Постановление Правительства Амурской области от 27.02.2020 № 69

О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 450

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

27.02.2020                                                                            №69

глаговещенск

 

О внесении изменений в

постановление Правительства

Амурской области

от 25.09.2013 № 450

 

 

Вцелях корректировки государственной программы Амурской области "Развитиетранспортной системы Амурской области" Правительство Амурской области

постановляет:

Внестив государственную программу Амурской области "Развитие транспортнойсистемы Амурской области", утвержденную постановлением ПравительстваАмурской области от 20.12.2019№ 739), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

 

 

Губернатор Амурскойобласти                                                          В.А.Орлов

 

 

 

Приложение

кпостановлению

Правительства

Амурскойобласти

от27.02.2020 № 69

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕВ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙСИСТЕМЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

 

1.Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

"

9.

Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 54597547,75 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;

2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;

2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;

2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;

2018 год - 4968965,84 тыс. рублей;

2019 год - 5064507,78 тыс. рублей;

2020 год - 5637088,42 тыс. рублей;

2021 год - 5499146,63 тыс. рублей;

2022 год - 5997668,93 тыс. рублей;

2023 год - 4398628,29 тыс. рублей;

2024 год - 4789146,33 тыс. рублей;

2025 год - 4333807,66 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 25620317,46 тыс. рублей;

средств местных бюджетов в сумме 256717,26 тыс. рублей;

внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей

".

2.Раздел 7 государственной программы изложить в следующей редакции:

 

"7.Ресурсное обеспечение государственной программы

 

Объемассигнований областного бюджета на реализацию государственной программысоставляет 54597547,75 тыс. рублей, в том числе:

2014год - 2511554,06 тыс. рублей;

2015год - 2581940,66 тыс. рублей;

2016год - 3672088,25 тыс. рублей;

2017год - 5143004,90 тыс. рублей;

2018год - 4968965,84 тыс. рублей;

2019год - 5064507,78 тыс. рублей;

2020год - 5637088,42 тыс. рублей;

2021год - 5499146,63 тыс. рублей;

2022год - 5997668,93 тыс. рублей;

2023год - 4398628,29 тыс. рублей;

2024год - 4789146,33 тыс. рублей;

2025год - 4333807,66 тыс. рублей.

Планируетсяпривлечение средств федерального бюджета в сумме 25620317,46 тыс. рублей;

средствместных бюджетов в сумме 256717,26 тыс. рублей;

внебюджетныхисточников в сумме 17259361,00 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов нареализацию мероприятий государственной программы области из различныхисточников финансирования приведены в приложении № 4 к государственнойпрограмме.".

3.В подпрограмме "Развитие транспортного комплекса":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 4652289,13 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 123578,94 тыс. рублей;

2015 год - 144221,66 тыс. рублей;

2016 год - 209597,55 тыс. рублей;

2017 год - 388017,09 тыс. рублей;

2018 год - 339767,92 тыс. рублей;

2019 год - 316927,74 тыс. рублей;

2020 год - 484541,58 тыс. рублей;

2021 год - 467590,65 тыс. рублей;

2022 год - 474726,22 тыс. рублей;

2023 год - 312489,83 тыс. рублей;

2024 год - 900487,24 тыс. рублей;

2025 год - 490342,93 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей

";

2)раздел 10.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"10.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составляет 4652289,13 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014год - 123578,94 тыс. рублей;

2015год - 144221,66 тыс. рублей;

2016год - 209597,55 тыс. рублей;

2017год - 388017,09 тыс. рублей;

2018год - 339767,92 тыс. рублей;

2019год - 316927,74 тыс. рублей;

2020год - 484541,58 тыс. рублей;

2021год - 467590,65 тыс. рублей;

2022год - 474726,22 тыс. рублей;

2023год - 312489,83 тыс. рублей;

2024год - 900487,24 тыс. рублей;

2025год - 490342,93 тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс.рублей.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) изразличных источников финансирования приведены в приложении № 4 кгосударственной программе.";

3)приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 1 кнастоящим изменениям.

4.В подпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог общего пользованияАмурской области":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 48976475,38 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;

2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;

2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;

2017 год - 4676524,25 тыс. рублей;

2018 год - 4531347,42 тыс. рублей;

2019 год - 4674540,46 тыс. рублей;

2020 год - 5075608,84 тыс. рублей;

2021 год - 4952758,05 тыс. рублей;

2022 год - 5441390,27 тыс. рублей;

2023 год - 3995304,71 тыс. рублей;

2024 год - 3798170,97 тыс. рублей;

2025 год - 3753149,43 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 23759399,46 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 256413,26 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей

";

2)в разделе 11.4 подпрограммы:

а)абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5)национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"включает мероприятия:";

б)дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7)разработка документов транспортного планирования:

предусматриваетвыполнение научно-исследовательской работы по разработке документовтранспортного планирования.

Данноемероприятие осуществляется в соответствии с пунктом 8.4 плана мероприятий пореализации федерального проекта "Дорожная среда" национальногопроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Врамках реализации национального проекта "Безопасные и качественныеавтомобильные дороги" субъектам Российской Федерации необходимо обеспечитьразработку документов транспортного планирования, в том числе программыкомплексного развития транспортной инфраструктуры (далее - ПКРТИ) и комплексныесхемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом(далее - КСОТ).";

в)в таблице 1:

позицию"Капитальные вложения в объекты государственной собственности"изложить в следующей редакции:

"


1.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

 

131,550 км, 2005,4 пог. м моста

 

33703320,41

 

Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы

52343697,063

0,0

20487611,060

14596725,003

17259361,000

 

2014 год

4339862,580

0,0

3940084,690

399777,890

0,0

2015 год

2934943,110

0,0

2572286,170

362656,940

0,0

2016 год

1293626,440

0,0

1078841,510

214784,930

0,0

2017 год

5566679,140

0,0

933792,690

492465,450

4140421,000

2018 год

8180892,220

0,0

298000,000

408185,220

7474707,000

2019 год

7014476,580

0,0

563040,000

807203,580

5644233,000

2020 год

1470278,160

0,0

313166,000

1157112,160

0,0

2021 год

6302467,430

0,0

5267480,000

1034987,430

0,0

2022 год

6990429,170

0,0

5520920,000

1469509,170

0,0

2023 год

3995304,710

0,0

0,0

3995304,710

0,0

2024 год

4237506,595

0,0

0,0

4237506,595

3715357,270

2025 год

539380,253

0,0

0,0

539380,253

0,0

";

впункте 1:

подпункт1.21 изложить в следующей редакции:

"

1.21.

Реконструкция мостового перехода через р. Завитая на 48 км автомобильной дороги "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино"

Реконструкция

0,31 км, 103,100 пог. м моста

Имеется

184853,66

2017 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

112210,051

6500,000

0,0

112210,051

 

2022 г.

2016 год

1399,040

1399,040

0,0

1399,040

 

2017 год

3250,0

3250,0

0,0

3250,0

 

2018 год

1850,960

1850,960

0,0

1850,960

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2021 год

13192,639

0,0

0,0

13192,639

 

2022 год

92517,412

0,0

0,0

92517,412

 

";

подпункт1.24 изложить в следующей редакции:

"

1.24.

Реконструкция мостового перехода на 98 км автомобильной дороги "Зея - Поляковский"

Реконструкция

0,413 км, 24,5 пог. м моста

Имеется

59467,50

2017 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

9333,984

2082,097

0,0

9333,984

 

2023 г.

2016 год

761,868

761,868

0,0

761,868

 

2017 год

1320,229

1320,229

0,0

1320,229

 

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020 год

7251,887

0,0

0,0

7251,887

 

";

подпункт1.26 изложить в следующей редакции:

"

1.26.

Реконструкция мостового перехода на 121 км автомобильной дороги "Зея - Поляковский"

Реконструкция

0,3 км, 24 пог. м моста

Отсутствует

119538,240

2017 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

7581,860

6171,788

0,0

7581,860

 

2023 г.

2016 год

924,574

924,574

0,0

924,574

 

2017 год

2334,646

2334,646

0,0

2334,646

 

2018 год

1502,496

1502,496

0,0

1502,496

 

2019 год

1410,072

0,000

0,0

1410,072

 

2020 год

1410,072

1410,072

0,0

1410,072

 

";

подпункты1.36, 1.37 изложить в следующей редакции:

"

1.36.

Реконструкция моста на 3 км автомобильной дороги "Чергали - Райгородка"

Реконструкция

0,40 км, 18,0 пог. м моста

Отсутствует

69406,87

2020 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

73362,861

4615,000

0,0

73362,861

 

2023 г.

2019 год

2163,667

0,0

0,0

2163,667

 

2020 год

4615,000

4615,000

0,0

4615,000

 

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2023 год

66584,194

0,0

0,0

66584,194

 

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.37.

Строительство мостового перехода через р. Зея в г. Благовещенск

Строительство

9,007 км, 2022,5 пог. м моста

Имеется

19833671,56

2014 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

20136214,072

44532,870

9521200,0

10615014,072

 

2024 г.

2014 год

44532,870

44532,870

0,0

44532,870

 

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018 год

5533,583

0,0

0,0

5533,583

 

2019 год

303095,400

0,0

0,0

303095,400

 

2020 год

666074,547

0,0

0,0

666074,547

 

2021 год

5600705,896

0,0

4760600,0

840105,896

 

2022 год

5805609,796

0,0

4760600,0

1045009,796

 

2023 год

3995304,710

0,0

0,0

3995304,710

 

2024 год

3715357,270

0,0

0,0

3715357,270

 

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 


";

подпункты1.39, 1.40 изложить в следующей редакции:

"

1.39.

Реконструкция мостового перехода на км 157 + 534 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск"

Реконструкция

0,30 км, 9,00 пог. м моста

Отсутствует

77925,94

2020 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

56538,091

4640,167

0,0

56538,091

 

2022 г.

2019 год

2178,0

0,0

0,0

2178,0

 

2020 год

4640,167

4640,167

0

4640,167

 

2021 год

24420,395

0,0

0,0

24420,395

 

2022 год

25299,529

0,0

0,0

25299,529

 

1.40.

Реконструкция мостового перехода на км 169 + 673 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск"

Реконструкция

0,30 км, 9,90 пог. м моста

Отсутствует

77925,94

2020 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

41622,932

4300,000

0,0

41622,932

 

2022 г.

2019 год

2023,403

0,0

0,0

2023,403

 

2020 год

4300,000

4300,000

0

4300,000

 

2021 год

10000,0

0,0

0,0

10000,0

 

2022 год

25299,529

0,0

0,0

25299,529

 

";

подпункт1.43 изложить в следующей редакции:

"

1.43.

Реконструкция мостового перехода через р. М.Басманка, км 199 + 671 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск"

Реконструкция

0,30 км, 29,27 пог. м моста

Отсутствует

113167,85

2019 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

98300,208

4671,666

0,0

98300,208

 

2023 г.

2019 год

2183,333

0,0

0,0

2183,333

 

2020 год

4671,666

4671,666

0,0

4671,666

 

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2022 год

28446,439

0,0

0,0

28446,439

 

2023 год

62998,770

0,0

0,0

62998,770

 

";

подпункт1.46 изложить в следующей редакции:

"

1.46.

Реконструкция мостового перехода на км 66 + 950 автомобильной дороги "Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал"

Реконструкция

0,6 км, 24,0 пог. м моста

Отсутствует

75772,370

2020 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

55211,820

4061,603

0,0

55211,820

 

2022 г.

2019 год

1518,700

0,0

0,0

1518,700

 

2020 год

4061,603

4061,603

0,0

4061,603

 

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2022 год

49631,517

0,0

0,0

49631,517

 

";

подпункт1.49 изложить в следующей редакции:

"

1.49.

Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги "Зея - Поляковский"

Реконструкция

0,507 км, 48,55 пог. м моста

Имеется

68462,625

2015 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

154875,712

3588,268

0,0

154875,712

 

2020 г.

2014 год

1089,181

1089,181

0,0

1089,181

 

2015 год

2439,087

2439,087

0,0

2439,087

 

2016 год

60,000

60,000

0,0

60,000

 

2017 год

5106,482

0,0

0,0

5106,482

 

2018 год

62744,253

0,0

0,0

62744,253

 

2019 год

45568,829

0,0

0,0

45568,829

 

2020 год

37867,880

0,0

0,0

37867,880

 

";

подпункт1.71 изложить в следующей редакции:

"

1.71.

Реконструкция мостового перехода на км 70 + 575 автомобильной дороги "Зея - Тыгда"

Реконструкция

0,8 км, 38,34 пог. м моста

Отсутствует

190917,710

2018 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

91282,208

4349,008

0,0

91282,208

 

2022 г.

2016 год

100,0

100,0

0,0

100,0

 

2017 год

1258,228

1258,228

0,0

1258,228

 

2018 год

1549,008

1549,008

0,0

1549,008

 

2019 год

1441,772

0,0

0,0

1441,772

 

2020 год

86933,200

1441,772

0,0

86933,200

 

";

подпункт1.73 изложить в следующей редакции:

"

1.73.

Реконструкция мостового перехода на км 2 + 900 автомобильной дороги "Подъезд к п. Мухинский" (Октябрьский район)

Реконструкция

1,196 км

Отсутствует

138329,60

2017 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

211838,609

3627,142

0,0

211838,609

 

2021 г.

2016 год

100,000

100,000

0,0

100,000

 

2017 год

1008,533

1008,533

0,0

1008,533

 

2018 год

1307,142

1307,142

0,0

1307,142

 

2019 год

1211,467

0,0

0,0

1211,467

 

2020 год

142486,555

1211,467

0,0

142486,555

 

2021 год

65724,912

0,0

0,0

65724,912

 

";

подпункт1.75 изложить в следующей редакции:

"

1.75.

Строительство путепровода через Транссибирскую ж.д. в пгт Новобурейский

Строительство

2,5 км, 120,0 пог. м моста

Отсутствует

700000,00

2018 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

188896,770

8000,000

0,0

188896,770

 

2023 г.

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019 год

8000,00

3526,818

0,0

8000,00

 

2020 год

4473,182

4473,182

0,0

4473,182

 

2021 год

56423,588

0,0

0,0

56423,588

 

2022 год

30000,0

0,0

0,0

30000,0

 

2023 год

90000,0

0,0

0,0

90000,0

 

";

подпункт1.79 изложить в следующей редакции:

"

1.79.

Реконструкция мостового перехода на 36 км автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора"

Реконструкция

0,4 км, 24,00 пог. м моста

Отсутствует

46090,00

2018 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

4883,597

4883,597

0,0

4883,597

 

2022 г.

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019 год

3150,0

3150,0

0,0

3150,0

 

2020 год

1733,597

1733,597

0,0

1733,597

 

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

";

подпункт1.82 изложить в следующей редакции:

"

1.82.

Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 47 + 000 - км 63 + 000

Реконструкция

16,0 км

Отсутствует

1280000,0

2018 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

1397098,018

22296,536

1354285,750

42812,268

 

2022 г.

2018 год

7770,943

7770,943

0,0

7770,943

 

2019 год

14525,593

7689,515

0,0

14525,593

 

2020 год

94801,482

6836,078

87085,750

7715,732

 

2021 год

512000,000

0,0

506880,000

5120,000

 

2022 год

768000,000

0,0

760320,000

7680,000

 

";

подпункт1.88 изложить в следующей редакции:

"

1.88.

Реконструкция мостового перехода на км 76 + 795 автомобильной дороги "Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал"

Реконструкция

0,6 км, 27,0 пог. м моста

Отсутствует

75772,370

2020 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

5769,802

4251,969

0,0

5769,802

 

2021 г.

2019 год

1517,833

0,0

0,0

1517,833

 

2020 год

4251,969

4251,969

0,0

4251,969

 

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 


";

подпункты1.90, 1.91 изложить в следующей редакции:

"

1.90.

Строительство путепровода через Транссибирскую ж.д. с обходом г. Завитинск и выходом на федеральную автомобильную дорогу Р-297 "Амур"

Строительство

7,0 км, 100 пог. м

Отсутствует

1450000,0

2019 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

21715,412

16459,710

0,0

21715,412

 

2022 г.

2019 год

5267,107

11,405

0,0

5267,107

 

2020 год

16448,305

11192,603

0,0

16448,305

 

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.91.

Строительство путепровода через Транссибирскую ж.д. в пгт Серышево

Строительство

2,0 км, 100 пог. м

Отсутствует

650000,0

2019 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

12201,783

9308,840

0,0

12201,783

 

2022 г.

2019 год

2978,829

85,886

0,0

2978,829

 

2020 год

9222,954

9222,954

0,0

9222,954

 

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 


";

3)раздел 11.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"11.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Объемассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет48976475,38 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014год - 2334891,44 тыс. рублей;

2015год - 2357288,34 тыс. рублей;

2016год - 3385501,20 тыс. рублей;

2017год - 4676524,25 тыс. рублей;

2018год - 4531347,42 тыс. рублей;

2019год - 4674540,46 тыс. рублей;

2020год - 5075608,84 тыс. рублей;

2021год - 4952758,05 тыс. рублей;

2022год - 5441390,27 тыс. рублей;

2023год - 3995304,71 тыс. рублей;

2024год - 3798170,97 тыс. рублей;

2025год - 3753149,43 тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет23759399,46 тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 256413,26 тыс.рублей.

Планируемыйобъем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет17259361,00 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы области из различных источниковфинансирования приведены в приложении № 4 к государственной программе.";

4)в разделе 11.6 подпрограммы:

а)после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:

"Помероприятию "Выполнение научно-исследовательской работы по разработкедокументов транспортного планирования Амурской области" в 2020 году будетвыполнены проекты ПКРТИ и КСОТ.";

б)в пункте 1 таблицы 2:

подпункт1.6 изложить в следующей редакции:

"

1.6.

Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста"

-

-

-

-

-

0,15

0,10

0,15

-

-

-

-

1.6.1.

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста

-

-

-

-

-

0,15

0,10

0,15

-

-

-

-

";

дополнитьподпунктом 1.7 следующего содержания:

"

1.7.

Разработка документов транспортного планирования Амурской области

-

-

-

-

-

-

0,05

-

-

-

-

-

1.7.1.

Выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования Амурской области

-

-

-

-

-

-

0,05

-

-

-

-

-

".

5.В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 968783,24 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 53083,68 тыс. рублей;

2015 год - 80430,66 тыс. рублей;

2016 год - 76989,50 тыс. рублей;

2017 год - 78463,56 тыс. рублей;

2018 год - 97850,50 тыс. рублей;

2019 год - 73039,58 тыс. рублей;

2020 год - 76938,22 тыс. рублей;

2021 год - 78797,93 тыс. рублей;

2022 год - 81552,44 тыс. рублей;

2023 год - 90833,75 тыс. рублей;

2024 год - 90488,12 тыс. рублей;

2025 год - 90315,30 тыс. рублей

";

2)раздел 12.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"12.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составит 968783,24 тыс. рублей, в том числе:

2014год - 53083,68 тыс. рублей;

2015год - 80430,66 тыс. рублей;

2016год - 76989,50 тыс. рублей;

2017год - 78463,56 тыс. рублей;

2018год - 97850,50 тыс. рублей;

2019год - 73039,58 тыс. рублей;

2020год - 76938,22 тыс. рублей;

2021год - 78797,93 тыс. рублей;

2022год - 81552,44 тыс. рублей;

2023год - 90833,75 тыс. рублей;

2024год - 90488,12 тыс. рублей;

2025год - 90315,30 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета ипрогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийгосударственной программы области из различных источников финансированияприведены в приложении № 4 к государственной программе.".

6.В приложении № 1 к государственной программе:

1)подпункт 1.2.1 подпункта 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"


1.2.1.

Мероприятие "Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения"

2014 г.

2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Количество приобретенных речных судов, автотранспортных средств, спецавтотехники, средств механизации и оборудования, ед.

Информация муниципальных районов

 

6

 

 

 

3

 

53

53

53

 

 

 

";

2)в пункте 2:

а)подпункт 2.3.2 подпункта 2.3 изложить в следующей редакции:

"

2.3.2.

Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности"

2019 г.

2021 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено, пог. м/шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164,7/1

 

 

 

 

Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен, пог. м/шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164,7/1

 

 

 

 

Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, процентов

 

 

 

 

 

 

 

 

50

33,3

 

 

 

 

";

б)подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:

"

2.5.

Основное мероприятие "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.

Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

2019 г.

2024 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Доля автомобильных дорог регионального значения Амурской области, соответствующих нормативным требованиям, процентов (нарастающим итогом)

 

 

 

 

 

 

30,9

35,2

35,4

35,7

36,0

36,3

36,6

 

Доля дорожной сети Благовещенской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов (нарастающим итогом)

Отчетность муниципального образования

 

 

 

 

 

 

65

75

77

79

81

85

 

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Амурской области, процентов

 

 

 

 

 

 

 

 

100

86

70

64

50

 

2.5.2.

Мероприятие "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Амурская область)"

2019 г.

2024 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

0

 

 

 

 

 

 

10

20

40

53

66

80

 

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла <5>, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

0

 

 

 

 

 

 

10

20

35

50

60

70

 

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Амурской области, шт. (нарастающим итогом)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

 

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, шт. (нарастающим итогом)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, процентов (нарастающим итогом)

 

 

 

 

 

 

 

 

385

385

385

385

385

 

";

в)дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания:

"

2.7.

Основное мероприятие "Разработка документов транспортного планирования Амурской области"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1.

Выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования Амурской области

2020 г.

2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Количество разработанных проектов КСОТ и ПКРТИ, шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

".

7.Приложение № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 2 к настоящим изменениям.

8.Приложение № 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящим изменениям.

9.Приложение № 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 4 к настоящим изменениям.

10.Приложение № 8 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 5 к настоящим изменениям.

 

 

 

Приложение№ 1

кизменениям

 

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ

"РАЗВИТИЕТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА"

 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Год

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений, тыс. рублей

Показатель объема услуг (работ), часов

Организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом, тыс. рублей

Показатель объема услуг (работ), часов

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

Основное мероприятие "Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом"

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Значение показателя объема услуги

2014

X

X

X

0,0

2015

X

0,0

X

0,0

2016

X

45,4

X

1001,60

2017

X

42,8

X

667,82

2018

X

33,8

X

524,63

2019

X

58,67

X

590,0

2020

X

25,44

X

524,63

2021

X

24,70

X

524,63

2022

X

25,0

X

497,1

2023

X

30,0

X

546,8

2024

X

25,0

X

656,2

2025

X

20,0

X

689,0

Общий объем ассигнований, направленных на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей

2014

0,0

X

0,0

X

2015

0,0

X

0,0

X

2016

5000,00

X

60075,90

X

2017

4995,58

X

58328,68

X

2018

4395,05

X

63686,13

X

2019

8437,36

X

78483,4

X

2020

4023,81

X

71056,15

X

2021

4023,81

X

70962,47

X

2022

4023,81

X

71755,59

X

2023

6039,44

X

68267,98

X

2024

5234,18

X

84794,16

X

2025

4354,84

X

92146,86

X


 

 

 

Приложение№ 2

кизменениям

 

РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВНА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ

ИСТОЧНИКОВФИНАНСИРОВАНИЯ

 

п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы

Источники финансирования

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (тыс. рублей)

ГРБС

Рз ПР

ЦСР

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области"

Всего, в том числе:

Всего

 

 

 

97733943,47

6627189,52

5907264,60

5915994,28

10273174,99

12807344,90

12095676,40

6660500,94

12406626,63

11518588,93

4398628,29

4789146,33

4333807,66

федеральный бюджет

25620317,46

4094684,69

3286925,47

2218659,51

933792,69

298000,00

1361689,10

998166,00

6907480,00

5520920,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

54597547,75

2511554,06

2581940,66

3672088,25

5143004,90

4968965,84

5064507,78

5637088,42

5499146,63

5997668,93

4398628,29

4789146,33

4333807,66

консолидированные бюджеты муниципальных образований

256717,26

20950,77

38398,47

25246,52

55956,40

65672,06

25246,52

25246,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

17259361,00

0,00

0,00

0,00

4140421,00

7474707,00

5644233,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Всего

 

 

 

95496073,98

6598873,20

5880315,89

5822759,08

10010041,87

12618023,00

11898080,89

6467005,40

12279064,37

11382599,54

4124205,94

4185122,18

4229982,62

федеральный бюджет

25620317,46

4094684,69

3286925,47

2218659,51

933792,69

298000,00

1361689,10

998166,00

6907480,00

5520920,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

52359678,26

2483237,74

2554991,95

3578853,05

4879871,78

4779643,94

4866912,27

5443592,88

5371584,37

5861679,54

4124205,94

4185122,18

4229982,62

консолидированные бюджеты муниципальных образований

256717,26

20950,77

38398,47

25246,52

55956,40

65672,06

25246,52

25246,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

17259361,00

0,00

0,00

0,00

4140421,00

7474707,00

5644233,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области

Всего

 

 

 

1823986,10

0,00

0,00

65075,90

233411,43

155615,20

161556,76

151535,66

84456,28

91429,40

240529,19

570256,35

70119,93

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1823986,10

0,00

0,00

65075,90

233411,43

155615,20

161556,76

151535,66

84456,28

91429,40

240529,19

570256,35

70119,93

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (далее - Инспекция Гостехнадзора области)

Всего

 

 

 

413883,39

28316,32

26948,71

28159,30

29721,69

33706,70

36038,75

41959,88

43105,98

44559,99

33893,16

33767,80

33705,11

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

413883,39

28316,32

26948,71

28159,30

29721,69

33706,70

36038,75

41959,88

43105,98

44559,99

33893,16

33767,80

33705,11

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

Всего, в том числе:

Всего

 

 

 

6513511,13

278482,94

710721,66

1349415,55

388017,09

339767,92

316927,74

484541,36

467590,65

474726,22

312489,83

900487,24

490342,93

федеральный бюджет

1860918,00

154600,00

566500,00

1139818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

4652289,13

123578,94

144221,66

209597,55

388017,09

339767,92

316927,74

484541,36

467590,65

474726,22

312489,83

900487,24

490342,93

консолидированные бюджеты муниципальных образований

304,00

304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Всего

 

 

 

4689525,03

278482,94

710721,66

1284339,65

154605,66

184152,72

155370,98

333005,70

383134,37

383296,82

71960,64

330230,89

420223,00

федеральный бюджет

1860918,00

154600,00

566500,00

1139818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

 

 

 

2828303,03

123578,94

144221,66

144521,65

154605,66

184152,72

155370,98

333005,70

383134,37

383296,82

71960,64

330230,89

420223,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

304,00

304,00

0,00

0,00

0,00