Постановление Правительства Амурской области от 18.12.2012 № 739
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23 сентября 2011 г. N 607
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2012 N 739
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 24.10.2013 г. N 519
О внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской области от 23 сентября2011 г. N 607
В целях корректировки объемов финансирования долгосрочной целевойпрограммы "Развитие транспортной системы Амурской области на 2012 -2020 годы" Правительство Амурской областипостановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортнойсистемы Амурской области на 2012 - 2020 годы", утвержденнуюпостановлением Правительства области от 13.12.2012 N 720), изменениясогласно приложению к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 18.12.2012 N 739
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2012 - 2020 ГОДЫ"
1. В паспорте программы строку "Объемы и источники финансированияпрограммы" изложить в следующей редакции:"|————————————————————————|————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Программа финансируется за счет средств ||финансирования программы|федерального, областного бюджетов, бюджетов || |муниципальных образований, собственных || |средств предприятий и средств иных || |внебюджетных источников. || | || |Всего - 12602374,70 тыс. руб., в том числе: || | || |федеральный бюджет - 6405034,2 тыс. руб.; || | || |областной бюджет - 3589160,40 тыс. руб.; || | || |собственные средства предприятий - || |12900,0 тыс. руб.; || | || |бюджеты муниципальных образований - || |35680,1 тыс. руб.; || | || |средства иных внебюджетных источников - || |2559600,0 тыс. руб. || | || |Общий объем средств областного бюджета || |на финансирование программы в 2012 - || |2020 годах составляет 3589160,40 тыс. руб., || |в том числе по годам: || | || |2012 г. - 292960,40 тыс. руб.; || |2013 г. - 5000,0 тыс. руб.; || |2014 г. - 3000,0 тыс. руб.; || |2015 г. - 3000,0 тыс. руб.; || |2016 - 2020 гг. - 3285200,00 тыс. руб. || | || |Объемы финансовых средств, направляемых || |на реализацию программы, ежегодно уточняются|| |на основании перспектив и программ развития || |предприятий воздушного, железнодорожного и || |внутреннего водного транспорта в этом || |направлении ||————————————————————————|————————————————————————————————————————————|".
2. В подпрограмме "Развитие авиации и аэропортов Амурской областина период до 2020 года":
1) в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источникифинансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Подпрограмма финансируется за счет средств||финансирования подпрограммы|федерального, областного бюджетов, || |собственных средств предприятий и средств || |иных внебюджетных источников. || | || |Всего - 12431500,0 тыс. руб., в том числе:|| | || |федеральный бюджет - 6387800,0 тыс. руб.; || | || |областной бюджет - 3471200,0 тыс. руб.; || | || |собственные средства предприятий - || |12900,0 тыс. руб.; || | || |средства иных внебюджетных источников - || |2559600,0 тыс. руб. || | || |Общий объем средств областного бюджета || |на финансирование подпрограммы в 2012 - || |2020 годах составляет 3471200,0 тыс. руб.,|| |в том числе по годам: || | || |2012 г. - 185000,0 тыс. руб., || |2013 г. - 1000,0 тыс. руб., || |2016 - 2020 гг. - 3285200,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|";
2) в подразделе 1.6 подпрограммы:
а) в абзаце втором сумму "12309255,525 тыс. рублей" заменитьсуммой "12431500,0 тыс. рублей", сумму "3348955,525 тыс. рублей"заменить суммой "3471200,0 тыс. рублей";
б) таблицу 6 изложить в следующей редакции:"
Таблица 6
Структура финансирования по подпрограмме в целом (тыс. руб.)|—————————————————————|——————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|| Источники | Итого |2012 г. |2013 г. |2014 г. | 2015 г. | 2016 - || финансирования | | | | | |2020 гг. ||—————————————————————|——————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||—————————————————————|——————————|————————|————————|————————|—————————|—————————||Всего |12431500,0|192900,0|435500,0|994400,0|7210500,0|3598200,0||---------------------+----------+--------+--------+--------+---------+---------||Федеральный бюджет |6387800,0 |0,0 |239000,0|566600,0|5582200,0|0,0 ||---------------------+----------+--------+--------+--------+---------+---------||Областной бюджет |3471200,0 |185000,0|1000,0 |0,0 |0,0 |3285200,0||---------------------+----------+--------+--------+--------+---------+---------||Собственные средства |12900,0 |7900,0 |5000,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||предприятий | | | | | | ||---------------------+----------+--------+--------+--------+---------+---------||Внебюджетные средства|2559600,0 |0,0 |190500,0|427800,0|1628300,0|313000,0 ||---------------------+----------+--------+--------+--------+---------+---------||Итого |12431500,0|192900,0|435500,0|994400,0|7210500,0|3598200,0||—————————————————————|——————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|| Капитальные вложения ||—————————————————————|——————————|————————|————————|————————|—————————|—————————||Федеральный бюджет |6387800,0 |0,0 |239000,0|566600,0|5582200,0|0,0 ||---------------------+----------+--------+--------+--------+---------+---------||Областной бюджет |3471200,0 |185000,0|1000,0 |0,0 |0,0 |3285200,0||---------------------+----------+--------+--------+--------+---------+---------||Собственные средства |12900,0 |7900,0 |5000,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||предприятий | | | | | | ||---------------------+----------+--------+--------+--------+---------+---------||Внебюджетные средства|2559600,0 |0,0 |190500,0|427800,0|1628300,0|313000,0 ||---------------------+----------+--------+--------+--------+---------+---------||Итого |12431500,0|192900,0|435500,0|994400,0|7210500,0|3598200,0||—————————————————————|——————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|";
в) в пункте 1:
в абзаце первом сумму "775655,525 тыс. рублей" заменить суммой"897900,0 тыс. рублей";
в абзаце четвертом сумму "47755,525 тыс. рублей" заменить суммой"170000,0 тыс. рублей";
3) в приложении N 1 к подпрограмме:
а) в пункте 1 в графе "Затраты, всего, тыс. руб." цифры"7141355,525" заменить цифрами "7263600,0";
б) в пункте 1.8, в графе "Затраты, всего, тыс. руб.", цифры"47755,525" заменить цифрами "170000,0";
4) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 1 к настоящим изменениям.
