Постановление Правительства Амурской области от 24.09.2010 № 547
О внесении изменений в постановление Правительства области от 15.09.2010 N 496
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2010 N 547
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 28.11.2011 г. N 819
О внесении изменений впостановление Правительстваобласти от 15.09.2010 N 496
В целях корректировки программных мероприятий ПравительствоАмурской областипостановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Предупреждение и борьбас социально значимыми заболеваниями в Амурской области на 2011 - 2013годы", утвержденную постановлением Правительства области от 15.09.2010N 496, следующие изменения:
1) в паспорте программы:
строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить вследующей редакции:
"Общий объем финансирования программы на 2011 - 2013 годы -534333,5 тыс. руб., в том числе:
2011 год - 156542,7 тыс. руб.;
2012 год - 170446,0 тыс. руб.;
2013 год - 207344,8 тыс. руб.;
из них за счет средств областного бюджета - 534333,5 тыс. руб.";
2) в таблице 1 раздела 3:
а) строку 7 изложить в следующей редакции:"|———|—————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|——————————————————————————|————————————————————————————————|| 7.|Совершенствование диагностических|Рост заболеваемости населения|2012 - |Снижение средней |Приобретение для психиатрических|| |и реабилитационных мероприятий |психическими расстройствами |2013 годы|продолжительности лечения |учреждений 7 единиц || |в лечении психических расстройств|и расстройствами поведения | |больного в психиатрическом|диагностического оборудования || | | | |стационаре, повторности |и оборудования для лечения || | | | |госпитализаций |и реабилитации психических || | | | | |и психосоматических расстройств || | | | | |позволит охватить не менее || | | | | |3500 больных, проходящих лечение|| | | | | |в стационарных и амбулаторных || | | | | |условиях ||———|—————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|——————————————————————————|————————————————————————————————|";
б) строку 8 изложить в следующей редакции:"|———|—————————————————————————|————————————————————————————|—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————|| 8.|Совершенствование методов|Высокий уровень |2012 - |Снижение тяжелых форм |Приобретение 6 единиц || |диагностики, лечения |заболеваемости, инвалидности|2013 годы|артериальной гипертонии |медицинского оборудования || |и реабилитации больных |и смертности населения | |на 3 - 5%, снижение числа|позволит ежегодно проводить || |артериальной гипертонией |при болезнях системы | |инвалидов, продление |обследование не менее || | |кровообращения | |трудоспособности больных |7500 человек. Подготовка теле-|| | | | |артериальной гипертонией,|и радиопередач, посвященных || | | | |повышение уровня |профилактике артериальной || | | | |санитарно-гигиенической |гипертонии || | | | |культуры населения | ||———|—————————————————————————|————————————————————————————|—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————|";
3) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы на 2011 - 2013 годы -534333,5 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 156542,7 тыс. руб.; 2012год - 170446,0 тыс. руб.; 2013 год - 207344,8 тыс. руб., из них засчет средств областного бюджета - 534333,5 тыс. руб. (приложение N 2).
Структура финансирования программы
(тыс. руб.)|———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2011 год|2012 год|2013 год|| |областной| | | || | бюджет | | | ||———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————||Всего по программе |534333,5 |156542,7|170446,0|207344,8||---------------------------+---------+--------+--------+--------||Капитальные вложения |69122,2 |19721,3 |15177,7 |34223,2 ||---------------------------+---------+--------+--------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||---------------------------+---------+--------+--------+--------||Прочие нужды |465211,3 |136821,4|155268,3|173121,6||———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|
Планируется привлечение средств федерального бюджета поодноименной федеральной целевой программе. Объем финансирования изфедерального бюджета определяется в соответствии с федеральныминормативными правовыми актами на очередной финансовый год.";
4) в приложении N 1 к программе разделы "Система мероприятийподпрограммы "Онкология", "Система мероприятий подпрограммы"Психические расстройства", "Система мероприятий подпрограммы"Артериальная гипертония" изложить в новой редакции согласноприложению N 1 к настоящему постановлению;
5) в приложении N 2 к программе разделы "Объемы, источники инаправления финансирования подпрограммы "Онкология", "Объемы,источники и направления финансирования подпрограммы "Психическиерасстройства", "Объемы, источники и направления финансированияподпрограммы "Артериальная гипертония" изложить в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
6) в приложении N 3 к программе разделы "Социально-экономическаяэффективность мероприятий подпрограммы "Онкология","Социально-экономическая эффективность мероприятий подпрограммы"Психические расстройства", "Социально-экономическая эффективностьмероприятий подпрограммы "Артериальная гипертония" изложить в новойредакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 24.09.2010 N 547
Система мероприятий подпрограммы "Онкология"|————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————|| N |Наименование программных мероприятий| Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат ||п/п | | всего |реализации| заказчик, | (в количественном выражении) || | |(тыс. руб.)| |соответствующее | || | | | |подведомственное| || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————|| 1. Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний ||————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————||1.1.|Внедрение современных технологий |85463,0 |2011 - |Министерство |Приобретение 370 единиц || |в диагностику и лечение | |2013 годы |здравоохранения |современных высокоэффективных || |злокачественных новообразований | | |области, |препаратов ежегодно позволит || | | | |ОГУЗ "Амурский |провести лечение || | | | |областной |33 онкологическим больным. || | | | |онкологический |Приобретение 34 единиц || | | | |диспансер" |оборудования, в том числе || | | | | |4 единиц современного || | | | | |оборудования, позволит провести|| | | | | |24200 исследований, увеличить || | | | | |хирургическую активность || | | | | |до 180 больных ежегодно, || | | | | |результатом чего будет || | | | | |увеличение удельного веса || | | | | |больных со злокачественными || | | | | |новообразованиями в I - || | | | | |II стадиях на 5%, пятилетней || | | | | |выживаемости - на 4%, || | | | | |уменьшение удельного веса || | | | | |больных с IV стадией || | | | | |заболевания среди впервые || | | | | |выявленных больных на 3%, || | | | | |одногодичной летальности - || | | | | |на 3%, первичного выхода || | | | | |на инвалидность - на 0,25%, || | | | | |смертности - на 0,5%, || | | | | |увеличение удельного веса || | | | | |верификации на 3%, улучшение || | | | | |качества и снижение сроков || | | | | |исследований |+----+------------------------------------+-----------+----------+----------------+-------------------------------+|1.2.|Создание и обеспечение |1026,4 |2011 год |Министерство |Внедрение современной || |функционирования государственного | | |здравоохранения |прогрессивной формы || |регистра больных со злокачественными| | |области, |информационной системы позволит|| |новообразованиями | | |ОГУЗ "Амурский |планировать и оценивать || | | | |областной |эффективность мероприятий || | | | |онкологический |онкологической службы с целью || | | | |диспансер" |улучшения профилактики, || | | | | |диагностики и лечения || | | | | |злокачественных новообразований|| | | | | |и приведет к повышению качества|| | | | | |и увеличению продолжительности || | | | | |жизни онкологических больных, || | | | | |снижению одногодичной || | | | | |летальности и инвалидизации || | | | | |онкологических больных |+----+------------------------------------+-----------+----------+----------------+-------------------------------+|1.3.|Организация информационно - |519,0 |2012 - |ОГУЗ "Амурский |Издание информационно - || |пропагандистской системы | |2013 годы |областной |обучающих материалов ежегодно || |профилактики онкологических | | |онкологический |в количестве 500 плакатов, || |заболеваний | | |диспансер" |1000 буклетов, создание || | | | | |2 видеоклипов, ежегодно || | | | | |2 тематических телепередач || | | | | |по пропаганде здорового образа || | | | | |жизни и профилактике || | | | | |злокачественных новообразований|| | | | | |повысят грамотность населения || | | | | |в вопросах профилактики || | | | | |злокачественных новообразований||————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————|
Система мероприятий подпрограммы
"Психические расстройства"|————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————|| 1. Совершенствование диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий в лечении психических расстройств ||————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————||1.1.|Развитие материально-технической |5991,9 |2012 - |ОГУЗ "Амурская |Приобретение 7 единиц || |базы специализированных учреждений | |2013 годы |областная |диагностического оборудования || |области, оказывающих психиатрическую| | |психиатрическая |и оборудования для лечения || |помощь | | |больница" |и реабилитации психических || | | | | |и психосоматических расстройств|| | | | | |позволит охватить около || | | | | |3500 больных, проходящих || | | | | |лечение в стационарных || | | | | |и амбулаторных условиях. || | | | | |Снижение средней || | | | | |продолжительности лечения || | | | | |больного в психиатрическом || | | | | |стационаре, повторности || | | | | |госпитализаций ||————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————|
Система мероприятий подпрограммы
"Артериальная гипертония"|————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————|| 1. Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией ||————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————||1.1.|Организация информационно - |2709,3 |2012 - |Министерство |Высокий уровень санитарно - || |пропагандистской системы | |2013 годы |здравоохранения |гигиенической культуры || |профилактики артериальной гипертонии| | |области, |населения будет способствовать || | | | |ОГУЗ "Амурский |своевременному обращению || | | | |областной центр |за медицинской помощью, отказу || | | | |медицинской |от вредных привычек и коррекции|| | | | |профилактики" |других факторов риска || | | | | |артериальной гипертонии, || | | | | |снижению уровня заболеваемости || | | | | |среди населения на 3 - 5%, || | | | | |снижению осложнений, || | | | | |профилактике инвалидизации. || | | | | |Проведение 40 тыс. массовых || | | | | |скрининговых исследований || | | | | |различных возрастных групп || | | | | |с последующим формированием || | | | | |диспансерных групп наблюдения || | | | | |и обучения в школах больных || | | | | |артериальной гипертонией, || | | | | |изучения влияния различных || | | | | |немедикаментозных методов || | | | | |на течение начальных форм || | | | | |артериальной гипертонии |+----+------------------------------------+-----------+----------+----------------+-------------------------------+|1.2.|Обеспечение функционирования |100,0 |2012 год |Министерство |Мониторинг эпидемиологической || |государственного регистра больных | | |здравоохранения |ситуации, связанной || |артериальной гипертонией | | |области, |с артериальной гипертонией, || | | | |ОГУЗ "Амурский |позволит планировать || | | | |областной центр |эффективные меры || | | | |медицинской |по профилактике и лечению || | | | |профилактики" |артериальной гипертонии |+----+------------------------------------+-----------+----------+----------------+-------------------------------+|1.3.|Развитие материально-технической |5947,0 |2012 - |Министерство |Предполагается приобретение || |базы терапевтической службы | |2013 годы |здравоохранения |6 единиц медицинского || |областных лечебно-профилактических | | |области, |оборудования для охвата || |учреждений | | |ОГУЗ "Амурская |профилактическими || | | | |областная |обследованиями и диагностикой || | | | |клиническая |групп риска и больных || | | | |больница", |артериальной гипертонией || | | | |ОГУЗ "Амурская |и ее осложнениями. || | | | |областная |Ежегодно предполагается || | | | |детская |проводить обследование || | | | |клиническая |7500 человек || | | | |больница" |(27180 исследований). || | | | | |Приобретение проекционного || | | | | |оборудования в количестве || | | | | |2 единиц позволит повысить || | | | | |эффективность работы "школ" || | | | | |для больных артериальной || | | | | |гипертонией ||————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————|
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 24.09.2010 N 547
Объемы, источники и направления финансирования
подпрограммы "Онкология"
(тыс. руб.)|————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе по годам: ||п/п | |областной|———————|———————|———————|| | | бюджет | 2011 | 2012 | 2013 ||————|————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|———————|| |Всего по подпрограмме |87008,4 |25007,4|25072,0|36929,0||----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Капитальные вложения |16243,0 |3309,0 |1839,0 |11095,0||----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |НИОКР | | | | ||----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Прочие нужды |70765,4 |21698,4|23233,0|25834,0||----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+|1. |Совершенствование методов |87008,4 |25007,4|25072,0|36929,0|| |профилактики, диагностики и лечения | | | | || |онкологических заболеваний | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Капитальные вложения |16243,0 |3309,0 |1839,0 |11095,0|+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |НИОКР | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Прочие нужды |70765,4 |21698,4|23233,0|25834,0|+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+|1.1.|Внедрение современных технологий |85463,0 |23981,0|24826,0|36656,0|| |в диагностику и лечение | | | | || |злокачественных новообразований | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Капитальные вложения |16243,0 |3309,0 |1839,0 |11095,0|+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |НИОКР | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Прочие нужды |69220,0 |20672,0|22987,0|25561,0|+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+|1.2.|Создание и обеспечение |1026,4 |1026,4 |0,0 |0,0 || |функционирования государственного | | | | || |регистра больных со злокачественными| | | | || |новообразованиями | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |НИОКР | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Прочие нужды |1026,4 |1026,4 |0,0 |0,0 |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+|1.3.|Организация информационно - |519,0 |0,0 |246,0 |273,0 || |пропагандистской системы | | | | || |профилактики онкологических | | | | || |заболеваний | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |НИОКР | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|———————|| |Прочие нужды |519,0 |0,0 |246,0 |273,0 ||————|————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|———————|
Объемы, источники и направления финансирования
подпрограммы "Психические расстройства"
(тыс. руб.)|————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе по годам: ||п/п | |областной|———————|———————|———————|| | | бюджет | 2011 | 2012 | 2013 ||————|————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|———————|| |Всего по подпрограмме |5991,9 |0,0 |1515,7 |4476,2 |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Капитальные вложения |5991,9 |0,0 |1515,7 |4476,2 |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |НИОКР | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Прочие нужды | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+|1. |Совершенствование диагностических, |5991,9 |0,0 |1515,7 |4476,2 || |лечебных и реабилитационных | | | | || |мероприятий в лечении психических | | | | || |расстройств | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Капитальные вложения |5991,9 |0,0 |1515,7 |4476,2 |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |НИОКР | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Прочие нужды | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+|1.1.|Развитие материально-технической |5991,9 |0,0 |1515,7 |4476,2 || |базы специализированных учреждений | | | | || |области, оказывающих психиатрическую| | | | || |помощь | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Капитальные вложения |5991,9 |0,0 |1515,7 |4476,2 |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |НИОКР | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|———————|| |Прочие нужды | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|———————|
Объемы, источники и направления финансирования
подпрограммы "Артериальная гипертония"
(тыс. руб.)|————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе по годам: ||п/п | |областной|———————|———————|———————|| | | бюджет | 2011 | 2012 | 2013 ||————|————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|———————|| |Всего по подпрограмме |8756,3 |0,0 |2341,6 |6414,7 |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Капитальные вложения |5947,0 |0,0 |887,0 |5060,0 |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |НИОКР | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Прочие нужды |2809,3 |0,0 |1454,6 |1354,7 |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+|1. |Совершенствование методов |8756,3 |0,0 |2341,6 |6414,7 || |диагностики, лечения и реабилитации | | | | || |больных артериальной гипертонией | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Капитальные вложения |5947,0 |0,0 |887,0 |5060,0 |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |НИОКР | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Прочие нужды |2809,3 |0,0 |1454,6 |1354,7 |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+|1.1.|Организация информационно - |2709,3 |0,0 |1354,6 |1354,7 || |пропагандистской системы | | | | || |профилактики артериальной гипертонии| | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |НИОКР | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Прочие нужды |2709,3 |0,0 |1354,6 |1354,7 |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+|1.2.|Обеспечение функционирования |100,0 |0,0 |100,0 |0,0 || |государственного регистра больных | | | | || |артериальной гипертонией | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |НИОКР | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Прочие нужды |100,0 |0,0 |100,0 |0,0 |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+|1.3.|Развитие материально-технической |5947,0 |0,0 |887,0 |5060,0 || |базы терапевтической службы | | | | || |областных лечебно-профилактических | | | | || |учреждений | | | | |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |Капитальные вложения |5947,0 |0,0 |887,0 |5060,0 |+----+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+| |НИОКР | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|———————|| |Прочие нужды |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||————|————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|———————|
Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 24.09.2010 N 547
Социально-экономическая эффективность мероприятий
подпрограммы "Онкология"|————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: ||п/п | | всего |в стоимостном или количественном|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|| | | (тыс. руб.) | выражении | 2011 год | 2012 год | 2013 год ||————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |87008,4 | |25007,4 |25072,0 |36929,0 |+----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+|1. |Совершенствование методов |87008,4 | | | | || |профилактики, диагностики и лечения | | | | | || |онкологических заболеваний | | | | | |+----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+|1.1.|Внедрение современных технологий |85463,0 |Приобретение 370 единиц |Приобретение 370 единиц современных|Приобретение 370 единиц |оборудования маммографического || |в диагностику и лечение | |современных высокоэффективных |высокоэффективных препаратов |современных высокоэффективных |передвижного кабинета позволит || |злокачественных новообразований | |препаратов ежегодно позволит |позволит провести лечение |препаратов позволит провести |обследовать 5200 человек || | | |провести лечение |33 онкологическим больным. |лечение 33 онкологическим |ежегодно, что позволит || | | |33 онкологическим больным. |Приобретение 30 единиц оборудования|больным. Приобретение 3 единиц |увеличить удельный вес больных || | | |Приобретение 34 единиц |для патологоанатомического |современного оборудования |со злокачественными || | | |оборудования, в том числе |отделения (бинокулярный микроскоп -|(эндохирургической стойки |новообразованиями в I - || | | |4 единиц современного |5 единиц, микротом санный - |для проведения ТУР, |II стадиях на 2,5%, пятилетней || | | |оборудования, позволит провести |3 единицы, настольный криостат |ультратонкого гастрофиброскопа,|выживаемости - на 2%, уменьшить|| | | |24200 исследований, увеличить |микротом - 1 единица, термостат - |супертонкого бронхофиброскопа) |удельный вес больных || | | |хирургическую активность |2 единицы, одноразовые лезвия |позволит провести |с IV стадией заболевания || | | |до 180 больных ежегодно, |для микротома - 10 упаковок, |2000 исследований и увеличить |среди впервые выявленных || | | |результатом чего будет |одноразовые лезвия для криостата - |хирургическую активность |больных - на 1,5%, одногодичную|| | | |увеличение удельного веса |5 упаковок, держатель лезвий |до 180 человек ежегодно, |летальность - на 1,5%, || | | |больных со злокачественными |для санных микротомов - 2 шт.) |результатом чего будут |первичный выход на инвалидность|| | | |новообразованиями в I - |и кардиографа позволит обследовать |увеличение удельного веса |на - 0,15%, смертность - || | | |II стадиях на 5%, пятилетней |5000 человек, проводить |больных со злокачественными |на 0,25% || | | |выживаемости - на 4%, уменьшение|12000 морфологических исследований |новообразованиями в I - | || | | |удельного веса больных |ежегодно, результатом чего будут |II стадиях на 2,5%, пятилетней | || | | |с IV стадией заболевания |увеличение удельного веса |выживаемости - на 2%, | || | | |среди впервые выявленных больных|верификации на 3%, улучшение |уменьшение удельного веса | || | | |на 3%, одногодичной |качества и снижение сроков |больных с IV стадией | || | | |летальности - на 3%, первичного |исследований |заболевания среди впервые | || | | |выхода на инвалидность - | |выявленных больных на 1,5%, | || | | |на 0,25%, смертности - на 0,5%, | |одногодичной летальности - | || | | |увеличение удельного веса | |на 1,5%, первичного выхода | || | | |верификации на 3%, улучшение | |на инвалидность - на 0,1%, | || | | |качества и снижение сроков | |смертности - на 0,25% | || | | |исследований | | | |+----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+|1.2.|Создание и обеспечение |1026,4 |Внедрение современной |Внедрение современной прогрессивной| | || |функционирования государственного | |прогрессивной формы |формы информационной системы | | || |регистра больных со злокачественными| |информационной системы позволит |позволит планировать и оценивать | | || |новообразованиями | |планировать и оценивать |эффективность мероприятий | | || | | |эффективность мероприятий |онкологической службы с целью | | || | | |онкологической службы с целью |улучшения профилактики, диагностики| | || | | |улучшения профилактики, |и лечения злокачественных | | || | | |диагностики и лечения |новообразований и приведет | | || | | |злокачественных новообразований |к повышению качества и увеличению | | || | | |и приведет к повышению качества |продолжительности жизни | | || | | |и увеличению продолжительности |онкологических больных, снижению | | || | | |жизни онкологических больных, |одногодичной летальности | | || | | |снижению одногодичной |и инвалидизации онкологических | | || | | |летальности и инвалидизации |больных | | || | | |онкологических больных | | | |+----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+|1.3.|Организация информационно - |519,0 |Издание информационно-обучающих | |Издание информационно-обучающих|Издание информационно-обучающих|| |пропагандистской системы | |материалов ежегодно в количестве| |материалов в количестве |материалов в количестве || |профилактики онкологических | |500 плакатов, 100 буклетов, | |500 плакатов, 1000 буклетов, |500 плакатов, 1000 буклетов, || |заболеваний | |создание 2 видеоклипов, ежегодно| |создание видеоклипа, |создание видеоклипа, || | | |2 тематических телепередач | |2 тематических телепередач |2 тематических телепередач || | | |по пропаганде здорового образа | |по пропаганде здорового образа |по пропаганде здорового образа || | | |жизни и профилактике | |жизни и профилактике |жизни и профилактике || | | |новообразований повысят | |злокачественных новообразований|злокачественных новообразований|| | | |грамотность населения в вопросах| |повысят грамотность населения |повысят грамотность населения || | | |профилактики злокачественных | |в вопросах профилактики |в вопросах профилактики || | | |новообразований | |злокачественных новообразований|злокачественных новообразований||————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|
Социально-экономическая эффективность мероприятий
подпрограммы "Психические расстройства"|————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |5991,9 | |0,0 |1515,7 |4476,2 ||————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————||1. |Совершенствование диагностических, |5991,9 | | | | || |лечебных и реабилитационных | | | | | || |мероприятий в лечении психических | | | | | || |расстройств | | | | | |+----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------||1.1.|Развитие материально-технической |5991,9 |Приобретение 7 единиц | |Приобретение 4 единиц |Приобретение 3 единиц || |базы специализированных учреждений | |диагностического оборудования | |диагностического оборудования |диагностического оборудования || |области, оказывающих психиатрическую| |и оборудования для лечения | |и оборудования для лечения |и оборудования для лечения || |помощь | |и реабилитации психических | |и реабилитации психических |и реабилитации психических || | | |и психосоматических расстройств | |и психосоматических расстройств|и психосоматических расстройств|| | | |позволит охватить около | |с учетом приобретенного ранее |с учетом приобретенного ранее || | | |3500 больных, проходящих лечение| |оборудования позволит охватить |оборудования позволит охватить || | | |в стационарных и амбулаторных | |около 3000 больных, проходящих |более 4000 больных, проходящих || | | |условиях. Снижение средней | |лечение в стационарных |лечение в стационарных || | | |продолжительности лечения | |и амбулаторных условиях. |и амбулаторных условиях. || | | |больного в психиатрическом | |Снижение средней |Снижение средней || | | |стационаре, повторности | |продолжительности лечения |продолжительности лечения || | | |госпитализаций | |больного в психиатрическом |больного в психиатрическом || | | | | |стационаре в среднем |стационаре в среднем || | | | | |на 1,5 койкодня, повторности |до 2,5 койкодня, повторности || | | | | |госпитализаций на 1% |госпитализаций до 1,5% ||————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|
Социально-экономическая эффективность мероприятий
подпрограммы "Артериальная гипертония"|————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |8756,3 | |0,0 |2341,6 |6414,7 ||----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+|1. |Совершенствование методов |8756,3 | | | | || |диагностики, лечения и реабилитации | | | | | || |больных артериальной гипертонией | | | | | |+----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+|1.1.|Организация информационно - |2709,3 |Высокий уровень санитарно - | |Трансляция 12 телепередач, |Трансляция 12 телепередач, || |пропагандистской системы | |гигиенической культуры населения| |16 радиопередач, посвященных |16 радиопередач, посвященных || |профилактики артериальной гипертонии| |будет способствовать | |профилактике артериальной |профилактике артериальной || | | |своевременному обращению | |гипертонии и ее осложнений. |гипертонии и ее осложнений. || | | |за медицинской помощью, отказу | |Издание памяток в количестве |Издание памяток в количестве || | | |от вредных привычек и коррекции | |1300 экземпляров, |1300 экземпляров, || | | |других факторов риска | |9000 экземпляров плакатов |9000 экземпляров плакатов || | | |артериальной гипертонии, | |по ранней диагностике |по ранней диагностике || | | |снижению уровня заболеваемости | |и профилактике артериальной |и профилактике артериальной || | | |среди населения на 3 - 5%, | |гипертонии. Скрининговые |гипертонии. Скрининговые || | | |снижению осложнений, | |обследования и анкетирование |обследования и анкетирование || | | |профилактики инвалидизации. | |20 тыс. населения с последующей|20 тыс. населения с последующей|| | | |Проведение 40 тыс. массовых | |обработкой данных |обработкой данных || | | |скрининговых исследований | | | || | | |различных возрастных групп | | | || | | |с последующим формированием | | | || | | |диспансерных групп наблюдения | | | || | | |и обучения в школах больных | | | || | | |артериальной гипертонией, | | | || | | |изучения влияния различных | | | || | | |немедикаментозных методов | | | || | | |на течение начальных форм | | | || | | |артериальной гипертонии | | | |+----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+|1.2.|Обеспечение функционирования |100,0 |Мониторинг эпидемиологической | |Приобретение программы | || |государственного регистра больных | |ситуации, связанной | |для ведения регистра больных | || |артериальной гипертонией | |с артериальной гипертонией, | |артериальной гипертонией | || | | |позволит планировать эффективные| |и создание базы данных | || | | |меры по профилактике и лечению | |на выявленных больных обеспечат| || | | |артериальной гипертонии | |контроль эпидемиологической | || | | | | |ситуации по артериальной | || | | | | |гипертонии в области | |+----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+|1.3.|Развитие материально-технической |5947,0 |Предполагается приобретение | |Приобретение 3 единиц |Приобретение 3 единиц || |базы терапевтической службы | |6 единиц медицинского | |медицинского оборудования |медицинского оборудования || |областных лечебно-профилактических | |оборудования для охвата | |позволит изучить суточный |позволит выявить || |учреждений | |профилактическими обследованиями| |профиль артериального давления |атеросклеротические изменения, || | | |и диагностикой групп риска | |для определения эффективной |стенозы и окклюзии, извитости || | | |и больных артериальной | |терапии с помощью суточного |и перегибы магистральных || | | |гипертонией и ее осложнениями. | |монитора артериального |артерий головы, планируется || | | |Ежегодно предполагается | |давления. Планируется проводить|проводить обследование не менее|| | | |проводить обследование не менее | |обследование не менее |7500 человек. Приобретение || | | |7500 человек | |7500 человек. Приобретение |проекционного оборудования || | | |(27180 исследований). | |проекционного оборудования |в количестве 1 единицы позволит|| | | |Приобретение проекционного | |в количестве 1 единицы позволит|повысить эффективность работы || | | |оборудования в количестве | |повысить эффективность работы |"школ" для больных артериальной|| | | |2 единиц позволит повысить | |"школ" для больных артериальной|гипертонией || | | |эффективность работы "школ" | |гипертонией | || | | |для больных артериальной | | | || | | |гипертонией | | | ||————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|