Постановление от 20.02.2012 г № 73

О внесении изменений в постановление Правительства области от 23 сентября 2011 г. N 613


ОБЛАСТИ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 613
В целях корректировки программных мероприятий и объемов финансирования долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы" Правительство области постановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 23 сентября 2011 г. N 613 , следующие изменения:
1.В паспорте программы:
1) строку "Цель программы" дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях";

2) строку "Задачи программы" дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10. Совершенствование оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями";

3) строку "Перечень подпрограмм" дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10. "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" на 2012 год";

4) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│"Объемы и источники        │Общий объем финансирования подпрограммы      │
│финансирования программы   │на 2012 - 2014 годы - 3775919,02 тыс. руб.,  │
│                           │из них:                                      │
│                           │                                             │
│                           │средства областного бюджета -                │
│                           │271596,42 тыс. руб., в том числе:            │
│                           │                                             │
│                           │2012 год - 188996,42 тыс. руб.;              │
│                           │2013 год - 77000,0 тыс. руб.;                │
│                           │2014 год - 5600,0 тыс. руб.;                 │
│                           │                                             │
│                           │средства федерального бюджета -              │
│                           │3487772,6 тыс. руб., в том числе:            │
│                           │                                             │
│                           │2012 год - 1012650,0 тыс. руб.;              │
│                           │2013 год - 1010800,0 тыс. руб.;              │
│                           │2014 год - 1464322,6 тыс. руб.;              │
│                           │                                             │
│                           │средства местного бюджета -                  │
│                           │16550,0 тыс. руб., в том числе:              │
│                           │                                             │
│                           │2012 год - 15000,0 тыс. руб.;                │
│                           │2013 год - 1350,0 тыс. руб.;                 │
│                           │2014 год - 200,0 тыс. руб.";                 │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

5) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│"Ожидаемые конечные        │1. Обеспечение 3783 больных сахарным диабетом│
│результаты реализации      │инсулинами и 12048 больных таблетированными  │
│программы                  │сахароснижающими препаратами в 2012 году     │
│                           │на 100%, в 2013 году - на 45% и 25%          │
│                           │соответственно.                              │
│                           │                                             │
│                           │2. Ежегодное обеспечение детей, больных      │
│                           │сахарным диабетом, средствами самоконтроля   │
│                           │на 100%.                                     │
│                           │                                             │
│                           │3. Обеспечение больных туберкулезом          │
│                           │противотуберкулезными препаратами ежегодно   │
│                           │на 55%, улучшение показателя абациллирования │
│                           │на 2%, сокращение сроков пребывания больных  │
│                           │в стационаре на 2 дня.                       │
│                           │                                             │
│                           │4. Снижение темпов распространения           │
│                           │ВИЧ-инфекции на 2%, повышение                │
│                           │информированности по вопросам профилактики   │
│                           │ВИЧ-инфекции среди школьников на 30%,        │
│                           │среди учащейся молодежи - на 40%.            │
│                           │                                             │
│                           │5. Снижение уровня ВИЧ-инфицирования         │
│                           │новорожденных до 10%.                        │
│                           │                                             │
│                           │6. Снижение риска развития оппортунистических│
│                           │инфекций у ВИЧ-инфицированных на 30 - 40%,   │
│                           │уменьшение риска развития побочных эффектов  │
│                           │от приема высокоактивной антиретровирусной   │
│                           │терапии на 40%.                              │
│                           │                                             │
│                           │7. Обеспечение высокой степени выявления     │
│                           │инфекций, передаваемых половым путем, до 98% │
│                           │обнаружения.                                 │
│                           │                                             │
│                           │8. Проведение лечения 10 больных, в том числе│
│                           │9 больных с хроническими вирусными гепатитами│
│                           │B и C, 1 больного с циррозом печени в исходе │
│                           │хронического вирусного гепатита. Снижение    │
│                           │вирусной нагрузки, уменьшение количества     │
│                           │осложнений, улучшение качества жизни больных │
│                           │в 60 - 70% случаев.                          │
│                           │                                             │
│                           │9. Ежегодный охват вакцинацией 80% детей,    │
│                           │20% взрослых. Снижение заболеваемости        │
│                           │гриппом, менингококковой инфекцией, клещевым │
│                           │энцефалитом, снижение заболеваемости вирусным│
│                           │гепатитом A до 95 - 98 случаев               │
│                           │на 100 тыс. населения.                       │
│                           │                                             │
│                           │10. Уменьшение числа детей, рожденных        │
│                           │с тяжелыми врожденными пороками развития     │
│                           │и хромосомными заболеваниями, на 10% к уровню│
│                           │2013 года.                                   │
│                           │                                             │
│                           │11. Снижение младенческой смертности к уровню│
│                           │2013 года.                                   │
│                           │                                             │
│                           │12. Снижение младенческой смертности         │
│                           │от наследственных заболеваний на 5%.         │
│                           │                                             │
│                           │13. Формирование у населения навыков         │
│                           │здорового образа жизни, повышение качества   │
│                           │санитарно-гигиенического образования         │
│                           │и воспитания населения по проблемам          │
│                           │сохранения и укрепления здоровья.            │
│                           │                                             │
│                           │14. Ввод в эксплуатацию объектов             │
│                           │здравоохранения.                             │
│                           │                                             │
│                           │15. Увеличение доли больных                  │
│                           │со злокачественными новообразованиями,       │
│                           │наблюдающихся 5 лет и более                  │
│                           │после установления диагноза (пятилетняя      │
│                           │выживаемость), до 52%.                       │
│                           │                                             │
│                           │16. Снижение смертности населения            │
│                           │от злокачественных новообразований           │
│                           │до 163,0 на 100 тысяч человек населения".    │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

