Постановление Правительства Амурской области от 14.09.2010 № 485

О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 30.10.2008 N 249

  
                              ПРАВИТЕЛЬСТВО
                             АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            14.09.2010   N 485
                              г.Благовещенск                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                         Правительства Амурской области
                                             от 28.11.2011 г. N 819
  
  О внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской области от 30.10.2008N 249
       В целях    дополнения    перечня    программных   мероприятий   икорректировки их финансирования Правительство Амурской областипостановляет:
       Внести в долгосрочную целевую программу "Социальное развитие селадо  2012  года",  утвержденную постановлением Правительства области от18.05.2010 N 240), следующие изменения:
       1. В паспорте программы:
       а) строку  "Перечень  мероприятий"  дополнить  абзацем следующего
       содержания:
       "развитие сети бытового обслуживания";
       б) в строке "Объемы и источники финансирования программы" сумму"463,25 млн. рублей" заменить суммой "453,27 млн. рублей";
       в) строку "Ожидаемые конечные  результаты  реализации  программы"дополнить абзацем следующего содержания:
       "развитие сети  бытового  обслуживания:  строительство  2   бань,завершение ранее начатого строительства 1 бани, реконструкция 2 бань".
       2. Раздел II после абзаца девятого дополнить  абзацем  следующегосодержания:
       "Также в  большинстве  сельских  населенных  пунктов  практическиотсутствует сеть предприятий бытового обслуживания.".
       3. В строке 2 таблицы 1 раздела III:
       графу "Наименование    решаемой   проблемы"   дополнить   абзацемследующего содержания:
       "Неразвитость сети бытового обслуживания";
       графу "Количественная  оценка"   дополнить   абзацем   следующегосодержания:
       "строительство 2 бань,  завершение ранее начатого строительства 1бани, реконструкция 2 бань".
       4. В разделе IV:
       а) абзац  третий  дополнить  словами  ",  развитие  сети бытовогообслуживания (строительство и реконструкцию бань)";
       б) дополнить подразделом 4 следующего содержания:
                 "4. Развитие сети бытового обслуживания
       Целью программного мероприятия является  развитие  сети  бытовогообслуживания в сельской местности.
       В рамках   программы   по   данному    направлению    планируетсястроительство   новых   и  реконструкция  имеющихся  бань  в  сельскихнаселенных пунктах.
       Финансирование мероприятия   по   развитию   сети  бытовых  услугосуществляется на основе софинансирования  расходных  обязательств  настроительство и (или) реконструкцию, а также завершение ранее начатогостроительства объектов общественных бань за счет  средств  областного,местных бюджетов и внебюджетных источников.
       Правила предоставления   и   распределения   субсидий    бюджетаммуниципальных   образований   области   на   развитие   сети  бытовогообслуживания представлены в приложении N 51.".
       5. В разделе V:
       а) таблицу 2 изложить в следующей редакции:"                                                           Таблица 2
                    СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
                                                            млн. рублей|————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Источники финансирования| Итого  |2009 год|2010 год|2011 год| 2012 год||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||           1            |   2    |   3    |   4    |   5    |   6     ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||ВСЕГО                                                                 ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Федеральный бюджет      |535,630 |86,765  |72,479  |196,945 |179,441  ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Областной бюджет        |453,270 |62,193  |125,250 |112,735 |153,092  ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Местный бюджет          |17,290  |1,470   |2,000   |6,580   |7,240    ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Внебюджетные средства   |313,320 |42,950  |83,290  |90,110  |96,970   ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Итого                   |1319,510|193,378 |283,019 |406,370 |436,743  ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                                                  ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Федеральный бюджет      |196,951 |28,565  |2,100   |82,545  |83,741   ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Областной бюджет        |78,802  |26,425  |5,000   |22,385  |24,992   ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Местный бюджет          |1,900   |0,100   |0,200   |0,740   |0,860    ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Внебюджетные средства   |19,350  |1,650   |1,700   |8,350   |7,650    ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Итого                   |297,003 |56,740  |9,000   |114,020 |117,243  ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||НИОКР                                                                 ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Федеральный бюджет      |-       |-       |-       |-       |-        ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Областной бюджет        |-       |-       |-       |-       |-        ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Местный бюджет          |-       |-       |-       |-       |-        ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Внебюджетные средства   |-       |-       |-       |-       |-        ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Итого                   |-       |-       |-       |-       |-        ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                                                        ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Федеральный бюджет      |338,679 |58,200  |70,379  |114,400 |95,700   ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Областной бюджет        |374,468 |35,768  |120,250 |90,350  |128,100  ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Местный бюджет          |15,390  |1,370   |1,800   |5,840   |6,380    ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Внебюджетные средства   |293,970 |41,300  |81,590  |81,760  |89,320   ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Итого                   |1022,507|136,638 |274,019 |292,350 |319,500  ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|";
       б) в абзаце первом  после  таблицы  сумму  "463,25  млн.  рублей"заменить суммой "453,27 млн. рублей".
