Приложение к Постановлению от 15.11.2012 г № 635 Изменение

Изменения, вносимые в долгосрочную целевую программу «Развитие здравоохранения амурской области на 2012 — 2014 годы»


1.В паспорте программы:
1) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования программы Общий объем финансирования программы на 2012 2014 годы - 3625322,42 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета 497712,42 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 441712,42 тыс. рублей; 2013 год - 50000,0 тыс. рублей; 2014 год - 6000,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета 3111060,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; 2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; средства местного бюджета - 16550 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 15000,0 тыс. рублей; 2013 год - 1350,0 тыс. рублей; 2014 год - 200,0 тыс. рублей";

2) в пункте 3 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" слова "55%" заменить словами "52%".
2.В подпрограмме "Туберкулез" на 2012 - 2014 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2014 годы - 36837,9 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 20437,9 тыс. руб.; 2013 год - 12000,0 тыс. руб.; 2014 год - 4400,0 тыс. руб.";

б) в строке "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" слова "55%" заменить словами "52%";
2) таблицу 1 раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
                                                                 "Таблица 1

Задачи подпрограммы
N п/п Наименование задачи Наименование решаемой проблемы Период реализации Ожидаемый результат
описание результата (качественная характеристика) количественная оценка
1. Совершенствование методов лечения больных туберкулезом Неблагоприятная ситуация по туберкулезу, высокие показатели заболеваемости и смертности населения 2012 2014 годы Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами ежегодно на 52%, улучшение показателя абациллирования на 2%, улучшение качества лечения больных с деструктивными формами туберкулеза на 10%, сокращение сроков пребывания больных в стационаре на 2 дня, снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 1% Приобретение 242921 единицы лекарственных форм противотуберкулезных препаратов, приобретение 7 единиц оборудования: 3 единиц дезинфекционных камер (в том числе 2 передвижных), 2 аппаратов для пневмоторакса и пневмоперитониума, 2 единиц прикроватных мониторов";

3) таблицу "Система мероприятий подпрограммы" раздела 4 изложить согласно приложению N 1 к настоящим изменениям;
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2014 годы - 36837,9 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 20437,9 тыс. руб., 2013 год - 12000,0 тыс. руб., 2014 год - 4400,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)





































Наименование
мероприятий
Всего,
областной
бюджет
2012 год2013 год2014 год
Всего по подпрограмме36837,920437,912000,04400,0
Капитальные вложения3868,53868,50,00,0
НИОКР0,00,00,00,0
Прочие нужды32969,416569,412000,04400,0

Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)










































































































































N
п/п
Наименования мероприятийВсего,
областной
бюджет
В том числе по годам:
201220132014
Всего по подпрограмме36837,920437,912000,04400,0
Капитальные вложения3868,53868,50,00,0
НИОКР
Прочие нужды32969,416569,412000,04400,0
1.Совершенствование методов лечения
больных туберкулезом
36837,920437,912000,04400,0
Капитальные вложения3868,53868,50,00,0
НИОКР
Прочие нужды32969,416569,412000,04400,0
1.1.Обеспечение лекарственными
средствами противотуберкулезных
учреждений
32969,416569,412000,04400,0
Капитальные вложения
НИОКР
Прочие нужды32969,416569,412000,04400,0
1.2.Оснащение противотуберкулезной
службы оборудованием
3868,53868,50,00,0
Капитальные вложения3868,53868,50,00,0
НИОКР
Прочие нужды";

5) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы" раздела 7 подпрограммы изложить согласно приложению N 2 к настоящим изменениям.
3.В подпрограмме "ВИЧ-инфекция" на 2012 год:
1) в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 год - 2205,7 тыс. руб.";

2) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 год - 2205,7 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)



























Наименование мероприятийВсего,
областной
бюджет
2012 год
Всего по подпрограмме2205,72205,7
Капитальные вложения0,00,0
НИОКР0,00,0
Прочие нужды2205,72205,7

Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)












































































































N
п/п
Наименование мероприятийВсего,
областной
бюджет
В том числе
по годам
2012
Всего по подпрограмме2205,72205,7
Капитальные вложения0,00,0
НИОКР0,00,0
Прочие нужды2205,72205,7
1.Совершенствование методов профилактики
распространения ВИЧ-инфекции, диагностики
и лечения при ВИЧ-инфекции
2205,72205,7
Капитальные вложения0,00,0
НИОКР0,00,0
Прочие нужды2205,72205,7
1.1.Снижение риска заражения ВИЧ-инфекцией276,1276,1
Капитальные вложения0,00,0
НИОКР0,00,0
Прочие нужды276,1276,1
1.2.Улучшение методов диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции
1929,61929,6
Капитальные вложения0,00,0
НИОКР0,00,0
Прочие нужды1929,61929,6";

3) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям;
4) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям.
4.В подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2014 годы - 79823,42 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 48223,42 тыс. руб.; 2013 год - 30000,0 тыс. руб.; 2014 год - 1600,0 тыс. руб.";

2) в таблице 1 раздела 3 подпрограммы, в столбце "количественная оценка" пункта 1:
а) слова "338630 доз" заменить словами "339130 доз";
б) слова "30% взрослых" заменить словами "27% взрослых";
3) раздел 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящим изменениям;
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2014 годы - 79823,42 тыс. руб., в том числе 2012 год - 48223,42 тыс. руб., 2013 год - 30000,0 тыс. руб., 2014 год - 1600,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)





































Наименование мероприятийВсего,
областной
бюджет
2012 год2013 год2014 год
Всего по подпрограмме79823,4248223,4230000,01600,0
Капитальные вложения0,00,00,00,0
НИОКР0,00,00,00,0
Прочие нужды79823,4248223,4230000,01600,0

Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)




























































































































































































































N
п/п
Наименование мероприятийВсего,
областной
бюджет
В том числе по годам:
201220132014
Всего по подпрограмме79823,4248223,4230000,01600,0
Капитальные вложения
НИОКР
Прочие нужды79823,4248223,4230000,01600,0
1.Достижение высокого уровня охвата
населения профилактическими
прививками по эпидемическим
показаниям
79188,4747588,4730000,01600,0
Капитальные вложения
НИОКР
Прочие нужды79188,4747588,4730000,01600,0
1.1.Обеспечение медицинских
организаций области вакцинами,
в том числе:
79188,4747588,4730000,01600,0
вакцина гриппозная1858,921858,92
вакцина менингококковая21165,111736,18637,0792,0
вакцина клещевого энцефалита40310,2224498,8215003,4808,0
вакцина против гепатита A13390,768350,765040,0
вакцина против лептоспироза98,8352,0046,83
вакцина против туляремии91,1373,8817,25
вакцина против шигеллеза499,76222,54277,22
вакцина против бешенства1379,35643,35736,0
вакцина против сибирской язвы394,40152,10242,3
2.Достижение высокого уровня охвата
экстренной профилактикой
при клещевых инфекциях
634,95634,950,00,0
Капитальные вложения
НИОКР
Прочие нужды634,95634,95
2.1.Обеспечение учреждений
здравоохранения иммуноглобулином
человека против клещевого
вирусного энцефалита
634,95634,95
Капитальные вложения
НИОКР
Прочие нужды634,95634,95";

5) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящим изменениям.
5.В подпрограмме "Здоровое поколение" на 2012 год:
1) в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 год - 5603,8 тыс. руб.";

2) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 год - 5603,8 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)



























Наименование мероприятийВсего,
областной
бюджет
2012 год
Всего по подпрограмме5603,85603,8
Капитальные вложения0,00,0
НИОКР0,00,0
Прочие нужды5603,85603,8

Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)




















































































































































































N
п/п
Наименование мероприятийВсего,
областной
бюджет
В том числе
2012 год
Всего по подпрограмме5603,85603,8
Капитальные вложения
НИОКР
Прочие нужды5603,85603,8
1.Совершенствование службы планирования семьи
и медико-генетического консультирования
5451,85451,8
Капитальные вложения
НИОКР
Прочие нужды5451,85451,8
1.1.Проведение мероприятий по оснащению
ГБУЗ Амурской области "Амурская областная
клиническая больница" (региональный центр
планирования семьи и репродукции) расходными
материалами для проведения пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития
ребенка
3087,83087,8
Капитальные вложения
НИОКР
Прочие нужды3087,83087,8
1.2.Профилактика и раннее выявление внутриутробных
инфекций у беременных и новорожденных
в ГБУЗ Амурской области "Амурская областная
клиническая больница" (региональный центр
планирования семьи и репродукции)
1000,01000,0
Капитальные вложения
НИОКР
Прочие нужды1000,01000,0
1.3.Обеспечение реализации неонатального скрининга
на наследственные и врожденные заболевания
1364,01364,0
Капитальные вложения
НИОКР
Прочие нужды1364,01364,0
2.Совершенствование специализированной
амбулаторной помощи детям
152,0152,0
Капитальные вложения
НИОКР
Прочие нужды152,0152,0
2.1.Обеспечение проведения и усовершенствования
универсального аудиологического скрининга
новорожденных и детей первого года жизни
152,0152,0
Капитальные вложения
НИОКР
Прочие нужды152,0152,0";

3) в графе 3 приложения N 1 к подпрограмме:
а) в пункте 1.1 цифры "4000,0" заменить цифрами "3087,8";
б) в пункте 2.1 цифры "200,0" заменить цифрами "152,0";
4) в приложении N 2 к подпрограмме:
а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме 5603,8 5603,8 тыс. руб.";

б) в графе 3:
в пункте 1 цифры "6364,0" заменить цифрами "5451,8";
в подпункте 1.1 цифры "4000,0" заменить цифрами "3087,8";
в пункте 2 цифры "200,0" заменить цифрами "152,0";
в подпункте 2.1 цифры "200,0" заменить цифрами "152,0".
6.В подпрограмме "Строительство объектов здравоохранения" на 2012 - 2014 годы:
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2014 годы - 3223542,68 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета 95932,68 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 95932,68 тыс. рублей; средства федерального бюджета 3111060,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; 2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; средства местного бюджета 16550,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 15000,0 тыс. рублей; 2013 год - 1350,0 тыс. рублей; 2014 год - 200,0 тыс. рублей";

2) в пункте 1.1 таблицы раздела 4 подпрограммы цифры "1839060,0" заменить цифрами "1812422,3";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2014 годы - 3223542,68 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 95932,68 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 95932,68 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 3111060,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 1175550,0 тыс. рублей;
2013 год - 1935510,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 16550,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 15000,0 тыс. рублей;
2013 год - 1350,0 тыс. рублей;
2014 год - 200,0 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)















































































Наименование
мероприятий
Всего2012 год2013 год2014 год
Всего по подпрограмме3223542,681286482,681936860,0200,0
Капитальные вложения3223542,681286482,681936860,0200,0
Федеральный бюджет3111060,01175550,01935510,00,0
Областной бюджет95932,6895932,680,00,0
Местный бюджет16550,015000,01350,0200,0
НИОКР0,00,00,00,0
Федеральный бюджет0,00,00,00,0
Областной бюджет0,00,00,00,0
Прочие нужды0,00,00,00,0
Федеральный бюджет0,00,00,00,0

Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)


























































































































































































































N
п/п
Наименование мероприятийВид расходов
(капитальные
вложения,
НИОКР,
прочие
расходы)
Объемы
финансирования
(всего)
В том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
1234567
Всего по подпрограмме3223542,683111060,095932,6816550,0
1.Совершенствование оказания
хирургической помощи населению
области
3155672,33111060,028062,316550,0
1.1.Строительство хирургического
корпуса на 250 коек областного
государственного учреждения
здравоохранения "Амурская
областная детская клиническая
больница", г. Благовещенск
Капитальные
вложения
2012 год711912,3687350,024562,3
2013 год1100510,01100510,00,0
2014 год0,00,00,0
Итого1812422,31787860,024562,3
1.2.Софинансирование объектов
капитального строительства
муниципальной собственности
в сфере здравоохранения
Капитальные
вложения
2012 год506700,0488200,03500,015000,0
2013 год836350,0835000,00,01350,0
2014 год200,00,00,0200,0
Итого1343250,01323200,03500,016550,0
2.Обеспечение доступности
медицинской помощи сельскому
населению
65839,765839,7
2.1.Строительство здания
амбулатории на 150 посещений
с дневным стационаром
на 20 коек в с. Тыгда
Магдагачинского района
Капитальные
вложения
2012 год65839,765839,7
Итого65839,765839,7
3.Обеспечение соответствия
медицинских учреждений
требованиям санитарных правил
и норм, действующих
в Российской Федерации
1150,181150,18
3.1.Строительство очистных
сооружений производительностью
60 куб. м/сутки
и реконструкция наружных
канализационных сетей
ГАУЗ Амурской области
"Амурский областной детский
санаторий "Василек"
Капитальные
вложения
2012 год1150,181150,18
Итого1150,181150,18
4.Обеспечение безопасности,
улучшение условий пребывания
пациентов в учреждениях
здравоохранения области
880,5880,5
4.1.Реконструкция здания
хирургического корпуса
ОГУЗ "Амурская областная
детская клиническая больница" под детскую поликлинику (государственная экспертиза проекта и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта)
Капитальные вложения
2012 год 396,3 396,3
Итого 396,3 396,3
4.2. Медико-оздоровительный комплекс, расположенный на территории ОГУЗ "Амурская областная клиническая больница" (проверка достоверности определения сметной стоимости объекта) Капитальные вложения
2012 год 52,9 52,9
Итого 52,9 52,9
4.3. Реконструкция здания лечебного корпуса филиала ОГУЗ "Амурский областной наркологический диспансер" под стационарное отделение для наркологических больных в с. Дубовка Свободненского района (государственная экспертиза проекта и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта) Капитальные вложения
2012 год 431,3 431,3
Итого 431,3 431,3";

4) в приложении N 1 к подпрограмме:
а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции
"Всего по подпрограмме 3223542,68 1286482,68 1936860,00 200,00";

б) в пункте 1 цифры "3182310,0" заменить цифрами "3155672,3";
в) в подпункте 1.1 цифры "1839060,0" заменить цифрами "1812422,3".
7.В подпрограмме "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" на 2012 год:
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 год - 68322,0 тыс. рублей";

2) в пункте 1 таблицы раздела 4 подпрограммы цифры "23996,0" заменить цифрами "9591,1";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 год составляет 68322,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)



























Наименование мероприятийВсего,
областной
бюджет
2012 год
Всего по подпрограмме68322,068322,0
Капитальные вложения68322,068322,0
НИОКР0,00,0
Прочие нужды0,00,0

Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)


















































































N
п/п
Наименования мероприятийВсего,
областной
бюджет
В том числе
по годам
2012
Всего по подпрограмме68322,068322,0
Капитальные вложения68322,068322,0
НИОКР
Прочие нужды
1.Реконструкция травматологического центра
2 уровня на 15 коек на базе хирургического
корпуса ГБУЗ АО "Белогорская городская
больница"
9591,19591,1
Капитальные вложения9591,19591,1
НИОКР
Прочие нужды
2.Оснащение оборудованием травматологических
центров
58730,958730,9
Капитальные вложения58730,958730,9
НИОКР
Прочие нужды";

4) в таблице "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы":
а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме 68322,0 68322,0";

б) в пункте 1 цифры "23996,0" заменить цифрами "9591,1".