Постановление от 24.09.2012 г № 529
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23 сентября 2011 г. N 607
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 607
В целях корректировки объемов финансирования долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной системы Амурской области на 2012 - 2020 годы" Правительство Амурской области постановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной системы Амурской области на 2012 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 23 сентября 2011 г. N 607 , следующие изменения:
1.В паспорте программы:
1) в пункте 3 строки "Основные задачи программы" слова "Обеспечение безопасности дорожного движения в Амурской области на 2012 - 2013 годы" заменить словами "Обеспечение безопасности дорожного движения в Амурской области на 2012 год";
2) пункт 3 строки "Перечень подпрограмм" изложить в следующей редакции: "Обеспечение безопасности дорожного движения в Амурской области на 2012 год";
3) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники
финансирования программы |
Программа финансируется за счет средств
федерального, областного бюджетов, бюджетов
муниципальных образований, собственных
средств предприятий и средств иных
внебюджетных источников.
Всего - 12429689,9 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 6402034,2 тыс. руб.;
областной бюджет - 3421455,6 тыс. руб.;
собственные средства предприятий 12900,0 тыс. руб.;
бюджеты муниципальных образований 33700,1 тыс. руб.;
средства иных внебюджетных источников 2559600,0 тыс. руб.
Общий объем средств областного бюджета
на финансирование программы в 2012 2020 годах составляет 3421455,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2012 г. - 125255,6 тыс. руб.,
2013 г. - 5000,0 тыс. руб.,
2014 г. - 3000,0 тыс. руб.,
2015 г. - 3000,0 тыс. руб.,
2016 - 2020 гг. - 3285200,00 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых
на реализацию программы, ежегодно уточняются
на основании перспектив и программ развития
предприятий воздушного, железнодорожного
и внутреннего водного транспорта в этом
направлении"; |
4) в пункте 3 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" слова "Обеспечение безопасности дорожного движения в Амурской области на 2012 - 2013 годы" заменить словами "Обеспечение безопасности дорожного движения в Амурской области на 2012 год".
2.В подпрограмме "Развитие авиации и аэропортов Амурской области на период до 2020 года":
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники
финансирования подпрограммы |
Подпрограмма финансируется за счет средств
федерального, областного бюджетов,
собственных средств предприятий и средств
иных внебюджетных источников.
Всего - 12261500,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 6387800,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 3301200,0 тыс. руб.;
собственные средства предприятий 12900,0 тыс. руб.;
средства иных внебюджетных источников 2559600,0 тыс. руб.
Общий объем средств областного бюджета
на финансирование подпрограммы в 2012 2020 годах составляет 3301200,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2012 г. - 15000,0 тыс. руб.,
2013 г. - 1000,0 тыс. руб.,
2016 - 2020 гг. - 3285200,0 тыс. руб."; |
2) в подразделе 1.6 подпрограммы:
а) таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Структура финансирования по подпрограмме в целом (тыс. руб.)
Источники
финансирования |
Итого |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 2020 гг. |
Всего |
12261500,00 |
22900,00 |
435500,00 |
994400,00 |
7210500,00 |
3598200,00 |
Федеральный бюджет |
387800,00 |
0,00 |
239000,00 |
566600,00 |
5582200,00 |
0,00 |
Областной бюджет |
3301200,00 |
15000,00 |
1000,00 |
|
|
3285200,0 |
Собственные средства
предприятий |
12900,00 |
7900,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Внебюджетные средства |
2559600,00 |
0,00 |
190500,00 |
427800,00 |
1628300,00 |
313000,00 |
ИТОГО |
12261500,00 |
22900,00 |
435500,00 |
994400,00 |
7210500,00 |
3598200,00 |
Капитальные вложения |
Федеральный бюджет |
6387800,00 |
0,00 |
239000,00 |
566600,00 |
5582200,00 |
0,00 |
Областной бюджет |
3301200,00 |
15000,00 |
1000,00 |
|
|
3285200,0 |
Собственные средства
предприятий |
12900,00 |
7900,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Внебюджетные средства |
2559600,00 |
0,00 |
190500,00 |
427800,00 |
1628300,00 |
313000,00 |
ИТОГО |
12261000,00 |
22900,00 |
435500,00 |
994400,00 |
7210500,00 |
3598200,00"; |
б) таблицу 7 изложить в следующей редакции:
"Таблица 7
Объемы финансирования на приобретение воздушных
судов (тыс. руб.)
|
Типы воздушных судов |
|
Ед. измерения |
Ми-8 МТВ
(вертолет) |
L-410
UVP-E20 |
СМ-92 Т
(самолет) |
КА-226
(вертолет) |
Ан-140
(самолет) |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
2016 - 2020 гг. |
тыс. руб. |
291000,0 |
301600,0 |
70000,0 |
243300,0 |
1313500,0 |
2219400,0 |
Итого |
тыс. руб. |
291000,0 |
301600,0 |
70000,0 |
243300,0 |
1313500,0 |
2219400,0 |
Количество |
шт. |
1 |
3 |
2 |
1 |
2 |
9"; |
3) в подразделе 1.7 подпрограммы:
а) таблицу 8 изложить в следующей редакции:
"Таблица 8
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
N |
Наименование индикатора
эффективности |
Единицы
измерения |
2011 |
Показатели по годам
реализации: |
|
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
1. |
Количество обслуженных
пассажиров |
тыс. пас. |
190,0 |
202,4 |
194,2 |
195,2 |
196,0 |
2. |
Количество перевезенных
пассажиров на местных
воздушных линиях |
тыс. пас. |
7,5 |
9,2 |
9,4 |
9,5 |
9,6"; |
б) таблицу 9 изложить в следующей редакции:
"Таблица 9
N
п/п |
Наименование мероприятий |
Коэффициент значимости мероприятий |
|
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 2020 гг. |
1. |
Создание аэропортового комплекса |
0,5 |
0,5 |
|
|
0,5 |
1.1. |
Обновление аэропортовой
спецавтотехники, автотранспортных
средств, средств механизации
и оборудования |
0,5 |
0,5 |
|
|
0,25 |
1.2. |
Строительство второй взлетно посадочной полосы (ИВПП-2)
с комплексом зданий и сооружений
(разработка технико экономического обоснования,
корректировка проектно-сметной
документации, строительные
работы) |
|
|
|
|
0,25 |
2. |
Развитие регионального
авиаперевозчика ГАУ "Амурская
авиабаза" |
0,5 |
|
|
|
0,5 |
2.1. |
Приобретение авиатехники |
|
|
|
|
0,5 |
2.2. |
Создание авиационно-технической
базы |
0,5". |
|
|
|
|
3.В графе 4 приложения N 1 к подпрограмме:
а) в пункте 1.4 слова "2012 - 2015 гг." заменить словами "2012, 2013, 2016 гг.";
б) в пункте 2 слова "2012, 2015 - 2020 гг." заменить словами "2012, 2016 - 2020 гг.";
в) в пункте 2.1 слова "2015 - 2020 гг." заменить словами "2016 - 2020 гг.";
г) в пункте 2.2 слова "2012, 2015 гг." заменить словами "2012, 2016 гг.";
д) в пункте 3 слова "2015 г." заменить словами "2016 г.";
е) в пункте 3.1 слова "2015 г." заменить словами "2016 г.".
4.Приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
5.В подпрограмме "Развитие транспортного комплекса Амурской области на 2012 - 2015 годы":
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники
финансирования подпрограммы |
Подпрограмма реализуется за счет средств
областного бюджета и бюджетов муниципальных
образований.
Планируемый общий объем финансирования
подпрограммы на 2012 - 2015 годы 120778,00 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета 89778,00 тыс. рублей,
средства бюджетов муниципальных образований 31000,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
средства областного бюджета:
2012 год - 79778,00 тыс. рублей,
2013 год - 4000,00 тыс. рублей,
2014 год - 3000,00 тыс. рублей,
2015 год - 3000,00 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых
на реализацию подпрограммы, ежегодно
уточняются на основании перспектив и программ
развития предприятий внутреннего водного
и железнодорожного транспорта в этом
направлении"; |
2) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
1) повысить уровень доступности транспортных
услуг и качество обслуживания пассажиров;
2) увеличить количество перевезенных
пассажиров в год, в том числе:
автомобильным транспортом до 64,0 млн. чел.;
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении - до 1,44 млн. чел.;
водным транспортом - до 0,04 млн. чел.;
3) приобрести 32 автобуса;
4) повысить регулярность движения автобусов
до 98,8%;
5) удовлетворить потребности населения
по обеспечению передвижения между населенными
пунктами области;
6) увеличить количество перевезенных
транспортных средств до 36,0 тыс. в год;
7) осуществить строительство паромной
переправы и несамоходного парома
грузоподъемностью 50 тонн"; |
3) пункт 1 таблицы 6 подраздела 2.3 изложить в следующей редакции:
"1. |
Развитие пассажирского
автомобильного транспорта |
Высокий износ
подвижного состава |
2012 |
1. Повышение уровня
доступности транспортных
услуг.
2. Повышение качества
обслуживания пассажиров.
3. Удовлетворение потребностей
населения по обеспечению
передвижения между населенными
пунктами области |
1. Приобретение 36 автобусов.
2. Регулярность движения
автобусов - 98,8%.
3. Увеличение количества
перевезенных пассажиров
до 64,0 млн. чел. в год"; |
4) подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Система программных мероприятий
Включенные в подпрограмму мероприятия сгруппированы с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности и рационального управления реализацией программы.
В целях достижения прогнозных показателей результативности и эффективности подпрограммы планируется реализация комплекса мероприятий.
Мероприятия направлены на обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках и повышение транспортной доступности.
В рамках реализации данного направления планируется предоставление субсидий транспортным операторам на осуществление пригородных железнодорожных перевозок и перевозок пассажиров и грузов речным транспортом.
