Постановление Правительства Амурской области от 16.07.2013 № 323
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 N 616
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013 N 323
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 24.10.2013 г. N 519
О внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской областиот 23.09.2011 N 616
В целях корректировки объемов финансирования мероприятийдолгосрочной целевой программы "Развитие туризма и этнокультурногонаследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы" ПравительствоАмурской областип о с т а н о в л я е т:
Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие туризма иэтнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы",утвержденную постановлением Правительства области от 20.12.2012 N 763),изменения согласно приложению к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 16.07.2013 N 323
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
1. В паспорте программы:
пункт 10 паспорта программы изложить в следующей редакции:"|———|————————————————————————|—————————————————————————————————————||10.|Объемы и источники |Общий объем финансовых ресурсов, || |финансирования программы|необходимый для реализации программы,|| | |составляет 3356432,6 тыс. рублей, || | |в том числе по годам: || | | || | |2012 г. - 43179,0 тыс. рублей; || | |2013 г. - 67973,9 тыс. рублей; || | |2014 г. - 121875,0 тыс. рублей; || | |2015 г. - 152050,0 тыс. рублей; || | |2016 г. - 2971354,7 тыс. рублей; || | | || | |средства федерального бюджета - || | |943793,4 тыс. рублей: || | | || | |2012 г. - 2203,5 тыс. рублей; || | |2013 г. - 2339,9 тыс. рублей; || | |2014 г. - 0,0 тыс. рублей; || | |2015 г. - 0,0 тыс. рублей; || | |2016 г. - 939250,0 тыс. рублей; || | | || | |средства областного бюджета - || | |211947,2 тыс. рублей: || | | || | |2012 г. - 29835,5 тыс. рублей; || | |2013 г. - 4182,0 тыс. рублей; || | |2014 г. - 1825,0 тыс. рублей; || | |2015 г. - 2000,0 тыс. рублей; || | |2016 г. - 174104,7 тыс. рублей; || | | || | |средства местных бюджетов - || | |2692,0 тыс. рублей: || | | || | |2012 г. - 1340,0 тыс. рублей; || | |2013 г. - 1252,0 тыс. рублей; || | |2014 г. - 50,0 тыс. рублей; || | |2015 г. - 50,0 тыс. рублей; || | | || | |внебюджетные источники - || | |2198000,0 тыс. рублей: || | | || | |2012 г. - 9800,0 тыс. рублей; || | |2013 г. - 60200,0 тыс. рублей; || | |2014 г. - 120000,0 тыс. рублей; || | |2015 г. - 150000,0 тыс. рублей; || | |2016 г. - 1858000,0 тыс. рублей ||———|————————————————————————|—————————————————————————————————————|";
в пункте 11 паспорта программы слова "до 6 мероприятий" заменитьсловами "до 5 мероприятий".
2. В подпрограмме "Развитие туризма в Амурской области на 2012 -2016 годы":
1) в паспорте подпрограммы:
пункт 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|——|———————————————————————————|————————————————————————————————————————||8.|Объемы и источники |Общий объем финансовых ресурсов, || |финансирования подпрограммы|необходимый для реализации подпрограммы,|| | |составляет 3323692,0 тыс. руб., || | |в том числе по годам: || | | || | |средства федерального бюджета - || | |939250,0 тыс. руб.: || | | || | |2016 г. - 939250,0 тыс. руб.; || | | || | |средства областного бюджета - || | |186742,0 тыс. руб.: || | | || | |2012 г. - 14250,0 тыс. рублей; || | |2013 г. - 2132,0 тыс. рублей; || | |2014 г. - 1525,0 тыс. рублей; || | |2015 г. - 1300,0 тыс. рублей; || | |2016 г. - 167535,0 тыс. рублей; || | | || | |внебюджетные источники - || | |2197700,0 тыс. рублей: || | | || | |2012 г. - 9600,0 тыс. рублей; || | |2013 г. - 60100,0 тыс. рублей; || | |2014 г. - 120000,0 тыс. рублей; || | |2015 г. - 150000,0 тыс. рублей; || | |2016 г. - 1858000,0 тыс. рублей ||——|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|";
в пункте 9 паспорта подпрограммы слова "до 6 мероприятий"заменить словами "до 5 мероприятий";
2) раздел 1.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3323692 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета - 939250 тыс. руб.,средства областного бюджета - 186742 тыс. руб., внебюджетные средства- 2197700 тыс. руб. Средства областного бюджета на реализациюподпрограммы ежегодно предусматриваются в законе Амурской области обобластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————————————————————|——————————|———————————|—————————|————————|————————————|| | Всего |Федеральный|Областной|Местный |Внебюджетные|| | | бюджет | бюджет | бюджет | источники ||————————————————————|——————————|———————————|—————————|————————|————————————||Всего |3323692,00|939250,00 |186742,00|- |2197700,00 ||--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------||2012 год |23850,00 |- |14250,00 |- |9600,00 ||--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------||2013 год |62232,00 |- |2132,00 |- |60100,00 ||--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------||2014 год |121525,00 |- |1525,00 |- |120000,00 ||--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------||2015 год |151300,00 |- |1300,00 |- |150000,00 ||--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------||2016 год |2964785,00|939250,00 |167535,00|- |1858000,00 ||--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------||Капитальные вложения|2551750,00|650250,00 |122000,00|- |1779500,0 ||--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------||2012 год |5000,00 |- |- |- |5000,00 ||--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------||2013 год |60000,00 |- |- |- |60000,00 ||--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------||2014 год |120500,00 |- |500,00 |- |120000,00 ||--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------||2015 год |150000,00 |- |- |- |150000,00 ||--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------||2016 год |2216250,00|650250,00 |121500,00|- |1444500,00 ||--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------||Прочие расходы |771942,00 |289000,00 |64742,00 |- |418200,00 ||--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------||2012 год |18850,00 |- |14250,00 |- |4600,00 ||--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------||2013 год |2232,00 |- |2132,00 |- |100,00 ||--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------||2014 год |1025,00 |- |1025,00 |- |- ||--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------||2015 год |1300,00 |- |1300,00 |- |- ||--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------||2016 год |748535,00 |289000,00 |46035,00 |- |413500,00 ||————————————————————|——————————|———————————|—————————|————————|————————————|
Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется наоснове федеральных нормативных правовых актов и выполнениясофинансирования за счет средств областного бюджета и внебюджетныхисточников. Внебюджетные источники формируются из заемных (кредитовбанков и прочих) и собственных средств организаций.
Финансирование подпрограммы из областного бюджета осуществляетсячерез государственного заказчика подпрограммы, обеспечивающего целевоеиспользование средств, в объемах согласно приложению N 2 к настоящейподпрограмме.";
3) в таблице 3 раздела 1.7 подпрограммы:
а) в столбце "2014" пункта 4 цифру "6" заменить цифрой "5";
б) в столбце "2015" пункта 4 цифру "6" заменить цифрой "5";
в) в столбце "2016" пункта 4 цифру "6" заменить цифрой "5";
4) приложения N 1, N 2, N 3, N 6 к подпрограмме изложить в новойредакции согласно приложениям N 1, N 2, N 3, N 4 к настоящемупостановлению.
3. В подпрограмме "Сохранение и развитие промыслов и национальнойкультуры коренных малочисленных народов Севера Амурской области напериод 2012 - 2015 годов":
1) пункт 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|——|———————————————————————————|————————————————————————————————————————||8.|Объемы и источники |Всего по подпрограмме в 2012 - || |финансирования подпрограммы|2015 годах - 25570,9 тыс. рублей, || | |в том числе: || | | || | |федеральный бюджет - 4543,4 тыс. рублей;|| | | || | |областной бюджет - 17935,5 тыс. рублей; || | | || | |местные бюджеты - 2692,0 тыс. рублей; || | | || | |внебюджетные источники - || | |400,0 тыс. рублей ||——|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|";
2) в разделе 2.6 подпрограммы:
в абзаце первом сумму "22229,0 тыс. рублей" заменить суммой"25570,9 тыс. рублей";
в абзаце втором сумму "2203,5 тыс. рублей" заменить суммой"4543,4 тыс. рублей";
в абзаце третьем сумму "17685,5 тыс. рублей" заменить суммой"17935,5 тыс. рублей";
в абзаце четвертом сумму "1940,0 тыс. рублей" заменить суммой"2692,0 тыс. рублей";
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)|——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|| Источники | Всего |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|| финансирования | | | | | ||——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————||Федеральный бюджет |4543,4 |2203,5 |2339,9 |- |- ||----------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Областной бюджет |17935,5|15585,5 |1750,0 |100,0 |500,0 ||----------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Местные бюджеты |2692,0 |1340,0 |1252 |50,0 |50,0 ||----------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Внебюджетные источники|400,0 |200,0 |200,0 |- |- ||----------------------+-------+--------+--------+--------+--------||ИТОГО |25570,9|19329,0 |5541,9 |150,0 |550,0 ||——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|| Капитальные вложения ||——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————||Федеральный бюджет |4543,4 |2203,5 |2339,9 |- |- ||----------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Областной бюджет |15735,5|14535,5 |1000,0 |50,0 |150,0 ||----------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Местные бюджеты |2692,0 |1340,0 |1252,0 |50,0 |50,0 ||----------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Внебюджетные источники|- |- |- |- |- ||----------------------+-------+--------+--------+--------+--------||ИТОГО |22970,9|18079,0 |4591,9 |100,0 |200,0 ||——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|| НИОКР ||——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————||Федеральный бюджет |- |- |- |- |- ||----------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Областной бюджет |680,0 |540,0 |90,0 |- |50,0 ||----------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Местные бюджеты |- |- |- |- |- ||----------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Внебюджетные источники|- |- |- |- |- ||----------------------+-------+--------+--------+--------+--------||ИТОГО |680,0 |540,0 |90,0 |- |50,0 ||——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|| Прочие расходы ||——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————||Федеральный бюджет |- |- |- |- |- ||----------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Областной бюджет |1520,0 |510,0 |660,0, |50,0 |300,0 ||----------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Местные бюджеты |- |- |- |- |- ||----------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Внебюджетные источники|400,00 |200,0 |200,0 |- |- ||----------------------+-------+--------+--------+--------+--------||ИТОГО |1920,00|710,0 |860,0 |50,0 |300,0 ||——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|";
3) в приложении N 1 к подпрограмме:
в графе 3:
а) в пункте 2 цифры "21489,0" заменить цифрами "24830,9";
б) в пункте 2.2 цифры "16479,0" заменить цифрами "19570,9";
в) в пункте 2.3 цифры "930,0" заменить цифрами "1180,0";
г) в строке "Всего по подпрограмме" цифры "22229,0" заменитьцифрами "25570,9";
4) приложение N 3 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 5 к настоящим изменениям.
4. В подпрограмме "Возрождение и развитие казачества Амурскойобласти на период 2013 - 2016 годов":
1) в разделе 3.6:
дополнить абзацем следующего содержания:
"Распределение объемов финансирования по главным распорядителямбюджетных средств представлено в таблице 2-1.";
дополнить таблицей 2-1 следующего содержания:" Таблица 2-1
Распределение объемов финансирования по главным
распорядителям бюджетных средств|———|———————————————————————————————————————————————|————————————|| N | Главный распорядитель бюджетных средств | Объем ||п/п| |ассигнований|| | | областного || | | бюджета || | |на 2013 год || | | (рублей) ||———|———————————————————————————————————————————————|————————————||1. |Министерство культуры и архивного дела Амурской|100000,00 || |области | ||---+-----------------------------------------------+------------||2. |Министерство образования и науки Амурской |200000,00 || |области | ||———|———————————————————————————————————————————————|————————————|";
2) таблицу 3 раздела 3.7 изложить в следующей редакции:" Таблица 3
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы|———|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|| N | Наименование индикатора | Единица |2013 год|2014 год|2015 год|2016 год||п/п| эффективности |измерения| | | | ||———|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————||1. |Привлечение казачьей |чел. |25 |- |40 |135 || |молодежи к патриотическому| | | | | || |воспитанию в местах | | | | | || |компактного проживания | | | | | || |казаков | | | | | |+---+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+|2. |Удельный вес населения, |% |17,0% |17,0% |17,0% |25,0% || |участвующего в культурных,| | | | | || |физических (спортивных) | | | | | || |мероприятиях в местах | | | | | || |компактного проживания | | | | | || |казаков | | | | | |+---+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+|3. |Доля казачьего населения, |% |48% |63% |60% |65% || |участвующего в культурно -| | | | | || |спортивных мероприятиях, | | | | | || |от общей численности | | | | | || |казаков | | | | | ||———|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|".
Приложение N 1
к изменениям
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|——————————————————————————————————————|| N | Наименование задач, программных | Затраты, | Сроки | Государственный |Ожидаемый результат (в количественном || п/п | мероприятий | всего, |реализации| заказчик, | измерении) || | |(тыс. рублей)| (годы) | соответствующее | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|——————————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|——————————————————————————————————————||1. |Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско - || |рекреационного кластера "Города-близнецы" ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|——————————————————————————————————————||1.1. |Создание инфраструктуры |985500,00 |2014, |Министерство |Создание инженерной инфраструктуры || |культурно-развлекательной зоны | |2016 гг. |внешнеэкономических|культурно-развлекательной зоны || |международного уровня "Золотая | | |связей, туризма и |международного уровня, включающей || |миля" | | |предпринимательства|объекты коммерческого назначения: || | | | |области |водный развлекательный комплекс, || | | | | |ледовый центр, гостиничный комплекс, || | | | | |торговый центр |+------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+|1.2. |Создание инфраструктуры |620625,00 |2012, |Министерство |Подготовка проектной документации || |многофункционального гостинично -| |2016 гг. |внешнеэкономических|на создание гостинично-рекреационного || |рекреационного комплекса | | |связей, туризма и |комплекса "Этническая Россия" || |"Этническая Россия" | | |предпринимательства| || | | | |области | |+------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+|1.3. |Создание многофункционального |615625,00 |2016 г. |Министерство |Создание тематического комплекса "Парк|| |туристско-рекреационного | | |внешнеэкономических|мелового периода" || |комплекса "Парк мелового периода"| | |связей, туризма и | || | | | |предпринимательства| || | | | |области | |+------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+|1.4. |Создание инфраструктуры |945625,00 |2013 - |Министерство |Создание многофункционального || |многофункционального туристско - | |2016 гг. |внешнеэкономических|туристско-познавательного центра || |познавательного центра | | |связей, туризма и |"Космическая одиссея", разработка || |"Космическая одиссея" | | |предпринимательства|проектно-сметной документации объектов|| | | | |области |туристической инфраструктуры, || | | | | |обустройство прилегающей территории |+------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+|1.5. |Мероприятия по развитию круизного|130875,00 |2016 г. |Министерство |Создание в области условий || |туризма | | |внешнеэкономических|для полноценного отдыха населения и || | | | |связей, туризма и |вовлечение в туристический оборот || | | | |предпринимательства|незадействованных в настоящее время || | | | |области |ресурсов, создание 2 объектов || | | | | |инфраструктуры |+------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+|1.6. |Создание и комплексная разработка|3500,00 |2012 г. |Министерство |Проведение конкурса на выполнение || |проекта "Города-близнецы" | | |внешнеэкономических|научно-исследовательской работы || | | | |связей, туризма и |по теме "Проведение комплексных || | | | |предпринимательства|научных исследований по определению || | | | |области |наиболее перспективных региональных || | | | | |инвестиционных проектов в сфере || | | | | |туризма". Комплексная разработка || | | | | |проекта "Города-близнецы" ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|——————————————————————————————————————||2. |Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного || |спортивного и пр.) ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|——————————————————————————————————————||2.1. |Организация изготовления и |772,00 |2012, |Министерство |Создание комфортных условий || |установки наружных средств | |2016 гг. |внешнеэкономических|для туристов, повышение уровня || |навигации туристов (баннеров, | | |связей, туризма и |образования и информированности || |щитов, указателей, табличек и | | |предпринимательства|о туристических достопримечательностях|| |прочего) | | |области, |области. Установка более 17 баннеров и|| | | | |государственное |указателей туристической навигации || | | | |бюджетное | || | | | |учреждение Амурской| || | | | |области "Агентство | || | | | |по туризму Амурской| || | | | |области" | |+------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+|2.2. |Организация и проведение конкурса|994,00 |2012 - |Министерство |Популяризация туристических ресурсов || |профессионального мастерства | |2016 гг. |внешнеэкономических|Амурской области, повышение качества || | | | |связей, туризма и |обслуживания туристов. Стимулирование || | | | |предпринимательства|профессионального роста более || | | | |области |1000 человек, занятых в сфере туризма |+------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+|2.3. |Организация и проведение |150,00 |2012 - |Министерство |Развитие активного туризма, || |ежегодных открытых областных | |2013 гг. |внешнеэкономических|популяризация среди широких слоев || |соревнований по технике | | |связей, туризма и |населения, проведение 1 соревнования || |спортивного туризма | | |предпринимательства|в год с охватом более 300 человек || | | | |области | |+------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+|2.4. |Оказание мер государственной |11800,00 |2012 - |Министерство | || |поддержки юридическим лицам и | |2013 гг. |внешнеэкономических| || |индивидуальным предпринимателям, | | |связей, туризма и | || |направленной: | | |предпринимательства| || | | | |области | |+------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+|2.4.1.|На создание туристской |8200,0 |2012 - |Министерство |Реализация до 4 проектов приоритетных || |инфраструктуры, необходимой | |2013 г. |внешнеэкономических|направлений развития туризма || |для реализации основных | | |связей, туризма и |в Амурской области, создание || |направлений развития туризма | | |предпринимательства|до 30 дополнительных рабочих мест || |в Амурской области | | |области |в сфере туризма ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|——————————————————————————————————————||3. |Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристического продукта региона ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|——————————————————————————————————————||3.1. |Мероприятия по созданию, |2270,00 |2012 - |Министерство |Развитие культурно-познавательного, || |поддержке и продвижению | |2014, |внешнеэкономических|природного туризма на территории || |туристических брендов области | |2016 гг. |связей, туризма и |области, привлечение российских и || | | | |предпринимательства|иностранных туристов в Амурскую || | | | |области |область, проведение более || | | | | |10 мероприятий |+------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+|3.2. |Создание, подготовка и размещение|1387,00 |2012 - |Министерство |Формирование и актуализация базы || |всех видов информации | |2013, |внешнеэкономических|данных информационного продвижения || |о туристическом потенциале | |2015 - |связей, туризма и |отрасли туризма (фото- и || |области в СМИ и печатных изданиях| |2016 гг. |предпринимательства|видеоматериалы). Проведение || | | | |области |1 конкурса, создание 4 видеофильмов, || | | | | |организация 2 - 3 публикаций и || | | | | |размещение информации || | | | | |в 2 - 3 средствах массовой информации |+------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+|3.3. |Проведение рекламных туров и |1389,00 |2012 - |Министерство |Мероприятия направлены на увеличение || |пресс-туров, семинаров и | |2016 гг. |внешнеэкономических|въездного туристического потока и || |презентаций с целью развития | | |связей, туризма и |включают в себя обеспечение программы || |туристической индустрии области | | |предпринимательства|пребывания групп, представителей || | | | |области |средств массовой информации с целью || | | | | |освещения в средствах массовой || | | | | |информации и турагентств с целью || | | | | |заключения контрактов || | | | | |на туробслуживание, проведение || | | | | |11 рекламных туров |+------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+|3.4. |Участие в работе международных |1910,00 |2012 - |Министерство |Участие в выставках позволит заявить || |туристических выставок | |2016 гг. |внешнеэкономических|о перспективных возможностях и || | | | |связей, туризма и |огромном туристическом потенциале || | | | |предпринимательства|области, увеличит приток туристов || | | | |области |из других регионов, даст импульс || | | | | |к созданию конкурентоспособного || | | | | |туристско-рекреационного комплекса, || | | | | |проведение и участие более чем || | | | | |в 5 мероприятиях в год |+------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+|3.5. |Изготовление рекламно - |1270,00 |2012 - |Министерство |Изготовление 1 тематического || |информационной и сувенирной | |2013, |внешнеэкономических|путеводителя в год, разработка бренд -|| |продукции о туристическом | |2015 - |связей, туризма и |бука новой сувенирной продукции, || |потенциале области | |2016 гг. |предпринимательства|изготовление ежегодно до 300 единиц || | | | |области |нового сувенирного продукта с целью || | | | | |презентации туристических возможностей|| | | | | |области на общероссийском и || | | | | |международном уровнях ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|——————————————————————————————————————|
Приложение N 2
к изменениям
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
тыс.рублей|——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————|| N | Наименование задач/мероприятий |Вид расходов| Объем | В том числе: || п/п | |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|——————————|| | | вложения, | всего |федеральный|областной|местные| другие || | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджеты|источники || | | прочие | | | | | || | | расходы) | | | | | ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————|| |ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | |3323692,00 |939250,00 |186742,00| |2197700,00|+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | |23850,00 | |14250,00 | |9600,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | |62232,00 | |2132,00 | |60100,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | |121525,00 | |1525,00 | |120000,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | |151300,00 | |1300,00 | |150000,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | |2964785,00 |939250,00 |167535,00| |1858000,00|+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|1. |Увеличение количества и | |3301750,00 |939250,00 |169500,00| |2193000,00|| |разнообразия объектов туризма и | | | | | | || |сопутствующей инфраструктуры. | | | | | | || |Создание туристско-рекреационного| | | | | | || |кластера "Города-близнецы" | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | |8500,00 | |3500,00 | |5000,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | |60000,00 | | | |60000,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | |120500,00 | |500,00 | |120000,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | |150000,00 | | | |150000,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | |2962750,00 |939250,00 |165500,00| |1858000,00|+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|1.1. |Создание инфраструктуры |Капитальные |985500,00 |289000,00 |54500,00 | |642000,00 || |культурно-развлекательной зоны |вложения | | | | | || |"Золотая миля" | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | |500,00 | |500,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | |985000,00 |289000,00 |54000,00 | |642000,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|1.2. |Создание инфраструктуры |Капитальные |620625,00 |180625,00 |33750,00 | |406250,00 || |многофункционального гостинично -|вложения | | | | | || |рекреационного комплекса | | | | | | || |"Этническая Россия" | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | |5000,00 | | | |5000,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | |615625,00 |180625,00 |33750,00 | |401250,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|1.3. |Создание многофункционального |Прочие |615625,00 |180625,00 |33750,00 | |401250,00 || |туристско-рекреационного |расходы | | | | | || |комплекса "Парк мелового периода"| | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | |615625,00 |180625,00 |33750,00 | |401250,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|1.4. |Создание инфраструктуры |Капитальные |945625,00 |180625,00 |33750,00 | |731250,00 || |многофункционального туристско - |вложения | | | | | || |познавательного центра | | | | | | || |"Космическая одиссея" | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | |60000,00 | | | |60000,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | |120000,00 | | | |120000,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | |150000,00 | | | |150000,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | |615625,00 |180625,00 |33750,00 | |401250,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|1.5. |Мероприятия по развитию круизного|Прочие |130875,00 |108375,00 |10250*00 | |12250,00 || |туризма |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | |130875,00 |108375,00 |10250,00 | |12250,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|1.6. |Создание и комплексная разработка|Прочие |3500,00 | |3500,00 | | || |проекта "Города-близнецы" |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | |3500,00 | |3500,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|2. |Поддержка перспективных видов | |13716,00 | |9016,00 | |4700,00 || |туризма (аграрного, | | | | | | || |экологического, событийного, | | | | | | || |делового, водного, активного | | | | | | || |спортивного и пр.) | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | |12613,00 | |8013,00 | |4600,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | |433,00 | |333,00 | |100,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | |200,00 | |200,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | |200,00 | |200,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | |270,00 | |270,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|2.1. |Организация изготовления и |Прочие |772,00 | |772,00 | | || |установки наружных средств |расходы | | | | | || |навигации туристов (баннеров, | | | | | | || |щитов, указателей, табличек и | | | | | | || |прочего) | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | |700,00 | |700,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | |72,00 | |72,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|2.2. |Организация и проведение конкурса|Прочие |994,00 | |994,00 | | || |профессионального мастерства |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | |198,00 | |198,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | |198,00 | |198,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | |200,00 | |200,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | |200,00 | |200,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | |198,00 | |198,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|2.3. |Организация и проведение |Прочие |150,00 | |150,00 | | || |ежегодных открытых областных |расходы | | | | | || |соревнований по технике | | | | | | || |спортивного туризма | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | |115,00 | |115,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | |35,00 | |35,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|2.4. |Оказание мер государственной |Прочие |11800,00 | |7100,00 | |4700,00 || |поддержки юридическим лицам и |расходы | | | | | || |индивидуальным предпринимателям, | | | | | | || |направленной: | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|2.4.1.|На создание туристской | |8200,00 | |4100,00 | |4100,00 || |инфраструктуры, необходимой | | | | | | || |для реализации основных | | | | | | || |направлений развития туризма | | | | | | || |в Амурской области | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | |8000,00 | |4000,00 | |4000,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | |100,00 | |100,00 | |100,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|2.4.2.|На создание и обустройство |Прочие |3600,00 | |3000,00 | |600,00 || |туристических маршрутов и |расходы | | | | | || |объектов туристской индустрии | | | | | | || |в сфере внутреннего и въездного | | | | | | || |туризма | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | |3600,00 | |3000,00 | |600,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|3. |Формирование имиджа Амурской | |8226,00 | |8226,00 | | || |области как центра всесезонного | | | | | | || |туризма и продвижение | | | | | | || |туристического продукта региона | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | |2737,00 | |2737,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | |1799,00 | |1799,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | |825,00 | |825,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | |1100,00 | |1100,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | |1765,00 | |1765,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|3.1. |Мероприятия по созданию, |Прочие |2270,00 | |2270,00 | | || |поддержке и продвижению |расходы | | | | | || |туристических брендов области | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | |1250,00 | |1250,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | |340,00 | |340,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | |340,00 | |340,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | |340,00 | |340,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|3.2. |Создание, подготовка и размещение|Прочие |1387,00 | |1387,00 | | || |всех видов информации |расходы | | | | | || |о туристическом потенциале | | | | | | || |области в средствах массовой | | | | | | || |информации и печатных изданиях | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | |487,00 | |487,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | |400,00 | |400,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | |200,00 | |200,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | |300,00 | |300,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|3.3. |Проведение рекламных туров и |Прочие |1389,00 | |1389,00 | | || |пресс-туров, семинаров и |расходы | | | | | || |презентаций с целью развития | | | | | | || |туристической индустрии области | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | |400,00 | |400,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | |389,00 | |389,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | |200,00 | |200,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | |200,00 | |200,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | |200,00 | |200,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|3.4. |Участие в работе международных |Прочие |1910,00 | |1910,00 | | || |туристических выставок |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | |300,00 | |300,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | |400,00 | |400,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | |285,00 | |285,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | |400,00 | |400,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | |525,00 | |525,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+|3.5. |Изготовление рекламно - |Прочие |1270,00 | |1270,00 | | || |информационной и сувенирной |расходы | | | | | || |продукции о туристическом | | | | | | || |потенциале области | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2012 год | |300,00 | |300,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2013 год | |270,00 | |270,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2014 год | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2015 год | |300,00 | |300,00 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+| |2016 год | |400,00 | |400,00 | | ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————|
Приложение N 3
к изменениям
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|———|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты значимости мероприятий || | |———————|———————|———————|———————|———————|| | |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.||———|—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||———|—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————||1. |Создание инфраструктуры |- |- |0,1 | |0,2 || |культурно-развлекательной зоны | | | | | || |международного уровня "Золотая | | | | | || |миля" | | | | | |+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|2. |Создание инфраструктуры |- |- |- |- |0,1 || |многофункционального гостинично -| | | | | || |рекреационного комплекса | | | | | || |"Этническая Россия" | | | | | |+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|3. |Создание многофункционального |- |- |- |- |0,2 || |туристско-рекреационного | | | | | || |комплекса "Парк мелового периода"| | | | | |+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|4. |Создание инфраструктуры |- |- |- |- |0,05 || |туристско-познавательного центра | | | | | || |"Космическая одиссея" | | | | | |+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|5. |Мероприятия по развитию круизного|- |- |- |- |0,08 || |туризма | | | | | |+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|6. |Создание и комплексная разработка|0,15 |- |- |- |- || |проекта "Города-близнецы" | | | | | |+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|7. |Организация изготовления и |0,05 |- |- |- |0,03 || |установки наружных средств | | | | | || |навигации туристов | | | | | |+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|8. |Организация и проведение конкурса|0,05 |0,1 |0,2 |0,2 |0,2 || |профессионального мастерства | | | | | |+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|9. |Организация и проведение |0,05 |0,05 |- |- |- || |ежегодных открытых областных | | | | | || |соревнований по технике | | | | | || |спортивного туризма | | | | | |+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|10.|Оказание мер государственной | | | | | || |поддержки юридическим лицам и | | | | | || |индивидуальным предпринимателям, | | | | | || |направленной: | | | | | |+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+| |на создание туристской |0,25 |0,01 |- |- |- || |инфраструктуры, необходимой | | | | | || |для реализации основных | | | | | || |направлений развития туризма | | | | | || |в Амурской области | | | | | |+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+| |на создание и обустройство |0,15 |- |- |- |- || |туристических маршрутов и | | | | | || |объектов туристской индустрии | | | | | || |в сфере внутреннего и въездного | | | | | || |туризма | | | | | |+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|11.|Мероприятия по созданию, |0,05 |0,2 |0,3 |- |0,05 || |поддержке и продвижению | | | | | || |туристических брендов области | | | | | |+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|12.|Создание, подготовка и размещение|0,05 |0,1 |- |0,2 |0,05 || |всех видов информации | | | | | || |о туристическом потенциале | | | | | || |области в средствах массовой | | | | | || |информации и печатных изданиях | | | | | |+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|13.|Проведение рекламных туров и |0,05 |0,2 |0,2 |0,2 |0,04 || |пресс-туров, семинаров и | | | | | || |презентаций с целью развития | | | | | || |туристической индустрии области | | | | | |+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|14.|Участие в работе международных |0,1 |0,24 |0,2 |0,2 |0,05 || |туристических выставок | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————||15.|Изготовление рекламно - |0,05 |0,1 |- |0,2 |0,05 || |информационной и сувенирной | | | | | || |продукции о туристическом | | | | | || |потенциале области | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
Приложение N 4
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——————|—————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|| N |Наименование подпрограмм (задач) | Планируемый результат | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год || п/п | и мероприятий | в количественном | | | | | || | | выражении | | | | | ||——————|—————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|—————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————————||1. | Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско-рекреационного кластера "Города-близнецы" ||——————|—————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————————||1.1. |Создание инфраструктуры |Создание инженерной | | |Проведение конкурса | |Разработка проектно - || |культурно-развлекательной зоны |инфраструктуры | | |на архитектурное | |сметной документации || |международного уровня "Золотая |культурно-развлекательной| | |планирование | |объектов туристической || |миля" |зоны международного | | |территории, ТЭО, | |инфраструктуры || | |уровня, включающей | | |изыскательские | | || | |объекты коммерческого | | |работы | | || | |назначения: водный | | | | | || | |развлекательный комплекс,| | | | | || | |ледовый центр, | | | | | || | |гостиничный комплекс, | | | | | || | |торговый центр | | | | | |+------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+|1.2. |Создание инфраструктуры |Разработка проектно - |Создание схемы, | | | |Подготовка проектной || |многофункционального гостинично -|сметной документации |межевание земельного | | | |документации на создание || |рекреационного комплекса |объектов туристической |участка | | | |гостинично-рекреационного|| |"Этническая Россия" |инфраструктуры, | | | | |комплекса "Этническая || | |обустройство прилегающей | | | | |Россия" || | |территории, создание | | | | | || | |объектов туристического | | | | | || | |показа | | | | | |+------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+|1.3. |Создание многофункционального |Создание тематического | | | | |Первый этап: создание || |туристско-рекреационного |комплекса "Парк мелового | | | | |элементов туристического || |комплекса "Парк мелового периода"|периода" | | | | |показа тематического || | | | | | | |комплекса "Парк мелового || | | | | | | |периода" |+------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+|1.4. |Создание инфраструктуры |Создание | |Создание |Строительство |Строительство |Создание || |многофункционального туристско - |многофункционального | |инфраструктуры |главного корпуса |развлекательного и |многофункционального || |познавательного центра |туристско-познавательного| |объекта, |аэрокосмического |учебного корпусов |туристско-познавательного|| |"Космическая одиссея" |центра "Космическая | |строительство |музея |аэрокосмического |центра "Космическая || | |одиссея", разработка | |искусственного | |музея, строительство|одиссея", разработка || | |проектно-сметной | |водоема и зоны | |гостиничного |проектно-сметной || | |документации объектов | |активного отдыха | |комплекса |документации объектов || | |туристической | | | |на 300 мест |туристической || | |инфраструктуры, | | | | |инфраструктуры, || | |обустройство прилегающей | | | | |обустройство прилегающей || | |территории | | | | |территории |+------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+|1.5. |Мероприятия по развитию круизного|Создание в области | | | | |Создание 2 объектов || |туризма |условий для полноценного | | | | |инфраструктуры || | |отдыха населения и | | | | |для организации водных || | |вовлечение в туристский | | | | |маршрутов || | |оборот незадействованных | | | | | || | |в настоящее время | | | | | || | |ресурсов, создание | | | | | || | |2 объектов инфраструктуры| | | | | |+------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+|1.6. |Создание и комплексная разработка|Проведение конкурса |Проведение конкурса | | | | || |проекта "Города-близнецы" |на выполнение научно - |на выполнение научно -| | | | || | |исследовательской работы |исследовательской | | | | || | |по теме "Проведение |работы по теме | | | | || | |комплексных научных |"Проведение | | | | || | |исследований |комплексных научных | | | | || | |по определению наиболее |исследований | | | | || | |перспективных |по определению | | | | || | |региональных |наиболее перспективных| | | | || | |инвестиционных проектов |региональных | | | | || | |в сфере туризма". |инвестиционных | | | | || | |Комплексная разработка |проектов в сфере | | | | || | |проекта "Города-близнецы"|туризма". Комплексная | | | | || | | |разработка проекта | | | | || | | |"Города-близнецы" | | | | ||——————|—————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————————||2. | Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.) ||——————|—————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————————||2.1. |Организация