3. В подпрограмме "Развитие транспортного комплекса Амурскойобласти на 2012 - 2015 годы":
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" впаспорте подпрограммы изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Подпрограмма финансируется за счет средств ||финансирования подпрограммы|финансирования федерального, областного || |бюджетов, бюджетов муниципальных образований.|| |Планируемый общий объем финансирования || |подпрограммы на 2012 - 2015 годы - || |125418,0 тыс. руб., из них: || | || |федеральный бюджет - 3000,0 тыс. руб.; || | || |областной бюджет - 89438,0 тыс. руб.; || | || |бюджеты муниципальных образований - || |32980,0 тыс. руб. || | || |Общий объем средств областного бюджета || |на финансирование подпрограммы в 2012 - || |2015 годах составляет 89438,0 тыс. руб., || |в том числе по годам: || | || |2012 г. - 79438,0 тыс. руб.; || |2013 г. - 4000,0 тыс. руб.; || |2014 г. - 3000,0 тыс. руб.; || |2015 г. - 3000,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) подраздел 2.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматриваетсяосуществлять за счет средств федерального, областного, местногобюджетов.
Предполагаемое общее финансирование мероприятий подпрограммысоставит 125418,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год - 115418,00 тыс. рублей;
на 2013 год - 4000,00 тыс. рублей;
на 2014 год - 3000,00 тыс. рублей;
на 2015 год - 3000,00 тыс. рублей.
Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, областногобюджетов, бюджетов муниципальных образований, в т.ч. из федеральногобюджета - 3000,0 тыс. руб., областного бюджета - 89438,0 тыс. рублей,бюджетов муниципальных образований области - 32980,0 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы по годам ее реализацииприведена в таблице 7.
Таблица 7. Структура финансирования программы
тыс. рублей|———————————————————|——————————|—————————|———————|———————|———————|| Источники | Итого | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || финансирования | | | | | ||———————————————————|——————————|—————————|———————|———————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———————————————————|——————————|—————————|———————|———————|———————|| ВСЕГО - 125418,00 ||———————————————————|——————————|—————————|———————|———————|———————||Федеральный бюджет |3000,0 |3000,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||-------------------+----------+---------+-------+-------+-------||Областной бюджет |89438,00 |79438,00 |4000,00|3000,00|3000,00||-------------------+----------+---------+-------+-------+-------||Местный бюджет |32980,00 |32980,0 |0,00 |0,00 |0,00 ||-------------------+----------+---------+-------+-------+-------||Другие источники |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||-------------------+----------+---------+-------+-------+-------||Итого |125418,00 |115418,00|4000,00|3000,00|3000,00||———————————————————|——————————|—————————|———————|———————|———————|| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - 64096,90 ||———————————————————|——————————|—————————|———————|———————|———————||Федеральный бюджет |3000,00 |3000,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||-------------------+----------+---------+-------+-------+-------||Областной бюджет |28116,90 |28116,90 |0,00 |0,00 |0,00 ||-------------------+----------+---------+-------+-------+-------||Местный бюджет |32980,00 |32980,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||-------------------+----------+---------+-------+-------+-------||Другие источники |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||-------------------+----------+---------+-------+-------+-------||Итого |64096,9 |64096,90 |0,00 |0,00 |0,00 ||———————————————————|——————————|—————————|———————|———————|———————|| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - 61321,10 ||———————————————————|——————————|—————————|———————|———————|———————||Федеральный бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||-------------------+----------+---------+-------+-------+-------||Областной бюджет |61321,10 |51321,10 |4000,00|3000,00|3000,00||-------------------+----------+---------+-------+-------+-------||Местный бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,0 |0,00 ||-------------------+----------+---------+-------+-------+-------||Другие источники |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||-------------------+----------+---------+-------+-------+-------||Итого |61321,10 |51321,10 |4000,00|3000,00|3000,0 ||———————————————————|——————————|—————————|———————|———————|———————|| НИОКР - 0,00 ||———————————————————|——————————|—————————|———————|———————|———————||Федеральный бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||-------------------+----------+---------+-------+-------+-------||Областной бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||-------------------+----------+---------+-------+-------+-------||Местный бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||-------------------+----------+---------+-------+-------+-------||Другие источники |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||-------------------+----------+---------+-------+-------+-------||Итого |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||———————————————————|——————————|—————————|———————|———————|———————|
Объемы и источники финансирования подпрограммы указаны вприложении N 3 к настоящей подпрограмме.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя извозможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год иплановой период.";
3) в таблице "Система программных мероприятий" приложения N 1 кподпрограмме, в графе "Затраты, всего, тыс. руб.":
в пункте 1 цифры "39980,00" заменить цифрами "39640,00";
в пункте 1.1 цифры "5000,00" заменить цифрами "4660,00";
в подпункте 1.1.1 цифры "5000,00" заменить цифрами "4660,00";
4) в приложении N 3 к подпрограмме:
а) строки "Всего по программе" и "2012 год" изложить в следующейредакции:"|——|——————————————————|—|—————————|———————|————————|————————|————|| |ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ| |125418,00|3000,00|89438,00|32980,0 |0,00||--+------------------+-+---------+-------+--------+--------+----|| |2012 год | |115418,0 |3000,00|79438,00|32980,0 |0,00||——|——————————————————|—|—————————|———————|————————|————————|————|";
б) в разделе "I. Пассажирский автомобильный и наземныйэлектрический транспорт":
строки "Всего" и "2012 год" изложить в следующей редакции:"|———————|————————|——|—————————|———————|————————|————————|————|| |ВСЕГО | |39640,00 |3000,00|18660,00|17980,00|0,00||-------+--------+--+---------+-------+--------+--------+----|| |2012 год| |39640,00 |3000,00|18660,00|17980,00|0,00||———————|————————|——|—————————|———————|————————|————————|————|";
пункт 1 изложить в следующей редакции:"|——|————————————————————————|————————————————————|————————|———————|————————|————————|————||1.|Повышение транспортной |Капитальные вложения|39640,00|3000,00|18660,00|17980,00|0,00|| |доступности, обеспечение| | | | | | || |условий для реализации | | | | | | || |потребностей граждан | | | | | | || |в перевозках | | | | | | ||--+------------------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+----|| |2012 год | |39640,00|3000,00|18660,00|17980,00|0,00||--+------------------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+----|| |2013 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00||--+------------------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+----|| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00||--+------------------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+----|| |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00||——|————————————————————————|————————————————————|————————|———————|————————|————————|————|";
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:"|————|—————————————————————————————|————————————————————|———————|————|———————|————|————||1.1.|Обновление подвижного состава|Капитальные вложения|4660,00|0,00|4660,00|0,00|0,00|| |транспорта | | | | | | ||----+-----------------------------+--------------------+-------+----+-------+----+----|| |2012 год | |4660,00|0,00|4660,00|0,00|0,00||----+-----------------------------+--------------------+-------+----+-------+----+----|| |2013 год | |0,00 |0,00|0,00 |0,00|0,00||----+-----------------------------+--------------------+-------+----+-------+----+----|| |2014 год | |0,00 |0,00|0,00 |0,00|0,00||----+-----------------------------+--------------------+-------+----+-------+----+----|| |2015 год | |0,00 |0,00|0,00 |0,00|0,00||————|—————————————————————————————|————————————————————|———————|————|———————|————|————|";
подпункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:"|——————|——————————————————————————————|————————————————————|———————|————|———————|————|————||1.1.1.|Компенсация части затрат |Капитальные вложения|4660,00|0,00|4660,00|0,00|0,00|| |по лизинговым платежам | | | | | | || |на приобретение автобусов | | | | | | || |для обслуживания муниципальных| | | | | | || |и межмуниципальных маршрутов | | | | | | ||------+------------------------------+--------------------+-------+----+-------+----+----|| |2012 год | |4660,00|0,00|4660,00|0,00|0,00||------+------------------------------+--------------------+-------+----+-------+----+----|| |2013 год | |0,00 |0,00|0,00 |0,00|0,00||------+------------------------------+--------------------+-------+----+-------+----+----|| |2014 год | |0,00 |0,00|0,00 |0,00|0,00||------+------------------------------+--------------------+-------+----+-------+----+----|| |2015 год | |0,00 |0,00|0,00 |0,00|0,00||——————|——————————————————————————————|————————————————————|———————|————|———————|————|————|".
4. В подпрограмме "Обеспечение безопасности дорожного движения вАмурской области на 2012 год":
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|составляет 45456,7 тыс. руб., в том числе:|| | || |средства областного бюджета - || |28522,4 тыс. руб.; || | || |планируемые объемы средств: || | || |федерального бюджета - 14234,2 тыс. руб.; || | || |местных бюджетов - 2700,1 тыс. руб. ||———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|";
2) графу 6 пункта 3 таблицы 1 подраздела 3.3 дополнить пунктом 4следующего содержания:
"4. Постановка на кадастровый учет земельного участка 2многофункциональных комплексов.";
3) подраздел 3.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"3.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являютсясредства федерального, областного и местных бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы - 45456,7 тыс. рублей, изних средства областного бюджета - 28522,4 тыс. рублей.
Планируемые объемы средств:
федерального бюджета - 14234,2 тыс. рублей,
местных бюджетов - 2700,1 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы по годам ее реализацииприведена в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. руб.)|——————————————————————————————————————————————|————————|————————|| Источник финансирования | Всего |2012 год||——————————————————————————————————————————————|————————|————————||ВСЕГО |45456,70|45456,70||----------------------------------------------+--------+--------||Федеральный бюджет |14234,20|14234,20||----------------------------------------------+--------+--------||Областной бюджет |28522,40|28522,40||----------------------------------------------+--------+--------||Местные бюджеты |2700,10 |2700,10 ||——————————————————————————————————————————————|————————|————————|| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ||——————————————————————————————————————————————|————————|————————||Всего |45357,60|45357,60||----------------------------------------------+--------+--------||Федеральный бюджет |14234,20|14234,20||----------------------------------------------+--------+--------||Областной бюджет |28423,30|28423,30||----------------------------------------------+--------+--------||Местные бюджеты |2700,10 |2700,10 ||——————————————————————————————————————————————|————————|————————|| НИОКР - 0,00 тыс. руб. ||——————————————————————————————————————————————|————————|————————||ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |99,10 |99,10 ||----------------------------------------------+--------+--------||Областной бюджет |99,10 |99,10 ||——————————————————————————————————————————————|————————|————————|
Распределение объема планируемого финансирования подпрограммымежду государственными заказчиками при ее реализации приведено втаблице 3.
Таблица 3
(тыс. руб.)|———|————————————————————————————————|——————————————————|————————|————————|| N | Заказчик подпрограммы | Планируемые | Всего |2012 год|| | | источники | | || | | финансирования | | ||———|————————————————————————————————|——————————————————|————————|————————|| |Всего по подпрограмме |Всего |45456,70|45456,70|| | +------------------+--------+--------+| | |Федеральный бюджет|14234,20|14234,20|| | +------------------+--------+--------+| | |Областной бюджет |28522,40|28522,40|| | +------------------+--------+--------+| | |Местный бюджет |2700,10 |2700,10 |+---+--------------------------------+------------------+--------+--------+|1. |Министерство образования и науки|Всего |99,10 |99,10 || |области +------------------+--------+--------+| | |Федеральный бюджет|0,00 |0,00 || | +------------------+--------+--------+| | |Областной бюджет |99,10 |99,10 || | +------------------+--------+--------+| | |Местный бюджет |0,00 |0,00 |+---+--------------------------------+------------------+--------+--------+|2. |Министерство транспорта и |Всего |25929,50|25929,50|| |дорожного хозяйства области +------------------+--------+--------+| | |Федеральный бюджет|14234,20|14234,20|| | +------------------+--------+--------+| | |Областной бюджет |8995,20 |8995,20 || | +------------------+--------+--------+| | |Местный бюджет |2700,10 |2700,10 |+---+--------------------------------+------------------+--------+--------+|3. |Министерство здравоохранения |Всего |955,70 |955,70 || |области | | | |+---+--------------------------------+------------------+--------+--------+| | |Федеральный бюджет|0,00 |0,00 |+---+--------------------------------+------------------+--------+--------+| | |Областной бюджет |955,70 |955,70 |+---+--------------------------------+------------------+--------+--------+| | |Местный бюджет |0,00 |0,00 |+---+--------------------------------+------------------+--------+--------+|4. |Министерство строительства и |Всего |18472,40|18472,40|| |архитектуры области +------------------+--------+--------+| | |Федеральный бюджет|0,00 |0,00 || | +------------------+--------+--------+| | |Областной бюджет |18472,40|18472,40|| | +------------------+--------+--------+| | |Местный бюджет |0,00 |0,00 ||———|————————————————————————————————|——————————————————|————————|————————|
Объемы и источники финансирования подпрограммы указаны вприложении N 3 к настоящей подпрограмме.";
4) в таблице 5 подраздела 3.7:
а) подпункты 1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.2 считать утратившими силу;
б) в подпункте 1.1.2 цифры "0,15" заменить цифрами "0,25";
в) в подпункте 3.2.1 цифры "0,06" заменить цифрами "0,05";
г) в подпункте 3.2.4 цифры "0,02" заменить цифрами "0,01";
д) дополнить подпунктами 3.2.5, 3.2.6 следующего содержания:"|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————||3.2.5. |Многофункциональный комплекс в п. Сиваки |0,01 || |Магдагачинского района (на федеральной дороге | || |"Амур" Чита - Хабаровск) | ||-------+-------------------------------------------------+------||3.2.6. |Многофункциональный комплекс в с. Талдан |0,01 || |Сковородинского района (на федеральной дороге | || |"Амур" Чита - Хабаровск) | ||———————|—————————————————————————————————————————————————|——————|";
5) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящим изменениям;
6) приложение N 3 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 3 к настоящим изменениям;
7) в приложении N 4 к подпрограмме:
а) в графе 3 пункта 1.1 пункты 1, 2 считать утратившими силу;
б) подпункты 1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.2 считать утратившими силу;
в) дополнить подпунктами 3.2.5, 3.2.6 следующего содержания:"|——————|————————————————————————————————————|—————————————————————————||3.2.5.|Многофункциональный комплекс |Постановка на кадастровый|| |в п. Сиваки Магдагачинского района |учет земельного участка || |(на федеральной дороге "Амур" Чита -|1 многофункционального || |Хабаровск) |комплекса ||------+------------------------------------+-------------------------||3.2.6.|Многофункциональный комплекс |Постановка на кадастровый|| |в с. Талдан Сковородинского района |учет земельного участка || |(на федеральной дороге "Амур" Чита -|1 многофункционального || |Хабаровск) |комплекса ||——————|————————————————————————————————————|—————————————————————————|".
Приложение N 1
к изменениям
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ|————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| N |Наименование задач и программных | Источники финансирования, тыс. рублей ||п/п | мероприятий |———————————|———————————|——————————|———————————|————————————|| | | всего |федеральный|областной |собственные|внебюджетные|| | | | бюджет | бюджет | средства | средства || | | | | |предприятия| ||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|———————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|———————————|————————————|| |Всего по программе |12431500,00|6387800,00 |3471200,00|12900,00 |2559600,00 |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2012 г. |192900,00 | |185000,00 |7900,00 | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2013 г. |435500,00 |239000,00 |1000,00 |5000,00 |190500,00 |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2014 г. |994400,00 |566600,00 | | |427800,00 |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2015 г. |7210500,00 |5582200,00 | | |1628300,00 |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2016 г. - 2020 г. |3598200,00 | |3285200,00| |313000,00 |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+|1. |Создание аэропортового комплекса |7263600,0 |4541300,00 |897900,0 |12900,00 |1811500,00 |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2012 г. |182900,00 | |175000,00 |7900,00 | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2013 г. |435500,00 |239000,00 |1000,00 |5000,00 |190500,00 |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2014 г. |994400,00 |566600,00 | | |427800,00 |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2015 г. |4615900,00 |3735700,00 | | |880200,00 |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2016 г. - 2018 г. |1034900,00 | |721900,00 | |313000,00 |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+|1.1.|Реконструкция перрона и мест |281000,00 |281000,00 | | | || |стоянок воздушных судов | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2013 г. |181000,00 |181000,00 | | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2014 г. |100000,00 |100000,00 | | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+|1.2.|Замена светосигнального |120000,00 |120000,00 | | | || |оборудования аэродрома | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2013 г. |8000,00 |8000,00 | | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2014 г. |112000,00 |112000,00 | | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+|1.3.|Модернизация системы авиационной |150000,00 |150000,00 | | | || |безопасности (замена ограждения | | | | | || |аэродрома, устройство лучевой и | | | | | || |объемной сигнализации, патрульной| | | | | || |автодороги по периметру | | | | | || |аэродрома, приобретение | | | | | || |технических средств досмотра) | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2013 г. |50000,00 |50000,00 | | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2014 г. |100000,00 |100000,00 | | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+|1.4.|Обновление аэропортовой |75200,00 | |73300,00 |1900,00 | || |спецавтотехники, автотранспортных| | | | | || |средств, средств механизации и | | | | | || |оборудования | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2012 г. |6900,00 | |5000,00 |1900,00 | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2013 г. |1000,00 | |1000,0 | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2016 г. |67300,00 | |67300,0 | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+|1.5.|Строительство второй взлетно - |6143400,00 |3990300,00 |654600,00 | |1498500,00 || |посадочной полосы (ИВПП-2) | | | | | || |с комплексом зданий и сооружений | | | | | || |(разработка технико - | | | | | || |экономического обоснования, | | | | | || |корректировка проектно-сметной | | | | | || |документации, строительные | | | | | || |работы) | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2013 г. |190500,00 | | | |190500,00 |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2014 г. |682400,00 |254600,00 | | |427800,00 |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2015 г. |4615900,00 |3735700,00 | | |880200,00 |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2016 г. |654600,00 | |654600,00 | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+|1.6.|Строительство грузового терминала|313000,00 | | | |313000,00 |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2016 г. |16000,00 | | | |16000,00 |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2017 г. |142000,00 | | | |142000,00 |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2018 г. |155000,00 | | | |155000,00 |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+|1.7.|Реконструкция прирельсового и |11000,00 | | |11000,00 | || |центрального складов горюче - | | | | | || |смазочных материалов топливного | | | | | || |комплекса аэропорта Благовещенск | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2012 г. |6000,00 | | |6000,00 | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2013 г. |5000,00 | | |5000,00 | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+|1.8.|Строительство аэровокзального |170000,00 | |170000,00 | | || |комплекса г. Благовещенск | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2012 г. |170000,00 | |170000,00 | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+|2. |Развитие регионального |2329400,00 | |2329400,00| | || |авиаперевозчика ГАУ "Амурская | | | | | || |авиабаза" | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2012 г. |10000,00 | |10000,00 | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2016 г. - 2020 г. |2319400,00 | |2319400,00| | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+|2.1.|Приобретение авиатехники |2219400,00 | |2219400,00| | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2016 г. - 2020 г. |2219400,00 | |2219400,00| | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+|2.2.|Создание авиационно-технической |110000,00 | |110000,00 | | || |базы | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2012 г. |10000,00 | |10000,00 | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2016 г. |100000,00 | |100000,00 | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+|3. |Сохранение и развитие аэропортов |2838500,00 |1846500,00 |243900,00 | |748100,00 || |и площадок местных воздушных | | | | | || |линий | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+| |2016 г. |2838500,00 |1846500,00 |243900,00 | |748100,00 |+----+---------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+|3.1.|Реконструкция аэропортового |2838500,00 |1846500,00 |243900,00 | |748100,00 || |комплекса г. Тында | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|———————————|————————————|| |2016 г. |2838500,00 |1846500,00 |243900,00 | |748100,00 ||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|———————————|————————————|
Приложение N 2
к изменениям
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——————|—————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————————————————|——————————————————————|| N | Наименование задач, | Затраты, | Сроки | Государственный заказчик, | Ожидаемый результат || п/п | программных мероприятий | всего |реализации| организация, ответственная | (в количественном || | |(тыс. руб.)| | за реализацию мероприятий | измерении) ||——————|—————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————————————————|——————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|—————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————————————————|——————————————————————||1. |Предупреждение опасного |99,10 |2012 |Министерство образования и |1. Проведение || |поведения участников | | |науки области |областного || |дорожного движения | | | |соревнования || | | | | |"Безопасное колесо" |+------+-----------------------------+-----------+----------+----------------------------+----------------------+|1.1. |Обеспечение условий повышения|99,10 |2012 |Министерство образования и |1. Проведение || |уровня знаний по безопасности| | |науки области |областного || |дорожного движения у юных | | | |соревнования || |участников дорожного движения| | | |"Безопасное колесо" |+------+-----------------------------+-----------+----------+----------------------------+----------------------+|1.1.1.|Организация и проведение |99,10 |2012 |Министерство образования и |Проведение областного || |областного соревнования | | |науки области |соревнования || |"Безопасное колесо" | | | |"Безопасное колесо" |+------+-----------------------------+-----------+----------+----------------------------+----------------------+|2. |Совершенствование организации|25929,5 |2012 |Министерство транспорта и |1. Установка || |движения транспортных средств| | |дорожного хозяйства области |автоматических систем || |и пешеходов | | | |управлением дорожным || | | | | |движением, || | | | | |3 светофорных || | | | | |объектов. || | | | | |2. Установка не менее || | | | | |31 дорожного знака. || | | | | |3. Установка || | | | | |800 погонных метров || | | | | |ограждений. || | | | | |4. Установка || | | | | |2500 погонных метров || | | | | |барьерных ограждений |+------+-----------------------------+-----------+----------+----------------------------+----------------------+|2.1. |Модернизация автоматических |19677,1 |2012 |Министерство транспорта и |Установка || |систем управления движением и| | |дорожного хозяйства области |автоматических систем || |светофорных объектов | | | |управления дорожным || | | | | |движением, || | | | | |3 светофорных объектов|+------+-----------------------------+-----------+----------+----------------------------+----------------------+|2.2. |Создание системы маршрутного |6252,3 |2012 |Министерство транспорта и |1. Установка не менее || |ориентирования участников | | |дорожного хозяйства области |31 дорожного знака. || |дорожного движения (установка| | | |2. Установка || |дорожных знаков), | | | |800 погонных метров || |обустройство наиболее опасных| | | |ограждений. || |участков дорожно-уличной сети| | | |3. Установка || |дорожными ограждениями | | | |2500 погонных метров || | | | | |барьерных ограждений |+------+-----------------------------+-----------+----------+----------------------------+----------------------+|3. |Развитие системы оказания |19428,10 |2012 |Министерство здравоохранения|1. Приобретение || |помощи лицам, пострадавшим | | |области, министерство |3 единиц медицинского || |в результате дорожно - | | |строительства и архитектуры |оборудования. || |транспортных происшествий | | |области |2. Строительство || | | | | |1 этапа || | | | | |3 многофункциональных || | | | | |комплексов, получение || | | | | |заключения по проверке|| | | | | |достоверности || | | | | |определения сметной || | | | | |стоимости || | | | | |1 многофункционального|| | | | | |комплекса, постановка || | | | | |на кадастровый учет || | | | | |земельных участков || | | | | |2 многофункциональных || | | | | |комплексов |+------+-----------------------------+-----------+----------+----------------------------+----------------------+|3.1. |Материально-техническое |955,70 |2012 |Министерство здравоохранения|Приобретение 3 единиц || |обеспечение лечебных | | |области |медицинского || |учреждений, оказывающих | | | |оборудования || |экстренную помощь | | | | || |при дорожно-транспортных | | | | || |происшествиях | | | | |+------+-----------------------------+-----------+----------+----------------------------+----------------------+|3.2. |Многофункциональные комплексы|18472,40 |2012 |Министерство строительства и|Строительство 1 этапа || |на федеральной автомобильной | | |архитектуры области, |3 многофункциональных || |дороге "Амур" Чита - | | |государственное казенное |комплексов, получение || |Хабаровск | | |учреждение Амурской области |заключения по проверке|| | | | |"Строитель" |достоверности || | | | | |определения сметной || | | | | |стоимости || | | | | |1 многофункционального|| | | | | |комплекса, постановка || | | | | |на кадастровый учет || | | | | |земельных участков || | | | | |2 многофункциональных || | | | | |комплексов |+------+-----------------------------+-----------+----------+----------------------------+----------------------+|3.2.1.|Многофункциональный комплекс |4838,00 |2012 |Министерство строительства и|Строительство 1 этапа || |в Архаринском районе | | |архитектуры области, |1 многофункционального|| |(федеральная автомобильная | | |государственное казенное |комплекса || |дорога "Амур" Чита - | | |учреждение Амурской области | || |Хабаровск) | | |"Строитель" | |+------+-----------------------------+-----------+----------+----------------------------+----------------------+|3.2.2.|Многофункциональный комплекс |6803,00 |2012 |Министерство строительства и|Строительство 1 этапа || |в Сковородинском районе | | |архитектуры области, |1 многофункционального|| |(федеральная автомобильная | | |государственное казенное |комплекса || |дорога "Амур" Чита - | | |учреждение Амурской области | || |Хабаровск) | | |"Строитель" | |+------+-----------------------------+-----------+----------+----------------------------+----------------------+|3.2.3.|Многофункциональный комплекс |6768,00 |2012 |Министерство строительства и|Строительство 1 этапа || |в Магдагачинском районе | | |архитектуры области, |1 многофункционального|| |(федеральная автомобильная | | |государственное казенное |комплекса || |дорога "Амур" Чита - | | |учреждение Амурской области | || |Хабаровск) | | |"Строитель" | |+------+-----------------------------+-----------+----------+----------------------------+----------------------+|3.2.4.|Многофункциональный комплекс |23,60 |2012 |Министерство строительства и|Получение заключения || |в Завитинском районе | | |архитектуры области, |по проверке || |(федеральная автомобильная | | |государственное казенное |достоверности || |дорога "Амур" Чита - | | |учреждение Амурской области |определения сметной || |Хабаровск) | | |"Строитель" |стоимости || | | | | |1 многофункционального|| | | | | |комплекса |+------+-----------------------------+-----------+----------+----------------------------+----------------------+|3.2.5.|Многофункциональный комплекс |19,90 |2012 |Министерство строительства и|Постановка || |в п. Сиваки Магдагачинского | | |архитектуры области, |на кадастровый учет || |района (на федеральной дороге| | |государственное казенное |земельного участка || |"Амур" Чита - Хабаровск) | | |учреждение Амурской области |1 многофункционального|| | | | |"Строитель" |комплекса |+------+-----------------------------+-----------+----------+----------------------------+----------------------+|3.2.6.|Многофункциональный комплекс |19,90 |2012 |Министерство строительства и|Постановка || |в с. Талдан Сковородинского | | |архитектуры области, |на кадастровый учет || |района (на федеральной дороге| | |государственное казенное |земельного участка || |"Амур" Чита - Хабаровск) | | |учреждение Амурской области |1 многофункционального|| | | | |"Строитель" |комплекса ||——————|—————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————————————————|——————————————————————|