2.Дополнить подпрограммой "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" на 2012 год согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
3.В подпрограмме "Строительство объектов здравоохранения" на 2012 - 2014 годы:
1) в паспорте программы:
а) строку "Перечень основных мероприятий" изложить в следующей редакции:
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│"Перечень основных         │1. Строительство хирургического корпуса      │
│мероприятий                │на 250 коек ОГУЗ "Амурская областная         │
│                           │клиническая больница", г. Благовещенск.      │
│                           │                                             │
│                           │2. Софинансирование объектов капитального    │
│                           │строительства муниципальной собственности    │
│                           │в сфере здравоохранения";                    │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

б) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│"Объемы и источники        │Общий объем финансирования подпрограммы      │
│финансирования подпрограммы│на 2013 - 2014 годы - 3544022,6 тыс. руб.,   │
│                           │из них:                                      │
│                           │                                             │
│                           │средства областного бюджета -                │
│                           │39700,0 тыс. руб., в том числе:              │
│                           │                                             │
│                           │2012 год - 8700,0 тыс. руб.;                 │
│                           │2013 год - 27000,0 тыс. руб.;                │
│                           │2014 год - 4000,0 тыс. руб.;                 │
│                           │                                             │
│                           │средства федерального бюджета -              │
│                           │3487772,6 тыс. руб., в том числе:            │
│                           │                                             │
│                           │2012 год - 1012650,0 тыс. руб.;              │
│                           │2013 год - 1010800,0 тыс. руб.;              │
│                           │2014 год - 1464322,6 тыс. руб.;              │
│                           │                                             │
│                           │средства местного бюджета -                  │
│                           │16550,0 тыс. руб., в том числе:              │
│                           │                                             │
│                           │2012 год - 15000,0 тыс. руб.,                │
│                           │2013 год - 1350,0 тыс. руб.;                 │
│                           │2014 год - 200,0 тыс. руб.";                 │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

в) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│"Ожидаемые конечные        │Ввод в эксплуатацию объектов                 │
│результаты реализации      │здравоохранения";                            │
│подпрограммы               │                                             │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

2) в абзаце втором подраздела 2.3 раздела 2 слова "введение в эксплуатацию 2 социально значимых объектов" заменить словами "введение в эксплуатацию социально значимых объектов";
3) в столбце "количественная оценка" таблицы "Задачи подпрограммы" раздела 3 слова "Ввод в эксплуатацию 2 объектов здравоохранения" заменить словами "Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения";
4) пункт 1.2 таблицы "Система программных мероприятий" раздела 4 изложить в следующий редакции:
"1.2. Софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере здравоохранения 1143550,6 2012 2014 годы Министерство строительства и архитектуры области Доступность современной хирургической помощи населению области";

5) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Механизм реализации программы
Ответственным за реализацию подпрограммы является министерство строительства и архитектуры области.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Финансирование мероприятий по строительству объектов здравоохранения осуществляется путем предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности области в форме капитальных вложений в основные средства государственного казенного учреждения Амурской области "Строитель", созданного на базе имущества, находящегося в областной собственности, а также во вновь строящиеся объекты, не закрепленные за указанным учреждением.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере здравоохранения осуществляется в порядке согласно приложению N 2 к подпрограмме.
Для реализации подпрограммы предусматривается использовать, помимо средств областного и местного бюджетов, средства федерального бюджета.
Министерство строительства и архитектуры области:
проводит мониторинг реализации программы;
контролирует выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
в установленном порядке представляет в министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области информацию о ходе реализации подпрограммы.";
6) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2013 - 2014 годы - 3544022,6 тыс. руб., из них:
средства областного бюджета - 39700,0 тыс. руб., в том числе:
2012 год - 8700,0 тыс. руб.;
2013 год - 27000,0 тыс. руб.;
2014 год - 4000,0 тыс. руб.;
средства федерального бюджета - 3487772,6 тыс. руб., в том числе:
2012 год - 1012650,0 тыс. руб.;
2013 год - 1010800,0 тыс. руб.;
2014 год - 1464322,6 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 16550,0 тыс. руб., в том числе:
2012 год - 15000,0 тыс. руб.;
2013 год - 1350,0 тыс. руб.;
2014 год - 200,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)





























































































Наименование мероприятийВсего2012 год2013 год2014 год
12345
Всего по программе3544022,61036350,01039150,01468522,6
Капитальные вложения3544022,61036350,01039150,01468522,6
Федеральный бюджет3487772,61012650,01010800,01464322,6
Областной бюджет39700,08700,027000,04000,0
Местный бюджет16550,015000,01350,0200,0
НИОКР0,00,00,00,0
Федеральный бюджет0,00,00,00,0
Областной бюджет0,00,00,00,0
Прочие нужды0,00,00,00,0
Федеральный бюджет0,00,00,00,0
Областной бюджет0,00,00,00,0

Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)





































































































































N
п/п
Наименование мероприятийВид расходов
(капитальные
вложения,
НИОКР,
прочие
расходы)
Объемы
финансирования,
всего
В том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
1234567
Всего по подпрограмме3544022,63487772,639700,016550,0
1.Совершенствование оказания
хирургической помощи
населению области
1.1.Строительство хирургического
корпуса на 250 коек
областного государственного
учреждения здравоохранения
"Амурская областная детская
клиническая больница",
г. Благовещенск
Капитальные
вложения
2012 год644250,0639050,05200,0
2013 год589300,0575800,013500,0
2014 год1166922,01164922,02000,0
Итого2400472,02379772,020700,0
1.2.Софинансирование объектов
капитального строительства
муниципальной собственности
в сфере здравоохранения
Капитальные
вложения
2012 год392100,0373600,03500,015000,0
2013 год449850,0435000,013500,01350,0
2014 год301600,6299400,62000,0200,0
Итого1143550,61108000,619000,016550,0";

7) пункт 2 таблицы "Коэффициенты значимости мероприятий программы" раздела 7 изложить в следующей редакции:
"2. Софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере здравоохранения 0,5 0,5 0,5";

8) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
9) дополнить приложением N 2 к подпрограмме согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО