Решение от 30.09.2004 г № 51/146

Об отчете об исполнении городского бюджета за первое полугодие 2004 года


Заслушав отчет администрации города Благовещенска об исполнении городского бюджета за первое полугодие 2004 года, городская Дума города Благовещенска решила:
Отчет об исполнении городского бюджета города Благовещенска за первое полугодие 2004 года принять к сведению.
Мэр
города Благовещенска
А.М.КОЛЯДИН
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2004 ГОДА
  
План (тыс. руб.)

Исполнено
на 1 июля
2004 года (тыс. руб.)


Процент исполнения
к плану (%)
2004 год


I
полугодие
2004 года
2004 год


I
полугодие
2004 года
1000000

1010000


Налоговые доходы, всего

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ
из них:

859371

566564


415205

279584


430811

289598


50,1

51,1


103,8

103,6


1010100

Налог на прибыль организаций

77596

39710

65627

84,6

165,3

1010200

Налог на доходы физических лиц

488968

239874

223971

45,8

93,4

1020000




НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ.
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
СБОРЫ
из них:

37491




19763




23409




62,4




118,4




1020200

Акцизы

34174

16446

17178

50,3

104,5

1020400


Лицензионные и регистрационные
сборы

0


0


1


-


-


1020700




Налог с продаж (в части сумм по
расчетам за 2003 год и
погашения задолженности прошлых
лет)

3317




3317




6230




187,8




187,8




1030000


НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
из них:

94483


45155


55992


59,3


124,0


1030100



Единый налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной
системы налогообложения

39882



17855



22925



57,5



128,4



1030200



Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности

54601



27300



33067



60,6



121,1



1040000


НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
из них:

69086


32345


26699


38,6


82,5


1040100


Налог на имущество физических
лиц

4172


1536


727


17,4


47,3


1040200

Налог на имущество организаций

49789

15749

12116

24,3

76,9

1040300



Налог с имущества, переходящего
в порядке наследования или
дарения

125



60



42



33,6



70,0



1040600





Налог на имущество предприятий
(в части сумм, зачисляемых по
расчетам за 2003 год, и
погашения задолженности прошлых
лет)

15000





15000





13814





92,1





92,1





1050000



ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
из них:

30633



6139



9982



32,6



162,6



1050100



Платежи за пользование недрами
(в части погашения
задолженности прошлых лет)

0



0



-4



-



-



1050300


Налог на добычу полезных
ископаемых

1670


824


886


53,1


107,5


1050500

Водный налог

1298

474

301

23,2

63,5

1050700

Земельный налог

27665

4841

8799

31,8

181,8

1400000


ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ
из них:

61114


32219


25131


41,1


78,0


1400100

Государственная пошлина

54294

29264

23600

43,5

80,6

1400500

Местные налоги и сборы

6820

2955

1531

22,4

51,8

2000000


Неналоговые доходы, всего
в том числе:

105933


46988


50541


47,7


107,6


2010000








ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
из них:

86940








37520








41311








47,5








110,1








2010100



Дивиденды по акциям,
находящимся в государственной
или муниципальной собственности

28



28



5



17,9



17,9



2010200




Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
государственной или
муниципальной собственности

76912




34492




39790




51,7




115,4




2010600


Доходы от оказания услуг или
компенсации затрат государства

0


0


4


-


-


2010800


Платежи от государственных и
муниципальных организаций

10000


3000


942


9,4


31,4


2011000

Доходы от продажи квартир

0

0

340

-

-

2012000



Доходы от продажи оборудования,
транспортных средств и других
материальных ценностей

0



0



240



-



-



2013000




Средства от распоряжения и
реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в
доход государства

0




0




-10




-




-




2060000


АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И
СБОРЫ

3086


1368


1434


46,5


104,8


2070000


ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

15907


8100


7721


48,5


95,3


2090000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0

0

75

-

-

 
ИТОГО ДОХОДОВ

965304

462193

481352

49,9

104,1

3000000


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
в том числе:

499706


270389


270067


54,0


99,9


3020100


Дотации от других бюджетов
бюджетной системы РФ

34663


28752


28752


82,9


100,0


3020200


Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы РФ

302182


160116


159794


52,9


99,8


3020300






Средства, получаемые по
взаимным расчетам, в том числе
компенсации дополнительных
расходов, возникших в
результате решений, принятых
органами государственной власти

244






244






244






100,0






100,0






3020400


Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы РФ

162617


81277


81277


50,0


100,0


 
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И
ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

70391



35212



28834



41,0



81,9



 
ВСЕГО ДОХОДОВ

1535401

767794

780253

50,8

101,6

 
РАСХОДЫ

     
0100


ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, ВСЕГО

107059


56758


47401


44,3


83,5


0106



Функционирование
представительных органов
местного самоуправления

8992



4392



3512



39,1



80,0



0106


Функционирование исполнительных
органов местного самоуправления

98067


52366


43889


44,8


83,8


0500



ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА

3304



1753



1585



48,0



90,4



0501

Органы внутренних дел

3304

1753

1585

48,0

90,4

0700


ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО

69529


34861


19608


28,2


56,2


0701


Топливно-энергетический
комплекс

2949


866


6


0,2


0,7


0705

Другие отрасли промышленности

125

125

125

100,0

100,0

0707

Строительство, архитектура

66455

33870

19477

29,3

57,5

0802

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

8308

4749

4521

18,3

32,0

1000

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

2084

950

950

45,6

100,0

1001

Автомобильный транспорт

1057

470

470

44,5

100,0

1005

Прочие виды транспорта

1027

480

480

46,7

100,0

1200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

375295

214494

166074

44,3

77,4

1201

Жилищное хозяйство

293111

159743

119757

40,9

75,0

1202

Коммунальное хозяйство

71434

49246

41849

58,6

85,0

1203


Прочие структуры коммунального
хозяйства

10750


5505


4468


41,6


81,2


1300



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

11714



6019



5135



43,8



85,3



1302



Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий

11333



5735



4853



42,8



84,6



1303

Гражданская оборона

381

284

282

74,0

99,3

1400

ОБРАЗОВАНИЕ

485763

278597

243566

50,1

87,4

1401

Дошкольное образование

113812

62561

58941

51,8

94,2

1402

Общее образование

311413

181473

152993

49,1

84,3

1407


Прочие расходы в области
образования

60538


34563


31632


52,3


91,5


1500


КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И
КИНЕМАТОГРАФИЯ

18684


9591


7173


38,4


74,8


1501

Культура и искусство

15210

7512

5349

35,2

71,2

1502

Кинематография

2640

1320

1065

40,3

80,7

1503


Прочие мероприятия в области
культуры и искусства

834


759


759


91,0


100,0


1600

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

3656

1825

1821

49,8

99,8

1601

Телевидение и радиовещание

1893

943

941

49,7

99,8

1602


Периодическая печать и
издательства

1763


882


880


49,9


99,8


1700


ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

282317


137627


127580


45,2


92,7


1701

Здравоохранение

251359

121421

111396

44,3

91,7

1703

Физическая культура и спорт

3849

2462

2440

63,4

99,1

1704


Обязательное медицинское
страхование

27109


13744


13744


50,7


100,0


1800


СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
в том числе:

240097


130844


121793


50,7


93,1


1801


Учреждения социального
обеспечения и службы занятости

21062


11846


10196


48,4


86,1


1802

Социальная помощь

7780

3976

2451

31,5

61,6

1803

Молодежная политика

818

418

303

37,0

72,5

1806


Прочие мероприятия в области
социальной политики

174310


96540


91310


52,4


94,6


1807


Государственные пособия
гражданам, имеющим детей

36127


18064


17533


48,5


97,1


1900


ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

936


468


432


46,2


92,3


1901


Обслуживание муниципального
внутреннего долга

936


468


432


46,2


92,3


2601

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

6929

3800

3500

50,5

92,1

3000

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

13420

5815

5177

38,6

89,0

3001

Резервные фонды

2778

1278

909

32,7

71,1

3002


Проведение выборов и
референдумов

2702


0


0


-


-


3004



Прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам
из них:

7940



4537



4268



53,8



94,1



 
- расходы по содержанию
военного комиссариата

5778


3434


3216


55,7


93,7


 
- расходы на грамоты

132

66

47

35,6

71,2

 
- финансовая поддержка
общественных объединений

1071


528


499


46,6


94,5


 
- межрайонная ИМНС N 1 России
по Амурской области

900


450


440


48,9


97,8


 
- прочие расходы

59

59

66

111,9

111,9

 
ВСЕГО РАСХОДОВ
1629095
888151
753316
46,2
84,8
Профицит бюджета (со знаком     -93694    -120357   26937
"плюс")
Дефицит бюджета (со знаком
"минус")
Источники внутреннего           93694     120357    -26937
финансирования дефицита
Кредитные соглашения и          138453    147294    0
договоры, заключенные от имени
муниципальных образований
- получение кредитов            158453    167294    20000
- погашение основной суммы      20000     20000     20000
долга
Поступления от продажи          2279      2279      2279
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
Бюджетные ссуды, полученные от  -30915    -13093    -13093
бюджетов других уровней
- получение бюджетных ссуд      0         0         0
- погашение основной суммы      30915     13093     13093
задолженности
Изменение остатков средств      -16123    -16123    -16123
бюджета
- остатки на начало отчетного   13282     13282     13282
периода
- остатки на конец отчетного    29405     29405     29405
периода
Справочно:
Оплата труда                    336503    182776    176527
Начисления на оплату труда      119369    64601     58711
Итого                           455872    247377    235238
Доля заработной платы к         28,0      27,9      31,2
расходам

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2004 ГОДА ПО РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование





Мин





Раз





ПР




План (тыс. руб.)

Исполнено
на 1 июля
2004 года (тыс. руб.)


Процент исполнения
к плану (%)
2004 год


I
полугодие
2004 года
2004 год


I
полугодие
2004 года
Городская Дума
г. Благовещенска

001


01


06


8992


4392


3512


39,1


80,0


Администрация г. Благовещенска

002

  
65674

35165

27970

42,6

79,5

- содержание аппарата

002

01

06

48677

26562

21836

44,9

82,2

- органы внутренних дел

002

05

01

104

64

57

54,8

89,1

- промышленность

002

07

00

125

125

125

100,0

100,0

- исполнение решений суда

002

07

00

0

0

872

-

-

- земельный комитет

002

08

02

8308

4749

1521

18,3

32,0

- мероприятия по ГО

002

13

03

381

284

282

74,0

99,3

- физкультура и спорт

002

17

03

3849

2462

2440

63,4

99,1

- прочие расходы

002

30

00

4230

919

837

19,8

91,1

Финансовое управление

004

  
221422

116765

107897

48,7

92,4

- содержание аппарата

004

01

06

9468

4890

4361

46,1

89,2

- промышленность,
строительство

004


07


07


14005


5850


4491


32,1


76,8


- жилищно-коммунальное
хозяйство (субсидии населению,
вывоз мусора)

004



12



01



2167



1084



0



0,0



0,0



- наем жилья военнослужащими

004

12

03

91

91

43

47,3

47,3

- ФОМС (субсидии на частичное
погашение кредиторской
задолженности)

004



17



04



27109



13744



13744



50,7



100,0



- прочие трансферты населению

004

18

06

165829

90321

84826

51,2

93,9

- обслуживание муниципального
долга

004


19


01


936


468


432


46,2


92,3


- прочие расходы (резервный
фонд)

004


30


01


1817


317


-


-


-


Медицинский вытрезвитель

005

05

01

3200

1689

1528

47,8

90,5

УП "Амургостранссигнал"

006

26

01

6929

3800

3500

50,5

92,1

ОАО "Гортопсбыт"

007

  
2847

810

0

0,0

0,0

- прочие субсидии

007

07

01

2797

800

0

0,0

0,0

- прочие трансферты населению

007

18

06

50

10

0

0,0

0,0

ОАО "Амурские коммунальные
системы"

010


  
182487


92648


65810


36,1


71,0


- жилищное хозяйство

010

12

01

178943

90878

64579

36,1

71,1

- прочие трансферты населению

010

18

06

3544

1770

1231

34,7

69,5

МПЖРЭП г. Благовещенска

011

  
56073

38275

33679

60,1

88,0

- жилищное хозяйство

011

12

01

55913

38195

33599

60,1

88,0

- прочие трансферты населению

011

18

06

160

80

80

50,0

100,0

МП "Белогорьевское МЖКХ"

012

  
22488

16895

11407

50,7

67,5

- жилищное хозяйство

012

12

01

22264

16778

11298

50,7

67,3

- прочие структуры
коммунального хозяйства

012


12


03


189


99


95


50,3


96,0


- прочие трансферты населению

012

18

06

35

18

14

40,0

77,8

МП "Банно-прачечные услуги"

014

12

03

4200

2400

2130

50,7

88,8

МП "Ритуальные услуги"

015

  
12270

5915

3978

32,4

67,3

- кладбище на 17 км
Новотроицкого шоссе
(2 очередь)

015



07



07



6000



3000



1778



29,6



59,3



- прочие субсидии

015

12

03

6270

2915

2200

35,1

75,5

ОАО "Дальсвязь"

017

18

06

2

2

0

-

-

Управление ЖКХ

018

  
110333

64912

54402

49,3

83,8

- содержание аппарата

018

01

06

6811

3590

2921

42,9

81,4

- капремонт жилья

018

12

01

32022

12010

9566

29,9

79,7

- благоустройство

018

12

02

71434

49246

41849

58,6

85,0

- прочие расходы

018

30

01

66

66

66

100,0

100,0

ОАО "Амургаз"

020

18

06

2

2

0

0,0

0,0

МП "Городское управление
капитального строительства"

021


07


07


52450


27220


12336


23,5


45,3


Управление по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям

022



13



02



11333



5735



4853



42,8



84,6



Управление образования

023

  
467790

268725

237654

50,8

88,4

- содержание аппарата

023

01

06

4935

2459

2244

45,5

91,3

- дошкольное образование

023

14

01

111849

61439

57867

51,7

94,2

- общее образование

023

14

02

292032

171125

146321

50,1

85,5

- прочие учреждения
образования

023


14


07


58974


33702


31222


52,9


92,6


Отдел культуры

024

  
26229

14504

10977

41,9

75,7

- содержание аппарата

024

01

06

1767

944

780

44,1

82,6

- музыкальные школы,
художественные школы, ЦДТ

024


14


02


9735


6198


4930


50,6


79,5


- учреждения культуры

024

15

01

14405

7040

4945

34,3

70,2

- прочие расходы

024

30

01

322

322

322

100,0

100,0

МУ "Культурно-социальный
кинокомплекс "Благовещенск"

026


15


02


2640


1320


1065


40,3


80,7


МУ "ИА "Город"

027

  
1922

972

969

50,4

99,7

- телевидение

027

16

01

1893

943

941

49,7

99,8

- прочие расходы

027

30

01

29

29

28

96,6

96,6

МУ "Издательский центр
"Благовещенск"

028


16


02


1763


882


880


49,9


99,8


Управление здравоохранения

029

  
255268

123332

113005

44,3

91,6

- содержание аппарата

029

01

06

6115

3050

2696

44,1

88,4

- учреждения здравоохранения

029

17

01

248953

120082

110109

44,2

91,7

- прочие расходы

029

30

01

200

200

200

100,0

100,0

Управление соцзащиты населения

030

  
81074

43854

40368

49,8

92,1

- содержание аппарата

030

01

06

7328

3766

3252

44,4

86,4

- областное постановление
"Почетный донор" (топливо)

030


07


01


32


6


6


18,8


100,0


- областное постановление
"Почетный донор"
(автомобильный транспорт)

030



10



01



1057



470



470



44,5



100,0



- областное постановление
"Почетный донор" (прочий
транспорт)

030



10



05



1027



480



480



46,7



100,0



- областное постановление
"Почетный донор" (ЖКХ)

030


12


01


1802


798


715


39,7


89,6


- областное постановление
"Почетный донор"

030


17


01


103


38


38


36,9


100,0


- социальная политика

030

18

01

21062

11846

10196

48,4

86,1

- социальная помощь

030

18

02

7780

3976

2451

31,5

61,6

- льготы (Чернобыль, герои,
реабилитированные)

030


18


06


4678


4332


5159


110,3


119,1


- государственные пособия на
детей

030


18


07


36127


18064


17533


48,5


97,1


- прочие расходы

030

30

00

78

78

68

87,2

87,2

Отдел по делам молодежи

031

  
5254

2673

1791

34,1

67,0

- содержание аппарата

031

01

06

1126

593

419

37,2

70,7

- подростковые клубы

031

14

02

2537

1182

1030

40,6

87,1

- летний отдых детей

031

14

07

773

480

39

5,0

8,1

- молодежная политика

031

18

03

818

418

303

37,0

72,5

Военный комиссариат

032

30

04

5778

3434

3216

55,7

93,7

Комитет по управлению
имуществом г. Благовещенска

034


01


06


10762


5917


4824


44,8


81,5


Белогорьевская сельская
администрация

036


  
7915


4498


4225


53,4


93,9


- содержание аппарата

036

01

06

1078

595

556

51,6

93,4

- образование

036

14

00

3713

2121

2007

54,1

94,6

- культура

036

15

00

821

481

413

50,3

85,9

- здравоохранение

036

17

01

2303

1301

1249

54,2

96,0

Межрайонная ИМНС России N 1 по
Амурской области

037


30


04


900


450


440


48,9


97,8


МУП "Городской парк культуры и
отдыха"

041


15


03


818


750


750


91,7


100,0


ОАО "Благовещенский завод
строительных материалов"

042


  
130


65


0


0,0


0,0


- прочие субсидии

042

07

05

120

60

0

0,0

0,0

- прочие трансферты населению

042

18

06

10

5

0

0,0

0,0

ОГУП "Строитель"

046

14

02

150

150

150

100,0

100,0

Всего расходов
   
1629095
888151
753316
46,2
84,8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
Бюджет города Благовещенска за первое полугодие 2004 года исполнен по доходам на 101,6 процента (уточненный план 767794 тыс. рублей, исполнено 780253 тыс. рублей), к годовому назначению исполнение составило 50,8 процента (годовой план 1535401 тыс. рублей). По закрепленным доходам исполнение составило 104,1 процента (план 462193 тыс. рублей, исполнено 481352 тыс. рублей). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступило закрепленных доходов больше на 55945 тыс. рублей (на 1 июля 2003 года - 425407 тыс. рублей).
Значительное отклонение фактического исполнения доходов от бюджетных назначений наблюдается по следующим налогам и неналоговым платежам: по налогу с продаж (план 3317 тыс. рублей, исполнено 6230 тыс. рублей - на 187,8 процента), по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (план 17855 тыс. рублей, исполнено 22925 тыс. рублей - 128,3 процента), по земельному налогу (план 4841 тыс. рублей, исполнено 8799 тыс. рублей - 181,7 процента), по арендной плате за земли (план 14955 тыс. рублей, исполнено 20100 тыс. рублей - 134,4 процента).
Перевыполнение плановых показателей по налогу с продаж объясняется тем, что кроме планируемого поступления налога по расчетам IV квартала 2003 года дополнительно поступила недоимка прошлых лет.
С 2004 года налоговым законодательством расширен перечень плательщиков единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в результате увеличились и поступления в бюджет данного налога.
Так как сроки уплаты по земельному налогу падают на IV квартал, в I квартале 2004 года планировались поступления недоимки по данному налогу (в размере 10 процентов от задолженности), однако поступило недоимки по налогу больше запланированного на 3957 тыс. рублей, что объясняется усилением контроля за соблюдением налоговой дисциплины со стороны налоговой инспекции. Так, на 1 апреля 2004 года налоговой инспекцией направлено налогоплательщикам 3084 требования об уплате налогов во все уровни бюджетов на сумму 377240 тыс. рублей, погашено задолженности предприятиями-должниками после получения требований 60585 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет 11284 тыс. рублей. Выставлено инкассовых поручений на счета предприятий 6491 шт. на сумму 102250 тыс. рублей, поступило со счетов по инкассовым поручениям 5413 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет 156 тыс. рублей.
Невыполнение плана по налогу на доходы физических лиц на 15904 тыс. рублей (план 239874 тыс. рублей, исполнено 223971 тыс. рублей), налогу на имущество организаций (с поступлениями по расчетам 2003 года и погашением задолженности прошлых лет) на 4819 тыс. рублей (план 30749 тыс. рублей, исполнено 25930 тыс. рублей), водному налогу на 174 тыс. рублей (план 474 тыс. рублей, исполнено 300 тыс. рублей), местным налогам и сборам на 1424 тыс. рублей (план 2955 тыс. рублей, исполнено 1531 тыс. рублей) объясняется наличием недоимки, которая на 1 июля 2004 года составила:
     по налогу на доходы физических лиц        - 22067 тыс. рублей;
     по акцизам                                - 232 тыс. рублей;
     по налогу на имущество организаций        - 4461 тыс. рублей;
     по налогу на добычу полезных ископаемых   - 5624 тыс. рублей;
     по плате за воду                          - 201 тыс. рублей;
     по местным налогам и сборам               - 351 тыс. рублей.

Исполнение по доходам от использования муниципального имущества на 1 июля 2004 года составило 110,1 процента (план 37520 тыс. рублей, исполнено 41311 тыс. рублей), в том числе:
аренда земли - 134,4 процента (план 14955 тыс. рублей, исполнено 20100 тыс. рублей);
аренда прочего муниципального имущества - 100,8 процента (план 19537 тыс. рублей, исполнено 19689 тыс. рублей);
перечисление части прибыли, остающейся после уплаты обязательных платежей муниципальных предприятий, - 31,4 процента (план 3000 тыс. рублей, исполнено 941 тыс. рублей);
дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности, - 17,9 процента (план 28 тыс. рублей, исполнено 5 тыс. рублей).
С целью эффективного использования муниципального имущества с 1 марта 2004 года изменился механизм расчета арендной платы, в результате арендная плата за сдачу в аренду недвижимого муниципального имущества повысилась в среднем на 20 - 30 процентов и в итоге сверх плана поступило в бюджет в I полугодии 152 тыс. рублей.
В I полугодии 2004 года планировалось поступление задолженности по перечислению части прибыли муниципальных предприятий, однако ни одно предприятие, имеющее задолженность по данному платежу, не произвело перечислений в городской бюджет, поэтому задолженность на 1 июля осталась прежней, то есть 16264,2 тыс. рублей.
В течение I полугодия 2004 года перечислили в городской бюджет часть прибыли по результатам работы за 2003 год следующие муниципальные предприятия: МП "Рекламно-информационное агентство" - 291 тыс. рублей, МП "Городской деловой центр" - 45 тыс. рублей, МП г. Благовещенска "Городская аптека" - 40 тыс. рублей, МП "Гостиничное хозяйство" - 565 тыс. рублей.
Средства, поступившие в виде безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы, составили 270067 тыс. рублей при плане I полугодия 2004 года - 270389 тыс. рублей (приложение N 1), в том числе:
- дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ - 28752 тыс. рублей;
- субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ - 159794 тыс. рублей;
- средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, - 244 тыс. рублей;
- субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ - 81277 тыс. рублей.
В I полугодии 2004 года поступило доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой бюджетными учреждениями 28834 тыс. рублей, что составляет 81,9 процента от плановых назначений (план 35212 тыс. рублей).
План первого полугодия 2004 года по расходам исполнен на 84,8 процента (план 888151 тыс. рублей, выполнено 753316 тыс. рублей). К годовому назначению выполнение составило 46,2 процента (2004 год - 1629095 тыс. рублей).
Ведущее место в расходной части городского бюджета занимают социально значимые отрасли (образование, здравоохранение и физическая культура, социальная политика, культура, искусство и кинематография). Таким образом, социальная направленность бюджета сохраняется. Выполнение плана по основным отраслям составило:
Исполнено за I полугодие 2004 года (тыс. руб.) Доля в общей сумме расходов по плану (%)
Расходы, всего 753316 -
В том числе:
- на экономику города 204218 30,2
- на социально-культурные мероприятия 500112 63
- на содержание органов государственной власти, управления и правоохранения 48986 6,8

На выплату заработной платы, отпускных работникам бюджетных учреждений направлено 176527 тыс. рублей, начислений на оплату труда - 58711 тыс. рублей, всего на общую сумму 235238 тыс. рублей, что составляет 31,2 процента в общей сумме расходов городского бюджета при плане 27,9 процента.
Источниками выплаты заработной платы являлись:
(тыс. рублей)
     прочие дотации                                - 6766;
     прочие субвенции                              - 76323;
     собственные средства городского бюджета       - 152149.

Доля собственных средств, направленная на выплату заработной платы, составляет 31,6 процента при плане 32,1 процента.
Кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам городского бюджета на 1 июля 2004 года снизилась на 95951 тыс. рублей по сравнению с началом года (на 1 января 2004 года - 156854 тыс. рублей) и составила 60903 тыс. рублей, из них по заработной плате бюджетным учреждениям за июнь 2004 года - 1151 тыс. рублей (учреждения культуры - 1007 тыс. рублей, отдел по делам молодежи - 144 тыс. рублей).
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
На содержание органов местного самоуправления в I полугодии 2004 года выделено 47401 тыс. рублей, что составило 83,5 процента к полугодовому плану.
На содержание городской Думы и контрольно-счетной палаты в отчетном периоде предусмотрено в городском бюджете 4392 тыс. рублей, исполнено 3512 тыс. рублей, или 80 процентов к плану. Среднемесячное денежное содержание муниципальных служащих и работников, осуществляющих хозяйственное обеспечение, составило 19565 рублей.
Для функционирования администрации города и ее структурных подразделений направлено в I полугодии текущего года 43333 тыс. рублей, или 83,1 процента к плану - 51771 тыс. рублей. Среднемесячное денежное содержание муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание, составило 10671 рубль. Фактически на отчетный период занято 408 единиц при штатной численности 428.
На содержание Белогорьевской сельской администрации направлено 556 тыс. рублей, что составило 93,4 процента к плану I полугодия - 595 тыс. рублей.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
По разделу "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства" ассигнования исполнены на 90,4 процента, при плане 1753 тыс. рублей профинансировано 1585 тыс. рублей.
На содержание медицинского вытрезвителя в I полугодии направлено 1528 тыс. рублей, или 90,5 процента, к плану 1689 тыс. рублей.
За отчетный период в городской бюджет поступила плата от лиц, помещенных в медицинский вытрезвитель, в сумме 249 тыс. рублей при плане 382 тыс. рублей.
В I полугодии на содержание линейного отдела внутренних дел п. Аэропорт (оплата коммунальных услуг) направлено 89 процентов бюджетных ассигнований, при плане 64 тыс. рублей исполнено 57 тыс. рублей.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО
По отрасли "Промышленность, энергетика и строительство" фактическое исполнение за I полугодие 2004 года составило 19608 тыс. рублей, или 56,2 процента (утверждено в бюджете на I полугодие 2004 года 34861 тыс. рублей).
Топливно-энергетический комплекс. По данному подразделу фактическое исполнение составило 6 тыс. рублей, утверждено в бюджете 866 тыс. рублей.
На реализацию постановления областного Совета народных депутатов "О Положении о Почетном доноре Амурской области" утверждено в бюджете на I полугодие 2004 года 6 тыс. рублей, фактически направлено 6 тыс. рублей.
Финансирование ОАО "Гортопсбыт" и ОАО "Благовещенский завод строительных материалов" осуществляется на дотацию населению, проживающему в жилом фонде без централизованного отопления, в размере 10 процентов стоимости топлива. При утвержденных в бюджете ассигнованиях в сумме 860 тыс. рублей фактически средства в I полугодии 2004 года не выделялись в связи с отсутствием отгрузки.
Другие отрасли промышленности. По данному подразделу отражены средства в сумме 125 тыс. рублей, поступившие из областного бюджета на выполнение программы стабилизации и повышения уровня бытового обслуживания населения области в 2001 - 2005 годах.
Строительство, архитектура. По данному подразделу план финансирования выполнен на 57,5 процента (утверждено в бюджете на I полугодие 2004 года 33870 тыс. рублей, фактически профинансировано 19477 тыс. рублей).
На выполнение программы капитального строительства за счет средств городского бюджета в I полугодии 2004 года направлено 13814 тыс. рублей (приложение N 3), в том числе по объектам:
по объектам "Здравоохранение" (Центр глазных болезней) фактически направлено средств городского бюджета в сумме 5000 тыс. рублей, утверждено в бюджете 5000 тыс. рублей, что составляет 100 процентов. Выполнено работ в I квартале 2004 года по данному объекту на сумму 2107 тыс. рублей;
по объектам "Коммунальное хозяйство" в I полугодии 2004 года направлено средств городского бюджета в сумме 5060 тыс. рублей, утверждено в бюджете 16400 тыс. рублей. Фактически выполнено работ по объекту "Канализационный коллектор в Северо-Западном районе" за I полугодие 2004 года на сумму 3867 тыс. рублей. По объекту "Водовод сырой воды" сумма выполненных работ составила 2030 тыс. рублей;
по другим объектам (берегоукрепление р. Амур, реконструкция площади им. Победы (проектные работы)) при плане финансирования 1700 тыс. рублей фактически направлено 497 тыс. рублей, что составляет 29,2 процента;
по объекту "Строительство кладбища на 17 км Новотроицкого шоссе" МП "Ритуальные услуги" в I полугодии 2004 года направлено средств городского бюджета в сумме 1778 тыс. рублей, утверждено в бюджете на I полугодие 2004 года 3000 тыс. рублей. Выполненные объемы работ оплачены полностью.
На погашение задолженности по договору финансовой аренды от 20 февраля 2002 г. N 5-07, заключенному между МП "Автоколонна 1275" и ООО "Лизинг-Форвард", в I полугодии 2004 года направлено 4491 тыс. рублей, что составляет 99,8 процента, утверждено в бюджете плана на I полугодие 2004 года 4500 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета на строительство объекта "Водовод сырой воды от водозабора "Моховая" направлено 300 тыс. рублей.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
По разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" за I полугодие 2004 года при плане 4749 тыс. рублей направлено 1521 тыс. рублей на финансирование основных работ и мероприятий управлению архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска, из них:
     разработка градостроительной            - 695 тыс. рублей;
     документации
     инженерно-геодезические работы          - 404 тыс. рублей;
     создание и ведение градостроительного   - 291 тыс. рублей;
     кадастра и мониторинга объектов
     градостроительной деятельности
     прочие работы                           - 131 тыс. рублей.

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
По данному разделу отражены льготы на реализацию постановления областного Совета народных депутатов "О Положении о Почетном доноре Амурской области".
По подразделу "Автомобильный транспорт" (МП "Автоколонна 1275") план финансирования I полугодия 2004 года - 470 тыс. рублей, фактически направлено 470 тыс. рублей.
По подразделу "Прочие виды транспорта" (МП "Троллейбусное управление") план финансирования 480 тыс. рублей, фактически направлено 480 тыс. рублей.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На жилищно-коммунальное хозяйство при плане финансирования 214494 тыс. рублей фактически направлено 166074 тыс. рублей, или 77,4 процента.
I.План финансирования по подразделу "Жилищное хозяйство" исполнен на 75 процентов (утверждено в бюджете 159743 тыс. Рублей, фактически профинансировано 119757 тыс. Рублей).
По статье "Субсидии" план финансирования I полугодия 2004 года выполнен на 74,6 процента (утверждено в бюджете 147665 тыс. рублей, фактически профинансировано 110126 тыс. рублей).
РАСШИФРОВКА ПО СТАТЬЕ "СУБСИДИИ"
(тыс. руб.)

План I полугодия 2004 года Исполнено за I полугодие 2004 год % выполнения
Убытки по содержанию и эксплуатации жилого фонда 11806 11093 94,0
Субсидии населению 59328 35165 59,3
Убытки, возникающие при продаже товаров 55743 43863 78,7
Льготы: "Почетный донор Амурской области" 798 715 89,6
Средства под приемку жилья и объектов социально-культурной сферы 19990 19290 96,5
Итого 147665 110126 74,6

Фактические убытки за первое полугодие 2004 года по содержанию и эксплуатации жилищного фонда составили 14218 тыс. рублей. Направлено финансирования в сумме 11093 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 2009 тыс. рублей. На возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных в ведение органов местного самоуправления, за счет средств федерального бюджета предприятиям направлено 19290 тыс. рублей. В первом полугодии 2004 года расходы по содержанию и эксплуатации жилищного фонда с учетом НДС составили 81542,5 тыс. рублей. По МПЖРЭП города Благовещенска фактические расходы сложились ниже плановых на 1761,3 тыс. рублей и составили 79327 тыс. рублей, по МП "Белогорьевское МЖКХ" превысили плановые на 1761,3 тыс. рублей и составили 2215,5 тыс. рублей. Стоимость содержания 1 кв. м общей площади жилищного фонда за отчетный период составила 4,12 рубля, при плане 4,17 рубля. Общая площадь муниципального жилищного фонда по состоянию на 1 июля 2004 года оставила 3322 тыс. кв. м. В течение отчетного периода принято в муниципальную собственность 53 тыс. кв. м жилья, из них 30 тыс. кв. м - новостройки, 23 тыс. кв. м - ведомственное жилье (Забайкальская железная дорога, ЖБИ-12, ПТУ N 20).
За первое полугодие 2004 года жилищными предприятиями получено платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию в сумме 330601,5 тыс. рублей, начислено в сумме 413128,2 тыс. рублей. Уровень собираемости составил 80 процентов. По сокращению задолженности проводится следующая работа:
МПЖРЭП города Благовещенска:
- направлено 1108 уведомлений на сумму 11104 тыс. рублей, оплачено на сумму 2389 тыс. рублей, или 21,5 процента от суммы врученных уведомлений;
- подано в суд 163 исковых заявлений на сумму 1264 тыс. рублей, рассмотрено в суде 123 заявления на сумму 1190 тыс. рублей, вручено задолжникам 134 повестки в суд, поступления по исковым заявлениям составили 451,2 тыс. рублей.
2.МП "Белогорьевское МЖКХ":
- направлено 266 уведомлений на сумму задолженности 2056 тыс. рублей. Денежные поступления по уведомлениям составили 300 тыс. рублей;
- подано в суд 30 исковых заявлений на сумму 260 тыс. рублей, рассмотрено 16 дел на сумму 143 тыс. рублей, денежные поступления составили 85 тыс. рублей.
3.ОАО "Амурские коммунальные системы" РКЦ:
- направлено 4908 уведомлений на сумму 52393 тыс. рублей, оплачено 15458 тыс. рублей;
- вручено 323 повестки в суд.
На жилищные субсидии населению, предоставляемые по оплате жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным гражданам, при плане финансирования 59328 тыс. рублей фактически направлено 35165 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг - 996 тыс. рублей. В I полугодии 2004 года правом на получение субсидий воспользовались 12589 семей. Общая сумма начисленных субсидий составила 66710 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 18363 тыс. рублей, или на 38 процентов. За I полугодие 2004 года субсидии предоставлены 18 процентам населения города. В расчете на одну семью субсидия составила в среднем в месяц 883 рубля, что превышает соответствующий период прошлого года на 33,2 процента.
На реализацию постановления областного Совета народных депутатов "О Положении о Почетном доноре Амурской области" в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг при плане финансирования в сумме 798 тыс. рублей фактически направлено 715 тыс. рублей.
По статье "Капитальный ремонт жилого фонда" освоение бюджетных средств составило 79,7 процента (утверждено в бюджете на I полугодие 2004 года 12078 тыс. рублей, фактически профинансировано 9631 тыс. рублей).
В I полугодии 2004 года подрядными организациями выполнено работ по капитальному ремонту жилого фонда на сумму 11937 тыс. рублей. Восстановлен после пожара жилой дом по ул. Первомайской, 18, ул. Батарейной, 46/1, общей площадью 681,3 кв. м. Произведена смена шиферной кровли площадью 1346 кв. м по ул. им. Ленина, 186, ул. Амурской, 134. Выполнено устройство чердачных крыш площадью 10031 кв. м на семи жилых домах. Ведутся работы по смене электротехнического оборудования по ул. Текстильной, 25.
Капитальный ремонт жилищного фонда с. Белогорья выполнен на сумму 322 тыс. рублей. Произведена замена мягкой кровли на шиферную в доме по ул. им. Мухина, 144 "А". При плане финансирования в сумме 68 тыс. рублей фактически направлено 65 тыс. рублей, или 95,6 процента.
II.По подразделу "Коммунальное хозяйство" (благоустройство) план финансирования I полугодия 2004 года выполнен на 85 процентов (утверждено в бюджете 49246 тыс. Рублей, фактически профинансировано 41849 тыс. Рублей).
Выполнено работ по благоустройству в I полугодии 2004 года на сумму 68510 тыс. рублей, в том числе: МП "Спецавтохозяйство по уборке города" выполнено работ по содержанию городских дорог, путепроводов и мостового перехода на сумму 9591 тыс. рублей, оплачено в сумме 5213 тыс. рублей, МП "Спецучасток зеленого строительства" выполнено работ на сумму 1808 тыс. рублей, оплата произведена в сумме 528 тыс. рублей. Фактические затраты по содержанию сетей наружного освещения составили 3695 тыс. рублей, оплачено 3185 тыс. рублей. Затраты по освещению улиц города за I полугодие 2004 года составили 4910 тыс. рублей, оплачено в сумме 4949 тыс. рублей. Работы по капитальному ремонту дорог выполнены на сумму 47656 тыс. рублей, оплата произведена в сумме 26803 тыс. рублей. По текущему содержанию дорог фактические затраты составили 409 тыс. рублей, по прочим работам (подготовка к праздникам, отлов бродячих собак, содержание пляжей, проектная документация) выполнение составило 441 тыс. рублей.
III.По разделу "Прочие структуры коммунального хозяйства" план финансирования выполнен на 81,2 процента (утверждено в бюджете 5505 тыс. Рублей, фактически профинансировано в сумме 4468 тыс. Рублей).
За I полугодие 2004 года МП "Банно-прачечные услуги" профинансировано в сумме 2130 тыс. рублей, утверждено в бюджете на I полугодие 2004 года 2400 тыс. рублей, процент выполнения составил 88,8. Предоставлено платных услуг населению на сумму 10239 тыс. рублей, в том числе банями - 3946 тыс. рублей, что на 20 процентов выше уровня соответствующего периода прошлого года. В целом по предприятию получен убыток в сумме 2112 тыс. рублей, в том числе по баням - 2061 тыс. рублей, от прочей деятельности - 73 тыс. рублей. От деятельности прачечных получена прибыль в сумме 22 тыс. рублей. Фактическая посещаемость бань в I полугодии 2004 года составила 98 тыс. человеко-помывок, что на 6 тыс. человеко-помывок меньше соответствующего периода прошлого года. Средняя себестоимость 1 человеко-помывки 61,10 рубля при плановой 65,01 рубля. Средний тариф составил 40,14 рубля при плановом тарифе 40,52 рубля. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года увеличилась по сравнению с задолженностью на начало года на сумму 912 тыс. рублей и составила 2832 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года увеличилась по сравнению с данными на 1 января 2004 года на 542 тыс. рублей и составила 1723 тыс. рублей.
По бане с. Белогорье при плане финансирования 99 тыс. рублей фактически направлено 95 тыс. рублей, что составляет 96 процентов. Фактические убытки за I полугодие 2004 года составили 699 тыс. рублей. Посещаемость в I полугодии 2004 года составила 4,2 тыс. человеко-помывок. Средняя себестоимость 1 человеко-помывки составила 178,47 рубля при плане 37,23 рубля.
По МП "Ритуальные услуги" план финансирования выполнен на 75,5 процента (план 2915 тыс. рублей, факт 2200 тыс. рублей). Фактические затраты по содержанию санитарной службы, захоронению безродных за I полугодие 2004 года составили 2208 тыс. рублей, из них:
расходы по захоронению безродных - 488 тыс. рублей;
содержание санитарной службы - 802 тыс. рублей;
содержание кладбищ - 918 тыс. рублей.
На выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, в I полугодии 2004 года направлено 43 тыс. рублей, полученных из областного бюджета.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Всего в I полугодии 2004 года по разделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" направлено 5135 тыс. рубля или 85,3 процента к плану 6019 тыс. рублей.
На содержание управления по делам ГО и ЧС в отчетном периоде из областного бюджета выделено субсидий в сумме 4207 тыс. рублей, что составило 84,4 процента к плану 4985 тыс. рублей.
На проведение мероприятий по мобилизационной подготовке из городского бюджета направлено 282 тыс. рублей, или 99,3 процента к плану 284 тыс. рублей.
Из целевого резервного фонда ГО и ЧС в отчетном периоде направлено 646 тыс. рублей, в том числе на приобретение сорока штук ранцевых лесных огнетушителей и трех воздуходувов для тушения пожаров в лесопарковой зоне города Благовещенска - 196 тыс. рублей, на приобретение катера с водометным движителем и комплекта водолазного снаряжения - 450 тыс. рублей.
ОБРАЗОВАНИЕ
На содержание учреждений образования в I полугодии при утвержденном плане I полугодия 278597 тыс. рублей направлено 243566 тыс. рублей, в том числе собственных средств 1134547 тыс. рублей, дотаций и субвенций из областного бюджета 109019 тыс. рублей. На оплату труда работникам образования направлено 104113 тыс. рублей, или 99,1 процента к плану 105014 тыс. рублей.
На оплату коммунальных услуг в городском бюджете предусмотрено 50527 тыс. рублей, исполнено 48754 тыс. рублей, или 96,5 процента.
Для приобретения оборудования и предметов длительного пользования направлено 1508 тыс. рублей, или 56,9 процента от плана 2652 тыс. рублей.
На проведение капитального ремонта учреждений образования города из городского бюджета в I полугодии направлено 3686 тыс. рублей при плане 8279 тыс. рублей, или 44,5 процента.
Дошкольное образование
На содержание детских образовательных учреждений направлено 58941 тыс. рублей, или 94,2 процента от уточненного плана 62561 тыс. рублей.
Ассигнования по детским образовательным учреждениям, подведомственным управлению образования города, освоены на 94,2 процента (уточненный план 61439 тыс. рублей, исполнено 57867 тыс. рублей), в том числе по оплате труда - 99,6 процента (уточненный план 23493 тыс. рублей, исполнено 23392 тыс. рублей, фактический расход 24302 тыс. рублей).
Количество детских образовательных учреждений по сравнению с 2003 годом увеличилось на 3 учреждения (передано в ведение управление образования дошкольное учреждение N 3 ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея", на базе переданного дошкольного учреждения УВД Амурской области учреждены 2 муниципальных дошкольных учреждения NN 8 и 10). По этой причине увеличилось количество групп - с 295 до 313. Среднегодовое число детей на отчетную дату составило 7880 против плана 7406. Средняя фактическая наполняемость одной группы составила 25 при средней норме 23 ребенка.
На конец отчетного периода занято 1846,65 штатной единицы при плане 1866 штатных единиц. Число дето-дней при плане 477945 составило 584542, или 122 процента. Количество детей, посещающих дошкольные учреждения, увеличилось в связи с передачей новых дошкольных учреждений и сокращением заболеваемости детей.
План поступления родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях выполнен на 125,8 процента. При плане 9380 тыс. рублей фактическое поступление родительской платы составило 11802 тыс. рублей. Перевыполнение плана поступления родительской платы объясняется увеличением родительской платы с 1 мая 2004 года с 22 рублей за одно посещение до 27 рублей. Численность детей, родители которых полностью или частично освобождены от родительской платы, по состоянию на 1 июля 2004 года составило 11,34 человека, что больше предусмотренных на 26 человек.
Из городского бюджета на питание детей направлено 2630 тыс. рублей при плане 2631 тыс. рублей. Питание одного ребенка в день за счет городского бюджета составило 4 рубля 63 копейки при плане 5 рублей 50 копеек.
На содержание дошкольного учреждения села Белогорье направлено в I полугодии 2004 года 1074 тыс. рублей, или 95,7 процента к плану 1122 тыс. рублей. На оплату труда ассигнования освоены на 99,5 процента (план 428 тыс. рублей, исполнено 426 тыс. рублей).
Количество групп по сравнению с 2003 годом осталось без изменения - 5. Число детей на конец отчетного периода составило 111 против плановых 118. Средняя фактическая наполняемость одной группы составила 22 ребенка.
За шесть месяцев текущего года за содержание детей в дошкольном учреждении поступило родительской платы 98 тыс. рублей.
Общее образование
На содержание учреждений общего образования за первое полугодие 2004 года направлено 152993 тыс. рублей при плане 181473 тыс. рублей, или 84,3 процента, в том числе полученных от предпринимательской деятельности 6598 тыс. рублей при плане 10110 тыс. рублей.
По общеобразовательным и вечерним школам ассигнования освоены на 85,5 процента (план 171125 тыс. рублей, исполнено 146321 тыс. рублей). Из областного бюджета на выполнение Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты РФ в части, касающейся финансирования общеобразовательных учреждений" поступило субвенций в сумме 86580 тыс. рублей.
На оплату труда с учетом начислений направлено 85559 тыс. рублей, или выполнено на 99,7 процента при плане 85783 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций на выплату заработной платы работникам общеобразовательных и вечерних школ 56464 тыс. рублей при плане 57278 тыс. рублей.
На горячее питание 2723 учащихся из малообеспеченных семей направлено 2191 тыс. рублей при плане 2175 тыс. рублей, или 82,5 процента, фактический расход составил 2140 тыс. рублей из расчета 8 рублей 54 копейки на 1 учащегося в день. Плановая норма питания составляет 8 рублей 80 копеек на 1 учащегося при количестве питающихся 2682.
На приобретение оборудования и предметов длительного пользования было предусмотрено 1250 тыс. рублей, исполнено 294 тыс. рублей. В СПОШ NN 5, 10, 12, 16, 18, 23, 26 приобретено оборудование для стоматологических кабинетов.
На проведение капитального ремонта направлено 1144 тыс. рублей, или 34,7 процента от плана 3300 тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт в прогимназии N 1 и СПОШ N 25.
На содержание внешкольных учреждений направлено 117498 тыс. рублей, или 85,9 процента к плану 20379 тыс. рублей, в том числе на оплату труда - 98,7 процента (уточненный план 7849 тыс. рублей, исполнено 7746 тыс. рублей).
Для учреждений по внешкольной работе с детьми управления образования приобретено оборудование на 114 тыс. рублей.
На проведение капитального ремонта центра эстетического воспитания направлено 1851 тыс. рублей.
На содержание двух музыкальных и одной художественной школы города ассигнования освоены на 79,5 процента (уточненный план 6198 тыс. рублей, исполнено 4930 тыс. рублей).
По оплате труда ассигнования освоены на 87,5 процента, при плане 3758 тыс. рублей исполнено 3290 тыс. рублей.
Количество учащихся за отчетный период составило 997 человек при плане 1044 человек.
Число штатных единиц составило 40,75 и педагогических ставок 117,50. В 2004 году поступило родительской платы в сумме 979 тыс. рублей при плане 980 тыс. рублей, или 99,9 процента.
Ассигнования по музыкальной школе села Белогорье освоены на 90,9 процента (уточненный план 618 тыс. рублей, исполнено 562 тыс. рублей), в том числе по оплате труда на 90,2 процента (план 317 тыс. рублей, исполнено 286 тыс. рублей).
Среднегодовое число учащихся - 99 при плане 76 человек.
На конец отчетного периода занято 7 единиц руководящих работников административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала и педагогических ставок 8.
Родительских средств поступило в сумме 36 тыс. рублей, которые были направлены на приобретение синтезатора - 9500 рублей и на частичный ремонт музыкальных инструментов - 486 рублей. На остаток средств планируется приобрести компьютер.
На исполнение областного Закона "О социальных гарантиях приемным семьям области" направлено 77 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета на оплату труда и начисления поступило субвенций 59 тыс. рублей) при плане 189 тыс. рублей, фактический расход составил 178 тыс. рублей. В городе на 1 июля 2004 года работает одна приемная семья, на попечении которой находится 6 детей.
Прочие расходы в области образования
На прочие учреждения и мероприятия направлено 31632 тыс. рублей, что составило 91,5 процента к уточненному плану 34563 тыс. рублей.
На оплату труда ассигнования освоены на 95,3 процента (план 5377 тыс. рублей, исполнено 5126 тыс. рублей).
На выплату пособий на детей, находящихся под опекой (попечительством), профинансировано 8281 тыс. рублей при плане 8582 тыс. рублей, фактический расход составил 6884 тыс. рублей.
На исполнение Закона Амурской области "О выплатах социального характера и льготах педагогическим работникам области" направлено 12358 тыс. рублей, или 100 процентов плана I полугодия, фактический расход составил 11008 тыс. рублей.
На выплату компенсации для приобретения книгоиздательской литературы, предусмотренной Законом РФ "Об образовании", направлено 37 тыс. рублей при плане 39 тыс. рублей, фактический расход - 33 тыс. рублей.
На организацию оздоровительного отдыха детей и школьников израсходовано 39 тыс. рублей при плане 480 тыс. рублей .
На компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам, проживающим в сельской местности, направлено средств в сумме 256 тыс. рублей, при плане 178 тыс. рублей фактический расход составил 168 тыс. рублей.
На прочие учреждения села Белогорье (централизованная бухгалтерия) выделено 371 тыс. рублей при плане 381 тыс. рублей, или 97,4 процента, в том числе на оплату труда 188 тыс. рублей при плане 188 тыс. рублей, или 100 процентов.
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Бюджетные ассигнования за I полугодие 2004 года по разделу "Культура, искусство и кинематография" освоены на 74,8 процента при плане 9591 тыс. рублей, исполнено 7173 тыс. рублей.
На выполнение Закона Амурской области "О социальных гарантиях работникам культурно-просветительных учреждений" поступило субвенций из областного бюджета 165 тыс. рублей при плане 187 тыс. рублей.
На содержание учреждений, подведомственных городскому отделу культуры, направлено 4945 тыс. рублей, или 70,2 процента, к плану отчетного периода - 7040 тыс. рублей.
На выплату заработной платы работникам учреждений культуры города направлено 1815,0 тыс. рублей, или 77,8 процента при плане 2333,0 тыс. рублей.
Для организации и проведения культурно-массовых мероприятий к различным городским праздникам и мероприятиям было выделено из городского бюджета 951 тыс. рублей, что составило 83 процента к плану 1146 тыс. рублей.
На приобретение оборудования и предметов длительного пользования было направлено 193 тыс. рублей, что составило 62,9 процента от плана 307 тыс. рублей. Приобретено 15 комплектов мебели (стулья, столы, шкафы) для библиотек города.
Учреждения культуры получают средства от предпринимательской деятельности, которые используются на содержание учреждений дополнительно к бюджетным средствам.
В I полугодии направлено средств от предпринимательской деятельности 261 тыс. рублей при плане 250 тыс. рублей.
На содержание учреждений культуры с. Белогорье направлено 404 тыс. рублей, или 85,6 процента при плане 472 тыс. рублей. По оплате труда ассигнования освоены на 100 процентов при плане 70 тыс. рублей, направлено 70,0 тыс. рублей.
За счет средств, предусмотренных по статье "Текущий ремонт зданий и сооружений", в доме культуры проведен частичный ремонт крыши по контуру на сумму 24 тыс. рублей при плане 25 тыс. рублей.
Расходы на приобретение оборудования и предметов длительного пользования составили 32 тыс. рублей, или 74,4 процента от плана 43 тыс. рублей. Для библиотеки села приобретен копировальный аппарат, для дома культуры приобретены звуковые колонки к киноаппаратуре.
Кинематография
По отрасли "Кинематография" фактическое исполнение за I полугодие 2004 года составило 1065 тыс. рублей, утверждено в бюджете на I полугодие 2004 года 1320 тыс. рублей, или 80,7 процента, в том числе:
- по МУ культуры "Кинотеатр "Россия" план финансирования выполнен на 79,9 процента (утверждено в бюджете 682 тыс. рублей, фактически профинансировано 545 тыс. рублей). Убыток отчетного периода составил 42 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года 551 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года увеличилась по сравнению с задолженностью на 1 января 2004 года на 104 тыс. рублей и составила 1439 тыс. рублей, дебиторская увеличилась на 133 тыс. рублей и составила 537 тыс. рублей;
- по МУ культуры "Кинотеатр "Харбин" план финансирования выполнен на 81,5 процента (утверждено в бюджете 638 тыс. рублей, фактически профинансировано 520 тыс. рублей). Убыток отчетного периода составил 281 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года 100 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года увеличилась по сравнению с данными на 1 января 2004 года на 198 тыс. рублей и составила 1297 тыс. рублей, дебиторская составила 60 тыс. рублей.
Городской парк культуры и отдыха
МУП "Городской парк культуры и отдыха" в I полугодии 2004 года профинансирован на сумму 750 тыс. рублей, утверждено в бюджете 750 тыс. рублей. Кредиторской задолженности по состоянию на 1 июля 2004 года нет, дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с началом года на 10 тыс. рублей и составила 23 тыс. рублей.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По отрасли "Средства массовой информации" план финансирования за I полугодие 2004 года выполнен на 99,8 процента (утверждено в бюджете на I полугодие 2004 года 1825 тыс. рублей, фактически профинансировано 1821 тыс. рублей), в том числе:
- по муниципальному учреждению "Информационное агентство "Город" утверждено в бюджете 943 тыс. рублей, фактически профинансировано 941 тыс. рублей, что составляет 99,8 процента;
- по муниципальному учреждению "Издательский центр "Благовещенск" утверждено в бюджете на I полугодие 2004 года 882 тыс. рублей, фактически профинансировано 880 тыс. рублей, выполнение 99,8 процента. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года увеличилась по сравнению с задолженностью на 1 января 2004 года на 145 тыс. рублей и составила 314 тыс. рублей. Дебиторская задолженность увеличилась на 24 тыс. рублей и составила 104 тыс. рублей.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Ассигнования по разделу "Здравоохранение и физическая культура" в I полугодии 2004 года освоены на 92,7 процента, при уточненном плане 137627 тыс. рублей исполнено 127580 тыс. рублей, в том числе от предпринимательской деятельности при плане 18648 тыс. рублей поступило 19302 тыс. рублей.
На содержание учреждений здравоохранения города направлено 110109 тыс. рублей, или 91,7 процента от плана 120082 тыс. рублей.
На оплату труда из городского бюджета направлено 34206 тыс. рублей, или 99,1 процента от плана 34530 тыс. рублей. Из областного бюджета в 2004 году на оплату труда и начисления на оплату труда поступило дотации на частичное возмещение расходов в связи с повышением первого разряда ETC 2137 тыс. рублей.
На приобретение медикаментов и перевязочных средств направлено из городского бюджета 6008 тыс. рублей, или 82,3 процента от плана 7304 тыс. рублей, в том числе на бесплатный и льготный отпуск медикаментов при амбулаторном лечении согласно перечню категории больных, утвержденному Правительством РФ, 4997 тыс. рублей при плане 5267 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности 2003 года 150 тыс. рублей). Фактически отпущено медикаментов по льготным и бесплатным рецептам за первое полугодие 2004 года на сумму 6084 тыс. рублей.
На продукты питания из городского бюджета направлено 1019 тыс. рублей, или 85,9 процента от плана (1186 тыс. рублей), из них на бесплатный отпуск молочных смесей из молочных кухонь детям первого года жизни израсходовано 784 тыс. рублей при плане 925 тыс. рублей, или 84,8 процента. Фактически отпущено молочных смесей из молочных кухонь 507 тыс. рублей.
На приобретение оборудования в городском бюджете предусмотрено 4488 тыс. рублей, направлено 2147 тыс. рублей или 47,8 процента.
Приобретено 2 автомобиля на сумму 578 тыс. рублей, из них: 1 автомобиль для 1 городской больницы, на сумму 500 тыс. рублей, 1 специализированный автомобиль для станции скорой медицинской помощи на реализацию целевой программы "Обеспечение специализированным транспортом станции скорой медицинской помощи 2002 - 2004 гг.". Приобретено медицинского и хозяйственного оборудования на сумму 794 тыс. рублей, и частично погашена кредиторская задолженность за 2003 год.
На капитальный ремонт направлено 382 тыс. рублей, или 60 процентов от плана 637 тыс. рублей. Расходы направлены на ремонт крыши станции скорой медицинской помощи.
Балансовая кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года по учреждениям здравоохранения, подведомственным городскому управлению здравоохранения, составила 25731 тыс. рублей, в том числе на оплату труда 3363 тыс. рублей, начисление на оплату труда 1820 тыс. рублей, по прочим расходам 20548 тыс. рублей.
На прочие мероприятия в области здравоохранения на первое полугодие 2004 года планировались расходы в сумме 3818 тыс. рублей, исполнено 2457 тыс. рублей, или 64,4 процента, в том числе:
- на льготное и бесплатное зубопротезирование на основании перечня, утвержденного Правительством РФ, направлено 159 тыс. рублей, или 73,3 процента от плана 217 тыс. рублей. Фактически оказано услуг по льготам за I полугодие 2004 года на сумму 187 тыс. рублей;
- на реализацию целевых комплексных программ за I полугодие 2004 года направлено 1754 тыс. рублей, или 63 процента от плана 2786 тыс. рублей, в том числе: программа "Кадры муниципального здравоохранения" - план 1715 тыс. рублей, исполнено 1691 тыс. рублей; программа "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в городе Благовещенске" направлено 63 тыс. рублей, или 5,9 процента от плана 1071 тыс. рублей. Низкий процент исполнения объясняется тем, что поставка вакцин в муниципальные ЛПУ производится в соответствии с конкурсными закупками, одним из конкурсных условий является рассрочка платежа. Фактически ЛПУ получили вакцины на общую сумму 1138,2 тыс. рублей, оплата которых будет произведена в течение II полугодия.
Кроме того, на счета лечебных учреждений за пролеченных больных поступило средств от страховых компаний 158005 тыс. рублей. Из поступивших средств за пролеченных больных израсходовано 149632 тыс. рублей, которые направлены на расходы:
     на выплату заработной платы          - 74640 тыс. рублей;
     начисления на оплату труда           - 26548 тыс. рублей;
     на приобретение медикаментов         - 32693 тыс. рублей;
     на приобретение мягкого инвентаря    - 4041 тыс. рублей;
     на продукты питания                  - 8510 тыс. рублей.

Кроме основных статей расходов средства ФОМС в сумме 3200 тыс. рублей были направлены:
на повышение квалификации - 728 тыс. рублей;
на приобретение медицинского оборудования - 2059 тыс. рублей;
на текущие расходы - 413 тыс. рублей.
В больницах города развернуто 1445 сметных коек, за счет городского бюджета - 101 койка. Выполнено за I полугодие 2004 года 272509 койкодней. Функционирование одной койки составило 188,6 дня. Пролечено больных 22389 человек. Средняя длительность пребывания одного больного на койке 12,2 дня.
На содержание амбулатории села Белогорье из городского бюджета в первом полугодии направлено 1249 тыс. рублей, или 96 процентов от плана 1301 тыс. рублей, в том числе на выплату зарплаты и начислений на оплату труда при плане 722 тыс. рублей исполнено 722 тыс. рублей. На оплату коммунальных услуг направлено 207 тыс. рублей при плане 248 тыс. рублей, в том числе оплата льгот по коммунальным услугам специалистам, работающим и проживающим на селе, составила 100 процентов (план 80 тыс. рублей, исполнено 80 тыс. рублей).
На физическую культуру и спорт направлено 2440 тыс. рублей, или на 99,1 процента при плане 2462 тыс. рублей, в том числе:
- на мероприятия по физической культуре и спорту согласно календарному плану направлено бюджетных средств 2030 тыс. рублей, или 99 процентов при плане 2050 тыс. рублей;
- на содержание спортивно-оздоровительного комплекса "Юность" направлено 410 тыс. рублей при плане 412 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда направлено 143 тыс. рублей при плане 176 тыс. рублей.
На погашение кредиторской задолженности прошлых лет по платежам на обязательное медицинское страхование по неработающему населению предусмотрено субсидий из областного бюджета на первое полугодие 2004 года 13744 тыс. рублей, исполнено 13744 тыс. рублей.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Средства городского бюджета, направленные на реализацию социальной политики, освоены за I полугодие 2004 года на 93,1 процента, при плане 130844 тыс. рублей исполнено 121793 тыс. рублей.
На содержание учреждений социального обеспечения было направлено 10196 тыс. рублей (86,1 процента от плана 11846 тыс. рублей), в том числе поступивших от предпринимательской деятельности 390 тыс. рублей при плане 250 тыс. рублей. На оплату труда работников учреждений социального обеспечения направлено 4986 тыс. рублей, или 94,8 процента против плана 5257 тыс. рублей, фактические расходы по оплате труда составили 5231 тыс. рублей.
На оказание социальной помощи направлено средств в сумме 2451 тыс. рублей, или 61,6 процента против плана 3976 тыс. рублей, из них:
- на выполнение адресной социальной помощи населению направлено из городского бюджета 863 тыс. рублей при плане 915 тыс. рублей;
- на доплату к государственным пенсиям муниципальным служащим направлено 1569 тыс. рублей при плане 3047 тыс. рублей;
- на выплату дополнительного пожизненного материального обеспечения ветеранам культуры и искусства, членам творческих союзов согласно постановлению мэра города от 19 июля 2001 г. N 1697 направлено 14 тыс. рублей при плане 14 тыс. рублей.
На проведение мероприятий по молодежной политике направлено 303 тыс. рублей, или 72,5 процента средств городского бюджета, утвержденных в бюджете на эти цели (418 тыс. рублей), что позволило выполнить большую часть запланированных мероприятий.
Из областного бюджета на выполнение Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" при плане 18064 тыс. рублей направлено в отчетном периоде 17533 тыс. рублей. Задолженности по выплатам текущего года пособий на детей нет.
По подразделу "Прочие мероприятия в области социальной политики" за I полугодие 2004 года на возмещение предприятиям и организациям расходов от предоставления льгот гражданам города Благовещенска в соответствии с федеральными законами и указами направлено 91310 тыс. рублей при плане 96540 тыс. рублей, что составляет 94,6 процента.
За счет средств фонда компенсаций областного бюджета на возмещение затрат:
1.По Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части предоставления льгот на проезд в общественном транспорте, услуг связи, медикаментам, зубопротезированию направлено 7903 тыс. рублей при плановых назначениях 7933 тыс. рублей. Предприятиями, осуществляющими перевозку пассажиров в городском и пригородном транспорте, оказано услуг на сумму 8098 тыс. рублей, профинансировано в сумме 2831, задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 5267 тыс. рублей. Организациями, предоставляющими льготы по абонентской плате за телефон и радиоточку, оказано услуг в I полугодии 2004 года на сумму 2415 тыс. рублей, профинансировано в сумме 864 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 1551 тыс. рублей. Предприятиями и организациями, осуществляющими отпуск лекарств по льготным ценам, предъявлено к оплате счетов за I полугодие 2004 года на сумму 4127 тыс. рублей, профинансировано в сумме 4127 тыс. рублей. МП "Стоматологическая поликлиника" за изготовление и ремонт зубных протезов инвалидам предъявлено к оплате счетов на сумму 90 тыс. рублей, профинансировано в сумме 81 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 9 тыс. рублей.
2.По Федеральному закону "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" (льготы по Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по жилищно-коммунальным услугам) направлено 26850 тыс. рублей при плановых назначениях 26850 тыс. рублей. Фактически оказано услуг жилищными предприятиями на сумму 32618 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 5768 тыс. рублей.
3.По Федеральным законам "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в р. Теча" предусмотрено 654 тыс. рублей, фактически направлено средств в сумме 347 тыс. рублей. Предъявлено к оплате счетов в сумме 414 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 67 тыс. рублей.
Через управление социальной защиты населения администрации города Благовещенска направлено средств на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" в сумме 4770 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета на возмещение затрат по Федеральному закону "О ветеранах" направлено 39942 тыс. рублей при плановых назначениях 40227 тыс. рублей. Фактически оказано услуг предприятиями и организациями на сумму 54748 тыс. рублей.
Предприятиями пассажирского транспорта предъявлено к оплате счетов на сумму 19634 тыс. рублей, профинансировано в сумме 12094 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 7540 тыс. рублей. Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за I полугодие 2004 года оказано услуг льготной категории граждан города Благовещенска по Федеральному закону "О ветеранах" на сумму 32025 тыс. рублей, профинансировано в сумме 25037 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 6988 тыс. рублей. Затраты по абонентской плате за радиоточку за I полугодие 2004 года составили 1163 тыс. рублей, направлено на финансирование в сумме 807 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 356 тыс. рублей. Предприятиями и организациями, осуществляющими отпуск лекарств по льготным ценам, предъявлено к оплате счетов за I полугодие 2004 года на сумму 1412 тыс. рублей, профинансировано в сумме 1658 тыс. рублей, из них на оплату кредиторской задолженности 2003 года направлено 268 тыс. рублей. МП "Стоматологическая поликлиника" за изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам предъявлено к оплате счетов на сумму 381 тыс. рублей, профинансировано в сумме 346 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 35 тыс. рублей.
По Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части предоставления льгот на медикаменты направлено 7081 тыс. рублей при плановых назначениях 12263 тыс. рублей, оказано услуг на сумму 9772 тыс. рублей, задолженность на 1 июля 2004 года составила 2691 тыс. рублей.
За счет средств городского бюджета на выполнение Федерального закона "О ветеранах" (кредиторская задолженность 2003 года) в части предоставления льгот на проезд и изготовление зубных протезов направлено 3050 тыс. рублей. Финансирование на прочие категории льготников (многодетные семьи, старшие домов, почетные граждане города Благовещенска) составило 1325 тыс. рублей, утверждено в бюджете 1935 тыс. рублей. Предъявлено к оплате счетов за первое полугодие 2004 года в сумме 1640 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 315 тыс. рублей.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
За I полугодие 2004 года исполнение по разделу "Обслуживание муниципального внутреннего долга" составило 432 тыс. рублей - суммы уплаченных процентов за пользование кредитом по кредитному договору N 148-Ю от 1 октября 2003 года.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На расходы по техническому обслуживанию светофорных объектов, плоских дорожных знаков, на замену, монтаж плоского дорожного знака, нанесение линий дорожной разметки, монтаж и техническое обслуживание пешеходных ограждений УП "Амургостранссигнал" за I полугодие 2004 года направлено 3500 тыс. рублей при плане 3800 тыс. рублей, или процент выполнения плана составил 92,1.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
По разделу "Прочие расходы" при плане 5815 тыс. рублей исполнено 5177 тыс. рублей, или 89 процентов.
Из резервного фонда направлено в I полугодии 2004 года 1182 тыс. рублей (приложение N 4).
На прочие расходы направлено 4268 тыс. рублей, или 94 процента к уточненному плану 4537 тыс. рублей, в том числе:
                                                             тыс. рублей

План I полугодия Исполнено
- финансовая поддержка межрайонной ИМНС N 1 по Амурской области 450 440
- дотация городскому совету ветеранов 40 40
- содержание координационного совета ветеранского движения ветеранских объединений 19 19
- содержание органа общественной самодеятельности 469 440
- расходы, связанные с награждением почетными грамотами администрации города 66 47
- дополнительные расходы, выделенные из резервного фонда администрации Амурской области 59 49
- расходы, связанные с обеспечением деятельности военного комиссариата 3434 3216

Начальник
финансового управления
администрации
города Благовещенска
О.В.СТЕПАНЕНКО

Приложения

2004-09-30 Приложение к Решению от 30 сентября 2004 года № 51/146 Документ