Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2020 № 661

О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 450

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

25.09.2020                                                                            №661

глаговещенск

 

О внесении изменений в

постановление Правительства

Амурской области

от 25.09.2013 № 450

 

 

Вцелях корректировки государственной программы Амурской области "Развитиетранспортной системы Амурской области" Правительство Амурской области

постановляет:

1.Внести в государственную программу Амурской области "Развитие транспортнойсистемы Амурской области", утвержденную постановлением ПравительстваАмурской области от 23.09.2020№ 640), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Установить, что положения настоящего постановления, касающиеся параметров 2021года и последующих годов, а также предоставления субсидий муниципальнымобразованиям в указанный период, в текущем году применяются при составлениипроекта областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

 

 

Губернатор Амурскойобласти                                                           В.А.Орлов

 

 

 

Приложение

кпостановлению

Правительства

Амурскойобласти

от25.09.2020 № 661

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕВ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙСИСТЕМЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

 

1.Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

"

9.

Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы

составляет 58085267,50 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;

2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;

2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;

2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;

2018 год - 4968965,84 тыс. рублей;

2019 год - 5064507,78 тыс. рублей;

2020 год - 6131639,38 тыс. рублей;

2021 год - 4936270,55 тыс. рублей;

2022 год - 5768575,80 тыс. рублей;

2023 год - 8240486,61 тыс. рублей;

2024 год - 4732426,01 тыс. рублей;

2025 год - 4333807,66 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 31883211,82 тыс. рублей;

средств местных бюджетов в сумме 267828,37 тыс. рублей;

внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей

".

2.Раздел 7 государственной программы изложить в следующей редакции:

 

"7.Ресурсное обеспечение государственной программы

 

Объемассигнований областного бюджета на реализацию государственной программысоставляет 58085267,50 тыс. рублей, в том числе:

2014год - 2511554,06 тыс. рублей;

2015год - 2581940,66 тыс. рублей;

2016год - 3672088,25 тыс. рублей;

2017год - 5143004,90 тыс. рублей;

2018год - 4968965,84 тыс. рублей;

2019год - 5064507,78 тыс. рублей;

2020год - 6131639,38 тыс. рублей;

2021год - 4936270,55 тыс. рублей;

2022год - 5768575,80 тыс. рублей;

2023год - 8240486,61 тыс. рублей;

2024год - 4732426,01 тыс. рублей;

2025год - 4333807,66 тыс. рублей.

Планируетсяпривлечение средств федерального бюджета в сумме 31883211,82 тыс. рублей;

средствместных бюджетов в сумме 267828,37 тыс. рублей;

внебюджетныхисточников в сумме 17259361,00 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов нареализацию мероприятий государственной программы области из различныхисточников финансирования приведены в приложении № 4 к государственнойпрограмме.".

3.В подпрограмме "Развитие транспортного комплекса":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 4117847,68 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 123578,94 тыс. рублей;

2015 год - 144221,66 тыс. рублей;

2016 год - 209597,55 тыс. рублей;

2017 год - 388017,09 тыс. рублей;

2018 год - 339767,92 тыс. рублей;

2019 год - 316927,74 тыс. рублей;

2020 год - 397727,07 тыс. рублей;

2021 год - 364255,58 тыс. рублей;

2022 год - 321541,37 тыс. рублей;

2023 год - 121382,59 тыс. рублей;

2024 год - 900487,24 тыс. рублей;

2025 год - 490342,93 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей

";

2)в разделе 10.4 подпрограммы:

а)абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

"Порядокпредоставления субсидии из областного бюджета юридическим лицам в целяхобеспечения населения услугами воздушного транспорта устанавливаетсяПравительством Амурской области.";

б)таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящимизменениям;

3)раздел 10.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"10.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составляет 4117847,68 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014год - 123578,94 тыс. рублей;

2015год - 144221,66 тыс. рублей;

2016год - 209597,55 тыс. рублей;

2017год - 388017,09 тыс. рублей;

2018год - 339767,92 тыс. рублей;

2019год - 316927,74 тыс. рублей;

2020год - 397727,07 тыс. рублей;

2021год - 364255,58 тыс. рублей;

2022год - 321541,37 тыс. рублей;

2023год - 121382,59 тыс. рублей;

2024год - 900487,24 тыс. рублей;

2025год - 490342,93 тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс.рублей.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) изразличных источников финансирования приведены в приложении № 4 кгосударственной программе.";

4)в разделе 10.6 подпрограммы:

а)абзац второй изложить в следующей редакции:

"количествоприобретенной, реконструированной (модернизированной) авиационной техники, спецавтотехники,автотранспортных средств, средств механизации и оборудования - 5 единиц к 2025году;";

б)абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

"количествоприобретенной (в том числе посредством совершения сделки по договору лизинга)авиационной техники - 2 единицы к 2025 году;

количествоприобретенных речных судов, автотранспортных средств, спецавтотехники, средствмеханизации и оборудования - 52 единицы к 2025 году;";

в)абзац девятый изложить в следующей редакции:

"количествоперевезенных пассажиров в 7 муниципальных образованиях, наделенныхгосударственными полномочиями в сфере транспорта, - 1387,0 тыс. человек к 2025году;";

г)подпункт 1.1 и подпункты 1.2.1 и 1.2.2 подпункта 1.2 пункта 1 таблицы 2изложить в следующей редакции:

"


1.1.

Приобретение и строительство основных фондов на транспорте

0,1

-

-

0,1

0,1

-

0,1

-

-

-

0,2

0,1

1.1.1.

Развитие материально-технической базы воздушного транспорта

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

1.1.2.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

-

-

-

0,1

0,1

-

0,1

-

-

-

0,1

-

1.2.

Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области

0,6

0,7

0,6

0,56

0,45

0,64

0,45

0,65

0,65

0,65

0,45

0,55

1.2.1.

Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения

0,1

-

-

-

0,1

-

0,09

0,2

0,2

-

-

-

1.2.2.

Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта

0,3

0,4

0,4

0,55

0,33

0,50

0,20

0,35

0,35

0,45

0,25

0,35


";

5)приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 2к настоящим изменениям.

4.В подпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог общего пользованияАмурской области":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 53058333,44 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;

2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;

2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;

2017 год - 4676524,25 тыс. рублей;

2018 год - 4531347,42 тыс. рублей;

2019 год - 4674540,46 тыс. рублей;

2020 год - 5657794,62 тыс. рублей;

2021 год - 4491842,59 тыс. рублей;

2022 год - 5364062,39 тыс. рублей;

2023 год - 8033220,33 тыс. рублей;

2024 год - 3798170,97 тыс. рублей;

2025 год - 3753149,43 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 30022293,82 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 267524,37 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 17259361,00 тыс. рублей

";

2)в пункте 1 таблицы 1 раздела 11.4 подпрограммы:

а)позицию "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"изложить в следующей редакции:

"


Капитальные вложения в объекты государственной собственности

 

131,550 км, 2005,4 пог. м моста

 

33703320,41

 

Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы

49859288,520

 

20532751,060

12067176,460

17259361,000

 

2014 год

4339862,580

 

3940084,690

399777,890

0,000

2015 год

2934943,110

 

2572286,170

362656,940

0,000

2016 год

1293626,440

 

1078841,510

214784,930

0,000

2017 год

5566679,140

 

933792,690

492465,450

4140421,000

2018 год

8180892,220

 

298000,000

408185,220

7474707,000

2019 год

7014476,580

 

563040,000

807203,580

5644233,000

2020 год

891353,070

 

358306,000

533047,070

0,000

2021 год

6505405,960

 

5267480,000

1237925,960

0,000

2022 год

6992727,350

 

5520920,000

1471807,350

0,000

2023 год

4408021,410

 

0,000

4408021,410

0,000

2024 год

1191920,410

 

0,000

1191920,410

0,000

2025 год

539380,250

 

0,000

539380,250

0,000

";

б)подпункт 1.43 изложить в следующей редакции:

"

1.43.

Реконструкция мостового перехода через р. М.Басманка, км 199 + 671 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск"

Реконструкция

0,30 км, 29,27 пог. м моста

Отсутствует

113167,85

2019 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

35301,44

6855,00

0,00

35301,44

 

2023 г.

2019 год

2183,333

2183,333

0,0

2183,333

 

2020 год

4671,666

4671,666

0,0

4671,666

 

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2022 год

28446,439

0,0

0,0

28446,439

 

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

";

в)подпункт 1.75 изложить в следующей редакции:

"

1.75.

Строительство путепровода через Транссибирскую ж.д. в пгт Новобурейский

Строительство

2,5 км, 120,0 пог. м моста

Отсутствует

700000,00

2018 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

2073071,54

12473,18

0,00

2073071,54

 

2024 г.

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019 год

8000,0

8000,0

0,0

8000,0

 

2020 год

4473,182

4473,182

0,000

4473,182

 

2021 год

55322,885

0,0

0,0

55322,885

 

2022 год

30000,0

0,0

0,0

30000,0

 

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2024 год

1975275,470

0,0

0,0

1975275,470

 

";

г)подпункт 1.77 изложить в следующей редакции:

"

1.77.

Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан", км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 2)

Реконструкция

8,5 км, 144,78 пог. м моста

Имеется

934977,12

2015 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

60000,0

0,0

0,0

60000,0

 

2023 г.

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2022 год

60000,0

0,0

0,0

60000,0

 

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

";

д)подпункты 1.82, 1.83 изложить в следующей редакции:

"

1.82.

Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 47 + 000 - км 63 + 000

Реконструкция

16,0 км

Имеется

2723648,450

2018 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

2755781,02

29132,61

1399425,70

1356355,32

 

2024 г.

2018 год

7770,943

7770,943

0,0

7770,943

 

2019 год

14525,593

14525,593

0,0

14525,593

 

2020 год

143397,392

6836,078

132225,700

11171,692

 

2021 год

512000,0

0,0

506880,0

5120,0

 

2022 год

768000,0

0,0

760320,0

7680,0

 

2023 год

640316,00

0,0

0,0

640316,00

 

2024 год

669771,090

0,0

0,0

669771,090

 

1.83.

Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 70 + 000 - км 83 + 000

Реконструкция

13,0 км

Отсутствует

1040000,0

2019 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

21248,00

11248,00

0,00

21248,00

 

2024 г.

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2022 год

11248,0

11248,0

0,0

11248,0

 

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2024 год

10000,0

0,0

0,0

10000,0

 


";

3)раздел 11.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"11.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Объемассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет53058333,44 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014год - 2334891,44 тыс. рублей;

2015год - 2357288,34 тыс. рублей;

2016год - 3385501,20 тыс. рублей;

2017год - 4676524,25 тыс. рублей;

2018год - 4531347,42 тыс. рублей;

2019год - 4674540,46 тыс. рублей;

2020год - 5657794,62 тыс. рублей;

2021год - 4491842,59 тыс. рублей;

2022год - 5364062,39 тыс. рублей;

2023год - 8033220,33 тыс. рублей;

2024год - 3798170,97 тыс. рублей;

2025год - 3753149,43 тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет30022293,82 тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 267524,37 тыс.рублей.

Планируемыйобъем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет17259361,00 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы области из различных источниковфинансирования приведены в приложении № 4 к государственной программе.";

4)в разделе 11.6 подпрограммы:

а)пункты 14 - 17 изложить в следующей редакции:

"14.По мероприятию "Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий длябезопасного дорожного движения на территории Амурской области" к 2022году:

количествоустановленных дорожных знаков, пешеходных переходов и протяженность огражденийсоставит 256 единиц, 158 единиц и 1200 пог. м соответственно.

15.По мероприятию "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамкахреализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильныедороги" к 2024 году:

доляавтомобильных дорог регионального значения Амурской области, соответствующихнормативным требованиям, составит 76,8%;

долядорожной сети Благовещенской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии,составит 85%;

количествомест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков)на дорожной сети Амурской области достигнет 50%.

16.По мероприятию "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Амурскаяобласть)" к 2024 году:

доляконтрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализациирегионального проекта, предусматривающих использование новых технологий иматериалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов итехнологических решений повторного применения, составит 80% в общем объеменовых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,ремонту и содержанию автомобильных дорог;

доляконтрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализациирегионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципахконтракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различныхвидов дорожных работ, составит 70% в общем объеме новых государственныхконтрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержаниюавтомобильных дорог;

количествовнедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Амурской областисоставит 1 шт.;

количестворазмещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортныхсредств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значениясоставит 2 шт.;

протяженностьдорожной сети Благовещенской агломерации составит 286,14 км.

