ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2018 №295
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 25.09.2013 № 450
Вцелях корректировки государственной программы Амурской области "Развитиетранспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" ПравительствоАмурской области
постановляет:
Внестив государственную программу Амурской области "Развитие транспортнойсистемы Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлениемПравительства Амурской области от 17.04.2018№ 171), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Временно исполняющийобязанности
губернатора Амурской области В.А.Орлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от29.06.2018 № 295
Изменения,
вносимые в государственную программу Амурской области "Развитиетранспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы"
1.Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"
9. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 26073462,97 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2511554,06 тыс. рублей; 2015 год - 2581940,66 тыс. рублей; 2016 год - 3672088,25 тыс. рублей; 2017 год - 5143004,90 тыс. рублей; 2018 год - 4826979,53 тыс. рублей; 2019 год - 3636788,65 тыс. рублей; 2020 год - 3701106,92 тыс. рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10732062,36 тыс. рублей; средств местных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей; внебюджетных источников в сумме 17989361,00 тыс. рублей |
".
2.Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
"6.Ресурсное обеспечение государственной программы
Объемассигнований областного бюджета на реализацию государственной программысоставляет 26073462,97 тыс. рублей, в том числе:
2014год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018год - 4826979,53 тыс. рублей;
2019год - 3636788,65 тыс. рублей;
2020год - 3701106,92 тыс. рублей.
Планируетсяпривлечение средств федерального бюджета в сумме 10732062,36 тыс. рублей;
средствместных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей;
внебюджетныхисточников в сумме 17989361,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов нареализацию мероприятий государственной программы области из различныхисточников финансирования приведены в приложении № 4 к государственнойпрограмме.".
3.В подпрограмме "Развитие транспортного комплекса":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1516032,93 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 123578,94 тыс. рублей; 2015 год - 144221,66 тыс. рублей; 2016 год - 209597,55 тыс. рублей; 2017 год - 388017,09 тыс. рублей; 2018 год - 296338,72 тыс. рублей; 2019 год - 192145,84 тыс. рублей; 2020 год - 162133,13 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 730000,00 тыс. рублей |
";
2)абзацы двадцать девятый - тридцатый раздела 4 изложить в следующей редакции:
"1.Развитие системы предупреждения опасного поведения участниковдорожного движения (комплексы КВФ) - финансирование почтовых расходов нарассылку копий постановлений по делам об административных правонарушениях вобласти дорожного движения, зафиксированных с применением работающих вавтоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- икиносъемки, видеозаписи, и средств фото- и киносъемки, видеозаписи, наавтомобильных дорогах общего пользования Амурской области.
Врамках данного мероприятия планируется предоставление средств областногобюджета ГКУ управлению автомобильных дорог Амурской области"Амурупрадор". На основании заключенного договораоказания услуг почтовой связи между ГКУ управлением автомобильных дорогАмурской области "Амурупрадор", Управлением Министерства внутреннихдел Российской Федерации по Амурской области и организацией, оказывающей услугипочтовой связи, осуществляется финансирование почтовых расходов на рассылкукопий постановлений по делам об административных правонарушениях в областидорожного движения, зафиксированных с применением указанных средств наавтомобильных дорогах общего пользования Амурской области.";
3)раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2020 годах составляет 1516032,93 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 123578,94 тыс. рублей;
2015год - 144221,66 тыс. рублей;
2016год - 209597,55 тыс. рублей;
2017год - 388017,09 тыс. рублей;
2018год - 296338,72 тыс. рублей;
2019год - 192145,84 тыс. рублей;
2020год - 162133,13 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс.рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет730000,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) изразличных источников финансирования приведены в приложении № 4 к государственнойпрограмме.".
4.В подпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог общего пользованияАмурской области":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 24021324,03 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2334891,44 тыс. рублей; 2015 год - 2357288,34 тыс. рублей; 2016 год - 3385501,20 тыс. рублей; 2017 год - 4676524,25 тыс. рублей; 2018 год - 4441355,42 тыс. рублей; 2019 год - 3364088,54 тыс. рублей; 2020 год - 3461674,84 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8871144,36 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 215987,72 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников - в сумме 17259361,00 тыс. рублей |
";
2)в разделе 4 подпрограммы:
а)пункт 1 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:
"е)финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкойпостановлений органов государственного контроля (надзора) об административныхправонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режимеспециальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки,видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ).
Данноемероприятие осуществляется в рамках постановления Правительства Амурскойобласти от 28 декабря
б)в таблице 1:
позицию"Капитальные вложения в объекты государственной собственности"изложить в следующей редакции:
"
1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | | | | 33703320,41 | | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 26976062,872 | | 6679762,372 | 3036939,50 | 17259361,0 | |
2014 год | 2296619,887 | 1896842,000 | 399777,887 <*> | 0,0 | | ||||||||
2015 год | 2934943,106 | 2572286,171 <**> | 362656,935 <*> | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 1276446,905 | 1078841,510 <***> | 197605,395 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 5566679,139 | 933792,691 | 492465,448 | 4140421,0 | | ||||||||
2018 год | 8154206,996 | 198000,0 | 481499,996 | 7474707,0 | | ||||||||
2019 год | 6298673,539 | 0,0 | 654440,539 | 5644233,0 | | ||||||||
2020 год | 448493,300 | 0,0 | 448493,300 | 0,0 | |
";
подпункты1.16 - 1.17 изложить в следующей редакции:
"
1.16. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 129 + 600 - км 135 + 000 | Реконструкция | | Отсутствует | 563291,310 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 25412,703 | 7300,000 | 0,0 | 25412,703 | | |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 год | 7300,0 | 7300,0 | 0,0 | 7300,0 | |||||||||
2019 год | 14598,563 | 0,0 | 0,0 | 14598,563 | |||||||||
2020 год | 3514,140 | 0,0 | 0,0 | 3514,140 | |||||||||
1.17. | Реконструкция мостового перехода через р. Макча на | Реконструкция | | Имеется | 147275,700 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 157987,823 | 4591,141 | 0,0 | 157987,823 | | |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 1755,796 | 1755,796 | 0,0 | 1755,796 | | ||||||||
2017 год | 2835,345 | 2835,345 | 0,0 | 2835,345 | | ||||||||
2018 год | 54984,787 | 0,0 | 0,0 | 54984,787 | | ||||||||
2019 год | 98411,895 | 0,0 | 0,0 | 98411,895 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
подпункт1.41 изложить в следующей редакции:
"
1.41. | Реконструкция мостового перехода на км 183 + 700 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан" | Реконструкция | | Имеется | 94126,110 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 100066,342 | 2430,409 | 0,0 | 100066,342 | | |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 год | 939,227 | 939,227 | 0,0 | 939,227 | |||||||||
2017 год | 1491,182 | 1491,182 | 0,0 | 1491,182 | |||||||||
2018 год | 60000,863 | 0,0 | 0,0 | 60000,863 | |||||||||
2019 год | 37635,070 | 0,0 | 0,0 | 37635,070 | |||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
подпункт1.47 изложить в следующей редакции:
"
1.47. | Реконструкция мостового перехода на км 15 автомобильной дороги "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино" | Реконструкция | | Имеется | 63557,161 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 67231,147 | 3480,453 | 270,0 | 66961,147 | | |
2014 год | 1180,167 | 1180,167 | 0,0 | 1180,167 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 2570,286 | 2300,286 | 270,0 | 2300,286 | | ||||||||
2017 год | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | | ||||||||
2018 год | 43480,694 | 0,0 | 0,0 | 43480,694 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
подпункт1.49 изложить в следующей редакции:
"
1.49. | Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги "Зея - Поляковский" | Реконструкция | | Имеется | 68462,625 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 71439,003 | 3588,268 | 0,0 | 71439,003 | | |
2014 год | 1089,181 | 1089,181 | 0,0 | 1089,181 | | ||||||||
2015 год | 2439,087 | 2439,087 | 0,0 | 2439,087 | | ||||||||
2016 год | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | | ||||||||
2017 год | 5106,482 | 0,0 | 0,0 | 5106,482 | | ||||||||
2018 год | 62744,253 | 0,0 | 0,0 | 62744,253 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
подпункты1.51 - 1.52 изложить в следующей редакции:
"
1.51. | Реконструкция мостового перехода на км 51 автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора" | Реконструкция | | Имеется | 46811,866 | | Всего по. объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 54591,456 | 2748,999 | 0,0 | 54591,456 | | |
2014 год | 802,508 | 802,508 | 0,0 | 802,508 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 1946,491 | 1946,491 | 0,0 | 1946,491 | | ||||||||
2017 год | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | | ||||||||
2018 год | 31842,457 | 0,0 | 0,0 | 31842,457 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
1.52. | Реконструкция мостового перехода на км 57 автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора" | Реконструкция | | Имеется | 60693,043 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 64646,329 | 2783,000 | 0,0 | 64646,329 | | |
2014 год | 804,538 | 804,538 | 0,0 | 804,538 | | ||||||||
2015 год | 111,569 | 111,569 | 0,0 | 111,569 | | ||||||||
2016 год | 1866,893 | 1866,893 | 0,0 | 1866,893 | | ||||||||
2017 год | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | | ||||||||
2018 год | 31863,329 | 0,0 | 0,0 | 31863,329 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
подпункт1.75 изложить в следующей редакции:
"
1.75. | Строительство путепровода через Транссибирскую ж.д. в пгт Новобурейский | Строительство | | Отсутствует | 700000,000 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 81588,766 | 5600,0 | 0,0 | 81588,766 | | |
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 10600,0 | 5600,0 | 0,0 | 10600,0 | | ||||||||
2020 год | 70988,766 | 0,0 | 0,0 | 70988,766 | |
";
подпункт1.77 изложить в следующей редакции:
"
1.77. | Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан", км 21 + 880 - км 46+ 200 (этап 2) | Реконструкция | | Имеется | 934977,120 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
подпункт1.79 изложить в следующей редакции:
"
1.79. | Реконструкция мостового перехода на | Реконструкция | | Отсутствует | 46090,00 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 24827,427 | 0,0 | 0,0 | 24827,427 | | |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 4827,427 | 0,0 | 0,0 | 4827,427 | | ||||||||
2020 год | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | |
";
3)раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет24021324,03 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018год - 4441355,42 тыс. рублей;
2019год - 3364088,54 тыс. рублей;
2020год - 3461674,84 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8871144,36тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 215987,72 тыс.рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 17259361,00тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы области из различных источников финансированияприведены в приложении № 4 к государственной программе.";
4)в разделе 6:
а)после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"По мероприятию "Финансовое обеспечение расходов,связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственногоконтроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощьюработающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющихфункции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожногодвижения (комплексы КВФ)" будет обеспечено 100% выполнение обязательств порассылке копий постановлений по делам об административных правонарушениях вобласти дорожного движения, зафиксированных с применениемуказанных средств на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области.";
б)таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Коэффициентызначимости мероприятий
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | ||||||
| | | | | | | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.1. | Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
1.1.1. | Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
1.1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,10 | 0,20 | - | - | - | - | - |
1.1.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
1.1.4. | Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства | - | - | - | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
1.1.5. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | - | 0,10 | - | - | - | - | - |
1.1.6. | Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ) | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
1.2. | Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
1.2.1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,30 |
1.2.2. | Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)" | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | - |
1.2.3. | Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - |
1.2.4. | Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | 0,10 | 0,10 |
1.3. | Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
1.3.1. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
";
5)позицию "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользованиярегионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъектаРоссийской Федерации, соответствующих нормативным требованиям ктранспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкцииавтомобильных дорог, в том числе:", подпункт 4.1пункта 4 приложения № 1 к подпрограмме изложить в следующей редакции:
"
4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе | Км | 31,654 | 103,224 | 0,174 | 5,073 | 8,347 | 5,068 | 17,811 | 13,740 | 7,600 | 7,470 | 16,000 | 21,941 |
4.1. | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | Км | 31,654 | 103,224 | 0,174 | 5,073 | 8,347 | 5,068 | 17,811 | 13,740 | 7,600 | 7,470 | 16,000 | 21,941 |
".
5.В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 536106,01 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 53083,68 тыс. рублей; 2015 год - 80430,66 тыс. рублей; 2016 год - 76989,50 тыс. рублей; 2017 год - 78463,56 тыс. рублей; 2018 год - 89285,39 тыс. рублей; 2019 год - 80554,27 тыс. рублей; 2020 год - 77298,95 тыс. рублей |
";
2)раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2020 годах составит 536106,01 тыс. рублей, в том числе:
2014год - 53083,68 тыс. рублей;
2015год - 80430,66 тыс. рублей;
2016год - 76989,50 тыс. рублей;
2017год - 78463,56 тыс. рублей;
2018год - 89285,39 тыс. рублей;
2019год - 80554,27 тыс. рублей;
2020год - 77298,95 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета ипрогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийгосударственной программы области из различных источников финансированияприведены в приложении № 4 к государственной программе.".
