Закон Амурской области от 14.02.2011 № 451-ОЗ
О внесении изменений в Закон Амурской области "О комплексной программе "Экономическое и социальное развитие Амурской области на 2004-2010 годы" (Принят Законодательным Собранием Амурской области 27 января 2011 года)
ЗАКОН
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Амурской области "О комплексной
программе "Экономическое и социальное развитие
Амурской области на 2004-2010 годы"Принят Законодательным Собранием Амурской области 27 января 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Амурской области от 28.11.2006 N 251-ОЗ, от 11.06.2008 N 46-ОЗ)следующие изменения:
1) в наименовании и по всему тексту слова "Экономическое исоциальное развитие Амурской области на 2004 - 2010 годы" всоответствующих числе и падеже заменить словами "Экономическое исоциальное развитие Амурской области на 2004 - 2011 годы" всоответствующих числе и падеже;
2) в статье 2 слова "на 2005 - 2010 годы" заменить словами "на2005 - 2011 годы";
3) в паспорте программы:
а) в строке "Основная цель программы" слова "до 15,8%" заменитьсловами "до 19,9%";
б) в строке "Сроки и этапы реализации программы" слова "Второйэтап: 2007 - 2010 годы" заменить словами "Второй этап: 2007 - 2011годы";
в) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложитьв новой редакции:
"Суммарный объем финансирования программы в 2004 - 2011 годахсоставляет 181,78 млрд. руб.
Источники финансирования|———————————————————————————————————————————|————————————|———————|| Показатели | Итого | % || |(млрд. руб.)|к итогу||———————————————————————————————————————————|————————————|———————||Финансовые средства по программе, всего |181,78 |100,0 ||———————————————————————————————————————————|————————————|———————||Федеральный бюджет |21,72 |11,95 ||-------------------------------------------+------------+-------||Областной бюджет |16,84 |9,26 ||-------------------------------------------+------------+-------||Муниципальный бюджет |2,46 |1,35 ||-------------------------------------------+------------+-------||Собственные средства участников |88,38 |48,62 ||-------------------------------------------+------------+-------||Кредиты иностранных и коммерческих банков |35,74 |19,66 ||-------------------------------------------+------------+-------||Другие источники |16,64 |9,16 ||———————————————————————————————————————————|————————————|———————|";
г) в строке "Система организации контроля исполнения программы"слова "министерство экономического развития области" заменить словами"министерство экономического развития, промышленности и транспортаобласти";
д) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы"изложить в новой редакции:
"1. Объем валового регионального продукта к 2011 году составит189,4 млрд. руб., что выше уровня 2004 года в ценах соответствующихлет в 2,95 раза.|——————————————————————————|——————————————————|——————————————————|| Год |Абсолютный прирост| Темп роста ВРП || | ВРП в ценах |к предыдущему году|| | соответствующих | (%) || | лет (млрд. руб.) | ||——————————————————————————|——————————————————|——————————————————||2004 г. |11,1 |103,3 ||--------------------------+------------------+------------------||2005 г. |12,6 |103,1 ||--------------------------+------------------+------------------||2006 г. |18,2 |103,2 ||--------------------------+------------------+------------------||2007 г. |16,7 |109,0 ||--------------------------+------------------+------------------||2008 г. |25,0 |105,0 ||--------------------------+------------------+------------------||2009 г. |12,7 |104,0 ||--------------------------+------------------+------------------||2010 г. |17,9 |103,1 ||--------------------------+------------------+------------------||2011 г. |22,0 |104,6 ||——————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
2. Прирост отгруженных товаров (работ, услуг) промышленногопроизводства с 2004 по 2011 год составит 28,2 млрд. руб.|————————————————————————|————————————|——————————————————————————|| Год |Рост объема | Индекс промышленного || |(млрд. руб.)|производства к предыдущему|| | | году (%) ||————————————————————————|————————————|——————————————————————————||2004 г. |1,5 |100,2 ||------------------------+------------+--------------------------||2005 г. |2,5 |95,7 ||------------------------+------------+--------------------------||2006 г. |2,6 |104,7 ||------------------------+------------+--------------------------||2007 г. |2,7 |106,4 ||------------------------+------------+--------------------------||2008 г. |3,7 |111,5 ||------------------------+------------+--------------------------||2009 г. |4,9 |109,3 ||------------------------+------------+--------------------------||2010 г. |5,1 |103,8 ||------------------------+------------+--------------------------||2011 г. |5,2 |104,2 ||————————————————————————|————————————|——————————————————————————|
3. Обеспечение дополнительных поступлений налоговых платежей врамках программы с 2004 по 2011 год в бюджеты всех уровней составит19,8 млрд. руб., из них в бюджет области - 16,5 млрд. руб.
4. Создание 16,2 тыс. рабочих мест";
4) в разделе 2:
в абзаце третьем слова "до 15,8%" заменить словами "до 19,9%";
в абзацах девятнадцатом, двадцать пятом, тридцатом цифры "2010"заменить цифрами "2011";
5) в разделе 3:
а) в наименовании и в абзацах третьем, девятом цифры "2010"заменить цифрами "2011";
б) в абзаце третьем цифры "49" заменить цифрами "228", цифры"157" заменить цифрами "39";
6) в абзаце первом раздела 4 цифры "2010" заменить цифрами"2011";
7) в разделе 5:
а) абзацы первый - пятый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов для реализации программысоставляет 181,78 млрд. руб.
Структура затрат по мероприятиям программы является следующей:
капитальные вложения - 162,66 млрд. руб. (89,48%);
НИОКР - 0,05 млрд. руб. (0,03%);
прочие текущие расходы - 19,07 млрд. руб. (10,49%).";
б) таблицу N 5.1 изложить в новой редакции:
"Таблица N 5.1
Источники финансирования|—————————————————————————————————————————|————————————|—————————|| Показатели | Итого |% к итогу|| |(млрд. руб.)| ||—————————————————————————————————————————|————————————|—————————||Финансовые средства по программе, всего |181,78 |100,0 ||-----------------------------------------+------------+---------||Федеральный бюджет |21,72 |11,95 ||-----------------------------------------+------------+---------||Областной бюджет |16,84 |9,26 ||-----------------------------------------+------------+---------||Муниципальный бюджет |2,46 |1,35 ||-----------------------------------------+------------+---------||Собственные средства участников |88,38 |48,62 ||-----------------------------------------+------------+---------||Кредиты иностранных и коммерческих банков|35,74 |19,66 ||-----------------------------------------+------------+---------||Другие источники |16,64 |9,16 ||—————————————————————————————————————————|————————————|—————————|";
в) абзац шестой изложить в новой редакции:
"Из общего объема средств, выделяемых на реализацию мероприятийпрограммы, планируется финансирование за счет бюджетов всех уровней41,02 млрд. руб., в том числе за счет федерального бюджета - 21,72млрд. руб.";
г) в абзаце десятом слова "в 2004 - 2010 гг." заменить словами "в2004 - 2011 годах";
д) подраздел "Кадровое обеспечение реализации программы" изложитьв новой редакции:
"Кадровое обеспечение реализации программы
В 2004 году на территории области функционируют 4 государственныхсамостоятельных высших учебных заведения, в которых обучаются 27600студентов (кроме Дальневосточного высшего военного командного училищаимени Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского (филиал) ФГВУУ ВПОвоенного учебно-научного центра сухопутных войск "Общевойсковаяакадемия Вооруженных Сил Российской Федерации"). Выпуск специалистов свысшим образованием в области достиг 3900 человек, что на 10,5%больше, чем в 2002 году.
В области в 2004 году действовало 27 учреждений начальногопрофессионального образования, в том числе 24 профессиональных училищаи 3 лицея.
Подготовка рабочих и специалистов ведется по 52 профессиямперечня профессий начального профессионального образования,включающего 67 профессий Единого тарифно-квалификационногосправочника. Среднегодовой выпуск квалифицированных рабочих испециалистов составляет 6200 человек, трудоустраиваются на предприятияразличных форм собственности около 40% выпускников, 15% призываются вряды Вооруженных Сил Российской Федерации, 11% продолжают обучение вучреждениях среднего и высшего профессионального образования,остальные выпускники направляются на свободное трудоустройство.
С начала 2010/2011 учебного года в Амурской области действует 5самостоятельных высших учебных заведений и 6 филиалов (государственныхи негосударственных), в которых ежегодно обучается 29200 студентов(кроме Дальневосточного высшего военного командного училища имениМаршала Советского Союза К.К.Рокоссовского (филиал) ФГВУУ ВПО военногоучебно-научного центра сухопутных войск "Общевойсковая академияВооруженных Сил Российской Федерации"). В области действуют 20учреждений начального профессионального образования, в том числе 16профессиональных училищ и 4 лицея. Ежегодно в учреждениях начальногопрофессионального образования обучается около 6500 человек, в среднемежегодный прием составляет более 6000 человек из числа молодежи ввозрасте от 15 до 19 лет. Обучение осуществляется на базе неполнойсредней школы с получением среднего (полного) общего образования сосроком обучения 3 года, по отдельным профессиям - 4 года, на базесреднего (полного) общего образования - 1 - 2 года и на базе неполнойсредней школы без получения среднего (полного) общего образования - 2года.
Продолжает развиваться социальное партнерство учрежденийначального профессионального образования с предприятиями иорганизациями различных форм собственности. Договоры о сотрудничествеи взаимодействии заключены более чем с 40 предприятиями иорганизациями строительного и машиностроительного профиля,железнодорожного транспорта, торговли, бытового обслуживания,учреждениями жилищно-коммунального хозяйства.
Таблица N 5.2
Потребность в кадрах профессионального образования всех
уровней, требуемых на замену выбывающих по возрасту|————————————————————————|———————————————————————————————————————|| | Годы || |————|————|————|————|————|————|————|————|| |2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|2011||————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|————||Всего, человек |4903|4765|3672|3251|3022|2863|2623|2279||------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----||в т.ч. имеющих: | | | | | | | | ||------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----||высшее образование |2101|1467|1427|1262|1157|1064|946 |822 ||------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----||среднее образование |1441|1059|1095|923 |836 |840 |754 |655 ||------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----||начальное (курсы) |1361|1239|1150|1066|1029|959 |923 |802 ||————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
Мероприятия по совершенствованию системы начальногопрофессионального образования включают в себя:
1) оптимизацию сети учреждений начального профессиональногообразования;
2) совершенствование профессионально-квалификационной структурыподготовки и переподготовки рабочих кадров и специалистов;
3) совершенствование государственных образовательных стандартовначального профессионального образования с учетом требованийработодателей;
4) оснащение учебных заведений типовыми комплектами учебногооборудования в соответствии с требованиями государственныхобразовательных стандартов начального профессионального образованиянового поколения;
5) содействие оснащению профессиональных училищ и лицеевкомпьютерной техникой;
6) привлечение работодателей к укреплению учебно-материальнойбазы учреждений начального профессионального образования;
7) отработку различных моделей интеграции образовательныхучреждений.";
8) в разделе 6:
а) в абзаце первом слова "до 2010 года" заменить словами "до 2011года";
б) в абзаце втором части 3 шестое предложение изложить в новойредакции: "По данным прогноза к 2011 году за пределы области будуттранспортироваться 6 - 6,5 млрд. кВт/ч электроэнергии, в том числе 2,5млрд. кВт/ч в другие регионы Российской Федерации.";
в) подраздел 6.1 изложить в новой редакции:
"6.1. Увеличение валового регионального продукта
и повышение уровня жизни населения
В результате реализации программных мероприятий объем валовогорегионального продукта в 2011 году должен достичь 189,4 млрд. руб.,что выше фактического уровня 2004 года в 2,95 раза.
Таблица N 6.1
Показатели прогноза ВРП области на 2004 - 2011 годы|———————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| Показатели | Единица | Годы || | измерения |——————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ||———————————————————————————|———————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————||Валовой региональный |млрд. руб. |64,3 |76,9 |95,1 |111,8 |136,8 |149,5 |167,4 |189,4 ||продукт |в ценах | | | | | | | | || |соответствующих| | | | | | | | || |лет | | | | | | | | || +---------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| |% к предыдущему|103,3 |103,1 |103,2 |109,0 |105,0 |104,0 |103,1 |104,6 || |году | | | | | | | | || |в сопоставимых | | | | | | | | || |ценах | | | | | | | | ||---------------------------+---------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------||Индекс потребительских цен |среднегодовой %|114,6 |113,3 |110,8 |111,0 |113,4 |112,9 |112,2 |111,5 || |к предыдущему | | | | | | | | || |году | | | | | | | | || +---------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| |декабрь |112,6 |113,2 |109,1 |109,6 |114,1 |109,6 |108,2 |106,5 || |к декабрю | | | | | | | | || |предыдущего | | | | | | | | || |года, % | | | | | | | | ||---------------------------+---------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Денежные доходы в среднем |руб. |4695,3|5874,2|7232,9 |9388,6 |11936,3|12751,6|13935,7|16444,6||на душу населения в месяц | | | | | | | | | ||---------------------------+---------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Реальные располагаемые |% к предыдущему|107,2 |108,6 |108,8 |119,0 |110,7 |95,1 |104,6 |103,7 ||денежные доходы |году | | | | | | | | ||---------------------------+---------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------||Средняя номинальная |руб. |7353,7|9391,8|11110,8|13534,4|16665,0|19019,0|20840,0|22382,0||начисленная заработная | | | | | | | | | ||плата | | | | | | | | | ||---------------------------+---------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------||Численность населения |% к общей |34,3 |30,9 |30,1 |25,3 |22,2 |24,1 |22,8 |22,6 ||с денежными доходами ниже |численности | | | | | | | | ||прожиточного минимума |населения | | | | | | | | ||---------------------------+---------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------||Численность безработных, |тыс. чел. |48,3 |43,8 |36,3 |28,2 |22,4 |40,0 |38,0 |35,0 ||рассчитанная по методологии| | | | | | | | | ||МОТ | | | | | | | | | ||---------------------------+---------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------||Уровень общей безработицы |% экономически |11,2 |10,3 |8,2 |6,4 |5,1 |8,7 |8,2 |7,7 ||(по методологии МОТ) |активного | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц с 2004 годавозрастут в 3,5 раза и достигнут 16444,6 руб., уровень безработицыэкономически активного населения сократится с 11,2% в 2004 году до7,7% в 2011 году."; г) подраздел 6.2 изложить в новой редакции:
"6.2. Увеличение числа вновь созданных и количества
сохраненных рабочих мест в целом и по отраслям
В результате реализации программных мероприятий будетдополнительно создано более 16,2 тыс. рабочих мест.
Наибольшее количество рабочих мест будет создано в энергетике,добывающих отраслях.
Развитие инженерной инфраструктуры области и обеспечение условийдля модернизации и развития ключевых секторов экономики повлекутсоздание более 13,5 тыс. рабочих мест.
В социальной сфере дополнительно будет создано более 2,225 тыс.рабочих мест.";
д) подраздел 6.3 изложить в новой редакции:
"6.3. Промышленность
В результате реализации программы предполагается добитьсяувеличения объема отгруженных товаров (работ, услуг) промышленногопроизводства в 2011 году до 77839,8 млн. руб., что превысит уровеньпромышленного производства 2004 года в 3,3 раза.
Таблица N 6.2
Динамика изменения объема отгруженных товаров (работ, услуг)
промышленного производства области с учетом
реализации программы
(млн. руб., в ценах соотв. лет)|—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|| Показатели |2004 г.|2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.||—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————||Объем отгруженных товаров |22189,2|29283,6|33233,0|36017,7|43086,1|55947,0|63709,9|72628,8||(работ, услуг) промышленного | | | | | | | | ||производства | | | | | | | | |+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Индекс промышленного |100,2 |95,7 |104,7 |106,4 |111,5 |109,3 |103,8 |104,2 ||производства, % к предыдущему| | | | | | | | ||году | | | | | | | | |+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Прирост отгруженных товаров |1451,0 |2531,1 |2628,3 |2732,9 |3712,0 |4920,0 |5112,4 |5211,0 ||(работ, услуг) промышленного | | | | | | | | ||производства от реализации | | | | | | | | ||программы | | | | | | | | |+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Объем отгруженных товаров |23640,2|31814,7|35861,3|38750,6|46798,1|60867,0|68822,3|77839,8||(работ, услуг) промышленного | | | | | | | | ||производства (с учетом | | | | | | | | ||реализации программы) | | | | | | | | |+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Изменение отгруженной |100,0 |134,6 |112,7 |108,1 |120,8 |130,1 |113,1 |113,1 ||промышленной продукции | | | | | | | | ||в ценах соответствующих лет | | | | | | | | ||с учетом реализации | | | | | | | | ||программы, % к предыдущему | | | | | | | | ||году | | | | | | | | ||—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
Ведущими промышленными производствами останутся добыча полезныхископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды,перерабатывающее производство.
Таблица N 6.3
Объем отгруженной промышленной продукции (работ, услуг)
в рамках программных мероприятий
(млн. руб.)|————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|| Показатели |2004 г.|2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.||————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————||Добыча полезных ископаемых |1151,0 |2060,1 |2117,3 |2193,9 |4127,0 |3809,0 |3932,4 |3972,0 ||----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------||Обрабатывающие производства |60,0 |85,0 |101,0 |114,0 |129,0 |141,0 |150,0 |159,0 ||----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------||Производство и распределение|240,0 |386,0 |410,0 |425,0 |456,0 |970,0 |1030,0 |1080,0 ||электроэнергии, газа и воды | | | | | | | | ||----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------||Всего |1451,0 |2531,1 |2628,3 |2732,9 |4712,0 |4920,0 |5112,4 |5211,0 ||————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
В рамках программных мероприятий будет создано 10 производств попереработке природных ресурсов, 11 производств по развитиютопливно-энергетического комплекса, 16 обрабатывающих производств.
Предполагается освоение полезных ископаемых, уже разведанных илиеще только выявленных на территории области: руд титана, железа,апатитов, цеолитов.
С вводом объектов энергетики использование гидропотенциалаобласти увеличится до 30%.";
е) подраздел 6.4 изложить в новой редакции:
"6.4. Агропромышленный комплекс
В результате реализации мероприятий программы в сельскомхозяйстве будут обеспечены:
повышение плодородия почв, увеличение посевных площадейсельскохозяйственных культур, сокращение выбытия сельскохозяйственныхугодий, в том числе пашни. За счет мелиоративных работ приростурожайности по зерновым культурам составит 3,5 ц/га ежегодно, чтопозволит дополнительно получить 4 тыс. т зерна в год на сумму 11,3млн. руб., сои, соответственно, 1,9 ц/га, 2,2 тыс. т на 10,9 млн.руб.;
получение хозяйствами на каждый рубль, затраченный наагрохимическую мелиорацию, 4 руб. чистой прибыли;
получение на каждый рубль, вложенный в приобретение семян высшихрепродукций, 2 руб. чистой прибыли, так как посев высококачественныхсемян районированных сортов повышает урожай на 25%;
производство и реализация семян кукурузы в области дешевле на 8руб. на каждый килограмм по сравнению с завозными за счет еерайонирования. Выполнение данного мероприятия повлечет увеличениеобъемов и качества заготавливаемых для животноводства кормов;
внедрение машин промышленного производства нового поколения,необходимых для агропромышленного комплекса области, что позволитснизить на 20% металлоемкость, эксплуатационные затраты, расходтоплива в 1,6 раза, обеспечить повышение урожайности и качествасельскохозяйственных культур, снизить себестоимостьсельскохозяйственных культур, выполнять сельскохозяйственные работы воптимальные агротехнические сроки;
увеличение численности поголовья крупного рогатого скота мясногонаправления к 2012 году до 8,2 тыс. голов;
модернизация технологического процесса на птицефабрике ООО"Амурптицепром" яичного направления с одновременным егофункционированием в виде предприятия с законченным (полным) цикломпроизводства до 145 млн. шт. яиц в год.
При проведении намеченных мероприятий объем валовой продукциисельского хозяйства по всем категориям хозяйств области к 2012 годувозрастет по сравнению с 2004 годом (в сопоставимой оценке) на суммудо 13376,2 млн. руб. (на 62%).
Увеличение производства продукции в отраслях пищевой иперерабатывающей промышленности будет обеспечено за счет проведенияследующих мероприятий:
внедрение на ряде предприятий современных технологий, чтопозволит наладить выпуск нетрадиционных для области видов продукции,повысить качество продукции, снизить себестоимость производства,сократить ввоз пищевых продуктов в область;
строительство второй и третьей очередей завода по переработкесоевых бобов в ООО "Амурагроцентр". К моменту реализации проектасуммарная мощность составит 200 тыс. т сои в год, что будетспособствовать увеличению ее производства в хозяйствах области;
техническое перевооружение бройлерного, убойного и колбасногоцехов, разделение промышленных зон ООО "Амурский бройлер", чтопозволит усовершенствовать производственный процесс и обеспечитьветеринарную безопасность.
Валовое производство сельскохозяйственной
продукции (в действующих ценах)
30596
||
27980 ||
||
24416 ||
||
||
16997
15201 || |————|
|| || |————| | |
12481 || |————| | | | |
11034 || |————| | | | | | |————|
|| || |————| | | | | | |————| | | |
|| | | | | | | | | | | | |
| |————| | | | |————| | | | | | ||————| |————| | | | | |————| | | | | | | | | || | | |————| | | | | | | | | | | | | | | || |————| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || 1 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 2 ||————|————| |————|————| |————|————| |————|————| |————|————| |————|————| |————|————|
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(оценка) (прогноз) (прогноз)
|—| |—| ||
|1| Растениеводство |2| Животноводство || Всего
|—| |—|
Диаграмма 6.1
Реализация программы позволит увеличить в 2011 году к уровню 2005года уровень потребления на одного жителя области:
мяса - до 56 кг, или на 19,0%, в т.ч. за счет собственногопроизводства - до 34 кг, или на 31,0%;
молока - до 170 кг, или на 16,0%, в т.ч. за счет собственногопроизводства - до 159 кг, или на 39,0%;
яиц - до 100% обеспеченности за счет собственного производства;
овощей - до 119 кг, или на 21,0%, в т.ч. за счет собственногопроизводства - до 68 кг, или на 38,8%.
Реализация мероприятий по социальному развитию села в рамкахдолгосрочной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года"позволит к концу 2011 года улучшить жилищные условия 333 семьям,проживающим в сельской местности, и 290 молодым семьям и молодымспециалистам на селе осуществить дополнительные социальные выплатымолодым семьям (специалистам). Программой предусмотрены созданиеинфраструктуры для жилищной застройки сельских поселений в рамкахпилотных проектов, а также развитие социальной и инженернойинфраструктуры и сети бытового обслуживания в сельской местности,включающее реконструкцию клубов, стадионов, строительство спортивныхплощадок, электрических сетей, локального водопровода и бань.
В целом по агропромышленному комплексу будет дополнительнополучено платежей во все уровни бюджетов свыше 2,5 млрд. руб. исоздано дополнительно 950 рабочих мест.";
ж) подраздел 6.6 изложить в новой редакции:
"6.6. Увеличение количества малых и средних предприятий и их
доли в валовом региональном продукте
Реализация мероприятий по государственной поддержке малого исреднего предпринимательства в области в рамках долгосрочных целевыхпрограмм развития субъектов малого и среднего предпринимательства вобласти позволит к концу 2011 года:
увеличить долю занятых на малых и средних предприятиях области (впроцентах общей численности занятых на всех предприятиях иорганизациях) без внешних совместителей до 13,4%;
довести количество малых и средних предприятий в расчете на 1тыс. человек населения до 8 единиц;
довести поступление налоговых платежей в консолидированный бюджетобласти от малых и средних предприятий до 1337,0 млн. руб.
В рамках программы оказывается государственная поддержкасубъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидированиячасти процентной ставки по кредитам банка, финансовой поддержки насоздание собственного бизнеса. Организации инфраструктуры поддержкисубъектов малого и среднего предпринимательства получат финансовуюподдержку на возмещение части затрат, связанных с оказанием субъектаммалого и среднего предпринимательства консультационных услуг.
В первую очередь поддерживаются предпринимательские проекты,направленные на развитие производства и переработку местного сырья иматериалов.
Ожидается, что к 2012 году число малых и средних предприятийвозрастет в 2,4 раза к уровню 2004 года. Доля продукции, произведенноймалыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта в2011 году достигнет 10,2%.";
з) подраздел 6.7 изложить в новой редакции:
"6.7. Изменение показателя бюджетной эффективности области
Одной из основных задач программы является снижение уровнядотационности областного бюджета. В результате реализации программыдотационность областного бюджета в 2011 году в сравнении с 2004 годомпланируется уменьшить с 35,3% до 19,9%.
Результаты расчетов приведены в таблице N 6.4.
Таблица N 6.4
Уровень бюджетной обеспеченности области до 2011 года <*>|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|| Показатель | Годы || |———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————|| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ||——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————||Доходы бюджета, всего, млн. руб. ||——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————||Без учета программы |14976,1|17502,8|19448,5|26167,5|33146,4|36537,2 |35707,6 |32281,9 ||--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+|С учетом реализации |15266,5|18372,1|20778,5|28129,3|35664,4|40216,4 |41858,1 |37986,8 ||программы | | | | | | | | ||——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————||Налоговые и неналоговые доходы бюджета, млн. руб. ||——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————||Без учета программы |8640,1 |9625,0 |11666,5|13494,2|17704,1|19722,5 |20406,4 |22981,9 ||--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------||С учетом реализации |8930,5 |10494,2|12996,5|15456,0|20222,1|23401,6 |26557,0 |28686,8 ||программы | | | | | | | | ||——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————||Налоговые доходы бюджета, млн. руб. ||——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————||Без учета программы |8032,0 |8939,6 |10670,7|12105,6|14859,6|15969,3 |15109,6 |21880,4 ||--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------||С учетом реализации |8322,4 |9808,9 |12000,7|14067,4|17377,6|19648,5 |21260,1 |27585,3 ||программы, из них | | | | | | | | ||--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------||налоговые доходы |290,3 |869,3 |1330,0 |1961,8 |2518,0 |3675,2 |6150,6 |5704,9 ||от реализации программы | | | | | | | | ||——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————||Расходы бюджета, млн. руб. ||——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————||Без учета программы |14990,4|16974,0|20363,0|26978,7|33300,7|38154,4 |40708,8 |36922,5 |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+|С учетом реализации |15773,5|18000,6|21268,0|27895,8|34511,8|41194,7 |46845,7 |42201,0 ||программы, из них | | | | | | | | |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+|расходы по финансированию |783,1 |1026,7 |905,0 |917,1 |1211,1 |3040,3 |6136,9 |5278,5 ||программы | | | | | | | | ||——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————||Дефицит бюджета, млн. руб. ||——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————||Без учета программы |- 14,2 |528,8 |- 914,5|- 811,2|- 154,4|- 1613,2|- 5001,2|- 4640,6||--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------||С учетом реализации |- 507,0|371,5 |- 489,5|233,5 |1152,6 |- 978,3 |- 4987,6|- 4214,2||программы | | | | | | | | ||——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————||Дотационность бюджета, % ||——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————||Без учета программы |42,4 |43,3 |42,7 |48,4 |46,6 |46,0 |42,9 |28,8 ||--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------||С учетом реализации |35,3 |40,5 |32,9 |33,1 |40,0 |37,5 |30,2 |19,9 ||программы | | | | | | | | ||——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————||Безвозмездные поступления, млн. руб. ||——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————||Всего |5726,0 |7668,5 |7411,5 |12070,3|15442,3|16814,7 |15301,1 |9300,0 ||--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------||в том числе субвенции, |513,5 |394,7 |856,5 |4121,9 |1974,1 |2772,0 |3802,2 |2178,3 ||передаваемые на выполнение| | | | | | | | ||федеральных полномочий | | | | | | | | ||——————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————|
<*> Расчеты проведены на основании среднесрочного финансовогоплана на 2011 - 2013 годы по состоянию на 20 декабря 2010 года.
Дотационность бюджета области
Рисунок не приводится.
Диаграмма 6.2
За период реализации программы в бюджеты всех уровнейдополнительно поступят налоговые доходы в размере 26,46 млрд. руб., изних в консолидированный бюджет области - 22,5 млрд. руб.
Таблица N 6.5
Динамика поступления налоговых платежей в рамках программы
(млн. руб.)|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————|| Показатель | Годы | Всего ||———————————————————|————————|———————|———————|———————|——————|——————|———————|——————| ||Всего поступлений | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||———————————————————|————————|———————|———————|———————|——————|——————|———————|——————|———————||в том числе: |- 723,9 |92,9 |767,7 |1832,3 |3723,8|5550,4|8503,4 |6711,6|26462,3||-------------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+------+-------||в федеральный |- 1014,2|- 776,3|- 562,3|- 129,5|1205,8|1875,2|2352,9 |1006,7|3958,3 ||бюджет | | | | | | | | | ||-------------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+------+-------||в консолидированный|290,3 |869,3 |1330,0 |1961,8 |2518,0|3679,2|6150,6 |5704,9|22504,0||бюджет | | | | | | | | | ||———————————————————|————————|———————|———————|———————|——————|——————|———————|——————|———————|
Показатели территориального бюджетного эффекта по программеприведены в таблице 6.6. Как видно из таблицы, в 2011 году текущийтерриториальный бюджетный эффект за период реализации программысоставит 426,4 млн. руб., интегральный территориальный эффект - 3205,4млн. руб.
Таблица N 6.6
Бюджетный эффект для бюджета области
(млн. руб.)|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| Показатель | Годы || |———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ||————————————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————||Расходы по программе, |783,1 |1026,7 |905,0 |917,1 |1211,1|3040,3|6136,9|5278,5||связанные с выделением | | | | | | | | ||безвозвратных средств | | | | | | | | ||из бюджета области | | | | | | | | |+----------------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------||Налоги, остающиеся |290,3 |869,3 |1330,0 |1961,8|2518,0|3679,2|6150,6|5704,9||на территории области | | | | | | | | |+----------------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------||Текущий территориальный |- 492,8|- 157,4|425,0 |1044,7|1306,9|638,9 |13,6 |426,4 ||бюджетный эффект | | | | | | | | |+----------------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------||Интегральный территориальный|- 492,8|- 650,1|- 225,1|819,6 |2126,5|2765,4|2779,1|3205,4||бюджетный эффект | | | | | | | | ||————————————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
Налоговые доходы бюджета области с учетом реализации программы в2011 году возрастут до 27585,3 млн. руб. Удельный вес налоговыхдоходов бюджета области в валовом региональном продукте в 2011 годусоставит 14,6%. Налоговые доходы на душу населения возрастут с 9,4тыс. руб. в 2004 году до 32,1 тыс. руб. в 2011 году.
Показатели федерального бюджетного эффекта по программе приведеныв таблице N 6.7.
Таблица N 6.7
Бюджетный эффект для федерального бюджета
(млн. руб.)|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Показатель | Годы || |————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ||————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Средства федерального |5726,0 |7668,5 |7411,5 |12070,3 |15442,3 |16814,7 |15301,1 |9300,0 ||бюджета на безвозвратной| | | | | | | | ||основе | | | | | | | | ||------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||Налоговые поступления |- 1014,2|- 776,3 |- 562,3 |- 129,5 |1205,8 |1875,2 |2352,9 |1006,7 ||от реализации программы | | | | | | | | ||в федеральный бюджет | | | | | | | | ||------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||Текущий федеральный |- 6740,2|- 8444,8 |- 7973,8 |- 12199,8|- 14236,5|- 14939,5|- 12948,2|- 8293,3 ||бюджетный эффект | | | | | | | | ||------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||Уменьшение трансферта |290,3 |869,3 |1330,0 |1961,8 |2518,0 |3675,2 |4950,6 |5704,9 ||------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||Текущий федеральный |- 6449,9|- 7575,6 |- 6643,8 |- 10238,0|- 11718,5|- 11264,4|- 7997,7 |- 2588,4 ||бюджетный эффект | | | | | | | | ||с учетом уменьшения | | | | | | | | ||трансферта | | | | | | | | ||------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||Интегральный федеральный|- 6449,9|- 14025,4|- 20669,2|- 30907,2|- 42625,7|- 53890,1|- 61887,8|- 64476,2||бюджетный эффект | | | | | | | | ||с учетом уменьшения | | | | | | | | ||трансферта | | | | | | | | ||————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
Как видно из таблицы 6.7, за период реализации программы текущийфедеральный бюджетный эффект отсутствует. Одной из основных причинотрицательного значения федерального бюджетного эффекта сталовозмещение НДС Бурейской ГЭС в течение 2004 - 2007 годов.";
и) подраздел 6.8 изложить в новой редакции:
"6.8. Потребительский рынок
В ходе реализации программы продолжится работа по реконструкции ирасширению за счет частных инвестиций предприятий розничной торговли иобщественного питания. Реализация мер по развитию потребительскогорынка позволит повысить уровень насыщенности торговой сети товарами вшироком ассортименте и культуру обслуживания, что, в свою очередь,приведет к снижению доли товаров, реализуемых на вещевых и смешанныхрынках. Объем оборота розничной торговли к 2012 году предусматриваетсядовести до 75,23 млрд. руб., который в физической массе к уровню 2004года увеличится в 3,2 раза. Рост реальных денежных доходов населения,стабилизация потребительского рынка позволят повысить объем розничнойторговли на одного жителя области до 88,06 тыс. руб. и достичьсреднего уровня по Дальневосточному федеральному округу. Присреднегодовых темпах роста 2% объем бытовых услуг в 2011 году составит1653,8 млн. руб. Оборот предприятий общественного питания увеличитсядо 3860,2 млн. руб. и в сопоставимых ценах в 3,8 раза превысит уровень2004 года.
Таблица N 6.8
Объем оборота розничной торговли и услуг в рамках программы|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Годы || |———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————|————————|| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ||———————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————|————————||Оборот розничной |23591,6|28480,7|35042,4|41465,0|53929,0 |59491,0 |66790,55|75233,00||торговли, млн. руб. | | | | | | | | |+-----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+|Оборот розничной |26478,0|32207,0|39918,0|47568,0|62201,85|68967,08|77808,19|88064,91||торговли на одного | | | | | | | | ||жителя, руб. | | | | | | | | |+-----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+|Индекс-дефлятор оборота|117,0 |110,6 |113,7 |109,8 |114,1 |113,1 |109,0 |108,1 ||розничной торговли | | | | | | | | ||в сопоставимых ценах, | | | | | | | | ||% к предыдущему году | | | | | | | | |+-----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+|Оборот общественного |1006,8 |1194,1 |1593,7 |2015,0 |2733,0 |3051,0 |3389,7 |3860,2 ||питания, млн. руб. | | | | | | | | ||———————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————|————————||Объем бытовых услуг, |485,8 |521,5 |635,0 |710,5 |1061,7 |1315,7 |1473,7 |1653,8 ||млн. руб. | | | | | | | | ||———————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————|————————|";
к) в подразделе 6.9:
абзац второй изложить в новой редакции:
"По прогнозным оценкам сокращение численности населения областипродолжится, но более медленными темпами, и в 2011 году составит 854,3тыс. человек."; таблицу N 6.9 изложить в новой редакции:
"Таблица N 6.9
Прогноз численности населения области|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| | Годы || |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011||——————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Численность населения |891,0 |884,3 |877,8 |872,1 |867,0 |862,6 |858,4 |854,3 ||(среднегодовая), всего | | | | | | | | ||(тыс. человек) | | | | | | | | ||--------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------||Естественная убыль, |- 4,8 |- 4,8 |- 3,7 |- 1,7 |- 2,2 |- 1,4 |- 1,1 |- 1,2 ||человек на 1000 населения | | | | | | | | ||--------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------||Миграционный отток, |- 30,6|- 25,0|- 36,8|- 39,8|- 37,8|- 29,4|- 37,9|- 35,9||человек на 10000 населения| | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|";
абзацы седьмой, восьмой изложить в новой редакции:
"Прогнозируется снижение показателя младенческой смертности с18,9 на 1,0 тысячи родившихся живыми в 2002 году до 12,8 к концу 2011года.
Ожидается снижение материнской смертности в 2 раза к концу 2011года с 57,2 человека на 100 тысяч родившихся живыми до 26,8.";
таблицу N 6.10 изложить в новой редакции:
"Таблица N 6.10
Прогноз обеспеченности населения области
учреждениями здравоохранения <*>|—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|————————|| Наименование | Годы |Норматив|| |—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|| |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 | ||—————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————||Обеспеченность койками |123,7|124,1|124,5|124,9|111,3|111,4|111,4|108,1|134,7 ||на 10 тыс. населения | | | | | | | | | |+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|в т.ч.: круглосуточными |115,9|116,1|116,1|116,1|100,6|100,7|100,7|96,4 |102,0 |+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|дневного стационара |7,7 |8,0 |8,4 |8,8 |10,7 |10,7 |10,70|11,7 |14,2 |+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Обеспеченность амбулаторно - |237,4|238,3|239,2|240,1|272,0|271,9|272,1|272,2|181,5 ||поликлиническими учреждениями| | | | | | | | | ||на 10 тыс. населения | | | | | | | | | |+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Обеспеченность врачами |55,5 |55,6 |55,7 |55,7 |59,2 |58,7 |58,7 |59,6 |41,0 ||на 10 тыс. населения | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————||в т.ч. врачами общей практики|0,2 |0,3 |0,4 |0,5 |0,5 |0,6 |0,6 |0,6 |- ||—————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|
<*> В соответствии с нормативами, установленными распоряжениемПравительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р "Осоциальных нормативах и нормах".";
абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:
"Строительство корпусов в Малиновском детском доме-интернате,пансионате "Приозерье" и в доме-интернате для престарелых и инвалидовв с. Новом Быте Ромненского района позволит поселить в дома-интернатыобщего типа 290 престарелых граждан и инвалидов.
Обеспеченность койками в стационарных учреждениях социальногообслуживания для престарелых и инвалидов к 2011 году составит 29,0 на10000 населения (нормативный показатель - 30 мест на 10000населения).";
в абзаце двадцать пятом слова "до 56 к 2010 году" заменитьсловами "до 55,4 к 2011 году";
л) абзацы двенадцатый - шестнадцатый подраздела 6.10 изложить вновой редакции:
"Реализация программных мероприятий позволит в 2011 году:
обеспечить рост валового регионального продукта до 189,4 млрд.руб., или в 2,95 раза по сравнению с 2004 годом;
увеличить размер денежных доходов в среднем на душу населения вмесяц в 3,5 раза по сравнению с 2004 годом;
увеличить размер средней номинальной начисленной заработной платыв 3 раза по сравнению с 2004 годом;
сократить уровень общей безработицы с 11,2% в 2004 году до 7,7%,создать дополнительно 16,2 тыс. рабочих мест.";
9) в разделе 7:
а) в абзаце втором слова "министерство экономического развитияобласти, которое взаимодействует с Министерством экономическогоразвития и торговли Российской Федерации" заменить словами"министерство экономического развития, промышленности и транспортаобласти, которое взаимодействует с Министерством экономическогоразвития Российской Федерации";
б) в абзаце восьмом слова "министерство экономического развитияобласти" заменить словами "министерство экономического развития,промышленности и транспорта области";
в) в абзаце одиннадцатом слова "министерство экономическогоразвития области" заменить словами "министерство экономическогоразвития, промышленности и транспорта области";
г) в абзаце четырнадцатом слова "Министерство экономическогоразвития и торговли Российской Федерации" заменить словами"Министерство экономического развития Российской Федерации";
10) приложение N 3 к комплексной программе изложить в новойредакции согласно приложению N 1 к настоящему Закону;
11) приложение N 4 к комплексной программе изложить в новойредакции согласно приложению N 2 к настоящему Закону;
12) приложение N 5 к комплексной программе изложить в новойредакции согласно приложению N 3 к настоящему Закону;
13) приложение N 6 к комплексной программе изложить в новойредакции согласно приложению N 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяког.Благовещенск14 февраля 2011 г.N 451-ОЗ
Приложение N 1
к Закону Амурской области
от 14.02.2011 N 451-ОЗ
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия | Объем | Сроки | Содержание мероприятия | Ожидаемый результат || п/п | |финансирования,|выполнения,| | || | | млн. руб. | годы | | ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 1. Развитие инфраструктуры области и создание условий для структурной перестройки экономики ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1.1. Развитие сети автомобильных дорог и мостовых переходов ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||1. |Автомобильная дорога Благовещенск - |116,57 |2004 - 2005|Протяженность участка автомобильной |Повышение расчетных скоростей движения || |Свободный на участке "Обход | | |дороги составляет 7,03 км. В 2005 году |и обеспечение высокого уровня || |Натальинского перевала", 83 - 91 км, | | |завершено строительство с устройством |безопасности дорожного движения || |мостовой переход на 134 км | | |двухслойного асфальтобетонного покрытия |и надежности автотранспорта, || |и гофрированная труба через р. Ольгу | | |и введен в эксплуатацию мостовой переход|гарантированная бесперебойная связь || | | | |протяженностью 18,05 пог. м. Увеличены |с областным центром и другими регионами || | | | |габариты моста с устройством | || | | | |асфальтобетонного покрытия проезжей | || | | | |части. На трассе протяженностью 0,65 км | || | | | |завершены строительство металлической | || | | | |гофрированной трубы, устройство дорожной| || | | | |одежды из щебеночной смеси | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|2. |Мостовые переходы на 89 км автомобильной|22,40 |2004 |Завершение реконструкции железобетонного|Обеспечение бесперебойного сообщения, || |дороги Крестовоздвиженка - Поярково - | | |моста параметрами IV категории |повышение уровня безопасности дорожного || |Калинино через р. Куприяниху на 83 км | | |и мостового перехода протяженностью |движения и развитие приграничной || |автомобильной дороги Екатеринославка - | | |0,14 км. Расширена насыпь земляного |территории || |Тамбовка - Константиновка | | |полотна, устроено двухслойное | || | | | |асфальтобетонное покрытие | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|3. |Автомобильная дорога - подъезд |55,49 |2004 - 2005|Завершение укладки металлических |Формирование сети автомобильных дорог. || |к п. Ерофею Павловичу от автомобильной | | |гофрированных труб, устройство дорожной |Обеспечение устойчивого транспортного || |дороги "Амур" | | |одежды из щебеночной смеси на участке |сообщения с федеральной автомобильной || | | | |автомобильной дороги протяженностью |дорогой "Амур" || | | | |3,8 км | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|4. |Автомобильная дорога - подъезд |97,38 |2006 - 2007|Завершение укладки металлических |Формирование сети автомобильных дорог. || |к п. Уруше от автомобильной дороги | | |гофрированных труб, строительство |Обеспечение устойчивого транспортного || |"Амур" | | |железобетонного моста, устройство |сообщения с федеральной автомобильной || | | | |покрытия из щебеночной смеси на участке |дорогой "Амур" || | | | |протяженностью 9,17 км | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|5. |Автомобильная дорога Благовещенск - |141,06 |2005 - 2007|Реконструкция и покрытие проезжей части |Повышение уровня безопасности дорожного || |Свободный на участке 37 - 45 км | | |автодороги, реконструкция искусственных |движения и надежности, бесперебойное || | | | |сооружений, отвечающих требованиям |движение транспортных средств || | | | |по грузоподъемности |и достижение расчетных скоростей движения|| | | | | |автотранспорта |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|6. |Мостовой переход через р. Медведку |46,62 |2005 - 2006|Строительство железобетонного мостового |Обеспечение постоянной транспортной связи|| |на 149 км автомобильной дороги | | |перехода протяженностью 1,106 км |с областным центром и другими регионами || |Введеновка - Февральск - Экимчан | | |с устройством покрытия из гравийно - | || | | | |песчаной смеси | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|7. |Мостовой переход через р. Уландочку |31,39 |2005 |Возведение железобетонного моста |Снятие ограничения грузоподъемности, || |на 171 - 525 км автомобильной дороги | | |с параметрами IV технической категории |обеспечение бесперебойной связи || |Введеновка - Февральск - Экимчан | | | |Селемджинского района с областным || | | | | |центром, что способствует освоению || | | | | |природных ресурсов территории, || | | | | |прилегающей к зоне Байкало-Амурской || | | | | |магистрали |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|8. |Автомобильная дорога "Подъезд |21,5 |2011 |Строительство автомобильной дороги |Повышение расчетной скорости движения || |к с. Угловое" | | |протяженностью 1,091 км |автотранспорта, уровня безопасности || | | | | |дорожного движения и надежности, || | | | | |обеспечение бесперебойного движения || | | | | |транспортных средств |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|9. |Автомобильная дорога "Подъезд |21,4 |2011 |Строительство автомобильной дороги |Повышение расчетной скорости движения || |к с. Алгач" | | |протяженностью 1,112 км |автотранспорта, уровня безопасности || | | | | |дорожного движения и надежности, || | | | | |обеспечение бесперебойного движения || | | | | |транспортных средств |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|10. |Мостовой переход через р. Малую Макчу |49,87 |2009 - 2010|Протяженность трассы составит 10 км, |Улучшение транспортно-эксплуатационной || |на 14 км автомобильной дороги Зея - | | |капитальный ремонт гравийного покрытия |характеристики автомобильной дороги || |Тыгда | | |и железобетонных труб |и повышение уровня безопасности движения |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|11. |Мостовой переход через р. Быссу |610,7 |2008 - 2011|Устройство железобетонного моста |Увеличение пропускной способности моста, || |на 279 км автомобильной дороги | | |по параметрам IV технической категории |снижение затрат на его содержание, || |Введеновка - Февральск - Экимчан | | | |обеспечение бесперебойной транспортной || | | | | |связи Селемджинского района с областным || | | | | |центром и другими районами |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|12. |Строительство путепровода |240,61 |2008 - 2010|Обеспечение надежных транспортных путей |Обеспечение надежной связи населенных || |в с. Екатеринославке | | |между населенными пунктами приграничной |пунктов с областным и районными центрами || | | | |территории |и между железнодорожной станцией || | | | | |Екатеринославка и речным портом || | | | | |Константиновка, расположенным на границе || | | | | |с КНР, между Ерковецким угольным разрезом|| | | | | |и населенными пунктами, расположенными || | | | | |севернее Транссиба. Снижение транспортных|| | | | | |издержек при грузовых и пассажирских || | | | | |перевозках через железнодорожный переезд,|| | | | | |обеспечение высокого уровня безопасности || | | | | |движения автомобильного || | | | | |и железнодорожного транспорта |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|13. |Мостовой переход через протоку на 183 км|4,99 |2009 |Протяженность трассы 0,5 км. |Улучшение транспортно-эксплуатационной || |автомобильной дороги Введеновка - | | |Строительство железобетонного моста |характеристики автомобильной дороги || |Февральск - Экимчан | | |протяженностью 36 м с устройством |и повышение уровня безопасности движения || | | | |покрытия из песчано-гравийной смеси | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|14. |Автомобильная дорога "Подъезд |16,11 |2011 |Строительство автомобильной дороги |Улучшение транспортно-эксплуатационной || |к с. Мирное" | | |протяженностью 0,552 км |характеристики автомобильной дороги || | | | | |и повышение уровня безопасности движения |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|15. |Реконструкция мостового перехода |9,47 |2011 |Реконструкция мостового перехода |Улучшение транспортно-эксплуатационной || |на км 20 + 900 автомобильной дороги | | |0,2/6 км/пог. м |характеристики автомобильной дороги || |Екатеринославка - Харьковка | | | |и повышение уровня безопасности движения |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|16. |Перенос участка автомобильной дороги |121,5 |2010 - 2011|Строительство автомобильной дороги |Улучшение транспортно-эксплуатационной || |Благовещенск - Гомелевка с карьерного | | |протяженностью 4 км |характеристики автомобильной дороги || |поля разреза "Северо-Восточный" | | | |и повышение уровня безопасности движения || |ОАО "Амурский уголь" | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|17. |Мостовой переход на 22 км автомобильной |15,84 |2010 - 2011|Строительство мостового перехода |Улучшение транспортно-эксплуатационной || |дороги Свободный - Талали | | |0,57/24,7 км/пог. м |характеристики автомобильной дороги || | | | | |и повышение уровня безопасности движения |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|18. |Капитальный ремонт автомобильной дороги |188,31 |2010 - 2011|Капитальный ремонт автомобильной дороги |Улучшение транспортно-эксплуатационной || |Благовещенск - Гомелевка, | | |протяженностью 13 км |характеристики автомобильной дороги || |км 142 - км 154 | | | |и повышение уровня безопасности движения |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|19. |Мостовой переход через р. Серебрянку |29,76 |2011 |Строительство 0,4/36,05 км/пог. м |Улучшение транспортно-эксплуатационной || |на 32 км автомобильной дороги | | | |характеристики автомобильной дороги || |Свободный - Буссе | | | |и повышение уровня безопасности движения |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|20. |Строительство подъездов к населенным |1384,18 |2008 - 2011|Строительство подъездов к населенным |Улучшение транспортно-эксплуатационной || |пунктам области от автомобильной дороги | | |пунктам области от автомобильной дороги |характеристики автомобильной дороги || |"Амур" (Чита - Хабаровск) в количестве | | |"Амур" (Чита - Хабаровск) в количестве |и повышение уровня безопасности движения || |14 подъездов общей протяженностью | | |14 подъездов общей протяженностью | || |65,4 км | | |65,4 км | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|21. |Строительство пограничного мостового |90,00 |2004 - 2005|Выполнение основных работ |Соединение транспортных схем России || |перехода в районе городов Благовещенск -| | |по строительству пограничного мостового |и Китая и создание возможности || |Хэйхэ | | |перехода через р. Амур в районе городов |для транспортировки грузов из стран || | | | |Благовещенск - Хэйхэ протяженностью |Азиатско-Тихоокеанского региона в любые || | | | |3,2 км |пункты России и обратно || | | | | |через г. Благовещенск |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|22. |Развитие сети автомобильных дорог |682,34 |2006 - 2011|Строительство автодорог в сельской |Строительство и реконструкция || |местного значения области | | |местности для связи с населенными |автомобильных дорог, проходящих || | | | |пунктами, перевод в сеть дорог общего |вдоль Дальневосточной железнодорожной || | | | |пользования бывших внутрихозяйственных, |магистрали, а также автодорог, ведущих || | | | |сельских и ведомственных автодорог |к перспективным месторождениям полезных || | | | | |ископаемых. Приоритетное развитие получат|| | | | | |автодороги, обеспечивающие доступность || | | | | |рынков сбыта продукции перерабатывающих || | | | | |предприятий области и их связь || | | | | |с потребителями, включая северный завоз || | | | | |продовольственных грузов ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 1.2. Развитие транспортного комплекса ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||23. |Развитие транспортного комплекса области|559,33 |2004 - |Приобретение автобусов и троллейбусов |Увеличение уровня обновления основных || | | |2006, |для обновления парка |фондов транспортных предприятий общего || | | |2008 - 2011| |пользования на 38% |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|24. |Техническое перевооружение аэропорта |125,78 |2004 - 2010|Оснащение аэропорта досмотровой |Сохранение технологической безопасности, || |Благовещенск для развития внутренних | | |техникой. Обновление автотранспорта. |связанной с деятельностью гражданской || |и международных авиаперевозок | | |Сооружение международного транзитного |авиации, расширение доступности населению|| | | | |центра |области авиауслуг, обеспечение || | | | | |устойчивого функционирования предприятия || | | | | |и повышение эффективности его || | | | | |деятельности |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|25. |Реконструкция взлетно-посадочной полосы,|204,88 |2004 - |Восстановление искусственного покрытия |Обеспечение безопасности воздушного || |рулежной дорожки и перрона аэропорта | |2007, 2010 |взлетно-посадочной полосы с устройством |движения и бесперебойного || |Благовещенск | | |водосточно-дренажной сети, ремонт |функционирования аэропорта Благовещенск, || | | | |покрытий, усиление покрытий перрона |развитие внутренних и международных || | | | |и мест стоянок воздушных судов |авиаперевозок |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|26. |Развитие аэровокзального комплекса |1253,6 |2004 - |Предоставление аэропортом услуг |Обеспечение уровня обслуживания || |аэропорта Благовещенск | |2005, 2007,|по обслуживанию внутриреспубликанских |пассажиров и обработки багажа, || | | |2009 - 2011|и межконтинентальных рейсов |соответствующего нормам технологического || | | | |в соответствии с международными |проектирования || | | | |требованиями | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|27. |Электрификация участка железной дороги |70,00 |2009 - 2010|Увеличение полигона электрификации |Повышение безопасности, эффективности || |Белогорск - Благовещенск, диспетчерская | | |области на 108 км |работы и пропускной способности участка, || |централизация, автоблокировка, | | | |улучшение экологической обстановки || |электрическая централизация | | | |на близлежащей территории |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|28. |Удлинение станций, предназначенных |1283,81 |2004 - 2008|Удлинение приемоотправочных путей общей |Увеличены участковые скорости движений || |для массового технического обслуживания | | |протяженностью 32,1 км в целях роста |поездов на 3 км/час, ускорен оборот || |поездов, ст. Белогорск, Магдагачи, | | |экономики Забайкальской железной дороги |вагона на 4,2 часа, что позволило || |Сковородино | | | |экономить 258,3 млн. руб. в год. |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+ |Вследствие удлинения станций увеличен вес||29. |Удлинение участковых станций, |270,00 |2006 - 2007| |грузового поезда на 1000 т, что позволило|| |предназначенных для работы с участковыми| | | |повысить производительность локомотива || |и сборными поездами, ст. Талдан, | | | |на 773 тыс. т км брутто и сэкономить || |Шимановская, Михайло-Чесноковская, | | | |276,3 млн. руб. || |Завитая, Бурея, Уруша, Ерофей Павлович | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+ | ||30. |Удлинение промежуточных ст. Ангарич, |115,29 |2005 - 2007| | || |Гонжа, Тыгда, Ледяная, Екатеринославка, | | | | || |Улягир, Ушумун, Тахтамыгда, Усть-Пера | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|31. |Приобретение оборудования |416,80 |2004 - 2010|Проведение дноуглубительных работ |Создание условий для сохранения в области|| |для модернизации флота путевого | | |на р. Зее и Амуре, приобретение |сети судоходных водных путей, обеспечение|| |хозяйства, содержание судоходных водных | | |оборудования и замена устаревшего флота |безопасного судоходства и безаварийной || |путей | | |для обслуживания судоходной обстановки |работы транспортного флота ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 1.3. Развитие связи ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||32. |Цифровая сеть с интеграцией |10,40 |2004 - 2005|Приобретение цифровой станции типа EWSD |Увеличена телефонная емкость || |мультисервисных услуг ОАО "А-Связь", | | |для увеличения телефонной емкости |на 2 тыс. номеров на базе цифровой || |г. Благовещенск | | |с возможностью расширения |станции EWSD, улучшено качество услуг || | | | |до 10,5 тыс. номеров |(доступ в Интернет, услуги передачи || | | | | |данных, информационно-справочные услуги, || | | | | |дистанционное обучение) |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|33. |Организация цифровых внутризоновых |184,43 |2006 - 2010|Строительство внутризоновых |Увеличение пропускной способности каналов|| |каналов, используемых для сети передачи | | |магистральных ВОЛС Шимановск - |передачи данных, своевременный || |данных в области | | |Белогорск, Шимановск - Сиваки - Тында - |и качественный доступ пользователей || | | | |Зея, обеспечение для абонентов |в Интернет, подключение граждан || | | | |высокоскоростного доступа в Интернет |и хозяйствующих субъектов к открытым || | | | | |информационным ресурсам |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|34. |Техническое перевооружение почтовой |135,78 |2004 - 2010|Переоснащение ОС ПКТ "ДОН-00ЗФ", |За счет развитой сети почтовой связи || |связи | | |оснащение филиалов Амурского УФПС РУПС |на территории области и внедрения || | | | |средствами вычислительной техники, |автоматизации технологических процессов || | | | |коммуникаций и связи, развитие |обеспечения доступности для населения || | | | |информационных технологий и внедрение |новых современных услуг; реализация || | | | |современных программных комплексов |одного из направлений программы || | | | | |по внедрению IP-телефонии позволит снять || | | | | |напряженность в получении услуг || | | | | |качественной междугородной телефонной || | | | | |связи ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 2. Создание условий для модернизации и развития ключевых секторов экономики ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 2.1. Создание условий для развития производств по освоению и переработке природных ресурсов ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||35. |Создание комплекса по добыче |982,10 |2004 - 2006|Развитие промышленной добычи золота |Строительство золотоизвлекательной || |и переработке руд на коренном | | |и переработки руд на коренном |фабрики с объемом переработки руды || |месторождении золота ОАО "Покровский | | |месторождении золота ОАО "Покровский |1,5 млн. т в год и производством более || |рудник", Магдагачинский район | | |рудник" |4 т золота в год |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|36. |Освоение месторождения золота Пионер |9789,60 |2004 - |Освоение месторождения и создание |Строительство золотоизвлекательной || |ОАО "Покровский рудник", Зейский, | |2005, |рудника с годовой производительностью |фабрики с ежегодным производством || |Магдагачинский районы | |2007 - 2010|2 млн. т руды. Обеспеченность запасами |4 т золота || | | | |составляет 12 лет | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|37. |Освоение магнетит-ильменитовых руд |7366,04 |2004 - 2010|Строительство горно-обогатительного |Ежегодное производство 880 тыс. т || |Куранахского месторождения, Тындинский | | |комбината для освоения месторождения |титаномагнетитового и 240 тыс. т || |район | | |магнетит-ильменитовых руд |ильменитового концентрата |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|38. |Освоение месторождения |579,06 |2007 - 2011|Геологическое изучение для освоения |Ежегодное производство 1800 - 2000 тыс. т|| |магнетит-ильменитовых руд Большой Сэйим,| | |месторождения магнетит-ильменитовых руд |титаномагнетитового концентрата || |Тындинский район | | |Большой Сэйим и строительство горно - | || | | | |обогатительного комбината с годовой | || | | | |производительностью 5 млн. т руды | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|39. |Освоение Березитового |3128,44 |2004 - 2008|Развитие промышленной добычи золота |Ежегодный объем переработки руды - || |золотополиметаллического месторождения, | | |и переработки руд на месторождении, |1,0 млн. т, добычи золота - более 1,5 т || |Тындинский район | | |запасы которого составляют 32,6 т золота| || | | | |и 149,5 т серебра | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|40. |Освоение Гаринского железорудного |563,88 |2007 - 2011|Создание Гаринского |Создание возможности наращивать запасы || |месторождения, Мазановский район | | |горно-металлургического комбината (ГОК) |промышленных категорий путем доразведки || | | | |по производству железорудного |глубин и флангов. Добыча 10,0 млн. т руды|| | | | |концентрата и чугуна |в год, производство 1,2 млн. т чугуна |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|41. |Проведение геологоразведочных работ |2,46 |2006 - 2007|Геологическое изучение месторождения |Геологическое изучение месторождения || |на месторождении апатита Евгеньевское, | | | | || |Тындинский район | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|42. |Геологическое изучение недр |13038,01 |2004 - 2011|1. Региональные исследования недр |1. Региональные исследования недр области|| |и минерально-сырьевой базы | | |области и прогнозно-поисковые работы |и прогнозно-поисковые работы. || | | | |в целях определения потенциала |Значительное расширение перечня участков || | | | |на широкий круг полезных ископаемых. |недр, перспективных для выявления || | | | |2. Черные металлы. Доразведка Гаринского|месторождений полезных ископаемых. || | | | |железорудного месторождения, поиски |2. Черные металлы. Подготовка || | | | |железных руд на его ближайших флангах. |к эксплуатации запасов железных || | | | |Разведка третьей рудной зоны |и магнетит-ильменитовых руд месторождений|| | | | |Куранахского титаномагнетитового |Гаринское, Куранах, Большой Сэйим, || | | | |месторождения, поиски руд на его |расширение перспективы флангов этих || | | | |флангах. Разведка титаномагнетитового |месторождений. || | | | |месторождения Большой Сэйим. |3. Цветные и редкие металлы. Оценка || | | | |3. Цветные и редкие металлы. Поиски |и частичная разведка месторождений, || | | | |и оценка комплексных медно- |пригодных для организации || | | | |и молибденпорфировых месторождений |широкомасштабной эксплуатации. || | | | |Умлекано-Огоджинской металлогенической |4. Золото рудное. Расширенное || | | | |зоны. Поиски, оценка и разведка |воспроизводство запасов, когда прирост || | | | |месторождений никеля в бассейне |запасов более чем в 1,5 раза превышает || | | | |р. Кун-Манье. Поиски месторождений |добычу. Ежегодный прирост ресурсов - || | | | |вольфрама в пределах Гетканской |не менее 25 т в год. || | | | |перспективной площади. |5. Золото россыпное. В связи с истощением|| | | | |4. Золото рудное. Проведение поисковых |ресурсного потенциала прирост запасов || | | | |и оценочных работ на перспективных |и ресурсов незначителен. В целом годовой || | | | |участках, разведка и подготовка |прирост запасов - 3 т металла (около 25% || | | | |к освоению вновь выявленных |годовой добычи), что позволит управлять || | | | |месторождений. |процессом планомерного снижения россыпной|| | | | |5. Золото россыпное. Оценка россыпной |золотодобычи || | | | |золотоносности слабо изученных | || | | | |территорий области, оценка, разведка | || | | | |и подготовка к эксплуатации | || | | | |месторождений | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|43. |Геологическое изучение и освоение |7086,00 |2005 - |Геологоразведочные работы |Ежегодное производство 5 - 6 т золота || |Маломырского золоторудного | |2007, |и строительство рудника с годовой | || |месторождения, Селемджинский район | |2009 - 2011|производительностью по руде 3 млн. т | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|44. |Геологическое изучение и освоение |628,00 |2006 - |Геологоразведочные работы |Ежегодное производство 5 т золота || |Бамского золоторудного месторождения, | |2007, |и строительство рудника с годовой | || |Тындинский район | |2009 - 2011|производительностью по руде 2 млн. т | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|45. |Создание производства по малоэтажному |500,00 |2009 - 2010|Создание производства по малоэтажному |Производство обрезного пиломатериала, || |деревянному домостроению, г. Белогорск | | |деревянному домостроению |мебельных и столярных щитов, деревянных || | | | | |домов. Объем продаж после выхода || | | | | |на проектную мощность составит || | | | | |550,0 млн. руб. в год |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|46. |Строительство завода по комплексной |352,80 |2009 - 2010|Строительство завода по комплексной |Производство пиломатериалов, погонажных || |переработке древесины, п. Восточный, | | |переработке древесины |изделий, клееных конструкций, МДФ || |Тындинский район | | | |и фанеры |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|47. |Строительство лесоперерабатывающего |352,00 |2008 - 2010|Строительство лесоперерабатывающего |Производство пиломатериала и столярных || |комплекса, г. Зея | | |комплекса |изделий. Объем продаж после выхода || | | | | |на проектную мощность составит 320,0 - || | | | | |350,0 млн. руб. в год |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|48. |Строительство производственного |600 |2010 |Строительство нефтеперерабатывающего |Ежегодная переработка до 5 млн. т нефти || |комплекса глубокой переработки | | |завода, железнодорожной сливно - |и газового конденсата и производство || |нефтегазоконденсатной смеси | | |наливной эстакады, нефтебазы |нефтепродуктов (автомобильные бензины, || |и производства нефтехимической | | |и нефтепродуктопровода |дизельное топливо, мазут, битум) для нужд|| |продукции, с. Березовка, Ивановский | | | |региона || |район | | | | ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 2.2. Создание условий для развития топливно-энергетического комплекса ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||49. |Строительство Нижне-Зейской ГЭС |370,45 |2006 - 2010|Проведение работ по подготовке проектной|Проведение изыскательских работ || | | | |сметной документации для строительства |и подготовка проектной сметной || | | | |Нижне-Зейской ГЭС |документации для строительства || | | | | |Нижне-Зейской ГЭС |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|50. |Строительство Бурейской ГЭС |51931,13 |2004 - 2011|Завершение сооружения каскада Бурейской |Обеспечение около 80% прироста || | | | |ГЭС мощностью 2320 МВт, среднегодовая |потребности в электроэнергии юга Дальнего|| | | | |выработка электроэнергии - |Востока, снижение ежегодного завоза || | | | |8700 млн. кВт/ч |в Дальневосточный регион на 5 млн. т || | | | | |твердого топлива |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|51. |Мероприятия по подготовке водохранилища |2795,85 |2004 - 2009|Подготовка зоны затопления водохранилища|Лесосводка и лесоочистка для подготовки || |и нижнего бьефа Бурейской ГЭС | | |Бурейской ГЭС |ложа водохранилища к затоплению, || | | | | |строительство объектов социальной сферы |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|52. |Строительство Нижне-Бурейской ГЭС |353,05 |2007 - 2010|Проведение работ по подготовке зоны |Эффективное использование || | | | |затопления водохранилища, начало |производственных мощностей, || | | | |строительства основных сооружений |задействованных на строительстве || | | | |гидроузла и электросетевых объектов |Бурейской ГЭС, более полное использование|| | | | |выдачи мощности Нижне-Бурейской ГЭС, |потенциала гидроресурсов области. || | | | |расположенной в 40 км от Бурейской ГЭС |Проектная мощность составит 320 МВт, || | | | | |среднегодовая выработка электроэнергии - || | | | | |1,7 млрд. кВт/ч |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|53. |Строительство второй очереди |446,56 |2004 - |Ввод в действие второго котла |Строительство пускового комплекса || |Благовещенской ТЭЦ, г. Благовещенск | |2007, 2010 |Благовещенской ТЭЦ мощностью 110 МВт |котла N 5 и тепловых магистральных сетей || | | | | |протяженностью 7,8 км. Увеличение || | | | | |электрической мощности станции || | | | | |на 110 МВт, тепловой - на 363 Гкал/ч |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|54. |Строительство разреза "Ерковецкий" |250,5 |2004 - 2010|Завершение строительства разреза |Добыча угля в 2005 г. - 1,7 млн. т. || | | | |"Ерковецкий" проектной мощностью |В 2008 - 2010 гг. - ввод 4 и 5 участков || | | | |4,5 млн. т угля в год |мощностью 700 - 800 тыс. т угля в год |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|55. |Строительство электрических сетей 110 кВ|950,00 |2009 - 2011|Начало строительства электрических сетей|Повышение мощности Благовещенской ТЭЦ || |кольца г. Благовещенска | | |110 кВ |при вводе четвертого энергоблока, а также|| | | | | |увеличение надежности электроснабжения || | | | | |потребителей г. Благовещенска || | | | | |и подключение новых потребителей || | | | | |к электрическим сетям |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|56. |Строительство ВЛ-500 кВ Зейская ГЭС - |1100,00 |2010 - 2011|Начало строительства ВЛ-500 кВ |Повышение надежности электроснабжения || |Амурская - государственная граница | | |Зейская ГЭС - Амурская - государственная|потребителей области, обеспечение резерва|| | | | |граница |мощности на подстанции "Амурская", || | | | | |необходимого для удовлетворения || | | | | |потребности перспективных проектов, || | | | | |планируемых к реализации на территории || | | | | |области |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|57. |Строительство ВЛ-220 кВ Благовещенская -|378,95 |2004 - |Строительство ВЛ-220 кВ Благовещенская -|Разгрузка до допустимых значений || |Тамбовка - Варваровка с ПС 220 кВ | |2005, |Тамбовка - Варваровка с подстанцией |ВЛ-110 кВ Центральная - Владимировка - || |"Тамбовка" | |2008 - 2010|220 кВ "Тамбовка" |Волково - Тамбовка, уменьшение потерь || | | | | |в энергосистеме при транспортировке || | | | | |электроэнергии по существующим сетям, || | | | | |повышение надежности электроснабжения || | | | | |потребителей |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|58. |Развитие электрических сетей в сельской |380,42 |2004 - 2010|Развитие электрических сетей в сельской |Строительство ВЛ-110 кВ протяженностью || |местности | | |местности |264,5 км, ВЛ-35 кВ протяженностью || | | | | |53,3 км, а также 12 ПС 35-110 кВ || | | | | |и 375 ПС 0,4-10 кВ ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 2.3. Создание условий для развития агропромышленного комплекса ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||59. |Расширение производства и переработки |1120,13 |2005 - 2009|Вынос ремонтного молодняка, |Исключение угрозы ветеринарной || |мяса птицы путем разделения промышленных| | |родительского стада и инкубатора |безопасности, увеличение объемов || |зон птицефабрики ООО "Амурский бройлер" | | |за пределы фабрики. Предусматриваются |производства мяса и субпродуктов первой || | | | |реконструкция литеров для выращивания |категории на 5,77 тыс. т || | | | |ремонтного молодняка, родительского | || | | | |стада и инкубатора, реконструкция | || | | | |литеров для напольного содержания | || | | | |бройлеров | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|60. |Развитие производства овощей, |72,2 |2005 - 2009|Строительство двух гектаров зимних |Увеличение урожайности овощных культур, || |СХПК "Тепличный", Благовещенский район | | |многопролетных теплиц типа "Велно". |повышение производительности труда || | | | |Для производства овощей в теплицах будут|и снижение себестоимости продукции. || | | | |использованы современные технологии |Увеличение годового производства овощей || | | | |и оборудование |к 2010 г. на 1000 т |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|61. |Строительство животноводческого |118,84 |2006 - 2010|Строительство животноводческого |Увеличение объема производства молока || |комплекса на 350 дойных коров, | | |комплекса на 350 дойных коров |до 1,7 тыс. т в год, мяса в живом весе - || |ЧП Мельниченко В.И., Серышевский район | | | |97,0 т в год, снижение себестоимости || | | | | |продукции за счет внедрения новой || | | | | |технологии содержания и кормления || | | | | |животных и увеличение продуктивности || | | | | |скота. Доведение рентабельности || | | | | |производства до 47% |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|62. |Строительство цеха по производству |480,85 |2004 - 2007|Восстановление и реконструирование |Мощность спиртового производства составит|| |спирта, ОАО "Благовещенский спиртзавод" | | |главного производственного корпуса |6 тыс. дкл спирта-ректификата в сутки. || | | | |(технологическое отделение) и завершение|Объем переработки пшеницы - 50 тыс. т || | | | |строительства нового цеха переработки |в год || | | | |послеспиртовой барды в сухие | || | | | |кормопродукты | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|63. |Модернизация производственных мощностей |37,00 |2004 - 2006|Создание нового птицеводческого |Создание птицеводческого предприятия || |на птицефабрике ЧП "Бондарева", | | |предприятия яичного и мясного |яичного и мясного направления || |г. Свободный | | |направления с собственной кормовой базой|с собственной кормовой базой и мощностями|| | | | |и мощностями по убою и переработке птицы|по убою и переработке птицы |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|64. |Техническое перевооружение |12,51 |2008 - 2010|Приобретение оборудования для увеличения|Увеличение объемов производства молочной || |производственных мощностей ОАО "Молочный| | |объемов производства конкурентоспособной|продукции длительного срока хранения || |комбинат Благовещенский" | | |продукции высокого качества в удобной |в литровой упаковке, гарантирование || | | | |для потребителя упаковке |безопасности его использования в детском || | | | | |питании ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||65. |Реконструкция ООО "Амурагроцентр" ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||65.1.|Реконструкция цеха по переработке сои |252,13 |2004 - 2006|Реконструкция цеха по переработке сои |Реализация проекта позволила увеличить || |в соевый завод мощностью до 100 тыс. т | | |в соевый завод мощностью до 100 тыс. т |мощность до 100 тыс. т переработки сои || |переработки сои в год (240 т шрота | | |переработки сои в год |в год (240 т шрота и 45 т масла соевого || |и 45 т масла соевого рафинированного | | | |рафинированного дезодорированного || |дезодорированного в сутки) | | | |в сутки) |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|65.2.|Строительство второй и третьей очередей |226,3 |2006 - 2010|Строительство второй и третьей очередей |К моменту окончательной реализации || |завода по переработке соевых бобов | | |завода по переработке соевых бобов |проекта суммарная мощность производства || |в целях получения низкотемпературного | | | |по переработке сои составит 140 тыс. т || |белого соевого лепестка и соевого | | | |в год. ООО "Амурагроцентр" станет самым || |белкового изолята, импортозамещающих | | | |крупным потребителем соевых бобов, || |продуктов | | | |производимых в области ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||66. |Реконструкция ООО "Амурптицепром" ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| |Замена клеточного оборудования |332,10 |2006 - 2010|Полная замена устаревшего оборудования, |Обеспечение условий для современного || |и модернизация производственного | | |участвующего в технологическом процессе,|производства яиц на промышленной основе. || |процесса на птицефабриках | | |на современное с одновременным |Получение до 125 млн. шт. яиц, 370 т мяса|| | | | |увеличением количества посадочных мест. |птицы и 60 т яичного порошка в год; || | | | |Модернизация технологического процесса |увеличение количества птицемест || | | | |птицефабрики яичного направления |промышленного стада птицы с 400 тыс. || | | | |с одновременным функционированием в виде|до 540 тыс. при одновременном || | | | |предприятия с законченным (полным) |использовании 9 птичников вместо 16; || | | | |циклом производства до 125 млн. шт. яиц |формирование платежеспособного спроса || | | | |в год |на полнорационные комбикорма в годовом || | | | | |объеме до 19,5 тыс. т |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|67. |Строительство животноводческого |644,59 |2006 - 2011|Строительство животноводческого |Увеличение объема производства молока || |молочного комплекса на 1200 дойных | | |молочного комплекса на 1200 дойных коров|до 7,3 тыс. т в год, мяса в живом весе - || |коров, колхоз "Луч", Ивановский район | | | |до 247,0 т в год, снижение себестоимости || | | | | |продукции за счет внедрения новой || | | | | |технологии содержания и кормления || | | | | |животных |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|68. |Строительство животноводческого |661,33 |2006 - 2011|Строительство животноводческого |Увеличение объема производства молока || |молочного комплекса на 1200 дойных | | |молочного комплекса на 1200 дойных коров|до 7,3 тыс. т в год, мяса в живом весе - || |коров, ЗАО "Агрофирма АНК", | | | |до 247,0 т в год, снижение себестоимости || |Благовещенский район | | | |продукции за счет внедрения новой || | | | | |технологии содержания и кормления || | | | | |животных |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|69. |Строительство животноводческого |87,54 |2006 - 2010|Строительство животноводческого |Увеличение объема производства мяса || |комплекса мясного направления | | |комплекса мясного направления |в живом весе до 270,0 т в год, снижение || |на 1200 скотомест, СПК "Алексеевский", | | |на 1200 скотомест |себестоимости продукции за счет внедрения|| |Бурейский район | | | |новой технологии содержания и кормления || | | | | |животных |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|70. |Модернизация производства, приобретение |15,88 |2006 - 2008|Приобретение высокопродуктивного |Создание племенного репродуктора || |поголовья, ФГУ СП "Поляное" | | |племенного ремонтного молодняка |для разведения и селекции породных || | | | |из Германии. Строительство |свиней. Продажа племенного молодняка || | | | |производственных помещений |предприятиям и населению области || | | | |для содержания свиней по новой | || | | | |энергосберегающей технологии. | || | | | |Реконструкция производственного | || | | | |оборудования для содержания, кормления | || | | | |и разведения свиней | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|71. |Техническое перевооружение и частичная |15,00 |2005 - 2006|Техническое перевооружение и частичная |Увеличение коэффициента технической || |реконструкция машинно-технологических | | |реконструкция МУП МТС "Луч" Серышевского|готовности машинно-тракторного парка, || |станций и ремонтно-технологических | | |района, ЗАО "Сельхозтехника" |объема и качества услуг || |предприятий области | | |г. Завитинска, ООО "Сельхозтехника" |для сельхозтоваропроизводителей области || | | | |г. Белогорска, МУП МТС "Тамбовская" | || | | | |Тамбовского района | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|72. |Приобретение сельскохозяйственной |3091,05 |2005 - 2010|Приобретение техники путем |Сохранение объемов площадей зерновых || |техники для предприятий | | |финансирования из разных источников |и сои в ближайшие пять лет, по мере || |агропромышленного комплекса области | | |в целях обновления машинно-тракторного |обновления парка расширение объемов || | | | |парка сельскохозяйственных предприятий |производства |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|73. |ФЦП "Социальное развитие села |1009,98 |2005 - 2011|Развитие социальной сферы и инженерной |Повышение уровня обеспечения сельских || |до 2010 года" | | |инфраструктуры поселковых образований, |жителей качественной питьевой водой, || | | | |создание экономических условий |улучшение обеспечения сельского населения|| | | | |для перехода к устойчивому социально - |электроэнергией путем реконструкции || | | | |экономическому развитию села |527,0 км низковольтных, 482,0 км || | | | | |высоковольтных сетей и реконструкции || | | | | |мощностей на 62 подстанциях, обеспечение || | | | | |около 22 тыс. дополнительных || | | | | |и модифицированных сельских номеров || | | | | |телефонной связи ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||74. |Проведение мелиоративных, культуртехнических, противоэрозионных работ ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||74.1.|ФЦП "Повышение плодородия почв России |416,10 |2004 - 2005|Сохранение плодородия почв |Ежегодный текущий ремонт мелиоративных || |на 2002 - 2005 годы" | | |и рациональное использование |систем на площади 23,0 тыс. га || | | | |мелиорированных земель |способствует повышению плодородия || | | | | |и обеспечивает прирост || | | | | |сельскохозяйственной продукции |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|74.2.|ФЦП "Сохранение и восстановление |6537,51 |2006 - 2011|Внесение органических удобрений |Обеспечение применения гербицидов || |плодородия почв земель | | |и соломы; |в объеме до 370,0 тыс. га. || |сельскохозяйственного назначения | | |известкование и фосфоритование кислых |Агролесомелиорация путем посадки || |и агроландшафтов как национального | | |почв; |противоэрозионных насаждений на площади || |достояния России на 2006 - 2010 годы | | |внесение минеральных удобрений; |675 га. || |и на период до 2012 года" | | |посев многолетних трав; |Реконструкция осушительных и оросительных|| | | | |введение в оборот неиспользуемых земель;|систем на площади 12,5 тыс. га даст || | | | |реконструкция и восстановление |возможность увеличивать производство || | | | |осушительных систем; |овощной и зерновой продукции на 42 тыс. т|| | | | |агрохимическое обследование почв |ежегодно |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|75. |ДЦП "Развитие сельского хозяйства |24943,37 |2009 - 2011|Создания стартовых технологических |Увеличение объема производства || |и регулирование рынков | | |и экономических условий формирования |высококачественной говядины || |сельскохозяйственной продукции, сырья | | |и устойчивого развития отечественной | || |и продовольствия Амурской области | | |крупномасштабной отрасли | || |на 2009 - 2012 годы" | | |специализированного мясного скотоводства| || | | | |и государственная поддержка мясного | || | | | |скотоводства | ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 2.4. Создание условий для развития машиностроения и стройиндустрии ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||76. |Разработка и внедрение в производство |668,35 |2005 - 2011|Модернизация рыболовецких, разработка |Обеспечение рыболовных компаний || |новых рыболовецких судов | | |и внедрение в производство новых судов |Дальневосточного региона отечественными || |в ОАО "Судостроительный завод | | | |судами улучшенного качества взамен || |им. Октябрьской революции", | | | |изношенных импортных судов || |г. Благовещенск | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|77. |Освоение и внедрение средств механизации|41,93 |2005 - 2009|Освоение и внедрение в производство |Расширение производства и увеличение || |дорожной техники в ОАО "Амурдормаш", | | |новой дорожной машины, комбинированной |объема выпуска продукции для дорожных || |п. Прогресс | | |с пескоразбрасывающим, поливомоечным |и коммунальных служб области || | | | |и щеточным оборудованием большой | || | | | |грузоподъемности | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|78. |Выпуск конверсионных машин на базе |9,08 |2005 - 2010|Создание производства по изготовлению |Изготовление запчастей к комбайнам || |списанной военной техники, изготовление | | |запчастей для сельскохозяйственных машин|и сеноуборочной технике, конверсионных || |запчастей на сельскохозяйственные машины| | | |транспортных машин "Березина-1М" || |для нужд области, Белогорский район | | | |и "Амур-1" на базе списанной военной || | | | | |техники для перевозки людей и грузов || | | | | |в труднодоступных местах области |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|79. |Организация производства мелких стеновых|3,30 |2005 |Организация производства нового вида |Снижение затрат при строительстве зданий || |блоков из ячеистого бетона (пенобетона | | |утеплителя в многослойных стенах |и сооружений, а также улучшение || |безавтоклавного твердения), | | |для обеспечения строительного комплекса |теплофизических и строительно - || |ООО "Бизнесстрой" | | |области высокоэффективными материалами |технологических качеств систем утепления || | | | | |зданий и сооружений |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|80. |Производство многопустотных плит |52,30 |2007 - 2008|Производство многопустотных плит |Снижение материальных и трудовых затрат, || |перекрытия безопалубочного формования | | |перекрытия безопалубочного формования |сокращение сроков и удешевление || |по технологии "SPANCRETE", | | |по технологии "SPANCRETE" |строительства зданий. Повышение || |г. Благовещенск | | | |архитектурной выразительности зданий |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|81. |Строительство второй очереди завода |106,00 |2008 - 2010|Строительство второй очереди завода |Ежегодное производство 50 т || |по производству биофлавоноидов, | | |по производству биофлавоноидов |лиственничного масла и смолы, стимулятора|| |г. Благовещенск | | | |роста растений "Лариксин" - 20 т |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|82. |Программа развития субъектов малого |156,01 |2004 - 2011|Обеспечение условий для интенсивного |Ориентация сфер деятельности || |и среднего предпринимательства | | |роста малого и среднего |предпринимателей на переработку амурского|| |в Амурской области | | |предпринимательства |сырья и материалов, увеличение || | | | | |мобильности рабочей силы и улучшение || | | | | |функционирования рынка труда, развитие || | | | | |комплексной стабильно функционирующей || | | | | |государственно-общественной системы || | | | | |поддержки предпринимательства ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 2.5. Развитие туризма и культурно-оздоровительного досуга ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||83. |Строительство гостиницы "Плаза" |15,00 |2004 |Создание туристических маршрутов, |Увеличение потока и улучшение сервисного || |на 60 мест, ООО "Атик-Тур" | | |улучшение качества обслуживания, |обслуживания туристов, создание ||-----+----------------------------------------+---------------+-----------+увеличение потока туристов в область, |дополнительных рабочих мест ||84. |Ремонт и реконструкция гостиницы |2,00 |2005 |увеличение поступлений налогов | || |"Орбита", ООО "Дальневосточный Феникс" | | |в бюджеты, создание рабочих мест | ||-----+----------------------------------------+---------------+-----------+ +-----------------------------------------+|85. |Создание охотничьих баз на территориях |1,20 |2004 - 2006| |Создание туристических маршрутов, || |Благовещенского, Свободненского, | | | |обеспечение привлекательности || |Архаринского районов, ЗАО "Амуртурист" | | | |туристических объектов области ||-----+----------------------------------------+---------------+-----------+ +-----------------------------------------+|86. |Приобретение туристических автобусов |5,75 |2004 - 2005| |Улучшение качества транспортных услуг || | | | | |для туристов ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 3. Социальная сфера ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 3.1. Развитие системы здравоохранения ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||87. |Строительство пристройки |1,00 |2004 |Здание стационара областного |Значительное улучшение медицинской помощи|| |к радиологическому корпусу областного | | |онкологического диспансера на 200 коек |населению области, улучшение условий || |онкологического диспансера, | | |и поликлиники на 180 посещений в смену |труда врачебного персонала, увеличение || |г. Благовещенск | | |введено в эксплуатацию в 1971 г. |количества пролеченных больных || | | | |и рассчитано на 120 коек. Загруженность |на 44 человека в год, введение || | | | |онкологического диспансера привела |в эксплуатацию гамма-терапевтического || | | | |к очередности на получение специальных |комплекса "РОКУС-АМ", уменьшение || | | | |методов стационарного лечения. |пребывания в радиологическом отделении || | | | |При нормативе 326,8 койкодня занятость |с 31,8 до 29,9 койкодня || | | | |койки составляла 355 койкодней. | || | | | |Очередность на получение лучевой терапии| || | | | |составляла до 3 месяцев, что ухудшало | || | | | |течение заболевания | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|88. |Реконструкция лечебного корпуса |5,50 |2004 |Реконструкция лечебного корпуса |Более высокий уровень оказания || |психиатрической больницы, г. Свободный | | |психиатрической больницы, г. Свободный |психиатрической помощи населению || | | | | |г. Свободного, Свободненского, Зейского, || | | | | |Шимановского и Магдагачинского районов, || | | | | |снижение числа рецидивов и тяжести || | | | | |течения психических заболеваний. || | | | | |Улучшение условий для размещения больных || | | | | |с психической патологией, размещение || | | | | |физиотерапевтической службы, лабораторий,|| | | | | |приемодиагностического отделения |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|89. |Строительство пищеблока по обслуживанию |5,22 |2004 |Строительство здания централизованного |Улучшение условий обслуживания больных. || |больницы на 600 койкомест, г. Белогорск | | |пищеблока больницы на 600 койкомест, |Улучшение качества блюд и создание || | | | |г. Белогорск |условий для дополнительного производства || | | | | |хлебобулочных изделий. Приобретение || | | | | |больших и мощных холодильных камер || | | | | |для длительного хранения продуктов. || | | | | |Производственная мощность - приготовление|| | | | | |пищи для 510 больных |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|90. |Строительство лечебно-диагностического |20,00 |2004 |Строительство здания и оснащение |Улучшение материально-технической базы || |корпуса больницы на 61 койку, | | |оборудованием лечебно-диагностического |учреждения, укомплектование || |г. Шимановск | | |корпуса центральной районной больницы, |ренгенаппаратом, цифровым флюорографом, || | | | |г. Шимановск |операционным столом, дыхательным || | | | | |аппаратом, колькоскопом, бронхоскопом, || | | | | |открытие приемного покоя. Улучшение || | | | | |условий труда медицинских работников || | | | | |и условий пребывания больных. || | | | | |С 2005 г. при круглосуточном стационаре || | | | | |хирургического и детского отделений || | | | | |открыты койки дневного стационара |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|91. |Реконструкция здания главного корпуса |9,00 |2004 |Реконструкция здания главного корпуса |Улучшение качества медицинской || |районной больницы, г. Завитинск | | |районной больницы (II очередь |и диагностической помощи населению, рост || |(II очередь со станцией скорой помощи) | | |со станцией скорой помощи), г. Завитинск|рождаемости. Установка в рентгенкабинете || | | | | |рентгенкомплекса "Стефаникс", || | | | | |что повысило качество рентгенобслуживания|| | | | | |населения |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|92. |Строительство терапевтического корпуса |16,31 |2004 |Строительство терапевтического корпуса |Улучшение терапевтической помощи || |на 90 коек, г. Зея | | |центральной районной больницы, г. Зея |населению г. Зеи и Зейского района, || | | | | |создание оптимальных условий || | | | | |для размещения больных в двух- || | | | | |и четырехместных палатах, выделение палат|| | | | | |для ветеранов Великой Отечественной || | | | | |войны, размещение физиотерапевтической || | | | | |службы и отделения реабилитации, снижение|| | | | | |смертности и уменьшение количества || | | | | |случаев выхода на инвалидность || | | | | |трудоспособного населения |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|93. |Реконструкция зданий и сооружений |5,60 |2004 - 2006|Необходимость использования минеральных |Позволило использовать минеральную воду || |бальнеологической лечебницы, с. Гонжа, | | |источников на Дальнем Востоке |в лечебных и профилактических целях || |Магдагачинский район | | |продиктована самой жизнью: | || | | | |продолжительные, утомительные переезды | || | | | |на отдаленные курорты и резкая перемена | || | | | |климата отрицательно сказываются | || | | | |на результатах лечения. В 2003 г. | || | | | |введена в эксплуатацию скважина | || | | | |минеральной воды N 21-МН. | || | | | |Для производства и использования | || | | | |минеральной воды в лечебных целях | || | | | |требуется строительство павильона | || | | | |и водовода минеральной воды от скважины | || | | | |до лечебного корпуса | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|94. |Хирургический корпус на 45 мест |94,58 |2004 - 2008|Строительство здания и оснащение |Улучшение медицинской помощи || |с поликлиникой центральной районной | | |оборудованием хирургического корпуса |как в городе, так и в районе || |больницы г. Свободный | | |с поликлиникой на 45 мест центральной | || | | | |районной больницы | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|95. |Областной перинатальный центр, |1695,93 |2006, |Строительство здания и оснащение |Внедрение современных технологий || |г. Благовещенск | |2008 - 2011|оборудованием областного перинатального |и значительное снижение показателей || | | | |центра на 130 коек с родильным домом |младенческой и материнской смертности || | | | |и отделением | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|96. |Хирургический корпус областного |1540,92 |2004 - 2011|Строительство хирургического корпуса |Повышение уровня специализированной || |государственного учреждения | | |областного государственного учреждения |хирургической помощи и улучшение условий || |здравоохранения "Амурская областная | | |здравоохранения "Амурская областная |пребывания детей в стационаре || |детская клиническая больница", | | |детская клиническая больница" | || |г. Благовещенск | | |(I очередь) | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|97. |Строительство хирургического корпуса |15,00 |2010 |Строительство хирургического корпуса |Обеспечение обоснованных путей || |областного государственного учреждения | | |областного государственного учреждения |госпитализации иногородних пациентов, || |здравоохранения "Амурская областная | | |здравоохранения "Амурская областная |экономия средств, улучшение || |детская клиническая больница", | | |детская клиническая больница" |диагностической базы, перемещение || |г. Благовещенск (II очередь) | | |(II очередь) |поликлиники, объединение ее || | | | | |со стационаром в единый лечебно - || | | | | |диагностический комплекс |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|98. |Строительство поликлиники |50,00 |2010 |Строительство здания и оснащение |Улучшение преемственности в работе || |на 380 посещений областного | | |оборудованием поликлиники областного |амбулаторно-поликлинического || |государственного учреждения | | |государственного учреждения |и стационарного звена, повышение || |здравоохранения "Амурская областная | | |здравоохранения "Амурская областная |эффективности диспансерного наблюдения || |детская клиническая больница", | | |детская клиническая больница" |за детьми и реабилитации больных || |г. Благовещенск | | | |с хронической патологией, создание || | | | | |единого детского организационно - || | | | | |методического лечебного центра |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|99. |Реконструкция Амурского медицинского |0,50 |2010 |Реконструкция здания и оснащение |Улучшение подготовки специалистов || |колледжа на 960 учащихся с общежитием | | |оборудованием учебного корпуса Амурского|сестринского дела по новым || |на 300 мест, г. Благовещенск | | |медицинского колледжа на 960 учащихся |специальностям, достижение высокого || | | | |с общежитием на 300 мест |уровня профессиональной подготовки || | | | | |специалистов, особенно для учреждений || | | | | |здравоохранения сельских и северных || | | | | |территорий |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|100. |Строительство лечебного |0,15 |2007 |Строительство здания и оснащение |Уменьшение заболеваний распространенными || |(терапевтического) корпуса областного | | |оборудованием лечебного |формами туберкулеза и числа больных || |противотуберкулезного диспансера | | |(терапевтического) корпуса областного |с хроническим течением процесса, || |на 200 коек, г. Благовещенск | | |противотуберкулезного диспансера |улучшение эпидемиологической ситуации || | | | |на 200 коек |в целом |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|101. |Строительство лабораторно-хозяйственного|3,41 |2006 - 2008|Строительство здания лабораторно - |Создание новых структурных подразделений:|| |корпуса областного бюро судебно - | | |хозяйственного корпуса с траурным залом |отдел сложных экспертиз, цитологическая || |медицинской экспертизы, г. Благовещенск | | |областного бюро судебно-медицинской |лаборатория, а также расширение медико - || | | | |экспертизы |криминалистического, биологического || | | | | |и гистологического отделений |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|102. |Реконструкция медицинского училища |0,73 |2004 - 2006|Реконструкция медицинского училища |Разработка проектно-сметной документации || |под областной противотуберкулезный | | |г. Зеи под областной |для расширения стационара до 50 коек || |диспансер, г. Зея | | |противотуберкулезный диспансер |улучшит качество медицинской помощи || | | | | |населению пяти районов области, позволит || | | | | |изолировать бациллярных туберкулезных || | | | | |больных |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|103. |Строительство хозяйственно - |0,50 |2010 |Строительство хозяйственно - |Возможность решить задачу расширения || |производственного корпуса областного | | |производственного корпуса областного |производственной базы и хозяйственные || |государственного учреждения | | |государственного учреждения |вопросы Амурской областной клинической || |здравоохранения "Амурская областная | | |здравоохранения "Амурская областная |больницы || |клиническая больница", г. Благовещенск | | |клиническая больница" | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|104. |Строительство лечебного корпуса |4,06 |2005 - |Строительство здания и оснащение |Увеличение количества мест для лечения || |на 100 коек и двух жилых корпусов | |2007, 2010 |оборудованием лечебного корпуса |мочекаменной болезни и некоторых форм || |бальнеологической лечебницы, с. Гонжа, | | |на 100 коек и двух жилых корпусов |воспалительных заболеваний мочевых путей,|| |Магдагачинский район | | |бальнеологической лечебницы |заболеваний печени, гастритов, радикулита|+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|105. |Хирургический блок на 300 коек, |1180,39 |2008 - 2011|Строительство хирургического блока |Сохранение, восстановление и укрепление || |МУЗ "Городская клиническая | | |на 300 коек МУЗ "Городская клиническая |здоровья населения г. Благовещенска. || |больница N 1", г. Благовещенск | | |больница N 1", г. Благовещенск |Освоение новых информационных технологий || | | | | |и малоинвазивных методов лечения || | | | | |хирургических больных |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|106. |Детская поликлиника на 450 посещений |225,75 |2004 - 2010|Строительство здания и оснащение |Рациональное и перспективное решение || |в г. Белогорске | | |оборудованием детской поликлиники |проблемы оказания качественной || | | | | |своевременной лечебно-диагностической, || | | | | |профилактической и реабилитационной || | | | | |помощи детскому населению города и района|+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|107. |Строительство поликлиники |43,52 |2004 - 2008|Центральная районная больница с. Ромны |Оказание качественной своевременной || |на 150 посещений центральной районной | | |на 225 посещений в смену расположена |лечебно-диагностической, профилактической|| |больницы, с. Ромны | | |в приспособленном здании постройки |и реабилитационной помощи населению || | | | |1967 г. Ежегодно увеличивалось число |района || | | | |больных, нуждающихся в медицинской | || | | | |помощи. Площади кабинетов | || | | | |не соответствуют СанПиН | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|108. |Лечебно-диагностический корпус ЦРБ, |206,78 |2004 - 2010|Строительство здания и оснащение |Обеспечение доступности || |с. Ивановка | | |оборудованием лечебно-диагностического |специализированной и квалифицированной || | | | |корпуса центральной районной больницы |медицинской помощи, снятие социальной || | | | | |напряженности среди населения || | | | | |из-за неблагоприятных условий пребывания || | | | | |и лечения в стационарах терапевтического || | | | | |и детского отделений, внедрение новых || | | | | |методов диагностики и лечения |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|109. |Строительство поликлиники |3,06 |2004, 2010 |Строительство здания и оснащение |Значительное улучшение амбулаторно - || |на 450 посещений в смену центральной | | |оборудованием поликлиники. Здание |поликлинической базы, повышение уровня || |районной больницы, с. Тамбовка | | |не позволяет осуществлять полноценный |здравоохранения района || | | | |комплекс амбулаторно-поликлинической | || | | | |помощи населению района | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|110. |Строительство лечебно-диагностического |1,00 |2010 |Строительство здания лечебно - |Улучшение медицинского обслуживания || |корпуса центральной районной больницы, | | |диагностического корпуса центральной |жителей района, обеспечение качества || |п. Серышево | | |районной больницы |диагностической и скорой неотложной || | | | | |помощи населению |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|111. |Строительство поликлиники |8,66 |2005 - |Строительство здания и