изготовления и |Создание комфортных |Изучение спроса, | | | |Ремонт и поддержание || |установки наружных средств |условий для туристов, |разработка дизайна, | | | |установленных средств || |навигации туристов (баннеров, |повышение уровня |заказ и установка | | | |навигации в рабочем || |щитов, указателей, табличек и |образования и |более 17 указателей | | | |состоянии, частичное || |пр.) |информированности | | | | |обновление || | |о туристических | | | | | || | |достопримечательностях | | | | | || | |области. Установка более | | | | | || | |17 баннеров и указателей | | | | | || | |Ремонт и поддержание | | | | | || | |установленных средств | | | | | || | |навигации в рабочем | | | | | || | |состоянии, частичное | | | | | || | |обновление | | | | | |+------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+|2.2. |Организация и проведение конкурса|Популяризация |Участие в мероприятии |Участие |Участие |Участие |Участие в мероприятии || |профессионального мастерства |туристических ресурсов |200 представителей |в мероприятии |в мероприятии |в мероприятии |200 представителей || | |Амурской области, |туристической |200 представителей |200 представителей |200 представителей |туристической индустрии || | |повышение качества |индустрии |туристической |туристической |туристической |(туристические компании, || | |обслуживания туристов. |(туристические |индустрии |индустрии |индустрии |гостиницы, экскурсоводы и|| | |Стимулирование |компании, гостиницы, |(туристические |(туристические |(туристические |др. специалисты) || | |профессионального роста |экскурсоводы и др. |компании, гостиницы,|компании, гостиницы,|компании, гостиницы,| || | |более 1000 человек, |специалисты) |экскурсоводы и др. |экскурсоводы и др. |экскурсоводы и др. | || | |занятых в сфере туризма | |специалисты) |специалисты) |специалисты) | |+------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+|2.3. |Организация и проведение |Развитие активного |Проведение |Проведение | | | || |ежегодных открытых областных |туризма, популяризация |1 соревнования |1 соревнования | | | || |соревнований по технике |среди широких слоев | | | | | || |спортивного туризма |населения, проведение | | | | | || | |1 соревнования в год | | | | | || | |с охватом более | | | | | || | |300 человек | | | | | |+------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+|2.4. |Оказание мер государственной | | | | | | || |поддержки юридическим лицам и | | | | | | || |индивидуальным предпринимателям, | | | | | | || |направленной: | | | | | | |+------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+|2.4.1.|На создание туристской |Реализация до 4 проектов |Реализация |Реализация | | | || |инфраструктуры, необходимой |приоритетных направлений |до 2 проектов |до 2 проектов | | | || |для реализации основных |развития туризма |приоритетных |приоритетных | | | || |направлений развития туризма |в Амурской области, |направлений развития |направлений развития| | | || |в Амурской области |создание |туризма в Амурской |туризма в Амурской | | | || | |до 30 дополнительных |области, создание |области, создание | | | || | |рабочих мест в сфере |до 15 дополнительных |до 15 дополнительных| | | || | |туризма |рабочих мест в сфере |рабочих мест в сфере| | | || | | |туризма |туризма | | | |+------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+|2.4.2.|На создание и обустройство |Создание инфраструктуры |Создание | | | | || |туристических маршрутов и |3 туристических объектов |инфраструктуры | | | | || |объектов туристской индустрии |показа и разработка |3 туристических | | | | || |в сфере внутреннего и въездного |2 туристических |объектов показа | | | | || |туризма |маршрутов, привлечение |и 2 туристических | | | | || | |более 1000 туристов в год|маршрутов. Увеличение | | | | || | | |турпотока | | | | || | | |до 1000 человек в год | | | | ||——————|—————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————————||3. | Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристического продукта региона ||——————|—————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————————||3.1. |Мероприятия по созданию, |Развитие культурно - |День журавля, |Акция "Подари |Акция "Подари | |Акция "Подари туристу || |поддержке и продвижению |познавательного, |"Эвенкийские |туристу день", |туристу день", | |день", привлечение более || |туристических брендов области |природного туризма |праздники", |привлечение более |привлечение более | |300 чел. Всемирный день || | |на территории области, |спортивно - |300 чел. Всемирный |300 чел. Всемирный | |туризма, привлечение || | |привлечение российских и |туристические |день туризма, |день туризма, | |более 300 человек || | |иностранных туристов |мероприятия, общий |привлечение более |привлечение более | | || | |в Амурскую область, |охват более |300 человек |300 человек | | || | |проведение более |500 человек | | | | || | |10 мероприятий | | | | | |+------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+|3.2. |Создание, подготовка и размещение|Формирование и |Проведение конкурса |Организация серии | |Организация серии |Организация серии || |всех видов информации |актуализация базы данных |на лучший фото- и |публикаций | |публикаций |публикаций в центральных || |о туристическом потенциале |информационного |видеоматериал |в центральных | |в центральных |средства массовой || |области в средствах массовой |продвижения отрасли |о туристическом |средствах массовой | |средствах массовой |информации. Организация || |информации и печатных изданиях |туризма (фото- и |потенциале области, |информации. | |информации. |создания 1 видеофильма и || | |видеоматериалы). |создание фильма |Организация создания| |Организация создания|видеороликов || | |Проведение 1 конкурса, |(видеоролика) и |2 видеофильмов и | |1 видеофильма и |о туристической || | |создание 4 видеофильмов, |размещение информации |видеороликов | |видеороликов |привлекательности || | |организация |в 2 - 3 средствах |о туристической | |о туристической |области. Трансляция || | |2 - 3 публикаций и |массовой информации |привлекательности | |привлекательности |видеороликов || | |размещение информации | |области. Трансляция | |области. Трансляция |на телевидении || | |в 2 - 3 средствах | |видеороликов | |видеороликов | || | |массовой информации | |на телевидении | |на телевидении | |+------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+|3.3. |Проведение рекламных туров и |Мероприятия направлены |Проведение |Проведение |Проведение |Проведение |Проведение 2 рекламных и || |пресс-туров, семинаров и |на увеличение въездного |1 рекламного тура |3 рекламных и |3 рекламных и |2 рекламных и |пресс-туров || |презентации с целью развития |туристического потока и | |пресс-туров |пресс-туров |пресс-туров | || |туристической индустрии области |включают обеспечение | | | | | || | |программы пребывания | | | | | || | |групп представителей | | | | | || | |средств массовой | | | | | || | |информации с целью | | | | | || | |освещения в средствах | | | | | || | |массовой информации и | | | | | || | |турагентств с целью | | | | | || | |заключения контрактов | | | | | || | |на туробслуживание, | | | | | || | |проведение 11 рекламных | | | | | || | |туров | | | | | |+------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+|3.4. |Участие в работе международных |Участие в выставках |Участие в работе |Участие в работе |Участие в работе |Участие в работе |Участие в работе || |туристических выставок |позволит заявить |5 специализированных |6 специализированных|7 специализированных|6 специализированных|7 специализированных || | |о перспективных |выставках |выставках |выставках |выставках |выставках || | |возможностях и огромном | | | | | || | |туристическом потенциале | | | | | || | |области, увеличит приток | | | | | || | |туристов из других | | | | | || | |регионов, даст импульс | | | | | || | |к созданию | | | | | || | |конкурентоспособного | | | | | || | |туристско-рекреационного | | | | | || | |комплекса. Проведение и | | | | | || | |участие более чем | | | | | || | |в 5 мероприятиях в год | | | | | |+------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+|3.5. |Изготовление рекламно - |Изготовление |Изготовление |Изготовление | |Изготовление |Изготовление || |информационной и сувенирной |1 тематического |1 путеводителя |1 тематического | |1 тематического |2 тематического || |продукции о туристическом |путеводителя в год, |по экологическому |путеводителя | |путеводителя |путеводителя по туризму, || |потенциале области |разработка бренд-бука |туризму, до 300 единиц|по туризму, | |по туризму, |до 300 единиц сувенирной || | |новой сувенирной |сувенирной продукции |до 300 единиц | |до 300 единиц |продукции || | |продукции, изготовление | |сувенирной продукции| |сувенирной продукции| || | |ежегодно до 300 единиц | | | | | || | |нового сувенирного | | | | | || | |продукта с целью | | | | | || | |презентации туристических| | | | | || | |возможностей области | | | | | || | |на общероссийском и | | | | | || | |международном уровнях | | | | | ||——————|—————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|
Приложение N 5
к изменениям
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
(тыс.рублей)|————|——————————————————————————————|———————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|| N | Наименование задачи / | Вид | Объем | В том числе: ||п/п | мероприятия | расходов |финансирования,|———————————|—————————|———————|————————————|| | | | всего |федеральный|областной|местный|внебюджетные|| | | | | бюджет | бюджет |бюджет | источники ||————|——————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||————|——————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————|| |Всего по подпрограмме | |25570,9 |4543,4 |17935,5 |2692,0 |400,0 |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2012 год | |19329,0 |2203,5 |15585,5 |1340,0 |200,0 |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2013 год | |5541,9 |2339,9 |1750,0 |1252,0 |200,0 |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2014 год | |150,0 |- |100,0 |50,0 |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2015 год | |550,0 |- |500,0 |50,0 |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+|1. |Развитие традиционных |Прочие |740,0 |- |340,0 |- |400,0 || |промыслов коренных |расходы | | | | | || |малочисленных народов Севера | | | | | | || |(далее - КМНС) | | | | | | |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2012 год | |320,0 |- |120,0 |- |200,0 |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2013 год | |320,0 |- |120,0 |- |200,0 |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2014 год | |- |- |- |- |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2015 год | |100,0 |- |100,0 |- |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+|1.1.|Продвижение продукции |Прочие |740,0 |- |340,0 |- |400,0 || |традиционных промыслов и |расходы | | | | | || |отраслей хозяйствования КМНС | | | | | | |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2012 год | |320,0 |- |120,0 |- |200,0 |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2013 год | |320,0 |- |120,0 |- |200,0 |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2014 год | |- |- |- |- |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2015 год | |100,0 |- |100,0 |- |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+|2. |Возрождение и развитие | |24830,9 |4543,4 |17595,5 |2692,0 |- || |самобытной национальной | | | | | | || |культуры КМНС | | | | | | |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2012 год | |19009,0 |2203,5 |15465,5 |1340,0 |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2013 год | |5221,9 |2339,9 |1630,0 |1252,0 |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2014 год | |150,0 |- |100,0 |50,0 |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2015 год | |450,0 |- |400,0 |50,0 |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+|2.1.|Строительство этнографического|Капитальные|3400,0 |- |3400,0 |- |- || |комплекса "Эвенкийская |вложения | | | | | || |деревня" в с. Первомайское | | | | | | || |Тындинского района (2 очередь | | | | | | || |строительства) | | | | | | |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2012 год | |3400,0 |- |3400,0 |- |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2013 год | |- |- |- |- |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2014 год | |- |- |- |- |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2015 год | |- |- |- |- |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+|2.2.|Софинансирование строительства|Капитальные|19570,9 |4543,4 |12335,5 |2692,0 |- || |объектов культуры |вложения | | | | | || |муниципальной собственности | | | | | | || |в местах традиционного | | | | | | || |проживания КМНС | | | | | | |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2012 год | |14679 |2203,5 |11135,5,0|1340,0 |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2013 год | |4591,9,0 |2339,9 |1000,0 |1252,0 |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2014 год | |100,0 |- |50,0 |50,0 |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2015 год | |200,0 |- |150,0 |50,0 |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+|2.3.|Проведение и участие |Прочие |1180,0 |- |1180,0 |- |- || |в национально-культурных |расходы | | | | | || |мероприятиях различного уровня| | | | | | |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2012 год | |390,0 |- |390,0 |- |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2013 год | |540,0 |- |540,0 |- |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2014 год | |50,0 |- |50,0 |- |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2015 год | |200,0 |- |200,0 |- |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+|2.4.|Проведение исследований языка |НИОКР |680,0 |- |680,0 |- |- || |и культуры КМНС, создание | | | | | | || |банка данных по сохранению и | | | | | | || |развитию этнокультурного | | | | | | || |наследия | | | | | | |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2012 год | |540,0 |- |540,0 |- |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2013 год | |90,0 |- |90,0 |- |- |+----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+| |2014 год | |- |- |- |- |- ||————|——————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————|| |2015 год | |50,0 |- |50,0 |- |- ||————|——————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————|