6.В приложении № 1 к государственной программе:
1)в пункте 2:
а)подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
"
2.1.4. | Мероприятие "Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства" | | | Министерство транспорта и строительства области | Количество мостовых сооружений, по которым будет проведена оценка уязвимости и составлен план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, шт. | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 62 | 119 | 60 |
";
б)дополнить подпунктом 2.1.6 следующего содержания:
"
2.1.6. | Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)" | | | Министерство транспорта и строительства области | Исполнение расходных обязательств, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора), в процентах | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | | | | | | 100 | 100 | 100 |
";
2)подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
"
2.2.1. | Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" | | | Министерство транспорта и строительства области | Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | 56,7858/4357,44 | 19,001/336,63 | 4,325/0,00 | 7,675/908,36 | 3,896/0,00 | 7,986/632,5 | 1,57/5,5 | 2,07/153,2 |
".
7.В приложении № 4 к государственной программе:
1)в позиции "Государственная программа "Развитие транспортной системыАмурской области на 2014 - 2020 годы":
а)позицию "Всего, в том числе:" изложить вследующей редакции:
"
Всего, в том числе: | Всего | | | | 55011178,05 | 6627189,52 | 5907264,60 | 5915994,28 | 10273174,99 | 12824933,05 | 9736268,17 | 3726353,44 |
федеральный бюджет | 10732062,36 | 4094684,69 | 3286925,47 | 2218659,51 | 933792,69 | 198000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 26073462,97 | 2511554,06 | 2581940,66 | 3672088,25 | 5143004,90 | 4826979,53 | 3636788,65 | 3701106,92 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 216291,72 | 20950,77 | 38398,47 | 25246,52 | 55956,40 | 25246,52 | 25246,52 | 25246,52 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
юридические лица | 17989361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4140421,00 | 7774707,00 | 6074233,00 | 0,00 |
";
б)позицию "Министерство транспорта и строительства области" изложить вследующей редакции:
"
Министерство транспорта и строительства области | Всего | | | | 54277938,12 | 6598873,20 | 5880315,89 | 5822759,08 | 10010041,87 | 12675482,61 | 9646281,87 | 3644183,60 |
федеральный бюджет | 10732062,36 | 4094684,69 | 3286925,47 | 2218659,51 | 933792,69 | 198000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 25340223,04 | 2483237,74 | 2554991,95 | 3578853,05 | 4879871,78 | 4677529,09 | 3546802,35 | 3618937,08 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 216291,72 | 20950,77 | 38398,47 | 25246,52 | 55956,40 | 25246,52 | 25246,52 | 25246,52 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
юридические лица | 17989361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4140421,00 | 7774707,00 | 6074233,00 | 0,00 |
";
в)в пункте 1:
позицию"Всего, в том числе:" изложить в следующейредакции:
"
Всего, в том числе: | Всего | | | | 4107254,93 | 278482,94 | 710721,66 | 1349415,55 | 388017,09 | 596338,72 | 622145,84 | 162133,13 |
федеральный бюджет | 1860918,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 1516032,93 | 123578,94 | 144221,66 | 209597,55 | 388017,09 | 296338,72 | 192145,84 | 162133,13 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
юридические лица | 730000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 430000,00 | 0,00 |
";
позицию"Министерство транспорта и строительства области" изложить вследующей редакции:
"
Министерство транспорта и строительства области | Всего | | | | 3577961,60 | 278482,94 | 710721,66 | 1284339,65 | 154605,66 | 479486,06 | 562117,07 | 108208,56 |
федеральный бюджет | 1860918,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 986739,60 | 123578,94 | 144221,66 | 144521,65 | 154605,66 | 179486,06 | 132117,07 | 108208,56 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
юридические лица | 730000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 430000,00 | 0,00 |
";
подпункты1.3, 1.3.1 изложить в следующей редакции:
"
1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" | | Всего | | | | 31221,05 | 7755,75 | 6592,72 | 6092,70 | 4806,72 | 550,00 | 4085,28 | 3319,08 |
1.3.1. | Мероприятие "Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)" | Министерство транспорта и строительства области | Всего | | | | 31221,05 | 5774,55 | 6592,72 | 6092,70 | 4806,72 | 550,00 | 4085,28 | 3319,08 |
федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 937 | 0408 | 1310310930 | 31221,05 | 5774,55 | 6592,72 | 6092,70 | 4806,72 | 550,00 | 4085,28 | 3319,08 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
г)в пункте 2:
позицию"Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользованияАмурской области", подпункты 2.1, 2.1.1 изложить в следующей редакции:
"
2. | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" | Министерство транспорта и строительства области | Всего | | | | 50367817,11 | 6295622,90 | 5116112,28 | 4489589,23 | 9806694,34 | 12139308,94 | 9033568,06 | 3486921,36 |
федеральный бюджет | 8871144,36 | 3940084,69 | 2720425,47 | 1078841,51 | 933792,69 | 198000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 24021324,03 | 2334891,44 | 2357288,34 | 3385501,20 | 4676524,25 | 4441355,42 | 3364088,54 | 3461674,84 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 215987,72 | 20646,77 | 38398,47 | 25246,52 | 55956,40 | 25246,52 | 25246,52 | 25246,52 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 17259361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4140421,00 | 7474707,00 | 5644233,00 | 0,00 | ||||||
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" | | Всего | | | | 15351010,85 | 1542824,96 | 1416491,93 | 2342701,81 | 3241307,19 | 2984855,42 | 1759648,00 | 2063181,54 |
2.1.1. | Мероприятие "Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" | Министерство транспорта и строительства области | Всего | | | | 12094494,38 | 952482,49 | 832793,32 | 1906731,14 | 2772118,16 | 2496694,64 | 1550933,67 | 1582740,96 |
федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 937 | 0409 | 1320112260 | 12094494,38 | 952482,49 | 832793,32 | 1906731,14 | 2772118,16 | 2496694,64 | 1550933,67 | 1582740,96 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
подпункт2.1.3 изложить в следующей редакции:
"
2.1.3. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство транспорта и строительства области | Всего | | | | 2827359,30 | 385565,32 | 386743,95 | 435970,67 | 469098,99 | 478775,46 | 196764,33 | 474440,58 |
федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 937 | 0409 | 1320110590 | 2827359,30 | 385565,32 | 386743,95 | 435970,67 | 469098,99 | 478775,46 | 196764,33 | 474440,58 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
дополнитьподпунктом 2.1.6 следующего содержания:
"
2.1.6. | Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ) | Министерство транспорта и строительства области | Всего | | | | 3335,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3335,32 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 937 | 0409 | 1320112280 | 3335,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3335,32 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
подпункты2.2, 2.2.1 изложить в следующей редакции:
"
2.2. | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" | | Всего | | | | 29140012,35 | 4339862,58 | 2934943,11 | 1293626,44 | 5566679,14 | 8257734,24 | 6298673,51 | 448493,30 |
2.2.1. | Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" | Министерство транспорта и строительства области | Всего | | | | 20251866,53 | 399777,89 | 362656,94 | 125884,93 | 4556645,69 | 8059734,24 | 6298673,54 | 448493,30 |
федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 937 | 0409 | 1320211010 | 2992505,53 | 399777,89 | 362656,94 | 125884,93 | 416224,69 | 585027,24 | 654440,54 | 448493,30 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 17259361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4140421,00 | 7474707,00 | 5644233,00 | 0,00 |
";
д)в пункте 3:
строку"Всего, в том числе:" изложить в следующейредакции:
"
Всего, в том числе: | Всего | | | | 536106,01 | 53083,68 | 80430,66 | 76989,50 | 78463,56 | 89285,39 | 80554,27 | 77298,95 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 536106,01 | 53083,68 | 80430,66 | 76989,50 | 78463,56 | 89285,39 | 80554,27 | 77298,95 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
строку"Министерство транспорта и строительства области" изложить вследующей редакции:
"
Министерство транспорта и строительства области | Всего | | | | 332159,41 | 24767,36 | 53481,95 | 48830,20 | 48741,87 | 56687,61 | 50596,74 | 49053,68 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 332159,41 | 24767,36 | 53481,95 | 48830,20 | 48741,87 | 56687,61 | 50596,74 | 49053,68 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
подпункты3.1, 3.1.1 изложить в следующей редакции:
"
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | | Всего | | | | 536106,01 | 53083,68 | 80430,66 | 76989,50 | 78463,56 | 89285,39 | 80554,27 | 77298,95 |
3.1.1. | Мероприятие "Содержание органов исполнительной власти" | Министерство транспорта и строительства области | Всего | | | | 327659,41 | 24767,36 | 53481,95 | 48830,20 | 48741,87 | 52187,61 | 50596,74 | 49053,68 |
федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 937 | 408 | 1340110190 | 327659,41 | 24767,36 | 53481,95 | 48830,20 | 48741,87 | 52187,61 | 50596,74 | 49053,68 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
".