Приложение к Постановлению от 25.12.2015 г № 2232 План
Par725 Par725
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
|
|
|
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы |
Всего |
397059,679 |
82371,879 |
94143,000 |
97354,500 |
44053,000 |
39315,000 |
39822,300 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
188685,889 |
50144,189 |
67665,100 |
70876,600 |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
208373,790 |
32227,690 |
26477,900 |
26477,900 |
44053,000 |
39315,000 |
39822,300 |
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 1 |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
Всего |
234285,889 |
66174,189 |
70600,100 |
73811,600 |
7900,000 |
7900,000 |
7900,000 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
188685,889 |
50144,189 |
67665,100 |
70876,600 |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
45600,000 |
16030,000 |
2935,000 |
2935,000 |
7900,000 |
7900,000 |
7900,000 |
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Наименование основного мероприятия 1.1 |
Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности коммунального обслуживания населения |
Всего |
45600,000 |
16030,000 |
2935,000 |
2935,000 |
7900,000 |
7900,000 |
7900,000 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
45600,000 |
16030,000 |
2935,000 |
2935,000 |
7900,000 |
7900,000 |
7900,000 |
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Наименование основного мероприятия 1.2 |
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области |
Всего |
173739,987 |
35198,287 |
67665,100 |
70876,600 |
- |
- |
- |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
173739,987 |
35198,287 |
67665,100 |
70876,600 |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Наименование основного мероприятия 1.3 |
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры |
Всего |
14945,902 |
14945,902 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
14945,902 |
14945,902 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 2 |
Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда |
Всего |
79369,922 |
3876,922 |
11195,000 |
11195,000 |
17701,000 |
17701,000 |
17701,000 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
79369,922 |
3876,922 |
11195,000 |
11195,000 |
17701,000 |
17701,000 |
17701,000 |
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Наименование основного мероприятия 2.1 |
Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения |
Всего |
79369,922 |
3876,922 |
11195,000 |
11195,000 |
17701,000 |
17701,000 |
17701,000 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
79369,922 |
3876,922 |
11195,000 |
11195,000 |
17701,000 |
17701,000 |
17701,000 |
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 3 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015 - 2020 годы |
Всего |
7352,800 |
- |
- |
- |
5440,500 |
702,500 |
1209,800 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
7352,800 |
- |
- |
- |
5440,500 |
702,500 |
1209,800 |
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Наименование основного мероприятия 3.1 |
Технические и технологические мероприятия энергосбережения |
Всего |
7352,800 |
- |
- |
- |
5440,500 |
702,500 |
1209,800 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
7352,800 |
- |
- |
- |
5440,500 |
702,500 |
1209,800 |
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Наименование основного мероприятия 3.2 |
Организационные мероприятия энергосбережения |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 4 |
Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы |
Всего |
76051,068 |
12320,768 |
12347,900 |
12347,900 |
13011,500 |
13011,500 |
13011,500 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
76051,068 |
12320,768 |
12347,900 |
12347,900 |
13011,500 |
13011,500 |
13011,500 |
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Наименование основного мероприятия 4.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Всего |
76051,068 |
12320,768 |
12347,900 |
12347,900 |
13011,500 |
13011,500 |
13011,500 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
76051,068 |
12320,768 |
12347,900 |
12347,900 |
13011,500 |
13011,500 |
13011,500 |
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |