Постановление Правительства Амурской области от 25.01.2017 № 34

О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 450

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

25.01.2017                                                                                     №34

глаговещенск

 

О внесении изменений в

постановление Правительства

Амурской области

от 25.09.2013 № 450

 

 

В целях корректировкигосударственной программы Амурской области "Развитие транспортной системыАмурской области на 2014 - 2020 годы" Правительство Амурской области

постановляет:

Внести в государственнуюпрограмму Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской областина 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Амурскойобласти от 28.12.2016№ 592), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

 

 

ГубернаторАмурской области                                                             А.А.Козлов

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Амурской области

от 25.01.2017 № 34

 

Изменения,вносимые в государственную программу Амурской области "Развитиетранспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы"

 

1. Пункт 9 паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:

"

9.

Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 26716596,60 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;

2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;

2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;

2017 год - 3552058,43 тыс. рублей;

2018 год - 3614639,77 тыс. рублей;

2019 год - 3422801,22 тыс. рублей;

2020 год - 7361514,21 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 14405710,97 тыс. рублей;

средств местных бюджетов в сумме 197359,54 тыс. рублей;

внебюджетных источников в сумме 21800,00 тыс. рублей

".

2. Раздел 6государственной программы изложить в следующей редакции:

 

"6. Ресурсноеобеспечение государственной программы

 

Объем ассигнованийобластного бюджета на реализацию государственной программы составляет26716596,60 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2511554,06тыс. рублей;

2015 год - 2581940,66тыс. рублей;

2016 год - 3672088,25тыс. рублей;

2017 год - 3552058,43тыс. рублей;

2018 год - 3614639,77тыс. рублей;

2019 год - 3422801,22тыс. рублей;

2020 год - 7361514,21тыс. рублей.

Планируется привлечениесредств федерального бюджета в сумме 14405710,97 тыс. рублей;

средств местных бюджетовв сумме 197359,54 тыс. рублей;

внебюджетных источниковв сумме 21800,00 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечениереализации государственной программы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы области из различных источниковфинансирования приведены в приложениях № 3, № 4 к государственной программе.".

3. В подпрограмме"Развитие транспортного комплекса":

1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 5820123,42 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 123578,94 тыс. рублей;

2015 год - 144221,66 тыс. рублей;

2016 год - 209597,55 тыс. рублей;

2017 год - 160578,24 тыс. рублей;

2018 год - 162572,19 тыс. рублей;

2019 год - 205513,60 тыс. рублей;

2020 год - 4814061,24 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5957418,00 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 12081,70 тыс. рублей

";

2) в разделе 4:

абзац пятый признатьутратившим силу;

абзац десятый признатьутратившим силу;

абзац двадцатый изложитьв следующей редакции:

"Врамках указанного мероприятия планируется приобрести аэропортовую спецавтотехнику, автотранспортные средства, средствамеханизации и оборудования для предприятий воздушного транспорта, провести ремоторизацию авиационной техники (замена двигателей насамолетах Ан-2), технически оснастить авиационно-техническую базу посадочнойплощадки Свободный для проведения ремонта авиационной техники, провести ремонтрулежных дорожек и стоянок воздушных судов посадочной площадки Свободный,приобрести 2 вертолета Ми-8Т посредством совершения сделки по договору лизинга , осуществляемойсогласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд", для передачи в оперативное управлениегосударственному автономному учреждению "Амурская авиабаза"(выделяемые средства в государственной программе на совершение сделки подоговору лизинга включают в себя оплату выкупной стоимости приобретаемойавиационной техники и выплату арендных платежей).";

абзацы двадцать третий -двадцать четвертый признать утратившими силу;

абзац тридцать второйпризнать утратившим силу;

абзац тридцать третийпризнать утратившим силу;

4) раздел 5 подпрограммыизложить в следующей редакции:

 

"5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы

 

Общий объем финансированияподпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет5820123,42 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 123578,94тыс. рублей;

2015 год - 144221,66тыс. рублей;

2016 год - 209597,55тыс. рублей;

2017 год - 160578,24тыс. рублей;

2018 год - 162572,19тыс. рублей;

2019 год - 205513,60тыс. рублей;

2020 год - 4814061,24тыс. рублей.

Планируемый объемфинансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5957418,00 тыс.рублей.

Планируемый объемфинансирования за счет средств местных бюджетов составляет 12081,70 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечениереализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийгосударственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различныхисточников финансирования приведены в приложениях № 3, № 4 к государственнойпрограмме.";

5) в разделе 6:

абзац шестой признатьутратившим силу;

абзацы тринадцатый -четырнадцатый признать утратившими силу;

в таблице"Коэффициенты значимости мероприятий":

подпункты 1.1 - 1.1.1изложить в следующей редакции:

"

1.1.

Приобретение и строительство основных фондов на транспорте

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

1.1.1.

Развитие материально-технической базы воздушного транспорта

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

";

подпункт 1.1.3 таблицыпризнать утратившим силу;

подпункт 1.2 таблицыизложить в следующей редакции:

"

1.2.

Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области

0,6

0,7

0,3

0,56

0,55

0,54

0,6

";

подпункт 1.2.2 таблицыизложить в следующей редакции:

"

1.2.2.

Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта

0,3

0,4

-

0,55

0,53

0,52

0,4

";

подпункт 1.2.4 таблицыпризнать утратившим силу;

6) приложение кподпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящимизменениям.

4. В подпрограмме"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурскойобласти":

1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 20264969,19 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;

2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;

2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;

2017 год - 3315427,90 тыс. рублей;

2018 год - 3380258,23 тыс. рублей;

2019 год - 3138434,73 тыс. рублей;

2020 год - 2353167,35 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8426452,97 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 185277,84 тыс. рублей

";

2) в таблице 1 раздела4:

позицию"Капитальные вложения в объекты государственной собственности"изложить в следующей редакции:


"

 

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

 

131,550 км, 2005,4 пог. м моста, 5,6 га

 

33287151,072

 

Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы

8214627,833 <***>

 

6235070,981 <***>

1979556,852 <*>

 

2014 год

2296619,887

 

1896842,0

399777,887

 

2015 год

2934943,106

 

2572286,171

362656,935

 

2016 год

1293626,44 <***>

 

1078841,51 <***>

214784,930

 

2017 год

1009118,660

 

687101,300

322017,360

 

2018 год

333986,540

 

0,0

333986,540

 

2019 год

346333,200

 

0,0

346333,200

 

";

пункт 1.5 изложить вследующей редакции:

"

1.5.

Строительство автомобильной дороги "Подъезд к с. Нижние Бузули" от автомобильной дороги "Амур"

Строительство

3,896 км

Имеется

78126,960

2017 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

29881,942

2052,878

18191,590

11690,352

 

2017 г.

2014 год

2052,878

2052,878

0,0

2052,878

 

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016 год

18191,590

0,0

18191,590

0,0

 

2017 год

9637,474

0,0

0,0

9637,474

 

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

";

пункт 1.9 изложить вследующей редакции:

"

1.9.

Реконструкция автомобильной дороги "Зея - Тыгда", км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на 36 км и мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км

Реконструкция

6,126 км, 485,8 пог. м моста

Имеется

2241957,470

2017 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

3416720,558 <**>

2006,920

3049851,160 <**>

366869,398 <1>

 

2017 г.

2014 год

1328848,920

2006,920

1296842,0

32006,920

 

2015 год

1178522,076

0,0

1062198,276

116323,800 <1>

 

2016 год

326086,836

0,0

290148,884

35937,952

 

2017 год

583262,686

0,000

400662,000

182600,686

 

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

";

пункты 1.12, 1.13изложить в следующей редакции:

"

1.12.

Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 122 + 000 - км 129 + 600

Реконструкция

7,60 км

Имеется

633589,800

2015 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

634213,949

8662,349

562996,400

71217,549

 

2017 г.

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015 год

8662,349

8662,349

0,000

8662,349

 

2016 год

312775,800

0,000

281498,200

31277,600

 

2017 год

312775,800

 

281498,200

31277,600

 

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.13.

Реконструкция автомобильной дороги "Зея - Тыгда", км 56 - км 72

Реконструкция

16,00 км, 142,26 пог. м моста

Отсутствует

1211871,280

2021 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

5000,0

5000,0

0,0

5000,0

 

2021 г.

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018 год

5000,0

5000,0

0,0

5000,0

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

";

пункт 1.30 изложить вследующей редакции:

"

1.30.

Реконструкция мостового перехода на 5 км автомобильной дороги "Тыгда - Черняево"

Реконструкция

0,25 км, 35,00 пог. м моста

Отсутствует

92828,30

2019 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

31150,733

5510,733

0,0

31150,733

 

2019 г.

2014 год

1150,733

1150,733

0,0

1150,733

 

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017 год

0,0

4360,0

0

0,0

 

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019 год

30000,0

0,0

0,0

30000,0

 

";

пункт 1.47 изложить вследующей редакции:

"

1.47.

Реконструкция мостового перехода на км 15 автомобильной дороги "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино"

Реконструкция

0,578 км, 48,00 пог. м моста

Отсутствует

61442,467

2017 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

3750,453

3480,453

270,0

3480,453

 

2017 г.

2014 год

1180,167

1180,167

0,0

1180,167

 

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016 год

2570,286

2300,286

270,0

2300,286

 

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

";


 

пункт 1.49 изложить вследующей редакции:

"

1.49.

Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги "Зея - Поляковский"

Реконструкция

0,507 км, 48,55 пог. м моста

Имеется

62310,670

2017 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

3588,268

3588,268

0,0

3588,268

 

2017 г.

2014 год

1089,181

1089,181

0,0

1089,181

 

2015 год

2439,087

2439,087

0,0

2439,087

 

2016 год

60,0

60,0

0,0

60,00

 

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

";

пункты 1.51, 1.52изложить в следующей редакции:

"

1.51.

Реконструкция мостового перехода на км 51 автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора"

Реконструкция

0,382 км, 18,00 пог. м моста

Отсутствует

69406,870

2018 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

2748,999

2748,999

0,0

2748,999

 

2018 г.

2014 год

802,508

802,508

0,0

802,508

 

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016 год

1946,491

1946,491

0,0

1946,491

 

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.52.

Реконструкция мостового перехода на км 57 автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора"

Реконструкция

0,392 км, 24,00 пог. м моста

Отсутствует

69406,870

2018 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

2783,000

2783,0

0,0

2783,000

 

2018 г.

2014 год

804,538

804,538

0,0

804,538

 

2015 год

111,569

111,569

0,0

111,569

 

2016 год

1866,893

1866,893

0,0

1866,893

 

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

";

пункт 1.56 изложить вследующей редакции:

"

1.56.

Реконструкция мостового перехода на км 18 автомобильной дороги "Заречное - Сиан"

Реконструкция

0,324 км, 7,00 пог. м моста

Отсутствует

51840,79

2018 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

3063,000

3063,0

0,0

3063,000

 

2018 г.

2014 год

890,269

890,269

0,0

890,269

 

2015 год

125,110

125,110

0,0

125,110

 

2016 год

2047,621

2047,621

0,00

2047,621

 

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

";

пункт 1.74 изложить вследующей редакции:

"

1.74.

Строительство площадки под автомобильный мостовой переход через реку Амур

Строительство

5,6 га

Отсутствует

7400,00

2017 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

7974,22

7400,00

 

7974,22

 

2017 г.

2016 год

7400,00

7400,00

0,0

7400,00

 

2017 год

574,22

0,0

0,0

574,22

 

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

";

пункт 1.78 изложитьследующего содержания:

"

1.78.

Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан", км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 3/2)

Реконструкция

4,7 км, 84,65 пог. м моста

Имеется

497936,080

2015 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

310226,176

0,0

93270,350

216955,826

 

2018 г.

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016 год

102378,458

0,0

93270,350

9108,108

 

2017 год

107847,718

0,0

0,0

107847,718

 

2018 год

50000,0

0,0

0,0

50000,0

 

2019 год

50000,0

0,0

0,0

50000,0

 

";


 

2) раздел 5 подпрограммыизложить в следующей редакции:

 

"5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы

 

Объем ассигнованийобластного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 20264969,19 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2334891,44тыс. рублей;

2015 год - 2357288,34тыс. рублей;

2016 год - 3385501,20тыс. рублей;

2017 год - 3315427,90тыс. рублей;

2018 год - 3380258,23тыс. рублей;

2019 год - 3138434,73тыс. рублей;

2020 год - 2353167,35тыс. рублей.

Планируемый объемфинансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8426452,97 тыс.рублей.

Планируемый объемфинансирования за счет средств местных бюджетов составляет 185277,84 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечениереализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийгосударственной программы области из различных источников финансированияприведены в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.";

3) в разделе 6:

а) абзацы седьмой -восьмой изложить в следующей редакции:

"По мероприятию"Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010- 2020 годы)" увеличится протяженность введенных автомобильных дорогобщего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственныхсооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, на 30,469 км и на 695,54 пог. м.

По мероприятию"Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальномуразвитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"увеличится протяженность введенных автомобильных дорог общего пользованиярегионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них,соответствующих нормативным требованиям, на 33,467 км и на 1162,34 пог. м.";

б) подпункты 1.2.2,1.2.3 таблицы 2 изложить в следующей редакции:

"

1.2.2.

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"

0,1

-

-

0,1

-

-

-

1.2.3.

Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года

0,1

0,1

0,1

-

-

-

-

".

5. В подпрограмме"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики всфере реализации государственной программы":

1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 542895,99 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 53083,68 тыс. рублей;

2015 год - 80430,66 тыс. рублей;

2016 год - 76989,50 тыс. рублей;

2017 год - 76052,29 тыс. рублей;

2018 год - 71809,35 тыс. рублей;

2019 год - 78852,89 тыс. рублей;

2020 год - 105677,62 тыс. рублей

";

2) раздел 5 подпрограммыизложить в следующей редакции:

 

"5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы

 

Общий объемфинансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020годах составит 542895,99 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 53083,68 тыс.рублей;

2015 год - 80430,66 тыс.рублей;

2016 год - 76989,50 тыс.рублей;

2017 год - 76052,29 тыс.рублей;

2018 год - 71809,35 тыс.рублей;

2019 год - 78852,89 тыс.рублей;

2020 год - 105677,62тыс. рублей.

Ресурсное обеспечениереализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственнойпрограммы области из различных источников финансирования приведены вприложениях № 3, № 4 к государственной программе.".

6. В приложении № 1 кгосударственной программе:

подпункт 1.1.1 изложитьв следующей редакции:


"

1.1.1.

Развитие материально-технической базы воздушного транспорта

2020 г.

2020 г.

Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области

Количество ремоторизированной авиационной техники, ед.

Отчетность предприятия

 

 

 

 

 

 

 

11

Количество приобретенной (в том числе посредством совершения сделки по договору лизинга) авиационной техники, ед.

Отчетность предприятия

 

 

 

 

2

 

 

9

Количество приобретенной спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации оборудования, ед.

Отчетность предприятия

 

 

 

 

 

 

 

17

";

подпункт 1.1.3 признатьутратившим силу;

подпункт 1.2.4 признатьутратившим силу;

подпункты 2.2.2, 2.2.3изложить в следующей редакции:

"

2.2.2.

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"

2014 г.

2014 г.

Министерство транспорта и строительства области

Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м

Отчетность ГКУ "Амурупрадор"

 

1,243

 

 

13,726/485,8

7/84,65

 

8,5/144,74

2.2.3.

Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года

2014 г.

2020 г.

Министерство транспорта и строительства области

Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м

Отчетность ГКУ "Амурупрадор"

 

31,61/308,58

 

1,857/853,76

 

 

 

 

".

7. В приложении № 2-1 кгосударственной программе цифры "100000,00" заменить цифрами"134800,00".

8. В приложении № 3 кгосударственной программе:

1) позицию"Государственная программа Амурской области "Развитие транспортнойсистемы Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующейредакции:

"

 

Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Всего, в том числе:

 

 

 

26716596,60

2511554,06

2581940,66

3672088,25

3552058,43

3614639,77

3422801,22

7361514,21

Министерство транспорта и строительства области

 

 

 

23304826,09

2483237,74

2554991,95

3578853,05

3434064,65

3506919,90

3298389,10

4448369,70

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области

 

 

 

3118246,87

0,00

0,00

65075,90

89662,58

81824,47

95791,92

2785892,00

Управление информатизации области

 

 

 

88608,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88608,00

Министерство здравоохранения области

 

 

 

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (далее - Инспекция Гостехнадзора области)

 

 

 

202915,64

28316,32

26948,71

28159,30

28331,20

25895,40

28620,20

36644,51

";


 

2) в пункте 1:

позицию"Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса", подпункты 1.1,1.1.1 изложить в следующей редакции:

"

1.

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

Всего, в том числе:

 

 

 

5820123,42

123578,94

144221,66

209597,55

160578,24

162572,19

205513,60

4814061,24

Министерство транспорта и строительства области

 

 

 

2699876,55

123578,94

144221,66

144521,65

70915,66

80747,72

109721,68

2026169,24

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области

 

 

 

3118246,87

0,00

0,00

65075,90

89662,58

81824,47

95791,92

2785892,00

Министерство здравоохранения области

 

 

 

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

1.1.

Приобретение и строительство основных фондов на транспорте

Всего, в том числе:

 

 

 

4131447,97

3000,00

0,00

0,00

27937,15

21605,41

21605,41

4057300,00

Министерство транспорта и строительства области

 

 

 

1451900,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1448900,00

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области

 

 

 

2679547,97

0,00

0,00

0,00

27937,15

21605,41

21605,41

2608400,00

1.1.1.

Развитие материально-технической базы воздушного транспорта

Всего, в том числе:

 

 

 

2755847,97

3000,00

0,00

0,00

27937,15

21605,41

21605,41

2681700,00

Министерство транспорта и строительства области

937

0408

13.1.01.11130

76300,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73300,00

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области

928

0408

13.1.01.11130

2679547,97

0,00

0,00

0,00

27937,15

21605,41

21605,41

2608400,00

";

подпункт 1.2 изложить вследующей редакции:

"

1.2.

Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области

Всего, в том числе

 

 

 

1068455,22

112914,39

137628,94

138428,95

66108,94

76318,94

103628,94

433426,12

Министерство транспорта и строительства области

 

 

 

1068455,22

112914,39

137628,94

138428,95

66108,94

76318,94

103628,94

433426,12

";

подпункт 1.2.2 изложитьв следующей редакции:

"

1.2.2.

Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта

Министерство транспорта и строительства области

937

0408

13.1.02.69630

847985,86

104875,45

134000,00

134800,00

62480,00

72690,00

100000,00

239140,41

";

подпункты 1.3, 1.3.1изложить в следующей редакции:

"

1.3.

Обеспечение безопасности дорожного движения

Всего, в том числе:

 

 

 

181521,33

7664,55

6592,72

6092,70

4806,72

4428,78

6092,74

145843,12

Министерство транспорта и строительства области

 

 

 

179521,33

7664,55

6592,72

6092,70

4806,72

4428,78

6092,74

143843,12

Министерство здравоохранения области

 

 

 

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

1.3.1.

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)

Министерство транспорта и строительства области

937

0408

13.1.03.10930

95923,75

5774,55

6592,72

6092,70

4806,72

4428,78

6092,74

62135,54

";

подпункты 1.4, 1.4.1изложить в следующей редакции:

"

1.4.

Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом

Всего, в том числе

 

 

 

438698,90

0,00

0,00

65075,90

61725,43

60219,06

74186,51

177492,00

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области

 

 

 

438698,90

0,00

0,00

65075,90

61725,43

60219,06

74186,51

177492,00

1.4.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области

928

0408

13.1.04.10590

438698,90

0,00

0,00

65075,90

61725,43

60219,06

74186,51

177492,00

";

3) пункт 2 изложить вследующей редакции:

"

2.

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области"

Всего, в том числе

 

 

 

20264969,19

2334891,44

2357288,34

3385501,20

3315427,90

3380258,23

3138434,73

2353167,35

Министерство транспорта и строительства области

 

 

 

20264969,19

2334891,44

2357288,34

3385501,20

3315427,90

3380258,23

3138434,73

2353167,35

2.1.

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

Всего, в том числе

 

 

 

13501110,16

1542824,96

1268352,63

2342701,81

2311321,34

2490864,44

2120054,73

1424990,25

Министерство транспорта и строительства области

 

 

 

13501110,16

1542824,96

1268352,63

2342701,81

2311321,34

2490864,44

2120054,73

1424990,25

2.1.1.

Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

Министерство транспорта и строительства области

937

0409

13.2.01.12260

10293844,64

952482,49

832793,32

1906731,14

1850065,31

2029608,41

1658798,70

1063365,27

2.1.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

Министерство транспорта и строительства области

937

0409

13.2.01.12270

253592,51

204777,15

48815,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Министерство транспорта и строительства области

937

0409

13.2.01.10590

2953673,01

385565,32

386743,95

435970,67

461256,03

461256,03

461256,03

361624,98

2.2.

Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

Всего, в том числе

 

 

 

2428050,16

399777,89

362656,94

214784,93

322017,36

333986,54

346333,20

448493,30

Министерство транспорта и строительства области

 

 

 

2428050,16

399777,89

362656,94

214784,93

322017,36

333986,54

346333,20

448493,30

2.2.1.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Министерство транспорта и строительства области

937

0409

13.2.02.11010

2251830,16

399777,89

362656,94

125884,93

234697,36

333986,54

346333,20

448493,30

2.2.2.

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"

Министерство транспорта и строительства области

937

0409

13.2.02.R1150

87320,00

0,00

0,00

0,00

87320,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3.

Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года

Министерство транспорта и строительства области

937

0409

13,2.02.R2140

88900,00

0,00

0,00

88900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования

Всего, в том числе

 

 

 

4335808,87

392288,59

726278,77

828014,46

682089,20

555407,25

672046,80

479683,80

Министерство транспорта и строительства области

 

 

 

4335808,87

392288,59

726278,77

828014,46

682089,20

555407,25

672046,80

479683,80

2.3.1.

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

Министерство транспорта и строительства области

937

0409

13.2.03.87480

4335808,87

392288,59

726278,77

828014,46

682089,20

555407,25

672046,80

479683,80

";

4) пункт 4 изложить вследующей редакции:

"

4.

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

Всего, в том числе

 

 

 

542895,99

53083,68

80430,66

76989,50

76052,29

71809,35

78852,89

105677,62

4.1.

Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего, в том числе:

 

 

 

542895,99

53083,68

80430,66

76989,50

76052,29

71809,35

78852,89

105677,62

Министерство транспорта и строительства области

 

 

 

339980,35

24767,36

53481,95

48830,20

47721,09

45913,95

50232,69

69033,11

Инспекция Гостехнадзора области

 

 

 

202915,64

28316,32

26948,71

28159,30

28331,20

25895,40

28620,20

36644,51

4.1.1.

Содержание органов исполнительной власти

Министерство транспорта и строительства области

937

0408

13.4.01.10190

339980,35

24767,36

53481,95

48830,20

47721,09

45913,95

50232,69

69033,11

Инспекция Гостехнадзора области

019

0400, 0412

13.4.01.10190

202915,64

28316,32

26948,71

28159,30

28331,20

25895,40

28620,20

36644,51

".


 

9. В приложении № 4 кгосударственной программе:

1) позицию"Государственная программа Амурской области "Развитие транспортнойсистемы Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующейредакции:

"

 

Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Всего

41341467,11

6670829,52

5907264,60

5915994,28

4264406,88

3641218,92

3449426,52

11492326,38

Федеральный бюджет

14405710,97

4116524,69

3286925,47

2218659,51

687101,30

0,00

0,00

4096500,00

Областной бюджет

26716596,60

2511554,06

2581940,66

3672088,25

3552058,43

3614639,77

3422801,22

7361514,21

Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

197359,54

20950,77

38398,47

25246,52

25247,15

26579,15

26625,30

34312,17

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

21800,00

21800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

2) в пункте 1:

позицию"Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса", подпункты 1.1- 1.1.2 изложить в следующей редакции:

"

1.

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

Всего

11789623,12

278482,94

710721,66

1349415,55

160578,87

163904,82

206892,38

8919626,89

Федеральный бюджет

5957418,00

154600,00

566500,00

1139818,00

0,00

0,00

0,00

4096500,00

Областной бюджет

5820123,42

123578,94

144221,66

209597,55

160578,24

162572,19

205513,60

4814061,24

Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

12081,70

304,00

0,00

0,00

0,63

1332,63

1378,78

9065,65

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Приобретение и строительство основных фондов на транспорте

Всего

10088865,97

157600,00

566500,00

1139818,00

27937,15

21605,41

21605,41

8153800,00

Федеральный бюджет

5957418,00

154600,00

566500,00

1139818,00

0,00

0,00

0,00

4096500,00

Областной бюджет

4131447,97

3000,00

0,00

0,00

27937,15

21605,41

21605,41

4057300,00

Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Развитие материально-технической базы воздушного транспорта

Всего

2755847,97

3000,00

0,00

0,00

27937,15

21605,41

21605,41

2681700,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

2755847,97

3000,00

0,00

0,00

27937,15

21605,41

21605,41

2681700,00

Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

7333018,00

154600,00

566500,00

1139818,00

0,00

0,00

0,00

5472100,00

Федеральный бюджет

5957418,00

154600,00

566500,00

1139818,00

0,00

0,00

0,00

4096500,00

Областной бюджет

1375600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1375600,00

Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

подпункт 1.1.3 признатьутратившим силу;

подпункт 1.2 изложить вследующей редакции:

"

1.2.

Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области

Всего

1080445,72

113127,19

137628,94

138428,95

66109,57

77651,57

105007,72

442491,77

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1068455,22

112914,39

137628,94

138428,95

66108,94

76318,94

103628,94

433426,12

Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

11990,50

212,80

0,00

0,00

0,63

1332,63

1378,78

9065,65

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

подпункт 1.2.2 изложитьв следующей редакции:

"

1.2.2.

Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта

Всего

847985,86

104875,45

134000,00

134800,00

62480,00

72690,00

100000,00

239140,41

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

847985,86

104875,45

134000,00

134800,00

62480,00

72690,00

100000,00

239140,41

Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

подпункт 1.2.4 признатьутратившим силу;

подпункты 1.3 - 1.3.2изложить в следующей редакции:

"

1.3.

Обеспечение безопасности дорожного движения

Всего

181612,53

7755,75

6592,72

6092,70

4806,72

4428,78

6092,74

145843,12

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

181521,33

7664,55

6592,72

6092,70

4806,72

4428,78

6092,74

145843,12

Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

91,20

91,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)

Всего

95923,75

5774,55

6592,72

6092,70

4806,72

4428,78

6092,74

62135,54

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

95923,75

5774,55

6592,72

6092,70

4806,72

4428,78

6092,74

62135,54

Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.

Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов

Всего

83688,78

1981,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81707,58

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

83597,58

1890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81707,58

Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

91,20

91,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";


 

подпункты 1.4, 1.4.1изложить в следующей редакции:

"

1.4.

Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом

Всего

438698,90

0,00

0,00

65075,90

61725,43

60219,06

74186,51

177492,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

438698,90

0,00

0,00

65075,90

61725,43

60219,06

74186,51

177492,00

Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

438698,90

0,00

0,00

65075,90

61725,43

60219,06

74186,51

177492,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

438698,90

0,00

0,00