       6. Раздел VIII после абзаца тридцать второго  дополнить  абзацамиследующего содержания:
       "В рамках мероприятия  по  развитию  сети  бытового  обслуживаниябудут проведены следующие работы:
       строительство 2 бань;
       завершение ранее начатого строительства 1 бани;
       реконструкция 2 бань.".
       7. В приложении N 1 к программе:
       а) дополнить строкой 4 следующего содержания:"|——|——————————|——————|—————|————————————|———————————————————————————||4.|Развитие  |18,320|2011-|Министерство|2011 год - строительство 1 ||  |сети      |      |2012 |сельского   |бани; реконструкция 1 бани;||  |бытового  |      |годы |хозяйства   |2012 год - строительство 1 ||  |обслужива-|      |     |области     |бани; реконструкция 1 бани;||  |ния       |      |     |            |завершение ранее начатого  ||  |          |      |     |            |строительства 1 бани       ||——|——————————|——————|—————|————————————|———————————————————————————|";
       б) в  строке  "Итого  по  программе"  цифры  "1301,190"  заменитьцифрами "1319,510".
       8. Дополнить  приложением  N 5-1 к  программе согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
       9. Приложение N 6 к программе изложить в новой редакции  согласноприложению N 2 к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко
                                        Приложение N 1
                                        к постановлению Правительства
                                        Амурской области
                                        от 14.09.2010 N 485
                                 ПРАВИЛА
             ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
              МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ
                        СЕТИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
       1. Настоящие   Правила   устанавливают    порядок    и    условияпредоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетаммуниципальных образований  (далее  -  МО)  области  на  развитие  сетибытового     обслуживания    в    рамках    реализации    мероприятия,предусмотренного настоящей программой.
       2. Субсидии   предоставляются   для   софинансирования  расходныхобязательств МО по реализации мероприятия по  развитию  сети  бытовогообслуживания,  предусматривающего строительство и (или) реконструкцию,а также завершение ранее начатого строительства объектов  общественныхбань (далее - объекты).
       3. Субсидии предоставляются бюджету МО на следующих условиях:
       а) наличие   муниципальных  целевых  программ,  предусматривающихмероприятия  по  развитию  сети  бытового  обслуживания,   аналогичныемероприятию, указанному в пункте 2 настоящих Правил;
       б) наличие предусмотренных бюджетных ассигнований бюджетов МО  наисполнение  соответствующих расходных обязательств по софинансированиюв соответствующем финансовом году мероприятия,  указанного в пункте  2настоящих Правил.
       в) привлечение  средств  внебюджетных   источников   в   объемах,необходимых для выполнения программного мероприятия;
       г) наличие проектно-сметной документации;
       д) наличие положительного заключения госэкспертизы.
       4. Критерием  отбора  при  предоставлении  субсидии  бюджету   МОявляется  количество мест общественных бань на 1000 жителей в сельскойместности данного МО (менее 8).
       5. Распределение   субсидий   между   МО  области  осуществляетсяминистерством сельского хозяйства области  (далее  -  министерство)  впределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовыйгод  на  софинансирование  мероприятия   Программы.   Объем   субсидийрассчитывается по следующей формуле:
                              Сi = С х Пi/П,
       где:
       С -  общий  объем средств областного бюджета,  предусмотренных нареализацию мероприятия;
       Пi -   потребность   муниципального   образования   в   средствахобластного бюджета;
       П - общая потребность МО в средствах областного бюджета.
       Определенный в  результате  расчетов  объем  субсидий  уточняетсясогласно  бюджетным  заявкам  на  получение  субсидий  и  сведениям обобъемах   местного   бюджета,   средств    внебюджетных    источников,предоставленных   МО  до  1  ноября  года,  предшествующего  плановомуфинансовому году.
       6. Доля  средств субсидий (уровень софинансирования) определяетсяиз  отношения  размера  средств   областного   бюджета   к   стоимостистроительства  (реконструкции)  объектов,  стоимости  завершения ранееначатого  строительства  объектов  по  сводному  сметному  расчету   исоставляет не более 50% указанной стоимости.
       Распределение субсидий   по   МО   утверждается    постановлениемПравительства области.
       7. Предоставление   субсидий    осуществляется    на    основаниизаключенного между министерством и органом местного самоуправления МО,на   территории   которого   ведется   строительство   (реконструкция,завершение ранее начатых) объектов, перечисленных в пункте 2 настоящихПравил,  соглашения о  порядке  и  условиях  предоставления  субсидий,предусматривающего:
       а) сведения об объеме субсидий, предоставляемых бюджету МО;
       б) целевое назначение субсидий;
       в) сведения  об  объеме  бюджетных  ассигнований   бюджетов   МО,предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств МО пософинансированию мероприятия,  указанного в пункте 2 настоящих Правил,а также об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников;
       г) сведения о наличии утвержденной проектно-сметной  документациии положительного заключения государственной экспертизы на объекты;
       д) значение  целевых  показателей   эффективности   использованиясубсидий;
       е) форму и сроки  представления  бюджетной  заявки  на  получениесубсидий на текущий финансовый год;
       ж) график освоения средств субсидий;
       з) обязательство  органа местного самоуправления МО об объявленииаукциона по определению исполнителя (подрядчика) для выполнения  работпо    строительству   (реконструкции),   завершению   ранее   начатогостроительства объектов в течение 30 календарных дней со дня подписаниясоглашения;
       и) обязательство   органа   местного    самоуправления    МО    опредставлении  отчетов  об  исполнении им обязательств,  вытекающих изсоглашения,  в том числе отчетов  о  расходах  бюджета  на  реализациюмероприятий  программы,  предусматривающих  мероприятие,  указанное  впункте 2 настоящих Правил,  а также о  достигнутых  значениях  целевыхиндикаторов и показателей эффективности использования субсидий;
       к) порядок  осуществления   контроля   за   исполнением   условийсоглашения;
       л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
       м) иные условия, определяемые по согласованию сторон.
       8. При заключении соглашения  орган  местного  самоуправления  МОпредставляет в министерство:
       а) заверенную  копию  муниципальной  программы   с   реализуемымипрограммными мероприятиями;
       б) выписку из нормативных  правовых  актов  о  местных  бюджетах,подтверждающих   включение   средств   в  соответствующие  бюджеты  нафинансовое  обеспечение  расходных  обязательств  по  софинансированиюмероприятия, указанного в пункте 2 настоящих Правил;
       в) документы,  подтверждающие привлечение средств из внебюджетныхисточников  на  финансирование  мероприятия,  указанного  в  пункте  2настоящих Правил.
       9. Министерство  на  основании  заключенных  с  МО  соглашений  ипредставленных  МО  заверенных  копий  муниципальных   контрактов   навыполнение  подрядных  работ для муниципальных нужд по каждому объектупредставляет в министерство финансов области заявку на финансирование.
       10. Министерство  финансов  области  в  соответствии  со  своднойбюджетной  росписью  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств   ипредельных объемов финансирования перечисляет средства на лицевой счетминистерства.
       11. Министерство при поступлении денежных средств на лицевой счетминистерства  перечисляет  субсидии  на  балансовый  счет   УправленияФедерального   казначейства  по  Амурской  области  N  40101  "Доходы,распределяемые  органами  Федерального  казначейства  между   уровнямибюджетной  системы Российской Федерации" для последующего перечисленияна  счета  бюджетов  муниципальных   районов,   открытые   в   органахФедерального казначейства.
       Субсидии, поступающие из областного бюджета, отражаются в доходахи   расходах   бюджетов   МО   по   соответствующим   кодам  бюджетнойклассификации.
       12. В   случае   невыполнения  МО  обязательств,  предусмотренныхсоглашением,  заключенным в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил,министерство  вправе  приостановить предоставление субсидии,  о чем онинформирует МО с  указанием  причин  такого  приостановления  и  срокаустранения нарушений.
       В случае неустранения МО  допущенных  нарушений  в  установленныйсрок   министерство  вправе  перераспределить  неиспользованный  объемсубсидий между другими МО,  имеющими право на  получение  субсидии,  всоответствии с настоящими Правилами.
       13. Изменения,  связанные с перераспределением субсидий, подлежатвнесению в постановление Правительства области.
       14. Эффективность   использования   субсидий   по    реализуемомумероприятию  оценивается  ежегодно  министерством на основе следующегопоказателя:
       количество мест   общественных  бань  на  1000  жителей  сельскойместности данного МО.
       15. В случае если установлено,  что в отчетном финансовом году МОне  достигло  показателей  эффективности,  предусмотренных  настоящимиПравилами,   министерство   вправе   принять   решение   о  сокращениипредусмотренного объема субсидий на очередной  финансовый  год  на  10процентов    за   каждый   недостигнутый   показатель   эффективности.Высвобождающиеся средства могут быть перераспределены между  бюджетамидругих МО, имеющих право на их получение.
       16. При отсутствии потребности МО в субсидиях их остаток подлежитвозврату в доход областного бюджета.
       17. Ответственность за достоверность представляемых МО сведений ицелевое   использование   субсидий   возлагается  на  органы  местногосамоуправления МО.
       18. Контроль  за  соблюдением  МО условий предоставления субсидийосуществляется министерством.
                                         Приложение N 2
                                         к постановлению Правительства
                                         Амурской области
                                         от 14.09.2010 N 485
                            ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
                  ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
                                                           (млн. рублей)|————|————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————————————||N   |Наименование программных    |Всего   |           В том числе:                     ||п/п |мероприятий                 |        |                                            ||    |                            |        |———————————|—————————|————————|—————————————||    |                            |        |федеральный|областной|местный |внебюджетные ||    |                            |        |бюджет     |бюджет   |бюджет  |средства     ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||1   |            2               |   3    |     4     |    5    |    6   |       7     ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |Всего по программе          |1319,510|    535,630|  453,270|  17,290|      313,320||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                 2009 год   | 193,378|     86,765|   62,193|   1,470|       42,950||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                 2010 год   | 283,019|     72,479|  125,250|   2,000|       83,290||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                 2011 год   | 406,370|    196,945|  112,735|   6,580|       90,110||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                 2012 год   | 436,743|    179,441|  153,092|   7,240|       96,970||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||1.  |Строительство               |1022,507|    338,679|  374,468|  15,390|      293,970||    |(приобретение) жилья        |        |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                 2009 год   | 136,638|     58,200|   35,768|   1,370|       41,300||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                 2010 год   |274,019 |     70,379|  120,250|   1,800|       81,590||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                 2011 год   |292,350 |    114,400|   90,350|   5,840|       81,760||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                 2012 год   |319,500 |     95,700|  128,100|  6,380 |       89,320||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||1.1.|Улучшение жилищных          |576,420 |    176,266|  224,970|  9,480 |      165,704||    |условий граждан,            |        |           |         |        |             ||    |проживающих в сельской      |        |           |         |        |             ||    |местности                   |        |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2009 год    | 65,270 |    28,800 |   15,470|   1,000|       20,000||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2010 год    | 147,150|    22,166 |   80,000|   1,200|       43,784||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2011 год    | 174,000|    68,300 |   53,500|  3,480 |      48,720 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2012 год    | 190,000|    57,000 |   76,000|  3,800 |       53,200||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||1.2.|Обеспечение доступным       |444,987 |    162,413|  148,398|  5,910 |      128,266||    |жильем молодых семей и      |        |           |         |        |             ||    |молодых специалистов на     |        |           |         |        |             ||    |селе                        |        |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2009 год    | 71,368 |    29,400 |  20,298 |  0,370 |      21,300 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2010 год    |126,619 |    48,213 |  40,000 |  0,600 |      37,806 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2011 год    |118,000 |    46,100 |  36,500 |  2,360 |      33,040 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2012 год    |129,000 |    38,700 |  51,600 |  2,580 |      36,120 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||1.3.|Предоставление молодым      |   1,100|      0,000|    1,100|   0,000|        0,000||    |семьям (молодым             |        |           |         |        |             ||    |специалистам)               |        |           |         |        |             ||    |дополнительных социальных   |        |           |         |        |             ||    |выплат при рождении         |        |           |         |        |             ||    |(усыновлении) ребенка       |        |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                 2009 год   |  0,000 |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                 2010 год   |  0,250 |      0,000|   0,250 |   0,000|        0,000||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                 2011 год   |  0,350 |      0,000|   0,350 |   0,000|        0,000||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                 2012 год   |  0,500 |      0,000|   0,500 |   0,000|        0,000||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||2.  |Поддержка комплексной       |227,683 |    169,301|   46,432|   0,300|       11,650||    |компактной застройки и      |        |           |         |        |             ||    |благоустройства в рамках    |        |           |         |        |             ||    |пилотных проектов           |        |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                 2009 год   | 56,740 |     28,565|   26,425|   0,100|        1,650||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                 2010 год   |  0,000 |     0,000 |   0,000 |  0,000 |       0,000 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                 2011 год   | 84,100 |     69,000|   10,000|  0,100 |       5,000 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                 2012 год   | 86,843 |     71,736|   10,007|  0,100 |       5,000 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||3.  |Развитие социальной и       | 51,000 |    27,650 |   15,550|  0,600 |       7,200 ||    |инженерной инфраструктуры   |        |           |         |        |             ||    |в сельской местности:       |        |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2009 год    |  0,000 |     0,000 |   0,000 |  0,000 |       0,000 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2010 год    |  9,000 |     2,100 |   5,000 |  0,200 |        1,700||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2011 год    | 22,500 |     13,545|   5,565 |  0,240 |       3,150 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2012 год    | 19,500 |     12,005|   4,985 |  0,160 |       2,350 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||3.1.|Развитие учреждений         |  5,100 |      1,100|   3,000 |  0,100 |       0,900 ||    |первичной медико-           |        |           |         |        |             ||    |санитарной помощи           |        |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2009 год    |  0,000 |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2010 год    |  5,100 |      1,100|   3,000 |  0,100 |       0,900 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2011 год    |  0,000 |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2012 год    |  0,000 |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||3.2.|Развитие физической         |  3,500 |     2,065 |   0,835 |  0,050 |       0,550 ||    |культуры и спорта           |        |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2009 год    |  0,000 |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2010 год    |  0,000 |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2011 год    |  1,500 |     0,875 |   0,355 |  0,020 |       0,250 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2012 год    |  2,000 |     1,190 |   0,480 |  0,030 |       0,300 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||3.3.|Развитие культурно-         | 12,000 |     7,560 |   3,220 |  0,020 |       1,200 ||    |досуговой сферы             |        |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2009 год    |  0,000 |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2010 год    |  0,000 |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2011 год    |  6,000 |     3,780 |   1,610 |  0,010 |       0,600 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2012 год    |  6,000 |     3,780 |   1,610 |  0,010 |       0,600 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||3.4.|Развитие электрических сетей| 12,500 |     7,525 |   3,095 |  0,130 |       1,750 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2009 год    |  0,000 |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2010 год    |  0,000 |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2011 год    |  8,000 |     4,690 |   1,900 |  0,110 |       1,300 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2012 год    |  4,500 |     2,835 |   1,195 |  0,020 |       0,450 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||3.5.|Развитие водоснабжения      |  17,900|     9,400 |   5,400 |   0,300|       2,800 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2009 год    |  0,000 |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2010 год    |  3,900 |      1,000|   2,000 |   0,100|       0,800 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2011 год    |  7,000 |     4,200 |    1,700|   0,100|        1,000||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2012 год    |  7,000 |     4,200 |    1,700|   0,100|        1,000||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||4.  |Развитие сети бытового      |  18,320|     0,000 |   16,820|   1,000|       0,500 ||    |обслуживания                |        |           |         |        |             ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2009 год    |  0,000 |     0,000 |   0,000 |  0,000 |       0,000 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2010 год    |  0,000 |     0,000 |   0,000 |  0,000 |       0,000 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2011 год    |  7,420 |     0,000 |   6,820 |  0,400 |       0,200 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————||    |                2012 год    | 10,900 |     0,000 |   10,000|  0,600 |       0,300 ||————|————————————————————————————|————————|———————————|—————————|————————|—————————————|