Постановление Правительства Амурской области от 18.08.2009 № 350
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 11.11.2008 N 260
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2009 N 350
г.Благощенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 28.11.2011 г. N 819
О внесении измененийв постановление ПравительстваАмурской области от11.11.2008 N 260
В соответствии с пунктом 3.5 раздела III Порядка принятия решенийо разработке долгосрочных целевых программ, их формирования иреализации, утвержденного постановлением Правительства Амурскойобласти 11.11.2008 N 260, изменения, изложив ее в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению.Исполняющий обязанностигубернатора Амурской области В.О.Капканщиков
Приложение
к постановлению
Правительства Амурской области
от 18.08.2009 N50
Долгосрочная целевая программа
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры
территорий Амурской области на период до 2013 года"
1. Паспорт|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование программы | "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры территорий Амурской области || | на период до 2013 года" ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Основание для разработки|Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральная целевая программа ||программы (наименование,|"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период ||номер и дата |до 2013 года", утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.1996 ||нормативного акта) |N 480 (в редакции постановления Правительства РФ от 25.08.2008 N 644), || |Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации || |законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной || |власти субъектов Российской Федерации", постановление Правительства Амурской || |области от 07.12.2007 N 28 "об утверждении порядков принятиярешений о || |разработке областных (региональных) целевых программ, их формирования и || |реализации, а также проведения оценки эффективности" ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Государственные |Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской ||заказчики программы |области (координатор), министерство строительства, архитектуры и || |жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, министерство природных || |ресурсов Амурской области |+------------------------+------------------------------------------------------------------------------||Основные разработчики |Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской ||программы |области, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального || |хозяйства Амурской области, министерство природных ресурсов Амурской области, || |министерство здравоохранения Амурской области |+------------------------+------------------------------------------------------------------------------||Цель программы |Целью программы является создание условий для поступательного экономического и|| |социального развития Амурской области путем формирования необходимой || |инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата для развития || |приоритетных отраслей экономики Амурской области с учетом геостратегических || |интересов и обеспечения безопасности Российской Федерации |+------------------------+------------------------------------------------------------------------------||Основные задачи |Задачами программы являются: закрепление населения в регионе путем сохранения ||программы |и создания новых рабочих мест; реализация инвестиционных проектов, связанных с|| |развитием инженерной инфраструктуры, транспортного и топливно-энергетического || |комплексов, водного хозяйства и охраны окружающей среды, социальной сферы |+------------------------+------------------------------------------------------------------------------||Перечень подпрограмм и |Система программных мероприятий включает в себя работу по направлениям: ||основных мероприятий |развитие инженерной инфраструктуры; транспортный комплекс; || |топливно-энергетический комплекс; водное хозяйство и охрана окружающей среды; || |развитие социальной сферы |+------------------------+------------------------------------------------------------------------------||Сроки и этапы реализации|Программа реализуется с 2009 по 2013 год ||программы | |+------------------------+------------------------------------------------------------------------------||Объемы и источники |Средства областного бюджета в сумме 3956,286 млн. рублей, в том числе: ||финансирования программы|2009 год - 709,916 млн.рублей; || |2010 год - 1426,020 млн.рублей; || |2011 год - 925,550 млн.рублей; || |2012 год - 567,800 млн.рублей; || |2013 год - 327,000 млн.рублей. || |Кроме того, планируется привлечение средств из федерального бюджета, местных || |бюджетов и внебюджетных источников в объемах, утвержденных постановлением || |Правительства РФ от 15.04.1996 N 480"Об утверждении федеральной целевой || |программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья || |на период до 2013 года" (в редакции постановления Правительства РФ от || |25.08.2008 N 644) 0|+------------------------+------------------------------------------------------------------------------||Ожидаемые конечные |В результате реализации мероприятий программы намечается достижение следующих ||результаты реализации |основных показателей: создание 1579 рабочих мест; увеличение валового ||программы |регионального продукта в 2,56 раз. В результате реализации программы вклад в || |валовой региональный продукт составит 14304,7 млн.рублей; вклад в бюджетную || |систему Российской Федерации -3486,6 млн. рублей, в том числе: в федеральный || |бюджет - 2452,8 млн.рублей; в консолидированный бюджет Амурской области - || |1033,9 млн.рублей |+------------------------+------------------------------------------------------------------------------||Исполнители программы и |Юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы ||основных мероприятий |собственности, привлекаемые на конкурсной основе в соответствии с Федеральным || |законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 0|| |выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" |+------------------------+------------------------------------------------------------------------------||Система организации |Контроль за исполнением программы осуществляют координатор программы - ||контроля за исполнением |министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской ||программы |области, главные распорядители средств областного бюджета -министерство || |строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области,|| |министерство природных ресурсов Амурской области. Отчетность в установленные || |сроки направляется в министерство экономического развития, промышленности и || |транспорта Амурской области ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
2. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программным методом
Амурская область расположена на юго-востоке Российской Федерациии входит в состав Дальневосточного федерального округа. Площадьобласти -361,9 тыс.км2.
На юге и юго-западе область граничит с Китаем, на западе - сЗабайкальским краем, на севере - с Республикой Саха (Якутия), насеверо-востоке и востоке - с Хабаровским краем, на юго-востоке - сЕврейской автономной областью.
В северной части области находится Становой хребет, высотаотдельных участков которого достигает 2,3 км, около 40% территориизанимают Зейско-Бурейская и Амурско-Зейская равнины. Лесами покрыто273,7 млн. гектаров (64%). Около 60% территории области отнесены крайонам Крайнего Севера. Амурская область имеет благоприятноегеографическое положение по всем основным транспортным направлениям.Через территорию области проходят две крупнейшие железнодорожныемагистрали федерального значения: Транссибирская - с выходом черезтерриторию Хабаровского края на морские порты Приморья (Находка,Восточный, Владивосток) и Байкало-Амурская (БАМ) - с выходом наморские порты Ванино и Советская Гавань.
Запасы минерального сырья разведанных месторождений на территорииобласти оцениваются в 800 млрд.долл. США. Минерально-сырьевая базаэкономики области представлена месторождениями рудного золота, железа,титана, молибдена, вольфрама, меди, олова, полимсталлов, бурого икаменного угля, цеолитов, каолина, цементного сырья, облицовочногокамня. В области возможно обнаружение мелких и средних месторожденийнефти и газа.
Основным показателем, характеризующим состояние экономикиобласти, является валовой региональный продукт (далее - ВРИ).
В 2007 году произведено 91,28 млрд.руб. ВРП, его рост при этомсоставил 103,2% в сопоставимых ценах.
В 2008 году прогнозируется получить 119,4 млрд.руб. ВРП с темпомроста к предыдущему году в сопоставимых ценах 109,2%.
Около 80% в структуре ВРП занимают виды деятельности, отнесенныек материальному производству, которые составляют основу экономическогороста в области.
Объем отгруженной продукции по промышленному производству за 2007год составил 37,0 млрд.руб., индекс промышленного производства- 103,1%по сравнению с 2006 годом.
За 2007 год обеспечен рост по всем видам промышленногопроизводства: по добыче полезных ископаемых - 101,5%, обрабатывающимпроизводствам -109,3%, производству и распределению электроэнергии,газа и воды - 101,8%.
Индекс промышленного производства в 2008 году ожидается на уровне109,2%. Такой рост в значительной степени обусловлен работой ведущихвидов промышленного производства на территории области, а также новымиинвестиционными проектами, реализация которых намечена в рамкахСтратегии развития Амурской области до 2025 года.
В уровне жизни населения области наметились некоторыеположительные тенденции: возросла реальная заработная плата, реальныеденежные доходы, однако темпы роста доходов остаются нижесреднероссийских. Ниже среднероссийского уровня и денежные доходы всреднем на душу населения в месяц, остается высоким удельный веснаселения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума,который согласно предварительным данным составил 25,7% (в среднем поРоссии - 17,6%).
Вместе с тем на 01 января 2008 года численность населения областипо предварительным данным составила 869,6 тыс. человек, в том числегородского населения 569,6 тыс. человек, сельского - 300 тыс. человек.За 2007 год жителей области стало меньше на 5,0 тыс. человек, или на0,6% (за 2006 год на 6,5 тыс. человек, или на 0,7%). Общее снижениечисленности населения на 29% обусловлено превышением числа умерших надчислом родившихся и на 71% - миграционным оттоком населения за пределыобласти. К началу 2008 года коэффициенты рождаемости и смертности попредварительным данным составили соответственно 12,5 и 14,3 против11,8 и 15,5 в 2006 году.
Необходимым условием обеспечения высоких темповсоциально-экономического развития региона является решение задач позакреплению населения в регионе путем сохранения и создания новыхрабочих мест, снятия инфраструктурных ограничений развития экономикина региональном уровне и реализация ряда проектов, связанных сразвитием инженерной инфраструктуры, транспортного итопливно-энергетического комплексов, социальной сферы.
В настоящее время в области идет активный процесс преобразованийв экономике, социальной сфере и сфере управления.
Необходимым условием обеспечения высоких темповсоциально-экономического развития региона является привлечениеинвестиций. С целью повышения инвестиционной активности на территорииобласти действует Закон Амурской области "Об инвестиционнойдеятельности в Амурской области".
Объем инвестиций в основной капитал в 2007 году (попредварительной оценке) составил 37,25 млрд.руб., или 113,3% к уровню2006 года в сопоставимых ценах.
На территории области реализуются крупные инвестиционные проектыв области гидроэнергетики (строительство Бурейской ГЭС), транспорта(строительство автодороги "Амур" и нефтепровода Восточная Сибирь-Тихийокеан) и добычи полезных ископаемых (освоение Березитовогозолото-полиметаллического месторождения, золоторудных месторождений"Маломыр" и "Пионер", Куранахского месторождения титаномагнетита).
За 2007 год возросли объемы иностранных инвестиций в экономикуобласти и составили 128,0 млн.долл. США (темп роста к 2006 годусоставил 114%). Основными странами-инвесторами в 2007 году выступилиКанада, вложившая в развитие ООО "Березитовый рудник" 52,9% от общегообъема всех инвестиций в экономику области, Кипр - 32,0% (ООО"Гаринский горно-металлургический комбинат") и Великобритания - 13,2%(ОАО "Покровский рудник"). Китайский капитал занимает 4 место пообъемам иностранных инвестиций, в 2007 году его доля составила 1,9%.
Важную роль в обеспечении стабильности экономического развитияиграет малый бизнес. Принят Закон Амурской области от 28.04.2008 N29-ОЗ "Об областной целевой программе "Развитие субъектов малого исреднего предпринимательства в Амурской области на 2008 - 2010 годы",адаптированный к региональным условиям функционирования малого исреднего предпринимательства.
Направленность государственной политики на достижение конкретныхцелей и результатов обусловливает повышение роли программно-целевогоподхода при формировании расходов бюджета. Одним из инструментовреализации обозначенных целей выступают долгосрочные целевыепрограммы, позволяющие в рамках программно-целевого методаконцентрировать ресурсы для комплексного и системного решениясреднесрочных и долгосрочных проблем социальной и экономическойполитики региона.
Долгосрочные целевые программы потенциально являются одним изсамых действенных средств реализации областной государственнойсоциально-экономической политики и решения актуальных проблемсоциально-экономического развития.
В 2007 году на территории области финансировались мероприятия 15федеральных целевых программ и мероприятия непрограммной частифедеральной адресной инвестиционной программы.
Из года в год увеличивается общее финансирование программныхмероприятий, которое в 2007 году составило 19,2 млрд.руб., или 109,1%от общего годового объема ассигнований, в том числе за счет средствфедерального бюджета - 3,7 млрд.руб. Около половины средств от общегообъема ассигнований, предназначенных на реализацию федеральных целевыхпрограмм, направлены на строительство Бурейской ГЭС по программе"Энергоэффективная экономика" в объеме 9,7 млрд.руб.
Как и ранее основной объем федеральных инвестиций (более 43%) в2007 году выделен по программе "Модернизация транспортной системыРоссии (2002-2010 годы)" на строительство автодороги "Амур"(Чита-Хабаровск).
Плановые федеральные ассигнования по программе "Экономическое исоциальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до2010 года" на 2007 год в размере 227,0 млн.руб. получены и освоены вполном объеме.
3. Основные цели и задачи целевой программы
с указанием сроков и этапов ее реализации
Целью программы является создание условий для поступательногоэкономического и социального развития Амурской области путемформирования необходимой инфраструктуры и развития приоритетныхотраслей экономики Амурской области с учетом геополитических интересови обеспечения безопасности Российской Федерации.
Задачами программы являются:
закрепление населения в регионе путем сохранения и создания новыхрабочих мест;
реализация ряда проектов, связанных с развитием инженернойинфраструктуры, транспортного и топливно-энергетического комплексов,водного хозяйства и охраны окружающей среды, социальной сферы.
Решение этих задач направлено:
на развитие транспортно-логистических комплексов для обеспечениядоступа амурских и российских товаров через территорию Амурскойобласти на внешние рынки и для достижения конкурентоспособностирегиональной экономики;
на повышение эффективности использования природных ресурсов,придание значительного импульса развитию новых секторов и созданиеусловий для роста производства и производительности труда.
Программа будет реализовываться в течение пяти лет с 2009 по 2013год, что позволит завершить и продолжить осуществление мероприятий ипроектов, начатых в 2007-2008 годах.
Таблица 1
Задачи, этапы и сроки реализации целевой
программы|—————|———————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задачи | Наименование решаемой проблемы |Период реализации| Ожидаемый результат || п/п | | | |———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| | | | | качественная характеристика | количественная оценка ||—————|———————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |Развитие инженерной |Высокая степень изношенности и низкая | 2009-2010 гг. |Увеличение объема отведенных загрязненных |Увеличение мощности канализационного || 1. |инфраструктуры |экономичность системы жилищно-коммунального| |сточных вод на очистных сооружениях, |коллектора Северного жилого района || | |хозяйства области | |обеспечение надежного и устойчивого |г.Благовещенск на 70 тыс.м3 || | | | |функционирования объектов водо-и | || | | | |теплоснабжения | ||—————|———————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |Развитие транспортного |Недостаточное развитие дорожной сети | 2009-2013 гг. |Улучшение транспортно-эксплуатационных |Строительство подъездов протяженностью 65,4 || 2. |комплекса |сдерживает развитие производительных сил | |характеристик автомобильных дорог и |км, моста через р.Зея в районе || | |области и отрицательно влияет на | |повышение уровня безопасности движения |г.Благовещенск || | |функционирование всего хозяйственного | | | || | |комплекса, снижая его эффективность и | | | || | |увеличивая транспортные расходы | | | || | |пользователей. Отсутствует доступ к | | | || | |наиболее перспективным месторождениям | | | || | |полезных ископаемых и лесным ресурсам. | | | || | |Сдерживается инвестиционная активность в | | | || | |области | | | |+-----+-----------------------+-------------------------------------------+-----------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------+| |Развитие |ТЭК области занимает более 40% объема | 2009-2013 гг. |Повышение надежности электроснабжения |Обеспечение допустимой загрузки действующей || 3. |топливно-энергетическо-|промышленного производства области (в | |потребителей области |ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ-ПС "Новая"-ПС || |го комплекса |среднем по России - около 30%), при этом | | |"Сетевая"-ПС "Центральная", || | |тарифы на электрическую и тепловую энергию | | |создание непрерывной цепи 220 кВ от ПС || | |превышают среднероссийский уровень, а доля | | |"Благовещенская" до Бурейской ГЭС по ВЛ || | |ввозимого угля составляет более 40% объема | | |220 кВ || | |его потребления. Высокая себестоимость | | |Благовещенская-Тамбовка-Варваровка-Завитая- || | |электроэнергии сдерживает развитие | | |Бурейская ГЭС, || | |остальных отраслей промышленности, | | |реконструкция 14 км электрических сетей по || | |связанных с глубокой переработкой природных| | |линии 6 кВ села Усть-Уркима || | |ресурсов. Имеющиеся тепловые электростанции| | | || | |неконкурентоспособны ввиду изношенности | | | || | |основных фондов и высокой цены | | | || | |потребляемого топлива | | | |+-----+-----------------------+-------------------------------------------+-----------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------+| |Развитие водного |Обеспечение экологической безопасности и | 2009-2013 гг. |1. Восстановление функций, которые несет |Проведение берегоукрепительных работ и || 4. |хозяйства и охрана |охрана окружающей среды муниципальных | |берегозащитное сооружение: оборонная, |реконструкция набережной р.Амур || |окружающей среды |образований | |гидрологическая, экологическая, защитная |протяженностью 6,2 км, ввод в эксплуатацию || | | | |при высоких паводках р.Амур. |12,2 км сооружений для защиты || | | | |2. Предотвращение техногенных катастроф, |с.Константиновка от паводковых вод р.Амур, || | | | |связанных с износом берегозащитных |осуществление реконструкции 3 объектов и || | | | |сооружений |строительства 1 объекта недвижимости || | | | |3. Создание условий для реабилитации, |государственной собственности Амурской || | | | |подготовки и оздоровления работников |области и благоустройство территории || | | | |лесного хозяйства путем реконструкции и |площадью 10097 м2 || | | | |строительства объектов недвижимости | || | | | |Призейского лесничества | ||-----+-----------------------+-------------------------------------------+-----------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------+| |Развитие социальной |Сокращение численности населения области, | 2009-2012 гг. |Обеспечение доступности специализированной |Ввод в эксплуатацию хирургического корпуса || 5. |сферы |неразвитая материально-техническая база | |и квалифицированной медицинской помощи, |областной детской клинической больницы, || | |системы здравоохранения. | |устранение неблагоприятных условий |поликлиники в г.Белогорск и межрайонного || | |Лабораторная служба по диагностике | |пребывания и лечения в стационарах |лечебно-диагностического корпуса на 65 коек || | |заболеваний требует оснащения современным | |терапевтического и детского отделений, |центральной районной больницы в с.Ивановка, || | |оборудованием. | |внедрение новых методов диагностики и |хирургического блока "МУЗ ГКБ 1" в || | |Слабая компьютеризация | |лечения, снижение летальности, обеспечение |г.Благовещенск, областного перинатального || | |лечебно-профилактических учреждений не | |безопасности и качества осуществления |центра, противотуберкулезного диспансера в || | |позволяет внедрить современные медицинские | |образовательного процесса, обеспечение |г.Зея, участковой больницы в п.Ерофей || | |технологии. | |жильем ветеранов |Павлович Сковородинского района, || | |Аварийное состояние ряда объектов | | |реконструкция здания по адресу: || | |образования не позволяет осуществлять | | |ул.Профсоюзная, д. 12 - под размещение || | |образовательный процесс в соответствии с | | |поликлиники для МУЗ "Тындинская центральная || | |предъявляемыми нормативными требованиями. | | |районная больница", г.Тында, ввод в || | |Остро стоит вопрос обеспечения жильем | | |эксплуатацию школы на 192 учащихся в || | |ветеранов | | |с.Заречное Белогорского района, школы на 160|| | | | | |учащихся в с.Новочесноково Михайловского || | | | | |района, школы на 100 учащихся, с/з "Улгэн", || | | | | |с.Ивановское Селемджинского района, || | | | | |многоквартирного жилого дома для ветеранов в|| | | | | |квартале 424 г.Благовещенск ||—————|———————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
Программа разработана как взаимоувязанный по ресурсам,исполнителям и срокам реализации комплекс организационных, социальныхи других мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей.
Для успешного достижения целей программы предстоит обеспечитьуправление ее реализацией, организовать информационно-аналитическоесопровождение и контроль за ходом реализации проектов и мероприятий.
В результате решения поставленных на период до 2013 года задач идостижения цели программы социальная и инженерная инфраструктурыобласти должны выйти на новый уровень. Тенденция к росту доходовнаселения и бюджета области должна приобрести устойчивость.
4. Система программных мероприятий
Для реализации программы необходимо выполнить комплексмероприятий, сформированных таким образом, чтобы обеспечить достижениеопределенных целевых установок и решение проблем, препятствующихразвитию социальной и инженерной инфраструктуры области.
Перечень программных мероприятий с ресурсами, источниками исроками выполнения, а также с указанием исполнительных органовгосударственной власти, ответственных за их реализацию, приведены вприложении N 1.
Главным содержанием программы является совокупностьинвестиционных проектов и социальных мероприятий, выполнение которыхобеспечит осуществление программы в целом и достижение заявленныхрезультатов.
В составе общей системы программных мероприятий на период до 2013года подлежат выполнению мероприятия, включенные в федеральную целевуюпрограмму "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока иЗабайкалья на период до 2013 года", и мероприятия, получающиесофинансирование в рамках субсидий из федерального бюджета бюджетамсубъектам РФ на развитие коренных малочисленных народов Севера и настроительство областных перинатальных центров.
В рамках программы предполагается завершить комплекс мероприятий,связанных с подготовкой зоны затопления Бурейской ГЭС.
Будет осуществлено строительство 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ.
Также будут проведены мероприятия по развитию сетевого хозяйстваобласти. В рамках этих мероприятий запланировано строительство ВЛ 220кВ Благовещенская-Тамбовка-Варваровка с ПС 220 кВ "Тамбовка",электрических сетей 110 кВ кольца г.Благовещенск, ВЛ-35 кВ"Чагоян-Ураловка" с подстанцией 35/10 кВ "Ураловка", реконструкцияэлектроснабжения с.Усть-Уркима Тындинского района и другие.
Указанные работы позволят обеспечить потребность населенныхпунктов области в электроэнергии с учетом планов по строительствунового жилья.
Планируется осуществить строительство подъездов от 14 населенныхпунктов области к автомобильной дороге "Амур" (Чита-Хабаровск), атакже подъезда к г.Благовещенск и моста через р.Зея, выполнить переносучастка автомобильной дороги "Благовещенск-Гомелевка км 161-км 165",привести в нормативное состояние автомобильные дороги"Введеновка-Февральск-Экимчан" на участке км 303 - км 495 и "Подъезд кп.Огоджа" в Селемджинском районе. Также" на территории областипредусматривается создание единого производственного комплекса подобыче и переработке железной руды Гаринского месторождения.Предполагается строительство ряда объектов инфраструктуры.
В целях повышения эффективности функционирования системыжилищно-коммунального хозяйства области предусматривается произвестиреконструкцию канализационного коллектора Северного жилого района доочистных сооружений канализации в г.Благовещенск. Будет улучшенасанитарно-эпидемиологическая обстановка в области.
В целях снижения негативного воздействия поверхностных вод натерритории области, защиты населенных пунктов от вероятногоподтопления, предотвращения нанесения материального и экологическогоущерба в г.Благовещенск будут выполнены работы по берегоукреплению иреконструкции набережной р.Амур и завершены работы по строительствусооружений для защиты с.Константиновка от паводковых вод р.Амур.
В целях создания условий для реабилитации, подготовки иоздоровления работников лесного хозяйства будут выполнены работы пореконструкции и строительству объектов Призейского лесничества.
Социальные мероприятия Программы направлены на развитиесоциальной инфраструктуры и повышение уровня жизни населения.
С этой целью планируется ввести в эксплуатацию хирургическийкорпус областной детской клинической больницы, детскую поликлинику вг.Белогорск, межрайонный лечебно-диагностический корпус на 65 коекцентральной районной больницы в с.Ивановка, противотуберкулезныйдиспансер в г.Зея, хирургический блок на 300 коек "МУЗ ГКБ 1" вг.Благовещенск, участковую больницу в п.Ерофей ПавловичСковородинского района, провести реконструкцию здания по адресу:ул.Профсоюзная, д. 12 - под размещение поликлиники для МУЗ "Тындинскаяцентральная районная больница", г.Тында, ввести в эксплуатацию школуна 192 учащихся в с.Заречное Белогорского района, школу на 160учащихся в с.Новочесноково Михайловского района и школу на 100учащихся в с/з "Улгэн", с.Ивановское Селемджинского района, а такжемногоквартирный жилой дом для ветеранов в квартале 424 г.Благовещенск.
В результате будут произведены материально-техническоепереоснащение учреждений диагностического, лечебного иполиклинического профиля, модернизация морально устаревшего итехнически изношенного парка рентгенодиагностического оборудования,обеспечена безопасность образовательного процесса, что позволитповысить качество предоставляемых медицинских и образовательных услуг,достичь общероссийского норматива для стационаров - сделать ихсовременными и многопрофильными.
Реализация системы программных мероприятий позволит повыситьуровень жизни населения области и его благосостояние. Эффективноеиспользование природных ресурсов, развитие инфраструктуры,транспортного, топливно-энергетического комплексов станутосновополагающими моментами для интеграции области в экономикуДальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона в виде промышленноразвитого региона.
5. Механизм реализации целевой программы
Для осуществления программы предусматривается использовать помимосредств областного бюджета средства федерального, местных бюджетов исобственные средства коммерческих организаций.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд" выбор исполнителейпрограммных мероприятий за счет средств областного бюджета будетосуществлен на конкурсной основе. Заказы на выполнение программныхмероприятий будут размещаться среди юридических лиц посредствомзаключения государственных и муниципальных контрактов по результатамконкурсов.
Система управления программой включает государственных заказчиковпрограммы по объектам государственной собственности области и органыместного самоуправления муниципальных образований по объектаммуниципальной собственности, а также заказчиков-застройщиков.
По объектам государственной собственности области, гдегосударственным заказчиком определены исполнительные органыгосударственной власти области, заказчиком-застройщиком являетсясоответствующее подведомственное бюджетное учреждение Амурскойобласти, которым заключаются государственные контракты (договоры).
Предоставление субсидий местным бюджетам на строительствообъектов собственности муниципальных образований осуществляется всоответствии с Правилами предоставления и расходования субсидийбюджетам муниципальных образований Амурской области насофинансирование мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевойпрограммой "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры территорийАмурской области на период до 2013 года", приведенными в приложении N2.
Для контроля за эффективностью реализации программыпредусматривается ведение государственным заказчиком - координаторомпрограммы постоянного мониторинга, что обеспечит необходимуюинформационно-аналитическую поддержку принятия решений по вопросамреализации программы с учетом хода и полноты выполнения программныхмероприятий, целевого и эффективного использования средств, объемовпривлечения средств внебюджетных источников.
6. Ресурсное обеспечение целевой программы
Общий объем запланированных финансовых ресурсов для реализациипрограммы составляет 37379,895 млн.руб.
Из общего объема средств, выделяемых на реализацию проектов имероприятий программы, планируется финансирование за счет бюджетоввсех уровней 34399,895 млн.руб., в том числе за счет областногобюджета 3956,286 млн.руб.
Таблица 2
Структура финансирования программы
(млн.руб.)|——————————————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|| Источники | Итого |2009 год|2010 год|2011 год| 2012 год|2013 год|| финансирования | | | | | | ||——————————————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————||Всего |37379,895|2803,260|5601,659|9235,450|10674,406|9065,120||——————————————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————||Федеральный бюджет|29236,000|1648,385|2612,289|7430,600| 9073,606|8471,120||——————————————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————||Областной бюджет | 3956,286|709,916 |1426,020|925,550 | 567,800 | 327,000||——————————————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————||Местный бюджет | 1207,609|226,059 |202,250 |279,300 | 233,000 | 267,000||——————————————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————||Другие источники | 2980,000|218,900 |1361,100|600,000 | 800,000 | 0,000 ||——————————————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|
Объемы и источники финансирования по программе в целом всоответствии с запланированными объемами федеральных целевых программприведены в приложении N 3.
Основным источником средств для осуществления приоритетных длярегиона проектов служат субсидии, выделяемые из федерального бюджета.В ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов начиная с 2011года формируется потенциал развития области, использование средствкоторого становится важным источником дальнейшей реализации программы.
Текущие мероприятия определены согласно целевому содержаниюпрограммы.
Запланированные на 2009-2013 годы объемы и источникифинансирования мероприятий федеральной целевой программы"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья напериод до 2013 года", реализуемых на территории области в рамкахдолгосрочной целевой программы "Развитие социальной и инженернойинфраструктуры территорий Амурской области на период до 2013 года",приведены в таблице 3.
Таблица 3|——————————————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————||Источники | Итого |2009 год|2010 год|2011 год| 2012 год|2013 год||финансирования | | | | | | ||——————————————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————||Всего |34802,255|2269,790|4086,289|8706,650|10674,406|9065,120||——————————————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————||Федеральный бюджет|28575,900|1522,785|2077,789|7430,600| 9073,606|8471,120||——————————————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————||Областной бюджет | 2153,955|395,705 |457,900 |405,550 | 567,800 | 327,000||——————————————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————||Местный бюджет | 1152,400|192,400 |189,500 |270,500 | 233,000 | 267,000||——————————————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————||Другие источники | 2920,00 |158,900 |1361,100|600,000 | 800,000 | 0,000 ||——————————————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|
Финансирование программы за счет федерального бюджетаосуществляется исходя из бюджетной заявки на очередной финансовый год,представляемой государственным заказчиком и принятой с учетомвозможностей бюджета, потребностей программы и необходимостипродолжения ранее начатых (переходящих) работ.
7. Прогноз конечных результатов и критерии
результативности и эффективности реализации
целевой программы
Реализация программы позволит обеспечить создание благоприятныхусловий для устойчивого развития Амурской области на основепреодоления инфраструктурных ограничений с учетом геополитическихинтересов и обеспечения безопасности Российской Федерации.
Кроме того, повысится привлекательность Амурской области какместа жительства населения и сформируется позитивная демографическаядинамика, повысится налоговая база областного бюджета, сформируетсятранспортная сеть автомобильных дорог, активизируется использованиеприродно-ресурсного потенциала Амурской области.
Намечается достижение следующих основных показателей:
создание 1579 рабочих мест;
увеличение валового регионального продукта в 2,56 раз.
В результате реализации программы:
вклад в валовой региональный продукт составит 14304,7 млн.рублей;
вклад в бюджетную систему Российской Федерации - 3486,6 млн.рублей, в том числе:
в федеральный бюджет - 2452,8 млн.рублей;
в консолидированный бюджет Амурской области - 1033,9 млн.рублей.
Строительство и реконструкция объектов энергетики ижилищно-коммунального хозяйства позволят значительно оздоровитьэкологическую обстановку на территории области за счет снижениявыбросов вредных веществ в атмосферу. В ходе реализации программыповысится качество утилизации твердых бытовых отходов.
Таблица 4
Бюджетный эффект для областного бюджета
(млн.руб.)|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| Показатели | В том числе по годам реализации: || |——————|————————|————————|————————|————————|————————|| |всего |2009 год|2010 год|2011 год|2012 год|2013 год||——————————————————————————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————||Расходы по программе, связанные с выделением |2181,4| 545,6 | 457,9 | 532,9 | 285,0 | 360,0 ||безвозвратных средств из областного бюджета | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————||Налоги, зачисляемые в консолидированный бюджет|1033,9| 256,6 | 217,0 | 252,6 | 136,3 | 171,4 ||области | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————||В том числе налоги, зачисляемые в областной |723,7 | 179,6 | 151,9 | 176,8 | 95,5 | 119,9 ||бюджет | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|
Социально-экономическая эффективность программных мероприятийприведена в приложении N 4.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется методомсравнительной оценки планируемых и достигнутых результатов.
8. Организация управления
реализацией целевой программы
Общее руководство и контроль за ходом реализации программыосуществляется государственными заказчиками программы - главнымираспорядителями средств областного бюджета.
Координатором программы является министерство экономическогоразвития, промышленности и транспорта области, которое взаимодействуетс Министерством регионального развития Российской Федерации,Министерством экономического развития Российской Федерации и другимифедеральными органами исполнительной власти и по итогам каждого годаинформирует губернатора области о ходе выполнения программныхмероприятий.
Государственные заказчики программы, органы местногосамоуправления заключают с исполнителями программных мероприятийдоговоры (контракты) и проводят организационную работу по ихвыполнению в соответствии с документацией, регламентирующей порядокреализации программы.
Исполнители несут ответственность за выполнение программныхмероприятий.
Государственные заказчики готовят:
проекты нормативных правовых актов Амурской области по проблемамосуществления программы;
решения по отбору проектов и мероприятий для реализации в рамкахпрограммы;
предложения, связанные с корректировкой целевых показателей,сроков, исполнителей и объемов ресурсов по программе. Государственнымзаказчикам предоставлено право по данным систематического контроля и сучетом выделенных на реализацию программных мероприятий финансовыхсредств ежегодно готовить предложения с уточнением целевыхпоказателей, состава исполнителей и затрат по программныммероприятиям, поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсноеобеспечение мероприятий могут привести к общей задержке достиженияцелей и этапов решения основных программных задач. Государственныезаказчики, основываясь на данных контроля, могут обратиться спредложением о продлении срока действия программы в целом.
Министерство экономического развития, промышленности и транспортаобласти:
осуществляет координацию и взаимодействие всех заинтересованныхорганов исполнительной власти области по выполнению мероприятийпрограммы;
обеспечивает направление бюджетных заявок области в Министерствоэкономического развития Российской Федерации и Министерстворегионального развития Российской Федерации.
Контроль и анализ выполнения программы осуществляются по всемукомплексу программных мероприятий независимо от источниковфинансирования.
Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры территорий Амурской
области на период до 2013 года"
Система программных мероприятий|————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N п/п | Наименование задач, программных |Затраты, всего|Срок реализации| Исполнительный орган | Ожидаемый результат || | мероприятий | млн.руб. | | государственной власти, | || | | | | ответственный за реализацию | || | | | | мероприятия. Организация, | || | | | | отвечающая за освоение средств | ||————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1 |Развитие инженерной | | | | || |инфраструктуры | | | | ||————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1.1 |Развитие инженерной | 148,800 | 2009 г. |Министерство строительства, |Реконструкция канализационного коллектора даст возможность осуществить комплексную || |инфраструктуры муниципальных | | |архитектуры и |застройку Северного жилого района г.Благовещенск с надежной системой канализации, которая|| |образований | | |жилищно-коммунального хозяйства |позволит улучшить экологическую обстановку в городе || | | | |области | |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 2 |Развитие транспортного комплекса | | | | |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 2.1 |Строительство подъездов к | 3074,900 | 2009-2013 гг. |Министерство экономического |Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и повышение || |населенным пунктам Амурской | | |развития, промышленности и |уровня безопасности движения транспорта || |области от автомобильной дороги | | |транспорта области | || |"Амур" (Чита-Хабаровск) в | | | | || |количестве 14 подъездов общей | | | | || |протяженностью 65,4 км | | | | |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 2.2 |Перенос участка автомобильной | 187,000 | 2009-2011 гг. |Министерство экономического |Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и повышение || |дороги "Благовещенск-Гомелевка км| | |развития, промышленности и |уровня безопасности движения транспорта || |161-км 165" | | |транспорта области | |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 2.3 |Развитие транспортного комплекса | 8409,500 | 2009-2013 гг. |Министерство экономического |Строительство подъезда от федеральной автомобильной дороги "Амур" (Чита-Хабаровск) к || |муниципальных образований | | |развития, промышленности и |г.Благовещенск и автодорожного моста через р.Зея обеспечат надежные транспортные связи || | | | |транспорта области |между западной и восточной частями Амурской области, что будет способствовать увеличению || | | | | |объемов межрайонных, межрегиональных и международных грузовых и пассажирских перевозок, в|| | | | | |том числе за счет выхода от имеющихся пунктов пропуска на государственной границе с || | | | | |Китаем на федеральную дорогу "Амур", будут созданы благоприятные условия для || | | | | |торгово-экономических связей предприятий области с соседними регионами, что соответствует|| | | | | |приоритетам социально-экономического развития Амурской области по привлечению российского|| | | | | |и иностранного капитала в экономику региона. Приведение в нормативное состояние || | | | | |автомобильных дорог "Введеновка-Февральск-Экимчан" на участке км 303 - км 495 и "Подъезд || | | | | |к п.Огоджа" в Селемджинском районе обеспечит надежные транспортные связи между областным || | | | | |центром и северным районом Амурской области, улучшит транспортно-эксплуатационные || | | | | |характеристики автомобильных дорог и повысит уровень безопасности движения |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 3 |Развитие топливно-энергетического| | | | || |комплекса | | | | |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 3.1 |Строительство электрических сетей| 800,000 | 2009-2010 гг. |ОАО "Дальневосточная |Осуществление выдачи мощности Благовещенской ТЭЦ при вводе четвертого энергоблока, а || |110 кВ кольца г.Благовещенск, | | |распределительная сетевая |также увеличение надежности электроснабжения потребителей г.Благовещенск и подключение || |Амурская область | | |компания" |новых потребителей к электрическим сетям |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 3.2 |Строительство ВЛ 500 кВ Зейская | 8200,000 | 2010-2013 гг. |Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Амурское |Повышение надежности электроснабжения потребителей области, обеспечение резерва мощности || |ГЭС-Амурская-государственная | | |предприятие магистральных |на подстанции "Амурская", необходимого для удовлетворения потребности перспективных || |граница | | |электрических сетей |проектов, планируемых к реализации на территории области |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 3.3 |ВЛ 220 кВ | 1395,000 | 2009-2012 гг. |Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Амурское |Разгрузка до допустимых значений В Л 110 кВ Центральная-Владимировка-Волково-Тамбовка, || |Благовещенская-Тамбовка-Варваров-| | |предприятие магистральных |уменьшение потерь в энергосистеме на транспортировку электроэнергии по существующим || |ка с ПС 220 кВ "Тамбовка" | | |электрических сетей |сетям, повышение надежности электроснабжения потребителей области |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| |Строительство 2-й очереди | 4000,000 | 2010-2012 гг. |ОАО "Дальневосточная |Строительство пускового комплекса котла N 5 и тепловых магистральных сетей протяженностью|| 3.4 |Благовещенской ТЭЦ | | |распределительная сетевая |7,8 км. || | | | |компания", |Увеличение электрической мощности станции на 110 МВт, тепловой - на 395 Гкал/ч || | | | |администрация г.Благовещенск | |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 3.5 |ВЛ-35 кВ "Чагоян-Ураловка" с | 145,620 | 2009-2010 гг. |Министерство строительства, |Появление источника постоянного электроснабжения с более дешевой электроэнергией даст || |подстанцией 35/10 кВ "Ураловка" | | |архитектуры и |импульс для зазвития промышленности (лесопереработка, золотодобыча), сельского хозяйства,|| | | | |жилищно-коммунального хозяйства |снизит давление на местный бюджет и позволит экономить средства областного бюджета, || | | | |области |выделяемые на приобретение дизельного топлива для дизельной электростанции "Ураловка", || | | | | |мощность по проекту -40,49 км, 2000 кВА |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 3.6 |Развитие топливно-энергетического| 253,450 | 2009 г. |Министерство строительства, |Реализация мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Бурейской ГЭС || |комплекса муниципальных | | |архитектуры и |обеспечит строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, инженерных || |образований | | |жилищно-коммунального хозяйства |сооружений для защиты населенных пунктов от зимних подтоплений. Реконструкция || | | | |области, министерство |электроснабжения села Усть-Уркима Тындинского района позволит повысить надежность || | | | |экономического развития, |внешнего электроснабжения данного населенного пункта || | | | |промышленности и транспорта | || | | | |области | |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 4 |Развитие водного хозяйства и | | | | || |охрана окружающей среды | | | | |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 4.1 |Строительство сооружений для | 6,650 | 2009 г. |Министерство строительства, |Ввод в эксплуатацию сооружения протяженностью 12,2 км. Улучшение экологической || |защиты с.Константиновка от | | |архитектуры и |обстановки, предотвращение стихийных бедствий, связанных с паводками || |паводковых вод р.Амур | | |жилищно-коммунального хозяйства | || | | | |области | |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 4.2 |Реконструкция и строительство | 19,500 | 2009 г. |Министерство строительства, |Создание условий для реабилитации, подготовки и оздоровления работников лесного хозяйства|| |объектов Призейского лесничества | | |архитектуры и | || |ГУ Амурской области | | |жилищно-коммунального хозяйства | || |"Благовещенский лесхоз" | | |области | |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 4.3 |Обеспечение экологической | 5857,105 | 2009-2013 гг. |Министерство природных ресурсов |Улучшение экологической обстановки, обеспечение проведения берегоукрепительных работ || |безопасности и охрана окружающей | | |области |набережной р.Амур в г.Благовещенск и предотвращение стихийных бедствий, связанных с || |среды муниципальных образований | | | |паводками |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 5 |Развитие социальной сферы | | | | |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 5.1 |Хирургический корпус на 250 коек | 1913,050 | 2009-2012 гг. |Министерство строительства, |Строительство хирургического корпуса позволит повысить уровень специализированной || |областного государственного | | |архитектуры и |хирургической помощи и улучшить условия пребывания детей в стационаре || |учреждения здравоохранения | | |жилищно-коммунального хозяйства | || |"Амурская областная детская | | |области | || |клиническая больница", | | | | || |г.Благовещенск | | | | |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 5.2 |Областной перинатальный центр, | 1298,000 | 2009-2010 гг. |Министерство строительства, |Строительство областного перинатального центра, имеющего в своем составе родильный дом, || |г.Благовещенск | | |архитектуры и |отделение выхаживания недоношенных новорожденных и детей с перинатальной патологией, || | | | |жилищно-коммунального хозяйства |позволит внедрять современные перинатальные технологии, значительно снизить показатели || | | | |области |младенческой и материнской смертности |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 5.3 |Реконструкция медицинского | 70,400 | 2009-2010 |Министерство строительства, |Реализация мероприятия позволит бациллярных туберкулезных больных. В поликлинике исчезнет|| |училища г.Зея под областной | | |архитектуры и |опасность заражения здоровых посетителей, появится возможность вести полноценную || |противотуберкулезный диспансер, | | |жилищно-коммунального хозяйства |санитарно-просветительную работу. Все это приведет к уменьшению заболеваемости || |г.Зея. | | |области |туберкулезом, случаев смертности и к уменьшению выхода на инвалидность |+--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 5.4 |Многоквартирный жилой дом для | 48,000 | 2009 г. |Министерство строительства, |Строительство многоквартирного дома для ветеранов в 424 квартале г.Благовещенск частично || |ветеранов в квартале 424, | | |архитектуры и |решит проблему обеспечения жильем данной категории граждан || |г.Благовещенск | | |жилищно-коммунального хозяйства | || | | | |области | ||--------+---------------------------------+--------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+| 5.5 |Развитие социальной сферы | 1252,920 | 2009-2011 гг. |Министерство строительства, |Строительство зданий и -оснащение оборудованием детской поликлиники в г.Белогорск, || |муниципальных образований | | |архитектуры и |лечебно-диагностического корпуса центральной районной больницы в с.Ивановка и || | | | |жилищно-коммунального хозяйства |хирургического блока "МУЗ ГКБ 1" в г.Благовещенск, участковой больницы в п.Ерофей || | | | |области |Павлович Сковородинского района, реконструкция здания по адресу: ул.Профсоюзная, д. 12 - || | | | | |под размещение поликлиники для МУЗ "Тындинская центральная районная больница", г.Тында, || | | | | |позволят обеспечить доступность своевременной лечебно-диагностической, профилактической, || | | | | |реабилитационной и специализированной квалифицированной медицинской помощи взрослому и || | | | | |детскому населению города и района, снятие социальной напряженности среди населения из-за|| | | | | |неблагоприятных условий || | | | | |пребывания и лечения в стационарах терапевтического и детского отделений, внедрение новых|| | | | | |методов диагностики и лечения, снижение летальности. Строительство школ на 192 учащихся в|| | | | | |с.Заречное Белогорского района, на 160 учащихся в с.Новочесноково Михайловского района и || | | | | |школы на 100 учащихся, с/з "Улгэн", с.Ивановское Селемджинского района, позволит || | | | | |обеспечить безопасность и повысить качество образовательного процесса ||————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры территорий Амурской
области на период до 2013 года"
Правила
предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований Амурской области на софинаисирование
мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры территорий
Амурской области на период до 2013 года"
1. Настоящие Правила устанавливают методику расчета и условияпредоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам насофинансирование мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевойпрограммой "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры территорийАмурской области на период до 2013 года" (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются на цели софинансирования расходныхобязательств муниципальных образований на реализацию муниципальныхдолгосрочных целевых программ, предусматривающих следующиемероприятия:
- развитие инженерной инфраструктуры;
- развитие транспортного комплекса;
- развитие топливно-энергетического комплекса;
- развитие водного хозяйства и охрана окружающей среды;
- развитие социальной сферы.
3. Распределение общего объема областных субсидий,предусмотренного по программе, между приоритетными направлениямисофинансирования осуществляется по следующей формуле:
С = С х П , где:
i i
C - размер субсидии, предоставляемой по i-му направлению
i
С - общий объем субсидии, предусмотренный в текущем финансовомгоду;
Пi - коэффициент уровня приоритетности i-го направлениясоциально-экономического развития муниципального образования, которыйопределяется исходя из индикативного перечня мероприятий программы последующей формуле:
n
П = ОБ /С , где
i ij
n
ОБij - объем средств областного бюджета, предусмотренный виндикативном перечне мероприятий программы по n-му мероприятию i-гонаправления социальноэкономического развития j-го муниципальногообразования.
Значения коэффициентов уровня приоритетности направленийсоциально-экономического развития муниципального образования приведеныв приложении N 1. 0
Объем предоставляемой субсидии по i-му направлению j-мумуниципальному образованию определяется по следующей формуле:
С = С х Д , где:
ij i i
Дi - доля j-го муниципального образования в общем объемесубсидии, предоставляемой по i-му направлению социально-экономическогоразвития, определяемая по формуле:
n
Д = Сумма (ОБ /С )
i ij i
Распределение доли софинансирования по муниципальнымобразованиям, по направлениям социально-экономического развития вобщем объеме субсидий из областного бюджета приведены в приложении N2.
Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам насофинансирование объектов капитального строительства, включенных вмуниципальные долгосрочные целевые программы по направлениям,представлено в приложении N 3.
4. Главные распорядители средств областного бюджета предоставляютсубсидии муниципальным образованиям но направлениямсоциально-экономического развития в соответствии с распределением,представленным в приложении N 3.
5. Уровень софинансирования местных бюджетов из областногобюджета, предусмотренных программой, приведен в приложении N 4.
Распределение средств местных бюджетов на финансирование объектовкапитального строительства, включенных в муниципальные долгосрочныецелевые программы по направлениям социально- экономического развития,представлено в приложении N 5.
6. Муниципальное образование, для которого в соответствии спунктом 3 настоящих Правил определены размеры субсидии, ежегодно всрок до 20 января представляет главному распорядителю средствобластного бюджета заявку на получение субсидии в пределах средств,установленных для данного муниципального образования на текущийфинансовый год.
Заявка муниципального образования на получение субсидии должнасодержать информацию о выполнении муниципальным образованием условий,установленных пунктом 9 настоящих Правил.
Форма заявки, порядок подачи заявок, а также перечень необходимыхдокументов, подтверждающих выполнение муниципальным образованиемусловий предоставления субсидий, устанавливаются министерствомэкономического развития, промышленности и транспорта области.
7. В случае если муниципальным образованием, имеющим право наполучение субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, непредставлена заявка на получение субсидии в текущем финансовом году и(или) не выполнены условия предоставления субсидий, установленные насоответствующий год, средства, предусмотренные данному муниципальномуобразованию в текущем финансовом году, пропорциональноперераспределяются между муниципальными образованиями, подавшимизаявки и выполнившими условия предоставления субсидий.
8. Муниципальное образование, не получившее субсидию в текущемфинансовом году в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, сохраняетправо на получение средств, предусмотренных данному муниципальномуобразованию, в очередном финансовом году при выполнении требований,установленных пунктом 6 настоящих Правил.
9. Субсидии из областного бюджета местным бюджетампредоставляются на следующих условиях:
- наличие аналогичной муниципальной долгосрочной целевойпрограммы;
- наличия в местных бюджетах бюджетных ассигнований на реализациюмуниципальных долгосрочных целевых программ;
- документы, подтверждающие наличие разработанных и утвержденныхв установленном порядке генеральных планов поселений (городскихокругов), правил землепользования и застройки (с 01.01.2010);
- наличие схем территориального планирования муниципальныхрайонов, генеральных планов поселений и городских округов (с01.01.2010);
наличие материалов утверждения проектной документации,положительных заключений государственной экспертизы проектнойдокументации.
Критерием отбора муниципальных образований для предоставлениясубсидий является соответствие заявленного к софинансированию объектаприоритетам социально-экономического развития, обозначенным впрограмме.
10. Субсидии предоставляются муниципальному образованию всоответствии с соглашением между главным распорядителем средствобластного бюджета и органом местного самоуправления (далее -соглашение), содержащим следующие положения:
а) сведения об объеме субсидии, предоставляемой муниципальномуобразованию;
б) целевое назначение субсидии;
в) сведения об объеме средств, предусмотренных в местныхбюджетах, направляемых на реализацию мероприятий, предусмотренныхпунктом 3 настоящих Правил;
г) сведения о наличии утвержденной проектной документации наобъекты, строительство (реконструкция) которых предусмотреномероприятиями в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил, илиобязательство руководителя органа местного самоуправления,предусматривающее обеспечение разработки, проведения государственнойэкспертизы (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствиис законодательством Российской Федерации является обязательным) иутверждения в текущем году проектной документации на эти объекты безиспользования субсидии для разработки и (или) проведениягосударственной экспертизы указанной документации;
д) обязательство заключения главного распорядителя средствобластного бюджета соглашения с органом местного самоуправления вслучае, если субсидия используется на софинансирование мероприятиймуниципальных долгосрочных целевых программ, предусмотренных пунктом 3настоящих Правил;
е) наличие нормативного правового акта органа местногосамоуправления, устанавливающего расходное обязательство органаместного самоуправления, на исполнение которого предоставляетсясубсидия;
ж) обязательство органов местного самоуправления по включению вмуниципальную долгосрочную целевую программу мероприятий,предусматривающих завершение строительства объектов муниципальнойсобственности, на софинансирование которых были предусмотрены субсидиииз федерального и областного бюджетов в соответствии с настоящейпрограммой, и перечень таких объектов. Копии указанных программподлежат представлению главному распорядителю средств областногобюджета в двухнедельный срок с даты их утверждения;
з) график перечисления субсидии;
и) условия предоставления субсидий, указанные в пункте 9настоящих Правил;
к) обязательство руководителя органа местного самоуправления опредставлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих изсоглашения, в том числе о расходах местного бюджета на реализациюмероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ, указанных впункте 2 настоящих Правил, а также достигнутых значениях целевыхпоказателей эффективности использования субсидии;
л) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств,вытекающих из соглашения;
м) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. Всоглашении могут быть предусмотрены иные положения, регулирующиеособенности предоставления субсидии.
Форма соглашения, а также сроки и порядок предоставленияотчетности о выполнении обязательств устанавливаются государственнымзаказчиком программного мероприятия.
11. В случае невыполнения муниципальным образованием в отчетномфинансовом году обязательств, предусмотренных соглашением, субсидия вочередном финансовом году прекращается.
При этом главный распорядитель средств областного бюджетаинформирует руководителя органа местного самоуправления о прекращениипредоставления субсидии с указанием причин.
Недостижение по итогам последнего отчетного финансового годаустановленных соглашением значений целевых показателей эффективностииспользования субсидии является основанием для сокращения размерасубсидии муниципальному образованию на очередной финансовый год.
Высвобождающиеся средства пропорционально перераспределяютсямежду другими муниципальными образованиями, имеющими право наполучение субсидии в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил идостигшими в отчетном году значений целевых показателей.
12. Если размер средств, предусмотренных в местном бюджете нареализацию мероприятий в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил, непозволяет обеспечить установленный для муниципального образованияуровень софинансирования, то размер субсидии, предоставляемой местномубюджету, подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующегоуровня софинансирования, а высвобождающиеся средства пропорциональноперераспределяются между муниципальными образованиями, имеющими правона получение субсидии, в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.
13. Главные распорядители средств областного бюджета в пределахбюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельныхобъемов финансирования перечисляют субсидии на балансовый счетУправления Федерального казначейства по Амурской области N 40101"Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства междууровнями бюджетной системы Российской Ферации" для последующегоперечисления на счета бюджетов муниципальных районов (городскихокругов), открытые в органах Федерального казначейства.
При этом субсидии из областного бюджета отражаются в доходах ирасходах местных бюджетов по соответствующим кодам бюджетнойклассификации Российской Федерации.
14. Субсидии, предоставленные местным бюджетам, не использованныев текущем финансовом году, подлежат использованию в очередномфинансовом году на те же цели.
При установлении соответствующим главным распорядителем средствбюджета отсутствия потребности в дальнейшем предоставлении субсидииместным бюджетам остаток указанных субсидий подлежит возврату в доходобластного бюджета.
15. В случае нарушения муниципальным образованием установленногоуровня софинансирования, непредставления в срок установленнойотчетности главный распорядитель средств областного бюджета вправеприостановить перечисление субсидии.
16. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежатвзысканию в областной бюджет в порядке, установленном бюджетнымзаконодательством Российской Федерации.
17. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляютглавный распорядитель средств областного бюджета.
Приложение N 1
к Правилам предоставления
и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований Амурской
области на софинансирование
мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой
"Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры территорий Амурской
области на период до 2013 года"
Коэффициенты
уровня приоритетности направлений социально-экономического
развития муниципальных образований области|————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————|| Направление реализации программы |Период реализации| Коэффициент уровня || | | приоритетности || | |направлений программы||————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————|| Развитие инженерной инфраструктуры | 2009 г. | 0,034988 ||----------------------------------------------------+-----------------+---------------------|| Развитие транспортного комплекса | 2009 г. | 0,303718 || +-----------------+---------------------|| | 2010 г. | 0,684039 || +-----------------+---------------------|| | 2011 г. | 0,580720 || +-----------------+---------------------|| | 2012 г. | 0,429185 || +-----------------+---------------------|| | 2013 г. | 0,374532 ||----------------------------------------------------+-----------------+---------------------|| Развитие топливно-энергетического комплекса | 2009 г. | 0,011262 ||----------------------------------------------------+-----------------+---------------------||Развитие водного хозяйства и охрана окружающей среды| 2009 г. | 0,084081 || +-----------------+---------------------|| | 2010 г. | 0,103149 || +-----------------+---------------------|| | 2011 г. | 0,232288 || +-----------------+---------------------|| | 2012 г. | 0,570815 || +-----------------+---------------------|| | 2013 г. | 0,625468 ||----------------------------------------------------+-----------------+---------------------|| Развитие социальной сферы | 2009 г. | 0,565951 || +-----------------+---------------------|| | 2010 г. | 0,212812 || +-----------------+---------------------|| | 2011г. | 0,186992 ||————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————|
Приложение N 2
к Правилам предоставления
и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований Амурской
области на софинансирование
мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой
"Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры территорий Амурской
области на период до 2013 года"
Распределение доли софинансирования по муниципальным
образованиям по направлениям социально-экономического развития
в общем объеме субсидий из областного бюджета|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| Государственные заказчики программы | Период | Доля муниципального || | реализации | образования в субсидии ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| Развитие топливно-энергетического комплекса ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Бурейский район ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————||Министерство строительства, архитектуры и | 2009 г. | 0,32328 ||жилищно-коммунального хозяйства области | | ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| Тындинский район ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————||Министерство экономического развития, | 2009 г. | 0,67672 ||промышленности и транспорта области | | ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| Развитие социальной сферы ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Белогорский район ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————||Министерство строительства, архитектуры и | 2009 г. | 0,23140 ||жилищно-коммунального хозяйства области | | ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| Ивановский район ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————||Министерство строительства, архитектуры и | 2009 г. | 0,06440 ||жилищно-коммунального хозяйства области |—————————————|————————————————————————————|| | 2010 г. | 0,20408 ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| Михайловский район ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————||Министерство строительства, архитектуры и | 2009 г. | 0,05624 ||жилищно-коммунального хозяйства области | | ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| Селемджинский район ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————||Министерство строительства, архитектуры и | 2009 г. | 0,00398 ||жилищно-коммунального хозяйства области | | ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| Сковородинский район ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————||Министерство строительства, архитектуры и | 2009 г. | 0,08587 ||жилищно-коммунального хозяйства области |—————————————|————————————————————————————|| | 2010 г. | 0,21429 || |—————————————|————————————————————————————|| | 2011 г. | 0,12422 ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| г.Белогорск ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————||Министерство строительства, архитектуры и | 2009 г. | 0,19319 ||жилищно-коммунального хозяйства области +-------------+----------------------------|| | 2010 г. | 0,22959 ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| г.Благовещенск ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————||Министерство строительства, архитектуры и | 2009 г. | 0,17173 ||жилищно-коммунального хозяйства области +-------------+----------------------------|| | 2010 г. | 0,35204 || +-------------+----------------------------|| | 2011 г. | 0,87578 ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| г.Тында ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————||Министерство строительства, архитектуры и | 2009 г. | 0,19319 ||жилищно-коммунального хозяйства области | | ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| Развитие инженерной инфраструктуры ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| г.Благовещенск ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————||Министерство строительства, архитектуры и | 2009 г. | 1,00000 ||жилищно-коммунального хозяйства области | | ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| Развитие транспортного комплекса ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Селемджинский район ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————||Министерство экономического развития, | 2009 г. | 0,20000 ||промышленности и транспорта области +-------------+----------------------------|| | 2010 г. | 0,68254 || +-------------+----------------------------|| | 2011 г. | 0,60000 ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| г.Благовещенск ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————||Министерство экономического развития, | 2009 г. | 0,80000 ||промышленности и транспорта области +-------------+----------------------------|| | 2010 г. | 0,31746 || +-------------+----------------------------|| | 2011 г. | 0,40000 || +-------------+----------------------------|| | 2012 г. | 1,00000 || +-------------+----------------------------|| | 2013 г. | 1,00000 |+-------------------------------------------------+-------------+----------------------------|| Развитие водного хозяйства и охрана окружающей среды ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| г.Благовещенск ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————||Министерство природных ресурсов области | 2009 г. | 1,00000 || +-------------+----------------------------|| | 2010 г. | 1,00000 || +-------------+----------------------------|| | 2011 г. | 1,00000 || +-------------+----------------------------|| | 2012 г. | 1,00000 || +-------------+----------------------------|| | 2013 г. | 1,00000 ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|
Приложение N 3
к Правилам предоставления
и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований Амурской
области на софинансирование
мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой
"Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры территорий Амурской
области на период до 2013 года" 2013 года"
Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам
на софинансирование объектов капитального строительства,
включенных в муниципальные долгосрочные целевые программы|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|| Направление реализации программы |Период реализации| Областной бюджет || | | (млн.руб., в ценах || | |соответствующих лет)||——————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|| Всего по направлениям | 2009-2013 гг. | 1802,566 || +-----------------+--------------------+| | 2009 г. | 411,566 || +-----------------+--------------------+| | 2010 г. | 460,500 || +-----------------+--------------------+| | 2011 г. | 430,500 || +-----------------+--------------------+| | 2012 г. | 233,000 || +-----------------+--------------------+| | 2013 г. | 267,000 |+----------------------------------------------+-----------------+--------------------+| Развитие инженерной инфраструктуры | 2009 г. | 14,400 |+----------------------------------------------+-----------------+--------------------+| Министерство строительства, архитектуры и | 2009 г. | 14,400 || жилищно-коммунального хозяйства области | | |+----------------------------------------------+-----------------+--------------------+| Развитие транспортного комплекса | 2009-2013 гг. | 890,000 || +-----------------+--------------------+| | 2009 г. | 125,000 || +-----------------+--------------------+| | 2010 г. | 315,000 || +-----------------+--------------------+| | 2011 г. | 250,000 || +-----------------+--------------------+| | 2012 г. | 100,000 || +-----------------+--------------------+| | 2013 г. | 100,000 |+----------------------------------------------+-----------------+--------------------+| Министерство экономического развития, | 2009-2013 гг. | 890,000 || промышленности и транспорта области +-----------------+--------------------+| | 2009 г. | 125,000 || +-----------------+--------------------+| | 2010 г. | 315,000 || +-----------------+--------------------+| | 2011 г. | 250,000 || +-----------------+--------------------+| | 2012 г. | 100,000 || +-----------------+--------------------+| | 2013 г. | 100,000 |+----------------------------------------------+-----------------+--------------------+| Развитие топливно-энергетического комплекса | 2009 г. | 4,635 |+----------------------------------------------+-----------------+--------------------+| Министерство строительства, архитектуры и | 2009 г. | 1,500 || жилищно-коммунального хозяйства области | | |+----------------------------------------------+-----------------+--------------------+| Министерство экономического развития, | 2009 г. | 3,135 || промышленности и транспорта области | | |+----------------------------------------------+-----------------+--------------------+|Развитие водного хозяйства и охрана окружающей| 2009-2013 гг. | 482,105 || среды +-----------------+--------------------+| | 2009 г. | 34,605 || +-----------------+--------------------+| | 2010 г. | 47,500 || +-----------------+--------------------+| | 2011 г. | 100,000 || +-----------------+--------------------+| | 2012 г. | 133,000 || +-----------------+--------------------+| | 2013 г. | 167,000 |+----------------------------------------------+-----------------+--------------------+| Министерство природных ресурсов области | 2009-2013 гг. | 482,105 || +-----------------+--------------------+| | 2009 г. | 34,605 || +-----------------+--------------------+| | 2010 г. | 47,500 || +-----------------+--------------------+| | 2011 г. | 100,000 || +-----------------+--------------------+| | 2012 г. | 133,000 || +-----------------+--------------------+| | 2013 г. | 167,000 |+----------------------------------------------+-----------------+--------------------+| Развитие социальной сферы | 2009-2011 гг. | 411,426 || +-----------------+--------------------+| | 2009 г. | 232,926 || +-----------------+--------------------+| | 2010 г. | 98,000 || +-----------------+--------------------+| | 2011 г. | 80,500 ||——————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|| Министерство строительства, архитектуры и | 2009-2011 гг. | 411,426 || жилищно-коммунального хозяйства области +-----------------+--------------------|| | 2009 г. | 232,926 || +-----------------+--------------------|| | 2010 г. | 98,000 || +-----------------+--------------------|| | 2011г. | 80,500 ||——————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|
Приложение N 4
к Правилам предоставления
и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований Амурской
области на софинансирование
мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой
"Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры территорий Амурской
области на период до 2013 года" 2013 года"
Уровень софинансирования местных бюджетов из областного
бюджета, предусмотренных программой|—————————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————|| Направление реализации программы | Период реализации | Уровень софинансирования за || | |счет средств областного бюджета||—————————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————|| Развитие инженерной инфраструктуры ||—————————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————|| Министерство строительства, архитектуры и | 2009 г. | 0,50000 || жилищно-коммунального хозяйства области | | ||—————————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————|| Развитие транспортного комплекса ||—————————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————|| Министерство экономического развития, | 2009 г. | 0,55249 || промышленности и транспорта области +--------------------+-------------------------------|| | 2010 г. | 0,73987 || +--------------------+-------------------------------|| | 2011 г. | 0,69930 || +--------------------+-------------------------------|| | 2012 г. | 0,50000 || +--------------------+-------------------------------|| | 2013 г. | 0,50000 ||—————————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————|| Развитие топливно-энергетического комплекса ||—————————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————|| Министерство строительства, архитектуры и | 2009 г. | 0,75000 || жилищно-коммунального хозяйства области | | |+-------------------------------------------------+--------------------+-------------------------------|| Министерство экономического развития, | 2009 г. | 0,90751 || промышленности и транспорта области | | ||—————————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————|| Развитие водного хозяйства и охрана окружающей среды ||—————————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————|| Министерство природных ресурсов области | 2009 г. | 0,55720 || +--------------------+-------------------------------|| | 2010 г. | 0,50000 || +--------------------+-------------------------------|| | 2011 г. | 0,50000 || +--------------------+-------------------------------|| | 2012 г. | 0,50000 || +--------------------+-------------------------------|| | 2013 г. | 0,50000 ||—————————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————|| Развитие социальной сферы ||—————————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————|| Министерство строительства, архитектуры и | 2009 г. | 0,73940 || жилищно-коммунального хозяйства области +--------------------+-------------------------------|| | 2010 г. | 0,69014 || +--------------------+-------------------------------|| | 2011 г. | 0,52856 ||—————————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————|
Приложение N 5
к Правилам предоставления
и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований Амурской
области на софинансирование
мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой
"Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры территорий Амурской
области на период до 2013 года" 2013 года"
Распределение средств местных бюджетов на финансирование
объектов капитального строительства, включенных в муниципальные
долгосрочные целевые программы|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|| Направление реализации программы |Период реализации | Местный бюджет || | | (млн.руб., в ценах || | |соответствующих лет) ||——————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|| Всего по всем направлениям | 2009-2013 гг. | 1207,609 || +------------------+---------------------|| | 2009 г. | 226,059 || +------------------+---------------------|| | 2010 г. | 202,250 || +------------------+---------------------|| | 2011 г. | 279,300 || +------------------+---------------------|| | 2012 г. | 233,000 || +------------------+---------------------|| | 2013 г. | 267,000 ||----------------------------------------------+------------------+---------------------|| Развитие инженерной инфраструктуры | 2009 г. | 14,400 ||----------------------------------------------+------------------+---------------------|| Министерство строительства, архитектуры и | 2009 г. | 14,400 || жилищно-коммунального хозяйства области | | |+----------------------------------------------+------------------+---------------------|| Развитие транспортного комплекса | 2009-2013 гг. | 519,500 || +------------------+---------------------|| | 2009 г. | 101,250 || +------------------+---------------------|| | 2010 г. | 110,750 || +------------------+---------------------|| | 2011 г. | 107,500 || +------------------+---------------------|| | 2012 г. | 100,000 || +------------------+---------------------|| | 2013 г. | 100,000 |+----------------------------------------------+------------------+---------------------|| Министерство экономического развития, | 2009-2013 гг. | 519,500 || промышленности и транспорта области +------------------+---------------------|| | 2009 г. | 101,250 || +------------------+---------------------|| | 2010 г. | 110,750 || +------------------+---------------------|| | 2011 г. | 107,500 || +------------------+---------------------|| | 2012 г. | 100,000 || +------------------+---------------------|| | 2013 г. | 100,000 |+----------------------------------------------+------------------+---------------------|| Развитие топливно-энергетического комплекса | 2009 г. | 0,815 |+----------------------------------------------+------------------+---------------------|| Министерство строительства, архитектуры и | 2009 г. | 0,500 || жилищно-коммунального хозяйства области | | |+----------------------------------------------+------------------+---------------------|| Министерство экономического развития, | 2009 г. | 0,315 || промышленности и транспорта области | | |+----------------------------------------------+------------------+---------------------||Развитие водного хозяйства и охрана окружающей| 2009-2013 гг. | 475,000 || среды +------------------+---------------------|| | 2009 г. | 27,500 || +------------------+---------------------|| | 2010 г. | 47,500 || +------------------+---------------------|| | 2011 г. | 100,000 || +------------------+---------------------|| | 2012 г. | 133,000 || +------------------+---------------------|| | 2013 г. | 167,000 |+----------------------------------------------+------------------+---------------------|| Министерство природных ресурсов области | 2009-2013 гг. | 475,000 || +------------------+---------------------|| | 2009 г. | 27,500 || +------------------+---------------------|| | 2010 г. | 47,500 || +------------------+---------------------|| | 2011 г. | 100,000 || +------------------+---------------------|| | 2012 г. | 133,000 || +------------------+---------------------|| | 2013 г. | 167,000 |+----------------------------------------------+------------------+---------------------|| Развитие социальной сферы | 2009-2011 гг. | 197,894 || +------------------+---------------------|| | 2009 г. | 82,094 || +------------------+---------------------|| | 2010 г. | 44,000 || +------------------+---------------------|| | 2011 г. | 71,800 |+----------------------------------------------+------------------+---------------------|| Министерство строительства, архитектуры и | 2009-2011 гг. | 197,894 || жилищно-коммунального хозяйства области +------------------+---------------------|| | 2009 г. | 82,094 || +------------------+---------------------|| | 2010 г. | 44,000 || +------------------+---------------------|| | 2011 г. | 71,800 |+----------------------------------------------+------------------+---------------------||Всего по государственным заказчикам программы | 2009-2013 гг. | 1207,609 || +------------------+---------------------|| | 2009 г. | 226,059 || +------------------+---------------------|| | 2010 г. | 202,250 || +------------------+---------------------|| | 2011 г. | 279,300 || +------------------+---------------------|| | 2012 г. | 233,000 || +------------------+---------------------|| | 2013 г. | 267,000 |+----------------------------------------------+------------------+---------------------|| Министерство строительства, архитектуры и | 2009-2011 гг. | 212,794 || жилищно-коммунального хозяйства области +------------------+---------------------|| | 2009 г. | 96,994 || +------------------+---------------------|| | 2010 г. | 44,000 || +------------------+---------------------|| | 2011 г. | 71,800 |+----------------------------------------------+------------------+---------------------|| Министерство природных ресурсов области | 2009-2013 гг. | 475,000 || +------------------+---------------------|| | 2009 г. | 27,500 || +------------------+---------------------|| | 2010 г. | 47,500 || +------------------+---------------------|| | 2011 г. | 100,000 || +------------------+---------------------|| | 2012 г. | 133,000 || +------------------+---------------------|| | 2013 г. | 167,000 |+----------------------------------------------+------------------+---------------------|| Министерство экономического развития, | 2009-2013 гг. | 519,815 || промышленности и транспорта области +------------------+---------------------|| | 2009 г. | 101,565 || +------------------+---------------------|| | 2010 г. | 110,750 || +------------------+---------------------|| | 2011 г. | 107,500 || +------------------+---------------------|| | 2012 г. | 100,000 || +------------------+---------------------|| | 2013 г. | 100,000 ||——————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|
Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе
"Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры территорий Амурской
области на период до 2013 года"
Объемы и источники финансирования программы
(млн.руб.)|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————————————||N п/п | Наименование задач/мероприятий | Объемы | В том числе || | |финансирования, |———————————|—————————|——————————————-|————————————————|| | | всего |федеральный|областной|местный бюджет*|другие источники|| | | | бюджет* | бюджет | |финансирования* ||——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————|——|—————————|———————————————|——————————————|—|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————|—————————|———————————————|————————————————|| |Всего | 37379,895 | 29236,000 |3956,286 | 1207,609 | 2980,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 2803,260 | 1648,385 | 709,916 | 226,059 | 218,900 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 5601,659 | 2612,289 |1426,020 | 202,250 | 1361,100 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2011 г. | 9235,450 | 7430,600 | 925,550 | 279,300 | 600,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2012 г. | 10674,406 | 9073,606 | 567,800 | 233,000 | 800,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2013 г. | 9065,120 | 8471,120 | 327,000 | 267,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |в том числе: | | | | | |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных | 15921,775 | 12911,600 |1802,566 | 1207,609 | 0,000 || |образований на софинансирование муниципальных программ, | | | | | || |всего | | | | | || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 1535,636 | 898,011 | 411,566 | 226,059 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 1742,739 | 1079,989 | 460,500 | 202,250 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2011 г. | 3743,400 | 3033,600 | 430,500 | 279,300 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2012 г. | 4016,000 | 3550,000 | 233,000 | 233,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2013 г. | 4884,000 | 4350,000 | 267,000 | 267,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 1 |Развитие инженерной инфраструктуры | | | | | |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 1.1 |Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных | 148,800 | 120,000 | 14,400 | 14,400 | 0,000 || |образований на софинансирование муниципальных программ, | | | | | || |всего | | | | | || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 148,800 | 120,000 | 14,400 | 14,400 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 2 |Развитие транспортного комплекса | | | | | |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |Всего | 11671,400 | 9831,800 |1260,100 | 519,500 | 60,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 451,730 | 130,680 | 159,800 | 101,250 | 60,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 920,150 | 390,000 | 419,400 | 110,750 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2011 г. | 2997,700 | 2524,000 | 366,200 | 107,500 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2012 г. | 3304,700 | 3050,000 | 154,700 | 100,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2013 г. | 3997,120 | 3737,120 | 160,000 | 100,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 2.1 |Строительство подъездов к населенным пунктам Амурской | 3074,900 | 2831,800 | 243,100 | 0,000 | 0,000 || |области от автомобильной дороги "Амур" (Чита-Хабаровск) в | | | | | || |количестве 14 подъездов общей протяженностью 65,4 км | | | | | || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 160,480 | 130,680 | 29,800 | 0,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 432,400 | 390,000 | 42,400 | 0,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2011 г. | 580,200 | 524,000 | 56,200 | 0,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2012 г. | 854,700 | 800,000 | 54,700 | 0,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2013 г. | 1047,120 | 987,120 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 2.2 |Перенос участка автомобильной дороги "Благовещенск-Гомелевка| 187,000 | 0,000 | 127,000 | 0,000 | 60,000 || |км 161 - км 165" | | | | | || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 65,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 60,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 62,000 | 0,000 | 62,000 | 0,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2011 г. | 60,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 2.3 |Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных | 8409,500 | 7000,000 | 890,000 | 519,500 | 0,000 || |образований на софинансирование муниципальных программ, | | | | | || |всего | | | | | || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 226,250 | 0,000 | 125,000 | 101,250 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 425,750 | 0,000 | 315,000 | 110,750 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2011 г. | 2357,500 | 2000,000 | 250,000 | 107,500 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2012 г. | 2450,000 | 2250,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2013 г. | 2950,000 | 2750,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 3 |Развитие топливно-энергетического комплекса | | | | | |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |Всего | 14794,070 | 11823,000 | 50,255 | 0,815 | 2920,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 777,750 | 598,000 | 20,035 | 0,815 | 158,900 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 1641,320 | 250,000 | 30,220 | 0,000 | 1361,100 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2011 г. | 4153,000 | 3553,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2012 г. | 5088,000 | 4288,000 | 0,000 | 0,000 | 800,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2013 г. | 3134,000 | 3134,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 3.1 |Строительство электрических сетей 110 кВ кольца | 800,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 || |г.Благовещенск, Амурская область | | | | | || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 400,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 400,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 3.2 |Строительство ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС-Амурская-государственная| 8200,000 | 7700,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 || |граница | | | | | || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2011 г. | 2066,000 | 2066,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2012 г. | 2500,000 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2013 г. | 3134,000 | 3134,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 3.3 |ВЛ 220 кВ Благовещенская -Тамбовка - Варваровка с ПС 220 кВ | 1395,000 | 1075,000 | 0,000 | 0,000 | 320,000 || |"Тамбовка" | | | | | || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 8,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,900 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 311,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 311,100 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2011 г. | 487,000 | 487,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2012 г. | 588,0.00 | 588,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 3.4 |Строительство 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ | 4000,000 | 2200,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2011 г. | 1600,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2012 г. | 2000,000 | 1200,000 | 0,000 | 0,000 | 800,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 3.5 |ВЛ-35 кВ "Чагоян-Ураловка" с подстанцией 35/10 кВ "Ураловка"| 145,620 | 100,000 | 45,620 | 0,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 115,400 | 100,000 | 15,400 | 0,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 30,220 | 0,000 | 30,220 | 0,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 3.6 |Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных | 253,450 | 248,000 | 4,635 | 0,815 | 0,000 || |образований на софинансирование муниципальных программ, | | | | | || |всего | | | | | || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 253,450 | 248,000 | 4,635 | 0,815 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 4 |Развитие водного хозяйства и охрана окружающей среды | | | | | || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |Всего | 5883,255 | 4900,000 | 508,255 | 475,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 373,255 | 285,000 | 60,755 | 27,500 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 810,000 | 715,000 | 47,500 | 47,500 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2011 г. | 1200,000 | 1000,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2012 г. | 1566,000 | 1300,000 | 133,000 | 133,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2013 г. | 1934,000 | 1600,000 | 167,000 | 167,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 4.1 |Строительство сооружений для защиты с.Константиновка от | 6,650 | 0,000 | 6,650 | 0,000 | 0,000 || |паводковых вод р.Амур | | | | | || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 6,650 | 0,000 | 6,650 | 0,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 4.2 |Реконструкция и строительство объектов Призейского | 19,500 | 0,000 | 19,500 | 0,000 | 0,000 || |лесничества ГУ Амурской области "Благовещенский лесхоз" | | | | | || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 19,500 | 0,000 | 19,500 | 0,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 4.3 |Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных | 5857,105 | 4900,000 | 482,105 | 475,000 | 0,000 || |образований на софинансирование муниципальных программ, | | | | | || |всего | | | | | || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 347,105 | 285,000 | 34,605 | 27,500 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 810,000 | 715,000 | 47,500 | 47,500 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2011 г. | 1200,000 | 1000,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2012 г. | 1566,000 | 1300,000 | 133,000 | 133,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2013 г. | 1934,000 | 1600,000 | 167,000 | 167,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 5 |Развитие социальной сферы | | | | | |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |Всего | 4582,370 | 2561,200 |1823,276 | 197,894 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 1051,725 | 514,705 | 454,926 | 82,094 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 2230,189 | 1257,289 | 928,900 | 44,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2011 г. | 584,750 | 353,600 | 159,350 | 71,800 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2012 г. | 715,706 | 435,606 | 280,100 | 0,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 5.1 |Хирургический корпус на 250 коек областного государственного| 1913,050 | 1263,100 | 649,950 | 0,000 | 0,000 || |учреждения здравоохранения "Амурская областная детская | | | | | || |клиническая больница", г.Благовещенск | | | | | || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 249,694 | 149,694 | 100,000 | 0,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 548,800 | 357,800 | 191,000 | 0,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2011 г. | 398,850 | 320,000 | 78,850 | 0,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2012 г. | 715,706 | 435,606 | 280,100 | 0,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 5.2 |Областной перинатальный центр, г.Благовещенск | 1298,000 | 600,000 | 698,000 | 0,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 189,000 | 120,000 | 69,000 | 0,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 1109,000 | 480,000 | 629,000 | 0,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 5.3 |Реконструкция медицинского училища г.Зея под областной | 70,400 | 54,500 | 15,900 | 0,000 | 0,000 || |противотуберкулезный диспансер, г.Зея | | | | | || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 65,400 | 54,500 | 10,900 | 0,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------||5.4. |Многоквартирный жилой дом для ветеранов в квартале 424, | 48,000 | 0,000 | 48,000 | 0,000 | 0,000 || |г.Благовещенск | | | | | || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 48,000 | 0,000 | 48,000 | 0,000 | 0,000 |+------+------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| 5.5 |Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных | 1252,920 | 643,600 | 411,426 | 197,894 | 0,000 || |образований на софинансирование муниципальных программ, | | | | | || |всего | | | | | || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2009 г. | 560,031 | 245,011 | 232,926 | 82,094 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2010 г. | 506,989 | 364,989 | 98,000 | 44,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2011г. | 185,900 | 33,600 | 80,500 | 71,800 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |Другие объекты по разрабатываемым ФЦП | 300,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 || +------------------------------------------------------------+----------------+-----------+---------+---------------+----------------|| |2011 г. | 300,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 ||——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————|—————————|———————————————|————————————————|
* Объемы финансирования утверждены федеральной целевой программой"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья напериод до 2013 года" и другими нормативными правовыми актамиПравительства РФ.
Приложение N 4
к долгосрочной целевой программе
"Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры территорий Амурской
области на период до 2013 года"
Социально-экономическая эффективность
программных мероприятий|—————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| NN | Наименование подпрограмм (задач) и | Планируемый результат в стоимостном и | В том числе по годам реализации || п/п | мероприятий | количественном выражении | ||—————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————————|| | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год ||—————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————————|| 1 |Развитие инженерной инфраструктуры | | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| | | Увеличение мощности канализационного | 70 тыс. м3 | | | | || | | коллектора Северного жилого района | | | | | || | | г.Благовещенск на 70 тыс. м3 | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 2 |Развитие транспортного комплекса | | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 2.1 |Строительство подъездов к населенным | Общая протяженность 65,4 км | 3,64 | 4,29 | 14,83 | 14,83 | 14,83 || |пунктам Амурской области от | | | | | | || |автомобильной дороги "Амур" | | | | | | || |(Чита-Хабаровск) в количестве 14 | | | | | | || |подъездов общей протяженностью 65,4 | | | | | | || |км | | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 2.2 |Перенос участка автомобильной дороги |Увеличение протяженности автомобильных | | | 4 км | | || |"Благовещенск-Гомелевка км 161 -км | дорог, отвечающих нормативным | | | | | || |165" | требованиям, на 4 км | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 2.3 |Развитие транспортного комплекса | Подъезд от федеральной автомобильной | | | | | 11,5 км 3500 || |муниципальных образований | дороги "Амур" (Чита-Хабаровск) к | | | | | пог.м || | |г.Благовещенск протяженностью 11,5 км и| | | | | || | | автодорожный мост через р.Зея длиной | | | | | || | | 3500 пог.м | | | | | || | +---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| | | Приведение в нормативное состояние | | | 20 км | | || | | автомобильной дороги | | | | | || | | "Введеновка-Февральск-Экимчан" на | | | | | || | | участке км 303 - км 495 | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| | | Приведение в нормативное состояние | | 10 км | | | || | | автомобильной дороги "Подъезд к | | | | | || | | п.Огоджа" Селемджинского района | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 3 |Развитие топливно-энергетического | | | | | | || |комплекса | | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 3.1 |Строительство электрических сетей 110| ПО МВт | | 110 МВт | | | || |кВ кольца г.Благовещенск, Амурская | | | | | | || |область | | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 3.2 |Строительство ВЛ 500 кВ Зейская | 500 МВт | | | | | 500 МВт || |ГЭС-Амурская-государственная граница | | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 3.3 |ВЛ 220 кВ | 300 МВт | | | | | 300 МВт || |Благовещенская-Тамбовка-Варваровка с | | | | | | || |ПС 220 кВ "Тамбовка" | | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 3.4 |Строительство 2-й очереди | 363 Гкал/ч 180 МВт | | | | | 363 Гкал/ч 180 || |Благовещенской ТЭЦ | | | | | | МВт |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 3.5 |ВЛ-35 кВ "Чагоян-Ураловка" с | 40,49 км 2000 кВА | |40,49 км 2000| | | || |подстанцией 35/10 кВ "Ураловка" | | | кВА | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 3.6 |Развитие топливно-энергетического | Строительство объектов социальной и | 3200 | | | | || |комплекса муниципальных образований | коммунальной инфраструктуры | м3/сут. | | | | || | | производительностью 3200 м3/сут. и | 14 км | | | | || | | инженерных сооружений для защиты | | | | | || | | населенных пунктов от зимних | | | | | || | | подтоплений. Реконструкция 14 км | | | | | || | |электрических сетей по линии 6 кВ села | | | | | || | | Устъ-Уркима | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 4 |Развитие водного хозяйства и охрана | | | | | | || |окружающей среды | | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 4.1 |Строительство сооружений для защиты | Ввод в эксплуатацию сооружений | 12,2 км | | | | || |с.Константиновка от паводковых вод | противопаводковой защиты | | | | | || |р.Амур | | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 4.2 |Реконструкция и строительство |Реконструкция 4 объектов недвижимости, | 4 объекта, | | | | || |объектов Призейского лесничества ГУ | благоустройство территории | 10097 м2 | | | | || |Амурской области "Благовещенский | рекреационной зоны площадью 10097 м2 | | | | | || |лесхоз" | | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 4.3 |Обеспечение экологической | Улучшение экологической обстановки, | | 1,2 км | 1,3 км | 1,6 км | 1,5 км || |безопасности и охрана окружающей | проведение берегоукрепления и | | | | | || |среды муниципальных образований | реконструкция набережной р.Амур | | | | | || | | г.Благовещенск протяженностью 5,6 км, | | | | | || | | предотвращение стихийных бедствий, | | | | | || | | связанных с паводками | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 5 |Развитие социальной сферы | | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 5.1 |Хирургический корпус на 250 коек | 250 коек | | | | 250 коек | || |областного государственного | | | | | | || |учреждения здравоохранения "Амурская | | | | | | || |областная детская клиническая | | | | | | || |больница", г.Благовещенск | | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 5.2 |Областной | 130 коек | | | 130 коек | | || |перинатальный центр, г.Благовещенск | | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 5.3 |Реконструкция медицинского училища | 34 койки | | 34 койки | | | || |г.Зея под областной | | | | | | || |противотуберкулезный диспансер, г.Зея| | | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 5.4 |Многоквартирный жилой дом для | 60 квартир | Техническая | | | | || |ветеранов в квартале 424, | | готовность на | | | | || |г.Благовещенск | | конец года | | | | || | | | 43% | | | | |+---------+-------------------------------------+---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| 5.5 |Развитие социальной сферы | Ввод в эксплуатацию хирургического | | | 300 коек | | || |муниципальных образований | блока "МУЗ ГКБ 1" на 300 коек в | | | | | || | | г.Благовещенск | | | | | || | +---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| | | Ввод в эксплуатацию | | 65 коек | | | || | | лечебно-диагностического корпуса | | | | | || | | центральной районной больницы на 65 | | | | | || | | коек в с.Ивановка | | | | | || | +---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| | |Ввод в эксплуатацию детской поликлиники| |450 посещений| | | || | | на 450 посещений в день в г.Белогорск | | | | | || | +---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| | |Ввод в эксплуатацию участковой больницы| | | 15 коек | | || | | в п.Ерофей Павлович Сковородинского | | | | | || | | района | | | | | || | +---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| | | Реконструкция здания по адресу: | Техническая | | | | || | |ул.Профсоюзная, д. 12 - под размещение | готовность на | | | | || | | поликлиники для МУЗ "Тындинская | конец года | | | | || | |центральная районная больница", г.Тында| 90% | | | | || | +---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| | | Ввод в эксплуатацию школы на 192 | Ввод 1-й | | | | || | | учащихся в с.Заречное Белогорского | очереди | | | | || | | района | | | | | || | +---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| | | Ввод в эксплуатацию школы на 160 | Техническая | | | | || | | учащихся в с.Новочесноково | готовность на | | | | || | | Михайловского района | конец года | | | | || | | | 60% | | | | || | +---------------------------------------+---------------+-------------+------------+------------+----------------+| | | Ввод в эксплуатацию школы на 100 | Техническая | | | | || | | учащихся, с/з "Улгэн", с.Ивановское | готовность на | | | | || | | Селемджинского района | конец года | | | | || | | | 63% | | | | ||—————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————————|