Постановление Правительства Амурской области от 10.08.2015 № 388

О внесении изменений в постановление Правительства области от 25.09.2013 № 443

Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

10.08.2015                                                                                     №388

глаговещенск

 

Овнесении изменений в

постановлениеПравительства

областиот 25.09.2013 № 443

 

 

В целях корректировки объемов финансированиямероприятий, направленных на развитие и сохранение культуры и искусстваАмурской области, Правительство Амурской области

постановляет:

Внести в государственную программу "Развитие исохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы",утвержденную постановлением Правительства области от 22.06.2015№ 302), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

 

 

Временно исполняющий обязанности

губернатора Амурскойобласти                                                   А.А.Козлов

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Амурской области

от 10.08.2015 № 388

 

Изменения,

вносимые в государственную программу "Развитие исохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"

 

1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложитьв следующей редакции:


"

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 3314873,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 289109,5 тыс. рублей;

2015 год - 231754,2 тыс. рублей;

2016 год - 182953,7 тыс. рублей;

2017 год - 98736,6 тыс. рублей;

2018 год - 1090990,5 тыс. рублей;

2019 год - 1103266,9 тыс. рублей;

2020 год - 318061,7 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 53781,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1714,7 тыс. рублей;

2015 год - 26004,6 тыс. рублей;

2016 год - 24000,0 тыс. рублей;

2018 год - 658,3 тыс. рублей;

2019 год - 687,3 тыс. рублей;

2020 год - 716,2 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 3818959,95 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 42837,45 тыс. рублей;

2015 год - 52741,7 тыс. рублей;

2016 год - 1112,8 тыс. рублей;

2017 год - 1168,0 тыс. рублей;

2018 год - 1860550,0 тыс. рублей;

2019 год - 1860550,0 тыс. рублей

".

2. В разделе 6 государственной программы:

а) в абзаце первом сумму"3291923,1 тыс. рублей" заменить суммой "3314873,1 тыс.рублей";

б) в абзаце третьем сумму "208804,2 тыс.рублей" заменить суммой "231754,2 тыс. рублей";

в) в абзаце десятом сумму "1825633,8 тыс.рублей" заменить суммой "1838383,8 тыс. рублей";

г) в абзаце двенадцатом сумму "100857,5 тыс.рублей" заменить суммой "100872,0 тыс. рублей";

д ) в абзаце тринадцатом сумму "211754,6 тыс.рублей" заменить суммой "211769,1 тыс. рублей";

е) в абзаце пятнадцатом сумму "255326,7 тыс.рублей" заменить суммой "255355,8 тыс. рублей";

ж) в абзаце шестнадцатом сумму "125199,7 тыс.рублей" заменить суммой "130899,7 тыс. рублей";

з ) в абзаце семнадцатом сумму "240104,7 тыс.рублей" заменить суммой "244546,6 тыс. рублей";

и) в абзаце восемнадцатом:

сумму "3776,5 тыс. рублей" заменить суммой"53781,1 тыс. рублей";

сумму "3769021,35 тыс. рублей" заменитьсуммой "3818959,95 тыс. рублей".

3. В подпрограмме 1 "Профессиональноеискусство":

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующейредакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1838383,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 91928,4 тыс. рублей;

2015 год - 91126,3 тыс. рублей;

2016 год - 63738,5 тыс. рублей;

2017 год - 29601,1 тыс. рублей;

2018 год - 724094,3 тыс. рублей;

2019 год - 728518,3 тыс. рублей;

2020 год - 109376,9 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 2929099,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 19199,8 тыс. рублей;

2018 год - 1454950,0 тыс. рублей;

2019 год - 1454950,0 тыс. рублей

";

2) в разделе 1.5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму "1825633,8 тыс.рублей" заменить суммой "1838383,8 тыс. рублей";

б) в абзаце третьем сумму "78376,3 тыс.рублей" заменить суммой "91126,3 тыс. рублей";

3) таблицу 2 раздела 1.6 подпрограммы изложить вследующей редакции:

 

"Таблица 2

 

Коэффициент значимости основных мероприятий

 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,78

0,94

0,99

0,99

0,80

0,80

0,99

1.2.

Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений

-

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1.3.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

-

0,05

-

-

0,19

0,19

-

1.4.

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры

0,22

-

-

-

-

-

-

".

4. В подпрограмме 3 "Архивное дело":

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующейредакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 100872,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 16834,0 тыс. рублей;

2015 год - 10849,9 тыс. рублей;

2016 год - 9054,1 тыс. рублей;

2017 год - 4231,9 тыс. рублей;

2018 год - 19231,1 тыс. рублей;

2019 год - 19968,2 тыс. рублей;

2020 год - 20702,8 тыс. рублей

";

2) в разделе 3.5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму "100857,5 тыс.рублей" заменить суммой "100872,0 тыс. рублей";

б) в абзаце третьем сумму "10835,4 тыс.рублей" заменить суммой "10849,9 тыс. рублей".

5. В подпрограмме 4 "Историко-культурноенаследие":

1) пункт 7 паспорта программы изложить в следующейредакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 211769,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 36866,2 тыс. рублей;

2015 год - 23424,8 тыс. рублей;

2016 год - 27127,7 тыс. рублей;

2017 год - 9207,7 тыс. рублей;

2018 год - 36765,1 тыс. рублей;

2019 год - 38382,8 тыс. рублей;

2020 год - 39994,8 тыс. рублей

";

2) в разделе 4.5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму "211754,6 тыс.рублей" заменить суммой "211769,1 тыс. рублей";

б) в абзаце третьем сумму "23410,3 тыс.рублей" заменить суммой "23424,8 тыс. рублей".

6. В подпрограмме 6 "Библиотечноеобслуживание":

1) пункт 7 паспорта программы изложить в следующейредакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 255355,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 41928,1 тыс. рублей;

2015 год - 27544,8 тыс. рублей;

2016 год - 26531,0 тыс. рублей;

2017 год - 12402,8 тыс. рублей;

2018 год - 46920,9 тыс. рублей;

2019 год - 48985,4 тыс. рублей;

2020 год - 51042,8 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6532,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 6532,3 тыс. рублей

";

2) в разделе 6.5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму "255326,7 тыс.рублей" заменить суммой "255355,8 тыс. рублей";

б) в абзаце третьем сумму "27515,7 тыс.рублей" заменить суммой "27544,8 тыс. рублей".

7. В подпрограмме 7 "Мероприятия в сфере культурыи искусства":

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующейредакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 130899,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 28632,8 тыс. рублей;

2015 год - 17968,4 тыс. рублей;

2016 год - 4654,3 тыс. рублей;

2017 год - 7479,0 тыс. рублей;

2018 год - 23042,4 тыс. рублей;

2019 год - 24056,2 тыс. рублей;

2020 год - 25066,6 тыс. рублей

";

2) в разделе 7.5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму "125199,7 тыс.рублей" заменить суммой "130899,7 тыс. рублей";

б) в абзаце третьем сумму "12268,4 тыс.рублей" заменить суммой "17968,4 тыс. рублей".

8. В подпрограмме 8 "Обеспечение реализацииосновных направлений государственной политики в сфере реализациигосударственной программы":

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующейредакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 244546,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 46310,0 тыс. рублей;

2015 год - 40906,5 тыс. рублей;

2016 год - 35263,9 тыс. рублей;

2017 год - 28127,3 тыс. рублей;

2018 год - 29994,7 тыс. рублей;

2019 год - 31314,6 тыс. рублей;

2020 год - 32629,6 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 53681,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 62862,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7840,0 тыс. рублей;

2015 год - 52741,7 тыс. рублей;

2016 год - 1112,8 тыс. рублей;

2017 год - 1168,0 тыс. рублей

";

2) в разделе 8.4 подпрограммы, в абзаце девятом, слова"областного бюджета" заменить словами "федерального и областногобюджетов";

3) в разделе 8.5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму "240104,7 тыс.рублей" заменить суммой "244546,6 тыс. рублей";

б) в абзаце третьем сумму "36464,6 тыс.рублей" заменить суммой "40906,5 тыс. рублей";

в) в абзаце девятом сумму "3676,5 тыс.рублей" заменить суммой "53681,1 тыс. рублей";

г) в абзаце десятом сумму "12923,9 тыс.рублей" заменить суммой "62862,5 тыс. рублей";

4) в разделе 8.6 подпрограммы:

а) в абзаце третьем подпрограммы слова "10учреждений" заменить словами "14 учреждений";

б) таблицу 10 изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 10

 

Коэффициент значимости основных мероприятий

 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.1.

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

0,57

0,58

0,58

0,99

0,58

0,80

0,80

1.2.

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области

0,18

-

-

-

0,10

0,10

0,10

1.3.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

-

0,01

-

-

0,19

0,10

0,10

1.4.

Осуществление переданных органам (памятниках истории и культуры народов) государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

0,02

0,01

0,02

0,02

-

-

-

1.5.

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

-

0,01

0,01

0,01

-

-

-

1.6.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры

0,01

0,01

-

-

-

-

-

1.7.

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

0,01

0,01

-

-

-

-

-

1.8.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

0,10

0,01

-

-

-

-

-

1.9.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,10

0,35

0,39

0,39

-

-

-

1.10.

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

0,01

0,01

-

-

-

-

-

".

8. В приложении № 1 к государственной программе:

1) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующейредакции:

"

7.

Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, ед.

59

77

50

50

50

74

74

74

125

7.1.

Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число лауреатов премии в области литературы и искусства, число стипендиатов, чел.

13

13

13

13

13

13

13

13

100

Число участников мероприятий для самодеятельных творческих коллективов, чел.

2568

3800

5500

3500

4000

4000

4200

4500

175

";

2) подпункт 8.3 изложить в следующей редакции:

"

8.3.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

2015

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Количество введенных в эксплуатацию (реконструируемых) зданий учреждений культуры, ед.

 

 

 

1

 

1

1

1

100

";

3) подпункт 8.8 изложить в следующей редакции:

"

8.8.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Количество муниципальных образований, оснащенных мобильными системами обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек, ед.

 

3

 

 

 

 

 

-

 

Количество муниципальных образований, создавших модельные библиотеки, ед.

-

1

1

-

-

 

-

 

-

Количество муниципальных образований, оснащенных многофункциональными мобильными культурными центрами, ед.

 

12

 

 

 

 

 

-

 

".

9. В приложении № 3 к государственной программе:

1) позицию "Развитие и сохранение культуры иискусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующейредакции:

"

 

Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Всего, в том числе:

 

 

 

 

3314873,1

289109,5

231754,2

182953,7

98736,6

1090990,5

1103266,9

318061,7

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0300000

 

1676517,7

287609,5

231367,7

175271,2

98686,6

282232,9

294541,7

306808,1

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

930

0801

0300000

 

1500,0

1500,0

-

-

-

-

-

-

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

934

0801

0300000

 

34522,9

-

386,5

250,0

50,0

11307,6

11275,2

11253,6

Министерство строительства и архитектуры Амурской области

910

0801

0300000

 

1602332,5

-

-

7432,5

-

797450,0

797450,0

-

";

2) пункт 1, подпункт 1.1 изложить в следующейредакции:

"

1.

Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0310000

 

591283,8

91928,4

91126,3

63738,5

29601,1

100544,3

104968,3

109376,9

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

0310000

 

1247100,0

 

 

 

 

623550,0

623550,0

 

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0311059

600

585902,8

87128,4

90567,6

63734,4

29597,0

100539,8

104963,6

109372,0

";

1) пункт 3, подпункт 3.1 изложить в следующейредакции:

"

3.

Подпрограмма 3 "Архивное дело"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0330000

 

100872,0

16834,0

10849,9

9054,1

4231,9

19231,1

19968,2

20702,8

3.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0331059

600

99181,2

15143,2

10849,9

9054,1

4231,9

19231,1

19968,2

20702,8

";

2) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующейредакции:

"

4.

Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340000

 

211769,1

36866,2

23424,8

27127,7

9207,7

36765,1

38382,8

39994,8

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

0341222

 

7432,5

 

 

7432,5

 

 

 

 

4.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0341059

600

202434,4

34990,3

23424,8

19691,1

9203,6

36760,6

38378,1

39989,9

";

3) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующейредакции:

"

6.

Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0360000

 

255355,8

41928,1

27544,8

26531,0

12402,8

46920,9

48985,4

51042,8

6.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0361059

600

254475,9

41074,6

27540,7

26526,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

";

4) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующейредакции:

"

7.

Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

017

0801

0370000

 

130899,7

28632,8

17968,4

4654,3

7479,0

23042,4

24056,2

25066,6

7.1.

Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0371222

200

2064,6

90,0

200,0

200,0

200,0

438,9

458,2

477,5

917

0801

0371222

600

128835,1

28542,8

17768,4

4454,3

7279,0

22603,5

23598,0

24589,1

";

4) пункт 8, подпункт 8.1 изложить в следующейредакции:

"

8.

Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0380000

 

244546,6

46310,0

40906,5

35263,9

28127,3

29994,7

31314,6

32629,6

8.1.

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0381019

100

145091,6

19603,0

19418,8

19516,4

19516,4

21404,9

22346,8

23285,3

917

0804

0381019

200

24760,9

11482,2

5837,0

2329,4

2329,4

888,6

927,7

966,6

917

0804

0381019

800

138,3

18,6

18,6

18,6

18,6

20,4

21,3

22,2

";

5) подпункт 8.9 изложить в следующей редакции:

"

8.9.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0381059

600

40932,9

5638,4

15632,1

13399,5

6262,9

 

 

 

".

10. В приложении № 4 к государственной программе:

1) позицию "Развитие и сохранение культуры иискусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:

"

 

Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Всего, в том числе:

7187614,15

333661,65

310500,5

208066,5

99904,6

2952198,8

2964504,2

318777,9

Федеральный бюджет

3818959,95

42837,45

52741,7

1112,8

1168,0

1860550,0

1860550,0

-

Областной бюджет

3314873,1

289109,5

231754,2

182953,7

98736,6

1090990,5

1103266,9

318061,7

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

53781,1

1714,7

26004,6

24000,0

-

658,3

687,3

716,2

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

2) пункт 1, подпункт 1.1 изложить в следующейредакции:

"

1.

Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"

Всего

4767483,6

111128,2

91126,3

63738,5

29601,1

2179044,3

2183468,3

109376,9

Федеральный бюджет

2929099,8

19199,8

-

-

-

1454950,0

1454950,0

-

Областной бюджет

1838383,8

-

91126,3

63738,5

29601,1

724094,3

728518,3

109376,9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальные внебюджетные фонды

 

 

-

-

-

-

-

 

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

585902,8

87128,4

90567,6

63734,4

29597,0

100539,8

104963,6

109372,0

Федеральный бюджет

 

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

585902,8

87128,4

90567,6

63734,4

29597,0

100539,8

104963,6

109372,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

3) пункт 3, подпункт 3.1 изложить в следующейредакции:

"

3.

Подпрограмма 3 "Архивное дело"

Всего

100872,0

16834,0

10849,9

9054,1

4231,9

19231,1

19968,2

20702,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

100872,0

16834,0

10849,9

9054,1

4231,9

19231,1

19968,2

20702,8

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальные внебюджетные фонды

 

 

-

-

-

-

-

 

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

 

3.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

99181,2

15143,2

10849,9

9054,1

4231,9

19231,1

19968,2

20702,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

99181,2

15143,2

10849,9

9054,1

4231,9

19231,1

19968,2

20702,8

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

4) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующейредакции:

"

4.

Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"

Всего

211769,1

36866,2

23424,8

27127,7

9207,7

36765,1

38382,8

39994,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

211769,1

36866,2

23424,8

27127,7

9207,7

36765,1

38382,8

39994,8

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальные внебюджетные фонды

 

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

202434,3

34990,3

23420,7

19691,1

9203,6

36760,6

38378,1

39989,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

202434,3

34990,3

23420,7

19691,1

9203,6

36760,6

38378,1

39989,9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

5) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующейредакции:

"

6.

Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"

Всего

261888,1

48460,4

27544,8

26531,0

12402,8

46920,9

48985,4

51042,8

Федеральный бюджет

6532,3

6532,3

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

255355,8

41928,1

27544,8

26531,0

12402,8

46920,9

48985,4

51042,8

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

254475,9

41074,6

27540,7

26526,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

254475,9

41074,6

27540,7

26526,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

6) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующейредакции:

"

7.

Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

Всего

130899,7

28632,8

17968,4

4654,3

7479,0

23042,4

24056,2

25066,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

130899,7

28632,8

17968,4

4654,3

7479,0

23042,4

24056,2

25066,6

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1.

Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы

Всего

130899,7

28632,8

17968,4

4654,3

7479,0

23042,4

24056,2

25066,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

130899,7

28632,8

17968,4

4654,3

7479,0

23042,4

24056,2

25066,6

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

7) пункт 8, подпункт 8.1 изложить в следующейредакции:

"

8.

Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

Всего

361090,2

55764,7

119652,8

60376,7

29295,3

30653,0

32001,9

33345,8

Федеральный бюджет

62862,5

7840,0

52741,7

1112,8

1168,0

-

-

-

Областной бюджет

244546,6

46310,0

40906,5

35263,9

28127,3

29994,7

31314,6

32629,6

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

53681,1

1614,7

26004,6

24000,0

 

658,3

687,3

716,2

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1.

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего

169990,8

31103,8

25274,4

21864,4

21864,4

22313,9

23295,8

24274,1

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

169990,8

31103,8

25274,4

21864,4

21864,4

22313,9

23295,8

24274,1

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

";

8) подпункт 8.3 изложить в следующей редакции:

"

8.3.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Всего

118798,1

-

75897,7

24000,0

-

6034,9

6300,5

6565,0

Федеральный бюджет

49897,7

-

49897,7

-

-

-

-

-

Областной бюджет

17182,2

-

-

-

-

5486,3

5727,7

5968,2

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

51718,2

 

26000,0

24000,0

 

548,6

572,8

596,8

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

9) подпункты 8.8, 8.9 изложить в следующей редакции:

"

8.8.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

Всего

6491,1

6445,6

45,5

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

5453,6

5412,7

40,9

-

-

-

-

-

Областной бюджет

250,0

250,0

-

-

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

787,5

782,9

4,6

 

 

 

 

 

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

8.9.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

40932,9

5638,4

15632,1

13399,5

6262,9

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

40932,9

5638,4

15632,1

13399,5

6262,9

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

".

11. В приложении № 5 к государственной программе:

1) раздел "Основное мероприятие 3.1. Расходы наобеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"изложить в следующей редакции:

"

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1. Работы по комплектованию, учету и хранению архивных фондов

ед.

2

1

1

10903,6

7414,65

6537,1

2. Работы по исполнению запросов

ед.

1

1

1

4198,3

2883,5

2517,0

";

2) раздел "Основное мероприятие 4.1. Расходы наобеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"изложить в следующей редакции:

"

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1. Работы по паспортизации памятников истории и культуры

ед.

1

1

1

6169,8

2156,8

2473,9

2. Работы по мониторингу состояния памятников истории и культуры

ед.

1

1

1

1542,5

539,2

618,5

3. Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов

ед.

1

1

1

4153,9

3203,25

2821,8

4. Работы по организации публичного представления музейных ценностей

ед.

1

1

1

20280,6

15639,3

13776,9

";

3) раздел "Основное мероприятие 6.1. Расходы наобеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"изложить в следующей редакции:

"

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей

число зарегистрированных пользователей, чел.

33400

35000

33400

17743,8

13152,2

13051,3

2. Услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья

число обслуживаемых лиц, чел.

25

25

25

432,8

268,4

318,3

3. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов

ед.

3

2

2

11576,7

8589,2

8515,2

4. Работы по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек

ед.

2

2

2

6311,3

4831,5

4642,1

";

4) раздел "Основное мероприятие 8.9. Расходы наобеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"изложить в следующей редакции:

"

Основное мероприятие 8.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1. Работы по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности

ед.

1

1

1

1634,0

4651,0

4261,0

2. Работы по хозяйственному и транспортному обслуживанию

ед.

1

1

1

3099,5

8819,4

8079,9

3. Работы по организации планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

ед.

1

1

1

404,9

1097,3

1058,6


".

12. Приложения № 8, № 10 к государственной программеизложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящим изменениям.

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к изменениям

 

Порядок

предоставления субсидий бюджетам муниципальныхобразований на софинансирование капитальных вложенийв объекты муниципальной собственности

 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия имеханизм предоставления и распределения субсидии, источником финансовогообеспечения которой являются средства федерального и (или) областного бюджетов,бюджетам муниципальных образований Амурской области на софинансированиекапитальных вложений в объекты муниципальной собственности (далее - субсидия,муниципальные образования), а также критерии отбора муниципальных образованийдля предоставления субсидии.

2. Субсидиипредоставляются в целях софинансирования расходныхобязательств муниципальных образований Амурской области, связанных со строительством(реконструкцией) объектов культуры (домов культуры, клубов, кинотеатров,библиотек, музеев, архивов, детских музыкальных школ, школ искусств) и центровкультурного развития муниципальной собственности (далее - объекты капитальногостроительства).

3. Главным распорядителем бюджетных средств попредоставлению субсидий является министерство культуры и архивного дела области(далее - главный распорядитель).

4. Условиями предоставлениясубсидий являются:

а) наличие утвержденной муниципальной программы,предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящегоПорядка;

б) наличие в решении о бюджете муниципальногообразования на текущий финансовый год и плановый период бюджетных ассигнованийна финансовое обеспечение расходных обязательств по финансированию объектовкапитального строительства в размере не менее 10,0% от сметной стоимостиобъекта капитального строительства;

в) наличие утвержденной проектной документации наобъекты капитального строительства, имеющей положительное заключениегосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерныхизысканий и положительное заключение о достоверности сметной стоимости объектакапитального строительства.

5. Критериями отборамуниципальных образований для предоставления субсидий являются:

отсутствие объектов капитального строительствасоответствующего профиля в муниципальном образовании (либо наличие объектовкапитального строительства, находящихся в аварийном состоянии);

софинансирование из федерального бюджета строительства (реконструкции)объектов капитального строительства, не включенных в федеральные целевыепрограммы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, врамках подпрограммы "Искусство" государственной программы РоссийскойФедерации "Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы".

6. Муниципальные образования,претендующие на получение субсидий, представляют главному распорядителю втечение 14 дней со дня объявления отбора следующиедокументы:

заявку на предоставление субсидии;

копию утвержденной муниципальной программы,предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящегоПорядка, заверенную подписью руководителя уполномоченного органа муниципальногообразования;

копию утвержденной проектной документации на объектыкапитального строительства, имеющей положительное заключение государственнойэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий иположительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитальногостроительства, заверенную подписью руководителя уполномоченного органамуниципального образования;

выписку из решения о бюджете муниципальногообразования на текущий финансовый год и плановый период о наличии бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств по финансированиюобъектов капитального строительства в размере не менее 10,0% от сметнойстоимости объекта капитального строительства, заверенную руководителемфинансового органа;

пояснительную записку, содержащую обоснованиецелесообразности строительства (реконструкции) объекта капитальногостроительства.

7. Главный распорядитель осуществляет отбормуниципальных образований в соответствии с условиями и критериями отбора,указанными в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, для предоставления субсидий.

8. Размер субсидий бюджетумуниципального образования определяется по формуле:

 

Si = S / (суммаViсуммаDi) х (ViDi), где:

 

Si - размер субсидии бюджету i-го муниципальногообразования;

S - общий объем субсидий, выделяемых бюджетаммуниципальных образований на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2настоящего Порядка, в текущем финансовом году;

Vi - объем средств, необходимый i-мумуниципальному образованию на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2настоящего Порядка;

Di - объем средств, выделяемый i-м муниципальнымобразованием на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящегоПорядка, составляющий не менее 10,0% от сметной стоимости объекта капитальногостроительства.

9. Распределение субсидий утверждается ПравительствомАмурской области.

10. Предоставление субсидий осуществляется наосновании заключенного между главным распорядителем и органом местногосамоуправления муниципального образования соглашения о предоставлении субсидий(далее - соглашение). Форма соглашения утверждается главным распорядителем.

11. Муниципальные образования обеспечивают достижениепоказателя результативности использования субсидий - количество введенных вэксплуатацию (реконструируемых) объектов капитального строительства, значениекоторого определяется соглашением.

12. В случае нецелевого использования субсидии и (или)нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления к немуприменяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетнымзаконодательством Российской Федерации.

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставлениясубсидий осуществляется главным распорядителем.

13. В случае отсутствия потребности муниципальногообразования в субсидиях в утвержденном размере, что подтверждается письменнымобращением муниципального образования, неиспользованные субсидии подлежатвозврату в доход областного бюджета. Неиспользованные остатки субсидий,источником финансового обеспечения которых являются средства областногобюджета, подлежат перераспределению.

14. В случае увеличения в текущем году утвержденногообъема бюджетных ассигнований осуществляется дополнительное распределение.

15. Перераспределение (дополнительное распределение)субсидий осуществляется на основании письменных обращений муниципальныхобразований о дополнительной потребности в порядке, установленном пунктами 6 -8 настоящего Порядка, путем внесения изменений в постановление о распределениисубсидий. О предстоящем перераспределении (дополнительном распределении)субсидий главный распорядитель письменно извещает муниципальные образования неменее чем за 10 дней до окончания срока подачи документов на предоставлениесубсидий.

16. Уполномоченный орган муниципального образования:

ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет главномураспорядителю сведения о расходовании субсидий по форме согласно приложению № 1к настоящему Порядку;

ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующегоза отчетным кварталом, - сведения об исполнении графика выполнения мероприятий,указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

а также иные отчеты по формам, предусмотреннымсоглашением.

17. Главный распорядитель ежемесячно, в срок до 10числа месяца, следующего за отчетным,представляет в министерство финансов Амурской области сведения о расходованиисубсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

18. Оценка эффективности использования субсидиймуниципальным образованием в отчетном финансовом году осуществляется главнымраспорядителем на основании сравнения установленных соглашением и фактическидостигнутых муниципальным образованием по итогам отчетного финансового года значений показателей результативности использования субсидии.

19. Не использованный на 1 января текущего финансовогогода остаток субсидий подлежит возврату в областной бюджет в течение первых 15рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидий неперечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию вдоход областного бюджета в порядке, установленном министерством финансовобласти.

В соответствии с решением главного распорядителя оналичии потребности в не использованном на 1 января текущего финансового годаостатке субсидий средства в размере, не превышающем остатка субсидий, могутбыть возвращены в текущем финансовом году бюджету муниципального образования нате же цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

20. Уполномоченные органы муниципальных образованийнесут ответственность за результативность, целевое использование субсидий,достоверность представляемых главному распорядителю сведений (документов,отчетов).

 

 

 

Приложение № 1

к Порядку

 

 


 

Сведения

о расходовании субсидиина софинансирование капитальных

вложений в объектымуниципальной собственности

______________________________________________________

(наименованиемуниципального образования)

 

по состоянию на"__" _____________ 20__ г.

 

п/п

Наименование мероприятия

Утвержденный объем финансирования, тыс. руб.

Профинансировано нарастающим итогом на конец отчетного периода, тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

субсидий федерального бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий федерального бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий федерального бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий федерального бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования____________________/Ф.И.О./

 

Начальник финансово-экономического отдела____________________/Ф.И.О./

М.П.

 

 

 

Приложение № 2

к Порядку

 

Сведения

о расходовании субсидиина софинансирование капитальных

вложений в объектымуниципальной собственности

 

по состоянию на"__" _____________ 20__ г.

 

п/п

Наименование муниципального образования

Наименование мероприятия

Утвержденный объем финансирования, тыс. руб.

Профинансировано нарастающим итогом на конец отчетного периода, тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

субсидий федерального бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий федерального бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий федерального бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий федерального бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ____________________/Ф.И.О./


 

 

 

 

 

Приложение № 2

к изменениям

 

Порядок

предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальныхобразований на софинансирование расходных обязательствна реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012- 2018 годы)"

 

1. Настоящий Порядок определяетцели, условия и механизм предоставления и расходования субсидий, источникомфинансового обеспечения которых являются средства федерального и областногобюджетов, бюджетам муниципальных образований Амурской области на софинансирование мероприятий федеральной целевой программы"Культура России (2012 - 2018 годы)" (далее соответственно -субсидии, муниципальные образования), а также критерии отбора муниципальныхобразований для предоставления субсидий.

2. Субсидии предоставляются вцелях софинансирования расходных обязательствмуниципальных образований по развитию учреждений культуры, связанных ссозданием модельных библиотек.

3. Главным распорядителем бюджетных средств попредоставлению субсидий является министерство культуры и архивного делаАмурской области (далее - главный распорядитель).

4. Условиями предоставлениясубсидии являются:

наличие утвержденной муниципальнойпрограммы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных пунктом 2настоящего Порядка;

наличие в решении о бюджете муниципального образованияна текущий финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований нафинансовое обеспечение расходных обязательств по развитию учреждений культуры,связанных с созданием модельных библиотек, в размере не менее 10,0% отпотребности бюджета муниципального образования в средствах на реализациюданного мероприятия;

обязательство муниципального образования пообеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативнымиправовыми актами муниципального образования, значениям показателейрезультативности предоставления субсидий.

5. Критерием отбора муниципальныхобразований для предоставления субсидий является наличие библиотеки,расположенной в отремонтированном, оснащенном библиотечной мебелью и охраннойсигнализацией помещении, получившей наиболее высокое значение коэффициентауровня приоритетности.

Коэффициент уровня приоритетности (Кпр)определяется по формуле:

 

Кпр = НС + НК + Ко + НТ + НП + Чн,

 

где:

НС - показатель наличия в библиотеке каналов связи итехнических возможностей для подключения к сети Интернет, принимающий значения:

при наличии каналов связи и технических возможностейдля подключения к сети Интернет - 1;

при отсутствии каналов связи и техническихвозможностей для подключения к сети Интернет - 0;

НК - показатель наличия персонала, прошедшегоповышение квалификации не ранее 2010 года, принимающий значения:

при наличии персонала, прошедшего повышениеквалификации не ранее 2010 года, - 1;

при отсутствии персонала, прошедшего повышениеквалификации не ранее 2010 года, - 0;

Ко - показатель книгообеспеченностибиблиотеки, принимающий значение:

при книгообеспеченности науровне 4 и более книг на 1 жителя муниципального образования - 1;

при книгообеспеченности науровне менее 4 книг на 1 жителя муниципального образования - 0;

НТ - показатель наличия компьютерной техники,принимающий значения:

при наличии на балансе библиотеки компьютерной техники- 1;

при отсутствии на балансе библиотеки компьютернойтехники - 0;

НП - показатель наличия подписки на периодическиеиздания для формирования библиотечного фонда за первое полугодие текущего годане менее 15 наименований на 1000 человек, принимающий значения:

при наличии подписки на периодические издания дляформирования библиотечного фонда за первое полугодие текущего года не менее 15наименований на 1000 человек - 1;

при отсутствии подписки на периодические издания дляформирования библиотечного фонда за первое полугодие текущего года не менее 15наименований на 1000 человек - 0;

Чн - показатель численности населения муниципальногообразования по состоянию на 1 января 2014 года, принимающий значения:

при численности населения муниципального образованияпо состоянию на 1 января 2014 года не менее 500 человек - 1;

при численности населения муниципального образованияпо состоянию на 1 января 2014 года менее 500 человек - 0.

В формировании показателей используются официальныестатистические данные.

6. Муниципальное образование, претендующее наполучение субсидий, представляет главному распорядителю следующие документы:

заявку для участия в отборе, подписанную главоймуниципального образования (главой местной администрации);

копию утвержденной муниципальной программы,предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,заверенную подписью руководителя уполномоченного органа муниципальногообразования;

выписку из решения о бюджетемуниципального образования на текущий финансовый год и плановый период оналичии бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательствпо финансированию мероприятий федеральной целевой программы "КультураРоссии (2012 - 2018 годы)" в размере не менее 10% от потребности бюджетамуниципального образования в средствах на реализацию данного мероприятия,заверенную руководителем финансового органа;

пояснительную записку.

7. Главный распорядитель осуществляет отбормуниципальных образований в соответствии с условиями и критерием отбора,указанными в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, для предоставления субсидий.

8. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципальногообразования за счет субсидий определяется по формуле:

 

Yi = Кпр x0,9 / РБОi, где:

 

Yi - размер уровня софинансированиярасходного обязательства i-го муниципального образования за счет субсидий;

Кпр - коэффициент уровня приоритетности;

0,9 - средний уровень софинансированиярасходного обязательства муниципального образования за счет субсидий;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченностимуниципального образования на очередной финансовый год, рассчитанныйминистерством финансов области в соответствии с методикой согласно приложению №2 к Закону Амурской области от 11 октября 2011 г. № 529-ОЗ "О межбюджетныхотношениях в Амурской области".

9. Объем субсидии i-мумуниципальному образованию на софинансированиерасходных обязательств определяется по формуле:

 

Di = D x (Пdi x Yi)/ (Пd x Yi),где:

 

Di - объем субсидий i-мумуниципальному образованию;

D - общий объем субсидий, предоставляемых бюджетаммуниципальных образований в текущем финансовом году на реализацию мероприятий,указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

П di -заявленная i-му муниципальным образованиемпотребность в субсидии на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2настоящего Порядка;

Пd - общий объем потребности муниципальных образований всубсидиях на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, втекущем финансовом году.

10. Распределение субсидии утверждается ПравительствомАмурской области.

11. Предоставление субсидий осуществляется наосновании заключенного между главным распорядителем и органом местногосамоуправления муниципального образования соглашения о предоставлении субсидий(далее - соглашение). Форма соглашения утверждается главным распорядителем.

12. Муниципальные образования обеспечивают достижениеследующих показателей результативности использования субсидий, значения которыхопределяются соглашением:

а) количество муниципальных образований, создавшихмодельные библиотеки;

б) доля модельных библиотек в структуре сельскойбиблиотечной сети;

в) количество книговыдач на 1 жителя муниципальногообразования.

13. В случае нецелевого использования субсидии и (или)нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления к немуприменяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательствомРоссийской Федерации.

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставлениясубсидий осуществляется главным распорядителем.

14. В случае отсутствия потребности муниципальногообразования в субсидиях в утвержденном размере, что подтверждается письменнымобращением муниципального образования, неиспользованные субсидии подлежатвозврату в доход областного бюджета.

15. В случае увеличения в текущем году утвержденногообъема бюджетных ассигнований осуществляется дополнительное распределение.

16. Дополнительное распределение субсидийосуществляется на основании письменных обращений муниципальных образований одополнительной потребности в порядке, установленном пунктами 4 - 8 настоящегоПорядка, путем внесения изменений в постановление о распределении субсидий.

О предстоящем дополнительном распределении субсидийглавный распорядитель письменно извещает муниципальные образования не менее чемза 10 дней до окончания срока подачи документов на предоставление субсидий.

17. Уполномоченный орган местного самоуправлениямуниципального образования ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего заотчетным, представляет главному распорядителю отчет о расходовании субсидий поформе, установленной соглашением.

18. Главный распорядитель ежемесячно, в срок до 15числа месяца, следующего за отчетным,представляет в министерство финансов области сведения о расходовании субсидийпо форме согласно приложению к настоящему Порядку.

19. Оценка эффективности использования субсидиимуниципальным образованием в отчетном финансовом году осуществляется главнымраспорядителем на основании сравнения установленных соглашением и фактическидостигнутых муниципальным образованием по итогам отчетного финансового года значений показателей результативности использования субсидии.

20. Не использованный на 1 января текущего финансовогогода остаток субсидий подлежит возврату в областной бюджет в течение первых 15рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидий неперечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию вдоход областного бюджета в порядке, установленном министерством финансовобласти.

В соответствии с решением главного распорядителя оналичии потребности в не использованном на 1 января текущего финансового годаостатке субсидий средства в размере, не превышающем остатка субсидий, могутбыть возвращены в текущем финансовом году бюджету муниципального образования нате же цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

21. Уполномоченные органы местного самоуправлениямуниципальных образований несут ответственность за результативность, целевоеиспользование субсидий, достоверность представляемых главному распорядителюсведений (документов, отчетов).

 

 

 

 

 

Приложение

к Порядку

 

 


 

Сведения

о расходовании субсидиина софинансирование расходных

обязательств нареализацию мероприятий федеральной целевой

программы "КультураРоссии (2012 - 2018 годы)"

 

по состоянию на"__" _____________ 20__ г.

 

п/п

Наименование муниципального образования

Утвержденный объем финансирования, тыс. руб.

Профинансировано нарастающим итогом на конец отчетного периода, тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

субсидий федерального бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий федерального бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий федерального бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий федерального бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ____________________/Ф.И.О./