Постановление от 13.12.2012 г № 720
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23 сентября 2011 г. N 607
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 607
В целях корректировки объемов финансирования долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной системы Амурской области на 2012 - 2020 годы" Правительство Амурской области постановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной системы Амурской области на 2012 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 23 сентября 2011 г. N 607 , следующие изменения:
1.В паспорте программы строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники
финансирования программы |
Программа финансируется за счет средств
федерального, областного бюджетов, бюджетов
муниципальных образований, собственных
средств предприятий и средств иных
внебюджетных источников.
Всего - 12481495,425 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 6405034,2 тыс. руб.;
областной бюджет - 3468281,125 тыс. руб.;
собственные средства предприятий 12900,0 тыс. руб.;
бюджеты муниципальных образований 35680,1 тыс. руб.;
средства иных внебюджетных источников 2559600,0 тыс. руб.
Общий объем средств областного бюджета
на финансирование программы в 2012 - 2020
годах составляет 3468281,125 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2012 г. - 172081,125 тыс. руб.;
2013 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2014 г. - 3000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 3000,0 тыс. руб.;
2016 - 2020 гг. - 3285200,00 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых
на реализацию программы, ежегодно уточняются
на основании перспектив и программ развития
предприятий воздушного, железнодорожного
и внутреннего водного транспорта в этом
направлении". |
2.В подпрограмме "Развитие транспортного комплекса Амурской области на 2012 - 2015 годы":
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники
финансирования подпрограммы |
Подпрограмма финансируется за счет средств
федерального, областного бюджетов, бюджетов
муниципальных образований.
Планируемый общий объем финансирования
подпрограммы на 2012 - 2015 годы 125758,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 3000,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 89778,0 тыс. руб.;
бюджеты муниципальных образований 32980,0 тыс. руб.
Общий объем средств областного бюджета
на финансирование подпрограммы в 2012 2015 годах составляет 89778,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2012 г. - 79778,0 тыс. руб.;
2013 г. - 4000,0 тыс. руб.;
2014 г. - 3000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 3000,0 тыс. руб."; |
б) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
1) повысить уровень доступности транспортных
услуг и качество обслуживания пассажиров;
2) увеличить количество перевезенных
пассажиров в год, в том числе:
автомобильным транспортом до 64,0 млн. чел.;
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении - до 1,44 млн. чел.;
водным транспортом - до 0,04 млн. чел.;
3) приобрести 32 автобуса;
4) повысить регулярность движения автобусов
до 98,8%;
5) приобрести 1 троллейбус;
6) удовлетворить потребности населения
по обеспечению передвижения между населенными
пунктами области;
7) увеличить количество перевезенных
транспортных средств до 34,0 тыс. в год;
8) осуществить строительство паромной
переправы и несамоходного парома
грузоподъемностью 50 тонн"; |
2) в подразделе 2.3 подпрограммы таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
N
п/п |
Наименование задачи |
Наименование решаемой
проблемы |
Период
реализации |
Ожидаемый результат |
|
|
|
|
качественная
характеристика |
количественная
характеристика |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Развитие пассажирского
автомобильного транспорта |
Высокий износ подвижного
состава |
2012 г. |
1. Повышение уровня
доступности услуг.
2. Повышение качества
обслуживания пассажиров.
3. Удовлетворение
потребностей населения
по обеспечению
передвижения
между населенными
пунктами области |
1. Приобретение
32 автобусов.
2. Регулярность движения
автобусов - 98,8%.
3. Увеличение количества
перевезенных пассажиров
до 64,0 млн. чел. в год |
2. |
Развитие городского
наземного электрического
транспорта |
Высокий износ подвижного
состава |
2012 г. |
Повышение качества
обслуживания пассажиров |
Приобретение 1 троллейбуса |
3. |
Развитие пассажирского
железнодорожного транспорта |
Недостаточность финансовых
средств на увеличение
периодичности и составности
движения, открытие новых
маршрутов, введение
социально ориентированных
тарифов на перевозки |
2012 2015 гг. |
|
Увеличение количества
перевезенных пассажиров
до 1,44 млн. чел. в год |
4. |
Развитие внутреннего
водного транспорта |
Отсутствие между поселениями
транспортного сообщения
другими видами транспорта |
2012 2015 гг. |
|
1. Увеличение количества
перевезенных пассажиров
до 40,0 тыс. чел. в год.
2. Увеличение количества
перевезенных транспортных
средств до 34,0 тыс. в год.
3. Строительство паромной
переправы и приобретение
несамоходного парома
г/п 50 т"; |
3) подраздел 2.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств федерального, областного, местного бюджетов.
Предполагаемое общее финансирование мероприятий подпрограммы составит 125758,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год - 115758,00 тыс. рублей;
на 2013 год - 4000,00 тыс. рублей;
на 2014 год - 3000,00 тыс. рублей;
на 2015 год - 3000,00 тыс. рублей.
Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, в т.ч. из федерального бюджета - 3000,0 тыс. руб., областного бюджета - 89778,0 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований области - 32980,0 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы по годам ее реализации приведена в таблице 7.
Таблица 7. Структура финансирования программы
тыс. рублей
Источники финансирования |
Итого |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
ВСЕГО - 125758,00 |
Федеральный бюджет |
3000,0 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Областной бюджет |
89778,00 |
79778,00 |
4000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
Местный бюджет |
32980,00 |
32980,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого |
125758,00 |
115758,00 |
4000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - 64436,9 |
Федеральный бюджет |
3000,00 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Областной бюджет |
28456,90 |
28456,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
32980,00 |
32980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого |
64436,9 |
64436,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - 61321,10 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Областной бюджет |
61321,10 |
51321,10 |
4000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
Другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого |
61321,10 |
51321,10 |
4000,00 |
3000,00 |
3000,0 |
НИОКР - 0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы указаны в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.".
3.Приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
4.Приложение N 3 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
5.Приложение N 4 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО