Приложение к Постановлению от 15.11.2012 г № 635 Изменение
Изменения, вносимые в долгосрочную целевую программу «Развитие здравоохранения амурской области на 2012 — 2014 годы»
1.В паспорте программы:
1) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники
финансирования программы |
Общий объем финансирования программы на 2012 2014 годы - 3625322,42 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета 497712,42 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 441712,42 тыс. рублей;
2013 год - 50000,0 тыс. рублей;
2014 год - 6000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета 3111060,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 1175550,0 тыс. рублей;
2013 год - 1935510,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 16550 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год - 15000,0 тыс. рублей;
2013 год - 1350,0 тыс. рублей;
2014 год - 200,0 тыс. рублей"; |
2) в пункте 3 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" слова "55%" заменить словами "52%".
2.В подпрограмме "Туберкулез" на 2012 - 2014 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники
финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы
на 2012 - 2014 годы - 36837,9 тыс. руб.,
в том числе:
2012 год - 20437,9 тыс. руб.;
2013 год - 12000,0 тыс. руб.;
2014 год - 4400,0 тыс. руб."; |
б) в строке "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" слова "55%" заменить словами "52%";
2) таблицу 1 раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Задачи подпрограммы
N
п/п |
Наименование задачи |
Наименование решаемой
проблемы |
Период
реализации |
Ожидаемый результат |
|
|
|
|
описание результата
(качественная
характеристика) |
количественная оценка |
1. |
Совершенствование методов
лечения больных
туберкулезом |
Неблагоприятная ситуация
по туберкулезу, высокие
показатели заболеваемости
и смертности населения |
2012 2014 годы |
Обеспечение больных
туберкулезом
противотуберкулезными
препаратами ежегодно
на 52%, улучшение
показателя
абациллирования на 2%,
улучшение качества
лечения больных
с деструктивными формами
туберкулеза на 10%,
сокращение сроков
пребывания больных
в стационаре на 2 дня,
снижение уровня
заболеваемости
туберкулезом на 1% |
Приобретение
242921 единицы
лекарственных форм
противотуберкулезных
препаратов, приобретение
7 единиц оборудования:
3 единиц дезинфекционных
камер (в том числе
2 передвижных),
2 аппаратов
для пневмоторакса
и пневмоперитониума,
2 единиц прикроватных
мониторов"; |
3) таблицу "Система мероприятий подпрограммы" раздела 4 изложить согласно приложению N 1 к настоящим изменениям;
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2014 годы - 36837,9 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 20437,9 тыс. руб., 2013 год - 12000,0 тыс. руб., 2014 год - 4400,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)
Наименование мероприятий |
Всего, областной бюджет |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего по подпрограмме |
36837,9 |
20437,9 |
12000,0 |
4400,0 |
Капитальные вложения |
3868,5 |
3868,5 |
0,0 |
0,0 |
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие нужды |
32969,4 |
16569,4 |
12000,0 |
4400,0 |
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)
N п/п |
Наименования мероприятий |
Всего, областной бюджет |
В том числе по годам: |
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
|
Всего по подпрограмме |
36837,9 |
20437,9 |
12000,0 |
4400,0 |
|
Капитальные вложения |
3868,5 |
3868,5 |
0,0 |
0,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
32969,4 |
16569,4 |
12000,0 |
4400,0 |
1. |
Совершенствование методов лечения больных туберкулезом |
36837,9 |
20437,9 |
12000,0 |
4400,0 |
|
Капитальные вложения |
3868,5 |
3868,5 |
0,0 |
0,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
32969,4 |
16569,4 |
12000,0 |
4400,0 |
1.1. |
Обеспечение лекарственными средствами противотуберкулезных учреждений |
32969,4 |
16569,4 |
12000,0 |
4400,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
32969,4 |
16569,4 |
12000,0 |
4400,0 |
1.2. |
Оснащение противотуберкулезной службы оборудованием |
3868,5 |
3868,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Капитальные вложения |
3868,5 |
3868,5 |
0,0 |
0,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды";
|
|
|
|
|
5) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы" раздела 7 подпрограммы изложить согласно приложению N 2 к настоящим изменениям.
3.В подпрограмме "ВИЧ-инфекция" на 2012 год:
1) в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники
финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы
на 2012 год - 2205,7 тыс. руб."; |
2) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 год - 2205,7 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)
Наименование мероприятий |
Всего, областной бюджет |
2012 год |
Всего по подпрограмме |
2205,7 |
2205,7 |
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
Прочие нужды |
2205,7 |
2205,7 |
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Всего, областной бюджет |
В том числе по годам |
|
|
|
2012 |
|
Всего по подпрограмме |
2205,7 |
2205,7 |
|
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие нужды |
2205,7 |
2205,7 |
1. |
Совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции, диагностики и лечения при ВИЧ-инфекции |
2205,7 |
2205,7 |
|
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие нужды |
2205,7 |
2205,7 |
1.1. |
Снижение риска заражения ВИЧ-инфекцией |
276,1 |
276,1 |
|
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие нужды |
276,1 |
276,1 |
1.2. |
Улучшение методов диагностики и лечения ВИЧ-инфекции |
1929,6 |
1929,6 |
|
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие нужды |
1929,6 |
1929,6";
|
3) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям;
4) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям.
4.В подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники
финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы
на 2012 - 2014 годы - 79823,42 тыс. руб.,
в том числе:
2012 год - 48223,42 тыс. руб.;
2013 год - 30000,0 тыс. руб.;
2014 год - 1600,0 тыс. руб."; |
2) в таблице 1 раздела 3 подпрограммы, в столбце "количественная оценка" пункта 1:
а) слова "338630 доз" заменить словами "339130 доз";
б) слова "30% взрослых" заменить словами "27% взрослых";
3) раздел 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящим изменениям;
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2014 годы - 79823,42 тыс. руб., в том числе 2012 год - 48223,42 тыс. руб., 2013 год - 30000,0 тыс. руб., 2014 год - 1600,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)
Наименование мероприятий |
Всего, областной бюджет |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего по подпрограмме |
79823,42 |
48223,42 |
30000,0 |
1600,0 |
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие нужды |
79823,42 |
48223,42 |
30000,0 |
1600,0 |
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Всего, областной бюджет |
В том числе по годам: |
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
|
Всего по подпрограмме |
79823,42 |
48223,42 |
30000,0 |
1600,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
79823,42 |
48223,42 |
30000,0 |
1600,0 |
1. |
Достижение высокого уровня охвата населения профилактическими прививками по эпидемическим показаниям |
79188,47 |
47588,47 |
30000,0 |
1600,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
79188,47 |
47588,47 |
30000,0 |
1600,0 |
1.1. |
Обеспечение медицинских организаций области вакцинами, в том числе: |
79188,47 |
47588,47 |
30000,0 |
1600,0 |
|
вакцина гриппозная |
1858,92 |
1858,92 |
|
|
|
вакцина менингококковая |
21165,1 |
11736,1 |
8637,0 |
792,0 |
|
вакцина клещевого энцефалита |
40310,22 |
24498,82 |
15003,4 |
808,0 |
|
вакцина против гепатита A |
13390,76 |
8350,76 |
5040,0 |
|
|
вакцина против лептоспироза |
98,83 |
52,00 |
46,83 |
|
|
вакцина против туляремии |
91,13 |
73,88 |
17,25 |
|
|
вакцина против шигеллеза |
499,76 |
222,54 |
277,22 |
|
|
вакцина против бешенства |
1379,35 |
643,35 |
736,0 |
|
|
вакцина против сибирской язвы |
394,40 |
152,10 |
242,3 |
|
2. |
Достижение высокого уровня охвата экстренной профилактикой при клещевых инфекциях |
634,95 |
634,95 |
0,0 |
0,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
634,95 |
634,95 |
|
|
2.1. |
Обеспечение учреждений здравоохранения иммуноглобулином человека против клещевого вирусного энцефалита |
634,95 |
634,95 |
|
|
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
634,95 |
634,95";
|
|
|
5) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящим изменениям.
5.В подпрограмме "Здоровое поколение" на 2012 год:
1) в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники
финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы
на 2012 год - 5603,8 тыс. руб."; |
2) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 год - 5603,8 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)
Наименование мероприятий |
Всего, областной бюджет |
2012 год |
Всего по подпрограмме |
5603,8 |
5603,8 |
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
Прочие нужды |
5603,8 |
5603,8 |
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Всего, областной бюджет |
В том числе |
|
|
|
2012 год |
|
Всего по подпрограмме |
5603,8 |
5603,8 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
5603,8 |
5603,8 |
1. |
Совершенствование службы планирования семьи и медико-генетического консультирования |
5451,8 |
5451,8 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
5451,8 |
5451,8 |
1.1. |
Проведение мероприятий по оснащению ГБУЗ Амурской области "Амурская областная клиническая больница" (региональный центр планирования семьи и репродукции) расходными материалами для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка |
3087,8 |
3087,8 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
3087,8 |
3087,8 |
1.2. |
Профилактика и раннее выявление внутриутробных инфекций у беременных и новорожденных в ГБУЗ Амурской области "Амурская областная клиническая больница" (региональный центр планирования семьи и репродукции) |
1000,0 |
1000,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
1000,0 |
1000,0 |
1.3. |
Обеспечение реализации неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания |
1364,0 |
1364,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
1364,0 |
1364,0 |
2. |
Совершенствование специализированной амбулаторной помощи детям |
152,0 |
152,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
152,0 |
152,0 |
2.1. |
Обеспечение проведения и усовершенствования универсального аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни |
152,0 |
152,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
152,0 |
152,0";
|
3) в графе 3 приложения N 1 к подпрограмме:
а) в пункте 1.1 цифры "4000,0" заменить цифрами "3087,8";
б) в пункте 2.1 цифры "200,0" заменить цифрами "152,0";
4) в приложении N 2 к подпрограмме:
а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
"Всего по подпрограмме |
5603,8 |
|
5603,8 тыс. руб."; |
б) в графе 3:
в пункте 1 цифры "6364,0" заменить цифрами "5451,8";
в подпункте 1.1 цифры "4000,0" заменить цифрами "3087,8";
в пункте 2 цифры "200,0" заменить цифрами "152,0";
в подпункте 2.1 цифры "200,0" заменить цифрами "152,0".
6.В подпрограмме "Строительство объектов здравоохранения" на 2012 - 2014 годы:
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники
финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы
на 2012 - 2014 годы - 3223542,68 тыс. рублей,
из них:
средства областного бюджета 95932,68 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 95932,68 тыс. рублей;
средства федерального бюджета 3111060,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 1175550,0 тыс. рублей;
2013 год - 1935510,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета 16550,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 15000,0 тыс. рублей;
2013 год - 1350,0 тыс. рублей;
2014 год - 200,0 тыс. рублей"; |
2) в пункте 1.1 таблицы раздела 4 подпрограммы цифры "1839060,0" заменить цифрами "1812422,3";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2014 годы - 3223542,68 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 95932,68 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 95932,68 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 3111060,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 1175550,0 тыс. рублей;
2013 год - 1935510,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 16550,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 15000,0 тыс. рублей;
2013 год - 1350,0 тыс. рублей;
2014 год - 200,0 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)
Наименование мероприятий |
Всего |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего по подпрограмме |
3223542,68 |
1286482,68 |
1936860,0 |
200,0 |
Капитальные вложения |
3223542,68 |
1286482,68 |
1936860,0 |
200,0 |
Федеральный бюджет |
3111060,0 |
1175550,0 |
1935510,0 |
0,0 |
Областной бюджет |
95932,68 |
95932,68 |
0,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
16550,0 |
15000,0 |
1350,0 |
200,0 |
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие нужды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Вид расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) |
Объемы финансирования (всего) |
В том числе: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме |
|
3223542,68 |
3111060,0 |
95932,68 |
16550,0 |
1. |
Совершенствование оказания хирургической помощи населению области |
|
3155672,3 |
3111060,0 |
28062,3 |
16550,0 |
1.1. |
Строительство хирургического корпуса на 250 коек областного государственного учреждения здравоохранения "Амурская областная детская клиническая больница", г. Благовещенск |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
2012 год |
|
711912,3 |
687350,0 |
24562,3 |
|
|
2013 год |
|
1100510,0 |
1100510,0 |
0,0 |
|
|
2014 год |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого |
|
1812422,3 |
1787860,0 |
24562,3 |
|
1.2. |
Софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере здравоохранения |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
2012 год |
|
506700,0 |
488200,0 |
3500,0 |
15000,0 |
|
2013 год |
|
836350,0 |
835000,0 |
0,0 |
1350,0 |
|
2014 год |
|
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|
Итого |
|
1343250,0 |
1323200,0 |
3500,0 |
16550,0 |
2. |
Обеспечение доступности медицинской помощи сельскому населению |
|
65839,7 |
|
65839,7 |
|
2.1. |
Строительство здания амбулатории на 150 посещений с дневным стационаром на 20 коек в с. Тыгда Магдагачинского района |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
2012 год |
|
65839,7 |
|
65839,7 |
|
|
Итого |
|
65839,7 |
|
65839,7 |
|
3. |
Обеспечение соответствия медицинских учреждений требованиям санитарных правил и норм, действующих в Российской Федерации |
|
1150,18 |
|
1150,18 |
|
3.1. |
Строительство очистных сооружений производительностью 60 куб. м/сутки и реконструкция наружных канализационных сетей ГАУЗ Амурской области "Амурский областной детский санаторий "Василек" |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
2012 год |
|
1150,18 |
|
1150,18 |
|
|
Итого |
|
1150,18 |
|
1150,18 |
|
4. |
Обеспечение безопасности, улучшение условий пребывания пациентов в учреждениях здравоохранения области |
|
880,5 |
|
880,5 |
|
4.1. |
Реконструкция здания хирургического корпуса ОГУЗ "Амурская областная детская клиническая больница"
под детскую поликлинику
(государственная экспертиза
проекта и проверка
достоверности определения
сметной стоимости объекта) |
Капитальные
вложения |
|
|
|
|
|
2012 год |
|
396,3 |
|
396,3 |
|
|
Итого |
|
396,3 |
|
396,3 |
|
4.2. |
Медико-оздоровительный
комплекс, расположенный
на территории ОГУЗ "Амурская
областная клиническая
больница" (проверка
достоверности определения
сметной стоимости объекта) |
Капитальные
вложения |
|
|
|
|
|
2012 год |
|
52,9 |
|
52,9 |
|
|
Итого |
|
52,9 |
|
52,9 |
|
4.3. |
Реконструкция здания лечебного
корпуса филиала ОГУЗ "Амурский
областной наркологический
диспансер" под стационарное
отделение для наркологических
больных в с. Дубовка
Свободненского района
(государственная экспертиза
проекта и проверка
достоверности определения
сметной стоимости объекта) |
Капитальные
вложения |
|
|
|
|
|
2012 год |
|
431,3 |
|
431,3 |
|
|
Итого |
|
431,3 |
|
431,3"; |
|
4) в приложении N 1 к подпрограмме:
а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции
|
"Всего по подпрограмме |
3223542,68 |
|
1286482,68 |
1936860,00 |
200,00"; |
б) в пункте 1 цифры "3182310,0" заменить цифрами "3155672,3";
в) в подпункте 1.1 цифры "1839060,0" заменить цифрами "1812422,3".
7.В подпрограмме "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" на 2012 год:
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники
финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы
на 2012 год - 68322,0 тыс. рублей"; |
2) в пункте 1 таблицы раздела 4 подпрограммы цифры "23996,0" заменить цифрами "9591,1";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 год составляет 68322,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)
Наименование мероприятий |
Всего, областной бюджет |
2012 год |
Всего по подпрограмме |
68322,0 |
68322,0 |
Капитальные вложения |
68322,0 |
68322,0 |
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
Прочие нужды |
0,0 |
0,0 |
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)
N п/п |
Наименования мероприятий |
Всего, областной бюджет |
В том числе по годам |
|
|
|
2012 |
|
Всего по подпрограмме |
68322,0 |
68322,0 |
|
Капитальные вложения |
68322,0 |
68322,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
|
|
1. |
Реконструкция травматологического центра 2 уровня на 15 коек на базе хирургического корпуса ГБУЗ АО "Белогорская городская больница" |
9591,1 |
9591,1 |
|
Капитальные вложения |
9591,1 |
9591,1 |
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
|
|
2. |
Оснащение оборудованием травматологических центров |
58730,9 |
58730,9 |
|
Капитальные вложения |
58730,9 |
58730,9 |
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды";
|
|
|
4) в таблице "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы":
а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
"Всего по подпрограмме |
68322,0 |
|
68322,0"; |
б) в пункте 1 цифры "23996,0" заменить цифрами "9591,1".