Постановление Губернатора Амурской области от 30.06.2006 № 346
Об утверждении плановых значений количественных показателей оценки результатов осуществления функций и задач структурных подразделений Администрации области на 2006 - 2007 годы
ГУБЕРНАТОР
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2006 N 346
г.БлаговещенскОб утверждении плановых значенийколичественных показателейоценки результатов осуществленияфункций и задач структурныхподразделений Администрацииобласти на 2006 - 2007 годы
В целях реализации Закона Амурской области от 23.12.2005 N 139-ОЗ"О программе "Реформирование региональных и муниципальных финансовАмурской области на 2005 - 2007 годы"
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые плановые значения количественныхпоказателей оценки результатов осуществления функций и задачструктурных подразделений Администрации области на 2006 - 2007 годы.
2. Структурным подразделениям администрации области организоватьработу по достижению плановых значений показателей, указанных в п. 1настоящего постановления.
3. Департаменту экономического развития и внешних связейадминистрации области (А.В. Гордеев) организовать подготовку докладово результатах деятельности за 2006 год и основных направленияхдеятельности на 2007 год структурными подразделениями администрацииобласти.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя губернатора области - начальника департаментаэкономического развития и внешних связей А.В. Гордеева.
Исполняющий обязанности
губернатора области В.А. Ефремов
Утверждены
постановлением губернатора
Амурской области
от 30.06.2006 N 346
Плановые значения количественных показателей оценки результатов
осуществления функций и задач структурных подразделений
Администрации области на 2006 - 2007 годы.|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|| N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое ||п/п|функции управления | | значение | значение || | | |на 2006 год|на 2007 год||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||1. |Социально - |1. Объем валового регионального |57,6 |57,9 || |экономическое |продукта (далее - ВРП) Амурской | | || |программирование |области на душу населения к объему | | || | |валового внутреннего продукта | | || | |Российской Федерации на душу | | || | |населения, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Темп прироста ВРП в сопоставимых |3,6 |3,4 || | |ценах к предыдущему году, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |3. Доля обрабатывающей |27,8 |27,3 || | |промышленности во всей промышленной | | || | |продукции, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |4. Темп прироста промышленного |2,5 |103 || | |производства, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |5. Объем отгруженной промышленной |37372 |42516 || | |продукции на душу населения, руб. | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |6. Объем инвестиций в основной |32,3 |32,1 || | |капитал, % к ВРП | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |7. Доля населения Амурской области, |26,1 |24,9 || | |имеющего доходы ниже прожиточного | | || | |минимума, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |8. Средняя продолжительность жизни |61,3 |61,5 || | |населения Амурской области, лет | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |9. Уровень безработицы по |9,7 |9,5 || | |методологии Международной | | || | |организации труда (на конец | | || | |периода), % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |10. Государственный долг, % к ВРП |1,73 |- || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |11. Государственный долг к объему |16,8 |- || | |доходов областного бюджета без учета| | || | |финансовой помощи из бюджетов других| | || | |уровней, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |12. Дефицит областного бюджета к |6,6 |- || | |объему доходов областного бюджета | | || | |без учета финансовой помощи из | | || | |бюджетов других уровней, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |13. Доля безубыточных хозяйствующих |54 |56 || | |субъектов, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |14. Уровень регистрируемой |4,5 |4,3 || | |безработицы (на конец периода), % | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||2. |Управление |Удельный вес перерабатываемой |6,2 |8,5 || |промышленностью |древесины в общем объеме заготовок, | | || | |% | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||3. |Управление пищевой |Доля объемов переработки мяса, |60,0 |62,0 || |промышленностью |произведенного амурскими | | || | |сельхозтоваропроизводителями, в | | || | |общем объеме его переработки | | || | |мясоперерабатывающими предприятиями | | || | |области, % | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||4. |Управление сельским|1. Отношение фактического |72,0 |74,0 || |хозяйством |(прогнозируемого) прироста поголовья| | || | |молодняка крупного рогатого скота | | || | |(КРС) в районе к нормативному | | || | |приросту при заданном поголовье КРС | | || | |района, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Отношение фактического |71,4 |77,1 || | |(прогнозируемого) прироста поголовья| | || | |молодняка свиней в районе к | | || | |нормативному приросту при заданном | | || | |поголовье свиней района, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |3. Отношение фактического |90,6 |92,2 || | |(прогнозируемого) удоя молока на 1 | | || | |корову в районе к нормативному удою | | || | |при заданном поголовье коров в | | || | |районе, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |4. Отношение фактического |82,2 |83,7 || | |(прогнозируемого) производства | | || | |молока к нормативному | | || | |(внутриобластное потребление | | || | |населением), % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |5. Валовой доход на 1 работающего |46,1 |48,5 || | |сельскохозяйственной организации, | | || | |рублей | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |6. Уровень рентабельности |3,2 |4,0 || | |сельскохозяйственных организаций, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |7. Доля безубыточных |27,1 |30,4 || | |сельскохозяйственных организаций, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |8. Отношение фактического |51,0 |51,5 || | |(прогнозируемого) производства мяса | | || | |КРС в убойном весе к нормативному | | || | |(внутриобластное потребление | | || | |населением), % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |9. Отношение фактического |45,5 |47,8 || | |(прогнозируемого) производства мяса | | || | |свиней в убойном весе к нормативному| | || | |(внутриобластное потребление | | || | |населением), % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |10. Отношение фактического |107,8 |110,4 || | |(прогнозируемого) производства яйца | | || | |к нормативному (внутриобластное | | || | |потребление населением), % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |11. Отношение фактического |16,0 |19,7 || | |(прогнозируемого) производства | | || | |товарного зерна в целом по области к| | || | |нормативному, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |12. Отношение фактического |77,9 |84,1 || | |(прогнозируемого) производства мяса | | || | |птицы в убойном весе к нормативному | | || | |(внутриобластное потребление | | || | |населением), % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |13. Отношение фактического |14,5 |14,9 || | |(прогнозируемого) производства | | || | |фуражного зерна к нормативному | | || | |потреблению, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |14. Отношение фактической |24,4 |41,7 || | |(прогнозируемой) переработки | | || | |предприятиями сои в целом по области| | || | |к собственному производству ее в | | || | |области, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |15. Число случаев возникновения на |1 |0 || | |территории области заразных и | | || | |массовых незаразных болезней | | || | |животных, единиц | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||5. |Управление |1. Густота автодорог общего |20,7 |20,8 || |строительством, |пользования с твердым покрытием (км | | || |реконструкцией, |путей на 1000 кв. км) | | || |содержанием и |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |ремонтом |2. Удельный вес автомобильных дорог |98,11 |98,12 || |автомобильных дорог|с твердым покрытием в общей | | || |общего пользования,|протяженности автомобильных дорог, %| | || |мостов и иных | | | || |транспортных и | | | || |инженерных | | | || |сооружений | | | || |регионального | | | || |значения | | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||6. |Развитие малого |1. Число малых предприятий на 1000 |384 |396 || |предпринимательства|жителей области | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Удельный вес занятых в сфере |21,5 |21,7 || | |малого бизнеса к числу работающих в | | || | |различных отраслях экономики | | || | |области, % | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||7. |Регулирование |1. Соотношение минимальной |0,22 |0,25 || |оплаты труда, |заработной платы и величины | | || |трудовых отношений,|прожиточного минимума на душу | | || |отношений, |населения, раз | | || |непосредственно |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |связанных с |2. Отставание в выплате заработной |128 |114 || |трудовыми |платы на предприятиях с | | || | |задолженностью по заработной плате, | | || | |количество месячных фондов оплаты | | || | |труда (на конец периода) | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||8. |Управление охраной |1. Число человекодней |31,5 |30 || |труда |нетрудоспособности в расчете на 1 | | || | |пострадавшего в связи с | | || | |производственными увечьями и | | || | |травмами | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Удельный вес занятых в трудовой |35,2 |35 || | |деятельности, условия которой не | | || | |соответствуют санитарно - | | || | |гигиеническим нормам, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |3. Удельный вес работников, занятых |10,9 |10,8 || | |тяжелым физическим трудом, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |4. Удельный вес работающих на |0,03 |0,02 || | |оборудовании, не отвечающем | | || | |требованиям безопасности труда, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |5. Число пострадавших на |3,1 |3,0 || | |производстве из расчета на 1000 | | || | |работающих | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||9. |Управление энерго -|1. Отношение затрат на энергию, | | || |и |затраченную на производство | | || |ресурсосбережением |произведенной продукции, к объему | | || | |отгруженных товаров собственного | | || | |производства, выполненных работ и | | || | |услуг собственными силами в | | || | |промышленности, %, | | || | |в том числе в: | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- машиностроении и металлообработке |13,0 |13,0 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- топливной промышленности |11,0 |12,0 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Потребление электрической энергии|51564,5 |- || | |бюджетными учреждениями, | | || | |финансируемыми из областного | | || | |бюджета, тыс. кВт/ч | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |3. Потребление электрической энергии|136696,4 |- || | |бюджетными учреждениями, | | || | |финансируемыми из муниципальных | | || | |бюджетов, тыс. кВт/ч | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |4. Потребление тепловой энергии |263545,7 |- || | |бюджетными учреждениями, | | || | |финансируемыми из областного | | || | |бюджета, Гкал | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |5. Потребление тепловой энергии |1218022,5 |- || | |бюджетными учреждениями, | | || | |финансируемыми из муниципальных | | || | |бюджетов, Гкал | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||10.|Управление |1. Исполнение областного бюджета по | | || |государственными |доходам, в % | | || |финансами |- всего, в т.ч.: | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- по налоговым доходам |100,0 |- || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- по неналоговым доходам |100,0 |- ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||11.|Управление |1. Выполнение прогнозного плана |90,0 |100,0 || |имуществом, |приватизации государственного | | || |находящимся в |имущества, % | | || |собственности | | | || |Амурской области | | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |в том числе: |2. Доля безубыточных хозяйствующих |65,0 |70,0 || | |субъектов, % | | || |- государственными |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |унитарными |3. Уровень рентабельности |3,4 |4,0 || |предприятиями |государственных предприятий, % | | || |Амурской области | | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||12.|Регулирование |1. Сохранение покрытых лесом |62,8 |62,8 || |отношений в области|площадей, % | | || |использования, |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |охраны, защиты |2. Удельный вес площади зараженного |0,06 |0,06 || |лесного фонда и |леса от общей площади лесов, в % | | || |воспроизводства |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |лесов в пределах |3. Сохранность лесов, выполняющих |8,2 |8,2 || |предоставленных |защитные функции, от общей площади | | || |полномочий. |лесов, в % | | || |С 1 января | | | || |2007 года: | | | || |управление | | | || |использованием, | | | || |охраной, защитой | | | || |лесного фонда и | | | || |воспроизводством | | | || |лесов в пределах | | | || |предоставленных | | | || |полномочий (за счет| | | || |средств | | | || |федерального | | | || |бюджета), если | | | || |плотность населения| | | || |субъекта РФ менее | | | || |чем в 3 раза | | | || |превышает среднюю | | | || |плотность населения| | | || |РФ | | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||13.|Управление в |Доля загрязненных (без очистки) |5,0 |4,8 || |области |сточных вод <***> в общем объеме | | || |использования и |водоотведения, % | | || |охраны водных | --------------------------------| | || |объектов в пределах| <***> Загрязненные (без очистки)| | || |предоставленных |сточные воды - воды, не прошедшие | | || |полномочий |обработку на очистных сооружениях | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||14.|Управление в |Доля уловленных и обезвреженных |69,0 |70,0 || |области охраны |выбросов загрязняющих веществ к | | || |атмосферного |общему количеству загрязняющих | | || |воздуха в пределах |веществ, отходящих от всех | | || |предоставленных |стационарных источников, % | | || |полномочий | | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||15.|Управление в |1. Обеспеченность особо охраняемыми |9,91 |10,14 || |области организации|природными территориями (отношение | | || |и функционирования |площади земель, отведенных под особо| | || |особо охраняемых |охраняемые природные территории, | | || |природных |организованные на территории | | || |территорий |Амурской области, к площади | | || |регионального |области), % | | || |значения, ведение |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |Красной книги |2. Количество видов флоры и фауны, |2 |3 || |Амурской области |занесенных в Красную книгу Амурской | | || | |области, которые переведены в более | | || | |низкую категорию статуса (определено| | || | |6 категорий по растениям и 6 | | || | |категорий по животным) или выведены | | || | |из Красной книги, ед. | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||16.|Управление |Доля дезактивированных и |Отсутствует|Отсутствует|| |обеспечением |захороненных источников радиации от | | || |радиационной |выявленных при обследовании и в иных| | || |безопасности в |случаях, % | | || |пределах | | | || |предоставленных | | | || |полномочий | | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||17.|Управление в |Доля переработанных отходов |35,0 |38,0 || |области обращения с|(отношение перерабатываемых отходов | | || |отходами в пределах|(тыс. т) к объему образующихся | | || |предоставленных |отходов), % | | || |полномочий | | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||18.|Управление |Обеспеченность учреждениями |0,50 |0,50 || |деятельностью по |дополнительного образования детей, | | || |дополнительному |всего (отношение числа воспитанников| | || |образованию детей в|к общему числу учащихся в | | || |учреждениях, |общеобразовательных школах), % | | || |находящихся в | | | || |ведении Амурской | | | || |области | | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||19.|Управление |1. Младенческая смертность на 1000 |18,3 |18,3 || |здравоохранением |детей, родившихся живыми | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Обеспеченность населения | | || | |медицинской помощью: | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2.1. Стационары, койкодни на 1000 |4201,7 |4201,7 || | |чел., всего, | | || | |в том числе: | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |а) стационары круглосуточные: |3908,5 |3820,3 || | |- койкодни на 1000 человек | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |б) стационары дневного пребывания, |293,4 |381,4 || | |дневные стационары, дни лечения на | | || | |1000 человек | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2.2. Поликлиники, посещения на 1000 |8481,9 |8500,0 || | |человек населения | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2.3. Скорая медицинская помощь, |512,2 |501,4 || | |вызовы на 1000 человек населения | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |3. Смертность от туберкулеза, |48,9 |52,1 || | |человек на 100 тыс. населения | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |4. Отношение количества лиц, |3,0 |3,9 || | |состоящих на учете в органах | | || | |здравоохранения за потребление | | || | |наркотических веществ с вредными | | || | |последствиями (профилактический | | || | |учет), в % к предыдущему году | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |5. Отношение количества больных, |2,5 |3,5 || | |состоящих на учете в органах | | || | |здравоохранения с диагнозом "синдром| | || | |зависимости от наркотических | | || | |веществ", в % к предыдущему году | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||20.|Управление |1. Обеспеченность учреждениями | | || |предоставлением |(услугами) социального обслуживания | | || |социальной помощи |в разрезе видов учреждений, %, в том| | || |(в разрезе видов |числе: | | || |учреждений) | | | || | |- дом-интернат для престарелых и |80,9 |80,9 || | |инвалидов | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- детский дом-интернат для умственно|48,8 |48,8 || | |отсталых детей | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- центр социальной помощи семье и |22 |22 || | |детям | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- социально-реабилитационный центр |31 |31 || | |для несовершеннолетних | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- центр социального обслуживания |15,8 |15,8 || | |населения | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- количество отделений социального |23 |23 || | |обслуживания | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Соотношение среднего размера |2,1 |2,1 || | |гарантированного государством дохода| | || | |(с учетом назначенной месячной | | || | |пенсии, ежемесячных денежных выплат,| | || | |субсидий-льгот) и прожиточного | | || | |минимума пенсионера, раз | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||21.|Управление |1. Обеспеченность общей площадью на |20,1 |20,3 || |обеспечением прав |1 жителя, кв. метров | | || |граждан на жилище |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Доля молодых семей, улучшивших |10,8 |10,9 || | |жилищные условия за счет всех | | || | |источников финансирования, в общем | | || | |количестве молодых семей, | | || | |нуждающихся в улучшении жилищных | | || | |условий и состоящих на учете, % | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||22.|Управление жилищным|1. Отношение капитально |26,0 |30,0 || |фондом, находящимся|отремонтированного муниципального | | || |в государственной |жилищного фонда (кв. метров) к | | || |собственности |норме, % в год | | || |Амурской области |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Удельный вес нуждающегося в |74,0 |70,0 || | |капитальном ремонте муниципального | | || | |жилищного фонда (недоремонт) в общем| | || | |объеме муниципального жилищного | | || | |фонда, нарастающий по годам, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |3. Уровень благоустройства | | || | |муниципального жилищного фонда, %, | | || | |оборудованного: | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- централизованным водопроводом |62,8 |63,0 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- канализацией |62,4 |62,5 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- центральным отоплением |65,6 |65,8 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- ваннами |57,7 |57,8 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- горячим водоснабжением |50,2 |50,4 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |4. Уровень газификации (удельный вес|36,5 |36,0 || | |оборудованных газом домов, квартир),| | || | |% | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||23.|Регулирование |Обеспеченность учреждениями | | || |отношений в области|культуры, находящимися в | | || |культуры (в том |государственной и муниципальной | | || |числе искусство, |собственности, %: | | || |кинематография, |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |охрана и |- театрально-зрелищными | | || |использование |учреждениями, количество мест без | | || |историко - |учета негосударственной сети: | | || |культурного |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |наследия), религий,|к численности населения городов |0,3 |0,3 || |деятельности |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |общественных |к численности населения области |0,2 |0,2 || |организаций |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- библиотеками |46,2 |46,5 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- учреждениями клубного типа |53,4 |53,9 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- музеями |2,1 |2,1 ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||24.|Регулирование в |Обеспеченность спортивными | | || |области развития |сооружениями (с учетом ведомственных| | || |инфраструктуры |спортивных сооружений), кв. метров | | || |учреждений |на 10 тыс. населения, %: | | || |физической |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |культуры, спорта |- спортивными залами |42,5 |43,0 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- плоскостными сооружениями |65,0 |66,0 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- плавательными бассейнами |2,1 |2,4 ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
II. Плановые значения количественных показателей
для оценки результатов осуществления функций и
задач департамента по промышленности, транспорту
и связи Администрации области|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|| N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое ||п/п|функции управления | |значение на|значение на|| | | | 2006 год | 2007 год ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||1. |Социально - |1. Доля обрабатывающей |27,8 |27,3 || |экономическое |промышленности во всей промышленной | | || |программирование |продукции, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Темп прироста промышленного |2,5 |103 || | |производства, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |3. Объем отгруженной промышленной |37372 |42516 || | |продукции на душу населения, руб. | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |4. Доля безубыточных хозяйствующих |54 |56 || | |субъектов, % | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||2. |Управление |1. Удельный вес перерабатываемой |6,2 |8,5 || |промышленностью |древесины в общем объеме заготовок, | | || | |% | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Доля безубыточных хозяйствующих | | || | |субъектов в % к общей численности | | || | |хозяйствующих субъектов отрасли: | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- машиностроение |71 |73 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- лесной комплекс |63 |65 ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||3. |Управление |1. Густота автодорог общего |20,7 |20,8 || |строительством, |пользования с твердым покрытием (км | | || |реконструкцией, |путей на 1000 кв. км) | | || |содержанием и |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |ремонтом |2. Удельный вес автомобильных дорог |98,11 |98,12 || |автомобильных дорог|с твердым покрытием в общей | | || |общего пользования,|протяженности автомобильных дорог, %| | || |мостов и иных | | | || |транспортных и | | | || |инженерных | | | || |сооружений | | | || |регионального | | | || |значения | | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||4. |Управление энерго -|1. Отношение затрат на энергию, | | || |и |затраченную на производство | | || |ресурсосбережением |произведенной продукции, к объему | | || | |отгруженных товаров собственного | | || | |производства, выполненных работ и | | || | |услуг собственными силами, в | | || | |промышленности, %, в том числе в: | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- машиностроении и металлообработке |13,0 |13,0 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- топливной промышленности |11,0 |12,0 ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
III. Количественные показатели для оценки результатов
осуществления функций и задач департамента
агропромышленного комплекса Администрации
области и управления ветеринарии с
государственной ветеринарной
инспекцией Администрации области|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|| N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое ||п/п|функции управления | |значение на|значение на|| | | | 2006 год | 2007 год ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||1. |Социально - |1. Объем валового регионального |57,6 |57,9 || |экономическое |продукта (далее - ВРП) Амурской | | || |программирование |области на душу населения к объему | | || | |валового внутреннего продукта | | || | |Российской Федерации на душу | | || | |населения, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Темп прироста ВРП в сопоставимых |3,6 |3,4 || | |ценах к предыдущему году, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |3. Объем инвестиций в основной |32,3 |32,1 || | |капитал, % к ВРП | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |4. Доля населения Амурской области, |26,1 |24,9 || | |имеющего доходы ниже прожиточного | | || | |минимума, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |5. Доля безубыточных хозяйствующих |54 |56 || | |субъектов, % | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||2. |Управление пищевой |Доля объемов переработки мяса, |60,0 |62,0 || |промышленностью |произведенного амурскими | | || | |сельхозтоваропроизводителями, в | | || | |общем объеме его переработки | | || | |мясоперерабатывающими предприятиями | | || | |области, % | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||3. |Управление сельским|1. Отношение фактического |72,0 |74,0 || |хозяйством |(прогнозируемого) прироста поголовья| | || | |молодняка крупного рогатого скота | | || | |(КРС) в районе к нормативному | | || | |приросту при заданном поголовье КРС | | || | |района, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Отношение фактического |71,4 |77,1 || | |(прогнозируемого) прироста поголовья| | || | |молодняка свиней в районе к | | || | |нормативному приросту при заданном | | || | |поголовье свиней района, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |3. Отношение фактического |90,6 |92,2 || | |(прогнозируемого) удоя молока на 1 | | || | |корову в районе к нормативному удою | | || | |при заданном поголовье коров в | | || | |районе, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |4. Отношение фактического |82,2 |83,7 || | |(прогнозируемого) производства | | || | |молока к нормативному | | || | |(внутриобластное потребление | | || | |населением), % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |5. Отношение фактического |51,0 |51,5 || | |(прогнозируемого) производства мяса | | || | |КРС в убойном весе по Амурской | | || | |области к нормативному | | || | |(внутриобластное потребление | | || | |населением), % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |6. Отношение фактического |45,5 |47,8 || | |(прогнозируемого) производства мяса | | || | |свиней в убойном весе по Амурской | | || | |области к нормативному | | || | |(внутриобластное потребление | | || | |населением), % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |7. Валовой доход на 1 работающего |46,1 |48,5 || | |сельскохозяйственной организации, | | || | |рублей | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |8. Уровень рентабельности |3,2 |4,0 || | |сельскохозяйственных организаций, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |9. Доля безубыточных |27,1 |30,4 || | |сельскохозяйственных организаций, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |10. Отношение фактического |107,8 |110,4 || | |(прогнозируемого) производства яйца | | || | |к нормативному (внутриобластное | | || | |потребление населением), % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |11. Отношение фактического |77,9 |84,1 || | |(прогнозируемого) производства мяса | | || | |птицы в убойном весе к нормативному | | || | |(внутриобластное потребление | | || | |населением), % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |12. Отношение фактического |16,0 |19,7 || | |(прогнозируемого) производства | | || | |товарного зерна в целом по области к| | || | |нормативному, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |13. Отношение фактического |14,5 |14,9 || | |(прогнозируемого) производства | | || | |фуражного зерна по области к | | || | |нормативному потреблению, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |14. Отношение фактической |24,4 |41,7 || | |(прогнозируемой) переработки | | || | |предприятиями сои в целом по области| | || | |к собственному производству ее в | | || | |области, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |15. Число случаев возникновения на |1 |0 || | |территории области заразных и | | || | |массовых незаразных болезней | | || | |животных, единиц | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||4. |Управление в |1. Обеспеченность особо охраняемыми |9,91 |10,14 || |области организации|природными территориями (отношение | | || |и функционирования |площади земель, отведенных под особо| | || |особо охраняемых |охраняемые природные территории, | | || |природных |организованные на территории | | || |территорий |Амурской области, к площади | | || |регионального |области), % | | || |значения, ведение |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |Красной книги |2. Количество видов флоры и фауны, |2 |3 || |Амурской области |занесенных в Красную книгу Амурской | | || | |области, которые переведены в более | | || | |низкую категорию статуса (определено| | || | |6 категорий по растениям и 6 | | || | |категорий по животным) или выведены | | || | |из Красной книги | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
IV. Плановые значения количественных показателей для
оценки результатов осуществления функций и задач
департамента экономического развития и внешних
связей Администрации области|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|| N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое ||п/п|функции управления | |значение на|значение на|| | | | 2006 год | 2007 год ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||1. |Социально - |1. Объем валового регионального |57,6 |57,9 || |экономическое |продукта (далее - ВРП) Амурской | | || |программирование |области на душу населения к объему | | || | |валового внутреннего продукта | | || | |Российской Федерации на душу | | || | |населения, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Темп прироста ВРП в сопоставимых |3,6 |3,4 || | |ценах к предыдущему году, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |3. Объем инвестиций в основной |32,3 |32,1 || | |капитал, % к ВРП | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |4. Доля населения Амурской области, |26,1 |24,9 || | |имеющего доходы ниже прожиточного | | || | |минимума, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |5. Средняя продолжительность жизни |61,3 |61,5 || | |населения Амурской области, лет | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |6. Уровень безработицы по |9,7 |9,5 || | |методологии Международной | | || | |организации труда (на конец | | || | |периода), % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |7. Государственный долг, млн. рублей|1582,7 |- || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |8. Государственный долг к объему |16,8 |- || | |доходов областного бюджета без учета| | || | |финансовой помощи из бюджетов других| | || | |уровней, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |9. Дефицит областного бюджета, |622,1 |- || | |млн. рублей | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |10. Дефицит областного бюджета к |6,6 |- || | |объему доходов областного бюджета | | || | |без учета финансовой помощи из | | || | |бюджетов других уровней, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |11. Доля безубыточных хозяйствующих |54 |56 || | |субъектов, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |12. Уровень регистрируемой |4,5 |4,3 || | |безработицы (на конец периода), % | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||2. |Развитие малого |1. Число малых предприятий на 1000 |384 |396 || |предпринимательства|жителей области | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Удельный вес занятых в сфере |21,5 |21,7 || | |малого бизнеса к числу работающих в | | || | |различных отраслях экономики | | || | |области, % | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
V. Плановые значения количественных показателей для
оценки результатов осуществления функций и задач
управления труда Администрации области|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|| N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое ||п/п|функции управления | |значение на|значение на|| | | | 2006 год | 2007 год ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||1. |Регулирование |1. Соотношение минимальной |0,22 |0,25 || |оплаты труда, |заработной платы и величины | | || |трудовых отношений,|прожиточного минимума на душу | | || |отношений, |населения, раз | | || |непосредственно |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |связанных с |2. Отставание в выплате заработной |128 |114 || |трудовыми |платы на предприятиях с | | || | |задолженностью по заработной плате, | | || | |количество месячных фондов оплаты | | || | |труда (на конец периода) | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||2. |Управление охраной |1. Число человекодней |31,5 |30 || |труда |нетрудоспособности в расчете на 1 | | || | |пострадавшего в связи с | | || | |производственными увечьями и | | || | |травмами | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Удельный вес занятых в трудовой |35,2 |35 || | |деятельности, условия которой не | | || | |соответствуют санитарно - | | || | |гигиеническим нормам, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |3. Удельный вес работников, занятых |10,9 |10,8 || | |тяжелым физическим трудом, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |4. Удельный вес работающих на |0,03 |0,02 || | |оборудовании, не отвечающем | | || | |требованиям безопасности труда, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |5. Число пострадавших на |3,1 |3,0 || | |производстве из расчета на 1000 | | || | |работающих | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
VI. Плановые значения количественных показателей для
оценки результатов осуществления функций и задач
финансового департамента Администрации области|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое || |функции управления | |значение на|значение на|| | | | 2006 год | 2007 год ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||1. |Социально - |1. Государственный долг, млн. рублей|1582,7 |- || |экономическое |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |программирование |2. Государственный долг к объему |16,8 |- || | |доходов областного бюджета без учета| | || | |финансовой помощи из бюджетов других| | || | |уровней, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |3. Дефицит областного бюджета, |622,1 |- || | |млн. рублей | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |4. Дефицит областного бюджета к |6,6 |- || | |объему доходов областного бюджета | | || | |без учета финансовой помощи из | | || | |бюджетов других уровней, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |5. Уровень обеспеченности |95,4 | || | |собственными доходами, отношение | | || | |собственных доходов к расходам, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |доходы, млн. рублей |15146,6 |- || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |расходы, млн. рублей |15876,4 |- || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |6. Доля самообеспеченности |1 |- || | |муниципальных районов и городских | | || | |округов по бюджету с обеспеченностью| | || | |налоговыми и неналоговыми доходами | | || | |(Д - отношение налоговых и | | || | |неналоговых доходов к расходам без | | || | |субвенций из областного фонда | | || | |компенсаций), всего, в том числе: | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |0 < Д <= 25 |0,55 |- || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |25 < Д <= 50 |0,28 |- || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |50 < Д <= 75 |0,14 |- ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |75 < Д < 100 |0,03 |- ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||2. |Управление |1. Исполнение областного бюджета по | | || |государственными |доходам, в %, | | || |финансами |всего, в том числе: | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- по налоговым доходам |100,0 |- || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- по неналоговым доходам |100,0 |- ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
VII. Плановые значения количественных показателей для
оценки результатов осуществления функций и задач
департамента Администрации области по управлению
государственным имуществом области|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|| N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое ||п/п|функции управления | |значение на|значение на|| | | | 2006 год | 2007 год ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||1. |Управление |1. Выполнение прогнозного плана |90,0 |100,00 || |имуществом, |приватизации государственного | | || |находящимся в |имущества: | | || |собственности | | | || |Амурской области |В = (Кn + Коn) / Квкл, | | || | | | | || | |где: | | || | |Кn - количество объектов, | | || | |подготовленных к приватизации и | | || | |переданных для продажи в ГУ "Фонд | | || | |имущества Амурской области" в | | || | |отчетном периоде, ед.; | | || | |Коn - количество объектов, в | | || | |отношении которых осуществлялась | | || | |процедура приватизации в отчетном | | || | |периоде (за исключением переданных | | || | |для продажи в ГУ "Фонд имущества | | || | |Амурской области"), ед.; | | || | |Квкл - количество объектов, | | || | |включенных в план приватизации на | | || | |отчетный период, ед. | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Удельный вес вовлеченных в |95,8 |96,0 || | |хозяйственный оборот объектов | | || | |недвижимости в общем объеме | | || | |недвижимого имущества, включенного в| | || | |реестр государственной собственности| | || | |Амурской области, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |3. Удельный вес имущества, на |65,0 |70,0 || | |которое зарегистрировано право | | || | |собственности области, в общем | | || | |объеме государственного имущества | | || | |области, подлежащего регистрации, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |4. Исполнение бюджетного задания по |110,5 |100,0 || | |неналоговым доходам, | | || | |администрируемым департаментом, % | | || |———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |в том числе: |5. Доля безубыточных хозяйствующих |65,0 |70,0 || | |субъектов, % | | || |- государственными |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |унитарными |6. Уровень рентабельности |3,4 |4,0 || |предприятиями |государственных предприятий, %: | | || |Амурской области | | | || | | SUM(Пi / Ii) | | || | | R = ------------ x 100, | | || | | n | | || | | | | || | |где: | | || | |Пi - прибыль (убыток) i-го | | || | |предприятия, планируемая, | | || | |фактическая за год, рублей; | | || | |Ii - себестоимость продукции | | || | |(работ, услуг) i-го | | || | |предприятия, планируемая, | | || | |фактическая за год, рублей; | | || | |n - число государственных | | || | |предприятий | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |7. Уровень рентабельности |1,7 |2,0 || | |продаж государственных | | || | |предприятий, %: | | || | | | | || | | SUM(Пi / Ii) | | || | | R = ------------ x 100, | | || | | n | | || | | | | || | |где: | | || | |Пi - прибыль (убыток) i-го | | || | |предприятия, планируемая, | | || | |фактическая за год, рублей; | | || | |Ii - выручка от реализации | | || | |товаров (работ, услуг) i-го | | || | |предприятия, планируемая, | | || | |фактическая за год, рублей; | | || | |n - число государственных | | || | |предприятий | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
VIII. Плановые значения количественных показателей для
оценки результатов осуществления функций и задач
департамента по природопользованию и
горнодобывающему комплексу Администрации области|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|| N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое ||п/п|функции управления | |значение на|значение на|| | | | 2006 год | 2007 год ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||1. |Регулирование |1. Сохранение покрытых лесом |62,8 |62,8 || |отношений в области|площадей (а): | | || |использования, | | | || |охраны, защиты |a = (Пн - Пвыр + Пвос) / Пн, | | || |лесного фонда и | | | || |воспроизводства |где: | | || |лесов в пределах |Пн - нормативная площадь, покрытая | | || |предоставленных |лесом; | | || |полномочий. |Пвыр - площадь сплошной вырубки; | | || |С 1 января 2007 |Пвос - площадь воспроизводства | | || |года: |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |управление |2. Удельный вес площади зараженного |0,06 |0,06 || |использованием, |леса от общей площади лесов, в % | | || |охраной, защитой |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |лесного фонда и |3. Сохранность лесов, выполняющих |8,2 |8,2 || |воспроизводством |защитные функции, от общей площади | | || |лесов в пределах |лесов, в % | | || |предоставленных | | | || |полномочий (за счет| | | || |средств | | | || |федерального | | | || |бюджета), если | | | || |плотность населения| | | || |субъекта РФ менее | | | || |чем в 3 раза | | | || |превышает среднюю | | | || |плотность населения| | | || |РФ | | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||2. |Управление в |Доля загрязненных (без очистки) |5,0 |4,8 || |области |сточных вод <***> в общем объеме | | || |использования и |водоотведения, % | | || |охраны водных | --------------------------------| | || |объектов в пределах| <***> Загрязненные (без очистки)| | || |предоставленных |сточные воды - воды, не прошедшие | | || |полномочий |обработку на очистных сооружениях | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||3. |Управление в |Доля уловленных и обезвреженных |69,0 |70,0 || |области охраны |выбросов загрязняющих веществ к | | || |атмосферного |общему количеству загрязняющих | | || |воздуха в пределах |веществ, отходящих от всех | | || |предоставленных |стационарных источников, % | | || |полномочий | | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||4. |Управление |Доля дезактивированных и |Отсутствуют|Отсутствуют|| |обеспечением |захороненных источников радиации от | | || |радиационной |выявленных при обследовании и в иных| | || |безопасности в |случаях, % | | || |пределах | | | || |предоставленных | | | || |полномочий | | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||5. |Управление в |Доля переработанных отходов |35,0 |38,0 || |области обращения с|(отношение перерабатываемых отходов | | || |отходами в пределах|(тыс. т) к объему образующихся | | || |предоставленных |отходов), % | | || |полномочий | | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
IX. Плановые значения количественных показателей для
оценки результатов осуществления функций и задач
департамента образования Администрации области|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|| N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое ||п/п|функции управления | |значение на|значение на|| | | | 2006 год | 2007 год ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||1. |Управление |Обеспеченность учреждениями |0,50 |0,50 || |деятельностью по |дополнительного образования детей, | | || |дополнительному |всего (отношение числа воспитанников| | || |образованию детей в|к общему числу учащихся в | | || |учреждениях, |общеобразовательных школах), включая| | || |находящихся в |детско-юношеские спортивные школы, %| | || |ведении Амурской | | | || |области | | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
X. Плановые значения количественных показателей для
оценки результатов осуществления функций и задач
департамента здравоохранения Администрации области|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|| N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое ||п/п|функции управления | |значение на|значение на|| | | | 2006 год | 2007 год ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||1. |Социально - |1. Средняя продолжительность жизни |61,3 | || |экономическое |населения Амурской области, лет | | || |программирование | | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||2. |Управление |1. Младенческая смертность на 1000 |18,3 |18,3 || |здравоохранением |детей, родившихся живыми | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Обеспеченность населения | | || | |медицинской помощью: | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2.1. Стационары, койкодни на 1000 |4201,7 |4201,7 || | |чел., всего, | | || | |в том числе: | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |а) стационары круглосуточные: |3908,5 |3820,3 || | |- койкодни на 1000 человек | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |б) стационары дневного пребывания, |293,4 |381,4 || | |дневные стационары, дни лечения на | | || | |1000 человек | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2.2. Поликлиники, посещения на 1000 |8481,9 |8500,0 || | |человек населения | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2.3. Скорая медицинская помощь, |512,2 |501,4 || | |вызовы на 1000 человек населения | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |3. Смертность от туберкулеза, |48,9 |52,1 || | |человек на 100 тыс. населения | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |4. Отношение количества лиц, |3,0 |3,9 || | |состоящих на учете в органах | | || | |здравоохранения за потребление | | || | |наркотических веществ с вредными | | || | |последствиями (профилактический | | || | |учет), в % к предыдущему году | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |5. Отношение количества больных, |2,5 |3,5 || | |состоящих на учете в органах | | || | |здравоохранения с диагнозом "синдром| | || | |зависимости от наркотических | | || | |веществ", в % к предыдущему году | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
XI. Плановые значения количественных показателей для
оценки результатов осуществления функций и задач
департамента социальной защиты населения
Администрации области|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|| N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое ||п/п|функции управления | |значение на|значение на|| | | | 2006 год | 2007 год ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||1. |Социально - |1. Доля населения Амурской области, |26,1 |24,9 || |экономическое |имеющего доходы ниже прожиточного | | || |программирование |минимума, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Средняя продолжительность жизни |61,3 |61,5 || | |населения Амурской области, лет | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||2. |Управление |1. Обеспеченность учреждениями | | || |предоставлением |(услугами) социального обслуживания | | || |социальной помощи |в разрезе видов учреждений, % | | || |(в разрезе видов |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |учреждений) |- дом-интернат для престарелых и |80,9 |80,9 || | |инвалидов | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- детский дом-интернат для умственно|48,8 |48,8 || | |отсталых детей | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- центр социальной помощи семье и |22 |22 || | |детям | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- социально-реабилитационный центр |31 |31 || | |для несовершеннолетних | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- центр социального обслуживания |15,8 |15,8 || | |населения | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- количество отделений социального |23 |23 || | |обслуживания | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Соотношение среднего размера |2,1 |2,1 || | |гарантированного государством дохода| | || | |(с учетом назначенной месячной | | || | |пенсии, ежемесячных денежных выплат,| | || | |субсидий-льгот) и прожиточного | | || | |минимума пенсионера, раз | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
XII. Плановые значения количественных показателей для
оценки результатов осуществления функций и задач
департамента жилищно-коммунального хозяйства
Администрации области|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|| N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое ||п/п|функции управления | |значение на|значение на|| | | | 2006 год | 2007 год ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||1. |Управление жилищным|1. Отношение капитально |26,0 |30,0 || |фондом, находящимся|отремонтированного муниципального | | || |в государственной |жилищного фонда (кв. метров) к | | || |собственности |норме, % в год | | || |Амурской области |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Удельный вес нуждающегося в |74,0 |70,0 || | |капитальном ремонте муниципального | | || | |жилищного фонда (недоремонт) в общем| | || | |объеме муниципального жилищного | | || | |фонда, нарастающий по годам, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |3. Уровень благоустройства | | || | |муниципального жилищного фонда, %, | | || | |оборудованного: | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- централизованным водопроводом |62,8 |63,0 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- канализацией |62,4 |62,5 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- центральным отоплением |65,6 |65,8 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- ваннами |57,7 |57,8 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- горячим водоснабжением |50,2 |50,4 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |4. Уровень газификации (удельный вес|36,5 |36,0 || | |оборудованных газом домов, квартир),| | || | |% | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
XIII. Плановые значения количественных показателей для
оценки результатов осуществления функций и задач
управления культуры Администрации области|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|| N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое ||п/п|функции управления | |значение на|значение на|| | | | 2006 год | 2007 год ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||1. |Регулирование |Обеспеченность учреждениями | | || |отношений в области|культуры, находящимися в | | || |культуры (в том |государственной и муниципальной | | || |числе искусство, |собственности, %, в том числе: | | || |кинематография, |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |охрана и |- театрально-зрелищными | | || |использование |учреждениями, количество мест без | | || |историко - |учета негосударственной сети: | | || |культурного |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |наследия), религий,|к численности населения городов |0,3 |0,3 || |деятельности |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |общественных |к численности населения области |0,2 |0,2 || |организаций |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- библиотеками |46,2 |46,5 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- учреждениями клубного типа |53,4 |53,9 || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |- музеями |2,1 |2,1 ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
XIV. Плановые значения количественных показателей для
оценки результатов осуществления функций и задач
департамента архитектуры и строительства
Администрации области|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|| N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое ||п/п|функции управления | |значение на|значение на|| | | | 2006 год | 2007 год ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||1. |Управление |1. Обеспеченность общей площадью на |20,1 |20,3 || |обеспечением прав |1 жителя, кв. метров | | || |граждан на жилище |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Доля молодых семей, улучшивших |10,8 |10,9 || | |жилищные условия за счет всех | | || | |источников финансирования, в общем | | || | |количестве молодых семей, | | || | |нуждающихся в улучшении жилищных | | || | |условий и состоящих на учете, % | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||2. |Управление |1. Удельный вес населения |27,20 |34,94 || |архитектурным делом|муниципальных образований области | | || | |(поселений и городских округов), на | | || | |которые разработаны | | || | |(откорректированы) и утверждены | | || | |генеральные планы, в общей | | || | |численности населения области, % | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |2. Число поселений и городских |123 |200 || | |округов, принявших правила | | || | |землепользования и застройки, в | | || | |общем количестве числа поселений и | | || | |городских округов, единиц | | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |3. Количество случаев аварийности |0 |0 || | |зданий и сооружений на территории | | || | |области в результате несоответствия | | || | |проектной документации, прошедшей | | || | |государственную экспертизу, | | || | |требованиям технических норм, единиц| | || | |————————————————————————————————————|———————————|———————————|| | |4. Экономия по результатам |5 |5 || | |экспертизы стоимости строительства | | || | |за счет бюджетных источников | | || | |финансирования (разница между | | || | |заявленной стоимостью и | | || | |рекомендуемой к утверждению), в % от| | || | |заявленной стоимости | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————||3. |Управление |Выполнение областной адресной |100 |100 || |строительством |инвестиционной программы, фактически| | || | |обеспеченной финансированием за счет| | || | |средств областного бюджета, %: | | || | | | | || | |Р = (Yфакт / Ффакт) x 100%, | | || | | | | || | |при Ффакт = Yплан, | | || | |где: | | || | |Yфакт - фактический объем | | || | |выполненных работ; | | || | |Yплан - плановый годовой объем | | || | |бюджетных ассигнований, | | || | |предусмотренный на реализацию | | || | |областной адресной инвестиционной | | || | |программы; | | || | |Ффакт - объем фактически выделенных | | || | |средств главному распорядителю из | | || | |областного бюджета | | ||———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|