17.По мероприятию "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства,обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономическогороста" в рамках реконструкции будет введено в эксплуатацию 24,5 пог. м и 27,7458 км автомобильнойдороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурскойобласти "Благовещенск - Свободный" на период 2019 - 2021 годов.";

б)таблицу 2 изложить в следующей редакции:

 

"Таблица2

 


п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области"

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.1.

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

0,50

0,50

0,40

0,40

0,40

0,40

0,25

0,25

0,25

0,25

0,40

0,40

1.1.1.

Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

0,20

0,10

0,20

0,20

0,20

0,15

0,05

0,10

0,10

0,10

0,20

0,20

1.1.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

0,10

0,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,20

0,10

0,20

0,10

0,10

0,10

0,05

0,05

0,05

0,05

0,20

0,10

1.1.4.

Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства

-

-

-

0,10

0,05

0,05

0,05

-

0,05

-

-

0,05

1.1.5.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения

-

0,10

-

-

-

0,05

0,05

-

-

-

-

-

1.1.6.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)

-

-

-

-

0,05

0,05

0,05

0,10

0,05

0,1

-

0,05

1.2.

Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

0,40

0,40

0,50

0,40

0,40

0,05

0,05

0,15

0,30

0,40

0,40

0,30

1.2.1.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,20

0,20

0,30

0,20

0,40

0,05

0,05

0,10

0,15

0,30

0,40

0,30

1.2.2.

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)"

0,10

-

-

0,10

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.3.

Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года

0,10

0,10

0,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.4.

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации

-

0,10

0,10

0,10

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.5.

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

0,05

0,15

-

-

-

1.3.

Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования

0,10

0,10

0,10

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,15

0,20

-

0,20

1.3.1.

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

0,10

0,10

0,10

0,20

0,20

0,20

0,10

0,10

0,15

0,20

-

0,20

1.3.2.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений

-

-

-

-

-

-

0,10

0,10

-

-

-

-

1.4.

Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области

-

-

-

-

-

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

-

0,10

1.4.1.

Обеспечение безопасности дорожного движения с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения

-

-

-

-

-

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

-

0,05

1.4.2.

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области

-

-

-

-

-

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

-

0,05

1.5.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

-

-

-

-

-

0,15

0,15

0,15

0,05

0,05

0,10

-

1.5.1.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

-

-

-

-

-

0,05

0,05

0,05

0,02

0,02

-

-

1.5.2.

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Амурская область)

-

-

-

-

-

0,10

0,10

0,10

0,03

0,03

0,10

-

1.6.

Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста"

-

-

-

-

-

0,10

0,20

0,10

0,15

-

-

-

1.6.1.

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста

-

-

-

-

-

0,10

0,20

0,10

0,15

-

-

-

1.7.

Разработка документов транспортного планирования Амурской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7.1.

Выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования Амурской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8.

Создание условий для достижения целевых показателей подпрограммы

-

-

-

-

-

-

0,05

-

-

-

-

-

1.8.1.

Приобретение дорожно-строительной и иной техники, используемой для осуществления дорожной деятельности

-

-

-

-

-

-

0,05

-

-

-

-

-

1.9.

Федеральный проект "Содействие юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), осуществляющему на территории Амурской области дорожную деятельность в соответствии с государственным контрактом, заключенным с ним от имени Амурской области"

-

-

-

-

-

-

-

0,05

-

-

-

-

1.9.1.

Субсидия на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам (займам), направленным на строительство моста

-

-

-

-

-

-

-

0,05

-

-

-

-


".

5.В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 909086,38 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 53083,68 тыс. рублей;

2015 год - 80430,66 тыс. рублей;

2016 год - 76989,50 тыс. рублей;

2017 год - 78463,56 тыс. рублей;

2018 год - 97850,50 тыс. рублей;

2019 год - 73039,58 тыс. рублей;

2020 год - 76117,69 тыс. рублей;

2021 год - 80172,38 тыс. рублей;

2022 год - 82972,04 тыс. рублей;

2023 год - 85883,69 тыс. рублей;

2024 год - 90488,12 тыс. рублей;

2025 год - 90315,30 тыс. рублей

";

2)раздел 12.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"12.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составит 909086,38 тыс. рублей, в том числе:

2014год - 53083,68 тыс. рублей;

2015год - 80430,66 тыс. рублей;

2016год - 76989,50 тыс. рублей;

2017год - 78463,56 тыс. рублей;

2018год - 97850,50 тыс. рублей;

2019год - 73039,58 тыс. рублей;

2020год - 76117,69 тыс. рублей;

2021год - 80172,38 тыс. рублей;

2022год - 82972,04 тыс. рублей;

2023год - 85883,69 тыс. рублей;

2024год - 90488,12 тыс. рублей;

2025год - 90315,30 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета ипрогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийгосударственной программы области из различных источников финансированияприведены в приложении № 4 к государственной программе.".

6.В приложении № 1 к государственной программе:

1)в пункте 1:

а)подпункты 1.1.1 и 1.1.2 подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:

"


1.1.1.

Мероприятие "Развитие материально-технической базы воздушного транспорта"

2022 г.

2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области

Количество приобретенной, реконструированной (модернизированной) авиационной техники, спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации оборудования, ед.

Отчетность предприятия

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1.1.2.

Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

2016 г.

2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области

Количество пассажиров, обслуженных на внутренних и международных авиалиниях, тыс. чел.

Информация министерства транспорта и строительства области

314,7

 

 

460,0

429,8

414,94

415,1

415,5

415,9

416,0

416,3

416,6

416,9

Количество приобретенной (в том числе посредством совершения сделки по договору лизинга) авиационной техники, ед.

Информация министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

";

б)в подпункте 1.2:

подпункт1.2.1 изложить в следующей редакции:

"

1.2.1.

Мероприятие "Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения"

2014 г.

2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Количество приобретенных речных судов, автотранспортных средств, спецавтотехники, средств механизации и оборудования, ед.

Информация муниципальных районов

 

6

 

 

 

3

 

43

43 (2020 г.)

43 (2020 г.)

 

 

 

";

подпункт1.2.3 изложить в следующей редакции:

"

1.2.3.

Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом"

2014 г.

2025 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Количество перевезенных пассажиров в 7 муниципальных образованиях, наделенных государственными полномочиями в сфере транспорта, тыс. чел.

Отчетность муниципального образования

2843,9

2886,56

2932,74

2979,68

2577,0

2585,0

2600,0

1387,0

1387,0

1387,0

1387,0

1387,0

1387,0

";

в)в графе четвертой подпункта 1.3.2 подпункта 1.3 цифры "2015" заменитьцифрами "2014";

2)в пункте 2:

а)в графе четвертой подпункта 2.2.5 подпункта 2.2 цифры "2021" заменитьцифрами "2022";

б)подпункт 2.4.2 подпункта 2.4 изложить в следующей редакции:

"

2.4.2.

Мероприятие "Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области"

2019 г.

2022 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Количество установленных дорожных знаков, ед.; пешеходных переходов, ед.; протяженность ограждений, пог. м

Отчетность муниципального образования

 

 

 

 

 

 

64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений

128 пешеходных переходов

10 пешеходных переходов

10 пешеходных переходов

 

 

10 пешеходных переходов

";

в)подпункты 2.5.1, 2.5.2 подпункта 2.5 изложить в следующей редакции:

"

2.5.1.

Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

2019 г.

2024 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Доля автомобильных дорог регионального значения Амурской области, соответствующих нормативным требованиям, процентов (нарастающим итогом)

 

 

 

 

 

 

30,9

35,2

75,8

75,9

76

76,4

76,8

 

Доля дорожной сети Благовещенской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов (нарастающим итогом)

Отчетность муниципального образования

 

 

 

 

 

 

65

69

72,5

76

78

85

 

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Амурской области, процентов

 

 

 

 

 

 

 

 

82

76

70

64

50

 

2.5.2.

Мероприятие "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Амурская область)"

2019 г.