В целях обеспечения транспортной доступности населения предусмотрено мероприятие по организации паромной переправы и приобретению несамоходного парома.
Мероприятия направлены также на повышение качества автомобильных пассажирских перевозок, снижение затрат на эксплуатацию пассажирского транспорта на основе обновления парка пассажирских транспортных средств, улучшения его структуры. В период реализации программы будут проведены мероприятия по приобретению пассажирских автобусов в соответствии с оптимальным типоразмерным рядом пассажирских автобусов для соответствующих видов перевозок.
Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.";
5) в абзаце третьем подраздела 2.5 слова "и троллейбусов" исключить;
6) подраздел 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств областного бюджета, местных бюджетов.
Предполагаемое общее финансирование мероприятий подпрограммы составит 120778,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год - 110778,00 тыс. рублей;
на 2013 год - 4000,00 тыс. рублей;
на 2014 год - 3000,00 тыс. рублей;
на 2015 год - 3000,00 тыс. рублей.
Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, в т.ч. из областного бюджета - 89778,0 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований области - 31000,00 тыс. рублей.
Таблица 7. Структура финансирования подпрограммы
тыс. рублей
Источники финансирования |
Итого |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ВСЕГО - 120778,0 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Областной бюджет |
89778,00 |
79778,00 |
4000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
Местный бюджет |
31000,00 |
31000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого |
120778,00 |
110778,00 |
4000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - 59456,9 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Областной бюджет |
28456,9 |
28456,9 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
31000,00 |
31000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого |
59456,90 |
59456,90 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - 61321,1 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Областной бюджет |
61321,1 |
51321,1 |
4000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
Другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого |
61321,1 |
51321,1 |
4000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
НИОКР - 0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.";
6) подраздел 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Прогноз конечных результатов и индикаторы
эффективности реализации подпрограммы
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит решить ряд социальных проблем, в т.ч.:
а) повысить уровень транспортной доступности населения;
б) повысить качество транспортного обслуживания населения области;
в) повысить уровень безопасности на объектах транспортной инфраструктуры;
г) повысить регулярность движения пассажирского транспорта.
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы представлены в таблице 8.
Таблица 8
N |
Наименование индикатора эффективности |
Единица измерения |
2011 |
Показатель по годам реализации: |
|
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
1. |
Количество перевезенных пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего пользования |
млн. пас. |
62,0 |
62,5 |
63,6 |
63,8 |
64,0 |
2. |
Количество открытых автобусных маршрутов |
ед. |
2 |
2 |
|
|
|
3. |
Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом |
млн. пас. |
1,4 |
1,41 |
1,42 |
1,43 |
1,44 |
4. |
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом |
тыс. пас. |
37,0 |
37,5 |
38,0 |
39,0 |
40,0 |
5. |
Количество перевезенных грузов внутренним водным транспортом |
тыс. ед. |
33,0 |
33,5 |
38,0 |
35,0 |
36,0 |
Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
в результате открытия новых маршрутов, увеличения количества выполняемых рейсов увеличится количество перевезенных пассажиров, в т.ч.:
автомобильным транспортом - до 64,0 млн. чел.;
железнодорожным транспортом - до 1,44 млн. чел.;
водным транспортом - до 0,04 млн. чел.
Коэффициенты значимости программных мероприятий представлены в таблице 9.
Таблица 9
N п/п |
Наименование мероприятия |
Коэффициент значимости мероприятия |
|
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Пассажирский автомобильный транспорт |
1. |
Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках |
0,2 |
- |
- |
|
1.1. |
Обновление подвижного состава транспорта |
0,1 |
- |
- |
- |
1.1.1. |
Компенсация части затрат по лизинговым платежам на приобретение автобусов для обслуживания муниципальных и межмуниципальных маршрутов |
0,1 |
- |
- |
- |
1.2. |
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом в границах муниципального образования |
0,1 |
- |
- |
- |
Пассажирский железнодорожный транспорт |
1. |
Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках |
0,4 |
0,5 |
0,4 |
0,2 |
1.1. |
Возмещение части затрат, возникших в результате перевозки пассажиров в пригородном сообщении |
0,4 |
0,5 |
0,4 |
0,2 |
Внутренний водный транспорт |
1. |
Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках |
0,4 |
0,5 |
- |
- |
1.1. |
Организация перевозок пассажиров и грузов внутренним водным транспортом, организация новых маршрутов и переправ |
0,4 |
0,5 |
- |
- |
1.1.1. |
Возмещение части затрат организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов внутренним водным транспортом |
0,1 |
0,25 |
- |
- |
1.1.2. |
Возмещение части затрат по перевозке пассажиров и грузов на речных паромных переправах между поселениями в границах муниципального района |
0,1 |
- |
- |
- |
1.1.3. |
Строительство паромной переправы и приобретение несамоходного парома грузоподъемностью 50 тонн |
0,2 |
- |
- |
-".
|
6.Приложения N 1, N 3, N 4 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям NN 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
7.Подпрограмму "Обеспечение безопасности дорожного движения в Амурской области на 2012 - 2013 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО