Постановление Правительства Амурской области от 28.12.2019 № 778

О внесении изменений в постановление Правительства области от 25.09.2013 № 443

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

28.12.2019                                                                            №778

глаговещенск

 

О внесении изменений в

постановление Правительства

области от 25.09.2013 № 443

 

 

Вцелях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленных наразвитие и сохранение культуры и искусства области, Правительство Амурскойобласти

постановляет:

Внестив государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусстваАмурской области", утвержденную постановлением Правительства области от 17.12.2019№ 728), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

 

 

Губернатор Амурскойобласти                                                          В.А.Орлов

 

 

 

Приложение

кпостановлению

Правительства

Амурскойобласти

от28.12.2019 № 778

 

Изменения,

вносимые в государственнуюпрограмму "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурскойобласти"

 

1.По всему тексту государственной программы слова "Федеральный проект"в соответствующих числах и падежах заменить словами "Региональныйпроект" в соответствующих числах и падежах.

2.Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

"

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 5779304,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 289105,4 тыс. рублей;

2015 год - 231845,3 тыс. рублей;

2016 год - 275824,3 тыс. рублей;

2017 год - 339509,4 тыс. рублей;

2018 год - 381764,1 тыс. рублей;

2019 год - 597984,5 тыс. рублей;

2020 год - 736195,1 тыс. рублей;

2021 год - 532301,1 тыс. рублей;

2022 год - 560007,2 тыс. рублей;

2023 год - 593999,1 тыс. рублей;

2024 год - 611819,1 тыс. рублей;

2025 год - 628950,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 136463,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1714,7 тыс. рублей;

2015 год - 26004,6 тыс. рублей;

2016 год - 24230,5 тыс. рублей;

2017 год - 2888,7 тыс. рублей;

2018 год - 12025,7 тыс. рублей;

2019 год - 14514,8 тыс. рублей;

2020 год - 44405,8 тыс. рублей;

2021 год - 8888,0 тыс. рублей;

2022 год - 1790,7 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 797151,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 42837,5 тыс. рублей;

2015 год - 59876,2 тыс. рублей;

2016 год - 6595,5 тыс. рублей;

2017 год - 24292,5 тыс. рублей;

2018 год - 34804,2 тыс. рублей;

2019 год - 67056,2 тыс. рублей;

2020 год - 83879,9 тыс. рублей;

2021 год - 246972,9 тыс. рублей;

2022 год - 230836,9 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей

".

3.В разделе 6 государственной программы:

1) в абзаце первом сумму "5459477,9 тыс. рублей"заменить суммой "5779304,5 тыс. рублей";

2)в абзаце седьмом сумму "600306,8 тыс. рублей" заменить суммой"597984,5 тыс. рублей";

3)в абзаце восьмом сумму "503585,9 тыс. рублей" заменить суммой"736195,1 тыс. рублей";

4)в абзаце девятом сумму "534794,8 тыс. рублей" заменить суммой"532301,1 тыс. рублей";

5)в абзаце десятом сумму "551392,6 тыс. рублей" заменить суммой"560007,2 тыс. рублей";

6)в абзаце одиннадцатом сумму "566992,6 тыс. рублей" заменить суммой"593999,1 тыс. рублей";

7)в абзаце двенадцатом сумму "584002,3 тыс. рублей" заменить суммой"611819,1 тыс. рублей";

8)в абзаце тринадцатом сумму "600354,4 тыс. рублей" заменить суммой"628950,0 тыс. рублей";

9)в абзаце пятнадцатом сумму "2043379,3 тыс. рублей" заменить суммой"2115859,0 тыс. рублей";

10)в абзаце шестнадцатом сумму "475762,2 тыс. рублей" заменить суммой"483415,1 тыс. рублей";

11)в абзаце семнадцатом сумму "263699,9 тыс. рублей" заменить суммой"268447,5 тыс. рублей";

12)в абзаце восемнадцатом сумму "695005,0 тыс. рублей" заменить суммой"736489,2 тыс. рублей";

13)в абзаце двадцатом сумму "589852,4 тыс. рублей" заменить суммой"625148,9 тыс. рублей";

14)в абзаце двадцать втором сумму "857515,1 тыс. рублей" заменить суммой"1015680,8 тыс. рублей";

15)абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

"Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов муниципальных образованийАмурской области составляет 136463,5 тыс. рублей. Планируемый объемфинансирования за счет средств федерального бюджета составляет 797151,8 тыс.руб.".

4.В подпрограмме "Профессиональное искусство":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2115859,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 91928,4 тыс. рублей;

2015 год - 91122,2 тыс. рублей;

2016 год - 88830,7 тыс. рублей;

2017 год - 127474,0 тыс. рублей;

2018 год - 153084,5 тыс. рублей;

2019 год - 196004,9 тыс. рублей;

2020 год - 267202,0 тыс. рублей;

2021 год - 203596,9 тыс. рублей;

2022 год - 216700,9 тыс. рублей;

2023 год - 220119,7 тыс. рублей;

2024 год - 226723,3 тыс. рублей;

2025 год - 233071,5 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 207152,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 19199,8 тыс. рублей;

2017 год - 790,1 тыс. рублей;

2018 год -7317,0 тыс. рублей;

2019 год - 12973,6 тыс. рублей;

2020 год - 13817,0 тыс. рублей;

2021 год - 113817,0 тыс. рублей;

2022 год - 39238,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,00 тыс. рублей;

2024 год - 0,00 тыс. рублей;

2025 год - 0,00 тыс. рублей

";

2)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "2043379,3 тыс. рублей" заменить суммой"2115859,0 тыс. рублей";

б)в абзаце восьмом сумму "188133,8 тыс. рублей" заменить суммой"267202,0 тыс. рублей";

в)в абзаце девятом сумму "205242,0 тыс. рублей" заменить суммой"203596,9 тыс. рублей";

г)в абзаце десятом сумму "214971,1 тыс. рублей" заменить суммой"216700,9 тыс. рублей";

д)в абзаце одиннадцатом сумму "222280,1 тыс. рублей" заменить суммой"220119,7 тыс. рублей";

е)в абзаце двенадцатом сумму "228948,5 тыс. рублей" заменить суммой"226723,3 тыс. рублей";

ж)в абзаце тринадцатом сумму "235359,1 тыс. рублей" заменить суммой"233071,5 тыс. рублей";

з)абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 207152,5тыс. рублей.";

3)таблицу 2 раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица2

 

Коэффициентызначимости мероприятий

 


п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 1.1 "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

1

0,99

0,99

0,98

0,99

0,97

0,98

0,97

0,97

1

1

1

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

-

0,01

0,01

0,01

-

-

-

 

 

 

 

 

1.1.3.

Мероприятие 1.1.3 "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"

-

-

-

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

 

1.1.4.

Мероприятие 1.1.4 "Мероприятие "Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек"

 

 

 

 

 

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

 

2.

Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Мероприятие "Модернизация театров юного зрителя и театров кукол"

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

 

 

 

2.2.2.

Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации по объектам государственной собственности"

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 


".

5.В подпрограмме "Народное творчество и досуговая деятельность":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 483415,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 25105,9 тыс. рублей;

2015 год - 20976,9 тыс. рублей;

2016 год - 20572,6 тыс. рублей;

2017 год - 26400,9 тыс. рублей;

2018 год - 35849,4 тыс. рублей;

2019 год - 42930,7 тыс. рублей;

2020 год - 54734,1 тыс. рублей;

2021 год - 47486,7 тыс. рублей;

2022 год - 52749,2 тыс. рублей;

2023 год - 50701,5 тыс. рублей;

2024 год - 52222,5 тыс. рублей;

2025 год - 53684,7 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 199497,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7134,4 тыс. рублей;

2015 год - 7134,4 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 22839,9 тыс. рублей;

2021 год - 42274,6 тыс. рублей;

2022 год - 120114,4 тыс. рублей

";

2)раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"4.Описание системы основных мероприятий и мероприятий

 

Врамках данной подпрограммы будет реализовано:

1.Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народнойкультуры, нематериального культурного наследия народов РоссийскойФедерации", направленное на выполнение следующих мероприятий:

1.1.Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы пообеспечению доступа населения к услугам по организации досуга, а также задачипо повышению качества услуг в части улучшения их материально-технической базыпутем приобретения технологического оборудования, проведения текущих ремонтовучреждений культуры. Мероприятие направлено на обеспечение выполнения ГАУК АО"АОДНТ" работ по организации киновидеообслуживания, работ поорганизации деятельности клубных формирований, работ по организации ипроведению культурно-массовых мероприятий, работ по оказанию организационной иметодической помощи муниципальным учреждениям клубного типа. Также в рамкахданного мероприятия предусмотрены мероприятия по улучшениюматериально-технической базы учреждения в части приобретения новоготехнологического оборудования, проведения текущих и капитальных ремонтов,финансируемых в форме субсидий на иные цели. Финансирование мероприятий осуществляетсяиз областного бюджета в виде субсидий на выполнение государственных заданий исубсидий на иные цели.

1.2.Капитальные вложения в объекты государственной собственности. Мероприятиенаправлено на создание современных условий для качественного предоставленияуслуг зрителям, обеспечение работы артистов, преподавателей дополнительногообразования детей, обучения детей, развитие государственных культурно-досуговыхучреждений, а также решение задачи создания современной инфраструктуры дляорганизации и проведения культурно-массовых мероприятий, условий длядеятельности клубных формирований. В рамках мероприятия предусмотренареализация инвестиционного проекта "Сохранение объекта культурногонаследия "Реконструкция Амурского областного Дома народного творчества г. Благовещенск". Перечень объектов капитальногостроительства приведен в приложении № 8 к государственной программе.

1.3.Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России(2012 - 2018 годы)". Данное мероприятие направлено на достижение задачиподпрограммы по повышению эффективности функционирования сферы культуры иархивного дела и повышению качества услуг в части улучшенияматериально-технической базы государственных учреждений культуры путемприобретения многофункционального мобильного культурного центра для ГАУК АО"АОДНТ" за счет средств областного и федерального бюджетов.

2.Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда",направленное на выполнение следующих мероприятий:

2.1.Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по объектамгосударственной собственности.

Разработкапроектно-сметной документации ГАУКАО "Амурский областной Дом народноготворчества". В рамках мероприятия предусмотрена реализация инвестиционногопроекта "Сохранение объекта культурного наследия "РеконструкцияАмурского областного Дома народного творчества г.Благовещенск".

2.2."Реновация учреждений отрасли культуры". Данноемероприятие предполагает реконструкцию здания ГАУК АО "Амурский областнойДом народного творчества" и территории вокруг объекта в целях созданияновых возможностей для творческой самореализации, духовного обогащения икультурного развития населения, выравнивание диспропорций в качествепредоставления и разнообразии оказываемых учреждениями культуры услуг для населения,а также обеспечение максимальной вовлеченности населения в культурно-творческуюдеятельность.

2.3."Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учрежденийкультуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числесельского населения)". В рамках данного мероприятия осуществляетсяобеспечение ГАУК АО "АОДНТ" специализированным автотранспортом дляобслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры,либо сельских населенных пунктов, входящих в состав городских округов или жилыхрайонов города. Субсидии предоставляются за счет средств федерального и (или)областного бюджетов.

Данноемероприятие направлено на обеспечение максимальной доступности для гражданАмурской области культурных благ, на развитие и поддержку гастрольной ифестивальной деятельности, создание условий для повышения качества иразнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе: модернизацияи обеспечение инновационного развития организаций культуры. Эффект отреализации вышеназванных мероприятий выразится в повышении качества идоступности услуг в сфере культуры; повышении культурного уровня населенияАмурской области, а также в укреплении единого культурного пространства.";

3)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "475057,5 тыс. рублей" заменить суммой"483415,1 тыс. рублей";

б)в абзаце восьмом сумму "44871,0 тыс. рублей" заменить суммой"54734,1 тыс. рублей";

в)в абзаце девятом сумму "47571,8 тыс. рублей" заменить суммой"47486,7 тыс. рублей";

г)в абзаце десятом сумму "50426,8 тыс. рублей" заменить суммой"52749,2 тыс. рублей";

д)в абзаце одиннадцатом сумму "52141,3 тыс. рублей" заменить суммой"50701,5 тыс. рублей";

е)в абзаце двенадцатом сумму "53705,6 тыс. рублей" заменить суммой"52222,5 тыс. рублей";

ж)в абзаце тринадцатом сумму "55209,3 тыс. рублей" заменить суммой"53684,7 тыс. рублей";

з)абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 199497,7тыс. рублей.";

4)таблицу 3 раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица3

 

Коэффициентызначимости мероприятий

 


п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 2.1 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие 2.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

0,99

0,99

0,99

1

1

0,99

0,98

0,99

0,99

1

1

1

1.1.2.

Мероприятие 2.1.2 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

-

-

0,01

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

Мероприятие 2.1.3 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

0,01

0,01

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Основное мероприятие 2.2 "Региональный проект "Культурная среда"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Мероприятие 2.2.1. Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по объектам государственной собственности

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

2.1.2.

Мероприятие 2.2.2 "Реновация учреждений отрасли культуры"

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

 

 

 

2.2.3.

Мероприятие 2.2.3 "Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)"

 

 

 

 

 

 

0,01".

 

 

 

 

 


 

6.В подпрограмме "Архивное дело":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 268447,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 16834,0 тыс. рублей;

2015 год - 10849,9 тыс. рублей;

2016 год - 10973,7 тыс. рублей;

2017 год - 14255,2 тыс. рублей;

2018 год - 18057,3 тыс. рублей;

2019 год - 28621,6 тыс. рублей;

2020 год - 30764,4 тыс. рублей;

2021 год - 25255,2 тыс. рублей;

2022 год - 26905,1 тыс. рублей;

2023 год - 27819,9 тыс. рублей;

2024 год - 28654,5 тыс. рублей;

2025 год - 29456,8 тыс. рублей

";

2)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "263699,9 тыс. рублей" заменить суммой"268447,5 тыс. рублей";

б)в абзаце седьмом сумму "30943,9 тыс. рублей" заменить суммой"28621,6 тыс. рублей";

в)в абзаце восьмом сумму "23694,5 тыс. рублей" заменить суммой"30764,4 тыс. рублей".

7.В подпрограмме "Историко-культурное наследие":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 736489,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 36866,2 тыс. рублей;

2015 год - 23420,7 тыс. рублей;

2016 год - 25881,1 тыс. рублей;

2017 год - 24298,1 тыс. рублей;

2018 год - 32620,4 тыс. рублей;

2019 год - 110001,1 тыс. рублей;

2020 год - 107216,0 тыс. рублей;

2021 год - 68622,9 тыс. рублей;

2022 год - 73886,8 тыс. рублей;

2023 год - 75651,7 тыс. рублей;

2024 год - 77921,2 тыс. рублей;

2025 год - 80103,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 4444,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 4444,4 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 8984,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 1960,0 тыс. рублей;

2020 год - 1867,4 тыс. рублей;

2021 год - 1864,9 тыс. рублей;

2022 год - 3292,4 тыс. рублей

";

2)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "695005,0 тыс. рублей" заменить суммой"736489,2 тыс. рублей";

б)в абзаце восьмом сумму "64186,6 тыс. рублей" заменить суммой"107216,0 тыс. рублей";

в)в абзаце девятом сумму "68793,8 тыс. рублей" заменить суммой"68622,9 тыс. рублей";

г)в абзаце десятом сумму "73664,1 тыс. рублей" заменить суммой"73886,8 тыс. рублей";

д)в абзаце одиннадцатом сумму "76168,7 тыс. рублей" заменить суммой"75651,7 тыс. рублей";

е)в абзаце двенадцатом сумму "78453,7 тыс. рублей" заменить суммой"77921,2 тыс. рублей";

ж)в абзаце тринадцатом сумму "80650,4 тыс. рублей" заменить суммой"80103,0 тыс. рублей";

з)абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8984,7тыс. рублей.";

3)таблицу 6 раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица6

 

Коэффициентызначимости мероприятий

 


п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма "Историко-культурное наследие"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 4.1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

0,42

0,5

0,5

0,5

0,5

0,1

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

1.1.2.

Мероприятие 4.1.2 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

0,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.

Мероприятие 4.1.3 "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4.

Мероприятие 4.1.4 "Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года"

-

-

-

-

-

0,3

-

-

-

-

-

-

1.1.5.

Мероприятие 4.1.5 "Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"

 

 

 

 

 

0,1

0,1

0,1

0,1

 

 

 

1.2.

Основное мероприятие 4.2 "Развитие музейного дела"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

Мероприятие 4.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1.2.2.

Мероприятие 4.2.2 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


".

8.В подпрограмме "Библиотечное обслуживание":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 625148,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 41874,6 тыс. рублей;

2015 год - 27540,7 тыс. рублей;

2016 год - 28063,9 тыс. рублей;

2017 год - 33999,0 тыс. рублей;

2018 год - 59483,8 тыс. рублей;

2019 год - 66410,1 тыс. рублей;

2020 год - 86800,0 тыс. рублей;

2021 год - 51477,0 тыс. рублей;

2022 год - 54722,8 тыс. рублей;

2023 год - 56583,4 тыс. рублей;

2024 год - 58280,9 тыс. рублей;

2025 год - 59912,7 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6837,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 6532,3 тыс. рублей;

2016 год - 304,7 тыс. рублей

";

2)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "589852,4 тыс. рублей" заменить суммой"625148,9 тыс. рублей";

б)в абзаце восьмом сумму "48906,6 тыс. рублей" заменить суммой"86800,0 тыс. рублей";

в)в абзаце девятом сумму "51977,0 тыс. рублей" заменить суммой"51477,0 тыс. рублей";

г)в абзаце десятом сумму "55222,8 тыс. рублей" заменить суммой"54722,8 тыс. рублей";

д)в абзаце одиннадцатом сумму "57100,4 тыс. рублей" заменить суммой"56583,4 тыс. рублей";

е)в абзаце двенадцатом сумму "58813,4 тыс. рублей" заменить суммой"58280,9 тыс. рублей";

ж)в абзаце тринадцатом сумму "60460,2 тыс. рублей" заменить суммой"59912,7 тыс. рублей";

3)таблицу 8 раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица8

 

Коэффициентызначимости мероприятий

 


п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 6.1 "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

1.1.1.

Мероприятие 6.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

0,97

1

0,99

1

1

0,9

0,9

1

1

1

1

1

1.1.2.

Мероприятие 6.1.2 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

0,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.

Мероприятие 6.1.3 "Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации"

-

-

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4.

Мероприятие 6.1.4 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

-

-

-

-

-

0,1

0,1

-

-

-

-

-


".

9.В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1015680,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 46363,5 тыс. рублей;

2015 год - 40172,7 тыс. рублей;

2016 год - 59977,8 тыс. рублей;

2017 год - 49138,5 тыс. рублей;

2018 год - 61095,1 тыс. рублей;

2019 год - 88706,5 тыс. рублей;

2020 год - 140469,2 тыс. рублей;

2021 год - 86853,0 тыс. рублей;

2022 год - 85989,6 тыс. рублей;

2023 год - 115549,8 тыс. рублей;

2024 год - 119016,3 тыс. рублей;

2025 год - 122348,8 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 131786,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1614,7 тыс. рублей;

2015 год - 26004,6 тыс. рублей;

2016 год - 24230,5 тыс. рублей;

2017 год - 2755,7 тыс. рублей;

2018 год - 12025,7 тыс. рублей;

2019 год - 10070,4 тыс. рублей;

2020 год - 44405,8 тыс. рублей;

2021 год - 8888,0 тыс. рублей;

2022 год - 1790,7 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 363853,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7840,0 тыс. рублей;

2015 год - 52741,8 тыс. рублей;

2016 год - 6290,8 тыс. рублей;

2017 год - 22482,4 тыс. рублей;

2018 год - 26447,5 тыс. рублей;

2019 год - 50459,4 тыс. рублей;

2020 год - 43652,5 тыс. рублей;

2021 год - 87313,3 тыс. рублей;

2022 год - 66625,6 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей

";

2)в разделе 4 подпрограммы:

а)пункт 4 дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:

"4.3.Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельскойместности. В рамках мероприятия осуществляется предоставление субсидий бюджетаммуниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, связанныхс модернизацией учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.Субсидии предоставляются за счет средств федерального и (или) областногобюджетов в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидийбюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по поддержкеотрасли культуры, приведенным в приложении № 10 к государственной программе.";

б)дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5.Основное мероприятие "Региональный проект "Цифровая культура":

5.1.Создание виртуальных концертных залов. В рамках мероприятияосуществляется предоставление иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых изфедерального бюджета на создание виртуальных концертных залов, в соответствии сПорядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальныхобразований на создание виртуальных концертных залов в целях реализациинационального проекта "Цифровая культура", приведенным в приложении №16 к государственной программе.";

3)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "857515,1 тыс. рублей" заменить суммой"1015680,8 тыс. рублей";

б)в абзаце восьмом сумму "89154,5 тыс. рублей" заменить суммой"140469,2 тыс. рублей";

в)в абзаце девятом сумму "86945,6 тыс. рублей" заменить суммой"86853,0 тыс. рублей";

г)в абзаце десятом сумму "81149,9 тыс. рублей" заменить суммой"85989,6 тыс. рублей";

д)в абзаце одиннадцатом сумму "83909,0 тыс. рублей" заменить суммой"115549,8 тыс. рублей";

е)в абзаце двенадцатом сумму "86426,3 тыс. рублей" заменить суммой"119016,3 тыс. рублей";

ж)в абзаце тринадцатом сумму "88846,2 тыс. рублей" заменить суммой"122348,8 тыс. рублей";

з)абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Планируемыйобъем финансирования из местных бюджетов составляет 131786,1 тыс. рублей.

Планируемыйобъем средств за счет средств федерального бюджета составляет 363853,3 тыс.рублей.";

4)таблицу 10 раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица10

 

Коэффициентызначимости мероприятий

 


п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие 8.1.1 "Содержание органов исполнительной власти"

0,54

0,58

0,55

0,58

0,57

0,54

0,52

0,55

0,55

0,60

0,60

0,60

1.1.2.

Мероприятие 8.1.2 "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

-

-

-

1.2.

Основное мероприятие 8.2 "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

Мероприятие 8.2.1 "Содержание подведомственных государственных учреждений"

0,10

0,35

0,38

0,37

0,36

0,38

0,41

0,40

0,40

0,39

0,39

0,39

1.2.2.

Мероприятие 8.2.2 "Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений"

0,03

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1.3.

Основное мероприятие 8.3 "Поддержка муниципальных учреждений культуры"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1.

Мероприятие 8.3.1 "Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области"

0,18

-

-

-

-

0,01

0,01

-

-

-

-

-

1.3.2.

Мероприятие 8.3.2 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности"

-

0,01

-

0,01

0,01

0,01

0,01

-

-

-

-

-

1.3.3.

Мероприятие 8.3.3 "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга"

-

0,01

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.4.

Мероприятие 8.3.4 "Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры"

0,01

0,01

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.5.

Мероприятие 8.3.5 "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений"

0,01

0,01

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.6.

Мероприятие 8.3.6 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

0,10

0,01

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.7.

Мероприятие 8.3.7 "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"

0,01

0,01

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.8.

Мероприятие 8.3.8 "Поддержка отрасли культуры"

-

-

-

0,01

0,01

0,01

0,01

 

-

-

-

-

1.3.9.

Мероприятие 8.3.9 "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек"

-

-

-

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

-

-

-

1.3.10.

Мероприятие 8.3.10 "Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек"

 

 

 

0,01

0,01

-

-

-

-

-

-

-

1.4.

Основное мероприятие 8.4 "Региональный проект "Культурная среда"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Мероприятие 8.4.1 "Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)"

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

1.4.2.

Мероприятие 8.4.2 "Создание модельных библиотек"

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

1.4.3.

Мероприятие 8.4.3 "Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности"

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

0,01

 

 

 

1.5.

Основное мероприятие 8.5 "Региональный проект "Цифровая культура"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.

Мероприятие "Создание виртуальных концертных залов"

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

 

 

 


".

10.Приложение № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 1 к настоящим изменениям.

11.Приложения № 3, № 4 к государственной программе изложить в новой редакциисогласно приложениям № 2, № 3 соответственно к настоящим изменениям.

12.В приложении № 8 к государственной программе:

1)разделы "Подпрограмма "Профессиональное искусство" и"Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность"изложить в следующей редакции:

 

"1.Подпрограмма "Профессиональное искусство"

 

Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе

 

 

 

 

 

Всего по мероприятию за весь период его реализации

11232,6

 

 

11232,6

 

 

2015

1938,6

 

 

1938,6

 

 

2016

1294,0 (3)

 

 

1294,0 (3)

 

 

2017

8000,0

 

 

8000,0

 

2018

 

 

 

 

 

 

Реконструкция, техническое перевооружение (переоснащение) ГАУК АО "Амурская областная филармония"

Реконструкция, техническое перевооружение

1400 мест

Отсутствует

3300000,0

1 кв. 2014 г.

Всего по объекту за весь период его реализации

11232,6

 

 

11232,6

 

2019

2015

1938,6

 

 

1938,6

 

2016

1294,0 (3)

 

 

1294,0 (3)

 

2017

8000,0

 

 

8000,0

 

 

2.Подпрограмма "Народное творчество

идосуговая деятельность"

 

Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе

 

 

 

 

 

Всего по мероприятию за весь период его реализации

2405,1

2105,1

 

2405,1

 

 

2016

2105,1

2105,1

 

2105,1

 

2018

 

 

 

 

 

2019

300,0

 

 

300,0

 

Сохранение объекта культурного наследия "Реконструкция Амурского областного Дома народного творчества г. Благовещенск"

Реконструкция

450 мест

Имеется

720000,0

III кв. 2014 г.

Всего по объекту за весь период его реализации

2405,1

2105,1

 

2405,1

 

2022

2016

2105,1

2105,1

 

2105,1

 

2018

 

 

 

 

 

2019

300,0

 

 

300,0

 

Мероприятие "Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по объектам государственной собственности", в том числе

 

 

 

 

 

Всего по мероприятию за весь период его реализации

5000,0

5000,0

 

5000,0

 

2020

2016

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

5000,0

5000,0

 

5000,0

 

2021

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

Сохранение объекта культурного наследия "Реконструкция Амурского областного Дома народного творчества г. Благовещенск"

 

 

 

 

 

Всего по мероприятию за весь период его реализации

5000,0

5000,0

 

5000,0

 

2022

2016

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

5000,0

5000,0

 

5000,0

 

2021

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

Мероприятие "Реновация учреждений отрасли культуры", в том числе

 

 

 

 

 

Всего по мероприятию за весь период его реализации

167411,4

 

162389,0

5022,4

 

2022

2016

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

2021

43582,1

 

42274,6

1307,5

 

2022

123829,3

 

120114,4

3714,9

 

Сохранение объекта культурного наследия "Реконструкция Амурского областного Дома народного творчества г. Благовещенск"

 

 

 

 

 

Всего по мероприятию за весь период его реализации

167411,4

 

162389,0

5022,4

 

2022

2016

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

2021

43582,1

 

42274,6

1307,5

 

2022

123829,3

 

120114,4

3714,9

 

";

2)раздел подпрограммы "Библиотечное обслуживание" изложить в следующейредакции:

 

"5.Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"

 

Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе

 

 

 

 

 

Всего по мероприятию за весь период его реализации

33468,0

 

 

33468,0

 

2020

2019

2400,0

 

 

2400,0

-

2020

31068,0

 

 

31068,0

 

"Реконструкция, техническое перевооружение (переоснащение) ГБУК "АОНБ им. Н.Н.Муравьева-Амурского"

Реконструкция

 

Отсутствует

 

2019 г.

Всего по объекту за весь период его реализации

33468,0

 

 

33468,0

 

2019

2019

2400,0

 

 

2400,0

 

2020

31068,0

 

 

31068,0

 

".

13.Приложение № 14 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 4 к настоящим изменениям.

14.Государственную программу дополнить приложением № 16 согласно приложению № 5 кнастоящим изменениям.

 

 

 

 

 

Приложение№ 1

кизменениям

 

СИСТЕМАОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙРЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 

п/п

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Срок реализации (год)

Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы

Наименование показателя, единица измерения

Официальный источник данных, использованный для расчета показателя

Базисный год (2012)

Значение планового показателя по годам реализации

начало

завершение

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области"

2014

2025

Министерство культуры и национальной политики Амурской области

Удельный вес населения Амурской области, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения, в процентах

Формы статистического наблюдения № 9-НК "Сведения о деятельности театра", № 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"

21,21

20,67

20,35

22,82

22,82

22,6

21,68

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел.

Официальные данные на основе внутренней статистики

31550

33796

34978

37469

26228

9470

26228

26228

26228

26228

26228

26228

26228

Объем архивных фондов, ед. хранения

Форма статистического наблюдения № 1 "Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год"

716568

720500

722200

714026

715726

722024

729532

731346

732946

734546

730524

732224

733924

 

 

 

 

 

Доля населения Амурской области, охваченного музейным обслуживанием, в процентах

Форма статистического наблюдения № 8-НК "Сведения о деятельности музея"

52,0

58,0

63,0

70,0

79,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в процентах

Государственный доклад о состоянии культуры Российской Федерации

30,5

40

41

50

50

50

55

70

70

70

70

70

70

 

 

 

 

 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях этнокультурной направленности, в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

58,4

59,1

59,8

61,5

62,2

62,9

63,0

63,1

63,5

64

65

66

67

 

 

 

 

 

Доля населения Амурской области, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах

Форма статистического наблюдения № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,0

5,2

Число участников мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, тыс. чел.

Официальные данные на основе внутренней статистики

88,0

121,8

123,0

124,2

88,3

88,3

88,3

88,3

88,3

88,3

88,3

88,3

88,3

Уровень удовлетворенности населения Амурской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

70,0

72,9

75,8

78,7

81,6

84,5

87,4

90,0

90

90

90

90

90

 

 

 

 

 

Удельный расход электрической энергии в учреждениях, кВт ч/кв. м

Расчетный метод от фактического потребления

-

-

-

4,1

4,1

3,6

3,5

3,4

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

Удельный расход тепловой энергии в учреждениях, Гкал/кв. м

-

-

-

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отопление в учреждениях, кг у.т./кв. м

-

-

-

0,00007

0,00007

0,00007

0,00007

0,00006

0,00006

0,00006

0,00006

0,00006

0,00006

 

 

 

 

 

Удельный расход воды в учреждениях, куб. м/чел.

-

-

-

1,8

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений субъекта Российской Федерации

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

2014

2025

Министерство культуры и национальной политики Амурской области

Число зрителей, посетивших спектакли, на 10000 жителей Амурской области, чел.

Форма статистического наблюдения № 9-НК "Сведения о деятельности театра"

9

9

1045

1065

1002,2

1033,3

726,0

1905,0

1025,8

1023,7

1021,3

1018,5

1015,3

Число слушателей концертных программ на 1000 жителей Амурской области, чел.

Форма статистического наблюдения № 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"

89

88

99

127,59

124,9

122,0

123,5

123,5

123,5

123,5

123,5

123,5

123,5

1.1.

Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

2014

2025

Министерство культуры и национальной политики Амурской области

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

2014

2025

Министерство культуры и национальной политики Амурской области

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах

Формы статистического наблюдения № 9-НК "Сведения о деятельности театра", № 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"

3,4

3,3

3,3

3,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Доля театров, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет, в общем количестве театров Амурской области, в процентах

Форма статистического наблюдения № 9-НК "Сведения о деятельности театра"

66,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Количество учреждений культуры, обновивших материально-техническую базу, ед.

Формы статистического наблюдения № 9-НК "Сведения о деятельности театра", № 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля театральных мероприятий для детей в общем количестве мероприятий, в процентах

Форма статистического наблюдения № 9-НК

72,1

70,1

73,2

74,1

74,1

74,0

70,4

66,7

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

1.1.2.

Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

2014

2025

Министерство транспорта и строительства Амурской области, министерство культуры и национальной политики Амурской области

Доля театрально-зрелищных учреждений, прошедших модернизацию и техническое переоснащение, в общем количестве театрально-зрелищных учреждений Амурской области, процентов

Формы статистического наблюдения № 9-НК "Сведения о деятельности театра", № 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"

33

33

33

50

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Количество зрительских мест в театрально-зрелищных учреждениях, единиц

Формы статистического наблюдения № 9-НК "Сведения о деятельности театра", № 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"

1733

1733

1733

1593

1593

1593

1613

1613

1613

1613

1613

1613

1613