ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2010 N 671
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
области от 30.08.2010 N 471
В связи с уточнением средств областного бюджета на 2011 год,
предусмотренных на мероприятия в программе энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по
2014 год и на период до 2020 года, Правительство области
постановляет:
Внести в программу "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до
2020 года", утвержденную постановлением Правительства области от
30.08.2010 г. N 471, следующие изменения:
1) в строке "Объемы и источники финансирования программы"
паспорта программы:
сумму "58,67 млн. руб." заменить суммой "62,18 млн. руб.";
сумму "1758,42 млн. руб." заменить суммой "1643,04 млн. руб.";
сумму "1135,16 млн. руб." заменить суммой "1354,09 млн. руб.";
сумму "6337,69 млн. руб." заменить суммой "6230,63 млн. руб.";
2) в разделе 7 таблицу 7.1 изложить в новой редакции согласно
приложению N 1 к настоящему постановлению;
3) раздел 8 "Механизм реализации программы, включая механизм
управления реализацией программы" изложить в новой редакции согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению;
4) приложения NN 4.1, 4.2, 5, 6, 7 изложить в новой редакции
согласно приложениям NN 3 - 7 к настоящему постановлению.
Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 26.11.2010 N 671
Таблица 7.1. Структура и объем финансирования программы, тыс. руб.
|——————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| Источники | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Итого |
| финансирования | | | | | | |
|——————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Федеральные средства |0 |0 |59682,75 |2500 |0 |62182,75 |
|----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Областной бюджет |252626 |172481,4 |661899,72 |322964,72 |233064,73 |1643036,57 |
|----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Местный бюджет |59972,487 |366198,58 |325354,936 |331278,172 |271285,282 |1354089,457|
|----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Внебюджетные источники|451075,94 |2150913,168|1263054,844|1511028,365|854558,906 |6230631,223|
|----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Всего |763674,427|2689593,148|2309992,25 |2167771,257|1358908,918|9289940 |
|——————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 26.11.2010 N 671
8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕХАНИЗМ
УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Государственным заказчиком - координатором программы является
министерство экономического развития, промышленности и транспорта
области с привлечением исполнителей.
Мониторинг реализации программы осуществляется государственным
заказчиком с использованием целевых показателей в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
разработанных в программе для Амурской области.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта
области осуществляет:
подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;
подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации программы (в срок
до 1 февраля);
подготовку предложений о внесении изменений в программу;
подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий
программы из областного и федерального бюджетов на текущий год и на
плановый период;
контроль за эффективным использованием бюджетных средств на
реализацию мероприятий программы;
взаимодействие с органами государственной власти Российской
Федерации по предоставлению области субсидий из средств федерального
бюджета на реализацию энергосберегающих проектов на территории области
в рамках выполнения федеральных целевых программ.
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства области осуществляет предоставление субсидий местным
бюджетам на софинансирование муниципальных программ по реализации
энергосберегающих проектов на территории области.
Распределение, методика и порядок предоставления субсидий между
бюджетами муниципальных образований утверждаются нормативным правовым
актом Правительства области.
Государственные заказчики разделов программы обеспечивают
принятие программ согласно своей ведомственной принадлежности,
утверждают механизм управления, контролируют их выполнение и
отчитываются не реже одного раза в год перед министерством
экономического развития, промышленности и транспорта области о ходе
реализации программ и достижении намеченных целевых показателей в
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Отбор исполнителей проектов при реализации программных
мероприятий, финансируемых из средств бюджета области и бюджетов
муниципальных образований, будет осуществляться на конкурсной основе в
соответствии с действующим законодательством.
При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий
являются:
функциональные и качественные характеристики реализуемых
энергосберегающих мероприятий (включая приобретаемое оборудование,
комплектующие к нему, продукцию (товары), проводимые работы, включая
строительно-монтажные и пуско-наладочные, оказываемые услуги и др.);
эксплуатационные расходы;
расходы на техническое обслуживание;
сроки (периоды) реализации энергосберегающих мероприятий;
условия и объем предоставления гарантии качества проводимых работ
и оказываемых услуг;
стоимость реализации энергосберегающих мероприятий (цена
контрактов);
обеспечение заданных параметров энергосбережения и повышения
энергоэффективности;
другие критерии в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов и действующими на момент заключения
контракта условиями реализации программных мероприятий.
Выполнение отдельных мероприятий программы осуществляется
посредством заключения в установленном порядке исполнителями
программных мероприятий государственных контрактов (договоров,
соглашений) с организациями (по необходимости) согласно действующему
законодательству.
Государственным заказчиком определяются основное содержание
направлений программы, их соответствие программным целям и задачам,
создаются условия для реализации программных мероприятий. В ходе
реализации программы государственный заказчик обеспечивает координацию
деятельности исполнителей программы, исключая дублирование программных
мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и
качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за
своевременное выполнение мероприятий программы, рациональное
использование выделенных бюджетных средств.
Неотъемлемым элементом механизма реализации программы является ее
мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов
реализации программных мероприятий.
Структура управления энергосбережением и повышением
энергетической эффективности в области представлена на рис. 8.1.
Правительство области формирует политику и осуществляет итоговый
контроль реализации мероприятий в сфере энергетической эффективности и
энергосбережения, взаимодействует с Законодательным Собранием области
в целях выработки решений, разработки и принятия законодательных
актов, необходимых для проведения государственной политики в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории области.
Структура управления энергосбережением и повышением
энергетической эффективности в Амурской области
|——————————————————————————|/ \|————————————————————————————|
| Законодательное Собрание |------------------------------------------------| Губернатор |
| Амурской области |\ /| Амурской области |
|——————————————————————————| |—————————————|——————————————|
|
|———————————————|————————————————|
| \|/ |
|——————————————————————————| | |—————————————|——————————————| |
| Рабочая группа | Коллегиальное межведомственное | | Правительство | |
| по энергосбережению | управление программой | | Амурской области | |
|и повышению энергетической|----------------------------------------------| |—————————————|——————————————| |
| эффективности в Амурской | | \|/ |
| области | | |—————————————|——————————————| |
|——————————————————————————| | |Министерство экономического | |
| | развития, промышленности и | |
|——————————————————————————| Экспертная оценка проектов и | |транспорта Амурской области | |
| Экспертный совет |----------------------------------------------| |————————————————————————————| |
|——————————————————————————| мероприятий, финансируемых | |
бюджетом | Государственный заказчик - |
--------------------------------| координатор программы |
| |———————————————|————————————————|
| /|\
| Координация и|контроль исполнения
| \|/
| |—————————————|——————————————|
| | Региональный оператор |
Координация исполнения | | по информационному, |
мероприятий программы | |организационно-техническому,|
| | координационному |
| | сопровождению программы |
| |—————————————|——————————————|
| /|\
| Взаимодействие, организационно - |
| техническая, информационная и научно - |
| методологическая поддержка |
\|/ \|/
|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|
| Организация выполнения энергосберегающих программ и проектов |
| |——————————————————————| |——————————————————————| |——————————————————————| |——————————————————————| |
| | Министерство | | Министерство | | Управление | | Исполнительные | |
| | строительства, | | финансов Амурской | | по регулированию цен | | органы | |
| | архитектуры и ЖКХ | | области | | и тарифов Амурской | |государственной власти| |
| | Амурской области | | | | области | | Амурской области | |
| |——————————————————————| |——————————————————————| |——————————————————————| |——————————————————————| |
| |———————————————| |
| |Органы местного| |
| | самоуправления| |
| |———————————————| |
|——————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
/|\
|
\|/
|——————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| Исполнители программ и проектов энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| |———————————————————————| |———————————————| |——————————————————————| |
| | Организации, | | | | Организации - | |
| | осуществляющие | | Население | | исполнители | |
| | регулируемые виды | | | | энергосберегающих | |
| | деятельности | | | | мероприятий | |
| |———————————————————————| |———————————————| |——————————————————————| |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Рис. 8.1. Структура управления энергосбережением и повышением
энергетической эффективности в Амурской области
Для проведения единой государственной политики в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Правительство области взаимодействует с федеральными и окружными
органами исполнительной власти и их представительствами в области.
Для коллегиального межведомственного управления и координации
работ по реализации мероприятий в сфере энергетической эффективности и
энергосбережения создана рабочая группа по вопросам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в области.
К основным задачам рабочей группы должны относиться:
1. Выработка единой политики при реализации программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области с
целью:
обеспечения эффективного и рационального использования
энергетических ресурсов с учетом ресурсных,
производственно-технологических, экологических и социальных условий;
обеспечения поддержки и стимулирования энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
обеспечения системности и комплексности проведения мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
обеспечения координации планирования государственными заказчиками
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.
2. Определение критериев и приоритетов, необходимых при принятии
решений по отдельным проектам, связанным с энергосбережением и
повышением энергоэффективности.
3. Выработка стратегии увязки интересов различных ведомств при
реализации мероприятий программы.
4. Координация деятельности органов исполнительной власти области
при реализации программы.
5. Заслушивание руководителей различных ведомств и организаций о
выполнении порученных им мероприятий в рамках программы.
6. Внесение предложений по совершенствованию областного
законодательства в целях решения задач энергосбережения и повышения
энергоэффективности.
Рабочая группа по вопросам энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в области:
рассматривает вопросы реализации программы;
вносит предложения по подготовке и внесению изменений в
законодательные и иные правовые акты области, необходимые для
реализации программы;
изучает предложения по проведению научных, исследовательских,
проектных и иных работ при реализации программы и дает соответствующие
заключения;
запрашивает в органах исполнительной власти области и в
установленном порядке получает информацию, необходимую для выполнения
своих задач.
Рабочая группа осуществляет следующие функции:
подготавливает рекомендации по эффективному выполнению
мероприятий программы с учетом научно-технического и
социально-экономического развития области и Российской Федерации в
целом;
выявляет научные, технические и организационные проблемы при
планировании и в ходе реализации программы;
организует проверки выполнения мероприятий программы, целевого и
эффективного использования средств, выделяемых на реализацию
программы;
проводит научно-техническую оценку разработанных программ
энергосбережения государственных заказчиков программы;
рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий,
предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в части их
содержания и стоимости.
Для участия в заседаниях рабочей группы могут приглашаться
руководители и специалисты органов исполнительной власти области и ее
муниципальных образований, организаций коммунальной инфраструктуры и
иных организаций, эксперты. Указанные лица участвуют в заседаниях
рабочей группы с правом совещательного голоса.
Для подготовки к рассмотрению отдельных вопросов на заседаниях
рабочей группы могут создаваться постоянно действующие и временные
комиссии. Решение о создании временной комиссии и ее составе
принимается председателем рабочей группы или его заместителем.
В состав комиссий могут включаться специалисты, не являющиеся
членами рабочей группы.
Государственным заказчиком - координатором программы является
министерство экономического развития, промышленности и транспорта
области, на которое возлагаются координация, управление и контроль за
ходом реализации мероприятий программы. Министр экономического
развития, промышленности и транспорта области несет персональную
ответственность за реализацию программы, конечные результаты, целевое
и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых
средств, а также определяет формы и методы управления реализацией
программы.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта
Амурской области в ходе реализации программы:
выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств,
предусмотренных в бюджете области на реализацию программы;
разрабатывает проекты правовых актов области, необходимых для
выполнения программы, включая проекты правовых актов Правительства
области по финансированию проектов и мероприятий программы;
издает необходимые распорядительные документы в рамках
министерства экономического развития, промышленности и транспорта
области в целях реализации программы;
осуществляет координацию исполнения государственными заказчиками
конкретных мероприятий программы;
подготавливает с учетом хода реализации программы в текущем году
и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на
финансирование мероприятий программы в очередном финансовом году;
организует работу рабочей группы и экспертного совета, имеющих
полномочия на рассмотрение вопросов, относящихся к реализации
программы;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию
программы, обеспечивает контроль за целевым использованием средств,
выделяемых на ее реализацию, а также контроль за достижением значений
целевых индикаторов программы;
ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации программы
и расходы на реализацию мероприятий программы;
представляет статистическую, справочную и аналитическую
информацию о ходе реализации программы в целом;
вносит предложения о корректировке мероприятий по реализации
программы либо о прекращении их выполнения.
Программой предусмотрен механизм формирования и использования
системы экспертизы на всех стадиях реализации программных мероприятий,
позволяющей отбирать наиболее перспективные проекты и мероприятия для
государственного финансирования, проводить независимую экспертизу
конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие
условия исполнения контрактов, и осуществлять эффективную экспертную
проверку качества полученных результатов. Экспертиза и отбор
основываются на принципах объективности, компетентности и
независимости.
Для ее осуществления при государственном заказчике - координаторе
программы создается экспертный совет.
Функции организационно-технического управления реализацией
программы осуществляет региональный оператор, выбираемый на конкурсной
основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд" (с последующими
изменениями).
Региональный оператор осуществляет следующие основные функции:
сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о
реализации мероприятий программы;
сопровождение и техническую приемку мероприятий программы;
формирование проектов тематических годовых планов реализации
мероприятий программы;
подготовку технической части конкурсной документации на работы,
предусмотренные программой;
взаимодействие с государственными заказчиками программы и их
организационно-техническая и научно-методическая поддержка;
внедрение информационных технологий в целях осуществления
мониторинга и управления реализацией программы, контроля за ходом
выполнения мероприятий программы, информационное обеспечение
специализированного сайта в Интернете;
организует и обеспечивает ведение ежеквартальной отчетности по
реализации программы, а также мониторинг программных мероприятий;
организует экспертизу проектов на всех этапах реализации
программы, а также независимую оценку показателей результативности и
эффективности мероприятий программы, их соответствия целевым
индикаторам и показателям;
представляет государственному заказчику - координатору
статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе
реализации мероприятий программы;
представляет государственному заказчику - координатору ежегодно,
до 15 января, доклад о ходе выполнения работ по реализации программы
за отчетный год и до 1 ноября - отчет за 9 месяцев текущего года и об
ожидаемом выполнении за год;
организует применение информационных технологий в целях
управления и контроля за ходом реализации программы;
организует формирование проектов годовых тематических планов
реализации мероприятий программы.
Для организации выполнения проектов и мероприятий программы
государственные заказчики, к которым относятся министерство
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области,
управление по регулированию цен и тарифов области, исполнительные
органы государственной власти области, органы местного самоуправления
области, в целях обеспечения целевого финансирования и эффективности
внедряемых мероприятий:
согласовывают с государственным заказчиком - координатором
программы конкурсную документацию по размещению заказов на поставку
продукции, оказанию услуг и выполнению работ;
осуществляют приемку выполненных работ с участием представителей
исполнителя организационно-технического сопровождения программы;
представляют государственному заказчику - координатору программы
предложения по корректировке мероприятий программы.
Исполнительные органы государственной власти области, органы
местного самоуправления муниципальных образований области:
готовят заявки на включение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в программу за счет средств
областного бюджета на соответствующий финансовый год и направляют их в
министерство экономического развития, промышленности и транспорта
области не позднее, чем за три месяца до начала нового финансового
года;
определяют объем средств из местного бюджета, выделяемых на
реализацию программы на соответствующий финансовый год.
Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять через
выполнение конкретных мероприятий следующими основными исполнителями:
исполнительными органами государственной власти области;
органами местного самоуправления муниципальных образований
области (по согласованию);
организациями с участием государства и муниципальных образований
Амурской области (по согласованию);
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;
энергосервисными компаниями и иными исполнителями мероприятий
программы, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд;
организациями, реализующими мероприятия программы и не
получающими денежных средств из областного бюджета (по согласованию);
населением.
До начала реализации программы министерство экономического
развития, промышленности и транспорта области утверждает положение об
управлении реализацией программы, в котором определяются:
порядок формирования организационно-финансового плана мероприятий
по реализации программы;
механизмы корректировки мероприятий программы и их ресурсного
обеспечения в ходе реализации программы;
процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о
целевых индикаторах и показателях, результатах мониторинга реализации
программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а
также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.
Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 26.11.2010 N 671
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
|———|—————————————————————————————————|———————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам: |
|п/п| | |————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|————————|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
|———|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|————————|
|1. |Валовой региональный продукт |млрд. руб. |111,7612|136,784 |149,4688|167,41 |189,351 |209,459 |231,858 |248,80202|455,6997|
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|2. |Потребление ТЭР |тыс. т у.т.|5491,897|5830,537|6049,631|6063,26 |6075,28 |6098,49 |6101,95 |6119,5685|6447,148|
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|3. |Объем потребления ЭЭ |тыс. кВт ч |5827700 |6444600 |6292000 |6554200 |7212900 |7659700 |8125600 |8394500 |11264020|
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|4. |Объем потребления ТЭ |тыс. Гкал |8031,2 |8423,89 |8257,113|8835,12 |9434,86 |9786,32 |10033,4 |10387,303|12510,71|
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|5. |Объем потребления воды |тыс. куб. м|43287 |43301 |43422 |43471,7 |43539,2 |43606,7 |43674,2 |43741,667|44146,7 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|6. |Объем потребления природного газа|тонны |7666,6 |7903,7 |6835,3 |6630,24 |6431,3 |6302,7 |6176,7 |5991,4 |4236,3 |
| |(привозного) | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|7. |Объем потребления ЭЭ, расчеты |тыс. кВт ч |4953545 |5606802 |5662800 |6119780 |6852255 |7659700 |8125600 |8394500 |11264020|
| |за которую осуществляются | | | | | | | | | | |
| |с использованием приборов учета | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|8. |Объем потребления ТЭ, расчеты |тыс. Гкал |1205,86 |1542,23 |3265,85 |4329,2 |6604,4 |9786,32 |10033,4 |10387,303|12510,7 |
| |за которую осуществляются | | | | | | | | | | |
| |с использованием приборов учета | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|9. |Объем потребления воды, расчеты |тыс. куб. м|7465,9 |8216,56 |15951,6 |21735,8 |26123,5 |43606,7 |43674,2 |43741,667|44146,7 |
| |за которую осуществляются | | | | | | | | | | |
| |с использованием приборов учета | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|10.|Объем потребления природного газа|тонны |371,2 |423,8 |580,3 |1656,16 |4501,88 |6302,7 |6176,7 |5991,4 |4236,3 |
| |(привозного), расчеты за который | | | | | | | | | | |
| |осуществляются с использованием | | | | | | | | | | |
| |приборов учета | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|11.|Тариф на ЭЭ |руб./кВт ч |1,4151 |1,6003 |2,0177 |2,2822 |2,6238 |3,0233 |3,4797 |3,8625 |5,9182 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|12.|Тариф на ТЭ |руб./Гкал |583,4 |583,4 |646,4 |661,98 |718,18 |746,71 |828,85 |920,3 |1157,051|
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|13.|Тариф на воду |руб./куб. м|12,86 |14,24 |15,22 |16,4667 |17,6467 |18,8267 |20,0067 |21,186667|28,2667 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|14.|Тариф на природный газ |руб./т |4130 |4310 |6785 |7730 |9057,5 |10385 |11712,5 |13040 |21005 |
| |(привозной) | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|15.|Объем производства энергетических|тыс. т у.т.|1060,00 |1170,30 |1270,60 |1386,23 |1521,53 |1669,83 |1842,13 |1981,12 |2479,23 |
| |ресурсов с использованием | | | | | | | | | | |
| |возобновляемых источников энергии| | | | | | | | | | |
| |и/или вторичных энергетических | | | | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|16.|Общий объем энергетических |тыс. т у.т.|5570,5 |5107,8 |5479,3 |6366,42 |6320,82 |6596,75 |6872,67 |7148,5977|8804,2 |
| |ресурсов, производимых | | | | | | | | | | |
| |на территории субъекта РФ | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|17.|Общий объем финансирования |млрд. руб. |0,067 |0,146 |0,29 |0,763674|2,689593|2,30999 |2,16777 |1,35891 |1,50567 |
| |мероприятий по энергосбережению | | | | | | | | | | |
| |и повышению энергетической | | | | | | | | | | |
| |эффективности | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|18.|Объем внебюджетных средств, |млрд. руб. |0,018 |0,025 |0,043 |0,45108 |2,1509 |1,263055|1,511028|0,854559 |1,129253|
| |используемых для финансирования | | | | | | | | | | |
| |мероприятий по энергосбережению | | | | | | | | | | |
| |и повышению энергетической | | | | | | | | | | |
| |эффективности | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|19.|Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты |тыс. кВт ч |348908 |423686 |523360 |525263 |547269 |518466 |501184 |489662,05|478140,6|
| |за которую осуществляются | | | | | | | | | | |
| |с использованием приборов учета | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|20.|Объем потребления ЭЭ БУ |тыс. кВт ч |387038 |468071 |576073 |558791 |547269 |518466 |501184 |489662,05|478140,6|
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|21.|Объем потребления ТЭ БУ, расчеты |тыс. Гкал |395,15 |406,8 |428,1 |532,008 |1130,67 |1079,1 |1054,77 |991,52286|699,611 |
| |за которую осуществляются | | | | | | | | | | |
| |с использованием приборов учета | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|22.|Объем потребления ТЭ БУ |тыс. Гкал |1344,04 |1271,2 |1240,9 |1182,24 |1130,67 |1079,1 |1054,77 |991,52286|699,611 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|23.|Объем потребления воды БУ, |тыс. куб. м|363,2 |444,9 |496,4 |998,937 |1596,24 |1544,75 |1493,26 |1458,929 |1210,557|
| |расчеты за которую осуществляются| | | | | | | | | | |
| |с использованием приборов учета | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|24.|Объем потребления воды БУ |тыс. куб. м|1711,668|1739,085|1716,387|1664,9 |1596,24 |1544,75 |1493,26 |1458,929 |1210,557|
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|25.|Объем потребления природного газа|тыс. куб. м| |Природный газ в БУ не используется | | | | |
| |БУ, расчеты за которую | | | | | | | |
| |осуществляются с использованием | | | | | | | |
| |приборов учета | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+-----------------------------------+--------+--------+---------+--------+
|26.|Объем потребления природного газа|тыс. куб. м| |Природный газ в БУ не используется | | | | |
| |БУ | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------T--------T--------T--------+--------+--------+---------+--------+
|27.|Бюджет субъекта РФ |млрд. руб. |23,67827|29,84556|30,86241|35,3129 |38,905 |42,497 |46,0891 |49,68116 |71,2336 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|28.|Расходы бюджета субъекта РФ |млн. руб. |534,003 |568,106 |598,85 |617,7 |657,2 |669,9 |683,8 |697,2 |812,7 |
| |на обеспечение энергетическими | | | | | | | | | | |
| |ресурсами БУ | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|29.|Расходы бюджета субъекта РФ |млн. руб. |774,761 |920 |1267,6 |1452,52 |1540,71 |1627,14 |1710,6 |1780,7 |2493,1 |
| |на предоставление субсидий | | | | | | | | | | |
| |организациям коммунального | | | | | | | | | | |
| |комплекса на приобретение топлива| | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|30.|Общее количество БУ |шт. |1263 |1278 |1285 |1285 |1285 |1285 |1285 |1285 |1285 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|31.|Количество БУ, финансируемых |шт. |4 |5 |8 |25 |205 |1285 |1285 |1285 |1285 |
| |за счет бюджета субъекта РФ, | | | | | | | | | | |
| |в отношении которых проведено | | | | | | | | | | |
| |обязательное энергетическое | | | | | | | | | | |
| |обследование | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|32.|Число энергосервисных договоров |шт. |20 |42 |64 |110 |302 |480 |807 |928 |928 |
| |(контрактов), заключенных | | | | | | | | | | |
| |государственными заказчиками | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|33.|Общее количество государственных |шт. |400 |420 |380 |375 |360 |360 |360 |360 |360 |
| |заказчиков | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|34.|Количество государственных |шт. |12 |21 |38 |60 |108 |162 |288 |360 |360 |
| |заказчиков, заключивших | | | | | | | | | | |
| |энергосервисные договоры | | | | | | | | | | |
| |(контракты) | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|35.|Объем товаров, работ, услуг, |млн. руб. |357,73 |235,1049|256,9075|287,744 |325,458 |360,019 |398,515 |481,5024 |803,614 |
| |закупаемых для государственных | | | | | | | | | | |
| |нужд | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|36.|Объем товаров, работ, услуг, |млн. руб. |7,221481|11,07947|11,25575|17,8865 |22,9036 |27,9208 |32,9379 |37,955044|68,0579 |
| |закупаемых для государственных | | | | | | | | | | |
| |нужд в соответствии | | | | | | | | | | |
| |с требованиями энергетической | | | | | | | | | | |
| |эффективности | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|37.|Расходы бюджета субъекта РФ |млн. руб. |998,992 |1451,654|1502,194|1994,83 |2312,6 |2608,61 |2895,56 |3214,074 |5399,52 |
| |на предоставление социальной | | | | | | | | | | |
| |поддержки гражданам по оплате | | | | | | | | | | |
| |жилого помещения и коммунальных | | | | | | | | | | |
| |услуг | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|38.|Количество граждан, которым |тыс. чел. |167,088 |188,583 |192,251 |186,745 |186,213 |186,213 |186,213 |186,213 |186,213 |
| |предоставляется социальная | | | | | | | | | | |
| |поддержка по оплате жилого | | | | | | | | | | |
| |помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|39.|Объем ЭЭ, потребляемой |тыс. кВт ч |168314 |210315 |249733 |290873 |331583 |372292 |413002 |453711 |697968 |
| |(используемой) в жилых домах | | | | | | | | | | |
| |(за исключением многоквартирных | | | | | | | | | | |
| |домов) субъекта РФ | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|40.|Объем ЭЭ, потребляемой |тыс. кВт ч |150389 |191287 |229014 |273421 |315003 |372292 |413002 |453711 |697968 |
| |(используемой) в жилых домах | | | | | | | | | | |
| |(за исключением многоквартирных | | | | | | | | | | |
| |домов) субъекта РФ, расчеты | | | | | | | | | | |
| |за которую осуществляются | | | | | | | | | | |
| |с использованием приборов учета | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|41.|Объем ЭЭ, потребляемой |тыс. кВт ч |1699771 |1211512 |4345061 |5064071 |6386716 |7709361 |9032006 |10354651 |18290520|
| |(используемой) в многоквартирных | | | | | | | | | | |
| |домах субъекта РФ | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|42.|Объем ЭЭ, потребляемой |тыс. кВт ч |672 |1123 |4199 |276023 |4067381 |7709361 |9032006 |10354651 |18290520|
| |(используемой) в многоквартирных | | | | | | | | | | |
| |домах, расчеты за которую | | | | | | | | | | |
| |осуществляются с использованием | | | | | | | | | | |
| |коллективных (общедомовых) | | | | | | | | | | |
| |приборов учета | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|43.|Объем ЭЭ, потребляемой |тыс. кВт ч |1473171 |1097056 |4206971 |4974614 |6364011 |7709361 |9032006 |10354651 |18290520|
| |(используемой) в многоквартирных | | | | | | | | | | |
| |домах субъекта РФ, расчеты | | | | | | | | | | |
| |за которую осуществляются | | | | | | | | | | |
| |с использованием индивидуальных | | | | | | | | | | |
| |и общих (для коммунальной | | | | | | | | | | |
| |квартиры) приборов учета | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|44.|Объем ТЭ, потребляемой |тыс. Гкал |1067,5 |1107,2 |1135,6 |1171,53 |1205,58 |1239,63 |1273,68 |1307,7333|1512,033|
| |(используемой) в жилых домах | | | | | | | | | | |
| |субъекта РФ (за исключением МКД) | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|45.|Объем ТЭ, потребляемой |тыс. Гкал |53,62 |58,17 |61,94 |305 |843,908 |1239,63 |1273,68 |1307,7333|1512,033|
| |(используемой) в жилых домах | | | | | | | | | | |
| |субъекта РФ, расчеты за которую | | | | | | | | | | |
| |осуществляются с использованием | | | | | | | | | | |
| |приборов учета | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|46.|Объем ТЭ, потребляемой |тыс. Гкал |4270,7 |4280,3 |4347,5 |4376,3 |4414,7 |4453,1 |4491,5 |4529,9 |4760,3 |
| |(используемой) в многоквартирных | | | | | | | | | | |
| |домах субъекта РФ | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|47.|Объем ТЭ, потребляемой |тыс. Гкал |455,2 |471,8 |506,4 |1569,34 |3090,29 |4453,1 |4491,5 |4529,9 |4760,3 |
| |(используемой) в многоквартирных | | | | | | | | | | |
| |домах субъекта РФ, расчеты | | | | | | | | | | |
| |за которую осуществляются | | | | | | | | | | |
| |с использованием коллективных | | | | | | | | | | |
| |(общедомовых) приборов учета | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|48.|Объем воды, потребляемой |тыс. куб. м|808,9 |836,9 |872,5 |903,033 |934,833 |966,633 |998,433 |1030,2333|1221,033|
| |(используемой) в жилых домах | | | | | | | | | | |
| |(за исключением многоквартирных | | | | | | | | | | |
| |домов) субъекта РФ | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|49.|Объем воды, потребляемой |тыс. куб. м|45,6 |68,1 |72,3 |341,82 |654,383 |966,633 |998,433 |1030,2333|1221,033|
| |(используемой) в жилых домах | | | | | | | | | | |
| |(за исключением многоквартирных | | | | | | | | | | |
| |домов) субъекта РФ, расчеты | | | | | | | | | | |
| |за которую осуществляются | | | | | | | | | | |
| |с использованием приборов учета | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|50.|Объем воды, потребляемой |тыс. куб. м|30297 |27896 |29084 |31212,7 |33106,2 |34999,7 |36893,2 |38786,667|50147,67|
| |(используемой) в многоквартирных | | | | | | | | | | |
| |домах на территории субъекта РФ | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|51.|Объем воды, потребляемой |тыс. куб. м|105,1 |142,3 |156,04 |8727,5 |23174,3 |34999,7 |36893,2 |38786,667|50147,67|
| |(используемой) в многоквартирных | | | | | | | | | | |
| |домах субъекта РФ, расчеты | | | | | | | | | | |
| |за которую осуществляются | | | | | | | | | | |
| |с использованием коллективных | | | | | | | | | | |
| |(общедомовых) приборов учета | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|52.|Объем воды, потребляемой |тыс. куб. м|1091,63 |1061,64 |1763,57 |11236,6 |23174,3 |34999,7 |36893,2 |38786,667|50147,67|
| |(используемой) в многоквартирных | | | | | | | | | | |
| |домах субъекта РФ, расчеты | | | | | | | | | | |
| |за которую осуществляются | | | | | | | | | | |
| |с использованием индивидуальных | | | | | | | | | | |
| |и общих (для коммунальной | | | | | | | | | | |
| |квартиры) приборов учета | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|53.|Объем природного газа |т |4828,2 |5197,7 |3547,4 |3440,98 |3337,75 |3237,6 |3140,47 |3046,26 |2955 |
| |(привозного), потребляемого | | | | | | | | | | |
| |(используемого) в жилых домах | | | | | | | | | | |
| |(за исключением многоквартирных | | | | | | | | | | |
| |домов) субъекта РФ | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|54.|Объем природного газа |т |31 |57 |120 |620 |2336,4 |3237,6 |3140,47 |3046,26 |2955 |
| |(привозного), потребляемого | | | | | | | | | | |
| |(используемого) в жилых домах | | | | | | | | | | |
| |(за исключением многоквартирных | | | | | | | | | | |
| |домов) субъекта РФ, расчеты | | | | | | | | | | |
| |за который осуществляются | | | | | | | | | | |
| |с использованием приборов учета | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|55.|Объем природного газа |т |2838,4 |2706 |3287,9 |3189,26 |3093,55 |3065,1 |3036,23 |2945,14 |1281,3 |
| |(привозного), потребляемого | | | | | | | | | | |
| |(используемого) в многоквартирных| | | | | | | | | | |
| |домах субъекта РФ | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|56.|Объем природного газа |т |340,2 |366,8 |460,3 |1036,16 |2165,48 |3065,1 |3036,23 |2945,14 |1281,3 |
| |(привозного), потребляемого | | | | | | | | | | |
| |(используемого) в многоквартирных| | | | | | | | | | |
| |домах субъекта РФ, расчеты | | | | | | | | | | |
| |за который осуществляются | | | | | | | | | | |
| |с использованием индивидуальных | | | | | | | | | | |
| |и общих (для коммунальной | | | | | | | | | | |
| |квартиры) приборов учета | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|57.|Число жилых домов субъекта РФ |шт. |110000 |111000 |112020 |112400 |113410 |114232 |115054 |115876 |120808 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|58.|Число жилых домов, в отношении |шт. |15 |21 |36 |620 |5630 |6700 |8200 |10300 |19562 |
| |которых проведено энергетическое | | | | | | | | | | |
| |обследование | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|59.|Количество высокоэкономичных |шт. |35 |43 |57 |112 |170 |242 |325 |456 |724 |
| |по использованию моторного | | | | | | | | | | |
| |топлива (в том числе относящихся | | | | | | | | | | |
| |к объектам с высоким классом | | | | | | | | | | |
| |энергетической эффективности) | | | | | | | | | | |
| |транспортных средств, относящихся| | | | | | | | | | |
| |к общественному транспорту, | | | | | | | | | | |
| |регулирование тарифов на услуги | | | | | | | | | | |
| |по перевозке на котором | | | | | | | | | | |
| |осуществляется субъектом РФ | | | | | | | | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+
|60.|Количество общественного |шт. |220 |250 |280 |395 |554 |728 |905 |1125 |1380 |
| |транспорта, регулирование тарифов| | | | | | | | | | |
| |на услуги по перевозке на котором| | | | | | | | | | |
| |осуществляется субъектом РФ, | | | | | | | | | | |
| |в отношении которых проведены | | | | | | | | | | |
| |мероприятия по энергосбережению | | | | | | | | | | |
| |и повышению энергетической | | | | | | | | | | |
| |эффективности, в том числе | | | | | | | | | | |
| |по замещению бензина, | | | | | | | | | | |
| |используемого транспортными | | | | | | | | | | |
| |средствами в качестве моторного | | | | | | | | | | |
| |топлива, природным газом | | | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|————————|
Приложение N 4
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 26.11.2010 N 671
Группа A. Общие целевые показатели
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
|—————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула | Значения целевых показателей |
