2013 годахявляются государственные казенные учреждения -  управления  социальнойзащиты   населения   (далее   -  ГКУ  УСЗН).  Реализация  программногомероприятия осуществляется в следующем порядке:
       1. Единовременная выплата ко Дню памяти о россиянах,  исполнявшихслужебный долг за пределами Отечества  (15  февраля),  предоставляетсяпостоянно проживающим на территории области:
       а) инвалидам боевых действий;
       б) членам  семей ветеранов (инвалидов) боевых действий,  погибшихпри исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)  врайонах  боевых  действий,  в условиях вооруженных конфликтов,  в ходеконтртеррористических операций или  при  выполнении  правительственныхбоевых заданий,  из числа лиц, установленных абзацем первым пункта 1 иподпунктами 1,  4 пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 12.01.1995N 5-ФЗ "О ветеранах";
       в) членам семей военнослужащих,  лиц рядового  и  начальствующегосостава   органов   внутренних  дел,  государственной  противопожарнойслужбы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органовгосударственной  безопасности,  погибших  при  исполнении обязанностейвоенной службы (служебных обязанностей) в районах боевых  действий,  вусловиях вооруженных конфликтов, в ходе контртеррористических операцийили при выполнении правительственных боевых заданий.
       Применительно к настоящему Порядку к членам семей лиц,  указанныхв подпункте "в" настоящего пункта, относятся:
       нетрудоспособные члены   семьи   погибшего,   состоявшие  на  егоиждивении и получающие пенсию  по  случаю  потери  кормильца  (имеющиеправо  на  ее получение) в соответствии с пенсионным законодательствомРоссийской Федерации; родители погибшего;
       супруга (супруг)  погибшего,  не  вступившая  (не  вступивший)  вповторный  брак   и   проживающая   (проживающий)   одиноко,   или   снесовершеннолетним  ребенком (детьми),  или с ребенком (детьми) старшевозраста  18  лет,  ставшим  (ставшими)  инвалидом   (инвалидами)   додостижения  им  (ими)  возраста  18 лет,  или с ребенком (детьми),  недостигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися)в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
       Родителям погибшего,   проживающим   совместно,    единовременнаявыплата  предоставляется  на  семью.  В случае если родители погибшегопроживают отдельно,  брак официально не зарегистрирован  (расторгнут),каждому    родителю   предоставляется   50%   установленного   размераединовременной выплаты.
       2. Размер  единовременной  выплаты  устанавливается распоряжениемгубернатора области.
       3. Решение  о предоставлении единовременной выплаты ко Дню памятио  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами  Отечества,получателям,  указанным в пункте 1 настоящего Порядка, принимается ГКУУСЗН на основании списка, утвержденного решением постоянно действующейкомиссии по оказанию адресной социальной помощи,  созданной в ГКУ УСЗНв рамках реализации Закона Амурской области от 19.01.2005 N 411-ОЗ "Обадресной социальной помощи".
       4. Список граждан на предоставление единовременной выплаты ко Днюпамяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,формируется ГКУ УСЗН  на  основании  сведений,  содержащихся  в  банкеданных автоматизированной системы "Адресная социальная помощь".
       5. Министерство  социальной  защиты  населения  Амурской  области(далее  -  министерство) осуществляет распределение бюджетных средств,предусмотренных на реализацию данного мероприятия,  между ГКУ  УСЗН  всоответствии  с  заявками  на  финансирование  расходов,  связанных  спредоставлением единовременной выплаты, полученными от них.
       ГКУ УСЗН   перечисляет   денежные   средства  для  предоставлениягражданам  единовременной  выплаты  ко   Дню   памяти   о   россиянах,исполнявших   служебный   долг   за   пределами  Отечества,  на  счетаобособленных структурных подразделений Управления Федеральной почтовойсвязи  Амурской  области  -  филиала  ФГУП  "Почта России" и кредитныхорганизаций  на   основании   договоров,   заключенных   между   этимиорганизациями, с одной стороны, и ГКУ УСЗН, с другой стороны.
       При невозможности получения единовременной выплаты ко Дню  памятио россиянах,  исполнявших служебный долг за пределами Отечества, черезобособленное структурное подразделение Управления Федеральной почтовойсвязи  Амурской  области  -  филиала ФГУП "Почта России" или кредитнуюорганизацию указанная выплата предоставляется гражданам  по  ведомостичерез кассу ГКУ УСЗН.
       Выплата предоставляется в срок с 1 февраля по  30  июня  текущегофинансового года.
       6. Финансирование расходов на  оплату  услуг  почтовой  связи  подоставке  денежных  выплат  с учетом налога на добавленную стоимость ирасходов на оплату банковских услуг  осуществляется  за  счет  средствобластного бюджета.
       7. ГКУ УСЗН ежемесячно,  с марта по  июль,  до  5  числа  месяца,следующего   за   отчетным,   представляет   в  министерство  отчет  орасходовании средств  на  реализацию  мероприятия  по  форме  согласноприложению к настоящему Порядку.
       8. Неиспользованные   денежные    средства,    направленные    напредоставление единовременной денежной выплаты,  ГКУ УСЗН возвращает вминистерство не позднее 15 июля текущего финансового года.
                                                          Приложение
                                                          к Порядку
                                  ОТЧЕТ
       о расходовании средств, полученных на реализацию мероприятия
           "Предоставление единовременной выплаты ко Дню памяти
                 о россиянах, исполнявших служебный долг
                         за пределами Отечества"
                 ГКУ УСЗН ____________ по городу (району)
                  по состоянию на 01 ________ 201_ года
                                                                   руб.|—————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————————|———————————————|—————————|——————————————————————————||Остаток средств на начало месяца |Поступило|Перечислено|Количество | Выплачено  |  Выплачено   |   Выплачено   |  Итого  | Остаток средств на конец ||          в территории           |в течение|на выплату |получателей| кредитными | отделениями  |  через кассу  |выплачено|   месяца в территории    ||                                 | месяца  |           |           |учреждениями|почтовой связи|уполномоченного|         |                          ||———————————|—————————|———————————|         |           |           |—————|——————|—————|————————|    органа     |         |—————|————————|———————————||   всего   | остаток |в том числе|         |           |           |сумма|услуги|сумма|почтовые|               |         |всего|остаток |в том числе||           | средств |   в ОПС   |         |           |           |     |банка |     |расходы |               |         |     |средств |   в ОПС   ||           |на счете |           |         |           |           |     |      |     |        |               |         |     |на счете|           ||           |на начало|           |         |           |           |     |      |     |        |               |         |     |на конец|           ||           | месяца  |           |         |           |           |     |      |     |        |               |         |     | месяца |           ||———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————|——————|—————|————————|———————————————|—————————|—————|————————|———————————||           |         |           |         |           |           |     |      |     |        |               |         |     |        |           ||-----------+---------+-----------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+--------+---------------+---------+-----+--------+-----------||в том числе|         |           |         |           |           |     |      |     |        |               |         |     |        |           ||———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————|——————|—————|————————|———————————————|—————————|—————|————————|———————————|Начальник ГКУ УСЗН _________________     __________________
                         (подпись)              (Ф.И.О.)Исполнитель        _________________     __________________
                         (подпись)              (Ф.И.О.)Дата
                                                      Приложение N 4
                                                      к подпрограмме
              ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
                                                           тыс. руб.|————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————|| N  |    Наименование задач /     |Вид расходов|     Объем     |                В том числе:                 ||п/п |         мероприятий         |(капитальные|финансирования,|———————————|——————————|———————|——————————————||    |                             | вложения,  |     всего     |федеральный|областной |местный|    другие    ||    |                             |   НИОКР,   |               |  бюджет   |  бюджет  |бюджет |  источники   ||    |                             |   прочие   |               |           |          |       |финансирования||    |                             |  расходы)  |               |           |          |       |              ||————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————————————|| 1  |              2              |     3      |       4       |     5     |    6     |   7   |      8       ||————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————————————||    |Всего по подпрограмме        |Прочие      |445028,352     |0,00       |445028,352|0,00   |0,00          ||    |                             |расходы     |               |           |          |       |              |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2012 год                     |            |70285,352      |0,00       |70285,352 |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2013 год                     |            |11093,88       |0,00       |11093,88  |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2014 год                     |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2015 год                     |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2016 год                     |            |363649,12      |0,00       |363649,12 |0,00   |0,00          ||————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————————————||1.  |                           Улучшение жилищных условий участников подпрограммы                           ||————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————————————||    |Всего по задаче              |Прочие      |418458,60      |0,00       |418458,60 |0,00   |0,00          ||    |                             |расходы     |               |           |          |       |              |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2012 год                     |            |55920,60       |0,00       |55920,60  |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2013 год                     |            |5832,00        |0,00       |5832,00   |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2014 год                     |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2015 год                     |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2016 год                     |            |356706,00      |0,00       |356706,00 |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|1.1.|Предоставление социальной    |Прочие      |418458,60      |0,00       |418458,60 |0,00   |0,00          ||    |выплаты участникам           |расходы     |               |           |          |       |              ||    |подпрограммы на улучшение    |            |               |           |          |       |              ||    |жилищных условий             |            |               |           |          |       |              |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2012 год                     |            |55920,60       |0,00       |55920,60  |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2013 год                     |            |5832,00        |0,00       |5832,00   |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2014 год                     |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2015 год                     |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2016 год                     |            |356706,00      |0,00       |356706,00 |0,00   |0,00          ||————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————————————||2.  |               Совершенствование социальной политики в отношении участников подпрограммы                ||————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————————————||    |Всего по задаче              |Прочие      |26569,752      |0,00       |26569,752 |0,00   |0,00          ||    |                             |расходы     |               |           |          |       |              |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2012 год                     |            |14364,752      |0,00       |14364,752 |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2013 год                     |            |5261,88        |0,00       |5261,88   |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2014 год                     |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2015 год                     |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2016 год                     |            |6943,12        |0,00       |6943,12   |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|2.1.|Предоставление единовременной|Прочие      |23337,272      |0,00       |23337,272 |0,00   |0,00          ||    |выплаты ко Дню Победы        |расходы     |               |           |          |       |              |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2012 год                     |            |13093,512      |0,00       |13093,512 |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2013 год                     |            |5121,88        |0,00       |5121,88   |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2014 год                     |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2015 год                     |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2016 год                     |            |5121,88        |0,00       |5121,88   |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|2.2.|Предоставление единовременной|Прочие      |2682,48        |0,00       |2682,48   |0,00   |0,0           ||    |денежной выплаты ко Дню      |расходы     |               |           |          |       |              ||    |памяти о россиянах,          |            |               |           |          |       |              ||    |исполнявших служебный долг   |            |               |           |          |       |              ||    |за пределами Отечества,      |            |               |           |          |       |              ||    |семьям погибших ветеранов    |            |               |           |          |       |              ||    |боевых действий, инвалидам   |            |               |           |          |       |              ||    |боевых действий              |            |               |           |          |       |              |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2012 год                     |            |1271,24        |0,00       |1271,24   |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2013 год                     |            |140,00         |0,00       |140,00    |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2014 год                     |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2015 год                     |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2016 год                     |            |1271,24        |0,00       |1271,24   |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|2.3.|Предоставление социальных    |Прочие      |550,00         |0,00       |550,00    |0,00   |0,00          ||    |выплат инвалидам боевых      |расходы     |               |           |          |       |              ||    |действий на дорогостоящее    |            |               |           |          |       |              ||    |и сложное протезирование     |            |               |           |          |       |              |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2012 год                     |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2013 год                     |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2014 год                     |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2015 год                     |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          ||————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————————————||    |2016 год                     |            |550,00         |0,00       |550,00    |0,00   |0,00          ||————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————————————|
                                                        Приложение N 5
                                                        к подпрограмме
                 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
                         ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——|—————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————||N |  Наименование мероприятий   |    Планируемый результат    |                В том числе по годам реализации:                 ||  |                             | в количественном выражении  |———————————————|———————————————|————————|————————|———————————————||  |                             |                             |   2012 год    |   2013 год    |2014 год|2015 год|   2016 год    ||——|—————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|————————|————————|———————————————||1 |              2              |              3              |       4       |       5       |   6    |        |       7       ||——|—————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|————————|————————|———————————————||1.|Предоставление социальной    |Предоставление социальной    |Предоставление |Предоставление |        |        |Предоставление ||  |выплаты участникам           |выплаты на улучшение жилищных|социальной     |социальной     |        |        |социальной     ||  |подпрограммы на улучшение    |условий 627 участникам       |выплаты        |выплаты        |        |        |выплаты        ||  |жилищных условий             |подпрограммы                 |87 участникам  |на улучшение   |        |        |532 участникам ||  |                             |                             |подпрограммы   |жилищных       |        |        |подпрограммы   ||  |                             |                             |на улучшение   |условий        |        |        |на улучшение   ||  |                             |                             |жилищных       |8 участникам   |        |        |жилищных       ||  |                             |                             |условий        |подпрограммы   |        |        |условий        |+--+-----------------------------+-----------------------------+---------------+---------------+--------+--------+---------------+|2.|Предоставление единовременной|Предоставление ко Дню Победы |Предоставление |Предоставление |        |        |Предоставление ||  |выплаты ко Дню Победы        |единовременной выплаты       |ко Дню Победы  |ко Дню Победы  |        |        |ко Дню Победы  ||  |                             |10700 ветеранам Великой      |единовременной |единовременной |        |        |единовременной ||  |                             |Отечественной войны          |выплаты        |выплаты        |        |        |выплаты        ||  |                             |                             |10700 ветеранам|10700 ветеранам|        |        |10700 ветеранам||  |                             |                             |Великой        |Великой        |        |        |Великой        ||  |                             |                             |Отечественной  |Отечественной  |        |        |Отечественной  ||  |                             |                             |войны          |войны          |        |        |войны          |+--+-----------------------------+-----------------------------+---------------+---------------+--------+--------+---------------+|3.|Предоставление единовременной|Оказание материальной помощи |Оказание       |Оказание       |        |        |Оказание       ||  |выплаты ко Дню памяти        |в виде единовременной выплаты|материальной   |материальной   |        |        |материальной   ||  |о россиянах, исполнявших     |140 инвалидам боевых действий|помощи в виде  |помощи в виде  |        |        |помощи в виде  ||  |служебный долг за пределами  |и семьям погибших ветеранов  |единовременной |единовременной |        |        |единовременной ||  |Отечества, семьям погибших   |боевых действий ежегодно     |выплаты        |выплаты        |        |        |выплаты        ||  |ветеранов боевых действий,   |                             |140 инвалидам  |140 инвалидам  |        |        |140 инвалидам  ||  |инвалидам боевых действий    |                             |боевых действий|боевых действий|        |        |боевых действий||  |                             |                             |и семьям       |и семьям       |        |        |и семьям       ||  |                             |                             |погибших       |погибших       |        |        |погибших       ||  |                             |                             |ветеранов      |ветеранов      |        |        |ветеранов      ||  |                             |                             |боевых действий|боевых действий|        |        |боевых действий||——|—————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|————————|————————|———————————————||4.|Предоставление социальных    |Предоставление социальных    |               |               |        |        |Предоставление ||  |выплат инвалидам боевых      |выплат 2 инвалидам боевых    |               |               |        |        |социальных     ||  |действий на дорогостоящее    |действий для проведения      |               |               |        |        |выплат         ||  |и сложное протезирование     |дорогостоящего протезирования|               |               |        |        |2 инвалидам    ||  |                             |                             |               |               |        |        |боевых         ||  |                             |                             |               |               |        |        |действий       ||  |                             |                             |               |               |        |        |для проведения ||  |                             |                             |               |               |        |        |дорогостоящего ||  |                             |                             |               |               |        |        |протезирования ||——|—————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|————————|————————|———————————————|
         II. ПОДПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
                 В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
                               2.1. Паспорт
                               подпрограммы|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы  |Социальная поддержка многодетных семей       ||                           |в Амурской области на 2012 - 2016 годы       ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Основания для разработки   |Указ Президента Российской Федерации         ||подпрограммы               |от 05.05.1992 N 431 "О мерах по социальной   ||                           |поддержке многодетных семей", Закон Амурской ||                           |области от 19.01.2005 N 408-ОЗ               ||                           |Закон Амурской области от 19.01.2005         ||                           |"О мерах социальной поддержки многодетных    ||                           |Закон Амурской области от 01.09.2005         ||                           |N 38-ОЗ "О жилищной политике                 ||                           |в Амурской области"                          |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственный заказчик   |Министерство социальной защиты населения     ||подпрограммы               |области                                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Разработчик подпрограммы   |Министерство социальной защиты населения     ||                           |области                                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Цели подпрограммы          |Улучшение качества жизни многодетных семей   |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основные задачи            |Улучшение жилищных условий многодетных семей;||подпрограммы               |                                             ||                           |повышение социального статуса многодетных    ||                           |семей;                                       ||                           |                                             ||                           |совершенствование социальной политики        ||                           |в отношении многодетных семей                |+---------------------------+---------------------------------------------+|Перечень основных          |1. Предоставление многодетным семьям         ||мероприятий подпрограммы   |социальной выплаты на улучшение жилищных     ||                           |условий.                                     ||                           |                                             ||                           |2. Предоставление регионального материнского ||                           |капитала на улучшение жилищных условий       ||                           |семьям, родившим (усыновившим) третьего или  ||                           |последующего ребенка.                        ||                           |                                             ||                           |3. Проведение праздничных мероприятий,       ||                           |посвященных Международному дню семьи, Дню    ||                           |матери.                                      ||                           |                                             ||                           |4. Предоставление многодетным семьям, имеющим||                           |8 и более детей, социальной выплаты          ||                           |на приобретение автотранспорта или           ||                           |сельскохозяйственной техники                 |+---------------------------+---------------------------------------------+|Сроки и этапы реализации   |2012 - 2016 гг.                              ||подпрограммы               |                                             |+---------------------------+---------------------------------------------+|Объемы и источник          |Общий объем средств областного бюджета       ||финансирования подпрограммы|на финансирование подпрограммы в 2012 -      ||                           |2016 годах составляет 280754,201 тыс. руб.,  ||                           |в том числе по годам:                        ||                           |                                             ||                           |2012 г. - 94079,201 тыс. руб.;               ||                           |2013 г. - 10000,00 тыс. руб.;                ||                           |2014 г. - 4000,00 тыс. руб.;                 ||                           |2015 г. - 4000,00 тыс. руб.;                 ||                           |2016 г. - 168675,00 тыс. руб.                |+---------------------------+---------------------------------------------+|Ожидаемые результаты       |Реализация подпрограммы позволит:            ||реализации подпрограммы    |                                             ||                           |к 2017 году достичь доли многодетных семей,  ||                           |улучшивших жилищные условия в рамках         ||                           |реализации подпрограммы, от общего числа     ||                           |многодетных семей, проживающих на территории ||                           |области, до 10,3%;                           ||                           |                                             ||                           |к 2017 году улучшить жилищные условия        ||                           |посредством предоставления социальной выплаты||                           |100% семей, имеющих 6 и более детей,         ||                           |нуждающихся в улучшении жилищных условий;    ||                           |предоставить социальную выплату              ||                           |на приобретение автотранспорта или           ||                           |сельскохозяйственной техники 19 многодетным  ||                           |семьям, имеющим 8 и более детей              ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
           2.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                      ее решения программным методом
                          2.2.1. Анализ ситуации
       Серьезные демографические   проблемы   России  и,  прежде  всего,проблемы воспроизводства населения обусловливают необходимость особоговнимания со стороны общества и государства к положению семей с детьми.Разработка  и  проведение  эффективной  демографической  и  социальнойполитики, направленной на поддержку многодетных семей, требуют анализаих проблем.
       В 2011 году в области проживало 5514 многодетных семей.
       Основным документом федерального уровня,  определяющим социальныйстатус   многодетной   семьи,   является  Указ  Президента  РоссийскойФедерации 05.05.1992  N  431  "О   мерах   по   социальной   поддержкемногодетных семей".
       Данный документ  устанавливает   для   многодетных   семей   мерысоциальной  поддержки  в  области жилищно-коммунальных,  транспортных,медицинских,  образовательных  услуг,  льготы  в  области  трудовых  иземельных  отношений.  В рамках реализации Указа Президента РоссийскойФедерации принят Закон Амурской области  от  19.01.2005  N  408-ОЗ  "Омерах  социальной  поддержки  многодетных семей".  На сегодняшний деньмерами  социальной  поддержки  за  счет  средств  областного   бюджетапользуются 5209 многодетных семей, проживающих на территории области.
                         2.2.2. Описание проблемы
       Наиболее острой     проблемой    многодетных    семей    остаетсянеудовлетворительное состояние  жилищных  условий.  Такие  семьи,  какправило, проживают в стесненных условиях, зачастую в неблагоустроенныхжилых  помещениях.  Также  следует  отметить,  что   Жилищный   кодексРоссийской   Федерации,   вступивший  в  силу  с  2005  года,  отменилприоритеты в предоставлении жилья,  в том числе  для  такой  категорииочередников, как многодетные семьи.
       В 2010 - 2011 годах за счет средств областного бюджета социальныевыплаты на улучшение жилищных условий получили 19 семей,  имеющих семьи более детей.  Вместе с тем ситуация  в  области  обеспечения  жильемдругих многодетных семей остается острой.
       В связи с существующим дефицитом областного бюджета было  приняторешение обратить внимание на семьи,  в которых шесть и более детей. Насегодняшний день в области проживает 147 таких семей, именно эти семьисегодня самые малообеспеченные и, соответственно, социально уязвимые.
       Еще одной формой государственной поддержки семей,  имеющих детей,является  предоставление  материнского (семейного) капитала.  Одной изосновных целей его  расходования  является  также  улучшение  жилищныхусловий  семьи.  Зачастую средств федерального бюджета,  выделяемых наданные цели семьям,  крайне недостаточно. Предоставление региональногоматеринского  капитала  вместе  с  федеральными материнскими выплатамистанет серьезной помощью многодетным семьям.
       В связи  с  большой  иждивенческой нагрузкой в многодетных семьяхприобретение   автотранспорта,   способного   вместить   всех   членовмногодетной    семьи,    также    является    проблемой.   Мероприятие"Предоставление  многодетным  семьям,  имеющим  8   и   более   детей,социальной     выплаты     на    приобретение    автотранспорта    илисельскохозяйственной техники" позволит многодетным  семьям  не  толькорешить     проблему     с    автотранспортом,    но    и    приобрестисельскохозяйственную технику для развития подсобного хозяйства.
                      2.2.3. Оценка действующих мер
                     социально-экономической политики
       На сегодняшний день  федеральные  нормативные  правовые  акты,  атакже  нормативные  правовые  акты Амурской области не предусматриваютмеры  социальной  поддержки  многодетным  семьям  в  части   улучшенияжилищных условий.
             2.3. Цели, задачи, сроки реализации подпрограммы
       Целью подпрограммы является улучшение качества жизни  многодетныхсемей  посредством  создания  условий  для  решения  жилищных вопросовмногодетных семей.  Основные задачи и  сроки  реализации  подпрограммыпредставлены в таблице 1.
                  Задачи и сроки реализации подпрограммы
                                                               Таблица 1|————|——————————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————|| N  |     Наименование задачи      |   Наименование решаемой    |  Период  |Ожидаемый результат ||    |                              |          проблемы          |реализации|                    ||————|——————————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————|| 1  |              2               |             3              |    4     |         5          ||————|——————————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————||1.  |                       Улучшение жилищных условий многодетных семей                        ||————|——————————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————||1.1.|Предоставление многодетным    |Нуждаемость участников      |2012 -    |Улучшение жилищных  ||    |семьям социальной выплаты     |подпрограммы в решении      |2013,     |условий             ||    |на улучшение жилищных условий |жилищных проблем            |2016 гг.  |62 многодетных семей||    |                              |                            |          |посредством         ||    |                              |                            |          |предоставления      ||    |                              |                            |          |социальных выплат   |+----+------------------------------+----------------------------+----------+--------------------+|1.2.|Предоставление регионального  |Нуждаемость участников      |2012 -    |Улучшение жилищных  ||    |материнского капитала         |подпрограммы в решении      |2016 гг.  |условий 445 семей,  ||    |на улучшение жилищных условий |жилищных проблем            |          |родивших            ||    |семьям, родившим (усыновившим)|                            |          |(усыновивших)       ||    |третьего или последующего     |                            |          |третьего или        ||    |ребенка                       |                            |          |последующего        ||    |                              |                            |          |ребенка, посредством||    |                              |                            |          |предоставления      ||    |                              |                            |          |регионального       ||    |                              |                            |          |материнского        ||    |                              |                            |          |капитала            ||————|——————————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————||2.  |                      Повышение социального статуса многодетных семей                      ||————|——————————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————||2.1 |Проведение праздничных        |Необходимость привлечения   |2012 -    |Повышение           ||    |мероприятий, посвященных      |внимания общественности,    |2013,     |и укрепление        ||    |Международному дню семьи, Дню |органов исполнительной      |2016 гг.  |авторитета          ||    |матери                        |власти, местного            |          |многодетной семьи,  ||    |                              |самоуправления к многодетным|          |общее количество    ||    |                              |семьям                      |          |участников          ||    |                              |                            |          |мероприятия -       ||    |                              |                            |          |не менее 400 человек||————|——————————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————||3.  |            Совершенствование социальной политики в отношении многодетных семей            ||————|——————————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————||3.1.|Предоставление многодетным    |Нуждаемость участников      |2012 -    |Предоставление      ||    |семьям, имеющим 8 и более     |подпрограммы в решении      |2013,     |социальной выплаты  ||    |детей, социальной выплаты     |проблемы обеспечения        |2016 гг.  |на приобретение     ||    |на приобретение автотранспорта|автотранспортом             |          |автотранспорта или  ||    |или сельскохозяйственной      |                            |          |сельскохозяйственной||    |техники                       |                            |          |техники             ||    |                              |                            |          |19 многодетным      ||    |                              |                            |          |семьям, имеющим     ||    |                              |                            |          |8 и более детей     ||————|——————————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————|
                     2.4. Система программных мероприятий
       В подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:
       1. Предоставление   многодетным   семьям  социальной  выплаты  наулучшение жилищных условий.
       2. Предоставление    регионального   материнского   капитала   наулучшение жилищных условий семьям, родившим (усыновившим) третьего илипоследующего ребенка.
       3. Проведение праздничных мероприятий, посвященных Международномудню семьи, Дню матери.
       4. Предоставление многодетным семьям,  имеющим 8 и  более  детей,социальной     выплаты     на    приобретение    автотранспорта    илисельскохозяйственной техники.
       Система программных  мероприятий  представлена в приложении N 1 кнастоящей подпрограмме.
                  2.5. Механизм реализации подпрограммы
       Министерство социальной  защиты   населения   области   выступаетгосударственным заказчиком подпрограммы.
       Реализация мероприятий подпрограммы  "Предоставление  многодетнымсемьям    социальной   выплаты   на   улучшение   жилищных   условий","Предоставление  регионального  материнского  капитала  на   улучшениежилищных   условий   семьям,   родившим   (усыновившим)  третьего  илипоследующего ребенка" и "Предоставление многодетным семьям,  имеющим 8и  более детей,  социальной выплаты на приобретение автотранспорта илисельскохозяйственной  техники"   осуществляется   в   соответствии   спорядками, утвержденными постановлением Правительства области.
       Министерство социальной  защиты  населения  области  осуществляетфинансирование   расходов,  связанных  с  организацией  и  проведениемпраздничных мероприятий,  посвященных Международному  дню  семьи,  Днюматери.  Министерство  финансов области зачисляет необходимые средствана лицевой счет министерства социальной защиты населения области.
       Мероприятие "Предоставление многодетным семьям социальной выплатына улучшение жилищных условий" реализуется в течение 2012 - 2013, 2016годов, при этом в период реализации подпрограммы социальная выплата наулучшение жилищных условий предоставляется многодетным семьям, имеющим6 и более детей.
                 2.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Подпрограмма реализуется  за  счет  средств  областного  бюджета.Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.
                  Структура финансирования подпрограммы
                                                              Таблица 2|————————————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|—————————||   Источники    |  Итого   |2012 год |2013 год|2014 год|2015 год|2016 год || финансирования |          |         |        |        |        |         ||————————————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|—————————||Областной бюджет|280754,201|94079,201|10000,00|4000,00 |4000,00 |168675,00||----------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------||Прочие расходы  |280754,201|94079,201|10000,00|4000,00 |4000,00 |168675,00||----------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------||Итого           |280754,201|94079,201|10000,00|4000,00 |4000,00 |168675,00||————————————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|
       Объемы и источники финансирования представлены в приложении N 2 кнастоящей подпрограмме.
       2.7. Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности
                     реализации целевой подпрограммы
       Реализация подпрограммы    позволит   улучшить   качество   жизнимногодетных семей.
       В ходе  выполнения  подпрограммы предполагается достичь следующихрезультатов:
       1) улучшить  жилищные  условия  62  многодетных семей посредствомпредоставления социальных выплат;
       2) улучшить  жилищные  условия 455 семей,  родивших (усыновивших)третьего  или   последующего   ребенка,   посредством   предоставлениярегионального материнского капитала;
       3) повысить  и  укрепить  авторитет  многодетной   семьи,   общееколичество участников мероприятия - не менее 400 человек;
       4) предоставить социальную выплату на приобретение автотранспортаили  сельскохозяйственной  техники 19 многодетным семьям,  имеющим 8 иболее детей.
       Индикаторы эффективности  реализации  подпрограммы представлены втаблице 3.
             Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
                                                              Таблица 3|———|—————————————————————————|————————————|—————————————————|————————————————————————————————————————————|| N | Наименование индикатора |  Единица   |    Значение     |       Показатели по годам реализации       ||п/п|      эффективности      | измерения  |   показателей   |————————|————————|————————|————————|————————||   |                         |            |на предшествующий|2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|2016 год||   |                         |            |       год       |        |        |        |        |        ||———|—————————————————————————|————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1 |            2            |     3      |        4        |   5    |   6    |   7    |   8    |   9    ||———|—————————————————————————|————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||1. |Доля многодетных семей,  |Процент     |0,96             |5,16    |5,46    |5,68    |5,89    |10,3    ||   |улучшивших жилищные      |(нарастающим|                 |        |        |        |        |        ||   |условия в рамках         |итогом)     |                 |        |        |        |        |        ||   |реализации настоящей     |            |                 |        |        |        |        |        ||   |подпрограммы, от общего  |            |                 |        |        |        |        |        ||   |числа многодетных семей, |            |                 |        |        |        |        |        ||   |проживающих на территории|            |                 |        |        |        |        |        ||   |области                  |            |                 |        |        |        |        |        |+---+-------------------------+------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+|2. |Доля семей, воспитывающих|Процент     |23,7             |41,3    |43,8    |43,8    |43,8    |100     ||   |6 и более детей          |(нарастающим|                 |        |        |        |        |        ||   |и нуждающихся в улучшении|итогом)     |                 |        |        |        |        |        ||   |жилищных условий,        |            |                 |        |        |        |        |        ||   |улучшивших жилищные      |            |                 |        |        |        |        |        ||   |условия посредством      |            |                 |        |        |        |        |        ||   |социальной выплаты       |            |                 |        |        |        |        |        |+---+-------------------------+------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+|3. |Доля многодетных семей,  |Процент     |0                |26,3    |31,6    |31,6    |31,6    |100     ||   |получивших социальную    |(нарастающим|                 |        |        |        |        |        ||   |выплату на приобретение  |итогом)     |                 |        |        |        |        |        ||   |автотранспорта или       |            |                 |        |        |        |        |        ||   |сельскохозяйственной     |            |                 |        |        |        |        |        ||   |техники, от общего числа |            |                 |        |        |        |        |        ||   |многодетных семей,       |            |                 |        |        |        |        |        ||   |имеющих 8 и более детей, |            |                 |        |        |        |        |        ||   |проживающих на территории|            |                 |        |        |        |        |        ||   |области                  |            |                 |        |        |        |        |        ||———|—————————————————————————|————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
       Коэффициенты значимости  программных  мероприятий  представлены втаблице 4.
                                                               Таблица 4|———|——————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| N |   Наименование мероприятий   |    Коэффициенты значимости мероприятий     ||п/п|                              |————————|————————|————————|————————|————————||   |                              |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|2016 год||———|——————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1 |              2               |   3    |   4    |   5    |   6    |   7    ||———|——————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||1. |Предоставление многодетным    |0,30    |0,34    |        |        |0,30    ||   |семьям социальной выплаты     |        |        |        |        |        ||   |на улучшение жилищных условий |        |        |        |        |        |+---+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|2. |Предоставление регионального  |0,30    |0,34    |1       |1       |0,30    ||   |материнского капитала         |        |        |        |        |        ||   |на улучшение жилищных условий |        |        |        |        |        ||   |семьям, родившим (усыновившим)|        |        |        |        |        ||   |третьего или последующего     |        |        |        |        |        ||   |ребенка                       |        |        |        |        |        |+---+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|3. |Проведение праздничных        |0,16    |0,32    |        |        |0,16    ||   |мероприятий, посвященных      |        |        |        |        |        ||   |Международному дню семьи, Дню |        |        |        |        |        ||   |матери                        |        |        |        |        |        |+---+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|4. |Предоставление многодетным    |0,24    |        |        |        |0,24    ||   |семьям, имеющим 8 и более     |        |        |        |        |        ||   |детей, социальной выплаты     |        |        |        |        |        ||   |на приобретение автотранспорта|        |        |        |        |        ||   |или сельскохозяйственной      |        |        |        |        |        ||   |техники                       |        |        |        |        |        ||———|——————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
       Социально-экономическая эффективность   программных   мероприятийуказана в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
           2.8. Организация управления реализацией подпрограммы
       Общее руководство и контроль над  ходом  реализации  подпрограммыосуществляются  государственным  заказчиком - министерством социальнойзащиты населения области.
       Министерство социальной  защиты  населения области представляет вминистерство экономического развития области ежегодные отчеты о ходе ирезультатах  реализации  подпрограммы  и  эффективности  использованиябюджетных средств.
                                                      Приложение N 1
                                                      к подпрограмме
                     СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|————|——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————————|————————————————————|| N  |  Наименование подпрограммы,  | Затраты, |  Сроки   |Ответственные|Ожидаемый результат ||п/п |задач, программных мероприятий|  всего,  |реализации|за реализацию| (в количественном  ||    |                              |тыс. руб. |          | программных |     измерении)     ||    |                              |          |          | мероприятий |                    ||————|——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————————|————————————————————|| 1  |              2               |    3     |    4     |      5      |         6          ||————|——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————————|————————————————————||1.  |                     Улучшение жилищных условий многодетных семей                      ||————|——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————————|————————————————————||1.1.|Предоставление многодетным    |127047,471|2012 -    |Министерство |Улучшение жилищных  ||    |семьям социальной выплаты     |          |2013,     |социальной   |условий             ||    |на улучшение жилищных условий |          |2016 гг.  |защиты       |62 многодетных семей||    |                              |          |          |населения    |посредством         ||    |                              |          |          |области      |предоставления      ||    |                              |          |          |             |социальных выплат   |+----+------------------------------+----------+----------+-------------+--------------------+|1.2.|Предоставление регионального  |141007,400|2012 -    |Министерство |Улучшение жилищных  ||    |материнского капитала         |          |2016 гг.  |социальной   |условий 455 семей,  ||    |на улучшение жилищных условий |          |          |защиты       |родивших            ||    |семьям, родившим (усыновившим)|          |          |населения    |(усыновивших)       ||    |третьего или последующего     |          |          |области      |третьего или        ||    |ребенка                       |          |          |             |последующего        ||    |                              |          |          |             |ребенка, посредством||    |                              |          |          |             |предоставления      ||    |                              |          |          |             |регионального       ||    |                              |          |          |             |материнского        ||    |                              |          |          |             |капитала            ||————|——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————————|————————————————————||2.  |                    Повышение социального статуса многодетных семей                    ||————|——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————————|————————————————————||2.1.|Проведение праздничных        |1299,33   |2012 -    |Министерство |Повышение           ||    |мероприятий, посвященных      |          |2013,     |социальной   |и укрепление        ||    |Международному дню семьи, Дню |          |2016 гг.  |защиты       |авторитета          ||    |матери                        |          |          |населения    |многодетной семьи,  ||    |                              |          |          |области      |общее количество    ||    |                              |          |          |             |участников          ||    |                              |          |          |             |мероприятия -       ||    |                              |          |          |             |не менее 400 человек||    |                              |          |          |             |в год               ||————|——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————————|————————————————————||3.  |          Совершенствование социальной политики в отношении многодетных семей          ||————|——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————————|————————————————————||3.1.|Предоставление многодетным    |11400,00  |2012 -    |Министерство |Предоставление      ||    |семьям, имеющим 8 и более     |          |2013,     |социальной   |социальной выплаты  ||    |детей, социальной выплаты     |          |2016 гг.  |защиты       |на приобретение     ||    |на приобретение автотранспорта|          |          |населения    |автотранспорта или  ||    |или сельскохозяйственной      |          |          |области      |сельскохозяйственной||    |техники                       |          |          |             |техники             ||    |                              |          |          |             |19 многодетным      ||    |                              |          |          |             |семьям, имеющим     ||    |                              |          |          |             |8 и более детей     ||————|——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————————|————————————————————|
                                                      Приложение N 2
                                                      к подпрограмме
              ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
                                                           тыс. руб.|————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————|| N  |Наименование задач/мероприятий|Вид расходов|     Объем     |                В том числе:                 ||п/п |                              |(капитальные|финансирования,|———————————|——————————|———————|——————————————||    |                              | вложения,  |     всего     |федеральный|областной |местный|    другие    ||    |                              |   НИОКР,   |               |  бюджет   |  бюджет  |бюджет |  источники   ||    |                              |   прочие   |               |           |          |       |финансирования||    |                              |  расходы)  |               |           |          |       |              ||————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————————————|| 1  |              2               |     3      |       4       |     5     |    6     |   7   |      8       ||————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————————————||    |Всего по подпрограмме         |Прочие      |280754,201     |0,00       |280754,201|0,00   |0,00          ||    |                              |расходы     |               |           |          |       |              |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2012 год                      |            |94079,201      |0,00       |94079,201 |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2013 год                      |            |10000,00       |0,00       |10000,00  |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2014 год                      |            |4000,00        |0,00       |4000,00   |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2015 год                      |            |4000,00        |0,00       |4000,00   |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2016 год                      |            |168675,00      |0,00       |168675,00 |0,00   |0,00          ||————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————————————||1.  |                              Улучшение жилищных условий многодетных семей                               ||————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————————————||    |Всего по задаче               |Прочие      |268054,871     |0,00       |268054,871|0,00   |0,00          ||    |                              |расходы     |               |           |          |       |              ||    +------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2012 год                      |            |90679,871      |0,00       |90679,871 |0,00   |0,00          ||    +------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2013 год                      |            |8950,00        |0,00       |8950,00   |0,00   |0,00          ||    +------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2014 год                      |            |4000,00        |0,00       |4000,00   |0,00   |0,00          ||    +------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2015 год                      |            |4000,00        |0,00       |4000,00   |0,00   |0,00          ||    +------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2016 год                      |            |160425,00      |0,00       |160425,00 |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|1.1.|Предоставление многодетным    |Прочие      |127047,471     |0,00       |127047,471|0,00   |0,00          ||    |семьям социальной выплаты     |расходы     |               |           |          |       |              ||    |на улучшение жилищных условий |            |               |           |          |       |              |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2012 год                      |            |31814,471      |0,00       |31814,471 |0,00   |0,00          ||    +------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2013 год                      |            |4808,00        |0,00       |4808,00   |0,00   |0,00          ||    +------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          ||    +------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          ||    +------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2016 год                      |            |90425,00       |0,00       |90425,00  |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|1.2.|Предоставление регионального  |Прочие      |141007,400     |0,00       |141007,400|0,00   |0,00          ||    |материнского капитала         |расходы     |               |           |          |       |              ||    |на улучшение жилищных условий |            |               |           |          |       |              ||    |семьям, родившим (усыновившим)|            |               |           |          |       |              ||    |третьего или последующего     |            |               |           |          |       |              ||    |ребенка                       |            |               |           |          |       |              ||    +------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2012 год                      |            |58865,400      |0,00       |58865,400 |0,00   |0,00          ||    +------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2013 год                      |            |4142,00        |0,00       |4142,00   |0,00   |0,00          ||    +------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2014 год                      |            |4000,00        |0,00       |4000,00   |0,00   |0,00          ||    +------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2015 год                      |            |4000,00        |0,00       |4000,00   |0,00   |0,00          ||    +------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2016 год                      |            |70000,00       |0,00       |70000,00  |0,00   |0,00          ||————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————————————||2.  |                             Повышение социального статуса многодетных семей                             ||————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————————————||    |Всего по задаче               |Прочие      |1299,33        |0,00       |1299,33   |0,00   |0,00          ||    |                              |расходы     |               |           |          |       |              |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2012 год                      |            |399,33         |0,00       |399,33    |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2013 год                      |            |450,00         |0,00       |450,00    |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2016 год                      |            |450,00         |0,00       |450,00    |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|2.1.|Проведение праздничных        |Прочие      |1299,33        |0,00       |1299,33   |0,00   |0,00          ||    |мероприятий, посвященных      |расходы     |               |           |          |       |              ||    |Международному дню семьи, Дню |            |               |           |          |       |              ||    |матери                        |            |               |           |          |       |              |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2012 год                      |            |399,33         |0,00       |399,33    |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2013 год                      |            |450,00         |0,00       |450,00    |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00      |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2016 год                      |            |450,00         |0,00       |450,00    |0,00   |0,00          ||————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————————————||3.  |                   Совершенствование социальной политики в отношении многодетных семей                   ||————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————————————||    |Всего по задаче               |Прочие      |11400,00       |0,00       |11400,00  |0,00   |0,00          ||    |                              |расходы     |               |           |          |       |              |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2012 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00   |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2013 год                      |            |600,00         |0,00       |600,00    |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2016 год                      |            |7800,00        |0,00       |7800,00   |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|3.1.|Предоставление многодетным    |Прочие      |11400,00       |0,00       |11400,00  |0,00   |0,00          ||    |семьям, имеющим 8 и более     |расходы     |               |           |          |       |              ||    |детей, социальной выплаты     |            |               |           |          |       |              ||    |на приобретение автотранспорта|            |               |           |          |       |              ||    |или сельскохозяйственной      |            |               |           |          |       |              ||    |техники                       |            |               |           |          |       |              |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2012 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00   |0,00   |0,00          |+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+----------+-------+--------------+|    |2013 год                      |            |600,00         |0,00       |600,00    |0,00   |0,00          ||————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————————————||    |2016 год                      |            |7800,00        |0,00       |7800,00   |0,00   |0,00          ||————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————————————|
                                                     Приложение N 3
                                                     к подпрограмме
                 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
                         ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——|————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||N |    Наименование мероприятий    |  Планируемый результат   |                                         В том числе по годам реализации:                                         ||  |                                |в количественном выражении|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————||  |                                |                          |       2012 год       |       2013 год       |       2014 год       |       2015 год       |       2016 год       ||——|————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————||1 |               2                |            3             |          4           |          5           |          6           |          7           |          8           ||——|————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————||1.|Предоставление многодетным      |Улучшение жилищных        |Улучшение жилищных    |Улучшение жилищных    |                      |                      |Улучшение жилищных    ||  |семьям социальной выплаты       |условий 62 многодетных    |условий 15 многодетных|условий 2 многодетных |                      |                      |условий 45 многодетных||  |на улучшение жилищных условий   |семей, имеющих 6 и более  |семей, имеющих        |семей, имеющих        |                      |                      |семей, имеющих        ||  |                                |детей, посредством        |6 и более детей,      |6 и более детей,      |                      |                      |6 и более детей,      ||  |                                |предоставления социальных |посредством           |посредством           |                      |                      |посредством           ||  |                                |выплат                    |предоставления        |предоставления        |                      |                      |предоставления        ||  |                                |                          |социальных выплат     |социальных выплат     |                      |                      |социальных выплат     |+--+--------------------------------+--------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+|2.|Предоставление регионального    |Улучшение жилищных условий|Улучшение жилищных    |Улучшение жилищных    |Улучшение жилищных    |Улучшение жилищных    |Улучшение жилищных    ||  |материнского капитала           |455 семей, родивших       |условий 217 семей,    |условий 14 семей,     |условий 12 семей,     |условий 12 семей,     |условий 200 семей,    ||  |на улучшение жилищных условий   |(усыновивших) третьего    |родивших (усыновивших)|родивших (усыновивших)|родивших (усыновивших)|родивших (усыновивших)|родивших (усыновивших)||  |семьям, родившим (усыновившим)  |или последующего ребенка, |третьего или          |третьего или          |третьего или          |третьего или          |третьего или          ||  |третьего или последующего       |посредством предоставления|последующего ребенка, |последующего ребенка, |последующего ребенка, |последующего ребенка, |последующего ребенка, ||  |ребенка                         |регионального материнского|посредством           |посредством           |посредством           |посредством           |посредством           ||  |                                |капитала                  |предоставления        |предоставления        |предоставления        |предоставления        |предоставления        ||  |                                |                          |регионального         |регионального         |регионального         |регионального         |регионального         ||  |                                |                          |материнского капитала |материнского капитала |материнского капитала |материнского капитала |материнского капитала |+--+--------------------------------+--------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+|3.|Проведение праздничных          |Повышение и укрепление    |Повышение и укрепление|Повышение и укрепление|                      |                      |Повышение и укрепление||  |мероприятий, посвященных        |авторитета многодетной    |авторитета многодетной|авторитета многодетной|                      |                      |авторитета многодетной||  |Международному дню семьи, Дню   |семьи; общее количество   |семьи; общее          |семьи; общее          |                      |                      |семьи; общее          ||  |матери                          |участников мероприятия -  |количество участников |количество участников |                      |                      |количество участников ||  |                                |не менее 400 человек в год|мероприятия - не менее|мероприятия - не менее|                      |                      |мероприятия - не менее||  |                                |                          |400 человек в год     |400 человек в год     |                      |                      |400 человек в год     |+--+--------------------------------+--------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+|4.|Предоставление многодетным      |Предоставление социальной |Предоставление        |Предоставление        |                      |                      |Предоставление        ||  |семьям, имеющим 8 и более детей,|выплаты на приобретение   |социальной выплаты    |социальной выплаты    |                      |                      |социальной выплаты    ||  |социальной выплаты              |автотранспорта или        |на приобретение       |на приобретение       |                      |                      |на приобретение       ||  |на приобретение автотранспорта  |сельскохозяйственной      |автотранспорта или    |автотранспорта или    |                      |                      |автотранспорта или    ||  |или сельскохозяйственной техники|техники 19 многодетным    |сельскохозяйственной  |сельскохозяйственной  |                      |                      |сельскохозяйственной  ||  |                                |семьям, имеющим 8 и более |техники 5 многодетным |техники 1 многодетной |                      |                      |техники 13 многодетным||  |                                |детей                     |семьям, имеющим 8     |семье, имеющей 8      |                      |                      |семьям, имеющим       ||  |                                |                          |и более детей         |и более детей         |                      |                      |8 и более детей       ||——|————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
                            III. ПОДПРОГРАММА
           "РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
              УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
                 В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 - 2016 ГОДАХ"
                               3.1. Паспорт
                               подпрограммы|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы  |Развитие и укрепление материально-технической||                           |базы учреждений социального обслуживания     ||                           |населения в Амурской области в 2012 -        ||                           |2016 годах                                   ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Основания для разработки   |Федеральные законы от 10.12.1995             ||подпрограммы               |N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания||                           |населения в Российской Федерации",           ||                           |от 02.08.1995 N 122-ФЗ "О социальном         ||                           |обслуживании граждан пожилого возраста       ||                           |и инвалидов", от 17.07.1999 N 178-ФЗ         ||                           |"О государственной социальной помощи"        |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственный заказчик   |Министерство строительства и архитектуры     ||подпрограммы               |области                                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственный заказчик - |Министерство социальной защиты населения     ||координатор                |области                                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Разработчик подпрограммы   |Министерство социальной защиты населения     ||                           |области                                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Цели подпрограммы          |Повышение качества социального обслуживания  ||                           |населения, укрепление материально-технической||                           |базы, развитие сети социальных учреждений    |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основные задачи            |Строительство и реконструкция учреждений     ||подпрограммы               |социального обслуживания населения области   |+---------------------------+---------------------------------------------+|Перечень основных          |1. Дом-интернат для умственно отсталых детей,||мероприятий                |с. Малиновка, Бурейский район.               ||                           |                                             ||                           |2. Центр реабилитации детей с ограниченными  ||                           |возможностями на 70 мест, г. Благовещенск.   ||                           |                                             ||                           |3. Реконструкция старого административного   ||                           |здания Усть-Ивановского психоневрологического||                           |интерната, с. Усть-Ивановка, Благовещенский  ||                           |район.                                       ||                           |                                             ||                           |4. Приемно-карантинное отделение             ||                           |психоневрологического интерната              ||                           |в с. Усть-Ивановка.                          ||                           |                                             ||                           |5. Психоневрологический интернат в с. Новый  ||                           |Быт Ромненского района. Спальный корпус.     ||                           |                                             ||                           |6. Реконструкция лечебного корпуса           ||                           |государственного учреждения Амурской области ||                           |"Реабилитационный центр для детей            ||                           |и подростков с ограниченными возможностями   ||                           |"Бардагон".                                  ||                           |                                             ||                           |7. Строительство наружного водопровода       ||                           |для государственного учреждения "Сапроновский||                           |социально-реабилитационный центр             ||                           |для несовершеннолетних "Парусник надежды"    |+---------------------------+---------------------------------------------+|Сроки и этапы реализации   |2012 - 2016 годы                             ||подпрограммы               |                                             |+---------------------------+---------------------------------------------+|Объемы и источник          |Общий объем средств областного бюджета       ||финансирования подпрограммы|на финансирование подпрограммы в 2012 -      ||                           |2016 годах составляет 514133,96 тыс. руб.,   ||                           |в том числе по годам:                        ||                           |                                             ||                           |2012 г. - 40000 тыс. руб.;                   ||                           |2013 г. - 0 тыс. руб.;                       ||                           |2014 г. - 0 тыс. руб.;                       ||                           |2015 г. - 0 тыс. руб.;                       ||                           |2016 г. - 474133,96 тыс. руб.                |+---------------------------+---------------------------------------------+|Ожидаемые результаты       |Реализация подпрограммы позволит:            ||реализации подпрограммы    |                                             ||                           |в 2012 году обеспечить социальные учреждения ||                           |для детей механизированной подачей воды      ||                           |в соответствии с требованиями СанПиН на 100%,||                           |к 2017 году достичь показателя обеспеченности||                           |койкоместами в стационарных учреждениях      ||                           |социального обслуживания населения           ||                           |для престарелых и инвалидов до 88,7%         ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
           3.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                      ее решения программным методом
                          3.2.1. Анализ ситуации
       В области как  и  в  целом  в  Российской  Федерации  наблюдаетсяустойчивая   тенденция  к  увеличению  числа  лиц  пожилого  возраста,инвалидов,  детей  и  подростков,  оказавшихся  в  трудной   жизненнойситуации, а также лиц без определенного места жительства и занятий.
       По статистическим данным число  жителей  области  указанных  вышекатегорий  в  2010  году  составляло 27%,  в 2011 году этот показательувеличился до 28%.  Среди лиц пожилого и старческого  возраста  растетчисло  одиноких  пожилых  людей,  ухудшается состояние их здоровья.  Всвязи с этим ограничиваются возможности нетрудоспособных пожилых людейи  инвалидов  и,  как  следствие,  растет  их потребность в социальнойпомощи и услугах со стороны учреждений социального обслуживания.
       На сегодняшний   день   95%   нетрудоспособных  пожилых  людей  иинвалидов нуждаются в различных видах социального обслуживания.
       С учетом    территориального   расположения   и   демографическихособенностей области, роста численности населения пожилого возраста, атакже   числа   лиц,  имеющих  инвалидность,  стационарные  учреждениясоциального обслуживания - традиционно сложившаяся  форма  социальногообслуживания населения.
                         3.2.2. Описание проблемы
       Успешное решение проблем престарелых граждан и инвалидов,  детей,оставшихся без попечения родителей,  возможно при наличии  оптимальнойсети  социальных  учреждений по обслуживанию населения и постоянном ееобновлении.
       В последние      годы      на      поддержание     и     развитиематериально-технической базы учреждений  социального  обслуживания,  атакже  повышение  качества  оказания услуг проживающим в них гражданамнаправлены значительные средства.  Несмотря на это, выделяемых средствнедостаточно для решения поставленных социальных проблем.
       Одной из наиболее важных проблем остается высокая степень  износаосновных фондов объектов социального назначения.
       Программа "Развитие  и  укрепление  материально-технической  базыучреждений  социального обслуживания населения Амурской области в 2009- 2014 годах" включала в себя большое количество объектов,  работы  накоторых до настоящего времени не закончены.
       Результаты реализации   программы   показали,   что    применениепрограммно-целевого  метода  положительно повлияло на ситуацию в сфересоциальной защиты населения области.  Цели программы -  развитие  сетиучреждений  социального  обслуживания и повышение качества социальногообслуживания выполнены не в  полном  объеме.  Закончено  строительствопристройки  лифтовой  шахты  к зданию дома-интерната для престарелых иинвалидов  в  г.  Райчихинск,  начал  функционировать   блок   "Г"   вМалиновском  доме-интернате  для  умственно  отсталых детей,  оснащеныоборудованием и автотранспортом государственные автономные  учреждения"Благовещенский     дом-интернат",     "Архаринский     дом-интернат","Мазановский      психоневрологический      интернат",      "Мухинскийпсихоневрологический  интернат".  Но в то же время продолжаются работыпо   строительству   центра   реабилитации   детей   с   ограниченнымивозможностями  на 70 мест в г.  Благовещенск,  строительству спальногокорпуса психоневрологического интерната в  с.  Новый  Быт  Ромненскогорайона,   завершаются   работы   по   возведению   блоков   "А",   "В"дома-интерната для умственно отсталых детей в с.  Малиновка Бурейскогорайона.
       Учитывая значительное число обращений государственных  учрежденийсоциального  обслуживания  населения,  в  целях  продолжения работы поулучшению условий проживания престарелых  и  инвалидов  и  дальнейшемуукреплению    материально-технической   базы   социальных   учрежденийминистерством социальной защиты населения Амурской  области  проведенасистематизация  заявок,  определены  приоритеты  и  последовательностьвыполнения этих заявок в рамках разработанной подпрограммы.
       В области    на   01.01.2011   функционировало   9   стационарныхгосударственных   учреждений   социального   обслуживания   с    общимколичеством  2253  койкоместа,  из  них  4  -  на  597  койкомест  дляпроживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  4  -  на  1451койкоместо  для больных с хроническими формами психических заболеванийи 1 - на 205  койкомест  для  детей  от  4  до  18  лет  с  умственнойотсталостью.
       Условия содержания   опекаемых    и    соответственно    качествообслуживания   населения   во   многих  учреждениях  не  соответствуютсовременным требованиям нормативных документов. Обеспеченность местамив  государственных  стационарных  учреждениях социального обслуживанияобласти составляет 2,67 койкоместа на 1000  взрослого  населения,  чтониже  принятых по Российской Федерации показателей в среднем в 2 раза.Недостаток площадей и мест создает очередь на определение  нуждающихсяграждан  в  стационарные учреждения с длительностью ожидания поселениядо 2 лет и сдерживает решение вопросов  по  увеличению  числа  мест  вдействующих  стационарных  учреждениях  в  целях приведения показателяспальной площади на одного человека до нормативной 6 - 8 кв. м.
       По данным  учреждений социальной защиты населения на 01.01.2011 вобласти насчитывалось 3603 ребенка-инвалида,  и их количество ежегодноувеличивается.   Семьи,   в  которых  воспитываются  дети-инвалиды,  восновном  малоимущие  и  не   имеют   возможности   для   комплексногоиндивидуального  лечения,  оздоровления и реабилитации детей в связи стем, что в области нет ни одного специального учреждения данного типа.
       В настоящее   время   решить   данную   проблему   возможно  лишьпрограммно-целевыми методами.
                      3.2.3. Оценка действующих мер
                     социально-экономической политики
       Несмотря на  то,  что  в  настоящее  время  в  России  постепенноснижается социальная напряженность и  законодательная  база  позволяетрешать  социальные  проблемы  при условии вложения денежных средств избюджетов всех уровней,  ежегодно фиксируется увеличение числа граждан,страдающих   различными   формами   психоневрологических  расстройств.Возросла  потребность  во  введении  новых  койкомест  в   учрежденияхсоциальной    защиты    населения   не   только   психоневрологическойнаправленности, но и в учреждениях общего типа.
       В существующих  учреждениях  социального  обслуживания  населениятребуется  обновление   основных   фондов:   строительство   объектов,направленных,  в  первую  очередь,  на  улучшение  условий  проживанияопекаемых,  оптимизацию расходования бюджетных  средств  и  сохранениеимущества.
       Анализ количества социальных объектов,  необходимых для  ввода  вэксплуатацию,   показывает,  что  с  помощью  текущего  финансированияневозможно    решать    указанные     в     подпрограмме     проблемы.Программно-целевой  метод  помогает осуществлять планирование расходовденежных средств на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
       Решение проблемы   в  комплексе:  строительство  новых  объектов,приобретение оборудования для оптимальной комплектации, введение новыхкойкомест  и  хозяйственных  площадей  -  позволит в той или иной меререшить проблемы  занятости  и  реальных  доходов  населения,  улучшитьусловия  проживания  опекаемых,  значительно  снизить эксплуатационныерасходы учреждений, затраты на хранение инвентаря и продуктов питания.
             3.3. Цели, задачи, сроки реализации подпрограммы
       Цели подпрограммы - повышение качества  социального  обслуживаниянаселения,    укрепление   материально-технической   базы   учрежденийсоциального   обслуживания   населения,   развитие   сети   социальныхучреждений.
       Задачи подпрограммы:
       строительство и реконструкция учреждений социального обслуживаниянаселения области;
       задачи и   сроки   реализации   представлены   в   таблице   1  кподпрограмме.
                  Задачи и сроки реализации подпрограммы
                                                               Таблица 1|——————————————————————————————|————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————||     Наименование задачи      | Наименование решаемой  |  Период  |                 Ожидаемый результат                  ||                              |        проблемы        |реализации|——————————————————————————————|———————————————————————||                              |                        |          |     качественная оценка      | количественная оценка ||——————————————————————————————|————————————————————————|——————————|——————————————————————————————|———————————————————————||              1               |           2            |    3     |              4               |           5           ||——————————————————————————————|————————————————————————|——————————|——————————————————————————————|———————————————————————||Строительство и реконструкция |Улучшение качества      |2012 -    |Частичное решение проблемы    |Обеспечение социальных ||учреждений социального        |социального обслуживания|2016 годы |переуплотненности в домах -   |учреждений области     ||обслуживания населения области|и условий проживания.   |          |интернатах, открытие первого  |до 2,76 койкоместа     ||                              |Большая очередность     |          |реабилитационного центра      |на 1000 человек.       ||                              |в дома-интернаты.       |          |для детей-инвалидов           |Обеспечение            ||                              |Отсутствие в области    |          |(медицинское обслуживание     |механизированной подачи||                              |учреждений реабилитации |          |и реабилитация граждан).      |воды в соответствии    ||                              |детей                   |          |Улучшение качества условий    |с требованиями СанПиН  ||                              |                        |          |проживания обеспечиваемых.    |1 социального          ||                              |                        |          |Создание условий              |учреждения для детей   ||                              |                        |          |для размещения медицинского,  |                       ||                              |                        |          |реабилитационного оборудования|                       ||                              |                        |          |в соответствии с требованиями |                       ||                              |                        |          |СНиП, расширение перечня      |                       ||                              |                        |          |медико-реабилитационных услуг.|                       ||                              |                        |          |Рост занятости и реальных     |                       ||                              |                        |          |доходов местного населения.   |                       ||                              |                        |          |Обеспечение механизированной  |                       ||                              |                        |          |подачи воды в соответствии    |                       ||                              |                        |          |с требованиями СанПиН         |                       ||                              |                        |          |социального учреждения        |                       ||                              |                        |          |для детей                     |                       ||——————————————————————————————|————————————————————————|——————————|——————————————————————————————|———————————————————————|
                3.4. Система программных мероприятий и их
                    технико-экономическое обоснование
       Система программных мероприятий призвана решать конкретные задачина   всех   стадиях  реализации  подпрограммы.  Подпрограмма  содержитмероприятия,  направленные  на  снижение   социальной   напряженности,строительство  объектов,  востребованных  в области,  но до настоящеговремени не введенных в эксплуатацию.
       Реализация подпрограммы       позволит       решить      комплекссоциально-экономических вопросов на территории области.  Это  позволитсоздать новые рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу, улучшитьжилищные и культурно-бытовые условия проживания социально незащищенныхслоев населения и т.д.
       Перечень программных мероприятий представлен в приложении N  1  кнастоящей подпрограмме.
       На данный  момент  на  большинство  планируемых  в   подпрограммеобъектов  составлена  проектно-сметная  документация,  что значительносократит бюджетные расходы.
                  3.5. Механизм реализации подпрограммы
       Ответственными за реализацию подпрограммы и целевое использованиесредств   областного  бюджета  являются  государственные  заказчики  -министерство  строительства  и  архитектуры  области  и   министерствосоциальной защиты населения области.
       Министерство социальной  защиты  населения  Амурской  области   сучетом  финансовых  средств,  выделяемых на реализацию подпрограммы изобластного   бюджета,   и   предварительных   результатов   выполнениямероприятий  подпрограммы  уточняет  мероприятия,  промежуточные срокиреализации и объемы их финансирования.
       Финансирование мероприятий   по   строительству  и  реконструкциистационарных учреждений  социального  обслуживания  населения  областиосуществляется  путем  осуществления  бюджетных  инвестиций  в объектыкапитального строительства  государственной  собственности  области  вформе   капитальных  вложений  в  основные  средства  государственногоказенного учреждения Амурской области "Строитель",  созданного на базеимущества,  находящегося  в областной собственности,  а также во вновьстроящиеся объекты, не закрепленные за указанным учреждением.
       Министерство социальной   защиты   населения   Амурской   областиразрабатывает и  направляет  в  министерство  экономического  развитияАмурской   области  бюджетную  заявку  на  финансирование  мероприятийподпрограммы  за  счет  средств  областного   бюджета   на   очереднойфинансовый год.
       Министерство строительства и архитектуры области является главнымраспорядителем средств областного бюджета, ответственным за реализациюстроительства  и  реконструкции  учреждений  социального  обслуживаниянаселения  области,  предусмотренных  в  приложении  N  1  к настоящейподпрограмме.
                 3.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       При подготовке ресурсного  обеспечения  подпрограммы  учитываласьреальная  ситуация в финансово-бюджетной сфере области в среднесрочнойперспективе.
       Объемы финансирования   подпрограммы  (таблица  2)  составлены  сучетом индекса-дефлятора,  уточняются и  корректируются  ежегодно  прирассмотрении областного бюджета.
                  Структура финансирования подпрограммы
                                                               Таблица 2|————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|—————————||     Источники      |  Итого  |2012 г. |2013 г.|2014 г.|2015 г.| 2016 г. ||   финансирования   |         |        |       |       |       |         ||————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|—————————||         1          |    2    |   3    |   4   |   5   |   6   |         ||————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|—————————||                                  Всего                                  ||————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|—————————||Федеральный бюджет  |0,0      |0,0     |0,0    |0,0    |0,0    |0,0      ||--------------------+---------+--------+-------+-------+-------+---------||Областной бюджет    |514133,96|40000,00|0,0    |0,0    |0,0    |474133,96||--------------------+---------+--------+-------+-------+-------+---------||Другие источники    |0,0      |0,0     |0,0    |0,0    |0,0    |0,0      ||--------------------+---------+--------+-------+-------+-------+---------||Итого               |514133,96|40000,00|0,0    |0,0    |0,0    |474133,96||————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|—————————||                    В том числе капитальные вложения                     ||————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|—————————||Федеральный бюджет  |0,0      |0,0     |0,0    |0,0    |0,0    |0,0      ||--------------------+---------+--------+-------+-------+-------+---------||Областной бюджет    |514133,96|40000,00|0,0    |0,0    |0,0    |474133,96||--------------------+---------+--------+-------+-------+-------+---------||Другие источники    |0,0      |0,0     |0,0    |0,0    |0,0    |0,0      ||--------------------+---------+--------+-------+-------+-------+---------||Итого               |514133,96|40000,00|0,0    |0,0    |0,0    |474133,96||————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|—————————||                       В том числе прочие расходы                        ||————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|—————————||Федеральный бюджет  |0,0      |0,0     |0,0    |0,0    |0,0    |0,0      ||--------------------+---------+--------+-------+-------+-------+---------||Областной бюджет    |0,0      |0,0     |0,0    |0,0    |0,0    |0,0      ||--------------------+---------+--------+-------+-------+-------+---------||Другие источники    |0,0      |0,0     |0,0    |0,0    |0,0    |0,0      ||--------------------+---------+--------+-------+-------+-------+---------||Итого               |0,0      |0,0     |0,0    |0,0    |0,0    |0,0      ||————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|—————————|
       Объемы и источники  финансирования  подпрограммы  представлены  вприложении N 2 к настоящей подпрограмме.
       3.7. Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности
                         реализации подпрограммы
       Эффективность реализации   подпрограммы   определит    выполнениеследующих условий:
       расширение сети  учреждений  социального  обслуживания  населенияобласти и развитие их материально-технической базы;
       наличие нормативно-правового,                        финансового,материально-технического,     кадрового,     научно-методического    иинформационного сопровождения.
       Расширение сети  учреждений  социального  обслуживания  населенияобласти и развитие их материально-технической  базы  позволят  создатьоснову  для  дальнейшей реализации стратегических направлений развитияобласти в сфере социальной защиты населения.
       Социально-экономическая результативность  программных мероприятийпредставлена в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
       Реализация программных мероприятий окажет комплексное воздействиена все сферы экономики и общественной жизни области. Совершенствованиенормативных   правовых  актов  в  социальной  сфере  ускорит  снижениесоциальной напряженности за  счет  укрепления  материально-техническойбазы учреждений социального обслуживания населения.
       Реализация подпрограммы позволит улучшить условия для  социальнойзащиты  населения на территории области.  Индикатором результативностиподпрограммы   по   этому   направлению   будет   улучшение    качествпредоставляемых социальных услуг, улучшение условий проживания гражданв стационарных учреждениях социального обслуживания,  увеличение числакойкомест на 189 человек.
       Вместе с тем задачи подпрограммы не сводятся только к  социальнымпоказателям.  Создание  условий  для  внедрения современных социальныхтехнологий во все  сферы  общественной  жизни  не  имеет  альтернатив,поскольку  только  опережающие  темпы  в  этой  сфере позволят областисократить отставание от других регионов страны.
       Ввод в  эксплуатацию социальных объектов позволит увеличить числорабочих  мест  на  98  единиц,   довести   показатель   обеспеченностикойкоместами   к  2016  году  до  2,76  койкоместа  на  1000  человек.Строительство объектов с использованием новых технологий, строительныхматериалов,  направленных  на  энергосбережение ресурсов,  обеспечениесовременным    медицинским     оборудованием,     позволят     снизитьэксплуатационные  расходы бюджетных средств,  выделяемых на содержаниезданий, до 5%.
       В целом реализация подпрограммы:
       сыграет существенную роль в снижении социальной напряженности;
       позволит достигнуть   современного   уровня  обслуживания  лиц  сограниченными возможностями;
       создаст условия  для  нормального  обеспечения  жизнедеятельностисоциальных   учреждений,   реабилитации    детей    с    ограниченнымивозможностями;
       позволит качественно  улучшить   медицинское   и   педагогическоеобслуживание;
       даст реальную                 возможность                 оказатьпсихолого-социально-педагогическую помощь в социальных учреждениях.
       Индикаторы эффективности реализации подпрограммы  представлены  втаблице 3.
             Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
                                                              Таблица 3|———|———————————————————————————|—————————|—————————————————|————————————————————————|| N |       Наименование        | Единица |    Значение     |  Показатели по годам   ||п/п| индикатора эффективности  |измерения|   показателей   |      реализации:       ||   |                           |         |на предшествующий|————|————|————|————|————||   |                           |         |       год       |2012|2013|2014|2015|2016||———|———————————————————————————|—————————|—————————————————|————|————|————|————|————||1. |Обеспеченность койкоместами|Процент  |86,9             |86,9|86,9|86,9|86,9|88,7||   |в стационарных учреждениях |         |                 |    |    |    |    |    ||   |социального обслуживания   |         |                 |    |    |    |    |    ||   |для престарелых и инвалидов|         |                 |    |    |    |    |    ||———|———————————————————————————|—————————|—————————————————|————|————|————|————|————||2. |Обеспеченность социальных  |Процент  |91,6             |100 |100 |100 |100 |100 ||   |учреждений для детей       |         |                 |    |    |    |    |    ||   |механизированной подачей   |         |                 |    |    |    |    |    ||   |воды в соответствии        |         |                 |    |    |    |    |    ||   |с требованиями СанПиН      |         |                 |    |    |    |    |    ||———|———————————————————————————|—————————|—————————————————|————|————|————|————|————|
       Коэффициенты значимости подпрограммных мероприятий представлены втаблице 4.
            Коэффициенты значимости подпрограммных мероприятий
                                                              Таблица 4|———|————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| N |    Наименование мероприятий    |     Коэффициент значимости мероприятий     ||   |                                |————————|————————|————————|————————|————————||   |                                |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|2016 год||———|————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1 |               2                |   3    |   4    |   5    |   6    |   7    ||———|————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||1. |Дом-интернат для умственно      |0,2     |-       |-       |-       |0,15    ||   |отсталых детей, с. Малиновка,   |        |        |        |        |        ||   |Бурейский район                 |        |        |        |        |        |+---+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|2. |Центр реабилитации детей        |-       |-       |-       |-       |0,15    ||   |с ограниченными возможностями   |        |        |        |        |        ||   |на 70 мест, г. Благовещенск     |        |        |        |        |        |+---+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|3. |Реконструкция старого           |-       |-       |-       |-       |0,15    ||   |административного здания        |        |        |        |        |        ||   |Усть-Ивановского                |        |        |        |        |        ||   |психоневрологического интерната,|        |        |        |        |        ||   |с. Усть-Ивановка, Благовещенский|        |        |        |        |        ||   |район                           |        |        |        |        |        |+---+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|4. |Приемно-карантинное отделение   |0,2     |-       |-       |-       |0,15    ||   |психоневрологического интерната |        |        |        |        |        ||   |в с. Усть-Ивановка              |        |        |        |        |        |+---+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|5. |Психоневрологический интернат   |0,2     |-       |-       |-       |0,15    ||   |в с. Новый Быт Ромненского      |        |        |        |        |        ||   |района. Спальный корпус         |        |        |        |        |        |+---+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|6. |Реконструкция лечебного корпуса |0,2     |-       |-       |-       |0,25    ||   |государственного учреждения     |        |        |        |        |        ||   |Амурской области                |        |        |        |        |        ||   |"Реабилитационный центр         |        |        |        |        |        ||   |для детей и подростков          |        |        |        |        |        ||   |с ограниченными возможностями   |        |        |        |        |        ||   |"Бардагон"                      |        |        |        |        |        ||———|————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||7. |Строительство наружного         |0,2     |-       |-       |-       |-       ||   |водопровода для государственного|        |        |        |        |        ||   |учреждения "Сапроновский        |        |        |        |        |        ||   |социально-реабилитационный центр|        |        |        |        |        ||   |для несовершеннолетних "Парусник|        |        |        |        |        ||   |надежды"                        |        |        |        |        |        ||———|————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
           3.8. Организация управления реализацией подпрограммы
       Государственный заказчик    -    координатор    подпрограммы    -министерство социальной защиты населения Амурской области:
       разрабатывает и реализует мероприятия по привлечению  финансовых,материальных  и  других  видов  ресурсов,  направленных на обеспечениепредусмотренных подпрограммой объектов;
       вносит предложения   по   вопросам  уточнения  сроков  реализацииподпрограммы, продления или ее завершения в установленном порядке;
       контролирует и   анализирует  выполнение  подпрограммы  по  всемукомплексу предложенных к реализации проектов;
       корректирует перечень   мероприятий   и   вводимых   объектов  наочередной финансовый год в случае  сокращения  объемов  финансированияподпрограммы из областного бюджета;
       определяет приоритеты  и  принимает  меры  по   привлечению   дляфинансирования подпрограммы внебюджетных источников.
       Главный распорядитель средств областного бюджета:
       1) представляет  в  министерство экономического развития Амурскойобласти:
       сведения об   объемах  сложившейся  на  начало  финансового  годакредиторской  задолженности  в   разрезе   мероприятий,   утвержденныхподпрограммой,  в  сроки,  установленные  для  сдачи  годового  отчетаглавного распорядителя в министерство финансов области;
       план реализации   подпрограммы   по  объектам  в  соответствии  сассигнованиями,  утвержденными законом об областном бюджете на текущийфинансовый  год,  по  форме,  установленной постановлением губернатораобласти, в течение месяца с начала финансового года;
       информацию о   реализации   подпрограммы  в  сроки,  определенныепостановлением губернатора области;
       2) осуществляет  реализацию мероприятий и инвестиционных проектовподпрограммы;
       3) представляет  в установленном порядке ежемесячно,  до 10 числамесяца,  следующего  за  отчетным  месяцем,   главному   заказчику   -координатору  подпрограммы  информацию  о  ходе реализации программныхмероприятий, предусмотренных в соответствующем финансовом году;
       4) осуществляет   контроль   в   части   обеспечения  целевого  иэффективного использования бюджетных средств;
       5) отвечает    за   своевременное   представление   установленнойотчетности и другой информации,  связанной с  исполнением  бюджета,  атакже  соответствие  иным  требованиям  Бюджетного  кодекса РоссийскойФедерации, федерального и областного законодательства.
       Ежегодно проводится оценка эффективности реализации подпрограммы.По результатам оценки может быть принято решение о сокращении  начинаяс  очередного  финансового  года  бюджетных ассигнований на реализациюподпрограммы или о ее досрочном прекращении.
       Условиями досрочного прекращения реализации подпрограммы являютсядосрочное достижение целей и задач  подпрограммы,  а  также  изменениемеханизмов  реализации  государственной  политики  в  сфере социальнойполитики.
                                                        Приложение N 1
                                                        к подпрограмме
                     СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|—————|———————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————|——————————————————————||  N  |  Наименование задач, программных  |Затраты, |  Сроки   |   Ответственные   | Ожидаемый результат  || п/п |            мероприятий            | всего,  |реализации|   за реализацию   |  (в количественном   ||     |                                   |тыс. руб.|          |    программных    |      измерении)      ||     |                                   |         |          |    мероприятий    |                      ||—————|———————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————|——————————————————————||  1  |                 2                 |    3    |    4     |         5         |          6           ||—————|———————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————|——————————————————————||1.   |        Строительство и реконструкция учреждений социального обслуживания населения области        ||—————|———————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————|——————————————————————||1.1. |Строительство дома-интерната       |155728,12|2012,     |Министерство       |Увеличение коечной    ||     |для умственно отсталых детей,      |         |2016 гг.  |строительства      |мощности на 144 места ||     |с. Малиновка, Бурейский район      |         |          |и архитектуры      |(доведение вместимости||     |                                   |         |          |области, казенное  |дома-интерната        ||     |                                   |         |          |учреждение Амурской|до 330 мест)          ||     |                                   |         |          |области "Строитель"|                      |+-----+-----------------------------------+---------+----------+-------------------+----------------------+|1.2. |Строительство центра реабилитации  |171638,82|2016 г.   |Министерство       |Сдача 1-й очереди     ||     |детей с ограниченными возможностями|         |          |строительства      |строительства (гараж  ||     |на 70 мест, г. Благовещенск        |         |          |и архитектуры      |на 3 автомобиля,      ||     |                                   |         |          |области, казенное  |электрокотельная,     ||     |                                   |         |          |учреждение Амурской|инженерные сети)      ||     |                                   |         |          |области "Строитель"|центра реабилитации   ||     |                                   |         |          |                   |детей с ограниченными ||     |                                   |         |          |                   |возможностями         ||     |                                   |         |          |                   |на 70 мест,           ||     |                                   |         |          |                   |г. Благовещенск       |+-----+-----------------------------------+---------+----------+-------------------+----------------------+|1.3. |Реконструкция старого              |22092,00 |2016 г.   |Министерство       |Приведение жилой      ||     |административного здания           |         |          |строительства      |площади               ||     |Усть-Ивановского                   |         |          |и архитектуры      |до 5,57 кв. метров    ||     |психоневрологического интерната,   |         |          |области, казенное  |на одного             ||     |с. Усть-Ивановка, Благовещенский   |         |          |учреждение Амурской|обеспечиваемого       ||     |район                              |         |          |области "Строитель"|в интернате мощностью ||     |                                   |         |          |                   |на 350 мест           |+-----+-----------------------------------+---------+----------+-------------------+----------------------+|1.4. |Строительство приемно-карантинного |18933,00 |2012,     |Министерство       |Приведение состава    ||     |отделения психоневрологического    |         |2016 гг.  |строительства      |помещений интерната   ||     |интерната в с. Усть-Ивановка       |         |          |и архитектуры      |в соответствие        ||     |                                   |         |          |области, казенное  |требованиям СанПиН,   ||     |                                   |         |          |учреждение Амурской|ввод в эксплуатацию   ||     |                                   |         |          |области "Строитель"|здания приемно -      ||     |                                   |         |          |                   |карантинного отделения|+-----+-----------------------------------+---------+----------+-------------------+----------------------+|1.5. |Строительство психоневрологического|56644,8  |2012,     |Министерство       |Увеличение коечной    ||     |интерната в с. Новый Быт           |         |2016 гг.  |строительства      |мощности интерната    ||     |Ромненского района. Спальный корпус|         |          |и архитектуры      |на 45 мест            ||     |                                   |         |          |области, казенное  |                      ||     |                                   |         |          |учреждение Амурской|                      ||     |                                   |         |          |области "Строитель"|                      |+-----+-----------------------------------+---------+----------+-------------------+----------------------+|1.6. |Реконструкция лечебного корпуса    |84577,22 |2012,     |Министерство       |Создание условий      ||     |государственного учреждения        |         |2016 гг.  |строительства      |для размещения        ||     |Амурской области "Реабилитационный |         |          |и архитектуры      |медицинского,         ||     |центр для детей и подростков       |         |          |области, казенное  |реабилитационного     ||     |с ограниченными возможностями      |         |          |учреждение Амурской|оборудования          ||     |"Бардагон"                         |         |          |области "Строитель"|в соответствии        ||     |                                   |         |          |                   |с требованиями СНиП,  ||     |                                   |         |          |                   |расширение перечня    ||     |                                   |         |          |                   |медико -              ||     |                                   |         |          |                   |реабилитационных услуг|+-----+-----------------------------------+---------+----------+-------------------+----------------------+|1.7. |Строительство наружного водопровода|4460,00  |2012 г.   |Министерство       |Обеспечение           ||     |для государственного учреждения    |         |          |строительства      |механизированной      ||     |"Сапроновский социально -          |         |          |и архитектуры      |подачи воды           ||     |реабилитационный центр             |         |          |области,           |в соответствии        ||     |для несовершеннолетних "Парусник   |         |          |государственное    |с требованиями СанПиН ||     |надежды"                           |         |          |казенное учреждение|1 социального         ||     |                                   |         |          |Амурской области   |учреждения для детей  ||     |                                   |         |          |"Строитель"        |                      ||—————|———————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————|——————————————————————|
                                                       Приложение N 2
                                                       к подпрограмме
              ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
                                                               тыс.руб.|————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————|| N  | Наименование задач/мероприятий |Вид расходов|     Объем     |                В том числе:                ||п/п |                                |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|——————————————||    |                                | вложения,  |     всего     |федеральный|областной|местный|    другие    ||    |                                |   НИОКР,   |               |  бюджет   | бюджет  |бюджет |  источники   ||    |                                |   прочие   |               |           |         |       |финансирования||    |                                |  расходы)  |               |           |         |       |              ||————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| 1  |               2                |     3      |       4       |     5     |    6    |   7   |      8       ||————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||    |Всего по подпрограмме           |Капитальные |514133,96      |0,00       |514133,96|0,00   |0,00          ||    |                                |вложения    |               |           |         |       |              |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2012 год                        |            |40000,00       |0,00       |40000,00 |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2013 год                        |            |000            |0,00       |000      |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2014 год                        |            |0,0            |0,00       |0,0      |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2015 год                        |            |0,0            |0,00       |0,0      |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2016 год                        |            |474133,96      |0,00       |474133,96|0,00   |0,00          ||————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||1.  |           Строительство и реконструкция учреждений социального обслуживания населения области            ||————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||    |Всего по задаче                 |Капитальные |514133,96      |0,00       |514133,96|0,00   |0,00          ||    |                                |вложения    |               |           |         |       |              |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2012 год                        |            |40000,00       |0,00       |40000,00 |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2013 год                        |            |000            |0,00       |000      |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2014 год                        |            |0,0            |0,00       |0,0      |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2015 год                        |            |0,0            |0,00       |0,0      |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2016 год                        |            |474133,96      |0,00       |474133,96|0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.1.|Дом-интернат для умственно      |Капитальные |155728,12      |0,00       |155728,12|0,00   |0,00          ||    |отсталых детей, с. Малиновка,   |вложения    |               |           |         |       |              ||    |Бурейский район                 |            |               |           |         |       |              |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2012 год                        |            |16063,92       |0,00       |16063,92 |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2013 год                        |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2014 год                        |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2015 год                        |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2016 год                        |            |139664,2       |           |139664,2 |       |              |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.2.|Центр реабилитации детей        |Капитальные |171638,82      |0,00       |171638,82|0,00   |0,00          ||    |с ограниченными возможностями   |вложения    |               |           |         |       |              ||    |на 70 мест, г. Благовещенск     |            |               |           |         |       |              |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2016 год                        |            |171638,82      |0,00       |171638,82|0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.3.|Реконструкция старого           |Капитальные |22092,0        |0,00       |22092,0  |0,00   |0,00          ||    |административного здания        |вложения    |               |           |         |       |              ||    |Усть-Ивановского                |            |               |           |         |       |              ||    |психоневрологического интерната,|            |               |           |         |       |              ||    |с. Усть-Ивановка, Благовещенский|            |               |           |         |       |              ||    |район                           |            |               |           |         |       |              |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2016 год                        |            |22092,0        |0,00       |22092,0  |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.4.|Приемно-карантинное отделение   |Капитальные |18993,0        |0,00       |18993,0  |0,00   |0,00          ||    |психоневрологического интерната |вложения    |               |           |         |       |              ||    |в с. Усть-Ивановка              |            |               |           |         |       |              |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2012 год                        |            |10000,00       |0,00       |10000,00 |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2013 год                        |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2014 год                        |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2015 год                        |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2016 год                        |            |8993,0         |0,00       |8993,0   |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.5.|Психоневрологический интернат   |Капитальные |56644,80       |0,00       |56644,80 |0,00   |0,00          ||    |в с. Новый Быт Ромненского      |вложения    |               |           |         |       |              ||    |района. Спальный корпус         |            |               |           |         |       |              |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2012 год                        |            |9000,00        |0,00       |9000,00  |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2013 год                        |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2014 год                        |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2015 год                        |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2016 год                        |            |47644,80       |           |47644,80 |       |              |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.6.|Реконструкция лечебного корпуса |Капитальные |84577,22       |0,00       |84577,22 |0,00   |0,00          ||    |государственного учреждения     |вложения    |               |           |         |       |              ||    |Амурской области                |            |               |           |         |       |              ||    |"Реабилитационный центр         |            |               |           |         |       |              ||    |для детей и подростков          |            |               |           |         |       |              ||    |с ограниченными возможностями   |            |               |           |         |       |              ||    |"Бардагон"                      |            |               |           |         |       |              |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2012 год                        |            |476,08         |0,00       |476,08   |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2013 год                        |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2014 год                        |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2015 год                        |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2016 год                        |            |84101,14       |0,00       |84101,14 |0,00   |0,00          |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.7.|Строительство наружного         |Капитальные |4460,00        |0,00       |4460,00  |0,00   |0,00          ||    |водопровода для государственного|вложения    |               |           |         |       |              ||    |учреждения "Сапроновский        |            |               |           |         |       |              ||    |социально-реабилитационный      |            |               |           |         |       |              ||    |центр для несовершеннолетних    |            |               |           |         |       |              ||    |"Парусник надежды"              |            |               |           |         |       |              ||————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||    |2012 год                        |            |4460,00        |0,00       |4460,00  |0,00   |0,00          ||————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|
                                                    Приложение N 3
                                                    к подпрограмме
                 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
                         ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|———|————————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| N |    Наименование мероприятий    |    Планируемый результат     |               В том числе по годам реализации:               ||   |                                |  в количественном выражении  |————————————————|————————|————————|————————|——————————————————||   |                                |                              |    2012 год    |2013 год|2014 год|2015 год|     2016 год     ||———|————————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————————|————————|————————|————————|——————————————————|| 1 |               2                |              3               |       4        |   5    |   6    |   7    |                  ||———|————————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————————|————————|————————|————————|——————————————————|| 1.|Дом-интернат для умственно      |Увеличение коечной мощности   |Ввод блока "А"  |        |        |        |Ввод блока "В"    ||   |отсталых детей, с. Малиновка,   |на 144 места (доведение       |(актовый зал,   |        |        |        |(спальный корпус  ||   |Бурейский район                 |вместимости дома-интерната    |спортзал,       |        |        |        |на 144 места)     ||   |                                |до 330 мест)                  |лечебные        |        |        |        |                  ||   |                                |                              |кабинеты)       |        |        |        |                  |+---+--------------------------------+------------------------------|----------------+--------+--------+--------+------------------+| 2.|Центр реабилитации детей        |Сдача 1-й очереди             |                |        |        |        |Строительство,    ||   |с ограниченными возможностями   |строительства (гараж          |                |        |        |        |техническая       ||   |на 70 мест, г. Благовещенск     |на 3 автомобиля,              |                |        |        |        |готовность - 18,8%||   |                                |электрокотельная, инженерные  |                |        |        |        |                  ||   |                                |сети) центра реабилитации     |                |        |        |        |                  ||   |                                |детей с ограниченными         |                |        |        |        |                  ||   |                                |возможностями на 70 мест,     |                |        |        |        |                  ||   |                                |г. Благовещенск               |                |        |        |        |                  |+---+--------------------------------+------------------------------|----------------+--------+--------+--------+------------------+| 3.|Реконструкция старого           |Приведение жилой площади      |                |        |        |        |Реконструкция,    ||   |административного здания        |до 5,57 кв. метра на одного   |                |        |        |        |техническая       ||   |Усть-Ивановского                |обеспечиваемого в интернате   |                |        |        |        |готовность - 100% ||   |психоневрологического интерната,|мощностью на 350 мест.        |                |        |        |        |                  ||   |с. Усть-Ивановка, Благовещенский|Улучшение условий и качества  |                |        |        |        |                  ||   |район                           |проживания                    |                |        |        |        |                  |+---+--------------------------------+------------------------------+----------------+--------+--------+--------+------------------+|4. |Приемно-карантинное отделение   |Приведение состава помещений  |Строительство   |        |        |        |Строительство,    ||   |психоневрологического интерната |интерната в соответствие      |и техническая   |        |        |        |ввод              ||   |в с. Усть-Ивановка              |требованиям СанПиН            |готовность - 46%|        |        |        |в эксплуатацию    |+---+--------------------------------+------------------------------+----------------+--------+--------+--------+------------------+|5. |Психоневрологический интернат   |Увеличение коечной мощности   |Строительство,  |        |        |        |Строительство,    ||   |в с. Новый Быт Ромненского      |интерната на 45 мест          |техническая     |        |        |        |ввод              ||   |района. Спальный корпус         |                              |готовность - 58%|        |        |        |в эксплуатацию    ||   |                                |                              |                |        |        |        |спального корпуса |+---+--------------------------------+------------------------------+----------------+--------+--------+--------+------------------+|6. |Реконструкция лечебного корпуса |Создание условий              |Проектные работы|        |        |        |Реконструкция,    ||   |государственного учреждения     |для размещения медицинского,  |                |        |        |        |техническая       ||   |Амурской области                |реабилитационного оборудования|                |        |        |        |готовность - 100% ||   |"Реабилитационный центр         |в соответствии с требованиями |                |        |        |        |                  ||   |для детей и подростков          |СНиП, расширение перечня      |                |        |        |        |                  ||   |с ограниченными возможностями   |медико-реабилитационных услуг |                |        |        |        |                  ||   |"Бардагон"                      |                              |                |        |        |        |                  |+---+--------------------------------+------------------------------+----------------+--------+--------+--------+------------------+|7. |Строительство наружного         |Обеспечение механизированной  |Обеспечение     |        |        |        |                  ||   |водопровода для государственного|подачи воды в соответствии    |механизированной|        |        |        |                  ||   |учреждения "Сапроновский        |с требованиями СанПиН         |подачи воды     |        |        |        |                  ||   |социально-реабилитационный центр|1 социального учреждения      |в соответствии  |        |        |        |                  ||   |для несовершеннолетних          |для детей                     |с требованиями  |        |        |        |                  ||   |"Парусник надежды"              |                              |СанПиН          |        |        |        |                  ||   |                                |                              |1 социального   |        |        |        |                  ||   |                                |                              |учреждения      |        |        |        |                  ||   |                                |                              |для детей       |        |        |        |                  ||———|————————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————————|————————|————————|————————|——————————————————|
                             IV. ПОДПРОГРАММА
         "РЕАБИЛИТАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ
                 В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
                        4.1. Паспорт подпрограммы|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы  |Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности ||                           |инвалидов в Амурской области на 2012 -       ||                           |2016 годы                                    ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Основание для разработки   |Федеральный закон от 24.11.1995              ||подпрограммы               |N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов      ||                           |в Российской Федерации"                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственные заказчики  |Министерство социальной защиты населения     ||подпрограммы               |области;                                     ||                           |                                             ||                           |министерство здравоохранения области;        ||                           |                                             ||                           |министерство культуры и архивного дела       ||                           |области;                                     ||                           |                                             ||                           |министерство по физической культуре и спорту ||                           |области;                                     ||                           |                                             ||                           |министерство образования и науки области     |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственный заказчик - |Министерство социальной защиты населения     ||координатор подпрограммы   |области                                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Разработчик подпрограммы   |Министерство социальной защиты населения     ||                           |области                                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Цель подпрограммы          |Создание системы комплексной реабилитации    ||                           |инвалидов                                    |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основные задачи            |1. Обеспечение беспрепятственного доступа    ||подпрограммы               |инвалидов к информации и объектам социальной ||                           |инфраструктуры.                              ||                           |                                             ||                           |2. Создание условий для обеспечения инвалидов||                           |техническими средствами реабилитации.        ||                           |                                             ||                           |3. Создание условий для медицинской,         ||                           |социокультурной, физкультурно-оздоровительной||                           |реабилитации и адаптации инвалидов.          ||                           |                                             ||                           |4. Социальная поддержка отдельных категорий  ||                           |граждан из числа инвалидов                   |+---------------------------+---------------------------------------------+|Перечень основных          |1. Приведение объектов социальной            ||мероприятий подпрограммы   |инфраструктуры в соответствие требованиям    ||                           |строительных норм и правил по обеспечению их ||                           |доступности для инвалидов.                   ||                           |                                             ||                           |2. Приобретение специального оборудования,   ||                           |тифломагнитофонов и тифлофлешплееров         ||                           |для государственного бюджетного учреждения   ||                           |культуры "Амурская областная специальная     ||                           |библиотека для незрячих и слабовидящих"      ||                           |и тиражирование "говорящих" книг.            ||                           |                                             ||                           |3. Целевое комплектование библиотечных фондов||                           |государственного бюджетного учреждения       ||                           |культуры "Амурская областная научная         ||                           |библиотека им. Н.Н.Муравьева-Амурского"      ||                           |специализированными справочно-информационными||                           |изданиями.                                   ||                           |                                             ||                           |4. Проведение информационной кампании        ||                           |по вопросам прав и гарантий граждан.         ||                           |                                             ||                           |5. Приобретение специального оборудования,   ||                           |тифломагнитофонов и тифлофлешплееров         ||                           |для государственного специального            ||                           |(коррекционного) образовательного бюджетного ||                           |учреждения Амурской области для обучающихся, ||                           |воспитанников с ограниченными возможностями  ||                           |здоровья специальной (коррекционной)         ||                           |общеобразовательной школы-интерната N 4,     ||                           |г. Свободный (далее - ГС(К)ОБУ школа -       ||                           |интернат N 4).                               ||                           |                                             ||                           |6. Предоставление социальной выплаты         ||                           |(компенсации) инвалидам-колясочникам         ||                           |на пристройку пандуса, балкона/лоджии        ||                           |с пандусом (пандуса к балкону/лоджии).       ||                           |                                             ||                           |7. Создание и оснащение пунктов проката      ||                           |технических средств реабилитации.            ||                           |                                             ||                           |8. Оплата проезда инвалидам, а также лицам,  ||                           |их сопровождающим, авиационным транспортом   ||                           |к месту лечения и обратно.                   ||                           |                                             ||                           |9. Проведение областного фестиваля-конкурса  ||                           |самодеятельного творчества людей             ||                           |с ограниченными возможностями здоровья.      ||                           |                                             ||                           |10. Проведение областной спартакиады         ||                           |инвалидов.                                   ||                           |                                             ||                           |11. Организация на базе государственного     ||                           |автономного учреждения социального           ||                           |обслуживания Амурской области                ||                           |"Реабилитационный центр для детей            ||                           |и подростков с ограниченными возможностями   ||                           |"Бардагон" целевого заезда инвалидов, а также||                           |участие инвалидов в мероприятиях             ||                           |межрегионального, всероссийского уровней.    ||                           |                                             ||                           |12. Организация обучения инвалидов на курсах ||                           |вождения.                                    ||                           |                                             ||                           |13. Предоставление единовременной выплаты    ||                           |ко Дню инвалидов студентам, являющимся       ||                           |инвалидами, обучающимся в государственных    ||                           |образовательных учреждениях среднего         ||                           |профессионального образования                |+---------------------------+---------------------------------------------+|Сроки и этапы реализации   |2012 - 2016 годы                             ||подпрограммы               |                                             |+---------------------------+---------------------------------------------+|Объемы и источник          |Общий объем средств областного бюджета       ||финансирования подпрограммы|на финансирование подпрограммы в 2012 -      ||                           |2016 годах составляет 88959,812 тыс. руб.,   ||                           |в том числе по годам:                        ||                           |                                             ||                           |2012 г. - 14210,33 тыс. руб.;                ||                           |2013 г. - 22927,692 тыс. руб.;               ||                           |2014 г. - 0,00 тыс. руб.;                    ||                           |2015 г. - 0,00 тыс. руб.;                    ||                           |2016 г. - 51821,79 тыс. руб.                 |+---------------------------+---------------------------------------------+|Ожидаемые результаты       |Реализация подпрограммы позволит:            ||реализации подпрограммы    |                                             ||                           |к 2017 году привести в соответствие          ||                           |требованиям строительных норм и правил       ||                           |по обеспечению доступности для инвалидов     ||                           |и других маломобильных групп населения       ||                           |49,1% объектов социальной инфраструктуры     ||                           |от общего объема объектов социальной         ||                           |инфраструктуры области;                      ||                           |                                             ||                           |к 2017 году предоставить социальную выплату  ||                           |(компенсацию) на пристройку пандуса,         ||                           |балкона/лоджии с пандусом (пандуса           ||                           |к балкону/лоджии) 100% инвалидов -           ||                           |колясочников, нуждающихся в пристройке       ||                           |пандуса, балкона/лоджии с пандусом (пандуса  ||                           |к балкону/лоджии);                           ||                           |                                             ||                           |к 2017 году создать возможность              ||                           |воспользоваться услугами пунктов проката     ||                           |технических средств реабилитации             ||                           |93,4% населения от общей численности         ||                           |населения области;                           ||                           |                                             ||                           |оплатить проезд к месту лечения и обратно    ||                           |на авиационном транспорте не менее           ||                           |48 инвалидов, а также сопровождающих их лиц; ||                           |                                             ||                           |предоставлять 100% студентов с ограниченными ||                           |физическими возможностями здоровья,          ||                           |обучающихся в ГОУ СПО, единовременную выплату||                           |ко Дню инвалидов                             ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
           4.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                      ее решения программным методом
                          4.2.1. Анализ ситуации
       В социальной  структуре  общества  значительную  долю  составляютграждане,  имеющие  ограниченные  возможности   жизнедеятельности.   Влечебно-профилактических  учреждениях  области  на начало 2011 года надиспансерном учете состояло более 86 тыс.  инвалидов,  что  составляет10% от общей численности населения области.
       По данным  ФГУ  "Главное  бюро  медико-социальной  экспертизы  поАмурской  области"  на начало 2011 года уровень первичной инвалидностивзрослого населения в Амурской области составил 86,4 случая  на  10000взрослого населения и на 13% был выше уровня в целом по России (76,4).Амурская область занимала по данному показателю 30  место  среди  всехсубъектов  Российской Федерации.  Уровень первичной инвалидности средидетского  населения  в  2010   году   составил   29,5   и   был   вышеобщероссийского  на  5%  (28,2).  В  2010 году в Амурской области быливпервые признаны инвалидами 6436 человек  (в  т.ч.  детей-инвалидов  -518). За 8 месяцев 2011 года впервые признано инвалидами 4018 человек,в т.ч. детей - 321.
       В последнее   время   показатель   первичной  инвалидности  средивзрослого населения имеет устойчивую тенденцию к снижению (2008 год  -109,9, 2009 год - 105,8, 2010 год - 86,4 случая). Вместе с тем у детейотмечается рост уровня первичной инвалидности (2008 год -  26,9,  2009год - 28,9, 2010 год - 29,5 случая).
       В структуре инвалидности по группам болезней в  Амурской  областиподавляющее  большинство  составляют  болезни системы кровообращения -49%,  злокачественные новообразования - 13,6%, болезни костно-мышечнойсистемы  -  7,3%,  туберкулез  -  5,4%,  травмы  -  5,4%,  психическиерасстройства - 3,2%.  Все остальные группы болезней имеют удельный весменее 3%.
       Отношение общества к инвалидам является показателем его зрелости.Особенно   в   современных   социально-экономических   условиях   нашегосударство,  являясь  социальным,   призвано   оказывать   повышенноевнимание к нуждам этих граждан,  создавать необходимую инфраструктуру,формировать эффективную нормативную правовую базу.
       В этой  связи  важнейшая  социальная  задача  -  создание  равныхвозможностей  для  инвалидов  во  всех  сферах  жизни  общества  путемобеспечения  доступности  физического,  социального,  экономического икультурного окружения,  здравоохранения и  образования,  информации  исвязи.
                         4.2.2. Описание проблемы
       Сущность инвалидности заключается в социальных барьерах,  которыевоздвигает между инвалидом и обществом состояние  здоровья.  Одной  изнаиболее острых проблем являются преодоление изолированности граждан сограниченными  возможностями  здоровья,   восстановление   разрушенныхсвязей,    обеспечивающих    их    включенность   в   основные   сферыжизнедеятельности.
       Одним из   основных   факторов,  обусловливающих  изолированностьграждан   с   ограниченными   возможностями   передвижения,   являетсянеприспособленная  инфраструктура  населенных пунктов области.  Многиеобъекты социальной инфраструктуры на сегодняшний день не соответствуюттребованиям  строительных норм и правил по обеспечению доступности дляинвалидов  и  других  маломобильных   групп   населения.   Отсутствуютпандусные  съезды и лестничные подъемники,  непреодолимым препятствиемдля инвалидов являются узкие дверные проемы и тамбуры, наличие высокихпорогов, необорудованные зоны оказания услуг и санитарно-гигиеническиепомещения.
       Преодолению изолированности граждан с ограниченными возможностямиздоровья, их социальной адаптации может способствовать обучение данныхграждан  вождению автотранспорта.  Но на сегодняшний день эта проблемаостается открытой,  поскольку автошколы области не оснащены специальнооборудованными автомобилями.
       Зачастую граждане, имеющие ограниченные возможности передвижения,в  том числе проживающие в отдаленных сельских поселениях,  испытываютинформационную изолированность.  Ежегодное  проведение  информационнойкампании,  оформление  подписки  на  периодические журналы,  издание ираспространение информационного сборника "Шаги  к  независимой  жизни"будут   способствовать   преодолению   информационной  изолированностиинвалидов.
       В соответствии   с   действующим   федеральным  законодательствомграждане,  имеющие  инвалидность,   нуждающиеся   во   вспомогательныхсредствах   реабилитации,   обеспечиваются   техническими   средствамиреабилитации,  протезами  и  протезно-ортопедическими  изделиями.   Посостоянию  на  01.08.2011 право на обеспечение техническими средствамиреабилитации имели 7898 человек,  большая часть которых (5716 человек)нуждаются   в   технических   средствах  реабилитации.  Потребность  втехнических средствах реабилитации значительно  превышает  фактическуюобеспеченность. Так, по состоянию на 01.08.2011 в очереди на получениетехнических средств реабилитации состоит  3134  человека.  Эффективнымспособом  решения  данной проблемы будет создание на базе существующихгосударственных учреждений  области  комплексных  центров  социальногообслуживания  населения,  управлений  социальной  защиты  населения погородским  округам  и  муниципальным   районам   -   пунктов   прокататехнических средств реабилитации.
       В рамках действующего законодательства инвалидам  предоставляютсяпутевки на санаторно-курортное лечение,  граждане также имеют право наполучение высокотехнологичной медицинской помощи в  специализированныхмедицинских учреждениях.  Действующее законодательство предусматриваетбесплатный проезд инвалиду к месту лечения и  обратно  железнодорожнымтранспортом,  такое  же  право  имеют лица,  сопровождающие в поездкахинвалидов  I  группы  и  детей-инвалидов.  Однако  зачастую   лечебныеучреждения,  клиники  находятся  в  центральных  и  западных  регионахстраны,  время в пути может  занимать  несколько  суток.  Эти  факторызачастую   становятся   препятствием   для   прохождения   лечения   иреабилитации  инвалидов  в  передовых  клиниках,  санаториях  и,   какследствие,   являются  причиной  отказа  от  предоставляемых  инвалидупутевок.
       Проведение творческих фестивалей,  спартакиад, активное участие вразличных  мероприятиях  среди   инвалидов   являются   дополнительнойвозможностью эффективной социальной адаптации граждан данной категориик обществу.  Ранее подобные мероприятия проводились  за  счет  средстврезервного фонда Правительства области.
       В настоящее  время  в  Амурской   области   два   государственныхобразовательных   учреждения  среднего  профессионального  образования"Амурский медицинский колледж"  и  "Амурский  педагогический  колледж"проводят   профессиональную   подготовку   граждан   с   ограниченнымивозможностями. На сегодняшний день в данных учреждениях по очной формеобучаются 133 инвалида. Ранее ко Дню инвалида студентам данных учебныхзаведений предоставлялась  помощь  за  счет  средств,  предусмотренныхЗаконом   Амурской   области  от  19.01.2005  N  411-ОЗ  "Об  адреснойсоциальной помощи".  Изменения, внесенные в настоящий Закон, исключаютвозможность  предоставления  единовременных  выплат  данной  категорииграждан.
       Подводя итоги,  можно  отметить,  что  в  Амурской  области остроназрела  необходимость  комплексного  подхода  к   решению   вопросов,связанных с интеграцией инвалидов в общество.
                      4.2.3. Оценка действующих мер
                     социально-экономической политики
       Действующим федеральным   законодательством,    в    том    числеФедеральным  законом  от  24.11.1995  N  181-ФЗ  "О  социальной защитеинвалидов  в   Российской   Федерации",   Градостроительным   кодексомРоссийской Федерации устанавливаются обязательства федеральных органовгосударственной  власти,  органов  исполнительной  власти   субъектов,органов    местного    самоуправления    по   созданию   условий   длябеспрепятственного   доступа   инвалидов   к    объектам    социальнойинфраструктуры,  средствам связи и информации,  для обеспечения даннымгражданам равных возможностей в реализации гражданских, экономических,политических  и  других  прав  и свобод,  предусмотренных КонституциейРоссийской    Федерации.    Федеральным    законодательством     такжепредусмотрена  ответственность за уклонение от исполнения требований ксозданию этих условий.
       Однако в   действительности   в  вопросе  достойного  обеспеченияжизнедеятельности инвалидов остается  много  нерешенных  проблем,  чтоприводит  к  социальной  напряженности  среди  граждан с ограниченнымивозможностями здоровья.
                4.3. Задачи, сроки реализации подпрограммы
       Целью подпрограммы   является   создание   системы    комплекснойреабилитации инвалидов.
       Для достижения  цели  подпрограммы  необходимо  решить  следующиезадачи:
       1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к  информациии объектам социальной инфраструктуры;
       2) создание  условий  для  обеспечения   инвалидов   техническимисредствами реабилитации;
       3) создание    условий    для    медицинской,    социокультурной,физкультурно-оздоровительной реабилитации и адаптации инвалидов;
       4) социальная поддержка  отдельных  категорий  граждан  из  числаинвалидов.
       Задачи и сроки реализации подпрограммы представлены в таблице 1.
                  Сроки и задачи реализации подпрограммы
                                                               Таблица 1|——|—————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————||N |       Наименование задачи       |    Наименование решаемой    |  Период  |       Ожидаемый результат        ||  |                                 |          проблемы           |реализации|                                  ||——|—————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————||1 |                2                |              3              |    4     |                5                 ||——|—————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————||1.|Обеспечение беспрепятственного   |Труднодоступность объектов   |2012 -    |1. Приведение за период реализации||  |доступа инвалидов к информации   |социальной инфраструктуры,   |2013,     |подпрограммы 51 объекта социальной||  |и объектам социальной            |отсутствие равных условий    |2016 гг.  |инфраструктуры в соответствие     ||  |инфраструктуры                   |доступа инвалидов            |          |требованиям строительных норм     ||  |                                 |к информационным ресурсам    |          |и правил по обеспечению их        ||  |                                 |и культурным ценностям       |          |доступности для инвалидов.        ||  |                                 |                             |          |2. Приобретение специального      ||  |                                 |                             |          |оборудования, 50 тифломагнитофонов||  |                                 |                             |          |и тифлофлешплееров, программного  ||  |                                 |                             |          |обеспечения для государственного  ||  |                                 |                             |          |бюджетного учреждения культуры    ||  |                                 |                             |          |"Амурская областная специальная   ||  |                                 |                             |          |библиотека для незрячих           ||  |                                 |                             |          |и слабовидящих" и тиражирование   ||  |                                 |                             |          |50 наименований "говорящих" книг. ||  |                                 |                             |          |3. Оформление ежегодной подписки  ||  |                                 |                             |          |на 10 наименований периодических  ||  |                                 |                             |          |журналов, издание                 ||  |                                 |                             |          |и распространение в муниципальных ||  |                                 |                             |          |образованиях 200 экземпляров      ||  |                                 |                             |          |информационного сборника "Шаги    ||  |                                 |                             |          |к независимой жизни".             ||  |                                 |                             |          |4. Проведение за период реализации||  |                                 |                             |          |подпрограммы 3 информационных     ||  |                                 |                             |          |кампаний по вопросам прав         ||  |                                 |                             |          |и гарантий граждан.               ||  |                                 |                             |          |5. Приобретение специального      ||  |                                 |                             |          |оборудования, 15 тифломагнитофонов||  |                                 |                             |          |и тифлофлешплееров для ГС(К)ОБУ   ||  |                                 |                             |          |школы-интерната N 4.              ||  |                                 |                             |          |6. Предоставление 101 инвалиду -  ||  |                                 |                             |          |колясочнику социальной выплаты    ||  |                                 |                             |          |(компенсации) на пристройку       ||  |                                 |                             |          |пандуса, балкона/лоджии с пандусом||  |                                 |                             |          |(пандуса к балкону/лоджии)        |+--+---------------------------------+-----------------------------+----------+----------------------------------+|2.|Создание условий для обеспечения |Наличие неудовлетворенных    |2012,     |Создание и оснащение за период    ||  |инвалидов техническими средствами|заявок на обеспечение        |2016 гг.  |реализации подпрограммы 15 пунктов||  |реабилитации                     |техническими средствами      |          |проката технических средств       ||  |                                 |реабилитации                 |          |реабилитации, в том числе:        ||  |                                 |                             |          |в 2012 г. - 5 пунктов;            ||  |                                 |                             |          |в 2016 г. - 10 пунктов            |+--+---------------------------------+-----------------------------+----------+----------------------------------+|3.|Создание условий для медицинской,|Отсутствие возможности       |2012 -    |1. Оплата проезда авиационным     ||  |социокультурной, физкультурно -  |прохождения лечения          |2013,     |транспортом за период реализации  ||  |оздоровительной реабилитации     |и реабилитации в медицинских |2016 гг.  |подпрограммы не менее             ||  |и адаптации инвалидов            |и санаторно-курортных        |          |48 инвалидам, а также             ||  |                                 |учреждениях ввиду            |          |сопровождающим их лицам к месту   ||  |                                 |отдаленности региона         |          |лечения и обратно.                ||  |                                 |и особенности здоровья       |          |2. Проведение 2 фестивалей -      ||  |                                 |инвалида. Низкая включенность|          |конкурсов самодеятельного         ||  |                                 |инвалидов в занятия спортом, |          |творчества людей с ограниченными  ||  |                                 |отсутствие возможности       |          |возможностями здоровья в 2013,    ||  |                                 |раскрытия творческого        |          |2016 годах с участием не менее    ||  |                                 |потенциала людей             |          |200 граждан с ограниченными       ||  |                                 |с ограниченными возможностями|          |физическими возможностями.        ||  |                                 |                             |          |Мероприятиями фестиваля           ||  |                                 |                             |          |планируется охватить              ||  |                                 |                             |          |2,3 тыс. зрителей.                ||  |                                 |                             |          |3. Проведение 3 областных         ||  |                                 |                             |          |спартакиад инвалидов с ежегодным  ||  |                                 |                             |          |участием 130 граждан              ||  |                                 |                             |          |с ограниченными физическими       ||  |                                 |                             |          |возможностями.                    ||  |                                 |                             |          |4. Проведение 3 целевых заездов   ||  |                                 |                             |          |инвалидов на базе государственного||  |                                 |                             |          |автономного учреждения социального||  |                                 |                             |          |обслуживания Амурской области     ||  |                                 |                             |          |"Реабилитационный центр для детей ||  |                                 |                             |          |и подростков с ограниченными      ||  |                                 |                             |          |возможностями "Бардагон", а также ||  |                                 |                             |          |организация участия инвалидов     ||  |                                 |                             |          |в мероприятиях межрегионального,  ||  |                                 |                             |          |всероссийского уровней. Всего     ||  |                                 |                             |          |мероприятиями за период реализации||  |                                 |                             |          |подпрограммы планируется охватить ||  |                                 |                             |          |не менее 360 инвалидов.           ||  |                                 |                             |          |5. Организация за период          ||  |                                 |                             |          |реализации подпрограммы обучения  ||  |                                 |                             |          |35 инвалидов на курсах вождения   |+--+---------------------------------+-----------------------------+----------+----------------------------------+|4.|Социальная поддержка отдельных   |Низкая материальная          |2012 -    |Предоставление единовременной     ||  |категорий граждан из числа       |обеспеченность студентов -   |2013,     |выплаты ко Дню инвалидов ежегодно ||  |инвалидов                        |инвалидов                    |2016 гг.  |не менее 150 студентам, имеющим   ||  |                                 |                             |          |инвалидность, обучающимся         ||  |                                 |                             |          |в государственных образовательных ||  |                                 |                             |          |учреждениях среднего              ||  |                                 |                             |          |профессионального образования     ||——|—————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————|
                   4.4. Система программных мероприятий
       Система программных мероприятий включает:
       приведение объектов   социальной  инфраструктуры  в  соответствиетребованиям строительных норм и правил по обеспечению  их  доступностидля инвалидов;
       приобретение специального   оборудования,   тифломагнитофонов   итифлофлешплееров  для  государственного бюджетного учреждения культуры"Амурская   областная   специальная   библиотека   для   незрячих    ислабовидящих" и тиражирование "говорящих" книг;
       целевое комплектование   библиотечных   фондов   государственногобюджетного  учреждения культуры "Амурская областная научная библиотекаим.            Н.Н.Муравьева-Амурского"            специализированнымисправочно-информационными изданиями;
       проведение информационной кампании по вопросам  прав  и  гарантийграждан;
       приобретение специального   оборудования,   тифломагнитофонов   итифлофлешплееров  для  государственного  специального (коррекционного)образовательного   бюджетного   учреждения   Амурской   области    дляобучающихся,  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровьяспециальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната  N  4,г. Свободный;
       представление социальной          выплаты           (компенсации)инвалидам-колясочникам   на   пристройку   пандуса,  балкона/лоджии  спандусом (пандуса к балкону/лоджии);
       создание и   оснащение   пунктов   проката   технических  средствреабилитации;
       оплата проезда  инвалидам,  а  также  лицам,  их  сопровождающим,авиационным транспортом к месту лечения и обратно;
       проведение областного      фестиваля-конкурса     самодеятельноготворчества людей с ограниченными возможностями здоровья;
       проведение областной спартакиады инвалидов;
       организация на  базе  государственного   автономного   учреждениясоциального  обслуживания Амурской области "Реабилитационный центр длядетей и подростков с ограниченными возможностями  "Бардагон"  целевогозаезда инвалидов, а также участие инвалидов в
       мероприятиях межрегионального, всероссийского уровней;
       организация обучения инвалидов на курсах вождения;
       предоставление единовременной выплаты ко Дню инвалидов студентам,являющимся  инвалидами,  обучающимся в государственных образовательныхучреждениях среднего профессионального образования.
       Система программных  мероприятий  представлена в приложении N 1 кнастоящей подпрограмме.
                  4.5. Механизм реализации подпрограммы
       Ответственным за реализацию подпрограммы является государственныйзаказчик  -  координатор  -  министерство  социальной защиты населенияобласти.
       Основными исполнителями    программных    мероприятий    являютсяучреждения социальной защиты  и  социального  обслуживания  населения,здравоохранения,  культуры  и  архивного  дела,  физкультуры и спорта,образования,    а    также    юридические    лица    независимо     оторганизационно-правовой  формы и формы собственности,  привлекаемые наконкурсной основе,  определяемые в соответствии с Федеральным  закономот 21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на поставки товаров,выполнение работ,  оказание услуг для государственных и  муниципальныхнужд".
       Государственные заказчики подпрограммы:
       обеспечивают координацию   деятельности   основных   исполнителейпрограммных мероприятий и их взаимодействие;
       осуществляют текущее    управление,   контроль   за   реализациейпрограммных мероприятий;
       контролируют своевременность     выполнения     мероприятий     иформирования бюджетной заявки,  предусматривая в ней  ассигнования  нареализацию мероприятий подпрограммы;
       ежегодно уточняют целевые показатели на программные мероприятия;
       в установленном     порядке     представляют    в    министерствоэкономического  развития  области   информацию   о   ходе   реализацииподпрограммы.
       Мероприятие "Приведение  объектов  социальной  инфраструктуры   всоответствие  требованиям строительных норм и правил по обеспечению ихдоступности для инвалидов" реализуется  государственными  учреждениямисоциальной    защиты    и    социального    обслуживания    населения,здравоохранения,  культуры  и  архивного  дела.  В   перечень   работ,направленных   на  приведение  объектов  социальной  инфраструктуры  всоответствие требованиям строительных норм и правил по обеспечению  ихдоступности    для    инвалидов,    включается    также   изготовлениепроектно-сметной документации;  приспособление входных групп, лестниц,пандусных съездов,  путей движения внутри зданий,  зон оказания услуг,санитарно-гигиенических помещений,  прилегающих к  зданию  территорий,оборудование  мест  и  зон  оказания  услуг  для  удобства  и комфортаинвалидов,  в том числе проведение ремонтных  работ  в  помещениях,  вкоторых   инвалидам   оказываются   услуги,   установка   специальногооборудования, создание мест приема граждан по типу "клиентской службы"(оборудование  и  монтаж  кабинок  для приема инвалидов,  рабочих местспециалистов и мест приема граждан компьютерной техникой, оргтехникой,мебелью);  оборудование  зданий  подъемными устройствами,  в том числеприобретение      мобильных,      автономных      и       стационарныхподъемно-транспортных   систем  для  инвалидов,  а  также  их  монтаж;оборудование пространственно-рельефными  указателями,  информационнымитабло.  Главные распорядители бюджетных средств по данному мероприятиюежегодно определяют перечень областных учреждений,  здания (помещения)которых  необходимо  привести  в соответствие требованиям строительныхнорм и правил по обеспечению доступности  для  инвалидов,  перечисляютсредства,      запланированные      подпрограммой,     соответствующимгосударственным   учреждениям   по    ведомственной    принадлежности.Государственные  учреждения,  получившие  средства,  в  соответствии сдействующим  законодательством  заключают  договоры  на   изготовлениепроектно-сметной  документации  (в  случае необходимости),  а также навыполнение работ,  приобретение материалов,  оборудования, необходимыхдля  выполнения работ по приведению объектов социальной инфраструктурыв соответствие требованиям строительных норм и правил  по  обеспечениюих доступности для инвалидов.
       Мероприятие "Приобретение       специального        оборудования,тифломагнитофонов  и  тифлофлешплееров для государственного бюджетногоучреждения культуры "Амурская  областная  специальная  библиотека  длянезрячих и слабовидящих" и тиражирование "говорящих" книг" реализуютсяминистерством культуры и архивного дела области. Министерство культурыи  архивного  дела  области  в  соответствии  с Федеральным законом от21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на  поставки   товаров,выполнение  работ,  оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд"  приобретает  специальное   оборудование,   тифломагнитофоны   итифлофлешплееры  и  передает их в государственное бюджетное учреждениекультуры "Амурская областная специальная  библиотека  для  незрячих  ислабовидящих",  которое  производит тиражирование "говорящих" книг.  Кспециальному оборудованию в  том  числе  относится  комплекс  цифровойзаписи,  архивирования и тиражирования "говорящих" книг на флеш-картахс применением криптозащиты,  в  состав  которого  входят  компьютерноеоборудование, звукозаписывающее (звуковоспроизводящее) оборудование, атакже сопутствующее программное обеспечение.
       Мероприятие "Целевое     комплектование    библиотечных    фондовгосударственного бюджетного учреждения  культуры  "Амурская  областнаянаучная  библиотека  им.  Н.Н.Муравьева-Амурского" специализированнымисправочно-информационными   изданиями"   реализуется   государственнымбюджетным  учреждением культуры "Амурская областная научная библиотекаим.   Н.Н.Муравьева-Амурского"   в    соответствии    с    действующимзаконодательством.
       Мероприятие "Проведение информационной кампании по вопросам  прави   гарантий  граждан"  реализуется  министерством  социальной  защитынаселения области,  которое  является  государственным  заказчиком,  атакже  юридическими  лицами,  привлекаемыми  на  конкурсной  основе  вкачестве исполнителей в соответствии с действующим законодательством.
       В целях   реализации   вышеназванного   мероприятия  министерствосоциальной защиты населения области объявляет о  проведении  торгов  всоответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещениизаказов на поставки товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  длягосударственных  и  муниципальных  нужд"  на  создание  и размещение втелеэфире телевизионных программ "Вестник социальной защиты".
       Мероприятие "Создание  и  оснащение  пунктов  проката техническихсредств   реабилитации"   (далее   -   пункты   проката)   реализуетсяминистерством  социальной  защиты населения области и государственнымиучреждениями социальной защиты и  социального  обслуживания  населенияобласти.  Средства,  предусмотренные  в рамках указанного мероприятия,расходуются на приобретение технических средств ухода,  реабилитации иадаптации,  а  также  на проведение работ (приобретение оборудования),соответствующих цели данного мероприятия,  в том числе  на  проведениеремонта  зданий,  помещений (внутренние и наружные работы),  в которыхпланируются  размещение  пунктов  проката,  обеспечение  их   пожарнойбезопасности,  оснащение охранной сигнализацией, оборудование рабочегоместа   специалиста   (в   том   числе   компьютерной    техникой    иконтрольно-кассовым  аппаратом);  оснащение  помещения оборудованием иприспособлениями (в  том  числе  вспомогательными),  необходимыми  дляхранения, проверки исправности, демонстрации использования техническихсредств реабилитации.
       Министерство социальной   защиты   населения   области   ежегодноприказом  определяет   перечень   учреждений   социальной   защиты   исоциального  обслуживания,  в которых планируется создание и оснащениепунктов проката.  В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N94-ФЗ  "О  размещении  заказов на поставки товаров,  выполнение работ,оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"  министерствосоциальной  защиты  населения области приобретает технические средстваухода,  реабилитации  и  адаптации  и  передает  их   соответствующемуучреждению   для  оснащения  пунктов  проката,  а  также  осуществляетконтроль за ходом реализации  мероприятия,  оказывает  методическую  иорганизационно-правовую помощь.
       Мероприятие "Оплата  проезда  инвалидам,  а   также   лицам,   ихсопровождающим,  авиационным  транспортом  к  месту лечения и обратно"осуществляется в соответствии с порядком,  утвержденным постановлениемПравительства области.
       В целях  обеспечения  проведения  областных  фестивалей-конкурсовсамодеятельного   творчества   людей   с  ограниченными  возможностямиздоровья,  областных  спартакиад  инвалидов  министерство   социальнойзащиты   населения   области   осуществляет  финансирование  расходов,связанных  с  организацией   проживания,   питания,   медицинского   икультурного обслуживания участников мероприятий.  Расходы, связанные сорганизацией    и    проведением     областного     фестиваля-конкурсасамодеятельного   творчества   людей   с  ограниченными  возможностямиздоровья,  финансирует министерство культуры и архивного дела области.Расходы,  связанные с организацией и проведением областной спартакиадыинвалидов,  финансирует министерство по физической культуре  и  спортуобласти.   Сметы   расходов,   связанных   с  поведением  мероприятий,утверждаются приказами главных распорядителей бюджетных средств.
       В целях   организации   на   базе   государственного  автономногоучреждения социального обслуживания Амурской области "Реабилитационныйцентр  для детей и подростков с ограниченными возможностями "Бардагон"целевого заезда инвалидов,  а также участия инвалидов  в  мероприятияхмежрегионального,   всероссийского   уровней  министерство  социальнойзащиты  населения  области   осуществляет   финансирование   расходов,связанных   с   организацией  данных  мероприятий  и  участием  в  нихинвалидов,  в том числе расходов на проживание, питание, медицинское икультурное  обслуживание,  а  также  приобретение  памятных  подарков,сувениров,  призов  и  цветов.  Распределение  необходимых  средств  суказанием   сроков  проведения  мероприятий,  а  также  виды  расходовутверждаются  приказом  министерства   социальной   защиты   населенияобласти.
       Мероприятия "Организация обучения инвалидов на курсах  вождения","Предоставление  единовременной  выплаты  ко  Дню инвалидов студентам,являющимся инвалидами,  обучающимся в государственных  образовательныхучреждениях  среднего профессионального образования" и "Предоставлениесоциальной выплаты (компенсации) инвалидам-колясочникам на  пристройкупандуса,   балкона/лоджии   с  пандусом  (пандуса  к  балкону/лоджии)"осуществляются   в    соответствии    с    порядками,    утвержденнымипостановлением Правительства области.
       Мероприятие "Приобретение       специального        оборудования,тифломагнитофонов и тифлофлешплееров для государственного специального(коррекционного)  образовательного  бюджетного   учреждения   Амурскойобласти  для обучающихся,  воспитанников с ограниченными возможностямиздоровья     специальной      (коррекционной)      общеобразовательнойшколы-интерната N 4, г. Свободный" осуществляется данным учреждением всоответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещениизаказов  на  поставки  товаров,  выполнение работ,  оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд".
                 4.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Общий объем финансирования подпрограммы составляет 88959,812 тыс.руб. (таблица 2), в том числе по годам:
       2012 г. - 14210,33 тыс. руб.;
       2013 г. - 22927,692 тыс. руб.;
       2014 г. - 0,00 тыс. руб.;
       2015 г. - 0,00 тыс. руб.;
       2016 г. - 51821,79 тыс. руб.
                  Структура финансирования подпрограммы
                                                            Таблица 2|—————————————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————||    Источники    |  Итого  |2012 год|2013 год |2014 год|2015 год|2016 год|| финансирования  |         |        |         |        |        |        ||—————————————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————||Областной бюджет |88959,812|14210,33|22927,692|0,00    |0,00    |51821,79||-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------||Итого            |88959,812|14210,33|22927,692|0,00    |0,00    |51821,79||-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------||Прочие расходы   |88959,812|14210,33|22927,692|0,00    |0,00    |51821,79||-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------||Областной бюджет |88959,812|14210,33|22927,692|0,00    |0,00    |51821,79||-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------||Итого            |88959,812|14210,33|22927,692|0,00    |0,00    |51821,79||—————————————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————|
       Объемы и  источники   финансирования   подпрограммы   указаны   вприложении N 2 к настоящей подпрограмме.
       Средства на реализацию подпрограммы ежегодно предусматриваются  вобластном бюджете на очередной финансовый год. Планируется привлечениесредств   федерального   бюджета   на   софинансирование   мероприятийподпрограммы.
       4.7. Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности
                         реализации подпрограммы
       В ходе выполнения  подпрограммы  предполагается  создать  системукомплексной реабилитации инвалидов посредством обеспечения доступностиобъектов   социальной   инфраструктуры   для   инвалидов-колясочников,создания  равных условий доступа инвалидов к информационным ресурсам икультурным ценностям.  Кроме этого,  планируется сократить очередностьна   обеспечение   техническими  средствами  реабилитации  посредствомсоздания и оборудования на базе учреждений социальной защиты населенияпунктов   проката   технических   средств   реабилитации.   Реализацияподпрограммы  позволит  увеличить  охват  инвалидов   социокультурной,физкультурно-оздоровительной   реабилитацией.  В  рамках  подпрограммыпланируется   частично    решить    проблему    низкой    материальнойобеспеченности   студентов,   имеющих   инвалидность,   обучающихся  вгосударственных образовательных учреждениях среднего профессиональногообразования,   посредством   предоставления   им   ко   Дню  инвалидовединовременной выплаты.
       Оценка эффективности  реализации  программных  мероприятий  будетосуществляться на основе индикаторов, представленных в таблице 3.
             Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
                                                              Таблица 3|———|—————————————————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————————————————|| N |     Наименование индикатора     |  Единица   |    Значение     |    Показатели по годам    ||   |          эффективности          | измерения  |   показателей   |        реализации:        ||   |                                 |            |на предшествующий|————|—————|—————|—————|————||   |                                 |            |       год       |2012|2013 |2014 |2015 |2016||———|—————————————————————————————————|————————————|—————————————————|————|—————|—————|—————|————|| 1 |                2                |     3      |        4        | 5  |  6  |  7  |  8  | 9  ||———|—————————————————————————————————|————————————|—————————————————|————|—————|—————|—————|————||1. |Доля объектов социальной         |(нарастающим|8,6              |14  |34,3 |34,3 |34,3 |49,1||   |инфраструктуры, приведенных      |итогом)     |                 |    |     |     |     |    ||   |в соответствие требованиям       |            |                 |    |     |     |     |    ||   |строительных норм и правил       |            |                 |    |     |     |     |    ||   |по обеспечению их доступности    |            |                 |    |     |     |     |    ||   |для инвалидов и других           |            |                 |    |     |     |     |    ||   |маломобильных групп населения,   |            |                 |    |     |     |     |    ||   |в общем объеме объектов          |            |                 |    |     |     |     |    ||   |социальной инфраструктуры области|            |                 |    |     |     |     |    |+---+---------------------------------+------------+-----------------+----+-----+-----+-----+----+|2. |Доля жителей области, имеющих    |Процент     |15               |46,4|46,4 |46,4 |46,4 |93,4||   |возможность воспользоваться      |(нарастающим|                 |    |     |     |     |    ||   |услугами пунктов проката, в общей|итогом)     |                 |    |     |     |     |    ||   |численности населения области    |            |                 |    |     |     |     |    |+---+---------------------------------+------------+-----------------+----+-----+-----+-----+----+|3. |Количество инвалидов, а также    |Чел.        |10               |14  |14   |0    |0    |20  ||   |сопровождающих их лиц,           |            |                 |    |     |     |     |    ||   |воспользовавшихся в рамках       |            |                 |    |     |     |     |    ||   |подпрограммы проездом к месту    |            |                 |    |     |     |     |    ||   |лечения и обратно на авиационном |            |                 |    |     |     |     |    ||   |транспорте                       |            |                 |    |     |     |     |    |+---+---------------------------------+------------+-----------------+----+-----+-----+-----+----+|4. |Доля студентов с ограниченными   |Процент     |100              |100 |100  |     |     |100 ||   |физическими возможностями        |            |                 |    |     |     |     |    ||   |здоровья, получивших             |            |                 |    |     |     |     |    ||   |единовременную выплату ко Дню    |            |                 |    |     |     |     |    ||   |инвалидов, от общего числа       |            |                 |    |     |     |     |    ||   |студентов с ограниченными        |            |                 |    |     |     |     |    ||   |возможностями, обучающихся       |            |                 |    |     |     |     |    ||   |в государственных образовательных|            |                 |    |     |     |     |    ||   |учреждениях среднего             |            |                 |    |     |     |     |    ||   |профессионального образования    |            |                 |    |     |     |     |    |+---+---------------------------------+------------+-----------------+----+-----+-----+-----+----+|5. |Доля инвалидов-колясочников,     |Процент     |0                |5,94|11,88|11,88|11,88|100 ||   |получивших социальную выплату    |(нарастающим|                 |    |     |     |     |    ||   |(компенсацию) на пристройку      |итогом)     |                 |    |     |     |     |    ||   |пандуса, балкона/лоджии          |            |                 |    |     |     |     |    ||   |с пандусом (пандуса к балкону /  |            |                 |    |     |     |     |    ||   |лоджии), от общего числа         |            |                 |    |     |     |     |    ||   |инвалидов-колясочников,          |            |                 |    |     |     |     |    ||   |нуждающихся в пристройке пандуса,|            |                 |    |     |     |     |    ||   |балкона/лоджии с пандусом        |            |                 |    |     |     |     |    ||   |(пандуса к балкону/лоджии)       |            |                 |    |     |     |     |    ||———|—————————————————————————————————|————————————|—————————————————|————|—————|—————|—————|————|
       Коэффициенты значимости  программных  мероприятий  представлены втаблице 4.
             Коэффициенты значимости программных мероприятий
                                                              Таблица 4|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||   |       Наименование мероприятий        |    Коэффициенты значимости мероприятий     ||   |                                       |————————|————————|————————|————————|————————||   |                                       |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|2016 год||———|———————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1 |                   2                   |   3    |   4    |   5    |   6    |   7    ||———|———————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||1. |Приведение объектов социальной         |0,2     |0,4     |        |        |0,2     ||   |инфраструктуры в соответствие          |        |        |        |        |        ||   |требованиям строительных норм и правил |        |        |        |        |        ||   |по обеспечению их доступности          |        |        |        |        |        ||   |для инвалидов                          |        |        |        |        |        |+---+---------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|2. |Приобретение специального оборудования,|0,03    |0       |        |        |        ||   |тифломагнитофонов и тифлофлешплееров   |        |        |        |        |        ||   |для государственного бюджетного        |        |        |        |        |        ||   |учреждения культуры "Амурская областная|        |        |        |        |        ||   |специальная библиотека для незрячих    |        |        |        |        |        ||   |и слабовидящих" и тиражирование        |        |        |        |        |        ||   |"говорящих" книг                       |        |        |        |        |        |+---+---------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|3. |Целевое комплектование библиотечных    |0,05    |0       |        |        |0,01    ||   |фондов государственного бюджетного     |        |        |        |        |        ||   |учреждения культуры "Амурская областная|        |        |        |        |        ||   |научная библиотека                     |        |        |        |        |        ||   |им. Н.Н.Муравьева-Амурского"           |        |        |        |        |        ||   |специализированными справочно -        |        |        |        |        |        ||   |информационными изданиями              |        |        |        |        |        |+---+---------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|4. |Проведение информационной кампании     |0,05    |0,12    |        |        |0,05    ||   |по вопросам прав и гарантий граждан    |        |        |        |        |        |+---+---------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|5. |Приобретение специального оборудования,|0,03    |0       |        |        |        ||   |тифломагнитофонов и тифлофлешплееров   |        |        |        |        |        ||   |для государственного специального      |        |        |        |        |        ||   |(коррекционного) образовательного      |        |        |        |        |        ||   |бюджетного учреждения Амурской области |        |        |        |        |        ||   |для обучающихся, воспитанников         |        |        |        |        |        ||   |с ограниченными возможностями здоровья |        |        |        |        |        ||   |специальной (коррекционной)            |        |        |        |        |        ||   |общеобразовательной школы -            |        |        |        |        |        ||   |интерната N 4, г. Свободный            |        |        |        |        |        |+---+---------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|6. |Предоставление социальной выплаты      |0,1     |0,12    |        |        |0,2     ||   |(компенсации) инвалидам-колясочникам   |        |        |        |        |        ||   |на пристройку пандуса, балкона/лоджии  |        |        |        |        |        ||   |с пандусом (пандуса к балкону/лоджии)  |        |        |        |        |        |+---+---------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|7. |Создание и оснащение пунктов проката   |0,2     |0       |        |        |0,2     ||   |технических средств реабилитации       |        |        |        |        |        |+---+---------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|8. |Оплата проезда инвалидам, а также      |0,05    |0,1     |        |        |0,05    ||   |лицам, их сопровождающим, авиационным  |        |        |        |        |        ||   |транспортом к месту лечения и обратно  |        |        |        |        |        |+---+---------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|9. |Проведение областного фестиваля -      |0,07    |0,05    |        |        |0,06    ||   |конкурса самодеятельного творчества    |        |        |        |        |        ||   |людей с ограниченными возможностями    |        |        |        |        |        ||   |здоровья                               |        |        |        |        |        |+---+---------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|10.|Проведение областной спартакиады       |0,07    |0,05    |        |        |0,06    ||   |инвалидов                              |        |        |        |        |        |+---+---------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|11.|Организация на базе государственного   |0,05    |0,05    |        |        |0,06    ||   |автономного учреждения социального     |        |        |        |        |        ||   |обслуживания Амурской области          |        |        |        |        |        ||   |"Реабилитационный центр для детей      |        |        |        |        |        ||   |и подростков с ограниченными           |        |        |        |        |        ||   |возможностями "Бардагон" целевого      |        |        |        |        |        ||   |заезда инвалидов, а также участие      |        |        |        |        |        ||   |инвалидов в мероприятиях               |        |        |        |        |        ||   |межрегионального, всероссийского       |        |        |        |        |        ||   |уровней                                |        |        |        |        |        |+---+---------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|12.|Организация обучения инвалидов         |0,06    |0,06    |        |        |0,06    ||   |на курсах вождения                     |        |        |        |        |        |+---+---------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|13.|Предоставление единовременной выплаты  |0,04    |0,05    |        |        |0,05    ||   |ко Дню инвалидов студентам, являющимся |        |        |        |        |        ||   |инвалидами, обучающимся                |        |        |        |        |        ||   |в государственных образовательных      |        |        |        |        |        ||   |учреждениях среднего профессионального |        |        |        |        |        ||   |образования                            |        |        |        |        |        ||———|———————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
       Социально-экономическая результативность  программных мероприятийуказана в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
           4.8. Организация управления реализацией подпрограммы
       Общее руководство и контроль  за  ходом  реализации  подпрограммыосуществляет  государственный  заказчик  -  координатор - министерствосоциальной защиты населения области.
       Государственные заказчики подпрограммы:
       осуществляют реализацию программных мероприятий;
       представляют в установленном порядке информацию о ходе реализацииподпрограммы в министерство экономического развития области;
       ежемесячно представляют информацию о ходе реализации подпрограммыкоординатору подпрограммы;
       вносят предложения   по   вопросам  уточнения  сроков  реализацииподпрограммы;
       корректируют перечень мероприятий на очередной финансовый год;
       ежегодно проводят оценку эффективности реализации подпрограммы.
                                                          Приложение N 1
                                                          к подпрограмме
                     СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——————|—————————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————|———————————————————————————————————||  N   |  Наименование подпрограммы, задач,  |Затраты, |  Сроки   |   Ответственные   |        Ожидаемый результат        || п/п  |       программных мероприятий       | всего,  |реализации|   за реализацию   |   (в количественном измерении)    ||      |                                     |тыс. руб.|          |    программных    |                                   ||      |                                     |         |          |    мероприятий    |                                   ||——————|—————————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————|———————————————————————————————————||  1   |                  2                  |    3    |    4     |         5         |                 6                 ||——————|—————————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————|———————————————————————————————————||1.    |        Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры        ||——————|—————————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————|———————————————————————————————————||1.1.  |Приведение объектов социальной       |33100,84 |2012 -    |Министерство       |Приведение 51 объекта социальной   ||      |инфраструктуры в соответствие        |         |2013 гг., |социальной защиты  |инфраструктуры в соответствие      ||      |требованиям строительных норм и      |         |2016 г.   |населения области  |требованиям строительных норм      ||      |правил по обеспечению их доступности |         |          |                   |и правил по обеспечению их         ||      |для инвалидов                        |         |          |                   |доступности для инвалидов          |+------+-------------------------------------+---------+----------+-------------------+-----------------------------------+|1.1.1.|Приведение в соответствие требованиям|26275,84 |2012 -    |Министерство       |Приведение в соответствие          ||      |строительных норм и правил           |         |2013 гг., |социальной защиты  |требованиям строительных норм      ||      |по обеспечению доступности           |         |2016 г.   |населения области  |и правил по обеспечению доступности||      |для инвалидов учреждений социальной  |         |          |                   |для инвалидов 41 учреждения        ||      |защиты населения                     |         |          |                   |социальной защиты населения:       ||      |                                     |         |          |                   |в 2012 г. - 7 учреждений;          ||      |                                     |         |          |                   |в 2013 г. - 26 учреждений;         ||      |                                     |         |          |                   |в 2016 г. - 8 учреждений           |+------+-------------------------------------+---------+----------+-------------------+-----------------------------------+|1.1.2.|Приведение в соответствие требованиям|3550,00  |2012,     |Министерство       |Приведение в соответствие          ||      |строительных норм и правил           |         |2016 гг.  |здравоохранения    |требованиям строительных норм      ||      |по обеспечению доступности           |         |          |области            |и правил по обеспечению доступности||      |для инвалидов учреждений             |         |          |                   |для инвалидов 5 учреждений         ||      |здравоохранения                      |         |          |                   |здравоохранения:                   ||      |                                     |         |          |                   |в 2012 г. - 1 учреждение;          ||      |                                     |         |          |                   |в 2016 г. - 4 учреждения           |+------+-------------------------------------+---------+----------+-------------------+-----------------------------------+|1.1.3.|Приведение в соответствие требованиям|3275,00  |2012,     |Министерство       |Приведение в соответствие          ||      |строительных норм и правил           |         |2016 гг.  |культуры           |требованиям строительных норм      ||      |по обеспечению доступности           |         |          |и архивного дела   |и правил по обеспечению доступности||      |для инвалидов областных учреждений   |         |          |области            |для инвалидов 5 областных          ||      |культуры                             |         |          |                   |учреждений культуры:               ||      |                                     |         |          |                   |в 2012 г. - 1 учреждение;          ||      |                                     |         |          |                   |в 2016 г. - 4 учреждения           |+------+-------------------------------------+---------+----------+-------------------+-----------------------------------+|1.2.  |Приобретение специального            |765,00   |2012 г.   |Министерство       |Приобретение специального          ||      |оборудования, тифломагнитофонов и    |         |          |культуры           |оборудования, 50 тифломагнитофонов ||      |тифлофлешплееров для государственного|         |          |и архивного дела   |и тифлофлешплееров, программного   ||      |бюджетного учреждения культуры       |         |          |области            |обеспечения для государственного   ||      |"Амурская областная специальная      |         |          |                   |бюджетного учреждения культуры     ||      |библиотека для незрячих              |         |          |                   |"Амурская областная специальная    ||      |и слабовидящих" и тиражирование      |         |          |                   |библиотека для незрячих            ||      |"говорящих" книг                     |         |          |                   |и слабовидящих" и тиражирование    ||      |                                     |         |          |                   |50 наименований "говорящих" книг   |+------+-------------------------------------+---------+----------+-------------------+-----------------------------------+|1.3.  |Целевое комплектование библиотечных  |100,00   |2012,     |Министерство       |Оформление подписки                ||      |фондов государственного бюджетного   |         |2016 гг.  |культуры           |на 10 наименований периодических   ||      |учреждения культуры "Амурская        |         |          |и архивного дела   |журналов, издание и распространение||      |областная научная библиотека         |         |          |области            |в муниципальные образования        ||      |им. Н.Н.Муравьева-Амурского"         |         |          |                   |200 экземпляров информационного    ||      |специализированными справочно -      |         |          |                   |сборника "Шаги к независимой жизни"||      |информационными изданиями            |         |          |                   |                                   |+------+-------------------------------------+---------+----------+-------------------+-----------------------------------+|1.4.  |Проведение информационной кампании   |5566,668 |2012 -    |Министерство       |Проведение на всей территории      ||      |по вопросам прав и гарантий граждан  |         |2013 гг., |социальной защиты  |области 3 информационных кампаний  ||      |                                     |         |2016 г.   |населения области  |по вопросам прав и гарантий граждан||      |                                     |         |          |                   |посредством создания и размещения  ||      |                                     |         |          |                   |в телеэфире телевизионных программ ||      |                                     |         |          |                   |"Вестник социальной защиты"        |+------+-------------------------------------+---------+----------+-------------------+-----------------------------------+|1.5.  |Приобретение специального            |180,00   |2012 г.   |Министерство       |Приобретение специального          ||      |оборудования, тифломагнитофонов и    |         |          |образования и науки|оборудования, 15 тифломагнитофонов ||      |тифлофлешплееров для государственного|         |          |области;           |и тифлофлешплееров                 ||      |специального (коррекционного)        |         |          |государственное    |для государственного специального  ||      |образовательного бюджетного          |         |          |специальное        |(коррекционного) образовательного  ||      |учреждения Амурской области          |         |          |(коррекционное)    |бюджетного учреждения Амурской     ||      |для обучающихся, воспитанников       |         |          |образовательное    |области для обучающихся,           ||      |с ограниченными возможностями        |         |          |бюджетное          |воспитанников с ограниченными      ||      |здоровья специальной (коррекционной) |         |          |учреждение Амурской|возможностями здоровья специальной ||      |общеобразовательной школы -          |         |          |области            |(коррекционной) общеобразовательной||      |интерната N 4, г. Свободный          |         |          |для обучающихся,   |школы-интерната N 4, г. Свободный  ||      |                                     |         |          |воспитанников      |                                   ||      |                                     |         |          |с ограниченными    |                                   ||      |                                     |         |          |возможностями      |                                   ||      |                                     |         |          |здоровья           |                                   ||      |                                     |         |          |специальная        |                                   ||      |                                     |         |          |(коррекционная)    |                                   ||      |                                     |         |          |общеобразовательная|                                   ||      |                                     |         |          |школа-интернат N 4,|                                   ||      |                                     |         |          |г. Свободный       |                                   |+------+-------------------------------------+---------+----------+-------------------+-----------------------------------+|1.6.  |Предоставление социальной выплаты    |20200,00 |2012 -    |Министерство       |Предоставление 101 инвалиду -      ||      |(компенсации) инвалидам-колясочникам |         |2013 гг., |социальной защиты  |колясочнику социальной выплаты     ||      |на пристройку пандуса, балкона/лоджии|         |2016 г.   |населения области  |(компенсации) на пристройку        ||      |с пандусом (пандуса к балкону/лоджии)|         |          |                   |пандуса, балкона/лоджии с пандусом ||      |                                     |         |          |                   |(пандуса к балкону/лоджии)         ||——————|—————————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————|———————————————————————————————————||2.    |                 Создание условий для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации                  ||——————|—————————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————|———————————————————————————————————||2.1.  |Создание и оснащение пунктов проката |20000,00 |2012 г.,  |Министерство       |Создание и оснащение 15 пунктов    ||      |технических средств реабилитации     |         |2016 г.   |социальной защиты  |проката технических средств        ||      |                                     |         |          |населения области  |реабилитации, в том числе:         ||      |                                     |         |          |                   |в 2012 г. - 5 пунктов;             ||      |                                     |         |          |                   |в 2016 г. - 10 пунктов             ||——————|—————————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————|———————————————————————————————————||3.    |Создание условий для медицинской, социокультурной, физкультурно-оздоровительной реабилитации и адаптации инвалидов||——————|—————————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————|———————————————————————————————————||3.1.  |Оплата проезда инвалидам, а также    |2400,00  |2012 -    |Министерство       |Оплата проезда авиационным         ||      |лицам, их сопровождающим, авиационным|         |2013 гг., |социальной защиты  |транспортом не менее 48 инвалидам  ||      |транспортом к месту лечения и обратно|         |2016 г.   |населения области  |и сопровождающим их лицам к месту  ||      |                                     |         |          |                   |лечения и обратно                  |+------+-------------------------------------+---------+----------+-------------------+-----------------------------------+|3.2.  |Проведение областного фестиваля -    |1185,00  |2013 г.,  |Министерство       |Проведение 2 фестивалей-конкурсов  ||      |конкурса самодеятельного творчества  |         |2016 г.   |социальной защиты  |самодеятельного творчества людей   ||      |людей с ограниченными возможностями  |         |          |населения области, |с ограниченными возможностями      ||      |здоровья                             |         |          |министерство       |здоровья в 2013, 2016 годах        ||      |                                     |         |          |культуры           |с участием не менее 200 граждан    ||      |                                     |         |          |и архивного дела   |с ограниченными физическими        ||      |                                     |         |          |области            |возможностями. Мероприятиями       ||      |                                     |         |          |                   |фестиваля планируется охватить     ||      |                                     |         |          |                   |2,3 тыс. зрителей                  |+------+-------------------------------------+---------+----------+-------------------+-----------------------------------+|3.2.1.|Организация и проведение фестиваля - |315,00   |2016 г.   |Министерство       |                                   ||      |конкурса самодеятельного творчества  |         |          |культуры           |                                   ||      |людей с ограниченными возможностями  |         |          |и архивного дела   |                                   ||      |здоровья                             |         |          |области            |                                   |+------+-------------------------------------+---------+----------+-------------------+-----------------------------------+|3.2.2.|Обеспечение участия инвалидов        |870,00   |2013 г.,  |Министерство       |                                   ||      |в фестивале-конкурсе самодеятельного |         |2016 г.   |социальной защиты  |                                   ||      |творчества людей с ограниченными     |         |          |населения области  |                                   ||      |возможностями здоровья               |         |          |                   |                                   |+------+-------------------------------------+---------+----------+-------------------+-----------------------------------+|3.3.  |Проведение областной спартакиады     |2052,092 |2012 -    |Министерство       |Проведение 3 областных спартакиад  ||      |инвалидов                            |         |2013 гг., |социальной защиты  |инвалидов с ежегодным участием     ||      |                                     |         |2016 г.   |населения области, |130 граждан с ограниченными        ||      |                                     |         |          |министерство       |физическими возможностями          ||      |                                     |         |          |по физической      |                                   ||      |                                     |         |          |культуре и спорту  |                                   ||      |                                     |         |          |области            |                                   |+------+-------------------------------------+---------+----------+-------------------+-----------------------------------+|3.3.1.|Организация и проведение областной   |364,592  |2012 -    |Министерство       |                                   ||      |спартакиады инвалидов                |         |2013 гг., |по физической      |                                   ||      |                                     |         |2016 г.   |культуре и спорту  |                                   ||      |                                     |         |          |области            |                                   |+------+-------------------------------------+---------+----------+-------------------+-----------------------------------+|3.3.2.|Обеспечение участия инвалидов        |1687,50  |2012 -    |Министерство       |                                   ||      |в областной спартакиаде инвалидов    |         |2013 гг., |социальной защиты  |                                   ||      |                                     |         |2016 г.   |населения области  |                                   |+------+-------------------------------------+---------+----------+-------------------+-----------------------------------+|3.4.  |Организация на базе государственного |1010,212 |2012 -    |Министерство       |Проведение 3 целевых заездов       ||      |автономного учреждения социального   |         |2013 гг., |социальной защиты  |инвалидов в государственное        ||      |обслуживания Амурской области        |         |2016 г.   |населения области  |автономное учреждение социального  ||      |"Реабилитационный центр для детей    |         |          |                   |обслуживания Амурской области      ||      |и подростков с ограниченными         |         |          |                   |"Реабилитационный центр для детей  ||      |возможностями "Бардагон" целевого    |         |          |                   |и подростков с ограниченными       ||      |заезда инвалидов, а также участие    |         |          |                   |возможностями "Бардагон", а также  ||      |инвалидов в мероприятиях             |         |          |                   |организация участия инвалидов      ||      |межрегионального, всероссийского     |         |          |                   |в мероприятиях межрегионального,   ||      |уровней                              |         |          |                   |всероссийского уровней. Всего      ||      |                                     |         |          |                   |мероприятиями планируется охватить ||      |                                     |         |          |                   |не менее 360 инвалидов             |+------+-------------------------------------+---------+----------+-------------------+-----------------------------------+|3.5.  |Организация обучения инвалидов       |1750,00  |2012 г.,  |Министерство       |Организация обучения не менее      ||      |на курсах вождения                   |         |2013 г.,  |социальной защиты  |35 инвалидов на курсах вождения    ||      |                                     |         |2016 г.   |населения области  |                                   ||——————|—————————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————|———————————————————————————————————||4.    |                       Социальная поддержка отдельных категорий граждан из числа инвалидов                        ||——————|—————————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————|———————————————————————————————————||4.1.  |Предоставление единовременной выплаты|650,00   |2012 г.,  |Министерство       |Предоставление единовременной      ||      |ко Дню инвалидов студентам,          |         |2013 г.,  |социальной защиты  |выплаты ко Дню инвалидов не менее  ||      |являющимся инвалидами, обучающимся   |         |2016 г.   |населения области  |150 студентам-инвалидам,           ||      |в государственных образовательных    |         |          |                   |обучающимся в государственных      ||      |учреждениях среднего                 |         |          |                   |образовательных учреждениях        ||      |профессионального образования        |         |          |                   |среднего профессионального         ||      |                                     |         |          |                   |образования                        ||——————|—————————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————|———————————————————————————————————|
                                                       Приложение N 2
                                                       к подпрограмме
              ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
                                                              тыс.руб.|——————|—————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————||  N   |   Наименование задач/мероприятий    |Вид расходов|     Объем     |                В том числе:                || п/п  |                                     |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|——————————————||      |                                     | вложения,  |     всего     |федеральный|областной|местный|    другие    ||      |                                     |   НИОКР,   |               |  бюджет   | бюджет  |бюджет |  источники   ||      |                                     |   прочие   |               |           |         |       |финансирования||      |                                     |  расходы)  |               |           |         |       |              ||——————|—————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||  1   |                  2                  |     3      |       4       |     5     |    6    |   7   |      8       ||——————|—————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||      |Всего по подпрограмме, в том числе:  |            |88959,812      |0,00       |88959,812|0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |                                     |Прочие      |88959,812      |0,00       |88959,812|0,00   |0,00          ||      |                                     |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год, в том числе                |            |14210,33       |0,00       |14210,33 |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |                                     |Прочие      |14210,33       |0,00       |14210,33 |0,00   |0,00          ||      |                                     |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год, в том числе                |            |22927,692      |0,00       |22927,692|0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |                                     |Прочие      |22927,692      |0,00       |22927,692|0,00   |0,00          ||      |                                     |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год, в том числе                |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |                                     |Прочие      |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          ||      |                                     |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год, в том числе                |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |                                     |Прочие      |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          ||      |                                     |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год, в том числе                |            |51821,79       |0,00       |51821,79 |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |                                     |Прочие      |51821,79       |0,00       |51821,79 |0,00   |0,00          ||      |                                     |расходы     |               |           |         |       |              ||——————|—————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||1.    |      Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры       ||——————|—————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||      |Всего по задаче, в том числе:        |            |59912,508      |0,00       |59912,508|0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |                                     |Прочие      |59912,508      |0,00       |59912,508|0,00   |0,00          ||      |                                     |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год, в том числе                |            |6731,668       |0,00       |6731,668 |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |                                     |Прочие      |6731,668       |0,00       |6731,668 |0,00   |0,00          ||      |                                     |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год, в том числе                |            |20350,84       |0,00       |20350,84 |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |                                     |Прочие      |20350,84       |0,00       |20350,84 |0,00   |0,00          ||      |                                     |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год в том числе                 |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |                                     |Прочие      |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          ||      |                                     |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год, в том числе                |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |                                     |Прочие      |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          ||      |                                     |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год, в том числе                |            |32830,00       |0,00       |32830,00 |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |                                     |Прочие      |32830,00       |0,00       |32830,00 |0,00   |0,00          ||      |                                     |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.1.  |Приведение объектов социальной       |Прочие      |33100,84       |0,00       |33100,84 |0,00   |0,00          ||      |инфраструктуры в соответствие        |расходы     |               |           |         |       |              ||      |требованиям строительных норм и      |            |               |           |         |       |              ||      |правил по обеспечению их доступности |            |               |           |         |       |              ||      |для инвалидов                        |            |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |2950,00        |0,00       |2950,00  |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |18150,84       |0,00       |18150,84 |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |12000,00       |0,00       |12000,00 |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.1.1.|Приведение в соответствие требованиям|Прочие      |26275,84       |0,00       |26275,84 |0,00   |0,00          ||      |строительных норм и правил           |расходы     |               |           |         |       |              ||      |по обеспечению доступности           |            |               |           |         |       |              ||      |для инвалидов учреждений социальной  |            |               |           |         |       |              ||      |защиты населения                     |            |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |2125,00        |0,00       |2125,00  |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |18150,84       |0,00       |18150,84 |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |6000,00        |0,00       |6000,00  |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.1.2.|Приведение в соответствие требованиям|Прочие      |3550,00        |0,00       |3550,00  |0,00   |0,00          ||      |строительных норм и правил           |расходы     |               |           |         |       |              ||      |по обеспечению доступности           |            |               |           |         |       |              ||      |для инвалидов учреждений             |            |               |           |         |       |              ||      |здравоохранения                      |            |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |550,00         |0,00       |550,00   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.1.3.|Приведение в соответствие требованиям|Прочие      |3275,00        |0,00       |3275,00  |0,00   |0,00          ||      |строительных норм и правил           |расходы     |               |           |         |       |              ||      |по обеспечению доступности           |            |               |           |         |       |              ||      |для инвалидов учреждений культуры    |            |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |275,00         |0,00       |275,00   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.2.  |Приобретение специального            |Прочие      |765,00         |0,00       |765,00   |0,00   |0,00          ||      |оборудования, тифломагнитофонов      |расходы     |               |           |         |       |              ||      |для государственного бюджетного      |            |               |           |         |       |              ||      |учреждения культуры "Амурская        |            |               |           |         |       |              ||      |областная специальная библиотека     |            |               |           |         |       |              ||      |для незрячих и слабовидящих"         |            |               |           |         |       |              ||      |и тиражирование "говорящих" книг     |            |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 г.                              |            |765,00         |0,00       |765,00   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.3.  |Целевое комплектование библиотечных  |Прочие      |100,00         |0,00       |100,00   |0,00   |0,00          ||      |фондов государственного бюджетного   |расходы     |               |           |         |       |              ||      |учреждения культуры "Амурская        |            |               |           |         |       |              ||      |областная научная библиотека         |            |               |           |         |       |              ||      |им. Н.Н.Муравьева-Амурского"         |            |               |           |         |       |              ||      |специализированными справочно -      |            |               |           |         |       |              ||      |информационными изданиями            |            |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |50,00          |0,00       |50,00    |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |50,00          |0,00       |50,00    |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.4.  |Проведение информационной кампании   |Прочие      |5566,668       |0,00       |5566,668 |0,00   |0,00          ||      |по вопросам прав и гарантий граждан  |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |1566,668       |0,00       |1566,668 |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |1000,00        |0,00       |1000,00  |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.5.  |Приобретение специального            |Прочие      |180,00         |0,00       |180,00   |0,00   |0,00          ||      |оборудования, тифломагнитофонов и    |расходы     |               |           |         |       |              ||      |тифлофлешплееров для государственного|            |               |           |         |       |              ||      |специального (коррекционного)        |            |               |           |         |       |              ||      |образовательного бюджетного          |            |               |           |         |       |              ||      |учреждения Амурской области          |            |               |           |         |       |              ||      |для обучающихся, воспитанников       |            |               |           |         |       |              ||      |с ограниченными возможностями        |            |               |           |         |       |              ||      |здоровья специальной (коррекционной) |            |               |           |         |       |              ||      |общеобразовательной школы -          |            |               |           |         |       |              ||      |интерната N 4, г. Свободный          |            |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |180,00         |0,00       |180,00   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.6.  |Предоставление социальной выплаты    |Прочие      |20200,00       |0,00       |20200,00 |0,00   |0,00          ||      |(компенсации) инвалидам-колясочникам |расходы     |               |           |         |       |              ||      |на пристройку пандуса, балкона/лоджии|            |               |           |         |       |              ||      |с пандусом (пандуса к балкону/лоджии)|            |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |1220,00        |0,00       |1220,00  |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |1200,00        |0,00       |1200,00  |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |17780,00       |0,00       |17780,00 |0,00   |0,00          ||——————|—————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||2.    |                Создание условий для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации                ||——————|—————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||      |Всего по задаче                      |Прочие      |20000,00       |0,00       |20000,00 |0,00   |0,00          ||      |                                     |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |5000,00        |0,00       |5000,00  |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |15000,00       |0,00       |15000,00 |0,00   |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|2.1.  |Создание и оснащение пунктов проката |Прочие      |20000,00       |0,00       |20000,00 |0,00   |0,00          ||      |технических средств реабилитации     |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |5000,00        |0,00       |5000,00  |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |15000,00       |0,00       |15000,00 |0,00   |0,00          ||——————|—————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||3.    |         Создание условий для медицинской, социокультурной, физкультурно-оздоровительной реабилитации          ||      |                                             и адаптации инвалидов                                             ||——————|—————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||      |Всего по задаче                      |Прочие      |8397,304       |0,00       |8397,304 |0,00   |0,00          ||      |                                     |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |2278,662       |0,00       |2278,662 |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |2376,852       |0,00       |2376,852 |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |3741,79        |0,00       |3741,79  |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|3.1.  |Оплата проезда инвалидам, а также    |Прочие      |2400,00        |0,00       |2400,00  |0,00   |0,00          ||      |лицам, их сопровождающим, авиационным|расходы     |               |           |         |       |              ||      |транспортом к месту лечения и обратно|            |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |700,00         |0,00       |700,00   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |700,00         |0,00       |700,00   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |1000,00        |0,00       |1000,00  |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|3.2.  |Проведение областного фестиваля -    |Прочие      |1185,00        |0,00       |1185,00  |0,00   |0,00          ||      |конкурса самодеятельного творчества  |расходы     |               |           |         |       |              ||      |людей с ограниченными возможностями  |            |               |           |         |       |              ||      |здоровья                             |            |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |435,00         |0,00       |435,00   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |750,00         |0,00       |750,00   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|3.2.1.|Организация и проведение фестиваля - |Прочие      |315,00         |0,00       |315,00   |0,00   |0,00          ||      |конкурса самодеятельного творчества  |расходы     |               |           |         |       |              ||      |людей с ограниченными возможностями  |            |               |           |         |       |              ||      |здоровья                             |            |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |315,00         |0,00       |315,00   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|3.2.2.|Обеспечение участия инвалидов        |Прочие      |870,00         |0,00       |870,00   |0,00   |0,00          ||      |в фестивале-конкурсе самодеятельного |расходы     |               |           |         |       |              ||      |творчества людей с ограниченными     |            |               |           |         |       |              ||      |возможностями здоровья               |            |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |435,00         |0,00       |435,00   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |435,00         |0,00       |435,00   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|3.3.  |Проведение областной спартакиады     |Прочие      |2052,092       |0,00       |2052,092 |0,00   |0,00          ||      |инвалидов                            |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |684,01         |0,00       |684,01   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |684,072        |0,00       |684,072  |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |684,01         |0,00       |684,01   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|3.3.1.|Организация и проведение областной   |Прочие      |364,592        |0,00       |364,592  |0,00   |0,00          ||      |спартакиады инвалидов                |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |121,51         |0,00       |121,51   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |121,572        |0,00       |121,572  |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |121,51         |0,00       |121,51   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|3.3.2.|Обеспечение участия инвалидов        |Прочие      |1687,50        |0,00       |1687,50  |0,00   |0,00          ||      |в областной спартакиаде инвалидов    |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |562,50         |0,00       |562,50   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |562,50         |0,00       |562,50   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |562,50         |0,00       |562,50   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|3.4.  |Организация на базе государственного |Прочие      |1010,212       |0,00       |1010,212 |0,00   |0,00          ||      |автономного учреждения социального   |расходы     |               |           |         |       |              ||      |обслуживания Амурской области        |            |               |           |         |       |              ||      |"Реабилитационный центр для детей    |            |               |           |         |       |              ||      |и подростков с ограниченными         |            |               |           |         |       |              ||      |возможностями "Бардагон" целевого    |            |               |           |         |       |              ||      |заезда инвалидов, а также участие    |            |               |           |         |       |              ||      |инвалидов в мероприятиях             |            |               |           |         |       |              ||      |межрегионального, всероссийского     |            |               |           |         |       |              ||      |уровней                              |            |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |394,652        |0,00       |394,652  |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |307,78         |0,00       |307,78   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |307,78         |0,00       |307,78   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|3.5.  |Организация обучения инвалидов       |Прочие      |1750,00        |0,00       |1750,00  |0,0    |0,00          ||      |на курсах вождения                   |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |500,00         |0,00       |500,00   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |250,00         |0,00       |250,00   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |1000,00        |0,00       |1000,00  |0,00   |0,00          ||——————|—————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||4.    |                      Социальная поддержка отдельных категорий граждан из числа инвалидов                      ||——————|—————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||      |Всего по задаче                      |Прочие      |650,00         |0,00       |650,00   |0,00   |0,00          ||      |                                     |расходы     |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |200,00         |0,00       |200,00   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |200,00         |0,00       |200,00   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2016 год                             |            |250,00         |0,00       |250,00   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|4.1.  |Предоставление единовременной выплаты|Прочие      |650,00         |0,00       |650,00   |0,00   |0,00          ||      |ко Дню инвалидов студентам,          |расходы     |               |           |         |       |              ||      |являющимся инвалидами, обучающимся   |            |               |           |         |       |              ||      |в государственных образовательных    |            |               |           |         |       |              ||      |учреждениях среднего                 |            |               |           |         |       |              ||      |профессионального образования        |            |               |           |         |       |              |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2012 год                             |            |200,00         |0,00       |200,00   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2013 год                             |            |200,00         |0,00       |200,00   |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2014 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+------+-------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|      |2015 год                             |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          ||——————|—————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||      |2016 год                             |            |250,00         |0,00       |250,00   |0,00   |0,00          ||——————|—————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|
                                                     Приложение N 3
                                                     к подпрограмме
                 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
                         ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N |      Наименование мероприятий       |       Планируемый результат в       |                                В том числе по годам реализации:                                ||   |                                     |      количественном выражении       |—————————————————————————|—————————————————————————|————————|————————|——————————————————————————||   |                                     |                                     |        2012 год         |        2013 год         |2014 год|2015 год|         2016 год         ||———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————|————————|——————————————————————————|| 1 |                  2                  |                  3                  |            4            |            5            |   6    |   7    |            8             ||———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————|————————|——————————————————————————||1. |Приведение объектов социальной       |Приведение 51 объекта социальной     |Приведение 9 объектов    |Приведение 26 объектов   |        |        |Приведение 16 объектов    ||   |инфраструктуры в соответствие        |инфраструктуры в соответствие        |социальной инфраструктуры|социальной инфраструктуры|        |        |социальной инфраструктуры ||   |требованиям строительных норм и      |требованиям строительных норм        |в соответствие           |в соответствие           |        |        |в соответствие требованиям||   |правил по обеспечению их доступности |и правил по обеспечению их           |требованиям строительных |требованиям строительных |        |        |строительных норм и правил||   |для инвалидов                        |доступности для инвалидов            |норм и правил            |норм и правил            |        |        |по обеспечению их         ||   |                                     |                                     |по обеспечению           |по обеспечению их        |        |        |доступности для инвалидов ||   |                                     |                                     |их доступности           |доступности для инвалидов|        |        |                          ||   |                                     |                                     |для инвалидов            |                         |        |        |                          |+---+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------+-------------------------+--------+--------+--------------------------+|2. |Приобретение специального            |Приобретение специального            |Приобретение специального|                         |        |        |                          ||   |оборудования, тифломагнитофонов и    |оборудования, 50 тифломагнитофонов   |оборудования,            |                         |        |        |                          ||   |тифлофлешплееров для государственного|и тифлофлешплееров, программного     |50 тифломагнитофонов     |                         |        |        |                          ||   |бюджетного учреждения культуры       |обеспечения для государственного     |и тифлофлешплееров,      |                         |        |        |                          ||   |"Амурская областная специальная      |бюджетного учреждения культуры       |программного обеспечения |                         |        |        |                          ||   |библиотека для незрячих              |"Амурская областная специальная      |для государственного     |                         |        |        |                          ||   |и слабовидящих" и тиражирование      |библиотека для незрячих              |бюджетного учреждения    |                         |        |        |                          ||   |"говорящих" книг                     |и слабовидящих" и тиражирование      |культуры "Амурская       |                         |        |        |                          ||   |                                     |50 наименований "говорящих" книг     |областная специальная    |                         |        |        |                          ||   |                                     |                                     |библиотека для незрячих  |                         |        |        |                          ||   |                                     |                                     |и слабовидящих"          |                         |        |        |                          ||   |                                     |                                     |и тиражирование          |                         |        |        |                          ||   |                                     |                                     |50 наименований          |                         |        |        |                          ||   |                                     |                                     |"говорящих" книг         |                         |        |        |                          |+---+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------+-------------------------+--------+--------+--------------------------+|3. |Целевое комплектование библиотечных  |Оформление ежегодной подписки        |Оформление подписки      |                         |        |        |Оформление подписки       ||   |фондов государственного бюджетного   |на 10 наименований периодических     |на 10 наименований       |                         |        |        |на 10 наименований        ||   |учреждения культуры "Амурская        |журналов. Издание и распространение  |периодических журналов,  |                         |        |        |периодических журналов,   ||   |областная научная библиотека         |в муниципальные образования          |издание и распространение|                         |        |        |издание и распространение ||   |им. Н.Н.Муравьева-Амурского"         |200 экземпляров информационного      |в муниципальные          |                         |        |        |в муниципальные           ||   |специализированными справочно -      |сборника "Шаги к независимой жизни"  |образования              |                         |        |        |образования               ||   |информационными изданиями            |                                     |200 экземпляров          |                         |        |        |200 экземпляров           ||   |                                     |                                     |информационного сборника |                         |        |        |информационного сборника  ||   |                                     |                                     |"Шаги к независимой      |                         |        |        |"Шаги к независимой жизни"||   |                                     |                                     |жизни"                   |                         |        |        |                          |+---+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------+-------------------------+--------+--------+--------------------------+|4. |Проведение информационной кампании   |Проведение на всей территории области|Проведение на всей       |Проведение на всей       |        |        |Проведение на всей        ||   |по вопросам прав и гарантий граждан  |3 информационных кампаний по вопросам|территории области       |территории области       |        |        |территории области        ||   |                                     |прав и гарантий граждан посредством  |информационной кампании  |информационной кампании  |        |        |информационной кампании   ||   |                                     |создания и размещения в телеэфире    |по вопросам прав         |по вопросам прав         |        |        |по вопросам прав          ||   |                                     |телевизионных программ "Вестник      |и гарантий граждан       |и гарантий граждан       |        |        |и гарантий граждан        ||   |                                     |социальной защиты"                   |посредством создания     |посредством создания     |        |        |посредством создания      ||   |                                     |                                     |и размещения в телеэфире |и размещения в телеэфире |        |        |и размещения в телеэфире  ||   |                                     |                                     |телевизионных программ   |телевизионных программ   |        |        |телевизионных программ    ||   |                                     |                                     |"Вестник социальной      |"Вестник социальной      |        |        |"Вестник социальной       ||   |                                     |                                     |защиты"                  |защиты"                  |        |        |защиты"                   |+---+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------+-------------------------+--------+--------+--------------------------+|5. |Приобретение специального            |Приобретение специального            |Приобретение специального|                         |        |        |                          ||   |оборудования, тифломагнитофонов и    |оборудования, 15 тифломагнитофонов и |оборудования,            |                         |        |        |                          ||   |тифлофлешплееров для государственного|тифлофлешплееров для государственного|15 тифломагнитофонов     |                         |        |        |                          ||   |специального (коррекционного)        |специального (коррекционного)        |и тифлофлешплееров       |                         |        |        |                          ||   |образовательного бюджетного          |образовательного бюджетного          |для государственного     |                         |        |        |                          ||   |учреждения Амурской области          |учреждения Амурской области          |специального             |                         |        |        |                          ||   |для обучающихся, воспитанников       |для обучающихся, воспитанников       |(коррекционного)         |                         |        |        |                          ||   |с ограниченными возможностями        |с ограниченными возможностями        |образовательного         |                         |        |        |                          ||   |здоровья специальной (коррекционной) |здоровья специальной (коррекционной) |бюджетного учреждения    |                         |        |        |                          ||   |общеобразовательной школы -          |общеобразовательной школы -          |Амурской области         |                         |        |        |                          ||   |интерната N 4, г. Свободный          |интерната N 4, г. Свободный          |для обучающихся,         |                         |        |        |                          ||   |                                     |                                     |воспитанников            |                         |        |        |                          ||   |                                     |                                     |с ограниченными          |                         |        |        |                          ||   |                                     |                                     |возможностями здоровья   |                         |        |        |                          ||   |                                     |                                     |специальной              |                         |        |        |                          ||   |                                     |                                     |(коррекционной)          |                         |        |        |                          ||   |                                     |                                     |общеобразовательной      |                         |        |        |                          ||   |                                     |                                     |школы-интерната N 4,     |                         |        |        |                          ||   |                                     |                                     |г. Свободный             |                         |        |        |                          |+---+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------+-------------------------+--------+--------+--------------------------+|6. |Предоставление социальной выплаты    |Предоставление 101 инвалиду -        |Предоставление           |Предоставление           |        |        |Предоставление            ||   |(компенсации) инвалидам-колясочникам |колясочнику социальной выплаты       |6 инвалидам-колясочникам |6 инвалидам-колясочникам |        |        |89 инвалидам-колясочникам ||   |на пристройку пандуса, балкона/лоджии|(компенсации) на пристройку пандуса, |социальной выплаты       |социальной выплаты       |        |        |социальной выплаты        ||   |с пандусом (пандуса к балкону/лоджии)|балкона/лоджии с пандусом (пандуса   |(компенсации)            |(компенсации)            |        |        |(компенсации)             ||   |                                     |к балкону/лоджии)                    |на пристройку пандуса,   |на пристройку пандуса,   |        |        |на пристройку пандуса,    ||   |                                     |                                     |балкона/лоджии с пандусом|балкона/лоджии с пандусом|        |        |балкона/лоджии с пандусом ||   |                                     |                                     |(пандуса к балкону /     |(пандуса к балкону /     |        |        |(пандуса к балкону/лоджии)||   |                                     |                                     |лоджии)                  |лоджии)                  |        |        |                          |+---+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------+-------------------------+--------+--------+--------------------------+|7. |Создание и оснащение пунктов проката |Создание и оснащение 15 пунктов      |Создание и оснащение     |                         |        |        |Создание и оснащение      ||   |технических средств реабилитации     |проката технических средств          |5 пунктов проката        |                         |        |        |10 пунктов проката        ||   |                                     |реабилитации                         |технических средств      |                         |        |        |технических средств       ||   |                                     |                                     |реабилитации             |                         |        |        |реабилитации              |+---+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------+-------------------------+--------+--------+--------------------------+|8. |Оплата проезда инвалидам, а также    |Оплата проезда авиационным           |Оплата проезда           |Оплата проезда           |        |        |Оплата проезда авиационным||   |лицам, их сопровождающим, авиационным|транспортом не менее 48 инвалидам    |авиационным транспортом  |авиационным транспортом  |        |        |транспортом не менее      ||   |транспортом к месту лечения и обратно|и сопровождающим их лицам к месту    |не менее 14 инвалидам и  |не менее 14 инвалидам и  |        |        |20 инвалидам              ||   |                                     |лечения и обратно                    |сопровождающим их лицам  |сопровождающим их лицам  |        |        |и сопровождающим их лицам ||   |                                     |                                     |к месту лечения и обратно|к месту лечения и обратно|        |        |к месту лечения и обратно |+---+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------+-------------------------+--------+--------+--------------------------+|9. |Проведение областного фестиваля -    |Проведение 2 фестивалей-конкурсов    |                         |Проведение фестиваля -   |        |        |Проведение фестиваля -    ||   |конкурса самодеятельного творчества  |самодеятельного творчества людей     |                         |конкурса с участием      |        |        |конкурса с участием       ||   |людей с ограниченными возможностями  |с ограниченными возможностями        |                         |в не менее 100 граждан   |        |        |не менее 100 граждан      ||   |здоровья                             |здоровья с участием не менее         |                         |с ограниченными          |        |        |с ограниченными           ||   |                                     |200 граждан с ограниченными          |                         |физическими              |        |        |физическими возможностями,||   |                                     |физическими возможностями, охватить  |                         |возможностями,           |        |        |мероприятиями фестиваля   ||   |                                     |мероприятиями фестиваля порядка      |                         |мероприятиями фестиваля  |        |        |планируется охватить      ||   |                                     |2,3 тыс. зрителей                    |                         |планируется охватить     |        |        |2,3 тыс. зрителей         ||   |                                     |                                     |                         |2,3 тыс. зрителей        |        |        |                          |+---+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------+-------------------------+--------+--------+--------------------------+|10.|Проведение областной спартакиады     |Проведение 3 областных спартакиад    |Проведение областной     |Проведение областной     |        |        |Проведение областной      ||   |инвалидов                            |инвалидов с ежегодным участием       |спартакиады с участием   |спартакиады с участием   |        |        |спартакиады с участием    ||   |                                     |130 граждан с ограниченными          |не менее 130 граждан     |не менее 130 граждан     |        |        |не менее 130 граждан      ||   |                                     |физическими возможностями            |с ограниченными          |с ограниченными          |        |        |с ограниченными           ||   |                                     |                                     |физическими возможностями|физическими возможностями|        |        |физическими возможностями ||   |                                     |                                     |здоровья                 |здоровья                 |        |        |здоровья                  |+---+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------+-------------------------+--------+--------+--------------------------+|11.|Организация на базе государственного |Проведение 3 целевых заездов         |Проведение целевого      |Проведение целевого      |        |        |Проведение целевого заезда||   |автономного учреждения социального   |инвалидов на базе государственного   |заезда на базе           |заезда на базе           |        |        |на базе государственного  ||   |обслуживания Амурской области        |автономного учреждения социального   |государственного         |государственного         |        |        |автономного учреждения    ||   |"Реабилитационный центр для детей    |обслуживания Амурской области        |автономного учреждения   |автономного учреждения   |        |        |социального обслуживания  ||   |и подростков с ограниченными         |"Реабилитационный центр для детей    |социального обслуживания |социального обслуживания |        |        |Амурской области          ||   |возможностями "Бардагон" целевого    |и подростков с ограниченными         |Амурской области         |Амурской области         |        |        |"Реабилитационный центр   ||   |заезда инвалидов, а также участие    |возможностями "Бардагон", а также    |"Реабилитационный центр  |"Реабилитационный центр  |        |        |для детей и подростков    ||   |инвалидов в мероприятиях             |организовать участие инвалидов       |для детей и подростков   |для детей и подростков   |        |        |с ограниченными           ||   |межрегионального, всероссийского     |в мероприятиях межрегионального,     |с ограниченными          |с ограниченными          |        |        |возможностями "Бардагон", ||   |уровней                              |всероссийского уровней. Мероприятием |возможностями "Бардагон",|возможностями "Бардагон",|        |        |а также организация       ||   |                                     |планируется охватить не менее        |а также организация      |а также организация      |        |        |участия инвалидов         ||   |                                     |360 инвалидов                        |участия инвалидов        |участия инвалидов        |        |        |в мероприятиях            ||   |                                     |                                     |в мероприятиях           |в мероприятиях           |        |        |межрегионального,         ||   |                                     |                                     |межрегионального,        |межрегионального,        |        |        |всероссийского уровней.   ||   |                                     |                                     |всероссийского уровней.  |всероссийского уровней.  |        |        |Участие в мероприятиях    ||   |                                     |                                     |Участие в мероприятиях   |Участие в мероприятиях   |        |        |не менее 120 граждан      ||   |                                     |                                     |не менее 120 граждан     |не менее 120 граждан     |        |        |с ограниченными           ||   |                                     |                                     |с ограниченными          |с ограниченными          |        |        |физическими возможностями ||   |                                     |                                     |физическими              |физическими возможностями|        |        |здоровья                  ||   |                                     |                                     |возможностями здоровья   |здоровья                 |        |        |                          |+---+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------+-------------------------+--------+--------+--------------------------+|12.|Организация обучения инвалидов       |Организовать обучение не менее       |Организация обучения     |Организация обучения     |        |        |Организация обучения      ||   |на курсах вождения                   |35 инвалидов на курсах вождения      |на курсах вождения       |на курсах вождения       |        |        |на курсах вождения        ||   |                                     |                                     |не менее 10 инвалидов    |не менее 5 инвалидов     |        |        |не менее 20 инвалидов     |+---+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------+-------------------------+--------+--------+--------------------------+|13.|Предоставление единовременной выплаты|Предоставление единовременной выплаты|Предоставление           |Предоставление           |        |        |Предоставление            ||   |ко Дню инвалидов студентам,          |ко Дню инвалидов ежегодно не менее   |единовременной выплаты   |единовременной выплаты   |        |        |единовременной выплаты    ||   |являющимся инвалидами, обучающимся   |150 студентам-инвалидам, обучающимся |ко Дню инвалидов не менее|ко Дню инвалидов не менее|        |        |ко Дню инвалидов не менее ||   |в государственных образовательных    |в государственных образовательных    |150 студентам-инвалидам, |150 студентам-инвалидам, |        |        |150 студентам-инвалидам,  ||   |учреждениях среднего                 |учреждениях среднего                 |обучающимся              |обучающимся              |        |        |обучающимся               ||   |профессионального образования        |профессионального образования        |в государственных        |в государственных        |        |        |в государственных         ||   |                                     |                                     |образовательных          |образовательных          |        |        |образовательных           ||   |                                     |                                     |учреждениях среднего     |учреждениях среднего     |        |        |учреждениях среднего      ||   |                                     |                                     |профессионального        |профессионального        |        |        |профессионального         ||   |                                     |                                     |образования              |образования              |        |        |образования               ||———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————|————————|——————————————————————————|
                             V. ПОДПРОГРАММА
           "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
                      ГРАЖДАНАМ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
                               5.1. Паспорт
                               подпрограммы|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы  |Обеспечение условий для оказания медицинской ||                           |помощи гражданам на 2012 - 2016 гг.          ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Основание для разработки   |Федеральный закон от 24.11.1995              ||подпрограммы               |N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов      ||                           |в Российской Федерации"                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственный заказчик   |Министерство социальной защиты населения     ||подпрограммы               |области                                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Разработчик подпрограммы   |Министерство социальной защиты населения     ||                           |области                                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Цель подпрограммы          |Оказание системной социальной поддержки      ||                           |больным с терминальной хронической почечной  ||                           |недостаточностью, мукополисахаридозом,       ||                           |лимфолейкозом                                |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основная задача            |Обеспечение проезда к месту лечения и обратно||подпрограммы               |больным с терминальной хронической почечной  ||                           |недостаточностью, мукополисахаридозом,       ||                           |лимфолейкозом                                |+---------------------------+---------------------------------------------+|Перечень основных          |Предоставление социальной выплаты на проезд  ||мероприятий подпрограммы   |к месту лечения и обратно больным            ||                           |с терминальной хронической почечной          ||                           |недостаточностью, мукополисахаридозом,       ||                           |лимфолейкозом                                |+---------------------------+---------------------------------------------+|Сроки и этапы реализации   |2012 - 2016 годы                             ||подпрограммы               |                                             |+---------------------------+---------------------------------------------+|Объемы и источник          |Общий объем средств областного бюджета       ||финансирования подпрограммы|на финансирование подпрограммы в 2012 -      ||                           |2016 годах составляет 11939,042 тыс. руб.,   ||                           |в том числе по годам:                        ||                           |                                             ||                           |2012 г. - 4439,042 тыс. руб.;                ||                           |2013 г. - 3000,00 тыс. руб.;                 ||                           |2014 г. - 0,00 тыс. руб.;                    ||                           |2015 г. - 0,00 тыс. руб.;                    ||                           |2016 г. - 4500,00 тыс. руб.                  |+---------------------------+---------------------------------------------+|Ожидаемые результаты       |Реализация подпрограммы позволит             ||реализации подпрограммы    |предоставлять социальную выплату на проезд   ||                           |к месту лечения и обратно 100% нуждающимся   ||                           |больным с терминальной хронической почечной  ||                           |недостаточностью, мукополисахаридозом,       ||                           |лимфолейкозом                                ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
           5.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                      ее решения программным методом
                          5.2.1. Анализ ситуации
       Лечение больных    с   хронической   почечной   недостаточностью,мукополисахаридозом,  лимфолейкозом относится к числу наиболее  острыхпроблем   современной   медицины.   Такие   заболевания   предполагаютпроведение систематического и дорогостоящего лечения.
       По состоянию  на  01.08.2011  в Амурской области на учете стоит 1больной мукополисахаридозом, 97 больных лимфолейкозом, 140 пациентов схронической   почечной   недостаточностью,  из  них  69  находятся  напрограммном гемодиализе.
                         5.2.2. Описание проблемы
       В связи  с  жизненной  важностью  проблемы  лечения   больных   схронической     почечной     недостаточностью,    мукополисахаридозом,лимфолейкозом, а также большой стоимостью лечения таких больных даннуюпроблему необходимо решать программным методом.
                      5.2.3. Оценка действующих мер
                     социально-экономической политики
       На сегодняшний  день  федеральные  нормативные  правовые акты,  атакже нормативные правовые акты Амурской  области  не  предусматриваютмеры  социальной поддержки больным с терминальной хронической почечнойнедостаточностью,   мукополисахаридозом,   лимфолейкозом    в    частиобеспечения проезда к месту лечения и обратно.
             5.3. Цель, задачи, сроки реализации подпрограммы
       Целью подпрограммы   является   оказание   системной   социальнойподдержки     больным     с    терминальной    хронической    почечнойнедостаточностью,  мукополисахаридозом,  лимфолейкозом. Задачи и срокиреализации подпрограммы представлены в таблице 1.
                  Задачи и сроки реализации подпрограммы
                                                               Таблица 1|————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|| N  |         Наименование задачи          |   Наименование    |  Период  | Ожидаемый результат ||    |                                      | решаемой проблемы |реализации|                     ||————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————||1.1.|Обеспечение проезда к месту лечения   |Высокий уровень    |2012 -    |Предоставление       ||    |и обратно больным с терминальной      |расходов, связанных|2013,     |социальных выплат    ||    |хронической почечной недостаточностью,|с проездом к месту |2016 гг.  |на проезд больным    ||    |мукополисахаридозом, лимфолейкозом    |лечения больных    |          |к месту лечения      ||    |                                      |                   |          |в ОГУЗ "Амурская     ||    |                                      |                   |          |областная клиническая||    |                                      |                   |          |больница",           ||    |                                      |                   |          |ОГУЗ "Амурская       ||    |                                      |                   |          |областная детская    ||    |                                      |                   |          |клиническая больница"||    |                                      |                   |          |и обратно позволит   ||    |                                      |                   |          |улучшить качество    ||    |                                      |                   |          |жизни больных        ||    |                                      |                   |          |с терминальной       ||    |                                      |                   |          |хронической почечной ||    |                                      |                   |          |недостаточностью,    ||    |                                      |                   |          |мукополисахаридозом, ||    |                                      |                   |          |лимфолейкозом        ||————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
                 5.4. Система подпрограммных мероприятий
       В подпрограмме предусмотрено предоставление социальной выплаты напроезд к месту лечения и обратно больным  с  терминальной  хроническойпочечной недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом.
       Система программных мероприятий представлена в приложении N  1  кнастоящей подпрограмме.
                  5.5. Механизм реализации подпрограммы
       Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с  порядком,утвержденным постановлением Правительства Амурской области.
                 5.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Общий объем финансирования подпрограммы составляет 11939,042 тыс.руб. (таблица 2), в том числе по годам:
       2012 г. - 4439,042 тыс. руб.;
       2013 г. - 3000,00 тыс. руб.;
       2016 г. - 4500,00 тыс. руб.
       Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.
                  Структура финансирования подпрограммы
                                                              Таблица 2|————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————||     Источники      |  Итого  |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|2016 год||   финансирования   |         |        |        |        |        |        ||————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————||Областной бюджет    |11939,042|4439,042|3000,00 |0,00    |0,00    |4500,00 |+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|Итого               |11939,042|4439,042|3000,00 |0,00    |0,00    |4500,00 |+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|Капитальные вложения|0,00     |0,00    |0,00    |0,00    |0,00    |0,00    |+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|Областной бюджет    |0,00     |0,00    |0,00    |0,00    |0,00    |0,00    |+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|Итого               |0,00     |0,00    |0,00    |0,00    |0,00    |0,00    |+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|Прочие расходы      |11939,042|4439,042|3000,00 |0,00    |0,00    |4500,00 |+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|Областной бюджет    |11939,042|4439,042|3000,00 |0,00    |0,00    |4500,00 ||————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————||Итого               |11939,042|4439,042|3000,00 |0,00    |0,00    |4500,00 ||————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|
       Объемы и  источники   финансирования   подпрограммы   указаны   вприложении N 2 к настоящей подпрограмме.
       Средства на реализацию подпрограммы ежегодно предусматриваются  вобластном бюджете на очередной финансовый год. Планируется привлечениесредств   федерального   бюджета   на   софинансирование   мероприятийподпрограммы.
       5.7. Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности
                     реализации целевой подпрограммы
       Оценка эффективности реализации подпрограммных мероприятий  будетосуществляться на основе индикаторов, представленных в таблице 3.
             Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
                                                              Таблица 3|——|——————————————————————————————————————|—————————|—————————————————|————————————————————————||N |Наименование индикатора эффективности | Единица |    Значение     |  Показатели по годам   ||  |                                      |измерения|   показателей   |      реализации:       ||  |                                      |         |на предшествующий|————|————|————|————|————||  |                                      |         |       год       |2012|2013|2014|2015|2016||——|——————————————————————————————————————|—————————|—————————————————|————|————|————|————|————||1 |                  2                   |    3    |        4        | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  ||——|——————————————————————————————————————|—————————|—————————————————|————|————|————|————|————||  |Доля больных с терминальной           |%        |100              |100 |100 |0   |0   |100 ||  |хронической почечной недостаточностью,|         |                 |    |    |    |    |    ||  |мукополисахаридозом, лимфолейкозом,   |         |                 |    |    |    |    |    ||  |получивших социальные выплаты         |         |                 |    |    |    |    |    ||  |на проезд к месту лечения и обратно,  |         |                 |    |    |    |    |    ||  |в общей численности нуждающихся       |         |                 |    |    |    |    |    ||  |в указанной выплате                   |         |                 |    |    |    |    |    ||  |                                      |         |                 |    |    |    |    |    ||——|——————————————————————————————————————|—————————|—————————————————|————|————|————|————|————|
       Коэффициенты значимости  программных  мероприятий  представлены втаблице 4.
             Коэффициенты значимости программных мероприятий
                                                              Таблица 4|——|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||N |       Наименование мероприятий       |    Коэффициенты значимости мероприятий     ||  |                                      |————————|————————|————————|————————|————————||  |                                      |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|2016 год||——|——————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||1.|Обеспечение проезда к месту лечения   |1       |1       |0       |0       |1       ||  |и обратно больным с терминальной      |        |        |        |        |        ||  |хронической почечной недостаточностью,|        |        |        |        |        ||  |мукополисахаридозом, лимфолейкозом    |        |        |        |        |        ||——|——————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
       Социально-экономическая результативность  программных мероприятийуказана в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
           5.8. Организация управления реализацией подпрограммы
       Общее руководство и контроль  за  ходом  реализации  подпрограммыосуществляются  государственным  заказчиком - министерством социальнойзащиты населения области.
       Министерство социальной  защиты  населения области представляет вминистерство экономического развития области ежегодные отчеты о ходе ирезультатах  реализации  подпрограммы  и  эффективности  использованиябюджетных средств.
                                                       Приложение N 1
                                                       к подпрограмме
                     СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|————|———————————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————|| N  | Наименование подпрограммы, задач, |Затраты, |  Сроки   |Ответственные|   Ожидаемый результат    ||п/п |      программных мероприятий      | всего,  |реализации|за реализацию|    (в количественном     ||    |                                   |тыс. руб.|          | программных |        измерении)        ||    |                                   |         |          | мероприятий |                          ||————|———————————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————||1.  |    Обеспечение проезда к месту лечения и обратно больным с терминальной хронической почечной    ||    |                      недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом                       ||————|———————————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————||1.1.|Предоставление социальной выплаты  |11939,042|2012 -    |Министерство |Предоставление социальных ||    |на проезд к месту лечения и обратно|         |2013,     |социальной   |выплат на проезд ежегодно ||    |больным с терминальной хронической |         |2016 гг.  |защиты       |138 больным с терминальной||    |почечной недостаточностью,         |         |          |населения    |хронической почечной      ||    |мукополисахаридозом, лимфолейкозом |         |          |области      |недостаточностью,         ||    |                                   |         |          |             |мукополисахаридозом,      ||    |                                   |         |          |             |лимфолейкозом к месту     ||    |                                   |         |          |             |лечения в ОГУЗ "Амурская  ||    |                                   |         |          |             |областная клиническая     ||    |                                   |         |          |             |больница", ОГУЗ "Амурская ||    |                                   |         |          |             |областная детская         ||    |                                   |         |          |             |клиническая больница" и   ||    |                                   |         |          |             |обратно позволит улучшить ||    |                                   |         |          |             |качество жизни больных    ||————|———————————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————|
                                                        Приложение N 2
                                                        к подпрограмме
              ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
                                                              тыс.руб.|————|———————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————|| N  |  Наименование задач/мероприятий   |Вид расходов|     Объем     |                В том числе:                ||п/п |                                   |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|——————————————||    |                                   | вложения,  |     всего     |федеральный|областной|местный|    другие    ||    |                                   |   НИОКР,   |               |  бюджет   | бюджет  |бюджет |  источники   ||    |                                   |   прочие   |               |           |         |       |финансирования||    |                                   |  расходы)  |               |           |         |       |              ||————|———————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| 1  |                 2                 |            |       3       |     4     |    5    |   6   |      7       ||————|———————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||    |Всего по подпрограмме              |Прочие      |11939,042      |0,00       |11939,042|0,00   |0,00          ||    |                                   |расходы     |               |           |         |       |              |+----+-----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2012 год                           |            |4439,042       |0,00       |4439,042 |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2013 год                           |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2014 год                           |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2015 год                           |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2016 год                           |            |4500,00        |0,00       |4500,00  |0,00   |0,00          ||————|———————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||1.  | Обеспечение проезда к месту лечения и обратно больным с терминальной хронической почечной недостаточностью, ||    |                                     мукополисахаридозом, лимфолейкозом                                      ||————|———————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||    |Всего по задаче                    |Прочие      |11939,042      |0,00       |11939,042|0,00   |0,00          ||    |                                   |расходы     |               |           |         |       |              |+----+-----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2012 год                           |            |4439,042       |0,00       |4439,042 |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2013 год                           |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2014 год                           |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2015 год                           |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2016 год                           |            |4500,00        |           |4500,00  |       |              |+----+-----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.1.|Предоставление социальной выплаты  |Прочие      |11939,042      |0,00       |11939,042|0,00   |0,00          ||    |на проезд к месту лечения и обратно|расходы     |               |           |         |       |              ||    |больным с терминальной хронической |            |               |           |         |       |              ||    |почечной недостаточностью,         |            |               |           |         |       |              ||    |мукополисахаридозом, лимфолейкозом |            |               |           |         |       |              |+----+-----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2012 год                           |            |4439,042       |0,00       |4439,042 |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2013 год                           |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2014 год                           |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2015 год                           |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+-----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2016 год                           |            |4500,00        |           |4500,00  |       |              ||————|———————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|
                                                       Приложение N 3
                                                       к подпрограмме
                 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
                         ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——|———————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||N |     Наименование мероприятий      |  Планируемый результат   |                         В том числе по годам реализации:                          ||  |                                   |в количественном выражении|—————————————————————|—————————————————————|————————|————————|—————————————————————||  |                                   |                          |      2012 год       |      2013 год       |2014 год|2015 год|      2016 год       ||——|———————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————|————————|—————————————————————||1.|Предоставление социальной выплаты  |Предоставление социальных |Предоставление       |Предоставление       |        |        |Предоставление       ||  |на проезд к месту лечения и обратно|выплат на проезд ежегодно |социальных выплат    |социальных выплат    |        |        |социальных выплат    ||  |больным с терминальной хронической |138 больным с терминальной|на проезд 138 больным|на проезд 138 больным|        |        |на проезд 138 больным||  |почечной недостаточностью,         |хронической почечной      |с терминальной       |с терминальной       |        |        |с терминальной       ||  |мукополисахаридозом, лимфолейкозом |недостаточностью,         |хронической почечной |хронической почечной |        |        |хронической почечной ||  |                                   |мукополисахаридозом,      |недостаточностью,    |недостаточностью,    |        |        |недостаточностью,    ||  |                                   |лимфолейкозом к месту     |мукополисахаридозом, |мукополисахаридозом, |        |        |мукополисахаридозом  ||  |                                   |лечения в ОГУЗ "Амурская  |лимфолейкозом к месту|лимфолейкозом к месту|        |        |к месту лечения      ||  |                                   |областная клиническая     |лечения              |лечения              |        |        |в ОГУЗ "Амурская     ||  |                                   |больница", ОГУЗ "Амурская |в ОГУЗ "Амурская     |в ОГУЗ "Амурская     |        |        |областная клиническая||  |                                   |областная детская         |областная клиническая|областная клиническая|        |        |больница",           ||  |                                   |клиническая больница"     |больница",           |больница",           |        |        |ОГУЗ "Амурская       ||  |                                   |и обратно позволит        |ОГУЗ "Амурская       |ОГУЗ "Амурская       |        |        |областная детская    ||  |                                   |улучшить качество жизни   |областная детская    |областная детская    |        |        |клиническая больница"||  |                                   |больных                   |клиническая больница"|клиническая больница"|        |        |и обратно позволит   ||  |                                   |                          |и обратно позволит   |и обратно позволит   |        |        |улучшить качество    ||  |                                   |                          |улучшить качество    |улучшить качество    |        |        |жизни больных        ||  |                                   |                          |жизни больных        |жизни больных        |        |        |                     ||——|———————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————|————————|—————————————————————|
                             VI. ПОДПРОГРАММА
       "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ
                          СИТУАЦИЮ, НА 2013 ГОД"
                               6.1. Паспорт
                               подпрограммы|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы  |Социальная поддержка граждан, попавших       ||                           |в трудную жизненную ситуацию, на 2013 год    ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Основание для разработки   |Перечень поручений Президента Российской     ||подпрограммы               |Федерации по итогам заседания Президиума     ||                           |Государственного Совета Российской Федерации ||                           |11 февраля 2009 г., утвержденный Президентом ||                           |Российской Федерации 25.02.2009              ||                           |N Пр-444                                     |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственный заказчик   |Министерство социальной защиты населения     ||подпрограммы               |области                                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Разработчик подпрограммы   |Министерство социальной защиты населения     ||                           |области                                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Цель подпрограммы          |Улучшение качества жизни граждан, попавших   ||                           |в трудную жизненную ситуацию                 |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основная задача            |Оказание помощи гражданам, попавшим в трудную||подпрограммы               |жизненную ситуацию                           |+---------------------------+---------------------------------------------+|Перечень основных          |1. Оказание адресной помощи гражданам,       ||мероприятий подпрограммы   |освободившимся из мест лишения свободы,      ||                           |и лицам без определенного места жительства   ||                           |и рода занятий, предназначенной              ||                           |для оформления паспортов и иных документов.  ||                           |                                             ||                           |2. Оказание адресной помощи гражданам,       ||                           |освободившимся из мест лишения свободы,      ||                           |и лицам без определенного места жительства и ||                           |рода занятий с целью преодоления ими трудной ||                           |жизненной ситуации                           |+---------------------------+---------------------------------------------+|Срок и этапы реализации    |2013 год                                     ||подпрограммы               |                                             |+---------------------------+---------------------------------------------+|Объемы и источник          |Общий объем средств областного бюджета       ||финансирования подпрограммы|на финансирование подпрограммы в 2013 году   ||                           |составляет 300,00 тыс. руб.                  |+---------------------------+---------------------------------------------+|Ожидаемые результаты       |Реализация подпрограммы позволит:            ||реализации подпрограммы    |                                             ||                           |оформить паспорта и иные документы порядка   ||                           |38 гражданам, освободившимся из мест лишения ||                           |свободы, и лицам без определенного места     ||                           |жительства и рода занятий;                   ||                           |                                             ||                           |оказать адресную помощь порядка              ||                           |145 гражданам, освободившимся из мест лишения||                           |свободы, лицам без определенного места       ||                           |жительства в целях решения вопросов,         ||                           |связанных с первоочередными нуждами (питание,||                           |одежда, проезд к месту жительства)           ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
           6.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                      ее решения программным методом
                          6.2.1. Анализ ситуации
       В настоящее  время  социальная   политика   является   одним   изприоритетных    направлений   политики   государства.   За   последнеедесятилетие  система   социальной   защиты   претерпела   существенныекачественные изменения.  Если в начале 90-х годов основные направлениясоциальной  работы  ограничивались  оказанием   социальной   поддержкипрестарелым и инвалидам, предоставлением социальных выплат и льгот, тосложившаяся в настоящее время  комплексная  система  включает  широкийнабор  мер,  направленных на профилактику социального неблагополучия ипомощь оказавшимся в трудной  жизненной  ситуации,  социальную  защитутех, кто относится к социально уязвимым группам населения.
       На сегодняшний день немалую долю в составе  населения  составляютграждане,   освободившиеся   из  мест  лишения  свободы,  и  лица  безопределенного места жительства, которые относятся к социально уязвимойкатегории населения.
       В настоящее  время  в  Амурской  области  работает  только   одноучреждение,  деятельность которого направлена на оказание содействия восуществлении мероприятий по социальной адаптации  лиц,  освобождаемыхиз  мест  лишения  свободы  и  утративших социально полезные связи,  кусловиям  жизни  в  обществе.  Государственное  автономное  учреждениеАмурской области "Центр социальной адаптации для лиц без определенногоместа жительства и занятий" (далее - Центр)  мощностью  100  койкоместбыло открыто в июле 2011 года в п. Ушумун Магдагачинского района.
       На сегодняшний день в Центре находятся 75 человек,  из них  42  -граждане,  освободившиеся  из  мест  лишения  свободы,  33  - лица безопределенного места жительства.  Всего за период 2011 год и 9  месяцев2012 года помощь в Центре получили 207 человек.
       Основной причиной обращения граждан указанной категории  в  Центрявляется  отсутствие жилья и документов.  В Центре гражданам указаннойкатегории не только оказывается содействие  в  оформлении  необходимыхдля  дальнейшей  социализации в обществе документов,  но и медицинскиеуслуги,  услуги психолога и  юриста;  специалисты  Центра  работают  сродственниками клиентов по вопросам дальнейшего жизнеустройства.
       Однако указанный  Центр  не  может  охватить  всех  граждан   безопределенного  места  жительства,  так  как  в  области количество лицуказанной категории насчитывается более тысячи человек.
                         6.2.2. Описание проблемы
       Наиболее острой проблемой граждан,  попавших в трудную  жизненнуюситуацию,   является   отсутствие   места   жительства  и  документов.Предпосылками  такого  положения  может  служить  множество  факторов.Зачастую  освобождающиеся из мест лишения свободы не имеют паспорта и,находясь  долгое  время  в  заключении,  теряют  свою  семью  и  местожительства.  Таким образом,  бывшие заключенные пополняют ряды лиц безопределенного места жительства и рода занятий.
       Данная проблема,   несомненно,   является   актуальной,  так  какуказанная категория граждан  складывается  в  определенную  социальнуюгруппу,  постоянно  увеличивающуюся по составу преимущественно за счетлиц,  вернувшихся  из  мест  лишения  свободы.  Эта  группа   являетсяпотенциально криминогенной и социально опасной,  среди них наблюдаетсявысокий  уровень  преступности,  алкоголизма,  социально   опасных   ипаразитарных   заболеваний.   Это   создает   угрозу   ухудшения   каккриминогенной,  так и санитарно-эпидемиологической ситуации в целом пообласти.
       В целях организации  работы  по  предоставлению  адресной  помощилицам,   освободившимся   из   мест   лишения  свободы,  и  лицам  безопределенного места жительства и рода занятий с 2010  года  в  составедолгосрочной  целевой  программы  на  2010  -  2012 годы "Профилактикаправонарушений  в  Амурской  области"  реализуются  два   мероприятия,призванные  решать  одну  из  важных  проблем,  такую  как  оформлениепаспортов,  а также оказывать материальную  помощь  на  первостепенныенужды.
       За время реализации долгосрочной целевой программы на 2010 - 2012годы "Профилактика правонарушений в Амурской области" в целях оказанияадресной помощи  для  указанной  категории  лиц,  предназначенной  дляоформления  паспортов  и иных документов,  а также с целью преодоленияими трудной жизненной ситуации было направлено из  областного  бюджета2424,66  тыс.  руб.  Адресную  помощь  за  3 года реализации программыполучили 1486 человек.  На сегодняшний  день  реализуемые  мероприятияявляются практически единственным механизмом оказания помощи указаннойкатегории граждан.
       Вместе с  тем  ситуация  по  улучшению  качества  жизни  граждан,освободившихся из мест лишения свободы,  и лиц без определенного местажительства  и рода занятий остается острой.  Реализация мероприятий пооказанию  адресной  помощи  для  указанной   категории   граждан   дляоформления  паспортов  и иных документов,  а также с целью преодоленияими   трудной   жизненной   ситуации    позволит    снизить    уровеньбродяжничества.
                      6.2.3. Оценка действующих мер
                     социально-экономической политики
       На сегодняшний день  федеральные  нормативные  правовые  акты,  атакже  нормативные  правовые  акты Амурской области не предусматриваютмеры социальной поддержки  граждан,  освободившихся  из  мест  лишениясвободы, и лиц без определенного места жительства.
             6.3. Цели, задачи, сроки реализации подпрограммы
       Целью подпрограммы  является  улучшение  качества  жизни граждан,попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию.  Основные  задачи  и  срокиреализации подпрограммных мероприятий представлены в таблице 1.
                  Задачи и сроки реализации подпрограммы
                                                               Таблица 1|————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————|| N  |Наименование программного|  Наименование решаемой  |  Период  |  Ожидаемый  ||    |       мероприятия       |        проблемы         |реализации|  результат  ||————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————|| 1  |            2            |            3            |    4     |      5      ||————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————||1.  |      Оказание помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию      ||————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————||1.1.|Оказание адресной помощи |Нуждаемость участников   |2013 год  |Оказание     ||    |гражданам, освободившимся|подпрограммы в оформлении|          |адресной     ||    |из мест лишения свободы, |паспортов и иных         |          |помощи       ||    |и лицам без определенного|документов               |          |38 гражданам ||    |места жительства и рода  |                         |          |             ||    |занятий, предназначенной |                         |          |             ||    |для оформления паспортов |                         |          |             ||    |и иных документов        |                         |          |             ||————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————||1.2.|Оказание адресной помощи |Нуждаемость участников   |2013 год  |Оказание     ||    |гражданам, освободившимся|подпрограммы в решении   |          |адресной     ||    |из мест лишения свободы, |вопросов преодоления     |          |помощи       ||    |и лицам без определенного|трудной жизненной        |          |145 гражданам||    |места жительства и рода  |ситуации                 |          |             ||    |занятий с целью          |                         |          |             ||    |преодоления ими трудной  |                         |          |             ||    |жизненной ситуации       |                         |          |             ||————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————|
                   6.4. Система программных мероприятий
       В подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:
       1. Оказание  адресной  помощи  гражданам,  освободившимся из местлишения свободы,  и лицам без определенного места  жительства  и  родазанятий, предназначенной для оформления паспортов и иных документов.
       2. Оказание адресной помощи  гражданам,  освободившимся  из  местлишения  свободы,  и  лицам  без определенного места жительства и родазанятий с целью преодоления ими трудной жизненной ситуации.
       Система программных  мероприятий  представлена в приложении N 1 кнастоящей подпрограмме.
                  6.5. Механизм реализации подпрограммы
       Министерство социальной  защиты   населения   области   выступаетгосударственным заказчиком подпрограммы.
       Реализация мероприятий  подпрограммы  "Оказание  адресной  помощигражданам,  освободившимся  из  мест  лишения  свободы,  и  лицам  безопределенного места жительства и  рода  занятий,  предназначенной  дляоформления  паспортов  и  иных документов" и "Оказание адресной помощигражданам,  освободившимся  из  мест  лишения  свободы,  и  лицам  безопределенного  места жительства и рода занятий с целью преодоления имитрудной жизненной ситуации" осуществляется в соответствии с порядками,утвержденными постановлением Правительства области.
                 6.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Подпрограмма реализуется  за  счет  средств  областного  бюджета.
       Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.
                  Структура финансирования подпрограммы
                                                           Таблица 2
                                                           тыс. руб.|———————————————————————————————————|—————————————|——————————————||     Источники финансирования      |    Итого    |   2013 год   ||———————————————————————————————————|—————————————|——————————————||Областной бюджет                   |300,00       |300,00        ||-----------------------------------+-------------+--------------||Прочие расходы                     |300,00       |300,00        ||-----------------------------------+-------------+--------------||Итого                              |300,00       |300,00        ||———————————————————————————————————|—————————————|——————————————|
       Объемы и источники финансирования представлены в приложении N 2 кнастоящей подпрограмме.
       6.7. Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности
                     реализации целевой подпрограммы
       Реализация подпрограммы позволит улучшить качество жизни граждан,попавших в трудную жизненную ситуацию.
       В ходе  выполнения  подпрограммы предполагается достичь следующихрезультатов:
       1) оформление  паспортов  и иных документов порядка 38 гражданам,освободившимся из мест лишения  свободы,  и  лицам  без  определенногоместа жительства и рода занятий;
       2) оказание адресной помощи порядка 145 гражданам, освободившимсяиз  мест  лишения  свободы,  лицам  без определенного места жительствапозволит решить ряд  вопросов,  связанных  с  первоочередными  нуждами(питание, одежда, проезд к месту жительства).
       Индикаторы эффективности реализации подпрограммы  представлены  втаблице 3.
             Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
                                                           Таблица 3|———|———————————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| N |Наименование индикатора| Единица |    Значение     |Показатели||п/п|     эффективности     |измерения|   показателей   | по годам ||   |                       |         |на предшествующий|реализации||   |                       |         |       год       |——————————||   |                       |         |                 | 2013 год ||———|———————————————————————|—————————|—————————————————|——————————||1. |Количество граждан,    |Человек  |321              |38        ||   |попавших в трудную     |         |                 |          ||   |жизненную ситуацию,    |         |                 |          ||   |получивших адресную    |         |                 |          ||   |помощь для оформления  |         |                 |          ||   |паспортов и иных       |         |                 |          ||   |документов             |         |                 |          ||———|———————————————————————|—————————|—————————————————|——————————||2. |Количество граждан,    |Человек  |1165             |145       ||   |попавших в трудную     |         |                 |          ||   |жизненную ситуацию,    |         |                 |          ||   |получивших адресную    |         |                 |          ||   |помощь с целью         |         |                 |          ||   |преодоления ими трудной|         |                 |          ||   |жизненной ситуации     |         |                 |          ||———|———————————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
       Коэффициенты значимости  программных  мероприятий  представлены втаблице 4.
                                                           Таблица 4|———|———————————————————————————————————————————————|————————————|| N |           Наименование мероприятий            |Коэффициенты||п/п|                                               | значимости ||   |                                               |мероприятий ||   |                                               |————————————||   |                                               |  2013 год  ||———|———————————————————————————————————————————————|————————————||1. |Оказание адресной помощи гражданам,            |0,5         ||   |освободившимся из мест лишения свободы, и лицам|            ||   |без определенного места жительства и рода      |            ||   |занятий, предназначенной для оформления        |            ||   |паспортов и иных документов                    |            ||---+-----------------------------------------------+------------||2. |Оказание адресной помощи гражданам,            |0,5         ||   |освободившимся из мест лишения свободы, и лицам|            ||   |без определенного места жительства и рода      |            ||   |занятий с целью преодоления ими трудной        |            ||   |жизненной ситуации                             |            ||———|———————————————————————————————————————————————|————————————|
       Социально-экономическая эффективность   программных   мероприятийуказана в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
           6.8. Организация управления реализацией подпрограммы
       Общее руководство  и  контроль  над ходом реализации подпрограммыосуществляются государственным заказчиком -  министерством  социальнойзащиты населения области.
       Министерство социальной защиты населения области  представляет  вминистерство экономического развития области ежегодные отчеты о ходе ирезультатах  реализации  подпрограммы  и  эффективности  использованиябюджетных средств.
                                                        Приложение N 1
                                                        к подпрограмме
                     СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|————|—————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————|| N  |      Наименование       |Затраты, |  Сроки   |Ответственные|   Ожидаемый результат    ||п/п |  подпрограммы, задач,   | всего,  |реализации|за реализацию|    (в количественном     ||    | программных мероприятий |тыс. руб.|          | программных |        измерении)        ||    |                         |         |          | мероприятий |                          ||————|—————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————||1.  |           Оказание помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию            ||————|—————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————||1.1.|Оказание адресной помощи |75,00    |2013 год  |Министерство |Оформление паспортов      ||    |гражданам, освободившимся|         |          |социальной   |и иных документов порядка ||    |из мест лишения свободы, |         |          |защиты       |38 гражданам,             ||    |и лицам без определенного|         |          |населения    |освободившимся из мест    ||    |места жительства и рода  |         |          |области      |лишения свободы, и лицам  ||    |занятий, предназначенной |         |          |             |без определенного места   ||    |для оформления паспортов |         |          |             |жительства и рода занятий ||    |и иных документов        |         |          |             |                          |+----+-------------------------+---------+----------+-------------+--------------------------+|1.2.|Оказание адресной помощи |225,00   |2013 год  |Министерство |Оказание адресной помощи  ||    |гражданам, освободившимся|         |          |социальной   |порядка 145 гражданам,    ||    |из мест лишения свободы, |         |          |защиты       |освободившимся из мест    ||    |и лицам без определенного|         |          |населения    |лишения свободы, лицам    ||    |места жительства и рода  |         |          |области      |без определенного места   ||    |занятий с целью          |         |          |             |жительства позволит решить||    |преодоления ими трудной  |         |          |             |ряд вопросов, связанных   ||    |жизненной ситуации       |         |          |             |с первоочередными нуждами ||    |                         |         |          |             |(питание, одежда, проезд  ||    |                         |         |          |             |к месту жительства)       ||————|—————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————|
                                                     Приложение N 2
                                                     к подпрограмме
              ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
                                                              тыс. руб.|————|—————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————|| N  |  Наименование задач /   |Вид расходов|     Объем     |                В том числе:                ||п/п |       мероприятий       |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|——————————————||    |                         | вложения,  |     всего     |федеральный|областной|местный|    другие    ||    |                         |   НИОКР,   |               |  бюджет   | бюджет  |бюджет |  источники   ||    |                         |   прочие   |               |           |         |       |финансирования||    |                         |  расходы)  |               |           |         |       |              ||————|—————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| 1  |            2            |     3      |       4       |     5     |    6    |   7   |      8       ||————|—————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||    |Всего по подпрограмме    |Прочие      |300,00         |0,00       |300,00   |0,00   |0,00          ||    |                         |расходы     |               |           |         |       |              ||----+-------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------||    |2013 год                 |            |300,00         |0,00       |300,00   |0,00   |0,00          ||————|—————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||1.  |                 Оказание помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию                  ||————|—————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||    |Всего по задаче          |Прочие      |300,00         |0,00       |300,00   |0,00   |0,00          ||    |                         |расходы     |               |           |         |       |              ||    +-------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2013 год                 |            |300,00         |0,00       |300,00   |0,00   |0,00          ||    +-------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.1.|Оказание адресной помощи |Прочие      |75,00          |0,00       |75,00    |0,00   |0,00          ||    |гражданам, освободившимся|расходы     |               |           |         |       |              ||    |из мест лишения свободы, |            |               |           |         |       |              ||    |и лицам без определенного|            |               |           |         |       |              ||    |места жительства и рода  |            |               |           |         |       |              ||    |занятий, предназначенной |            |               |           |         |       |              ||    |для оформления паспортов |            |               |           |         |       |              ||    |и иных документов        |            |               |           |         |       |              |+----+-------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2013 год                 |            |75,00          |0,00       |75,00    |0,00   |0,00          |+----+-------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.2.|Оказание адресной помощи |Прочие      |225,00         |0,00       |225,00   |0,00   |0,00          ||    |гражданам, освободившимся|расходы     |               |           |         |       |              ||    |из мест лишения свободы, |            |               |           |         |       |              ||    |и лицам без определенного|            |               |           |         |       |              ||    |места жительства и рода  |            |               |           |         |       |              ||    |занятий с целью          |            |               |           |         |       |              ||    |преодоления ими трудной  |            |               |           |         |       |              ||    |жизненной ситуации       |            |               |           |         |       |              ||    |—————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||    |2013 год                 |            |225,00         |0,00       |225,00   |0,00   |0,00          ||————|—————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|
                                                      Приложение N 3
                                                      к подпрограмме
                 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
                         ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——|—————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————||N |Наименование мероприятий |   Планируемый результат    |    В том числе по годам    ||  |                         | в количественном выражении |         реализации         ||  |                         |                            |————————————————————————————||  |                         |                            |          2013 год          ||——|—————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————||  |         Оказание помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию          ||——|—————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————||1.|Оказание адресной помощи |Оформление паспортов и иных |Оформление паспортов и иных ||  |гражданам, освободившимся|документов порядка          |документов порядка          ||  |из мест лишения свободы, |38 гражданам, освободившимся|38 гражданам, освободившимся||  |и лицам без определенного|из мест лишения свободы,    |из мест лишения свободы,    ||  |места жительства и рода  |и лицам без определенного   |и лицам без определенного   ||  |занятий, предназначенной |места жительства и рода     |места жительства и рода     ||  |для оформления паспортов |занятий                     |занятий                     ||  |и иных документов        |                            |                            |+--+-------------------------+----------------------------+----------------------------+|2.|Оказание адресной помощи |Оказание адресной помощи    |Оказание адресной помощи    ||  |гражданам, освободившимся|порядка 145 гражданам,      |порядка 145 гражданам,      ||  |из мест лишения свободы, |освободившимся из мест      |освободившимся из мест      ||  |и лицам без определенного|лишения свободы, лицам      |лишения свободы, лицам      ||  |места жительства и рода  |без определенного места     |без определенного места     ||  |занятий с целью          |жительства позволит решить  |жительства позволит решить  ||  |преодоления ими трудной  |ряд вопросов, связанных     |ряд вопросов, связанных     ||  |жизненной ситуации       |с первоочередными нуждами   |с первоочередными нуждами   ||  |                         |(питание, одежда, проезд    |                            ||  |                         |к месту жительства)         |                            ||——|—————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————|
                            VII. ПОДПРОГРАММА
       "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД"
                               7.1. Паспорт
                               подпрограммы|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы  |Социальная поддержка детей в Амурской области||                           |на 2013 год                                  ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Основание для разработки   |Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ     ||подпрограммы               |"Об основах системы профилактики             ||                           |безнадзорности и правонарушений              ||                           |несовершеннолетних"                          |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственный заказчик   |Министерство социальной защиты населения     ||подпрограммы               |области                                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Разработчик подпрограммы   |Министерство социальной защиты населения     ||                           |области                                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Цели подпрограммы          |Формирование позитивного мышления и развитие ||                           |творческого потенциала детей социально       ||                           |уязвимой категории                           |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основные задачи            |Создание условий для духовного               ||подпрограммы               |и нравственного воспитания детей социально   ||                           |уязвимых категорий путем организации         ||                           |праздничных мероприятий.                     ||                           |                                             ||                           |Раскрытие творческого потенциала             ||                           |воспитанников социальных учреждений          |+---------------------------+---------------------------------------------+|Перечень основных          |1. Организация и проведение праздника "День  ||мероприятий подпрограммы   |защиты детей".                               ||                           |                                             ||                           |2. Обеспечение участия детей в новогоднем    ||                           |празднике "Губернаторская елка".             ||                           |                                             ||                           |3. Организация и проведение областного       ||                           |заочного конкурса детского творчества        ||                           |"Открытый мир детства"                       |+---------------------------+---------------------------------------------+|Сроки и этапы реализации   |2013 год                                     ||подпрограммы               |                                             |+---------------------------+---------------------------------------------+|Объемы и источник          |Общий объем средств областного бюджета       ||финансирования подпрограммы|на финансирование подпрограммы в 2013 году   ||                           |составляет 800,00 тыс. руб.                  |+---------------------------+---------------------------------------------+|Ожидаемые результаты       |Реализация подпрограммы позволит:            ||реализации подпрограммы    |                                             ||                           |задействовать в праздничных мероприятиях     ||                           |"День защиты детей" порядка 200 воспитанников||                           |социальных учреждений, детей-сирот и детей,  ||                           |оставшихся без попечения родителей,          ||                           |с сопровождающими их лицами в количестве     ||                           |50 человек;                                  ||                           |                                             ||                           |обеспечить участие порядка 300 воспитанников ||                           |социальных учреждений, детей из многодетных, ||                           |малообеспеченных семей, детей-инвалидов      ||                           |в новогодних праздниках для детей            ||                           |"Губернаторская елка";                       ||                           |                                             ||                           |задействовать в областном заочном конкурсе   ||                           |детского творчества порядка 150 воспитанников||                           |социальных учреждений                        ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
           7.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                      ее решения программным методом
                          7.2.1. Анализ ситуации
       На протяжении долгого времени сущность воспитания  в  учрежденияхдля   детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  Россиизаключалась,  в основном,  в стремлении подготовить  из  воспитанниковграждан,  полезных государству. Воспитательная система государственныхучреждений для указанной категории детей в дореволюционный период малосчиталась  с  возможностями,  способностями  и  интересами  отдельногоребенка.  Требования современного общества к своим гражданам постоянноповышаются,  а,  как показывает практика,  воспитанники учреждений длядетей,  оставшихся без попечения родителей,  им  не  всегда  отвечают.Детям  трудно  развивать свои творческие способности и заводить друзейвне стен социального учреждения.  Таким образом,  на сегодняшний  деньглавной  задачей  социально-педагогической  работы являются подготовкавоспитанников  к  самостоятельной  жизни,  раскрытие  и  развитие   ихтворческого  потенциала,  формирование  представлений  об успешности укаждого ребенка.
       В настоящее  время  на  территории  Амурской  области действуют 9социальных приютов для детей и 3 социально-реабилитационных центра длянесовершеннолетних. Общая мощность указанных учреждений составляет 452койкоместа.  Дети,  поступающие в указанные  учреждения,  находятся  втрудной   жизненной  ситуации  или  социально  опасном  положении.  Насегодняшний день в социальных  учреждениях  для  детей  находится  341ребенок.
       Однако работа,  проводимая в области для детей социально уязвимыхкатегорий,    недостаточна    и   требует   наибольшего   внимания   киндивидуальным качествам и возможностям каждого ребенка.
                         7.2.2. Описание проблемы
       Одним из немаловажных аспектов развития личности ребенка являетсяего творческая реализация,  развитие межличностных отношений со своимисверстниками,  в  том  числе  имеющими   другой   социальный   статус,совершенствование     своих    коммуникативных    и    организаторскихспособностей.  Однако работа,  проводимая в социальных учреждениях, невсегда позволяет охватить данные направления в полном объеме.
       Как показывает практика,  на развитие личности  ребенка  основноевлияние  оказывает  коллективная  деятельность.  Дети  с удовольствиемзанимаются в творческих кружках и добиваются там хороших  результатов,а  также  активно  принимают  участие  в  различных  мероприятиях.  Насегодняшний день  организация  праздничных  мероприятий  в  социальныхучреждениях  для детей обеспечивалась за счет средств благотворителей,которых  зачастую   оказывается   недостаточно,   чтобы   организоватьпраздники на должном уровне.
       Вместе с  тем  реализация  мероприятий  по  проведению  конкурсовдетского  творчества,  а  также  организация  и проведение праздничныхмероприятий с участием не только детей из социальных учреждений,  но идетей   их   многодетных,  малообеспеченных  семей  и  детей-инвалидовпозволит повысить уровень социально-педагогической реабилитации детей.
                      7.2.3. Оценка действующих мер
                     социально-экономической политики
       Действующим федеральным  законодательством,  а именно Федеральнымзаконом от  24.06.1999  N  120-ФЗ  "Об  основах  системы  профилактикибезнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних" устанавливаютсяосновы  правового  регулирования  отношений,  возникающих  в  связи  сдеятельностью   по   профилактике   безнадзорности   и  правонарушенийнесовершеннолетних.
       Однако в действительности вопросы развития творческого потенциалавоспитанников  социальных   учреждений   и   организации   праздничныхмероприятий  для  указанной  категории детей не охвачены федеральным иобластным законодательством.
             6.3. Цели, задачи, сроки реализации подпрограммы
       Целью подпрограммы  являются  формирование позитивного мышления иразвитие творческого потенциала детей  социально  уязвимой  категории.Основная   задача   и   сроки   реализации   программных   мероприятийпредставлены в таблице 1.
                  Задачи и сроки реализации подпрограммы
                                                               Таблица 1|————|—————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————————————————|| N  |Наименование программного|    Наименование    |  Период  |    Ожидаемый результат     ||    |       мероприятия       | решаемой проблемы  |реализации|                            ||————|—————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————————————————||1.  |  Создание условий для духовного и нравственного воспитания детей социально уязвимых  ||    |                 категорий путем организации праздничных мероприятий                  ||————|—————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————————————————||1.1.|Организация и проведение |Расширение досуговых|2013 год  |Участие в праздничных       ||    |праздника "День защиты   |мероприятий         |          |мероприятиях порядка        ||    |детей"                   |                    |          |200 воспитанников социальных||    |                         |                    |          |учреждений, детей-сирот     ||    |                         |                    |          |и детей, оставшихся         ||    |                         |                    |          |без попечения родителей,    ||    |                         |                    |          |с сопровождающими их лицами ||    |                         |                    |          |в количестве 50 человек     |+----+-------------------------+--------------------+----------+----------------------------+|1.2.|Обеспечение участия детей|Расширение досуговых|2013 год  |Обеспечить участие          ||    |в новогоднем празднике   |мероприятий         |          |в праздничных мероприятиях  ||    |"Губернаторская          |                    |          |порядка 300 воспитанников   ||    |елка"                    |                    |          |социальных учреждений, детей||    |                         |                    |          |из многодетных,             ||    |                         |                    |          |малообеспеченных семей,     ||    |                         |                    |          |детей-инвалидов             ||————|—————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————————————————||2.  |         Раскрытие творческого потенциала воспитанников социальных учреждений         ||————|—————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————————————————||2.1.|Организация и проведение |Развитие творческого|2013 год  |Участие в областном заочном ||    |областного заочного      |потенциала детей    |          |конкурсе детского творчества||    |конкурса детского        |социально уязвимой  |          |порядка 150 воспитанников   ||    |творчества "Открытый мир |категории           |          |социальных учреждений       ||    |детства"                 |                    |          |                            ||————|—————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————————————————|
                   6.4. Система программных мероприятий
       В подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:
       1. Организация и проведение праздника "День защиты детей".
       2. Обеспечение   участия    детей    в    новогоднем    празднике"Губернаторская елка".
       3. Организация и проведение областного заочного конкурса детскоготворчества "Открытый мир детства".
       Система программных мероприятий представлена в приложении N  1  кнастоящей подпрограмме.
                  7.5. Механизм реализации подпрограммы
       Министерство социальной   защиты   населения   области  выступаетгосударственным заказчиком подпрограммы.
       Министерство социальной  защиты  населения  области  осуществляетфинансирование  расходов,  связанных  с  организацией  и   проведениемпраздничного  мероприятия "День защиты детей" и проведением областногозаочного конкурса детского творчества "Открытый мир детства". В рамкахреализации   мероприятия   "Обеспечение  участия  детей  в  новогоднемпразднике  "Губернаторская  елка"   министерство   социальной   защитынаселения  области  обеспечивает  доставку  детей  к  месту проведениямероприятия,  а также осуществляет приобретение  для  указанных  детейновогодних подарков.
       В целях реализации указанных  мероприятий  министерство  финансовобласти  зачисляет  необходимые  средства на лицевой счет министерствасоциальной защиты населения области.
                 7.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Подпрограмма реализуется  за  счет  средств  областного  бюджета.
       Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.
                  Структура финансирования подпрограммы
                                                           Таблица 2
                                                           тыс. руб.|—————————————————————————————————————|————————————|—————————————||      Источники финансирования       |   Итого    |  2013 год   ||—————————————————————————————————————|————————————|—————————————||Областной бюджет                     |800,00      |800,00       ||-------------------------------------+------------+-------------||Прочие расходы                       |800,00      |800,00       ||-------------------------------------+------------+-------------||Итого                                |800,00      |800,00       ||—————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
       Объемы и источники финансирования представлены в приложении N 2 кнастоящей подпрограмме.
       7.7. Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности
                     реализации целевой подпрограммы
       Реализация подпрограммы позволит расширить досуговые  мероприятиядля  детей социально уязвимой категории,  а также будет способствоватьразвитию творческого потенциала указанной категории детей.
       В ходе  выполнения  подпрограммы предполагается достичь следующихрезультатов:
       1) участие в праздничных мероприятиях "День защиты детей" порядка200  воспитанников  социальных  учреждений,   детей-сирот   и   детей,оставшихся  без  попечения  родителей,  с  сопровождающими их лицами вколичестве 50 человек;
       2) обеспечить   участие   порядка  300  воспитанников  социальныхучреждений,   детей   из    многодетных,    малообеспеченных    семей,детей-инвалидов в новогодних праздниках "Губернаторская елка";
       3) участие  в  областном  заочном  конкурсе  детского  творчествапорядка 150 воспитанников социальных учреждений.
       Индикаторы эффективности реализации подпрограммы  представлены  втаблице 3.
             Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
                                                           Таблица 3|———|——————————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| N |     Наименование     | Единица |    Значение     |Показатели||п/п|      индикатора      |измерения|   показателей   | по годам ||   |    эффективности     |         |на предшествующий|реализации||   |                      |         |       год       |——————————||   |                      |         |                 | 2013 год ||———|——————————————————————|—————————|—————————————————|——————————||1. |Количество детей      |Человек  |200              |200       ||   |социально уязвимой    |         |                 |          ||   |категории, принявших  |         |                 |          ||   |участие в празднике   |         |                 |          ||   |"День защиты детей"   |         |                 |          |+---+----------------------+---------+-----------------+----------+|2. |Количество детей      |Человек  |300              |300       ||   |социально уязвимой    |         |                 |          ||   |категории, принявших  |         |                 |          ||   |участие в новогоднем  |         |                 |          ||   |празднике для детей   |         |                 |          ||   |"Губернаторская елка" |         |                 |          |+---+----------------------+---------+-----------------+----------+|3. |Количество детей      |Человек  |150              |150       ||   |социально уязвимой    |         |                 |          ||   |категории, принявших  |         |                 |          ||   |участие в областном   |         |                 |          ||   |заочном конкурсе      |         |                 |          ||   |детского творчества   |         |                 |          ||   |"Открытый мир детства"|         |                 |          ||———|——————————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
       Коэффициенты значимости программных  мероприятий  представлены  втаблице 4.
                                                           Таблица 4|———|———————————————————————————————————————————————|————————————|| N |           Наименование мероприятий            |Коэффициенты||п/п|                                               | значимости ||   |                                               |мероприятий ||   |                                               |————————————||   |                                               |  2013 год  ||———|———————————————————————————————————————————————|————————————||1. |Организация и проведение праздника "День защиты|0,3         ||   |детей"                                         |            ||---+-----------------------------------------------+------------||2. |Обеспечение участия детей в новогоднем         |0,3         ||   |празднике "Губернаторская елка"                |            ||---+-----------------------------------------------+------------||3. |Организация и проведение областного заочного   |0,4         ||   |конкурса детского творчества "Открытый мир     |            ||   |детства"                                       |            ||———|———————————————————————————————————————————————|————————————|
       Социально-экономическая эффективность   программных   мероприятийуказана в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
           7.8. Организация управления реализацией подпрограммы
       Общее руководство и контроль  за  ходом  реализации  подпрограммыосуществляются  государственным  заказчиком - министерством социальнойзащиты населения области.
       Министерство социальной  защиты  населения области представляет вминистерство экономического развития области ежегодные отчеты о ходе ирезультатах  реализации  подпрограммы  и  эффективности  использованиябюджетных средств.
                                                       Приложение N 1
                                                       к подпрограмме
                     СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|————|—————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|————————————————————————————|| N  |      Наименование       |Затраты, |  Сроки   |Ответственные|    Ожидаемый результат     ||п/п |  подпрограммы, задач,   | всего,  |реализации|за реализацию|(в количественном измерении)||    | программных мероприятий |тыс. руб.|          | программных |                            ||    |                         |         |          | мероприятий |                            ||————|—————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|————————————————————————————||1.  |   Создание условий для духовного и нравственного воспитания детей социально уязвимых    ||    |                   категорий путем организации праздничных мероприятий                   ||————|—————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|————————————————————————————||1.1.|Организация и проведение |224,00   |2013 год  |Министерство |Участие в праздничных       ||    |праздника "День защиты   |         |          |социальной   |мероприятиях порядка        ||    |детей"                   |         |          |защиты       |200 воспитанников           ||    |                         |         |          |населения    |социальных учреждений,      ||    |                         |         |          |области      |детей-сирот и детей,        ||    |                         |         |          |             |оставшихся без попечения    ||    |                         |         |          |             |родителей, с сопровождающими||    |                         |         |          |             |их лицами в количестве      ||    |                         |         |          |             |50 человек                  |+----+-------------------------+---------+----------+-------------+----------------------------+|1.2.|Обеспечение участия детей|240,00   |2013 год  |Министерство |Обеспечить участие          ||    |в новогоднем празднике   |         |          |социальной   |в праздничных мероприятиях  ||    |"Губернаторская елка"    |         |          |защиты       |порядка 300 воспитанников   ||    |                         |         |          |населения    |социальных учреждений, детей||    |                         |         |          |области      |из многодетных,             ||    |                         |         |          |             |малообеспеченных семей,     ||    |                         |         |          |             |детей-инвалидов             ||————|—————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|————————————————————————————||2.  |          Раскрытие творческого потенциала воспитанников социальных учреждений           ||————|—————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|————————————————————————————||2.1.|Организация и проведение |336,00   |2013 год  |Министерство |Участие в областном заочном ||    |областного заочного      |         |          |социальной   |конкурсе детского творчества||    |конкурса детского        |         |          |защиты       |порядка 150 воспитанников   ||    |творчества "Открытый мир |         |          |населения    |социальных учреждений       ||    |детства"                 |         |          |области      |                            ||————|—————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|————————————————————————————|
                                                      Приложение N 2
                                                      к подпрограмме
              ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
                                                              тыс.руб.|————|—————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————|| N  |  Наименование задач /   |Вид расходов|     Объем     |                В том числе:                ||п/п |       мероприятий       |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|——————————————||    |                         | вложения,  |     всего     |федеральный|областной|местный|    другие    ||    |                         |   НИОКР,   |               |  бюджет   | бюджет  |бюджет |  источники   ||    |                         |   прочие   |               |           |         |       |финансирования||    |                         |  расходы)  |               |           |         |       |              ||————|—————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| 1  |            2            |     3      |       4       |     5     |    6    |   7   |      8       ||————|—————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||    |Всего по подпрограмме    |Прочие      |800,00         |0,00       |800,00   |0,00   |0,00          ||    |                         |расходы     |               |           |         |       |              ||----+-------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------||    |2013 год                 |            |800,00         |0,00       |800,00   |0,00   |0,00          ||————|—————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||1.  |Создание условий для духовного и нравственного воспитания детей социально уязвимых категорий путем ||    |                                организации праздничных мероприятий                                ||————|—————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||    |Всего по задаче          |Прочие      |464,00         |0,00       |464,00   |0,00   |0,00          ||    |                         |расходы     |               |           |         |       |              ||    +-------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2013 год                 |            |464,00         |0,00       |464,00   |0,00   |0,00          |+----+-------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.1.|Организация и проведение |Прочие      |224,00         |0,00       |224,00   |0,00   |0,00          ||    |праздника "День защиты   |расходы     |               |           |         |       |              ||    |детей"                   |            |               |           |         |       |              ||    +-------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2013 год                 |            |224,00         |0,00       |224,00   |0,00   |0,00          |+----+-------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.2.|Обеспечение участия детей|Прочие      |240,00         |0,00       |240,00   |0,00   |0,00          ||    |в новогоднем празднике   |расходы     |               |           |         |       |              ||    |"Губернаторская елка"    |            |               |           |         |       |              |+----+-------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2013 год                 |            |240,00         |0,00       |240,00   |0,00   |0,00          ||————|—————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||2.  |               Раскрытие творческого потенциала воспитанников социальных учреждений                ||————|—————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||    |Всего по задаче          |Прочие      |336,00         |0,00       |336,00   |0,00   |0,00          ||    |                         |расходы     |               |           |         |       |              ||    +-------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2013 год                 |            |336,00         |0,00       |336,00   |0,00   |0,00          |+----+-------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|2.1.|Организация и проведение |Прочие      |336,00         |0,00       |336,00   |0,00   |0,00          ||    |областного заочного      |расходы     |               |           |         |       |              ||    |конкурса детского        |            |               |           |         |       |              ||    |творчества "Открытый мир |            |               |           |         |       |              ||    |детства"                 |            |               |           |         |       |              ||    +-------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------||    |2013 год                 |            |336,00         |0,00       |336,00   |0,00   |0,00          ||————|—————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|
                                                        Приложение N 3
                                                        к подпрограмме
                 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
                         ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——|—————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————||N |Наименование мероприятий |   Планируемый результат    |    В том числе по годам    ||  |                         | в количественном выражении |         реализации         ||  |                         |                            |————————————————————————————||  |                         |                            |          2013 год          ||——|—————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————||1 |            2            |             3              |             4              ||——|—————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————||  |Создание условий для духовного и нравственного воспитания детей социально уязвимых ||  |                категорий путем организации праздничных мероприятий                ||——|—————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————||1.|Организация и проведение |Участие в праздничных       |Участие в праздничных       ||  |праздника "День защиты   |мероприятиях порядка        |мероприятиях порядка        ||  |детей"                   |200 воспитанников социальных|200 воспитанников социальных||  |                         |учреждений, детей-сирот     |учреждений, детей-сирот     ||  |                         |и детей, оставшихся         |и детей, оставшихся         ||  |                         |без попечения родителей,    |без попечения родителей,    ||  |                         |с сопровождающими их лицами |с сопровождающими их лицами ||  |                         |в количестве 50 человек     |в количестве 50 человек     |+--+-------------------------+----------------------------+----------------------------+|2.|Обеспечение участия детей|Обеспечить участие          |Обеспечить участие          ||  |в новогоднем празднике   |в праздничных мероприятиях  |в праздничных мероприятиях  ||  |"Губернаторская елка"    |порядка 300 воспитанников   |порядка 300 воспитанников   ||  |                         |социальных учреждений, детей|социальных учреждений, детей||  |                         |из многодетных,             |из многодетных,             ||  |                         |малообеспеченных семей,     |малообеспеченных семей,     ||  |                         |детей-инвалидов             |детей-инвалидов             ||——|—————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————||  |       Раскрытие творческого потенциала воспитанников социальных учреждений        ||——|—————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————||3.|Организация и проведение |Участие в областном заочном |Участие в областном заочном ||  |областного заочного      |конкурсе детского творчества|конкурсе детского творчества||  |конкурса детского        |порядка 150 воспитанников   |порядка 150 воспитанников   ||  |творчества "Открытый мир |социальных учреждений       |социальных учреждений       ||  |детства"                 |                            |                            ||——|—————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————|