Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2018 № 454

О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 447

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

25.09.2018                                                                            №454

г.Благовещенск

 

О внесении изменений в

постановление Правительства

Амурской области от

25.09.2013 № 447

 

 

Вцелях корректировки программных мероприятий, а также их финансирования ПравительствоАмурской области

постановляет:

1.Внести в постановление Правительства Амурской области от 24.09.2018№ 432) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Установить, что положения настоящего постановления, касающиеся изменениянаименования государственной программы, параметров 2019 года и последующихгодов, а также предоставления субсидий муниципальным образованиям в указанныйпериод, в текущем году применяются при составлении проекта областного бюджетана 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов.

 

 

Временно исполняющий обязанности

губернатора Амурской области                                                           В.А.Орлов

 

 

 

Приложение

кпостановлению

Правительства

Амурскойобласти

от25.09.2018 № 454

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Правительства Амурской области от25.09.2013 № 447 "Об утверждении государственной программы "Развитиесельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия Амурской области на 2014 - 2020 годы"

 

1.Наименование постановления изложить в следующей редакции:

"Обутверждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства ирегулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствияАмурской области".

2.Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

"1.Утвердить прилагаемую государственную программу "Развитие сельскогохозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия Амурской области".".

3.В государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулированиерынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской областина 2014 - 2020 годы":

3.1.Наименование государственной программы изложить в следующей редакции:

"Государственнаяпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области".

3.2.В паспорте государственной программы:

1)пункт 1 изложить в следующей редакции:

"

1.

Наименование государственной программы

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области

";

2)пункты 8 - 10 изложить в следующей редакции:

"

8.

Этапы (при их наличии) и сроки реализации государственной программы в целом и в разрезе подпрограмм

2014 - 2025 годы.

Этапы реализации выделяются по подпрограммам:

1. "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области": 2014 - 2016 годы (1 этап) и 2017 - 2025 годы (2 этап).

2. "Устойчивое развитие сельских территорий": 2014 - 2017 годы (1 этап) и 2018 - 2025 годы (2 этап).

По остальным подпрограммам этапы реализации не выделяются

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 9215311,60 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1223374,92 тыс. рублей;

2015 год - 1000655,00 тыс. рублей;

2016 год - 760856,90 тыс. рублей;

2017 год - 771019,21 тыс. рублей;

2018 год - 578326,70 тыс. рублей;

2019 год - 239166,80 тыс. рублей;

2020 год - 508416,49 тыс. рублей;

2021 год - 355473,06 тыс. рублей;

2022 год - 682088,29 тыс. рублей;

2023 год - 985185,81 тыс. рублей;

2024 год - 1030999,31 тыс. рублей;

2025 год - 1079749,11 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 4916647,34 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составляет 11157,35 тыс. рублей.

Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 33835285,09 тыс. рублей

10.

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы

В период до 2025 года в рамках реализации мероприятий государственной программы планируется достичь следующих показателей:

1. Сохранение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на уровне 100,6 - 104,1 процента ежегодно.

2. Сохранение индекса производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на уровне 102,5 - 104,4 процента ежегодно.

3. Сохранение индекса производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на уровне 101,7 - 103,8 процента ежегодно.

4. Сохранение индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) на уровне 101,8 - 103,0 процента ежегодно.

5. Сохранение индекса производства напитков на уровне 100,5 - 101,9 процента ежегодно.

6. Сохранение индекса производительности труда на уровне 101,4 - 133,4 процента ежегодно.

7. Сохранение индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства на уровне 101,0 - 109,4 процента ежегодно.

8. Сохранение рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) на уровне 19,0 - 25,0 процента ежегодно.

9. Увеличение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) к 2025 году до 39962,5 рубля.

10. Создание высокопроизводительных рабочих мест за период реализации программы до 25,138 тыс. единиц.

11. Сохранение энергоемкости мясного животноводства на уровне 28 т у.т./голову, мясного птицеводства на уровне 9 т у.т./голову, растениеводства на уровне 7,5 т у.т./га, тепличного производства на уровне 1550 т у.т./га.

12. Увеличение располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности к 2025 году до 33802,7 рубля

".

3.3.В разделе 1 государственной программы:

1)абзац первый изложить в следующей редакции:

"Государственнаяпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области"разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 14.07.2012 № 717 "О Государственной программе развития сельскогохозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2013 - 2020 годы" и распоряжением Правительства Амурскойобласти от 12.08.2013 № 117-р "Об утверждении Перечня государственныхпрограмм Амурской области.";

2)абзацы шестой, седьмой после рисунка 4 изложить в следующей редакции:

"Динамикаразвития агропромышленного комплекса Амурской области до 2025 года будетформироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны,скажутся меры, которые были приняты в последние годы, по повышению устойчивостиагропромышленного производства, с другой стороны, сохранится сложнаямакроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливаетвероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрногосектора экономики.

Вцелях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" натерритории Амурской области действует подпрограмма "Энергосбережение иповышение энергетической эффективности в Амурской области" государственнойпрограммы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса,энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурскойобласти", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013№ 452.";

3)абзац семнадцатый после рисунка 4 изложить в следующей редакции:

"Среднегодовойтемп роста продукции сельского хозяйства в период до 2025 года должен составитьне менее 0,6 - 4,1%, производства пищевых продуктов - 1,8 - 3,0%.".

3.4.Таблицу 2 раздела 2 государственной программы изложить в новой редакциисогласно приложению № 1 к настоящим изменениям.

3.5.Раздел 5 государственной программы изложить в следующей редакции:

 

"5.Ресурсное обеспечение государственной программы

 

Общийобъем финансирования государственной программы за счет средств областногобюджета в 2014 - 2025 годах составит 9215311,60 тыс. рублей, в том числе поподпрограммам:

"Развитиеподотрасли растениеводства, переработки и реализации продукциирастениеводства" - 1414981,84 тыс. рублей;

"Развитиемелиорации сельскохозяйственных земель области" - 103869,84 тыс. рублей;

"Развитиеподотрасли животноводства, переработки и реализации продукцииживотноводства" - 1281025,24 тыс. рублей;

"Развитиемясного скотоводства" - 129361,80 тыс. рублей;

"Обеспечениеэпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территорииобласти" - 2083197,14 тыс. рублей;

"Поддержкамалых форм хозяйствования" - 215025,86 тыс. рублей;

"Техническаяи технологическая модернизация, инновационное развитие" - 2156804,51 тыс.рублей;

"Устойчивоеразвитие сельских территорий" - 336260,73 тыс. рублей;

"Обеспечениереализации основных направлений государственной политики в сфере реализациигосударственной программы" - 973289,19 тыс. рублей;

"Развитиеовощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства"- 132544,14 тыс. рублей;

"Развитиемолочного скотоводства" - 73099,00 тыс. рублей;

"Поддержкаплеменного дела, селекций и семеноводства" - 302710,81 тыс. рублей;

"Развитиеоптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социальногопитания" - 13141,5 тыс. рублей.

Предполагаетсяпривлечение:

средствфедерального бюджета в сумме 4916647,34 тыс. рублей;

средствместного бюджета в сумме 11157,35 тыс. рублей;

внебюджетныхисточников в сумме 33835285,09 тыс. рублей.

Объемфинансового обеспечения на реализацию государственной программы подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта областного закона о бюджете наочередной финансовый год и плановый период.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийгосударственной программы области из различных источников финансирования (в томчисле в разрезе подпрограмм) представлены в приложении № 4 к государственнойпрограмме.

Порядокраспределения средств между мероприятиями, направленными на развитиеагропромышленного комплекса, источником финансового обеспечения которыхявляется субсидия на содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса, представлен в приложении № 4-1 кгосударственной программе.".

3.6.Абзацы девятнадцатый - тридцать первый раздела 6 государственной программыизложить в следующей редакции:

"Врезультате реализации государственной программы будет обеспечено к 2025 годудостижение следующих показателей:

1.Сохранение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всехкатегорий (в сопоставимых ценах) на уровне 100,6 - 104,1 процента ежегодно.

2.Сохранение индекса производства продукции растениеводства в хозяйствах всехкатегорий (в сопоставимых ценах) на уровне 102,5 - 104,4 процента ежегодно.

3.Сохранение индекса производства продукции животноводства в хозяйствах всехкатегорий (в сопоставимых ценах) на уровне 101,7 - 103,8 процента ежегодно.

4.Сохранение индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) науровне 101,8 - 103,0 процента ежегодно.

5.Сохранение индекса производства напитков на уровне 100,5 - 101,9 процентаежегодно.

6.Сохранение индекса производительности труда на уровне 101,4 - 133,4 процентаежегодно.

7.Сохранение индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйствана уровне 101,0 - 109,4 процента ежегодно.

8.Сохранение рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)на уровне 19,0 - 25,0 процента ежегодно.

9.Увеличение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства (безсубъектов малого предпринимательства) к 2025 году до 39962,5 рубля.

10.Создание высокопроизводительных рабочих мест за период реализации программы до25,138 тыс. единиц.

11.Сохранение энергоемкости мясного животноводства на уровне 28 т у.т./голову, мясногоптицеводства на уровне 9 т у.т./голову, растениеводства на уровне 7,5 ту.т./га, тепличного производства на уровне 1550 т у.т./га.

12.Увеличение располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 членадомашнего хозяйства в месяц) в сельской местности к 2025 году до 33802,7рубля.".

3.7.В подпрограмме "Развитие подотрасли растениеводства, переработки иреализации продукции растениеводства":

1)пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

6.

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 1414981,84 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 545443,82 тыс. рублей;

2015 год - 288912,20 тыс. рублей;

2016 год - 204695,80 тыс. рублей;

2017 год - 145609,40 тыс. рублей;

2018 год - 33845,5 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей;

2020 год - 88490,00 тыс. рублей;

2021 год - 17025,02 тыс. рублей;

2022 год - 26841,90 тыс. рублей;

2023 год - 22137,90 тыс. рублей;

2024 год - 20601,00 тыс. рублей;

2025 год - 21379,30 тыс. рублей.

Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 3000159,00 тыс. рублей.

Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 20976941,0 тыс. рублей

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение валового сбора в хозяйствах всех категорий в 2025 году по сравнению с 2012 годом: зерновых и зернобобовых - с 271,4 тыс. тонн до 428,5 тыс. тонн, или в 1,6 раза; картофеля - с 280,0 тыс. тонн до 303,0 тыс. тонн, или в 1,08 раза.

2. Увеличение объема производства в 2025 году по сравнению с 2012 годом: крупы - с 3,5 тыс. тонн до 6,25 тыс. тонн, или в 1,8 раза; масла соевого - с 25,2 тыс. тонн до 45 тыс. тонн, или в 1,8 раза.

3. Увеличение объема производства плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2025 году по сравнению с 2016 годом с 0,072 тыс. тонн до 0,1 тыс. тонн, или в 1,4 раза

";

2)абзацы девятый - двенадцатый раздела 2 подпрограммы изложить в следующейредакции:

"увеличениевалового сбора в хозяйствах всех категорий в 2025 году по сравнению с 2012годом: зерновых и зернобобовых - с 271,4 тыс. тонн до 428,5 тыс. тонн, или в1,6 раза; картофеля - с 280,0 тыс. тонн до 303,0 тыс. тонн, или в 1,08 раза;

увеличениеобъема производства в 2025 году по сравнению с 2012 годом: крупы - с 3,5 тыс.тонн до 6,25 тыс. тонн, или в 1,8 раза; масла соевого - с 25,2 тыс. тонн до 45тыс. тонн, или в 1,8 раза;

увеличениеобъема производства плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях,крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в2025 году по сравнению с 2016 годом с 0,072 тыс. тонн до 0,1 тыс. тонн, или в1,4 раза.

Срокиреализации подпрограммы - 2014 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы невыделяются.";

3)раздел 3 подпрограммы после абзаца шестьдесят седьмого дополнить абзацамиследующего содержания:

"1.1.15.Мероприятие "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственнымтоваропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного фондаПравительства Российской Федерации".

Реализациямероприятия по оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственнымтоваропроизводителям в области растениеводства направлена на повышениеконкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем ивнешнем рынках и повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственныхтоваропроизводителей и осуществляется посредством предоставления субсидиисельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личноеподсобное хозяйство), зарегистрированным и осуществляющим деятельность натерритории Амурской области.

Мероприятиеосуществляется посредством предоставления субсидии на оказание несвязаннойподдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводстваза счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в частивозмещения части затрат на приобретение дизельного топлива на проведениеагротехнологических работ в 2018 году.

Порядоки цели предоставления субсидии устанавливаются постановлением ПравительстваАмурской области.

Предполагаетсяпривлечение средств федерального бюджета на софинансирование мероприятия наусловиях, установленных федеральным законодательством.";

4)разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составит 1414981,84 тыс. рублей, в том числе:

2014год - 545443,82 тыс. рублей;

2015год - 288912,20 тыс. рублей;

2016год - 204695,80 тыс. рублей;

2017год - 145609,40 тыс. рублей;

2018год - 33845,5 тыс. рублей;

2019год - 0,00 тыс. рублей;

2020год - 88490,00 тыс. рублей;

2021год - 17025,02 тыс. рублей;

2022год - 26841,90 тыс. рублей;

2023год - 22137,90 тыс. рублей;

2024год - 20601,00 тыс. рублей;

2025год - 21379,30 тыс. рублей.

В2015 году возможно направление бюджетных ассигнований за счет средствобластного бюджета на погашение кредиторской задолженности 2014 года.

Планируетсяпривлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме3000159,00 тыс. рублей.

Предполагаетсяпривлечение внебюджетных источников в сумме 20976941,0 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении №4 к государственной программе.

 

5.Планируемые показатели эффективности реализации

подпрограммыи непосредственные

результатымероприятий

 

Ожидаемыеконечные результаты (показатели эффективности) подпрограммы:

1.Увеличение валового сбора в хозяйствах всех категорий в 2025 году по сравнениюс 2012 годом: зерновых и зернобобовых - с 271,4 тыс. тонн до 428,5 тыс. тонн,или в 1,6 раза; картофеля - с 280,0 тыс. тонн до 303,0 тыс. тонн, или в 1,08раза.

2.Увеличение объема производства в 2025 году по сравнению с 2012 годом: крупы - с3,5 тыс. тонн до 6,25 тыс. тонн, или в 1,8 раза; масла соевого - с 25,2 тыс.тонн до 45 тыс. тонн, или в 1,8 раза.

3.Увеличение объема производства плодов и ягод в сельскохозяйственныхорганизациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальныхпредпринимателей, в 2025 году по сравнению с 2016 годом с 0,072 тыс. тонн до0,1 тыс. тонн, или в 1,4 раза.

Непосредственныерезультаты мероприятий основного мероприятия "Государственная поддержкаподотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктурырынков продукции растениеводства" следующие:

реализациямероприятия "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственнымтоваропроизводителям в области растениеводства" позволит:

к2015 году по сравнению с 2012 годом увеличить степень распаханности земли с 60процентов до 66,5 процента;

в2016 году иметь не менее 956,2 тыс. га посевных площадей в области (посельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам) и к2025 году сохранить посевные площади, занятые зерновыми, зернобобовыми икормовыми сельскохозяйственными культурами, в размере не менее 285,0 тыс. га;

в2017 году объем реализованных и (или) направленных на переработку овощейдовести до 7000 тонн;

к2025 году увеличить производство овощей открытого грунта до 10500 тонн.

Реализациямероприятия "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственнымтоваропроизводителям на производство картофеля" позволит в 2017 году, 2019- 2020 годах сохранить посевные площади картофеля по сельскохозяйственныморганизациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальныхпредпринимателей, в размере не менее 2,5 тыс. га.

Реализациямероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса (на поддержку производствакормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к нимместностях)" позволит сохранить к 2025 году площадь посева кормовыхкультур в размере не менее 1,9 тыс. га.

Реализациямероприятия "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание имодернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве"позволит в 2015 году произвести строительство (модернизацию) 1селекционно-семеноводческого центра.

Реализациямероприятия "Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат настроительство современных теплиц" позволит достичь к 2016 году посравнению с 2012 годом следующего показателя: рост объема производствапродукции растениеводства в защищенном грунте с 1,6 тыс. тонн до 2,2 тыс. тонн,или в 1,4 раза.

Реализациямероприятия "Возмещение части затрат на строительство объектовпроизводственной инфраструктуры, объектов переработки в растениеводстве"позволит достичь в 2016 году по сравнению с 2012 годом следующего показателя:рост объема валового сбора соевых бобов с 724,0 тыс. тонн до 849,0 тыс. тонн,или в 1,2 раза.

Реализациямероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса (в части возмещения частипроцентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитиерастениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства)"позволит субсидировать краткосрочные кредиты (займы) в объеме не менее 1880,9млн. рублей.

Реализациямероприятия "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам) в агропромышленном комплексе (в части возмещения части процентнойставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства,переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынковпродукции, растениеводства)" позволит достичь следующих показателей:

в2014 - 2016 годах объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) составитне менее 4189,5 млн. рублей;

в2016 году объем переработанных высокопротеиновых сельскохозяйственных культурсоставит 11 тыс. тонн в год;

объемссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам),выданным на развитие агропромышленного комплекса до 31 декабря 2016 года,уменьшится с 4182,9 млн. рублей в 2017 году до 9 млн. рублей в 2024 году.

Реализациямероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса (в части возмещения части затратсельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в областирастениеводства)" позволит:

в2014 - 2017 годах страховать посевы сельскохозяйственных культур на площади от45,4 до 73,8 тыс. га;

в2019 - 2025 годах увеличить долю застрахованной посевной (посадочной) площади вобщей посевной посадочной площади с 5,5% до 8,1%.

Реализациямероприятия "Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших изэксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей"позволила в 2016 году раскорчевать многолетние насаждения на площади 0,02 тыс.га.

Реализациямероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса (в части возмещения части затратна закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями)"позволит ежегодно закладывать многолетние насаждения на площади от 0,0008 тыс.га до 0,015 тыс. га.

Реализациямероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса (на поддержку производствазерновых культур) позволит к 2025 году увеличить валовой сбор зерновых изернобобовых культур во всех категориях хозяйств до 428,5 тыс. тонн.

Реализациямероприятия "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственнымтоваропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного фондаПравительства Российской Федерации" позволит в 2018 году приобрести 0,4333тыс. тонн дизельного топлива на проведение агротехнологических работ.

Непосредственнымрезультатом основного мероприятия "Реализация экономически значимыхрегиональных программ в области растениеводства" является реализациямероприятия "Поддержка экономически значимых региональных программ вобласти растениеводства (в части возмещения части затрат, связанных с восстановлениемплодородия почв сельскохозяйственных угодий, подвергшихся подтоплению ипереувлажнению)", которое позволит к 2017 году восстановить плодородиепочв на площади 294,78 тыс. га и предотвратить выбытие из оборота 294,78 тыс.га сельскохозяйственных угодий, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации2013 года.

Значенияплановых показателей эффективности реализации подпрограммы по годам приведены вприложении № 1 к государственной программе.

Коэффициентызначимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящейподпрограмме.";

5)приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 2 кнастоящим изменениям.

3.8.В подпрограмме "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земельобласти":

1)пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

6.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

1-й этап - 2014 - 2016 годы;

2-й этап - 2017 - 2025 годы

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 103869,84 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 5000,00 тыс. рублей;

2015 год - 9944,60 тыс. рублей;

2016 год - 3000,00 тыс. рублей;

2017 год - 1700,00 тыс. рублей;

2018 год - 4845,90 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей;

2020 год - 11646,18 тыс. рублей;

2021 год - 4133,16 тыс. рублей;

2022 год - 14500,00 тыс. рублей;

2023 год - 15100,00 тыс. рублей;

2024 год - 16500,00 тыс. рублей;

2025 год - 17500,00 тыс. рублей.

Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 56050,10 тыс. рублей.

Предполагается привлечение внебюджетных источников в сумме 730010,00 тыс. рублей

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. К 2025 году объем производства сельскохозяйственной продукции на площадях, введенных за счет реализации мероприятий программы, составит не менее 295,5 тыс. тонн кормовых единиц.

2. Гарантированное обеспечение урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий за счет ввода в эксплуатацию 24,07 тыс. гектаров мелиорированных земель.

3. Сохранение 585 существующих и создание 390 новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий.

4. Повышение защищенности земель от переувлажнения

";

2)раздел 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели,задачи и ожидаемые конечные результаты

 

Целямиподпрограммы являются:

1.Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства иплодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климатаи природных аномалий.

2.Повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективногоиспользования природных ресурсов.

Дляповышения продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства иплодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климатаи природных аномалий необходимо решить следующие задачи:

восстановлениемелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включаяреализацию мер по осушению земель;

обеспечениебезаварийного пропуска паводковых вод на объектах мелиоративного назначения.

Дляповышения продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективногоиспользования природных ресурсов необходимо решить следующие задачи:

увеличениеобъема производства основных видов продукции растениеводства за счетгарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур внезависимости от природных условий;

предотвращениепроцессов подтопления, затопления территорий для гарантированного обеспеченияпродуктивности сельскохозяйственных угодий.

Задачапо увеличению объема производства основных видов продукции растениеводства засчет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур внезависимости от природных условий характеризует общий эффект от реализациинастоящей подпрограммы. Расчет увеличения производства продукциирастениеводства (в кормовых единицах) по годам приведен в таблице 1.

 

Таблица1

 

Расчетувеличения производства продукции растениеводства

(вкормовых единицах) по годам

 

Наименование культуры

Введенная площадь, га

Урожайность, тонн/га

Производство продукции растениеводства, тыс. тонн

Пересчет в кормовые единицы, тыс. тонн

Прирост к предыдущему году, в процентах

1

2

3

4

5

6

2014 год

Соя

524

1,41

0,739

0,953

2,53

Пшеница

96

1,62

0,156

0,166

2,56

Ячмень

40

1,58

0,064

0,072

2,37

Овес

32

1,37

0,044

0,040

2,50

Кукуруза (зерно)

27

4,2

0,112

0,144

2,93

Итого

720

X

1,115

1,375

2,58

2015 год

Соя

1543

1,49

2,300

2,966

6,69

Пшеница

284

1,69

0,480

0,509

6,69

Ячмень

119

1,69

0,201

0,227

6,29

Овес

95

1,48

0,141

0,127

6,74

Кукуруза (зерно)

78

4,4

0,345

0,445

7,82

Итого

2120

X

3,467

4,274

6,85

2016 год

Соя

2781

1,54

4,283

5,525

11,36

Пшеница

512

1,74

0,891

0,944

11,31

Ячмень

214

1,79

0,383

0,433

10,95

Овес

172

1,55

0,266

0,240

11,58

Кукуруза (зерно)

141

4,3

0,608

0,784

12,52

Итого

3820

X

6,431

7,925

11,54

2017 год

Соя

3800

1,58

6,004

7,745

14,53

Пшеница

699

1,79

1,252

1,327

14,52

Ячмень

292

1,87

0,547

0,618

14,31

Овес

235

1,62

0,381

0,342

15,04

Кукуруза (зерно)

193

4,6

0,888

1,146

16,48

Итого

5220

X

9,072

11,179

14,98

2018 год

Соя

4965

1,61

7,994

10,312

16,88

Пшеница

914

1,84

1,682

1,782

17,00

Ячмень

382

1,95

0,745

0,842

17,01

Овес

307

1,68

0,516

0,464

17,69

Кукуруза (зерно)

252

4,9

1,236

1,595

19,67

Итого

6820

X

12,173

14,995

17,65

2019 год

Соя

6275

1,65

10,354

13,357

18,84

Пшеница

1155

1,93

2,229

2,363

19,38

Ячмень

483

2,1

1,014

1,145

19,89

Овес

388

1,78

0,690

0,621

20,25

Кукуруза (зерно)

319

5,1

1,627

2,098

21,78

Итого

8620

X

15,914

19,585

20,03

2020 год

Соя

7586

1,63

12,365

15,951

19,06

Пшеница

1396

2,03

2,834

3,005

20,74

Ячмень

584

2,15

1,255

1,418

20,65

Овес

469

1,88

0,882

0,793

21,60

Кукуруза (зерно)

386

5,4

2,082

2,686

23,01

Итого

10420

X

19,417

23,852

21,01

2021 год

Соя

9260

1,64

15,187

19,591

19,78

Пшеница

1704

2,05

3,494

3,704

21,30

Ячмень

712

2,17

1,546

1,747

21,22

Овес

572

1,89

1,082

0,974

21,95

Кукуруза (зерно)

471

5,42

2,551

3,291

23,08

Итого

12720

X

23,859

29,306

21,47

2022 год

Соя

11299

1,64

18,530

23,903

20,28

Пшеница

2080

2,07

4,305

4,563

21,78

Ячмень

869

2,18

1,895

2,141

21,60

Овес

698

1,89

1,320

1,188

22,11

Кукуруза (зерно)

574

5,42

3,112

4,015

23,05

Итого

15520

X

29,162

35,810

21,77

2023 год

Соя

13337

1,64

21,873

28,216

20,06

Пшеница

2455

2,07

5,082

5,386

21,29

Ячмень

1026

2,18

2,237

2,527

21,14

Овес

824

1,89

1,558

1,402

21,56

Кукуруза (зерно)

678

5,42

3,674

4,739

22,31

Итого

18320

X

34,423

42,271

21,27

2024 год

Соя

15412

1,65

25,429

32,804

19,59

Пшеница

2837

2,09

5,929

6,285

20,66

Ячмень

1186

2,16

2,561

2,894

20,18

Овес

953

1,9

1,810

1,629

20,79

Кукуруза (зерно)

783

5,44

4,261

5,497

21,35

Итого

21170

X

39,990

49,108

20,51

2025 год

Соя

17523

1,65

28,913

37,298

18,808

Пшеница

3225

2,09

6,741

7,146

19,660

Ячмень

1348

2,16

2,912

3,290

19,275

Овес

1083

1,9

2,058

1,852

19,763

Кукуруза (зерно)

891

5,44

4,845

6,250

20,205

Итого

24070

X

45,468

55,835

19,542

Всего

24070

X

240,490

295,516

199,20

 

Планируетсядостичь следующих результатов:

1)к 2025 году объем производства продукции растениеводства на площадях, введенныхза счет реализации мероприятий программы, составит не менее 295,5 тыс. тоннкормовых единиц (таблица 1);

2)гарантированное обеспечение урожайности сельскохозяйственных культур внезависимости от природных условий за счет ввода в эксплуатацию 24,07 тыс.гектаров мелиорированных земель (таблица 1);

3)сохранение 585 существующих и создание 390 новых высокотехнологичных рабочихмест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличенияпродуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственныхугодий (таблица 2).

 

Таблица2

 

Расчетколичества сохраненных и созданных новых

высокотехнологичныхрабочих мест

длясельскохозяйственных товаропроизводителей

 


Наименование

Единица измерения

Всего к моменту реализации программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Себестоимость производства сельскохозяйственной продукции

Млн. руб.

564

10

32

61

88

120

163

187

296

375

427

496

564

Доля затрат по оплате труда в себестоимости сельскохозяйственной продукции

Процент от себестоимости

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Годовой фонд оплаты труда

Млн. руб.

80,6

1,4

4,5

8,5

12,4

16,8

22,8

26,2

43,1

54,3

61,4

71,1

80,6

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве

Тыс. руб./мес.

39,9

19,6

21,2

22,7

24,3

25,9

27,4

29,0

34,2

35,6

36,9

38,4

39,9

Итого количество сохраненных и созданных новых рабочих мест

Чел.

975

5

18

31

42

54

69

75

105

123

135

151

165

Итого количество сохраненных и созданных новых рабочих мест (нарастающим итогом), всего

Чел.

975

5

24

55

97

152

221

296

401

524

659

810

975

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество сохраненных рабочих мест

Чел.

585

3

14

33

58

91

133

178

241

314

395

486

585

количество созданных новых рабочих мест

Чел.

390

2

10

22

39

61

88

118

160

210

264

324

390


 

4)повышение защищенности земель от переувлажнения.

Реализациюподпрограммы предполагается осуществить в 2014 - 2025 годах в 2 этапа:

Iэтап - 2014 - 2016 годы;

IIэтап - 2017 - 2025 годы.";

3)разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составит 103869,84 тыс. рублей, в том числе:

2014год - 5000,00 тыс. рублей;

2015год - 9944,60 тыс. рублей;

2016год - 3000,00 тыс. рублей;

2017год - 1700,00 тыс. рублей;

2018год - 4845,90 тыс. рублей;

2019год - 0,00 тыс. рублей;

2020год - 11646,18 тыс. рублей;

2021год - 4133,16 тыс. рублей;

2022год - 14500,00 тыс. рублей;

2023год - 15100,00 тыс. рублей;

2024год - 16500,00 тыс. рублей;

2025год - 17500,00 тыс. рублей.

Планируетсяпривлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме56050,10 тыс. рублей.

Предполагаетсяпривлечение внебюджетных источников в сумме 730010,00 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении №4 к государственной программе.

 

5.Планируемые показатели эффективности реализации

подпрограммыи непосредственные

результатымероприятий

 

Ожидаемыеконечные результаты подпрограммы:

1.К 2025 году объем производства сельскохозяйственной продукции на площадях,введенных за счет реализации мероприятий программы, составит не менее 295,5тыс. тонн кормовых единиц.

2.Гарантированное обеспечение урожайности сельскохозяйственных культур внезависимости от природных условий за счет ввода в эксплуатацию 24,07 тыс.гектаров.

3.Сохранение 585 существующих и создание 390 новых высокотехнологичных рабочихмест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличенияпродуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственныхугодий.

4.Повышение защищенности земель от переувлажнения.

Непосредственныерезультаты мероприятий основного мероприятия "Государственная поддержкамелиорации сельскохозяйственных земель" следующие:

Реализациямероприятия "Реализация мероприятий в области мелиорации земельсельскохозяйственного назначения (в части возмещения части затратсельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство, реконструкцию итехническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуальногопользования, принадлежащих на праве собственности или переданных в пользованиев установленном порядке)" позволит к 2025 году:

вводитьежегодно в эксплуатацию мелиоративные системы за счет проведениягидромелиоративных мероприятий на площади не менее 0,5 тыс. га;

осуществитьприрост объема производства продукции растениеводства на земляхсельскохозяйственного назначения за счет мероприятий программы до 199,2%.

Реализациямероприятия "Реализация мероприятий в области мелиорации земельсельскохозяйственного назначения (в части возмещения части затрат по проведениюкультуртехнических мероприятий)" позволит к 2025 году за счет проведениякультуртехнических работ вовлечь в оборот 19,57 тыс. гектаров выбывшихсельскохозяйственных угодий.

Коэффициентызначимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 5 к настоящейподпрограмме.

Методикарасчета индикаторов эффективности государственной программы приведена вприложении № 6 к государственной программе.";

4)приложения № 2а, № 2б, № 2в, № 3, № 5 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 соответственно к настоящимизменениям.

3.9.В подпрограмме "Развитие подотрасли животноводства, переработки иреализации продукции животноводства":

1)пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

6.

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 1281025,24 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 150433,30 тыс. рублей;

2015 год - 243909,20 тыс. рублей;

2016 год - 132404,10 тыс. рублей;

2017 год - 135458,40 тыс. рублей;

2018 год - 67825,00 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей;

2020 год - 15005,87 тыс. рублей;

2021 год - 19989,37 тыс. рублей;

2022 год - 129000,00 тыс. рублей;

2023 год - 129000,00 тыс. рублей;

2024 год - 129000,00 тыс. рублей;

2025 год - 129000,00 тыс. рублей.

Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 358487,32 тыс. рублей.

Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 3504782,3 тыс. рублей

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Увеличение объема производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) с 47,6 тыс. тонн в 2012 году до 60,3 тыс. тонн в 2025 году, или в 1,26 раза

";

2)абзацы десятый, одиннадцатый раздела 2 подпрограммы изложить в следующейредакции:

"увеличениеобъема производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живомвесе) с 47,6 тыс. тонн в 2012 году до 60,3 тыс. тонн в 2025 году, или в 1,26раза.

Срокиреализации подпрограммы - 2014 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы невыделяются.";

3)разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составит 1281025,24 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014год - 150433,30 тыс. рублей;

2015год - 243909,20 тыс. рублей;

2016год - 132404,10 тыс. рублей;

2017год - 135458,40 тыс. рублей;

2018год - 67825,00 тыс. рублей;

2019год - 0,00 тыс. рублей;

2020год - 15005,87 тыс. рублей;

2021год - 19989,37 тыс. рублей;

2022год - 129000,00 тыс. рублей;

2023год - 129000,00 тыс. рублей;

2024год - 129000,00 тыс. рублей;

2025год - 129000,00 тыс. рублей.

В2015 году возможно направление бюджетных ассигнований за счет средств областногобюджета на погашение кредиторской задолженности 2014 года.

Планируетсяпривлечение:

бюджетныхассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 358487,32 тыс.рублей;

внебюджетныхисточников в сумме 3504782,30 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении №4 к государственной программе.

 

5.Планируемые показатели эффективности реализации

подпрограммыи непосредственные

результатымероприятий

 

Ожидаемыйконечный результат (показатель эффективности) подпрограммы - увеличение объемапроизводства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) с47,6 тыс. тонн в 2012 году до 60,3 тыс. тонн в 2025 году, или в 1,26 раза.

Непосредственныерезультаты мероприятий основного мероприятия "Государственная поддержкаподотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктурырынков продукции животноводства" следующие:

Реализациямероприятия "Исполнение государственных гарантий Амурской области"позволит не допустить образования объема просроченных гарантийных обязательств.

Реализациямероприятия "Возмещение части затрат на строительство и реконструкциюобъектов производственной инфраструктуры в молочном скотоводстве" позволитв 2015 году увеличить численность маточного поголовья крупного рогатого скотамолочного направления в сельскохозяйственных организациях и крестьянских(фермерских) хозяйствах до 9,1 тыс. голов.