2024 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

0

 

 

 

 

 

 

10

20

40

53

66

80

 

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла <5>, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

0

 

 

 

 

 

 

10

20

35

50

60

70

 

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Амурской области, шт. (нарастающим итогом)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

 

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, шт. (нарастающим итогом)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

Увеличение количества стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, процентов (нарастающим итогом)

 

 

 

 

 

 

 

 

131

150

166

188

211

 

Протяженность дорожной сети Благовещенской агломерации, км

 

 

 

 

 

 

 

291,09

286,14

286,14

286,14

286,14

286,14

 

";

г)подпункт 2.6.1 подпункта 2.6 изложить в следующей редакции:

"

2.6.1.

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста

2019 г.

2022 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м

Отчетность ГКУ "Амурупрадор"

 

 

 

 

 

 

6,19/24,5

5,555

 

16,0

 

 

 

".

7.Приложения № 3, № 4 к государственной программе изложить в новой редакциисогласно приложениям № 3, № 4 к настоящим изменениям.

8.В приложении № 5 к государственной программе:

1)в пункте 8 слова "на текущий финансовый год" исключить;

2)в пункте 15 слова "главный распорядитель осуществляет" заменитьсловами "главный распорядитель обеспечивает";

3)в абзаце первом пункта 16 слова "путем внесения изменений в утвержденноераспределение субсидий законом об областном бюджете" заменить словами"в порядке, установленном бюджетным законодательством РоссийскойФедерации".

 

 

 

 

 

Приложение№ 1

кизменениям

 

Перечень

объектов капитального строительства (реконструкции,

втом числе с элементами реставрации, технического

перевооружения)государственной собственности

Амурскойобласти и объектов недвижимого

имущества,приобретаемых в государственную

собственностьАмурской области

 

п/п

Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)

Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)

Создаваемая мощность (прирост мощности объекта)

Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется/отсутствует)

Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта, тыс. рублей

Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию

год

общий объем финансирования

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные средства

всего

в т.ч. расходы на ПИР и ПСД

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

 

 

 

2399534,94

 

Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы

1139042,21

0,00

0,00

1135829,96

3212,25

0,00

 

2017 год

27937,15

0,00

0,00

27937,15

0,00

0,00

2018 год

60149,36

0,00

0,00

56937,11

3212,25

0,00

2019 год

0,00

 

 

 

 

 

2020 год

100955,70

0,00

0,00

100955,70

0,00

0,00

2021 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024 год

680000,00

0,00

0,00

680000,00

0,00

0,00

2025 год

270000,00

0,00

0,00

270000,00

0,00

0,00

1.1.

Приобретение вертолета Ми-8

Приобретение

2 ед. (2018 г. и 2024 г.)

 

547322,96

2017 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

555874,26

0,0

0,0

555874,26

0,00

0,00

2024 г.

2017 год

27937,15

0,0

0,0

27937,15

0,00

0,00

2018 год

27937,11

0,0

0,0

27937,11

0,00

0,00

2024 год

500000,00

0,00

0,00

500000,00

0,00

0,00

1.2.

Приобретение самоходного плашкоута и двух передвижных причалов

Приобретение

1 ед.

 

32212,250

2018 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

32212,25

0,00

0,00

29000,0

3212,25

0,00

2018 г.

2018 год

32212,25

0,00

0,00

29000,0

3212,25

0,00

1.3.

Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево)

Реконструкция и модернизация

300 пасс./час

Отсутствует

 

2020 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

100000,00

0,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

2023 г.

2020 год

100000,00

0,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

2021 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Строительство административного здания в г. Зея

Строительство

1 ед.

Отсутствует

 

2020 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

955,70

0,00

0,00

955,70

0,00

0,00

2020 г.

2020 год

955,70

0,00

0,00

955,70

0,00

0,00

1.5.

Ремоторизация (реконструкция) самолета Ан-2

Реконструкция

4 ед. (2024 г. и 2025 г.)

 

450000,00

2024 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

450000,00

0,00

0,00

450000,00

0,00

0,00

2025 г.

2024 год

180000,00

0,00

0,00

180000,00

0,00

0,00

2025 год

270000,00

0,00

0,00

270000,00

0,00

0,00


 

 

 

Приложение№ 2

кизменениям

 

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ

УЧРЕЖДЕНИЕМАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "АМУРСКАЯ АВИАБАЗА"

ПОПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА"

 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Год

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений, тыс. рублей

Показатель объема услуг (работ), часов

Организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом, тыс. рублей

Показатель объема услуг (работ), часов

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

Основное мероприятие "Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом"

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Значение показателя объема услуги

2014

X

X

X

0,0

2015

X

0,0

X

0,0

2016

X

45,4

X

1001,60

2017

X

42,8

X

667,82

2018

X

33,8

X

524,63

2019

X

58,67

X

590,0

2020

X

45,44

X

504,63

2021

X

24,70

X

524,63

2022

X

24,70

X

524,63

2023

X

30,0

X

546,8

2024

X

25,0

X

656,2

2025

X

20,0

X

689,0

Общий объем ассигнований, направленных на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей

2014

0,0

X

0,0

X

2015

0,0

X

0,0

X

2016

5000,00

X

60075,90

X

2017

4995,58

X

58328,68

X

2018

4395,05

X

63686,13

X

2019

8437,36

X

78483,4

X

2020

6536,62

X

68543,34

X

2021

6803,89

X

69455,45

X

2022

6803,89

X

70527,78

X

2023

6803,89

X

71643,00

X

2024

5234,18

X

84794,16

X

2025

4354,84

X

92146,86

X

 

 

 

Приложение№ 3

кизменениям

 

ПЛАНИРУЕМЫЕФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯВ СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 


п/п

Наименование финансово-экономической меры государственного регулирования

Основной экономический вид деятельности юридического (физического) лица, на которое распространяется финансово-экономическая мера государственного регулирования

Плановый объем финансовых затрат областного бюджета (для налоговых мер - прогнозный объем выпадающих доходов областного бюджета), тыс. руб.

Краткое обоснование необходимости применения финансово-экономической меры государственного регулирования для достижения цели государственной программы, ее влияние на значения индикаторов эффективности государственной программы

ИТОГО

текущий финансовый год (2015 г.)

1-й год планового периода (2016 г.)

2-й год планового периода (2017 г.)

3-й год планового периода (2018 г.)

4-й год планового периода (2019 г.)

5-й год планового периода (2020 г.)

6-й год планового периода (2021 г.)

7-й год планового периода (2022 г.)

8-й год планового периода (2023 г.)

9-й год планового периода (2024 г.)

10-й год планового периода (2025 г.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

1.

Предоставление льготы по налогу на имущество организациям, имеющим на балансе детские железные дороги, расположенные на территории Амурской области, в части имущества детских железных дорог при условии направления высвободившихся от налогообложения средств на содержание данных дорог

Деятельность магистрального железнодорожного транспорта

23158,0

4393,0

4114,0

3867,0

2854,0

1831,0

2033,0

2033,0

2033,00

 

 

 

Направление высвободившихся средств от уплаты налога на имущество на содержание детской железной дороги

МЕРЫ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

2.

Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта

Пригородное железнодорожное сообщение

1529709,98

134000,00

134800,00

146170,00

150836,69

151236,70

178726,70

162762,89

175110,30

3726,70

146170,00

146170,00

Обеспечение поддержки социально значимых направлений пригородного железнодорожного сообщения (увеличение транспортной доступности для граждан)

 

 

 

Приложение№ 4

кизменениям

 

РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВНА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ

ИСТОЧНИКОВФИНАНСИРОВАНИЯ

 

п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы

Источники финансирования

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (тыс. рублей)

ГРБС

Рз ПР

ЦСР

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области"

Всего, в том числе:

Всего

 

 

 

107495668,69

6627189,52

5907264,60

5915994,28

10273174,99

12807344,90

12095676,40

13429057,37

11843750,55

11289495,80

8240486,61

4732426,01

4333807,66

федеральный бюджет

31883211,82

4094684,69

3286925,47

2218659,51

933792,69

298000,00

1361689,10

7261060,36

6907480,00

5520920,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

58085267,50

2511554,06

2581940,66

3672088,25

5143004,90

4968965,84

5064507,78

6131639,38

4936270,55

5768575,80

8240486,61

4732426,01

4333807,66

консолидированные бюджеты муниципальных образований

267828,37

20950,77

38398,47

25246,52

55956,40

65672,06

25246,52

36357,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

17259361,00

0,00

0,00

0,00

4140421,00

7474707,00

5644233,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Всего

 

 

 

105297580,17

6598873,20

5880315,89

5822759,08

10010041,87

12618023,00

11898080,89

13244359,92