| | | |—————————————————————————|——————|——————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| | | | (данные берутся | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| | | | из приложения N 4.1) | | | | | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————————————————|——————|——————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
|A.1. |Динамика энергоемкости валового |кг у.т. / |П2(n) / П1(n) |49,1 |47,6 |49,6 |48,2 |46,2 |44,2 |42,2 |41,41 |29,13 |
| |регионального продукта - |тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| |для региональных программ | | | | | | | | | | | |
| |энергосбережения и повышения | | | | | | | | | | | |
| |энергетической эффективности | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|A.2. |Доля объемов ЭЭ, расчеты |% |(П7(n) / П3(n)) x 100% |85 |87,0 |90 |93,4 |95 |100 |100 |100 |100 |
| |за которую осуществляются | | | | | | | | | | | |
| |с использованием приборов учета | | | | | | | | | | | |
| |(в части МКД - с использованием | | | | | | | | | | | |
| |коллективных приборов учета), | | | | | | | | | | | |
| |в общем объеме ЭЭ, потребляемой | | | | | | | | | | | |
| |на территории субъекта РФ | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|A.3. |Доля объемов ТЭ, расчеты |% |(П8(n) / П4(n)) x 100% |15 |18,3 |39,6 |49 |70 |100 |100 |100 |100 |
| |за которую осуществляются | | | | | | | | | | | |
| |с использованием приборов учета | | | | | | | | | | | |
| |(в части МКД - с использованием | | | | | | | | | | | |
| |коллективных приборов учета), | | | | | | | | | | | |
| |в общем объеме ТЭ, потребляемой | | | | | | | | | | | |
| |на территории субъекта РФ | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|A.4. |Доля объемов воды, расчеты |% |(П9(n) / П5(n)) x 100% |17,2 |19,0 |36,7 |50 |60 |100 |100 |100 |100 |
| |за которую осуществляются | | | | | | | | | | | |
| |с использованием приборов учета | | | | | | | | | | | |
| |(в части МКД - с использованием | | | | | | | | | | | |
| |коллективных приборов учета), | | | | | | | | | | | |
| |в общем объеме воды, потребляемой | | | | | | | | | | | |
| |на территории субъекта РФ | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|A.5. |Доля объемов природного газа |% |(П10(n) / П6(n)) x 100% |4,84 |5,4 |8,49 |25 |70 |100 |100 |100 |100 |
| |(привозного), расчеты за который | | | | | | | | | | | |
| |осуществляются с использованием | | | | | | | | | | | |
| |приборов учета (в части МКД - | | | | | | | | | | | |
| |с использованием индивидуальных | | | | | | | | | | | |
| |и общих приборов учета, в общем | | | | | | | | | | | |
| |объеме природного газа, | | | | | | | | | | | |
| |потребляемого на территории | | | | | | | | | | | |
| |субъекта РФ | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|A.6. |Изменение объема производства |т у.т. |П15(n+1) - П15(n) |110 |100 |116 |135 |148 |172 |139 |140 |161 |
| |энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | |
| |с использованием возобновляемых | | | | | | | | | | | |
| |источников энергии | | | | | | | | | | | |
| |и (или) вторичных энергетических | | | | | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|A.7. |Доля энергетических ресурсов, |% |(П15(n) / П16(n)) x 100% |19 |22,9 |23,2 |21,8 |24,1 |25,3 |26,8 |27,71 |28,16 |
| |производимых с использованием | | | | | | | | | | | |
| |возобновляемых источников энергии | | | | | | | | | | | |
| |и (или) вторичных энергетических | | | | | | | | | | | |
| |ресурсов, в общем объеме | | | | | | | | | | | |
| |энергетических ресурсов, | | | | | | | | | | | |
| |производимых на территории | | | | | | | | | | | |
| |субъекта РФ | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————————————————|——————|——————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
|A.8. |Объем внебюджетных средств, |% |(П18(n) / П17(n)) x 100% |26,9 |17,1 |14,8 |59,07 |79,97 |54,7 |69,7 |62,9 |75 |
| |используемых для финансирования | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий по энергосбережению | | | | | | | | | | | |
| |и повышению энергетической | | | | | | | | | | | |
| |эффективности, в общем объеме | | | | | | | | | | | |
| |финансирования региональной | | | | | | | | | | | |
| |программы | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————————————————|——————|——————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, отражающие
экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
|—————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула | Значения целевых показателей |
| | | |—————————————————————————|——————|——————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| | | | (данные берутся | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| | | | из приложения N 4.1) | | | | | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————————————————|——————|——————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
|B.1. |Экономия электрической энергии |тыс. кВт ч |[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /|0 |186096,77 |- 51210,107|111416,01 |352084,78 |586043,9 |823455,44 |916949,39 |2372538,89 |
| |в натуральном выражении | |A.1.(2007)] x П.3.(2007) | | | | | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————————————————|——————|——————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
|B.2. |Экономия электрической энергии |тыс. руб. |B.1.(n) x П.11.(2007) |0 |263345,54 |- 72467,42 |157664,79 |498235,17 |829310,72 |1165271,79|1297575,08|3357379,78 |
| |в стоимостном выражении | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|B.3. |Экономия тепловой энергии |тыс. Гкал |[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /|0 |256,46 |- 70,57 |153,54 |485,21 |807,63 |1134,81 |1263,66 |3269,62 |
| |в натуральном выражении | |A.1.(2007)] x П.4.(2007) | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|B.4. |Экономия тепловой энергии |тыс. руб. |B.3.(n) x П.12.(2007) |0 |149619,61 |- 41172,32 |89577,15 |283072,01 |471172,38 |662048,46 |737216,49 |1907493,29 |
| |в стоимостном выражении | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|B.5. |Экономия воды в натуральном |тыс. куб. м|[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /|0 |1382,29 |- 380,38 |827,57 |2615,21 |4353,02 |6116,46 |6810,92 |17622,75 |
| |выражении | |A.1.(2007)] x П.5.(2007) | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|B.6. |Экономия воды в стоимостном |тыс. руб. |B.5.(n) - П.13.(2007) |0 |17776,24 |- 4891,67 |10642,62 |33631,67 |55979,81 |78657,72 |87588,41 |226628,54 |
| |выражении | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|B.7. |Экономия природного газа |т |[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /|0 |244,82 |- 67,36 |146,57 |463,18 |770,96 |1083,29 |1206,28 |3121,18 |
| |(привозного) в натуральном | |A.1.(2007)] x П.6.(2007) | | | | | | | | | |
| |выражении | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|B.8. |Экономия природного газа |тыс. руб. |B.7.(n) x П.14.(2007) |0 |1011100,93|- 278234,74|605345,448|1912946,95|3184093,57|4473997,88|4981969,18|12890477,62|
| |(привозного) в стоимостном | | | | | | | | | | | |
| |выражении | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————————————————|——————|——————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
в бюджетном секторе
|—————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула | Значения целевых показателей |
| | | |—————————————————————————|——————|——————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| | | | (данные берутся | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| | | | из приложения N 4.1) | | | | | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————————————————|——————|——————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
|C.1. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, |% |(П.19.(n) / П.20.(n)) x |90,15 |90,52 |90,85 |94 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |расчеты за которую осуществляются | |100% | | | | | | | | | |
| |с использованием приборов учета, | | | | | | | | | | | |
| |в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ| | | | | | | | | | | |
| |на территории субъекта РФ | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|C.2. |Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, |% |(П.21.(n) / П.22.(n)) x |29,4 |32 |34,5 |45 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |расчеты за которую осуществляются | |100% | | | | | | | | | |
| |с использованием приборов учета, | | | | | | | | | | | |
| |в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ| | | | | | | | | | | |
| |на территории субъекта РФ | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|C.3. |Доля объемов воды, потребляемой |% |(П.23.(n) / П.24.(n)) x |21,22 |25,58 |28,92 |60 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |БУ, расчеты за которую | |100% | | | | | | | | | |
| |осуществляются с использованием | | | | | | | | | | | |
| |приборов учета, в общем объеме ЭЭ,| | | | | | | | | | | |
| |потребляемой БУ на территории | | | | | | | | | | | |
| |субъекта РФ | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|C.4. |Доля объемов природного газа |% |(П.25.(n) / П.26.(n)) x |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |(привозного), потребляемого БУ, | |100% | | | | | | | | | |
| |расчеты за который осуществляются | | | | | | | | | | | |
| |с использованием приборов учета, | | | | | | | | | | | |
| |в общем объеме природного газа, | | | | | | | | | | | |
| |потребляемого БУ на территории | | | | | | | | | | | |
| |субъекта РФ | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|C.5. |Доля расходов бюджета субъекта РФ |% |(П.28.(n)/П.27.(2007)) |1,83 |1,77 |1,96 |1,92 |1,87 |1,81 |1,76 |1,7 |1,7 |
| |на обеспечение энергетическими | |100% | | | | | | | | | |
| |ресурсами БУ (для сопоставимых | | | | | | | | | | | |
| |условий) | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|C.6. |Доля расходов бюджета субъекта РФ |% |(П.28.(n) / П.27.(n)) x |2,26 |1,9 |1,94 |1,75 |1,69 |1,58 |1,48 |1,4 |1,14 |
| |на обеспечение энергетическими | |100% | | | | | | | | | |
| |ресурсами БУ (для фактических | | | | | | | | | | | |
| |условий) | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|C.7. |Динамика расходов бюджета субъекта|млн. руб. |П.28.(n+1) - П.28.(n) |34,1 |30,74 |18,85 |39,5 |12,7 |13,9 |13,4 |13,1 |12,8 |
| |РФ на обеспечение энергетическими | | | | | | | | | | | |
| |ресурсами БУ (для фактических | | | | | | | | | | | |
| |условий) | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|C.8. |Динамика расходов бюджета субъекта|млн. руб. |П.28.(n+1) - П.28.(2007) |6,85 |28,72 |17,21 |41,59 |32,6 |29,26 |25,41 |21,15 |17,23 |
| |РФ на обеспечение энергетическими | | | | | | | | | | | |
| |ресурсами БУ (для сопоставимых | | | | | | | | | | | |
| |условий) | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|C.9. |Доля расходов бюджета субъекта РФ |% |(П.29.(n) / П.27.(n)) x |3,27 |3,08 |4,11 |4,11 |3,96 |3,83 |3,71 |3,58 |3,5 |
| |на предоставление субсидий | |100% | | | | | | | | | |
| |организациям коммунального | | | | | | | | | | | |
| |комплекса на приобретение топлива | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|C.10.|Динамика расходов бюджета субъекта|млн. руб. |П.29.(n+1) - П.29.(n) |145,24|347,6 |184,92 |88,19 |86,43 |83,46 |70,1 |65,3 |48,4 |
| |РФ на предоставление субсидий | | | | | | | | | | | |
| |организациям коммунального | | | | | | | | | | | |
| |комплекса на приобретение топлива | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|C.11.|Доля БУ, финансируемых за счет |% |(П.31.(n) / П.30.(n)) x |0,32 |0,39 |0,62 |1,95 |15,95 |100 |100 |100 |100 |
| |бюджета субъекта РФ, в общем | |100% | | | | | | | | | |
| |объеме БУ, в отношении которых | | | | | | | | | | | |
| |проведено обязательное | | | | | | | | | | | |
| |энергетическое обследование | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|C.12.|Число энергосервисных договоров, |шт. |П.32.(n) |20 |42 |64 |110 |302 |480 |807 |928 |928 |
| |заключенных государственными | | | | | | | | | | | |
| |заказчиками | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|C.13.|Доля государственных заказчиков |шт. |(П.34.(n) / П.33.(n)) x |3 |5 |10 |16 |30 |45 |80 |100 |100 |
| |в общем объеме государственных | |100% | | | | | | | | | |
|