Приложение к Постановлению от 11.12.2009 г № 1857 Направление
Планируемые объемы и направления финансирования программы
N |
Наименование задач/мероприятий |
Объемы
финансирования,
всего |
В том числе: |
|
|
|
областной
бюджет |
местный
бюджет |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего по программе (тыс. руб.) |
1282,0 |
|
1282,0 |
1. |
Предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения
(всего, тыс. руб.) |
582,0 |
- |
582,0 |
|
2009 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
2010 год |
97,0 |
|
97,0 |
|
2011 год |
134,0 |
|
134,0 |
|
2012 год |
351,0 |
|
351,0 |
1.1. |
Создание видео- и телевизионной
информационно-пропагандистской
продукции, организация
тематической наружной рекламы
(баннеры, перетяжки), а также
размещение материалов в средствах
массовой информации, общественном
транспорте, кинотеатрах и т.д.
(всего, тыс. руб.) |
90,0 |
|
90,0 |
|
2009 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
2010 год |
20,0 |
|
20,0 |
|
2011 год |
30,0 |
|
30,0 |
|
2012 год |
40,0 |
|
40,0 |
1.2. |
Обеспечение условий повышения
уровня знаний по безопасности
дорожного движения у юных
участников дорожного движения |
102,0 |
|
102,0 |
|
2009 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
2010 год |
27,0 |
|
27,0 |
|
2011 год |
34,0 |
|
34,0 |
|
2012 год |
41,0 |
|
41,0 |
1.3. |
Оснащение техническими комплексами
подразделений города,
осуществляющих контрольные и
надзорные функции в области
обеспечения дорожного движения
(всего, тыс. руб.) |
390,0 |
|
390,0 |
|
2009 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
2010 год |
50,0 |
|
50,0 |
|
2011 год |
70,0 |
|
70,0 |
|
2012 год |
270,0 |
|
270,0 |
2. |
Совершенствование организации
движения транспортных средств и
пешеходов (всего, тыс. руб.) |
480,0 |
|
480,0 |
|
2009 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
2010 год |
130,0 |
|
130,0 |
|
2011 год |
150,0 |
|
150,0 |
|
2012 год |
200,0 |
|
200,0 |
2.1. |
Создание системы маршрутного
ориентирования участников
дорожного движения (установка
дорожных знаков) |
30,0 |
|
30,0 |
|
2009 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
2010 год |
30,0 |
|
30,0 |
|
2011 год |
- |
|
- |
|
2012 год |
- |
|
- |
2.2. |
Строительство пешеходных переходов |
450,0 |
|
450,0 |
|
2009 год |
- |
|
- |
|
2010 год |
100,0 |
|
100,0 |
|
2011 год |
150,0 |
|
150,0 |
|
2012 год |
200,0 |
|
200,0 |
3. |
Развитие системы оказания помощи
лицам, пострадавшим в результате
дорожно-транспортных происшествий
(всего, тыс. руб.) |
220,0 |
|
220,0 |
|
2009 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
2010 год |
85,0 |
|
85,0 |
|
2011 год |
75,0 |
|
75,0 |
|
2012 год |
60,0 |
|
60,0 |
3.1. |
Повышение уровня организации
доврачебной помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных
происшествиях (всего, тыс. руб.) |
220,0 |
|
220,0 |
|
2009 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
2010 год |
85,0 |
|
85,0 |
|
2011 год |
75,0 |
|
75,0 |
|
2012 год |
60,0 |
|
60,0 |
Объемы ресурсного обеспечения по годам реализации программы являются прогнозируемыми и подлежат ежегодному уточнению.