Реализациямероприятия "Поддержка производства и реализации яиц" позволит к 2025году увеличить объем производства яиц в специализированных птицеводческихпредприятиях до 164,5 млн. штук.

Реализациямероприятия "Возмещение части затрат на развитие сельскохозяйственногопроизводства с уклоном на животноводство и интенсивное кормопроизводство взакрытых пограничных территориях поймы р. Амур" направлена на сохранениерабочих мест на уровне 32 единиц и ежегодное увеличение численности крупногорогатого скота в закрытых приграничных территориях поймы р. Амур не менее чемна 1%.

Реализациямероприятия "Возмещение части затрат на сбор и доставку молока от личныхподсобных хозяйств граждан" позволит в 2014 году увеличить количествособранного молока для промышленной переработки из личных подсобных хозяйствграждан, проживающих в районах третьей группы, до 1,2 тыс. тонн.

Реализациямероприятия "Возмещение части затрат на приобретение электрическойэнергии, используемой в животноводстве" позволит:

в2018 году сохранить в организациях АПК, крестьянских (фермерских) хозяйствах,включая индивидуальных предпринимателей, поголовье коров, свиней, птицы науровне 2017 года;

ежегодноувеличивать численность поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров) всельскохозяйственных организациях, свиней, птицы не менее чем на 1%.

Реализациямероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса (в части возмещения частипроцентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитиеживотноводства, переработки и реализации продукции животноводства)"позволит субсидировать краткосрочные кредиты (займы) с 110 млн. рублей до 400млн. рублей.

Реализациямероприятия "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам) в агропромышленном комплексе (в части возмещения части процентнойставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства,переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынковпродукции животноводства)" позволит:

в2014 - 2016 годах субсидировать инвестиционные кредиты (займы) в объеме неменее 120,4 млн. рублей ежегодно;

объемссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам),выданным на развитие агропромышленного комплекса, уменьшится с 10,2 млн. рублейв 2017 году до 0,17 млн. рублей в 2021 году.

Реализациямероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса (в части возмещения части затратсельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в областиживотноводства)" позволит в 2014 году увеличить удельный весзастрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовьесельскохозяйственных животных до 6%.

Реализациямероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса (в части возмещения части затратпо наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунныхлошадей)" позволит достичь следующих показателей:

сохранитьпоголовье северных оленей к 2025 году в количестве не менее 5,5 тыс. голов всельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,включая индивидуальных предпринимателей;

сохранитьпоголовье лошадей в 2014 - 2015 годах в количестве от 3,85 тыс. голов до 4,1тыс. голов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

Реализациямероприятия "Возмещение части затрат на производство рыбы" позволит к2025 году по сравнению с 2012 годом увеличить объем производства рыбы с 10,0тыс. тонн до 16,0 тыс. тонн, или в 1,6 раза.

Коэффициентызначимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящейподпрограмме.

Методикарасчета индикаторов эффективности государственной программы приведена вприложении № 6 к государственной программе.";

4)приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 8 кнастоящим изменениям.

3.10.В подпрограмме "Развитие мясного скотоводства":

1)пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

6.

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 129361,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 52258,10 тыс. рублей;

2015 год - 24371,30 тыс. рублей;

2016 год - 20000,00 тыс. рублей;

2017 год - 508,80 тыс. рублей;

2018 год - 4773,60 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей;

2020 год - 0,00 тыс. рублей;

2021 год - 0,00 тыс. рублей;

2022 год - 6750,00 тыс. рублей;

2023 год - 6825,00 тыс. рублей;

2024 год - 6900,00 тыс. рублей;

2025 год - 6975,00 тыс. рублей.

Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 36167,8 тыс. рублей

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Сохранение к 2025 году поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, на уровне 14,0 тыс. голов

";

2)абзацы четвертый, пятый раздела 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Ожидаемымконечным результатом реализации подпрограммы является сохранение к 2025 годупоголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесногоскота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, науровне 14,0 тыс. голов.

Срокиреализации подпрограммы: 2014 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы невыделяются.";

3)разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составит 129361,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014год - 52258,10 тыс. рублей;

2015год - 24371,30 тыс. рублей;

2016год - 20000,00 тыс. рублей;

2017год - 508,80 тыс. рублей;

2018год - 4773,60 тыс. рублей;

2019год - 0,00 тыс. рублей;

2020год - 0,00 тыс. рублей;

2021год - 0,00 тыс. рублей;

2022год - 6750,00 тыс. рублей;

2023год - 6825,00 тыс. рублей;

2024год - 6900,00 тыс. рублей;

2025год - 6975,00 тыс. рублей.

В2015 году возможно направление бюджетных ассигнований за счет средствобластного бюджета на погашение кредиторской задолженности 2014 года.

Предполагаетсяпривлечение средств федерального бюджета в сумме 36167,80 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении №4 к государственной программе.

 

5.Планируемые показатели эффективности реализации

подпрограммыи непосредственные

результатымероприятий

 

Ожидаемыйконечный результат (показатель эффективности) подпрограммы - сохранение к 2025году поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород ипомесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами,на уровне 14,0 тыс. голов.

Непосредственныерезультаты мероприятий основного мероприятия "Государственная поддержкаподотрасли мясного скотоводства".

Реализациямероприятия "Увеличение уставного капитала ОАО "Агентство кредитныхгарантий АПК" позволит приобрести акции ОАО "Агентство кредитныхгарантий АПК" в собственность Амурской области в 2014 году на сумму 10млн. рублей.

Реализациямероприятия "Возмещение части затрат на содержание маточного поголовьякрупного рогатого скота мясного направления продуктивности в товарныххозяйствах" позволит:

сохранитьв 2015 году маточное поголовье коров на уровне прошлого года в количестве 1106голов;

иметьв 2017 году численность товарного поголовья коров специализированных мясныхпород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах,включая индивидуальных предпринимателей, 4,1 тыс. голов.

Реализациямероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса (в части возмещения части затратна содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясныхпород и их помесей)" позволит:

в2016 году сохранить 1276 голов товарного маточного поголовья крупного рогатогоскота мясного направления продуктивности;

увеличитьв 2018 - 2025 годах численность товарного поголовья коров специализированныхмясных пород (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерскиххозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) до 4,65 тыс. голов.

Значенияплановых показателей реализации подпрограммы по годам приведены в приложении №1 к государственной программе.

Коэффициентызначимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящейподпрограмме.

Методикарасчета индикаторов эффективности государственной программы приведена вприложении № 6 к государственной программе.";

4)приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 9 кнастоящим изменениям.

3.11.В подпрограмме "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарногоблагополучия на территории области":

1)пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

6.

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются

7.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 2083197,14 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 197086,80 тыс. рублей;

2015 год - 157080,10 тыс. рублей;

2016 год - 161078,80 тыс. рублей;

2017 год - 153535,50 тыс. рублей;

2018 год - 164827,50 тыс. рублей;

2019 год - 165467,18 тыс. рублей;

2020 год - 171919,36 тыс. рублей;

2021 год - 182440,38 тыс. рублей;

2022 год - 182440,38 тыс. рублей;

2023 год - 182440,38 тыс. рублей;

2024 год - 182440,38 тыс. рублей;

2025 год - 182440,38 тыс. рублей

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Снижение уровня заболеваемости животных заразными болезнями к 2025 году по сравнению с 2012 годом до 0,31 процента.

2. Снижение удельного расхода электроэнергии в учреждениях с 0,329 до 0,315 кВт ч/кв. м.

3. Снижение удельного расхода тепловой энергии в учреждениях с 0,528 до 0,508 Гкал/кв. м.

4. Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на отопление в учреждениях с 0,703 до 0,677 кг у.т./кв. м.

5. Снижение удельного расхода воды в учреждениях с 0,00107 до 0,00099 куб. м/чел.

";

2)таблицу 1 раздела 1 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица1

 

Динамикапоказателей по обеспечению эпизоотического

иветеринарно-санитарного состояния Амурской

областиза 2008 - 2017 годы

 


Показатели

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Профилактические мероприятия против антропозоонозных инфекций, в том числе диагностических, единиц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по лейкозу крупного рогатого скота

79520

77582

97830

86120

127631

122525

142855

152908

152409

153074

по бруцеллезу крупного рогатого скота

126320

118230

121896

126083

139357

125228

170564

162736

161547

178538

по туберкулезу крупного рогатого скота

123010

109780

117723

120958

142831

129811

170425

163943

161586

161578

по туберкулезу свиней

576

379

436

488

500

1000

848

1550

800

825

по бешенству и другим инфекциям для всех животных

470600

375762

417662

418763

458764

423543

354696

391350

415824

397096

Профилактические мероприятия против антропозоонозных инфекций в расчете на 1 голову скота, единиц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по лейкозу крупного рогатого скота

0,8

0,9

1,1

0,9

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

по бруцеллезу крупного рогатого скота

1,3

1,3

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

по туберкулезу крупного рогатого скота

1,3

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

по туберкулезу свиней

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Профилактические мероприятия по эпизоотической ситуации инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, единиц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по туберкулезу

123586

110159

118331

127214

143329

130811

171273

165493

162386

161578

по бруцеллезу

139406

131559

143423

145373

161858

160138

192356

192158

187154

209847

по сибирской язве

157020

143386

148687

141908

163446

150118

168465

221785

220385

220289

по ящуру

264100

184205

200051

201504

211096

634625

313560

389162

367895

367792

по лептоспирозу

20544

20000

31259

35400

32758

33214

38199

60661

61218

59313

по чуме свиней

122200

106095

118150

127658

137071

143167

147801

163342

161772

165564

по роже свиней

78200

63332

73375

80828

87309

85766

104136

128854

49382

86464

Выполнение плана ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных, процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Количество инфицированных животных, единиц

12254

11655

9726

10294

9787

8464

4632

3840

5783

5357

крупного рогатого скота

11156

10499

9196

9858

9515

8415

4632

3840

5783

5357

свиней

896

994

413

245

159

49

0

0

0

0

птицы

202

162

117

191

113

0

0

0

0

0

Удельный вес инфицированных животных к общей численности поголовья животных, процентов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крупного рогатого скота

11,8

12,0

10,4

10,3

9,3

9,3

9,3

9,3

9,3

9,3

свиней

1,2

1,5

0,6

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

птицы

0,010

0,006

0,004

0,010

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

Количество инвазированных животных, единиц

2146

2145

1633

1277

844

2721

0

8337

1032

342

крупного рогатого скота

1384

1371

1222

933

620

2155

0

6683

527

40

свиней

660

661

329

195

149

476

0

1615

486

292

птицы

102

113

82

149

75

90

0

39

19

10

Удельный вес инвазированных животных к общей численности поголовья животных, процентов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крупного рогатого скота

1,5

1,6

1,4

1,0

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

свиней

0,9

1,0

0,5

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

птицы

0,004

0,004

0,003

0,006

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

Эпизоотическая обстановка по риску трансмиссии инфекции и ее пространственно-географическому распространению, единиц

1

2

2

3

4

4

4

4

4

4

Количество неблагополучных населенных пунктов области по инфекционным заболеваниям, единиц

4

3

9

6

10

10

10

10

9

8

Количество оздоровленных неблагополучных населенных пунктов области по инфекционным заболеваниям, единиц

10

2

11

4

10

10

10

10

10

10

Количество проведенных проверок по соблюдению требований ветеринарного законодательства Российской Федерации, единиц

679

643

331

301

312

312

312

312

312

312

в том числе по выполнению противоэпизоотических мероприятий

95

127

94

116

124

124

124

124

124

124

Количество вскрытых нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации, единиц

247

136

128

120

201

201

201

201

201

201

в том числе по выполнению противоэпизоотических мероприятий

37

17

49

51

100

100

100

100

100

100

";


 

3)абзацы пятый - десятый раздела 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"сокращениек 2025 году уровня заболеваемости животных заразными болезнями до 0,31процента;

снижениек 2025 году по сравнению с 2017 годом удельного расхода электроэнергии вучреждениях на 0,014 кВт ч/кв. м;

снижениек 2025 году по сравнению с 2017 годом удельного расхода тепловой энергии вучреждениях на 0,02 Гкал/кв. м;

снижениек 2025 году по сравнению с 2017 годом удельного расхода топливно-энергетическихресурсов на отопление в учреждениях на 0,026 кг у.т./кв. м;

снижениек 2025 году по сравнению с 2017 годом удельного расхода воды в учреждениях на0,00008 куб. м/чел.

Срокиреализации подпрограммы: 2014 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы невыделяются.";

4)в разделе 3 подпрограммы:

а)абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Длясохранения эпизоотического благополучия в 2014 - 2025 годах намеченкачественный рост объемов ветеринарных мероприятий с учетом роста как основногопоголовья, так и ввозимого импортного скота (таблица 2).";

б)таблицу 2 изложить в следующей редакции:

 

"Таблица2

 

Объемветеринарных мероприятий

 

Наименование показателя

2013 год (базовый)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год (итоговый)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Вакцинации (тыс. условных голов)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бешенство (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, собаки, кошки)

19,95

20,548

21,164

21,798

22,451

23,124

23,817

24,531

24,531

24,531

24,531

24,531

24,531

Сибирская язва (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади)

218,572

225,129

231,882

238,838

246,241

253,628

261,236

269,073

269,073

269,073

269,073

269,073

269,073

Лептоспироз (крупный рогатый скот, свиньи)

42,1

43,363

44,663

46,002

47,382

48,803

50,267

51,775

51,775

51,775

51,775

51,775

51,775

Эмкар (крупный рогатый скот)

3,85

3,965

4,083

4,205

4,331

4,46

4,593

4,73

4,73

4,73

4,73

4,73

4,73

Классическая чума свиней

103,9

107,017

110,227

113,533

116,938

120,446

124,059

127,78

127,78

127,78

127,78

127,78

127,78

2. Диагностические исследования (тыс. исследований)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бруцеллез (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади)

197,252

203,17

209,265

215,543

222,01

228,67

235,53

242,596

242,596

242,596

242,596

242,596

242,596

Туберкулез (крупный рогатый скот, свиньи, птица)

188,142

193,786

199,599

205,586

211,753

218,105

224,648

231,387

231,387

231,387

231,387

231,387

231,387

Лейкоз (крупный рогатый скот)

187,642

193,271

199,069

205,041

211,527

217,527

224,052

230,773

230,773

230,773

230,773

230,773

230,773

3. Профилактические обработки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гиподерматоз (крупный рогатый скот)

76,0

78,28

80,628

83,046

85,537

88,103

90,746

93,468

93,468

93,468

93,468

93,468

93,468

Дегельминтизация (тыс. условных голов крупного и мелкого рогатого скота, свиней, овец)

117,25

120,767

124,39

128,121

131,964

135,922

139,999

144,198

144,198

144,198

144,198

144,198

144,198

";


 

5)разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составит 2083197,14 тыс. рублей, в том числе:

2014год - 197086,80 тыс. рублей;

2015год - 157080,10 тыс. рублей;

2016год - 161078,80 тыс. рублей;

2017год - 153535,50 тыс. рублей;

2018год - 164827,50 тыс. рублей;

2019год - 165467,18 тыс. рублей;

2020год - 171919,36 тыс. рублей;

2021год - 182440,38 тыс. рублей;

2022год - 182440,38 тыс. рублей;

2023год - 182440,38 тыс. рублей;

2024год - 182440,38 тыс. рублей;

2025год - 182440,38 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении №4 к государственной программе.

 

5.Планируемые показатели эффективности реализации

подпрограммыи непосредственные

результатымероприятий

 

Ожидаемымконечным результатом реализации подпрограммы является снижение уровнязаболеваемости животных заразными болезнями к 2025 году до 0,31 процента.

Непосредственныерезультаты от реализации мероприятий энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности позволят достичь к 2025 году следующихпоказателей:

снижениеуровня заболеваемости животных заразными болезнями к 2025 году до 0,31процента;

снижениеудельного расхода электроэнергии в учреждениях с 0,329 до 0,315 кВт ч/кв. м;

снижениеудельного расхода тепловой энергии в учреждениях с 0,528 до 0,508 Гкал/кв. м;

снижениеудельного расхода топливно-энергетических ресурсов на отопление в учреждениях с0,703 до 0,677 кгу.т./кв. м;

снижениеудельного расхода воды в учреждениях с 0,00107 до 0,00099 куб. м/чел.

Реализациямероприятия "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственныхучреждений" позволит:

к2020 году увеличить уровень материально-технического оснащения ветеринарныхлабораторий на 11% по сравнению с 2012 годом;

ежегоднопроводить не менее 1820,6 тыс. мероприятий согласно плану противоэпизоотическихмероприятий;

ежегоднопроводить не менее 243,2 тыс. лабораторных исследований.

Реализациямероприятия "Поддержка государственных ветеринарных учрежденийобласти" позволит:

ежегоднооснащать медикаментами государственные бюджетные учреждения на уровне 100%;

к2020 году увеличить уровень оснащения государственных бюджетных учрежденийлабораторным оборудованием до 23%.

Реализациямероприятия "Осуществление государственных полномочий по организациипроведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных"позволит в 2017 - 2025 годах отлавливать до 228 голов безнадзорных животных.

Реализациямероприятия "Организация и проведение мероприятий по реализациигосударственной программы" позволит организовать места временного хранениязадержанных животноводческих грузов и создать эффективную систему по контролюза перемещением поднадзорных грузов по территории области, обеспечитьэффективную работу государственной ветеринарной службы области.

Реализациямероприятия "Предупреждение заноса и распространения африканской чумысвиней, а также ликвидация ее очагов на территории области" позволит организоватьпропагандистские мероприятия в виде тиражирования памяток для населения.

Реализациямероприятия "Содержание органов исполнительной власти" позволитдостичь следующих показателей:

среднийбалл финансового менеджмента составит 24;

снижениек 2025 году по сравнению с 2014 годом количества неблагополучных по заразнымболезням животных пунктов на территории области с 13 единиц до 7 единиц.

Значенияплановых показателей реализации подпрограммы по годам приведены в приложении №1 к государственной программе.

Прогнозсводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг(работ) государственными учреждениями Амурской области по подпрограммепредставлен в приложении № 5 к государственной программе.

Коэффициентызначимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящейподпрограмме.

Методикарасчета индикаторов эффективности государственной программы приведена вприложении № 6 к государственной программе.";

6)приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 10 кнастоящим изменениям.

3.12.В подпрограмме "Поддержка малых форм хозяйствования":

1)пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

6.

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 215025,86 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 23900,00 тыс. рублей;

2015 год - 23835,10 тыс. рублей;

2016 год - 34400,00 тыс. рублей;

2017 год - 21391,40 тыс. рублей;

2018 год - 20566,10 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей;

2020 год - 12002,35 тыс. рублей;

2021 год - 5382,01 тыс. рублей;

2022 год - 18596,90 тыс. рублей;

2023 год - 18429,20 тыс. рублей;

2024 год - 18261,40 тыс. рублей;

2025 год - 18261,40 тыс. рублей.

Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 456666,33 тыс. рублей.

Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 4015342,07 тыс. рублей

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

В период до 2025 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

1. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, на уровне 0,4% ежегодно.

2. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии, - не менее 10%.

3. Создание в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, новых постоянных рабочих мест в количестве не менее 29 единиц ежегодно

";

2)раздел 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы,цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

 

Подпрограммаразработана в соответствии с Концепцией устойчивого развития сельскихтерриторий Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжениемПравительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р, иСтратегией социально-экономического развития Амурской области на период до 2025года, утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 13 июля 2012 г. № 380.

Целямиподпрограммы являются поддержка и дальнейшее развитие сельскохозяйственной инесельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшениекачества жизни в сельской местности.

Длядостижения целей необходимо решение следующих задач:

1.Создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствованияи повышения уровня доходов сельского населения.

2.Модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных потребительскихкооперативов как средство обеспечения качества и конкурентоспособностисельскохозяйственной продукции.

3.Повышение эффективности использования земельных участков из земельсельскохозяйственного назначения.

Ожидаемыеконечные результаты реализации подпрограммы:

к2016 году прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной малымиформами хозяйствования, составит на уровне 0,4%;

начинаяс 2017 года прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведеннойкрестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальныхпредпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему годупредоставления субсидии, составит не менее 10%;

созданиев крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания иразвития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, новых постоянных рабочихмест в количестве не менее 29 единиц ежегодно.

Срокиреализации подпрограммы: 2014 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы невыделяются.";

3)разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составит 215025,86 тыс. рублей, в том числе:

2014год - 23900,00 тыс. рублей;

2015год - 23835,10 тыс. рублей;

2016год - 34400,00 тыс. рублей;

2017год - 21391,40 тыс. рублей;

2018год - 20566,10 тыс. рублей;

2019год - 0,00 тыс. рублей;

2020год - 12002,35 тыс. рублей;

2021год - 5382,01 тыс. рублей;

2022год - 18596,90 тыс. рублей;

2023год - 18429,20 тыс. рублей;

2024год - 18261,40 тыс. рублей;

2025год - 18261,40 тыс. рублей.

В2015 году возможно направление бюджетных ассигнований за счет средствобластного бюджета на погашение кредиторской задолженности 2014 года.

Планируетсяпривлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме456666,33 тыс. рублей.

Предполагаетсяпривлечение внебюджетных источников в сумме 4015342,07 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении №4 к государственной программе.

 

5.Планируемые показатели эффективности реализации

подпрограммыи непосредственные

результатымероприятий

 

Ожидаемыеконечные результаты (показатели эффективности) подпрограммы:

приростобъема сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формамихозяйствования, на уровне 0,4 процента ежегодно;

приростобъема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими(фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившимигрантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии, - неменее 10%;

созданиев крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания иразвития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, новых постоянных рабочихмест в количестве не менее 29 единиц ежегодно.

Непосредственныерезультаты реализации мероприятий основного мероприятия "Государственнаяподдержка развития малых форм хозяйствования" следующие:

Реализациямероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса (в части поддержки начинающихфермеров)" позволит к 2025 году по сравнению с 2012 годом увеличитьколичество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров,осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощьюгосударственной поддержки, на 174 единицы.

Реализациямероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса (в части развития семейныхживотноводческих ферм)" позволит к 2025 году по сравнению с 2012 годомувеличить количество построенных или реконструированных семейныхживотноводческих ферм на 33 единицы.

Реализациямероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса (в части возмещения частипроцентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,взятым малыми формами хозяйствования)" позволит субсидировать кредиты,привлеченные малыми формами хозяйствования, в объеме не менее 0,9 млн. рублейежегодно.

Реализациямероприятия "Поддержка некоммерческих организаций на оказаниеконсультационных и информационных услуг" позволит ежегодно оказыватьконсультационные и информационные услуги в количестве 600 единиц.

Реализациямероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса (в части грантовой поддержкисельскохозяйственных потребительских кооперативов для развитияматериально-технической базы)" позволит:

осуществлятьразвитие материально-технической базы с помощью государственной поддержки поодному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу;

увеличитьреализацию молока, собранного кооперативами у сельскохозяйственныхтоваропроизводителей, в 2016 году не менее чем на 1%;

увеличитьобъем сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственнымипотребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, на 10%ежегодно;

создатьв сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовуюподдержку для развития материально-технической базы, новые постоянные рабочиеместа в количестве не менее 8 единиц ежегодно.

Реализациямероприятия "Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственностьиспользуемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственногоназначения" позволило к 2015 году оформить в собственность крестьянских(фермерских) хозяйств 14,94 тыс. га площади сельскохозяйственных земель.

Реализациямероприятия "Возмещение части затрат на приобретениематериально-технических средств для вновь созданного сельскохозяйственногопотребительского кооператива" позволит ежегодно не менее чем двум вновьсозданным сельскохозяйственным потребительским кооперативам приобретатьматериально-технические средства с помощью государственной поддержки.

Значенияплановых показателей реализации подпрограммы по годам приведены в приложении №1 к государственной программе.

Коэффициентызначимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящейподпрограмме.

Методикарасчета индикаторов эффективности государственной программы приведена вприложении № 6 к государственной программе.";

4)приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 11 кнастоящим изменениям.

3.13.В подпрограмме "Техническая и технологическая модернизация, инновационноеразвитие":

1)пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

6.

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 2156804,51 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 114238,00 тыс. рублей;

2015 год - 134705,60 тыс. рублей;

2016 год - 400,00 тыс. рублей;

2017 год - 87738,60 тыс. рублей;

2018 год - 108815,40 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей;

2020 год - 18179,39 тыс. рублей;

2021 год - 24227,52 тыс. рублей;

2022 год - 159500,00 тыс. рублей;

2023 год - 460000,00 тыс. рублей;

2024 год - 503000,00 тыс. рублей;

2025 год - 546000,00 тыс. рублей.

Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 2487000,00 тыс. рублей

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

В период до 2025 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

1. Ежегодный коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях в среднем составит:

по тракторам - от 2,5% до 6,5%;

по комбайнам зерноуборочным - от 5,2% до 9,5%;

по комбайнам кормоуборочным - от 1,7% до 9,5%;

по почвообрабатывающим посевным агрегатам - от 5,0% до 12,2%.

2. Рост энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади - с 114,2 л. с. в 2012 году до 144,0 л. с. в 2025 году, или в 1,26 раза

";

2)абзацы седьмой - девятый раздела 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"ежегодныйкоэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники всельскохозяйственных организациях в среднем составит: по тракторам - от 2,5% до6,5%, по комбайнам зерноуборочным - от 5,2% до 9,5%, по комбайнамкормоуборочным - от 1,7% до 9,5%, по почвообрабатывающим посевным агрегатам -от 5,0 до 12,2%;

ростэнергообеспеченности сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевнойплощади - с 114,2 л.с. в 2012 году до 144,0 л.с. в 2025 году, или в 1,26 раза.

Срокиреализации подпрограммы: 2014 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы невыделяются.";

3)разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составит 2156804,51 тыс. рублей, в том числе:

2014год - 114238,00 тыс. рублей;

2015год - 134705,60 тыс. рублей;

2016год - 400,00 тыс. рублей;

2017год - 87738,60 тыс. рублей;

2018год - 108815,40 тыс. рублей;

2019год - 0,00 тыс. рублей;

2020год - 18179,39 тыс. рублей;

2021год - 24227,52 тыс. рублей;

2022год - 159500,00 тыс. рублей;

2023год - 460000,00 тыс. рублей;

2024год - 503000,00 тыс. рублей;

2025год - 546000,00 тыс. рублей.

В2015 году возможно направление бюджетных ассигнований за счет средствобластного бюджета на погашение кредиторской задолженности 2014 года.

Предполагаетсяпривлечение внебюджетных источников в сумме 2487000,00 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представленысоответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.

 

5.Планируемые показатели эффективности реализации

подпрограммыи непосредственные

результатымероприятий

 

Ожидаемыеконечные результаты (показатели эффективности) подпрограммы:

1.Ежегодный коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники всельскохозяйственных организациях в среднем составит:

потракторам - от 2,5% до 6,5%;

покомбайнам зерноуборочным - от 5,2% до 9,5%;

покомбайнам кормоуборочным - от 1,7% до 9,5%;

попочвообрабатывающим посевным агрегатам - от 5,0% до 12,2%.

2.Рост энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевнойплощади - с 114,2 л.с. в 2012 году до 144,0 л.с. в 2025 году, или в 1,26 раза.

Непосредственныерезультаты мероприятий основного мероприятия "Государственная поддержкатехнической и технологической модернизации, инновационного развития"следующие:

Реализациямероприятий "Возмещение части затрат, связанных с приобретениемсельскохозяйственной техники и оборудования" и "Возмещение частизатрат сельхозтоваропроизводителям, уплачивающим лизинговые платежи заприобретенную сельскохозяйственную технику" позволит к 2025 году посравнению с 2012 годом увеличить количество приобретенных:

тракторов- на 362 единицы;

зерноуборочныхкомбайнов - на 355 единиц;

кормоуборочныхкомбайнов - на 42 единицы;

почвообрабатывающихпосевных агрегатов - на 22 единицы;

прочейсельскохозяйственной техники и оборудования - на 1950 единиц.

Врамках мероприятия "Прикладные научные исследования и разработки" запериод реализации подпрограммы будет проведено 32 единицы прикладных научныхисследований и разработок.

Значенияплановых показателей реализации подпрограммы по годам приведены в приложении №1 к государственной программе.

Коэффициентызначимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящейподпрограмме.

Методикарасчета индикаторов эффективности государственной программы приведена вприложении № 6 к государственной программе.";

4)приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 12 кнастоящим изменениям.

3.14.В подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий":

1)пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

6.

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы.

I этап - 2014 - 2017 годы;

II этап - 2018 - 2025 годы

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 336260,73 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 47120,00 тыс. рублей;

2015 год - 39285,00 тыс. рублей;

2016 год - 29833,00 тыс. рублей;

2017 год - 64126,60 тыс. рублей;

2018 год - 21601,80 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей;

2020 год - 99769,96 тыс. рублей;

2021 год - 5077,89 тыс. рублей;

2022 год - 7000,18 тыс. рублей;

2023 год - 7218,90 тыс. рублей;

2024 год - 7493,80 тыс. рублей;

2025 год - 7733,60 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 232589,40 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составляет 11157,35 тыс. рублей.

Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 159805,12 тыс. рублей

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, к 2025 году, всего - 18,06 тыс. кв. м.

2. Повышение к 2020 году обеспеченности сельского населения питьевой водой до 33,7%

";

2)абзацы восьмой - двенадцатый раздела 2 подпрограммы изложить в следующейредакции:

"1.Ввод (приобретение) жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов,проживающих в сельской местности, к 2025 году, всего - 18,06 тыс. кв. м.

2.Повышение к 2020 году обеспеченности сельского населения питьевой водой до33,7%.

Срокиреализации подпрограммы: 2014 - 2025 годы и выделяются в 2 этапа:

Iэтап - 2014 - 2017 годы;

IIэтап - 2018 - 2025 годы.";

3)абзац сорок шестой раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"1.8.Мероприятие "Устойчивое развитие сельских территорий (в части ввода вэксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и местногозначения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общегопользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенныхпунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственнойпродукции)";

4)разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составит 336260,73 тыс. рублей, в том числе:

2014год - 47120,00 тыс. рублей;

2015год - 39285,00 тыс. рублей;

2016год - 29833,00 тыс. рублей;

2017год - 64126,60 тыс. рублей;

2018год - 21601,80 тыс. рублей;

2019год - 0,00 тыс. рублей;

2020год - 99769,96 тыс. рублей;

2021год - 5077,89 тыс. рублей;

2022год - 7000,18 тыс. рублей;

2023год - 7218,90 тыс. рублей;

2024год - 7493,80 тыс. рублей;

2025год - 7733,60 тыс. рублей.

В2015 году возможно направление бюджетных ассигнований за счет средствобластного бюджета на погашение кредиторской задолженности 2014 года.

Предполагаетсяпривлечение:

средствфедерального бюджета в сумме 232589,40 тыс. рублей;

средствместного бюджета в сумме 11157,35 тыс. рублей;

внебюджетныхисточников в сумме 159805,12 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении №4 к государственной программе.

 

5.Планируемые показатели эффективности реализации

подпрограммыи непосредственные

результатымероприятий

 

Ожидаемыеконечные результаты (показатели эффективности) подпрограммы:

1.Ввод (приобретение) жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов,проживающих в сельской местности, к 2025 году, всего - 18,06 тыс. кв. м.

2.Повышение к 2020 году обеспеченности сельского населения питьевой водой до33,7%.

Непосредственныерезультаты мероприятий основного мероприятия "Государственная поддержкаразвития сельских территорий" следующие:

1.Реализация мероприятия "Реализация мероприятий по устойчивому развитиюсельских территорий (в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих всельской местности)" и мероприятия "Реализация мероприятий поустойчивому развитию сельских территорий (в части улучшения жилищных условиймолодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности)"позволит к 2025 году ввести (приобрести) жилье для граждан, проживающих всельской местности, 18,06 тыс. кв. м, в том числе для молодых семей и молодыхспециалистов - 13,01 тыс. кв. м.

2.Реализация мероприятия "Развитие сети плоскостных спортивных сооружений всельской местности" позволит в 2014 году:

1)ввести в эксплуатацию 0,3 тыс. кв. м новых плоскостных спортивных сооружений;

2)отремонтировать (провести реконструкцию) 1 стадион;

3)осуществить прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивнымисооружениями, до 7,1 тыс. человек (нарастающим итогом).

3.Реализация мероприятия "Реализация мероприятий по устойчивому развитиюсельских территорий (в части развития водоснабжения в сельской местности)"позволит к 2020 году ввести в действие 5 км локальных водопроводов.

4.Реализация мероприятия "Поддержка некоммерческих организаций в целяхоказания услуг по проведению спортивных мероприятий на селе" позволитсохранить количество муниципальных образований, участвующих в проведенииспортивных мероприятий, к общей численности муниципальных образований на уровне90%, организовать и проводить не менее 34 спортивных мероприятий в год.

5.Реализация мероприятия "Текущий ремонт спортивных сооружений в сельскойместности" позволит в 2014 году, в 2018 - 2021 годах отремонтировать поодному стадиону в сельской местности.

6.Реализация мероприятия "Капитальные вложения в объекты муниципальнойсобственности" позволит в 2018 году осуществить один этап реконструкциизданий (помещений).

7.Реализация мероприятия "Реализация мероприятий по устойчивому развитиюсельских территорий (в части реализации проектов комплексного обустройстваплощадок под компактную жилищную застройку в сельской местности)" позволитк 2020 году реализовать 1 проект комплексной компактной застройки сельскихпоселений.

8.Реализация мероприятия "Реализация мероприятий по устойчивому развитиюсельских территорий (в части капитальных вложений в объекты муниципальнойсобственности)" позволит к 2025 году:

1)ввести в эксплуатацию 30,55 тыс. кв. м плоскостных спортивных сооружений;

2)осуществить прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивнымисооружениями, с 0,6 тыс. человек до 3,051 тыс. человек.

9.Реализация мероприятия "Реализация мероприятий по устойчивому развитиюсельских территорий (в части грантовой поддержки местных инициатив граждан,проживающих в сельской местности)" позволит ежегодно реализовывать спомощью государственной поддержки не менее 2 проектов местных инициативграждан, проживающих в сельской местности.

10.Мероприятие "Устойчивое развитие сельских территорий (в части ввода вэксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и местногозначения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общегопользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенныхпунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственнойпродукции)" позволит достичь увеличения протяженности введенныхавтомобильных дорог общего пользования регионального значения, ведущих от сетиавтомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимымобъектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства ипереработки сельскохозяйственной продукции, в 2017 году на 6,796 км, в 2020 году на 2,379 км, в 2023 году на 11,371 км, в 2025 году на4,86 км.

Подпрограммавлияет на достижение конечных показателей следующих государственных программАмурской области:

"Развитиездравоохранения Амурской области";

"Развитиефизической культуры и спорта на территории Амурской области";

"Обеспечениедоступным и качественным жильем населения Амурской области".

Значенияплановых показателей реализации подпрограммы по годам приведены в приложении №1 к государственной программе.

Коэффициентызначимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2 к настоящейподпрограмме.

Методикарасчета индикаторов эффективности государственной программы приведена вприложении № 6 к государственной программе.";

5)приложения № 1 и № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласноприложениям № 13 и № 14 соответственно к настоящим изменениям.

3.15.В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы":

1)пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

6.

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы, этапы реализации не выделяются

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 973289,19 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 87894,90 тыс. рублей;

2015 год - 78611,90 тыс. рублей;

2016 год - 66165,90 тыс. рублей;

2017 год - 66709,11 тыс. рублей;

2018 год - 75504,50 тыс. рублей;

2019 год - 73699,62 тыс. рублей;

2020 год - 79286,93 тыс. рублей;

2021 год - 84810,31 тыс. рублей;

2022 год - 83433,53 тыс. рублей;

2023 год - 89531,93 тыс. рублей;

2024 год - 92171,83 тыс. рублей;

2025 год - 95468,73 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 13763,50 тыс. рублей.

Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 1746223,6 тыс. рублей

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

В период до 2025 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь 100-процентного достижения целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) государственной программы

";

2)абзац двенадцатый раздела 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Срокиреализации подпрограммы: 2014 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы невыделяются.";

3)в разделе 3 подпрограммы:

а)абзацы пятнадцатый, шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"совершенствованиесистемы сбора и обработки информации о состоянии агропромышленного комплексаобласти, а также ее представления в систему государственного информационногообеспечения в сфере сельского хозяйства;

автоматизациюпроцессов мониторинга и анализа факторов, влияющих на текущее состояние ипрогнозное развитие агропромышленного комплекса области, выработки прогнозов,решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленного комплекса,совершенствование процессов предоставления государственных услугсельскохозяйственным товаропроизводителям;";

б)абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

"Длявыполнения мероприятий потребуется произвести оснащение (доукомплектацию) органовуправления агропромышленным комплексом областного и муниципального уровнейнеобходимым оборудованием, включая пусконаладочные работы, осуществить поставкуи внедрение необходимого прикладного и специального программного обеспечения,обеспечить в органах управления агропромышленным комплексом муниципальныхрайонов, значимых для сельского хозяйства, передачу дополнительных данных поканалам связи, включая использование Интернета, электронной почты,видеоконференцсвязи и IP-телефонии, а также приобрести комплектующие ирасходные материалы, осуществить ремонтные работы и техническоеобслуживание.";

в)подпункты 2.1.4 - 2.1.6 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1.4.Мероприятие "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам(займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства" врамках настоящей подпрограммы реализуется до 1 января 2016 года.

2.1.5.Мероприятие "Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственнойпереписи" направлено на решение задачи "Подготовка и проведениеВсероссийской сельскохозяйственной переписи".

Всоответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ "О Всероссийскойсельскохозяйственной переписи" и постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 10.04.2013 № 316 "Об организации Всероссийскойсельскохозяйственной переписи 2016 года" на территории РоссийскойФедерации в период с 1 июля по 15 августа 2016 года, а на отдаленных итруднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в установленныйпериод проведения переписи будет затруднено, - с 15 сентября по 15 ноября 2016года будет проводиться Всероссийская сельскохозяйственная перепись с цельюформирования федеральных информационных ресурсов, содержащих сведения обосновных показателях производства сельскохозяйственной продукции и оботраслевой структуре сельского хозяйства, о наличии и об использовании егоресурсного потенциала для проведения прогноза развития сельского хозяйства иразработки мер экономического воздействия на повышение эффективностисельскохозяйственного производства.

2.1.6.Мероприятие "Исполнение государственных гарантий Амурской области" врамках настоящей подпрограммы реализуется до 01.01.2016";

4)разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составит 973289,19 тыс. рублей, в том числе:

2014год - 87894,90 тыс. рублей;

2015год - 78611,90 тыс. рублей;

2016год - 66165,90 тыс. рублей;

2017год - 66709,11 тыс. рублей;

2018год - 75504,50 тыс. рублей;

2019год - 73699,62 тыс. рублей;

2020год - 79286,93 тыс. рублей;

2021год - 84810,31 тыс. рублей;

2022год - 83433,53 тыс. рублей;

2023год - 89531,93 тыс. рублей;

2024год - 92171,83 тыс. рублей;

2025год - 95468,73 тыс. рублей.

В2015 году возможно направление бюджетных ассигнований за счет средствобластного бюджета на погашение кредиторской задолженности 2014 года.

Предполагаетсяпривлечение:

средствфедерального бюджета в сумме 13763,50 тыс. рублей;

внебюджетныхисточников в сумме 1746223,60 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении №4 к государственной программе.

 

5.Планируемые показатели эффективности реализации

подпрограммыи непосредственные

результатымероприятий

 

Ожидаемыйконечный результат (показатели эффективности) подпрограммы - 100-процентноедостижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов)государственной программы.

Непосредственныерезультаты мероприятия основного мероприятия "Обеспечение функцийисполнительных органов государственной власти" следующие:

Реализациямероприятия "Содержание органов исполнительной власти" позволит запериод реализации подпрограммы сохранить средний балл по результатаммониторинга финансового менеджмента не ниже 20,5.

Реализациямероприятия "Информационное освещение деятельности органов государственнойвласти области и поддержка СМИ" позволит ежегодно проводить 10 мероприятийпо информационному освещению деятельности органов государственной власти.

Непосредственныерезультаты мероприятий основного мероприятия "Финансовое обеспечениерасходов общепрограммного характера" следующие:

Реализациямероприятия "Развитие государственного информационного обеспеченияагропромышленного комплекса" позволит к 2025 году сохранить долюмуниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующихфункциональные возможности государственного информационного обеспеченияагропромышленного комплекса, на уровне 100% ежегодно.

Реализациямероприятия "Организация и проведение прочих мероприятий по развитиюагропромышленного комплекса" позволит проводить не менее 1 мероприятияежегодно.

Реализациямероприятия "Компенсация понесенных прямых затрат организациям,индивидуальным предпринимателям, осуществляющим сельскохозяйственноепроизводство и пострадавшим в связи с подтоплением, переувлажнением почвы врезультате чрезвычайной ситуации в Амурской области в 2013 году" позволитполучить 5 организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющимсельскохозяйственное производство, компенсацию понесенных прямых затрат отчрезвычайной ситуации, произошедшей на территории области в 2013 году.

Непосредственныерезультаты мероприятий основного мероприятия "Оказание мер государственнойподдержки молодым специалистам агропромышленного комплекса".

Реализациямероприятия "Поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплексаобласти" позволит в 2014 году достичь следующих показателей:

количествомолодых специалистов, поступивших на работу в сельскохозяйственные организацииили областное государственное учреждение ветеринарии, - 50 человек;

количестворуководителей и специалистов агропромышленного комплекса области, прошедшихповышение квалификации, - 80 человек.

Реализациямероприятия "Ежемесячное денежное пособие молодым специалистам всоответствии с Законом Амурской области от 03.02.2004 № 298-ОЗ "Огосударственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплексаАмурской области" позволит ежегодно оказывать государственную поддержку(ежемесячное денежное пособие) не менее 76 специалистам, поступившим на работув сельскохозяйственные организации или областное государственное учреждениеветеринарии.

Реализациямероприятия "Единовременное пособие молодым специалистам в соответствии сЗаконом Амурской области от 03.02.2004 № 298-ОЗ "О государственнойподдержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурскойобласти" позволит ежегодно оказывать государственную поддержку(единовременная выплата) не менее 30 специалистам, поступившим на работу всельскохозяйственные организации или областное государственное учреждениеветеринарии.

Значенияплановых показателей реализации подпрограммы по годам приведены в приложении №1 к государственной программе.

Коэффициентызначимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящейподпрограмме.

Методикарасчета индикаторов эффективности государственной программы приведена вприложении № 6 к государственной программе.";

5)приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 15 кнастоящим изменениям.

3.16.В подпрограмме "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта исеменного картофелеводства":

1)пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

6.

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2016 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются

7.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 132544,14 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 26000,00 тыс. рублей;

2017 год - 36209,10 тыс. рублей;

2018 год - 20000,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей;

2020 год - 4430,52 тыс. рублей;

2021 год - 5904,52 тыс. рублей;

2022 год - 10000,00 тыс. рублей;

2023 год - 10000,00 тыс. рублей;

2024 год - 10000,00 тыс. рублей;

2025 год - 10000,00 тыс. рублей.

Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 101198,80 тыс. рублей.

Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 42030,00 тыс. рублей

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение валового сбора картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2025 году по сравнению с 2013 годом с 6,8 тыс. тонн до 29,5 тыс. тонн, или в 4,3 раза.

2. Увеличение валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2020 году по сравнению с 2013 годом с 1,86 тыс. тонн до 9,5 тыс. тонн, или в 5,1 раза.

3. Прирост производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, ежегодно не менее 1 тыс. тонн.

4. Увеличение валового сбора овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к 2025 году до 6,5 тыс. тонн в год

";

2)в разделе 2 подпрограммы:

а)абзац пятый изложить в следующей редакции:

"увеличениевалового сбора картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2025 годупо сравнению с 2013 годом с 6,8 тыс. тонн до 29,5 тыс. тонн, или в 4,3раза;";

б)абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции:

"увеличениевалового сбора овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях,крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,к 2025 году до 6,5 тыс. тонн в год.

Срокиреализации подпрограммы: 2016 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы невыделяются.";

3)разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2016 -2025 годах составит 132544,14 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016год - 26000,00 тыс. рублей;

2017год - 36209,10 тыс. рублей;

2018год - 20000,0 тыс. рублей;

2019год - 0,00 тыс. рублей;

2020год - 4430,52 тыс. рублей;

2021год - 5904,52 тыс. рублей;

2022год - 10000,00 тыс. рублей;

2023год - 10000,00 тыс. рублей;

2024год - 10000,00 тыс. рублей;

2025год - 10000,00 тыс. рублей.

Планируетсяпривлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме101198,80 тыс. рублей.

Прогнознаяоценка внебюджетных источников составляет 42030,0 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении №4 к государственной программе.

 

5.Планируемые показатели эффективности реализации

подпрограммыи непосредственные результаты

мероприятийподпрограммы

 

Ожидаемыеконечные результаты (показатели эффективности) подпрограммы:

1.Увеличение валового сбора картофеля в сельскохозяйственных организациях,крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,в 2025 году по сравнению с 2013 годом с 6,8 тыс. тонн до 29,5 тыс. тонн, или в4,3 раза.

2.Увеличение валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственныхорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальныхпредпринимателей, в 2020 году по сравнению с 2013 годом с 1,86 тыс. тонн до 9,5тыс. тонн, или в 5,1 раза.

3.Прирост производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственныхорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальныхпредпринимателей, ежегодно не менее 1 тыс. тонн.

4.Увеличение валового сбора овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственныхорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальныхпредпринимателей, к 2025 году до 6,5 тыс. тонн в год.

Непосредственныерезультаты реализации мероприятий основного мероприятия "Развитиепроизводства овощей защищенного грунта" следующие:

Реализациямероприятия "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание имодернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретениетехники и оборудования" позволит осуществить прирост площадей теплиц неменее чем на 3 гав 2016 году и ввести в годах, предшествующих году предоставления субсидии,площадей теплиц на объектах тепличных комплексов еще 3,19 га.

Реализациямероприятия "Возмещение части затрат на приобретение электрической итепловой энергии, используемой на производственные цели" позволит в 2017году получить урожайность тепличных овощных культур 47,5 кг/кв. м, в 2018 -2025 годах объем произведенных овощей закрытого грунта составит не менее 3,0тыс. тонн.

Значенияплановых показателей эффективности реализации подпрограммы по годам приведены вприложении № 1 к государственной программе.

Коэффициентызначимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящейподпрограмме.";

4)приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 16 кнастоящим изменениям.

3.17.В подпрограмме "Развитие молочного скотоводства":

1)пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

6.

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2016 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются

7.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 73099,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 33515,50 тыс. рублей;

2017 год - 12143,90 тыс. рублей;

2018 год - 4230,80 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей;

2020 год - 3618,74 тыс. рублей;

2021 год - 1062,56 тыс. рублей;

2022 год - 4408,70 тыс. рублей;

2023 год - 4629,10 тыс. рублей;

2024 год - 4629,10 тыс. рублей;

2025 год - 4860,60 тыс. рублей.

Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 245061,60 тыс. рублей

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Рост производства молока в хозяйствах всех категорий к 2025 году до 162,7 тыс. тонн.

2. Рост производства масла сливочного к 2025 году до 1,1 тыс. тонн.

3. Рост производства сыров и сырных продуктов к 2025 году до 0,25 тыс. тонн

";

2)раздел 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"2.Приоритеты государственной политики в сфере

реализацииподпрограммы, цели, задачи

иожидаемые конечные результаты

 

Подпрограммаразработана в соответствии со Стратегией развития мясного животноводства вРоссийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Министерствасельского хозяйства Российской Федерации от 10.08.2011 № 267, и Стратегиейсоциально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года,утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 13.07.2012 № 380.

Цельюподпрограммы является увеличение производства молока.

Длядостижения цели необходимо решение задач по повышению инвестиционнойпривлекательности молочного скотоводства, увеличению поголовья крупногорогатого скота, в том числе коров, повышению товарности молока, созданиюусловий для комплексного развития и повышения эффективности производства,конкурентоспособности отечественного молока-сырья и продуктов его переработки.

Ожидаемыеконечные результаты реализации подпрограммы:

ростпроизводства молока в хозяйствах всех категорий к 2025 году до 162,7 тыс. тонн;

ростпроизводства масла сливочного к 2025 году до 1,1 тыс. тонн;

ростпроизводства сыров и сырных продуктов к 2025 году до 0,25 тыс. тонн.

Срокиреализации подпрограммы - 2016 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы невыделяются.";

3)разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2016 -2025 годах составит 73099,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016год - 33515,50 тыс. рублей;

2017год - 12143,90 тыс. рублей;

2018год - 4230,80 тыс. рублей;

2019год - 0,00 тыс. рублей;

2020год - 3618,74 тыс. рублей;

2021год - 1062,56 тыс. рублей;

2022год - 4408,70 тыс. рублей;

2023год - 4629,10 тыс. рублей;

2024год - 4629,10 тыс. рублей;

2025год - 4860,60 тыс. рублей.

Планируетсяпривлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме245061,60 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении №4 к государственной программе.

 

5.Планируемые показатели эффективности реализации

подпрограммыи непосредственные результаты

мероприятийподпрограммы

 

Ожидаемыеконечные результаты (показатели эффективности) подпрограммы следующие:

ростпроизводства молока в хозяйствах всех категорий к 2025 году до 162,7 тыс. тонн;

ростпроизводства масла сливочного к 2025 году до 1,1 тыс. тонн;

ростпроизводства сыров и сырных продуктов к 2025 году до 0,25 тыс. тонн.

Непосредственныерезультаты реализации мероприятий основного мероприятия "Развитиемолочного скотоводства" следующие:

Реализациямероприятия "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание имодернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретениетехники и оборудования" позволит в 2016 - 2017 годах осуществить приростпоголовья коров молочного направления в количестве не менее 25 голов ежегодно.

Реализациямероприятия "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве (в частивозмещения части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного насобственную переработку молока)" позволит к 2025 году увеличитьпроизводство молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах до 49,8 тыс. тонн.

Непосредственныерезультаты реализации мероприятий основного мероприятия "Государственнаяподдержка кредитования подотрасли молочного скотоводства" следующие:

Реализациямероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса (в части возмещения частипроцентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочногоскотоводства)" позволит в 2015 - 2017 годах субсидировать краткосрочныекредиты (займы) в объеме не менее 215,0 млн. рублей ежегодно.

Реализациямероприятия "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам) в агропромышленном комплексе (в части возмещения части процентнойставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкциюобъектов молочного скотоводства)" позволит:

в2015 - 2016 годах субсидировать инвестиционные кредиты (займы) в объеме неменее 609,1 млн. рублей;

в2020 году сократить объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционнымкредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, до 2,72млн. рублей.

Коэффициентызначимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящейподпрограмме.

Методикарасчета индикаторов эффективности государственной программы приведена вприложении № 6 к государственной программе.";

4)приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 17 кнастоящим изменениям.

3.18.В подпрограмме "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства":

1)пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

6.

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2016 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются

7.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 302710,81 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 44753,80 тыс. рублей;

2017 год - 37356,90 тыс. рублей;

2018 год - 51490,60 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей;

2020 год - 4067,19 тыс. рублей;

2021 год - 5420,32 тыс. рублей;

2022 год - 39616,70 тыс. рублей;

2023 год - 39873,40 тыс. рублей;

2024 год - 40001,80 тыс. рублей;

2025 год - 40130,10 тыс. рублей.

Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 359799,90 тыс. рублей.

Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 173151,0 тыс. рублей

8.

Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы

В период до 2025 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

1. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года на 100% ежегодно.

2. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток не менее 8,3 голов ежегодно, начиная с 2017 года

";

2)разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"4.Ресурсное обеспечение подпрограммы и мероприятий

 

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2016 -2025 годах составит 302710,81 тыс. рублей, в том числе:

2016год - 44753,80 тыс. рублей;

2017год - 37356,90 тыс. рублей;

2018год - 51490,60 тыс. рублей;

2019год - 0,00 тыс. рублей;

2020год - 4067,19 тыс. рублей;

2021год - 5420,32 тыс. рублей;

2022год - 39616,70 тыс. рублей;

2023год - 39873,40 тыс. рублей;

2024год - 40001,80 тыс. рублей;

2025год - 40130,10 тыс. рублей.

Планируетсяпривлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме359799,90 тыс. рублей.

Прогнознаяоценка внебюджетных источников составляет 173151,0 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении №4 к государственной программе.

 

5.Планируемые показатели эффективности реализации

подпрограммыи непосредственные результаты

мероприятийподпрограммы

 

Ожидаемыеконечные результаты (показатели эффективности) подпрограммы:

сохранностьплеменного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровнюпредыдущего года на 100% ежегодно;

реализацияплеменного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100голов маток не менее 8,3 голов ежегодно, начиная с 2017 года.

Непосредственныерезультаты реализации мероприятий основного мероприятия "Государственнаяподдержка племенного животноводства" следующие:

Реализациямероприятия "Содействие достижению целевых показателей реализации региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса (в части поддержки племенногоживотноводства)" позволит к 2025 году увеличить численность племенногоматочного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенногоматочного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления, всельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,включая индивидуальных предпринимателей, до 1,4 тыс. голов.

Реализациямероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса (в части поддержки племенногокрупного рогатого скота мясного направления)" позволит сохранитьчисленность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясногонаправления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на уровне 1,7 тыс. голов.

Реализациямероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса (в части поддержки племенногокрупного рогатого скота молочного направления)" позволит к 2025 годуувеличить численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скотамолочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 2,9 тыс. голов.

Реализациямероприятия "Поддержка на организацию и проведение искусственногоосеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления"позволит к 2025 году увеличить:

численностьискусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота молочногои мясного направления в хозяйствах всех форм собственности до 11,41 тыс. головежегодно;

процентохвата искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скотамолочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности до 28,37%.

Реализациямероприятия "Финансовое обеспечение затрат на развитие региональногоинформационно-селекционного центра" позволит к 2020 году осуществитьразвитие регионального информационно-селекционного центра.

Непосредственныйрезультат реализации мероприятия основного мероприятия "Развитие элитногосеменоводства" следующий:

Реализациямероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональныхпрограмм развития агропромышленного комплекса (на поддержку элитногосеменоводства)" позволит к 2025 году по сравнению с 2012 годом увеличитьдолю площади посева, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов,занятой семенами сортов растений, с 4,3% до 7,1%.

Непосредственныйрезультат реализации мероприятия основного мероприятия "Государственнаяподдержка строительства объектов селекционно-генетических иселекционно-семеноводческих центров" следующий:

Реализациямероприятия "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание имодернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретениетехники и оборудования" позволит в 2017 году осуществить ввод мощностейселекционно-семеноводческого центра не менее 6 тыс. тонн семян в год и ввести вгодах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностейселекционно-семеноводческих центров - на объектах селекционно-семеноводческихцентров в растениеводстве в объеме 10,0 тыс. тонн семян.

Коэффициентызначимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящейподпрограмме.

Методикарасчета индикаторов эффективности государственной программы приведена вприложении № 6 к государственной программе.";

3)приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 18 кнастоящим изменениям.

3.19.Приложения № 1, № 4 к государственной программе изложить в новой редакциисогласно приложениям № 19 и № 20 соответственно к настоящим изменениям.

3.20.В пункте 1 приложения № 4-1 к государственной программе:

а)подпункт 9 изложить в следующей редакции:

"9)в части возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)на развитие растениеводства, переработки и реализации продукциирастениеводства, на развитие животноводства, переработки и реализации продукцииживотноводства, на развитие молочного скотоводства, на переработку продукциирастениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительныхцентров, выданным до 31.12.2016;";

б)дополнить подпунктами 14 - 15 следующего содержания:

"14)в части поддержки производства зерновых и зернобобовых культур;

15)в части возмещения части затрат на содержание товарного маточного поголовьякрупного рогатого скота мясных пород и их помесей.".

3.21.Приложение № 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 21 к настоящим изменениям.

3.22.Пункт 1.1 раздела I приложения № 6 к государственной программе дополнитьподпунктом 1.1.13 следующего содержания:

"