Приложение N 3
к изменениям
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. рублей|——————|—————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————|| N | Наименование задач / | Вид расходов | Объемы | В том числе: || п/п | мероприятий | (капитальные |финансирования,|———————————|—————————|———————|—————————|| | | вложения, НИОКР, | всего |федеральный|областной|местный| другие || | | прочие расходы) | | бюджет | бюджет |бюджет |источники||——————|—————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|—————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| |ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | |45456,70 |14234,20 |28522,40 |2700,10|0,00 ||——————|—————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения ||——————|—————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| |Итого по разделу 1 | |99,10 |0,00 |99,10 |0,00 |0,00 |+------+-----------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.1. |Обеспечение условий повышения| |99,10 |0,00 |99,10 |0,00 |0,00 || |уровня знаний по безопасности| | | | | | || |дорожного движения у юных | | | | | | || |участников дорожного движения| | | | | | |+------+-----------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.1.1.|Организация и проведение |Прочие расходы |99,10 |0,00 |99,10 |0,00 |0,00 || |областного соревнования | | | | | | || |"Безопасное колесо" | | | | | | ||——————|—————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов ||——————|—————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| |Итого по разделу 2 | |25929,50 |14234,20 |8995,20 |2700,10|0,00 |+------+-----------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.1. |Модернизация автоматических |Капитальные вложения|19677,10 |14234,20 |4042,90 |1400,10|0,00 || |систем управления движением и| | | | | | || |светофорных объектов | | | | | | |+------+-----------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.2. |Создание системы маршрутного |Капитальные вложения|6252,30 |0,00 |4952,30 |1300,00|0,00 || |ориентирования участников | | | | | | || |дорожного движения (установка| | | | | | || |дорожных знаков), | | | | | | || |обустройство наиболее опасных| | | | | | || |участков уличной сети | | | | | | || |дорожными ограждениями | | | | | | ||——————|—————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| 3. Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий ||——————|—————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| |Итого по разделу 3 | |19428,10 |0,00 |19428,10 |0,00 |0,00 |+------+-----------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.1. |Материально-техническое |Капитальные вложения|955,70 |0,00 |955,70 |0,00 |0,00 || |обеспечение лечебных | | | | | | || |учреждений, оказывающих | | | | | | || |экстренную помощь | | | | | | || |при дорожно-транспортных | | | | | | || |происшествиях | | | | | | |+------+-----------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.2. |Многофункциональные комплексы|Капитальные вложения|18472,40 |0,00 |18472,40 |0,00 |0,00 || |на федеральной автомобильной | | | | | | || |дороге "Амур" Чита - | | | | | | || |Хабаровск | | | | | | |+------+-----------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.2.1.|Многофункциональный комплекс |Капитальные вложения|4838,00 |0,00 |4838,00 |0,00 |0,00 || |в Архаринском районе | | | | | | || |(федеральная автомобильная | | | | | | || |дорога "Амур" Чита - | | | | | | || |Хабаровск) | | | | | | |+------+-----------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.2.2.|Многофункциональный комплекс |Капитальные вложения|6803,00 |0,00 |6803,00 |0,00 |0,00 || |в Сковородинском районе | | | | | | || |(федеральная автомобильная | | | | | | || |дорога "Амур" Чита - | | | | | | || |Хабаровск) | | | | | | |+------+-----------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.2.3.|Многофункциональный комплекс |Капитальные вложения|6768,00 |0,00 |6768,00 |0,00 |0,00 || |в Магдагачинском районе | | | | | | || |(федеральная автомобильная | | | | | | || |дорога "Амур" Чита - | | | | | | || |Хабаровск) | | | | | | |+------+-----------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.2.4.|Многофункциональный комплекс |Капитальные вложения|23,60 |0,00 |23,60 |0,00 |0,00 || |в Завитинском районе | | | | | | || |(федеральная автомобильная | | | | | | || |дорога "Амур" Чита - | | | | | | || |Хабаровск) | | | | | | |+------+-----------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.2.5.|Многофункциональный комплекс |Капитальные вложения|19,90 |0,00 |19,90 |0,00 |0,00 || |в п. Сиваки Магдагачинского | | | | | | || |района (на федеральной дороге| | | | | | || |"Амур" Чита - Хабаровск) | | | | | | |+------+-----------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.2.6.|Многофункциональный комплекс |Капитальные вложения|19,90 |0,00 |19,90 |0,00 |0,00 || |в с. Талдан Сковородинского | | | | | | || |района (на федеральной дороге| | | | | | || |"Амур" Чита - Хабаровск) | | | | | | ||——————|—————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|