Постановление Правительства Амурской области от 13.01.2016 № 6

О внесении изменений в постановление Правительства области от 25.09.2013 № 443

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

13.01.2016                                                                                               №6

глаговещенск

 

О внесении изменений в

постановление Правительства

области от 25.09.2013 № 443

 

 

В целях корректировкиобъемов финансирования мероприятий, направленных на развитие и сохранениекультуры и искусства Амурской области, Правительство Амурской области

постановляет:

Внести в государственнуюпрограмму "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 09.12.2015№ 585), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

 

 

ГубернаторАмурской области                                                    А.А.Козлов

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Амурской области

от 13.01.2016 № 6

 

Изменения,

вносимые вгосударственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурскойобласти на 2014 - 2020 годы"

 

1. Пункт 9 паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:


"

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 3337401,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 289105,4 тыс. рублей;

2015 год - 231845,3 тыс. рублей;

2016 год - 205395,5 тыс. рублей;

2017 год - 98736,6 тыс. рублей;

2018 год - 1090990,5 тыс. рублей;

2019 год - 1103266,9 тыс. рублей;

2020 год - 318061,7 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 53781,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1714,7 тыс. рублей;

2015 год - 26004,6 тыс. рублей;

2016 год - 24000,0 тыс. рублей;

2018 год - 658,3 тыс. рублей;

2019 год - 687,3 тыс. рублей;

2020 год - 716,2 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 3825588,75 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 42837,5 тыс. рублей;

2015 год - 59876,2 тыс. рублей;

2016 год - 1775,1 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 1860550,0 тыс. рублей;

2019 год - 1860550,0 тыс. рублей

".

2. В разделе 6государственной программы:

1) вабзаце первом сумму "3325927,9 тыс. рублей" заменить суммой"3337401,9 тыс. рублей";

2) в абзаце четвертомсумму "193921,5 тыс. рублей" заменить суммой "205395,5 тыс.рублей";

3) в абзаце десятомсумму "1847432,5 тыс. рублей" заменить суммой "1848694,9 тыс.рублей";

4) в абзаце двенадцатомсумму "102448,0 тыс. рублей" заменить суммой "102591,6 тыс.рублей";

5) в абзаце тринадцатомсумму "206903,5 тыс. рублей" заменить суммой "209877,5 тыс.рублей";

6) в абзаце пятнадцатомсумму "257436,1 тыс. рублей" заменить суммой "257475,9 тыс.рублей";

7) в абзаце шестнадцатомсумму "132652,7 тыс. рублей" заменить суммой "139652,7 тыс.рублей";

8) в абзаце семнадцатомсумму "242808,0 тыс. рублей" заменить суммой "242862,2 тыс.рублей";

9) в абзацевосемнадцатом сумму "3823813,65 тыс. рублей" заменить суммой"3825588,75 тыс. рублей".

3. В подпрограмме"Профессиональное искусство":

1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1848694,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 91928,4 тыс. рублей;

2015 год - 91122,2 тыс. рублей;

2016 год - 74071,9 тыс. рублей;

2017 год - 29597,0 тыс. рублей;

2018 год - 724089,8 тыс. рублей;

2019 год - 728513,6 тыс. рублей;

2020 год - 109372,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 2929099,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 19199,8 тыс. рублей;

2018 год - 1454950,0 тыс. рублей;

2019 год - 1454950,0 тыс. рублей

";

2) в разделе 5подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму"1847432,5 тыс. рублей" заменить суммой "1848694,9 тыс.рублей";

б) в абзаце четвертомсумму "72809,5 тыс. рублей" заменить суммой "74071,9 тыс.рублей".

4. В подпрограмме"Архивное дело":

1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 102591,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 16834,0 тыс. рублей;

2015 год - 10849,9 тыс. рублей;

2016 год - 10773,7 тыс. рублей;

2017 год - 4231,9 тыс. рублей;

2018 год - 19231,1 тыс. рублей;

2019 год - 19968,2 тыс. рублей;

2020 год - 20702,8 тыс. рублей

";

2) в разделе 5подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму"102448,0 тыс. рублей" заменить суммой "102591,6 тыс.рублей";

б) в абзаце четвертомсумму "10630,1 тыс. рублей" заменить суммой "10773,7 тыс.рублей".

5. В подпрограмме"Историко-культурное наследие":

1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 209877,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 36866,2 тыс. рублей;

2015 год - 23420,7 тыс. рублей;

2016 год - 25258,4 тыс. рублей;

2017 год - 9203,6 тыс. рублей;

2018 год - 36760,6 тыс. рублей;

2019 год - 38378,1 тыс. рублей;

2020 год - 39989,9 тыс. рублей

";


2) пункт 1 раздела 4подпрограммы дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:

"1.3. Организация ипроведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы. Данноемероприятие направлено на достижение задачи подпрограммы по обеспечениюсохранности объектов культурного наследия и предусматривает проведение работ пообеспечению сохранности объектов культурного наследия в зоне влиянияводохранилища Нижне-Бурейской ГЭС (спасательныеархеологические раскопки).";

3) в разделе 5подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму"206903,5 тыс. рублей" заменить суммой "209877,5 тыс.рублей";

б) в абзаце четвертомсумму "22284,4 тыс. рублей" заменить суммой "25258,4 тыс.рублей";

4) раздел 6 подпрограммыизложить в следующей редакции:

 

"6. Планируемыепоказатели эффективности реализации

подпрограммы инепосредственные результаты

мероприятий подпрограммы

 

Показателями реализацииосновного мероприятия 1 "Сохранение, использование, популяризация игосударственная охрана объектов исторического и культурного наследия"являются:

доля объектовкультурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данныхединого государственного реестра объектов культурного наследия (памятниковистории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектовкультурного наследия, в процентах;

доля памятников,прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах;

доля памятников, покоторым проведен мониторинг состояния, в процентах;

число отремонтированныхи отреставрированных памятников, единиц;

доля памятниковархитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации иремонте, в процентах;

число сооруженныхпамятников культуры;

число объектовархеологического наследия, на которых проведены спасательные археологическиераскопки.

По результатамреализации основного мероприятия будут достигнуты следующие значенияпоказателей:

доля объектов культурногонаследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единогогосударственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории икультуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурногонаследия возрастет с 0,0% до 80,0% в 2020 году;

доля памятников,прошедших паспортизацию, от общего количества памятников увеличится с 10,0% в2012 году до 90,0% в 2020 году;

доля памятников, покоторым проведен мониторинг состояния, увеличится с 20,0% в 2012 году до 90,0%в 2020 году;

число отремонтированныхи отреставрированных памятников возрастет со 100 единиц в 2012 году до 170единиц в 2020 году;

доля памятниковархитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации иремонте, сократится с 87,0% в 2012 году до 25,0% в 2020 году;

число сооруженныхпамятников культуры составит 1;

число объектовархеологического наследия, на которых проведены спасательные археологическиераскопки, составит 2 памятника.

Показателями реализацииосновного мероприятия 2 "Развитие музейного дела" являются:

количество музейныхпредметов, прошедших реставрацию, единиц;

объем передвижного фондамузеев Амурской области для экспонирования в населенных пунктах Амурскойобласти, единиц;

увеличение числавыставочных проектов, осуществляемых в Амурской области, в процентах;

доля музеев, имеющих Интернет-сайты, в процентах.

По результатамреализации основного мероприятия будут достигнуты следующие значенияпоказателей:

количество музейныхпредметов, прошедших реставрацию, увеличится с 3 единиц в 2012 году до 70единиц в 2020 году;

объем передвижного фондамузеев Амурской области для экспонирования в населенных пунктах Амурскойобласти увеличится со 150 единиц в 2012 году до 450 единиц в 2020 году;

число выставочныхпроектов, осуществляемых в Амурской области, возрастет с 1,0% до 100,0% к 2018году, в дальнейшем значение данного показателя будет на уровне 100,0%;

доля музеев, имеющих Интернет-сайты, возрастет с 12,0% в 2012 году до 100,0% к2019 году, в дальнейшем значение показателя не изменится.

Источниками данных одостижении показателей являются формы государственного статистическогонаблюдения 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории икультуры", 2-ОПИК "Сведения об освоении средств, выделенных нареставрационные и другие работы, проводимые на памятниках истории икультуры", 8-НК "Сведения о деятельности музея".

Показатели основныхмероприятий подпрограммы рассчитываются следующим образом:

1. Доля памятниковархитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации иремонте, в процентах (Дпнр), рассчитывается поформуле:

 

Дпнр = Кпнр/ Кп x 100, где:

 

Кпнр - число объектовкультурного наследия, находящихся в областной собственности, нуждающихся вреставрации и ремонтах, ед.;

Кп - число объектовкультурного наследия, находящихся в областной собственности, всего, ед.

2. Доля объектовкультурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данныхединого государственного реестра объектов культурного наследия (памятниковистории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектовкультурного наследия, в процентах (Доегр),рассчитывается по формуле:

 

Доегр = Коегр / Ко x 100, где:

 

Коегр - число объектовкультурного наследия (федерального, регионального, местного значения), информацияо которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестраобъектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народовРоссийской Федерации, ед.;

Ко - число объектовкультурного наследия (федерального, регионального, местного значения), всего,ед.

3. Доля памятников,прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах (Дпо), рассчитывается по формуле:

 

Дпо = Кпо / Ко, где:

 

Кпо - число объектовкультурного наследия (федерального, регионального, местного значения),прошедших паспортизацию, ед.;

Ко - число объектовкультурного наследия (федерального, регионального, местного значения), всего,ед.

4. Доля памятников, покоторым проведен мониторинг состояния, в процентах (Дмо),рассчитывается по формуле:

 

Дмо = Кмо / Ко x 100, где:

 

Кмо - число объектовкультурного наследия (федерального, регионального, местного значения), покоторым проведен мониторинг, ед.;

Ко - число объектовкультурного наследия (федерального, регионального, местного значения), всего,ед.

5. Доля музеев, имеющих Интернет-сайты, в процентах (Дмс),рассчитывается по формуле:

 

Дмс = Кмс/ Км x 100, где:

 

Км - число музеев,всего, ед.;

Кмс - число музеев, имеющихсайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет".

Коэффициенты значимостимероприятий подпрограммы представлены в таблице 6.


 

Таблица 6

 

Коэффициенты значимостимероприятий

 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Подпрограмма "Историко-культурное наследие"

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 4.1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия"

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

0,42

0,5

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

1.1.2.

Мероприятие 4.1.2 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

0,08

-

-

-

-

-

-

1.1.3.

Мероприятие 4.1.3 "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы"

 

-

0,1

 

 

 

 

1.2.

Основное мероприятие 4.2 "Развитие музейного дела"

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

Мероприятие 4.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

".

6. В подпрограмме"Библиотечное обслуживание":

1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 257475,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 41874,6 тыс. рублей;

2015 год - 27540,7 тыс. рублей;

2016 год - 28726,9 тыс. рублей;

2017 год - 12398,7 тыс. рублей;

2018 год - 46916,4 тыс. рублей;

2019 год - 48980,7 тыс. рублей;

2020 год - 51037,9 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6532,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6532,3 тыс. рублей

";

2) в разделе 5подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму"257436,1 тыс. рублей" заменить суммой "257475,9 тыс.рублей";

б) в абзаце четвертомсумму "28687,1 тыс. рублей" заменить суммой "28726,9 тыс.рублей".

7. В подпрограмме"Мероприятия в сфере культуры и искусства":

1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:

"

 

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 139652,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 28632,8 тыс. рублей;

2015 год - 17375,7 тыс. рублей;

2016 год - 14000,0 тыс. рублей;

2017 год - 7479,0 тыс. рублей;

2018 год - 23042,4 тыс. рублей;

2019 год - 24056,2 тыс. рублей;

2020 год - 25066,6 тыс. рублей

";

2) в разделе 5подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму"132652,7 тыс. рублей" заменить суммой "139652,7 тыс.рублей";

б) в абзаце четвертомсумму "7000,0 тыс. рублей" заменить суммой "14000,0 тыс.рублей".

8. В подпрограмме"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики всфере реализации государственной программы":

1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:

"

 

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 242862,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 46363,5 тыс. рублей;

2015 год - 40172,7 тыс. рублей;

2016 год - 34187,0 тыс. рублей;

2017 год - 28143,7 тыс. рублей;

2018 год - 30012,7 тыс. рублей;

2019 год - 31333,4 тыс. рублей;

2020 год - 32649,26 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 53681,1 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 62356,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7840,0 тыс. рублей;

2015 год - 52741,8 тыс. рублей;

2016 год - 1775,1 тыс. рублей

";

3) в разделе 5подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму"242808,0 тыс. рублей" заменить суммой "242862,2 тыс.рублей";

б) в абзаце четвертомсумму "34132,8 тыс. рублей" заменить суммой "34187,0 тыс.рублей";

г) в абзаце десятомсумму "60581,8 тыс. рублей" заменить суммой "62356,9 тыс.рублей";

4) таблицу 10 раздела 6подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 10

 

Коэффициенты значимостимероприятий

 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти"

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие 8.1.1 "Содержание органов исполнительной власти"

0,54

0,58

0,58

0,59

0,7

0,79

0,79

1.1.2.

Мероприятие 8.1.2 "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

0,02

0,01

0,01

-

-

-

-

1.2.

Основное мероприятие 8.2 "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

Мероприятие 8.2.1 "Содержание подведомственных государственных учреждений"

0,10

0,35

0,38

0,40

-

-

-

1.2.2.

Мероприятие 8.2.2 "Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений"

0,03

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1.3.

Основное мероприятие 8.3 "Поддержка муниципальных учреждений культуры"

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1.

Мероприятие 8.3.1 "Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области"

0,18

-

-

-

0,10

0,10

0,10

1.3.2.

Мероприятие 8.3.2 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности"

-

0,01

-

-

0,19

0,10

0,10

1.3.3.

Мероприятие 8.3.3 "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга"

-

0,01

0,01

-

-

-

-

1.3.4.

Мероприятие 8.3.4 "Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры"

0,01

0,01

-

-

-

-

-

1.3.5.

Мероприятие 8.3.5 "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений"

0,01

0,01

-

-

-

-

-

1.3.6.

Мероприятие 8.3.6 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

0,10

0,01

-

-

-

-

-

1.3.7.

Мероприятие 8.3.7 "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"

0,01

0,01

0,01

-

-

-

-

".

9. В приложении № 1 кгосударственной программе:

1) пункт 4 дополнитьподпунктом 4.1.3 следующего содержания:

"

4.1.3.

Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы"

2016

2016

Министерство транспорта и строительства Амурской области

Число объектов археологического наследия, на которых проведены спасательные археологические раскопки, ед.

Официальные данные на основе внутренней статистики

 

 

 

2

 

 

 

 

";

2) в графе 11 пункта 7цифры "50" заменить цифрами "25";

3) в пункте 8:

а) подпункт 8.3.3изложить в следующей редакции:

"

8.3.3.

Мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга"

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число муниципальных образований, получивших иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

Официальные данные на основе внутренней статистики

87

-

2

5

-

-

-

-

";

б) подпункт 8.3.7изложить в следующей редакции:

"

8.3.7.

Мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число муниципальных образований, подключившихся к сети Интернет, ед.

Официальные данные на основе внутренней статистики

-

3

2

4

-

-

-

-

".

10. В приложении № 3 кгосударственной программе:

1) строку "Развитиеи сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"изложить в следующей редакции:

"

 

Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Всего, в том числе:

 

 

 

3337401,9

289105,4

231845,3

205395,5

98736,6

1090990,5

1103266,9

318061,7

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0300000000

1703755,0

287605,4

231458,8

202421,5

98686,6

282232,9

294541,7

306808,1

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области

930

0801

0300000000

1500,0

1500,0

-

-

-

-

-

-

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

934

0801

0300000000

34272,9

-

386,5

-

50

11307,6

11275,2

11253,6

Министерство транспорта и строительства Амурской области

910

0801

0300000000

1597874,0

-

-

2974,0

-

797450

797450

-

";

2) в пункте 1 строку"Подпрограмма "Профессиональное искусство" изложить в следующейредакции:

"

1.

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

031000000

601594,9

91928,4

91122,2

74071,9

29597

100539,8

104963,6

109372

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

031000000

1247100

-

-

-

-

623550

623550

-

";

3) подпункты 1.1, 1.1.1пункта 1 изложить в следующей редакции:

"

1.1.

Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0310100000

601594,9

91928,4

91122,2

74071,9

29597

100539,8

104963,6

109372

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

0310100000

1247100,0

-

-

-

-

623550,0

623550,0

-

1.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0310110590

599656,3

91928,4

89183,6

74071,9

29597

100539,8

104963,6

109372,0

";

4) в пункте 3 строку"Подпрограмма "Архивное дело" изложить в следующей редакции:

"

3.

Подпрограмма "Архивное дело"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0330000000

102591,6

16834

10849,9

10773,7

4231,9

19231,1

19968,2

20702,8

";

5) подпункты 3.1, 3.1.1пункта 3 изложить в следующей редакции:

"

3.1.

Основное мероприятие "Содержание архивных учреждений"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0330100000

102591,6

16834

10849,9

10773,7

4231,9

19231,1

19968,2

20702,8

3.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0330110590

100900,8

15143,2

10849,9

10773,7

4231,9

19231,1

19968,2

20702,8

";

6) в пункте 4 строку"Подпрограмма "Историко-культурное наследие" изложить вследующей редакции:

"

4.

Подпрограмма "Историко-культурное наследие"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340000000

206903,5

36866,2

23420,7

22284,4

9203,6

36760,6

38378,1

39989,9

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

0340000000

2974,0

 

 

2974,0

 

 

 

 

";

7) подпункт 4.1 пункта 4изложить в следующей редакции:

"

4.1.

Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340100000

48007,1

9693,5

3541,8

3326,4

1445,4

10000

10000

10000

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

0340100000

2974,0

 

 

2974,0

 

 

 

 

";

8) пункт 4 дополнитьподпунктом 4.1.3 следующего содержания:

"

4.1.3.

Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы"

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

0340112220

2974,0

 

 

2974,0

 

 

 

 

";

9) в пункте 6 строку"Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" изложить в следующейредакции:

"

6.

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0360000000

257475,9

41874,6

27540,7

28726,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

";

10) подпункты 6.1, 6.1.1пункта 6 изложить в следующей редакции:

"

6.1.

Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0360100000

257475,9

41874,6

27540,7

28726,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

6.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0360110590

256675,9

41074,6

27540,7

28726,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

";

11) в пункте 7 строку"Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"изложить в следующей редакции:

"

7.

Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0370000000

139652,7

28632,8

17375,7

14000,0

7479

23042,4

24056,2

25066,6

";

12) подпункты 7.1, 7.1.1пункта 7 изложить в следующей редакции:

"

7.1.

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0370100000

139652,7

28632,8

17375,7

14000,0

7479

23042,4

24056,2

25066,6

7.1.1.

Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0370112220

139652,7

28632,8

17375,7

14000,0

7479

23042,4

24056,2

25066,6

";

13) в пункте 8 строку"Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы"изложить в следующей редакции:

"

8.

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0380000000

242862,2

46363,5

40172,7

34187,0

28143,7

30012,7

31333,4

32649,2

";

14) подпункты 8.2, 8.2.1пункта 8 изложить в следующей редакции:

"

8.2.

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0380200000

40443,8

5691,9

15182,1

13234,1

6279,3

18,0

18,8

19,6

8.2.1.

Мероприятие "Содержание подведомственных государственных учреждений"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0380210590

40301,0

5638,4

15182,1

13217,6

6262,9

-

-

-

".

11. В приложении № 4 кгосударственной программе:

1) строку "Развитиеи сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"изложить в следующей редакции:

"

 

Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Всего, в том числе:

7216771,75

333657,55

317726,1

231170,6

98736,60

2952198,80

2964504,20

318777,90

Федеральный бюджет

3825588,75

42837,45

59876,2

1775,1

-

1860550,00

1860550,00

-

Областной бюджет

3337401,9

289105,4

231845,3

205395,5

98736,60

1090990,50

1103266,90

318061,70

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

53781,10

1714,70

26004,60

24000,00

-

658,30

687,30

716,20

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

2) в пункте 1 строку"Подпрограмма "Профессиональное искусство" изложить в следующейредакции:

"

1.

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

Всего

4777794,7

111128,20

91122,20

74071,9

29597,0

2179039,80

2183463,60

109372,0

Федеральный бюджет

2929099,80

19199,80

-

-

-

1454950,00

1454950,00

-

Областной бюджет

1848694,9

91928,40

91122,20

74071,9

29597,0

724089,80

728513,60

109372,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

3) подпункты 1.1, 1.1.1пункта 1 изложить в следующей редакции:

"

1.1.

Мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

Всего

4777794,7

111128,20

91122,20

74071,9

29597,00

2179039,80

2183463,60

109372,00

Федеральный бюджет

2929099,80

19199,80

-

-

-

1454950,00

1454950,00

-

Областной бюджет

1848694,9

91928,40

91122,20

74071,9

29597,00

724089,80

728513,60

109372,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Всего

618856,1

111128,20

89183,60

74071,9

29597,00

100539,80

104963,60

109372,00

Федеральный бюджет

19199,80

19199,80 <*>

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

599656,3

91928,40 <*>

89183,60

74071,9

29597,00

100539,80

104963,60

109372,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

4) в пункте 3 строку"Подпрограмма "Архивное дело" изложить в следующей редакции:

"

3.

Подпрограмма "Архивное дело"

Всего

102591,60

16834,00

10849,90

10773,70

4231,90

19231,10

19968,20

20702,80

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

102591,60

16834,00

10849,90

10773,70

4231,90

19231,10

19968,20

20702,80

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

5) подпункты 3.1, 3.1.1пункта 3 изложить в следующей редакции:

"

3.1.

Основное мероприятие "Содержание архивных учреждений"

Всего

102591,60

16834,00

10849,90

10773,70

4231,90

19231,10

19968,20

20702,80

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

102591,60

16834,00

10849,90

10773,70

4231,90

19231,10

19968,20

20702,80

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Всего

100900,80

15143,20

10849,90

10773,70

4231,90

19231,10

19968,20

20702,80

Федеральный бюджет

-

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

100900,80

15143,20

10849,90

10773,70

4231,90

19231,10

19968,20

20702,80

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

6) в пункте 4 строку"Подпрограмма "Историко-культурное наследие" изложить вследующей редакции:

"

4.

Подпрограмма "Историко-культурное наследие"

Всего

209877,5

36866,20

23420,70

25258,4

9203,60

36760,60

38378,10

39989,90

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

209877,5

36866,20

23420,70

25258,4

9203,60

36760,60

38378,10

39989,90

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

 

-

-

-

-

";

7) подпункт 4.1 пункта 4изложить в следующей редакции:

"

4.1.

Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия"

Всего

50981,1

9693,50

3541,80

6300,4

1445,40

10000,00

10000,00

10000,00

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

50981,1

9693,50

3541,80

6300,4

1445,40

10000,00

10000,00

10000,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

8) подпункт 4.1.3 пункта4 изложить в следующей редакции:

"

4.1.3.

Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы"

Всего

2974,0

-

-

2974,0

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

2974,0

-

-

2974,0

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

9) в пункте 6 строку"Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" изложить в следующейредакции:

"

6.

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"

Всего

264008,2

48406,90

27540,70

28726,9

12398,70

46916,40

48980,70

51037,90

Федеральный бюджет

6532,30

6532,30

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

257475,9

41874,60

27540,70

28726,9

12398,70

46916,40

48980,70

51037,90

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

10) подпункты 6.1, 6.1.1пункта 6 изложить в следующей редакции:

"

6.1.

Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"

Всего

264008,2

48406,90

27540,70

28726,9

12398,70

46916,40

48980,70

51037,90

Федеральный бюджет

6532,30

6532,30

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

257475,9

41874,60

27540,70

28726,9

12398,70

46916,40

48980,70

51037,90

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Всего

262676,10

47074,80

27540,70

28726,9

12398,70

46916,40

48980,70

51037,90

Федеральный бюджет

6000,20

6000,20 <*>

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

256675,90

41074,60

27540,70

28726,9

12398,70

46916,40

48980,70

51037,90

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

11) в пункте 7 строку"Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"изложить в следующей редакции:

"

7.

Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

Всего

139652,7

28632,80

17375,70

14000,00

7479,00

23042,40

24056,20

25066,60

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

139652,7

28632,80

17375,70

14000,00

7479,00

23042,40

24056,20

25066,60

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

12) подпункты 7.1, 7.1.1пункта 7 изложить в следующей редакции:

"

7.1.

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий"

Всего

139652,7

28632,80

17375,70

14000,00

7479,00

23042,40

24056,20

25066,60

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

139652,7

28632,80

17375,70

14000,00

7479,00

23042,40

24056,20

25066,60

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

 

-

-

-

-

7.1.1.

Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы"

Всего

139652,7

28632,80

17375,70

14000,00

7479,00

23042,40

24056,20

25066,60

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

139652,7

28632,80

17375,70

14000,00

7479,00

23042,40

24056,20

25066,60

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

13) в пункте 8 строку"Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы"изложить в следующей редакции:

"

8.

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

Всего

358900,2

55818,20

118919,1

59962,10

28143,70

30671,00

32020,70

33365,40

Федеральный бюджет

62356,90

7840,00

52741,80

1775,10

-

-

-

-

Областной бюджет

242862,2

46363,50

40172,70

34187,00

28143,70

30012,70

31333,40

32649,20

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

53681,10

1614,70

26004,60

24000,00

-

658,30

687,30

716,20

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

14) подпункт 8.1.2пункта 8 изложить в следующей редакции:

"

8.1.2.

Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

Всего

2410,9

869,20

763,60

778,1

-

-

-

-

Федеральный бюджет

2410,9

869,20

763,60

778,1

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

15) подпункты 8.2, 8.2.1пункта 8 изложить в следующей редакции:

"

8.2.

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

Всего

40443,8

5691,90

15182,10

13234,10

6279,30

18,00

18,80

19,60

Федеральный бюджет

-

-

-

 

-

-

-

-

Областной бюджет

40443,8

5691,90

15182,10

13234,10

6279,30

18,00

18,80

19,60

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

8.2.1.

Мероприятие "Содержание подведомственных государственных учреждений"

Всего

40301,00

5638,40

15182,10

13217,60

6262,90

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

40301,00

5638,40

15182,10

13217,60

6262,90

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

16) подпункт 8.3.3пункта 8 изложить в следующей редакции:

"

8.3.3.

Мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга"

Всего

527,2

-

250,20

277,00

-

-

-

-

Федеральный бюджет

527,2

-

250,20

277,00

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

17) подпункт 8.3.7пункта 8 изложить в следующей редакции:

"

8.3.7.

Мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"

Всего

1717,5

308,10

689,40

720,00

-

-

-

-

Федеральный бюджет

1717,5

308,10

689,40

720,00

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

".

12. Приложение № 5 кгосударственной программе изложить в новой редакции согласно приложению кнастоящим изменениям.

 

 

 

 

 

Приложение

к изменениям

 

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

ГОСУДАРСТВЕННЫМИУЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ

ОБЛАСТИ ПОГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Единица измерения

Значение показателя объема услуги

Общий объем ассигнований, направленный на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

Основное мероприятие 1.1 "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

Мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

1. Работы по созданию спектаклей

ед.

2

2

x

x

x

x

x

59455,3

53592,3

x

x

x

x

x

2. Работы по созданию концертных программ

ед.

1

1

x

x

x

x

x

24461,7

23287,2

x

x

x

x

x

3. У с луга по показу спектаклей (театральных постановок), число зрителей

тыс. чел.

x

x

81,1

32,4

110

110

110

x

x

28901,0

11271,4

15554,5

22398,5

33597,7

4. Услуга по показу концертов и концертных программ, число зрителей

тыс. чел.

x

x

102,8

41,1

140

140

140

x

x

20100,3

7839,1

10818,0

15577,9

23366,8

5. Работа по организации показа спектаклей

ед.

x

x

1

1

1

1

1

x

x

1796,2

700,5

966,7

1392,1

2088,2

6. Работа по организации показа концертов и концертных программ

ед.

x

x

1

1

1

1

1

x

x

1011,3

394,4

544,3

783,7

1175,6

7. Работа по созданию концертов и концертных программ

ед.

x

x

1

1

1

1

1

x

x

2831,1

1104,1

1523,7

2194,1

3291,2

8. Работа по созданию спектаклей

ед.

x

x

1

1

1

1

1

x

x

19432,0

7578,5

10458,3

15060,0

22590,0

Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность"

Основное мероприятие 2.1 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации"

Мероприятие 2.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

1. Работы по оказанию организационной и методической помощи муниципальным учреждениям клубного типа

ед.

1

1

x

x

x

x

x

5936,6

5008,5

x

x

x

x

x

2. Работы по организации деятельности клубных формирований

ед.

1

1

1

1

1

1

1

7290,2

6210,3

739,8

288,5

398,2

573,4

860,0

3. Работы по организации и проведению культурных мероприятий

ед.

1

1

1

1

1

1

1