оснащение |Решение проблемы оказания качественной || |на 300 посещений центральной районной | |2007, 2010 |оборудованием поликлиники центральной |своевременной лечебно-диагностической, || |больницы, с. Поярково, Михайловский | | |районной больницы |профилактической помощи населению района || |район | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|112. |Строительство патологоанатомического |6,88 |2005 - 2008|Строительство патологоанатомического |Повышение качества ритуальных услуг, || |отделения муниципальной городской | | |корпуса центральной районной больницы |специализированной медицинской помощи || |больницы, г. Свободный | | | |лечебно-профилактическим учреждениям || | | | | |г. Свободного и Свободненского района. || | | | | |Размещение на площадях отделения бюро || | | | | |судебно-медицинской экспертизы, которое || | | | | |проводит судебно-медицинскую экспертизу || | | | | |для учреждений здравоохранения || | | | | |и судебно-следственных органов, || | | | | |расположенных на территории || | | | | |г. Свободного, Свободненского, || | | | | |Мазановского и Селемджинского районов |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|113. |Строительство участковой больницы |3,29 |2004 - |Поликлиника находится в приспособленном |Решение проблемы оказания качественной || |на 50 коек с поликлиникой | |2005, 2010 |деревянном помещении площадью 735 кв. м,|своевременной лечебно-диагностической, || |на 100 посещений, с. Тыгда, | | |год постройки - 1954. Хозяйственные |профилактической и реабилитационной || |Магдагачинский район | | |постройки: гараж, морг, дезкамера, |помощи населению с. Тыгды и приписному || | | | |прачечная находятся в деревянных |населению || | | | |приспособленных зданиях. Все здания | || | | | |находятся в аварийном состоянии | || | | | |и не соответствуют требованиям СанПиН | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|114. |Строительство участковой больницы |5,38 |2004 - |Участковая больница расположена |Оказание первичной медико-санитарной || |на 70 коек с поликлиникой | |2007, 2010 |в деревянном неприспособленном |помощи населению, квалифицированной || |на 120 посещений, с. Соловьевск, | | |помещении, не имеет помещений, |врачебной помощи, снижение заболеваемости|| |Тындинский район | | |необходимых для оказания первичной |и числа случаев выхода на инвалидность, || | | | |медико-санитарной помощи |а также предотвращение смертельных || | | | |и квалифицированной врачебной помощи |исходов || | | | |взрослому и детскому населению | || | | | |с. Соловьевска | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|115. |Реконструкция здания детского сада |9,54 |2004 - 2008|Реконструкция участковой больницы |Оказание первичной медико-санитарной || |под участковую больницу на 20 коек | | |на 20 коек и поликлиники на 50 посещений|помощи населению семи территорий || |и 50 посещений в смену, с. Муравьевка, | | |в смену позволит разместить стационар |Тамбовского района || |Тамбовский район | | |и кабинеты врачей (терапевта, педиатра, | || | | | |зубного врача), кабинет акушерки, | || | | | |процедурный, рентгеновский, | || | | | |физиотерапевтический и подсобные | || | | | |кабинеты | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|116. |Строительство участковой больницы |1,00 |2010 |Строительство здания и оснащение |Оказание качественной медицинской помощи || |на 30 коек, с. Волково, Благовещенский | | |оборудованием участковой больницы |населению, снижение заболеваемости || |район | | | |и детской смертности |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|117. |Строительство участковой больницы |1,50 |2010 |Строительство здания и оснащение |Значительное улучшение первичной медико -|| |на 35 коек, с. Бузули, Свободненский | | |оборудованием участковой больницы |социальной помощи населению с. Бузулей || |район | | | |и прилегающих к нему сел, улучшение || | | | | |реабилитации лиц пожилого возраста, || | | | | |снижение числа случаев выхода || | | | | |на инвалидность и предотвращение || | | | | |смертельных исходов |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|118. |Реконструкция участковой больницы |2,00 |2010 |В настоящее время больница находится |Обеспечение медицинской помощи населению || |на 25 коек, с. Новосергеевка, | | |в ветхом деревянном здании, которому |с. Новосергеевки в полном объеме, || |Серышевский район | | |более 50 лет, не имеет центрального |снижение смертельных исходов || | | | |водоснабжения, площади очень малы, | || | | | |на 1 койку приходится 3,2 кв. м, | || | | | |что в 2 раза ниже норм | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|119. |Строительство участковой больницы |2,00 |2010 |Строительство здания и оснащение |Приближение медицинской помощи || |на 20 коек, с. Верхняя Полтавка, | | |оборудованием участковой больницы |к населению еще четырех сел, улучшение ее|| |Константиновский район | | | |качества позволят повысить показатели || | | | | |здоровья населения |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|120. |Реконструкция здания муниципальной |78,98 |2009 - 2010|Реконструкция здания под поликлинику |Возможность оказывать качественную || |гимназии N 2 в целях размещения | | |центральной районной больницы |своевременную лечебно-диагностическую, || |поликлиники на 350 посещений в смену, | | |и оснащение ее оборудованием. |профилактическую и реабилитационную || |г. Тында | | |В поликлинике отсутствуют лаборатория, |помощь населению района || | | | |физиотерапевтическое отделение, кабинет | || | | | |функциональной диагностики, | || | | | |флюорокабинет. Нет возможности | || | | | |обследовать больных в соответствии | || | | | |со стандартами. Отсутствует возможность | || | | | |развивать стационарозамещающие | || | | | |технологии | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|121. |Строительство патологоанатомического |7,10 |2010 |Реконструкция недостроенного здания |Повышение качества ритуальных услуг || |корпуса центральной районной больницы, | | |под патологоанатомический корпус | || |г. Тында | | |с ритуальным залом на территории | || | | | |центральной районной больницы | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|122. |Строительство лечебного корпуса "Мать |2,00 |2010 |Необходимость развития санаторных |Развитие местной санаторной базы || |и дитя" на 70 коек с водолечебницей | | |учреждений с использованием местных |для оздоровления детского населения, || |для санатория "Василек" | | |минеральных источников продиктована |в том числе совместно с родителями || | | | |самой жизнью: отдаленность традиционной | || | | | |курортной зоны, длительные переезды, | || | | | |значительные финансовые затраты делают | || | | | |недоступным оздоровление детей | || | | | |для большинства жителей области. Кроме | || | | | |того, при санаторном лечении на местной | || | | | |базе отсутствуют возможности адаптации | || | | | |и переадаптации, имеющиеся при лечении | || | | | |в других климатических зонах | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|123. |Перепрофилирование здания аптеки |5,99 |2004, |Здание 1950 г. постройки является |Создание нормальных условий для оказания || |в детскую поликлинику на 50 посещений | |2006 - 2009|приспособленным, отсутствуют |медицинской помощи детям || |в смену и детское отделение на 14 коек, | | |централизованные системы водоснабжения | || |п. Серышево | | |и канализации. Износ - 90% | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|124. |Строительство детской поликлиники |11,30 |2007, 2009 |Здание поликлиники N 1 приспособленное, |Повышение эффективности и качества всей || |на 380 посещений в смену, | | |не соответствует СанПиН по оказанию |системы муниципального здравоохранения, || |г. Благовещенск | | |медицинской помощи детям. Площади |решение большинства медико-социальных || | | | |не позволяют в полном объеме проводить |проблем детского населения микрорайона || | | | |как лечебную, так и профилактическую | || | | | |работу с детьми. В муниципальном | || | | | |учреждении здравоохранения "Детская | || | | | |городская клиническая больница" | || | | | |под наблюдением находится | || | | | |более 42000 детей и подростков. | || | | | |Обслуживаются дети микрорайонов NN 2, 3,| || | | | |п. Аэропорта, Плодопитомника, Моховой | || | | | |Пади | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|125. |Строительство здания пищеблока |6,60 |2009 - 2010|Строительство здания централизованного |Возможность установить современное || |центральной районной больницы | | |пищеблока центральной районной больницы,|технологическое оборудование || |на 145 мест, г. Шимановск | | |г. Шимановск. Мощность пищеблока |для организации лечебного и диетического || | | | |не рассчитана на реальное количество |питания больных || | | | |больных, поэтому приготовление пищи | || | | | |осуществляется в несколько этапов, | || | | | |что приводит к перегрузке | || | | | |технологического оборудования | || | | | |и нарушению санитарно - | || | | | |эпидемиологического режима | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|126. |Строительство поликлиники центральной |7,67 |2008 - 2010|Поликлиника центральной районной |Возможность оказывать качественную || |районной больницы на 314 посещений, | | |больницы г. Шимановска, построенная |своевременную лечебно-диагностическую, || |г. Шимановск | | |в 1913 г., находится в непригодном |профилактическую и реабилитационную || | | | |для эксплуатации состоянии. Отсутствуют |помощь населению района || | | | |централизованное водоснабжение | || | | | |и канализация. Площади кабинетов | || | | | |не соответствуют СанПиН, в одном | || | | | |кабинете ведут прием одновременно два - | || | | | |три специалиста. В поликлинике | || | | | |отсутствуют лаборатория, | || | | | |физиотерапевтическое отделение, кабинет | || | | | |функциональной диагностики, | || | | | |флюорокабинет. Из-за отсутствия | || | | | |помещений невозможно разобщить поток | || | | | |здоровых посетителей и больных, | || | | | |что способствует возникновению | || | | | |реинфекции и увеличению роста | || | | | |заболеваемости | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|127. |Обеспечение санитарным автотранспортом |66,82 |2004 - 2007|Оснащение лечебно-профилактических |Возможность более качественно || |лечебно-профилактических учреждений | | |учреждений области санитарным |обеспечивать население области || |области | | |автотранспортом, что позволит обновить |своевременной медицинской помощью || | | | |санитарный автотранспорт | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|128. |Реконструкция здания под амбулаторию |16,01 |2004 - 2009|Реконструкция здания под амбулаторию |Значительное улучшение оказания первичной|| |и больницу на 46 коек и поликлинику | | |и больницу на 46 коек и поликлинику |медико-санитарной помощи населению || |на 80 посещений в смену, с. Овсянка, | | |на 80 посещений в смену с приемами |Зейского района, а также неотложной || |Зейский район | | |терапевта, педиатра, хирурга, |помощи жителям с. Овсянки, что будет || | | | |стоматолога, акушера-гинеколога, |способствовать снижению заболеваемости || | | | |организованы процедурный и рентгеновский|и смертности населения || | | | |кабинеты, лабораторная | || | | | |и физиотерапевтическая службы | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|129. |Строительство фельдшерско-акушерского |0,13 |2004 |Строительство здания и оснащение |Возможность оказывать доврачебную || |пункта, с. Бибиково, Благовещенский | | |оборудованием фельдшерско-акушерского |медицинскую помощь населению, обеспечить || |район | | |пункта (далее - ФАП) |снижение заболеваемости и детской || | | | | |смертности |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|130. |Строительство установки |0,02 |2009 |Строительство установки |Возможность улучшить медицинское || |для обеззараживания сточных вод | | |для обеззараживания сточных вод |обслуживание населения и обеззараживания || |ОГУЗ "Варваровская туберкулезная | | |ОГУЗ "Варваровская туберкулезная |сточных вод туберкулезной больницы || |больница" | | |больница" | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|131. |Строительство ФАП, с. Передовое, |1,90 |2010 |В рамках мероприятия предусмотрены |Возможность оказывать доврачебную || |Благовещенский район | | |строительство здания и оснащение |медицинскую помощь населению, обеспечить || | | | |оборудованием ФАП. В настоящее время |снижение заболеваемости и детской || | | | |ФАП находится в арендуемом помещении, |смертности || | | | |не приспособленном под лечебное | || | | | |учреждение, водоснабжение отсутствует | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|132. |Строительство ФАП, с. Толстовка, |0,75 |2009 - 2010|В настоящее время ФАП размещен |Возможность улучшить медицинское || |Тамбовский район | | |в приспособленном деревянном здании |обслуживание сельского населения, || | | | |постройки 1910 г. Площадь |закрепить на селе медицинские кадры || | | | |не соответствует санитарным нормам. | || | | | |Нет возможности разместить в здании | || | | | |современную аппаратуру | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|133. |Строительство ФАП, с. Черновка, |2,52 |2005 - 2010|Здание, в котором расположен в настоящее|Возможность оказывать доврачебную || |Свободненский район | | |время ФАП, 1932 г. постройки. Деревянный|медицинскую помощь, что будет || | | | |дом на 3 хозяина, одно помещение нежилое|способствовать снижению заболеваемости || | | | |из-за ветхости, в другом расположен |и предотвращению летальных исходов || | | | |ФАП и в третьем - сельская библиотека. | || | | | |Износ - 85% | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|134. |Участковая больница в п. Ерофей |46,56 |2008 - 2010|Строительство участковой больницы |Возможность проводить качественную || |Павлович, Сковородинский район | | |и оснащение оборудованием |эффективную диспансеризацию населения, || | | | | |использовать современные методы || | | | | |диагностики и лечения, увеличить || | | | | |доступность доврачебной помощи населению |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|135. |Долгосрочные целевые программы развития |1597,86 |2004 - 2011|Сохранение, восстановление и укрепление |1) снижение младенческой смертности || |здравоохранения | | |здоровья детей с использованием |на 3% ежегодно до 15,2 случая || | | | |современных технологий, |на 1000 родившихся живыми к 2008 г.; || | | | |совершенствование системы профилактики |2) снижение детской смертности || | | | |наркомании и снижение уровня |на 3% ежегодно; || | | | |наркопреступности на территории области,|3) повышение охвата детей раннего || | | | |стабилизация эпидемиологической ситуации|возраста диагностическими обследованиями:|| | | | |по туберкулезу, снижение уровня |в 2004 г. - на 5%, в 2005 г. - на 7%, || | | | |заболеваемости, стабилизация |в 2006 г. - на 8%, в 2007 г. - на 10%; || | | | |эпидемиологической ситуации, связанной |4) интеграция детей с нарушением слуха || | | | |с заболеваниями, передаваемыми половым |после завершения слухопротезирования || | | | |путем, на основе комплексного решения |и реабилитации в здоровую среду: || | | | |проблем их профилактики, диагностики, |в 2006 г. - 10%, в 2007 г. - 40% числа || | | | |лечения и реабилитации больных |прошедших полный курс реабилитации || | | | | |и слухопротезирования; || | | | | |5) обеспечение 98% новорожденных || | | | | |обследованием на фенилкетонурию || | | | | |и врожденный гипотиреоз; || | | | | |6) предупреждение в 80% случаях глубокой || | | | | |умственной отсталости у больных || | | | | |фенилкетонурией детей, выявленных || | | | | |при скрининговом обследовании; || | | | | |7) уменьшение числа рождений детей || | | | | |с врожденными пороками развития на 30% || | | | | |и с хромосомными заболеваниями на 50%; || | | | | |8) формирование мотивации здорового || | | | | |образа жизни у 56,7 тыс. детей || | | | | |и подростков. Увеличение количества детей|| | | | | |и подростков, имеющих навыки здорового || | | | | |образа жизни, на 5% ежегодно; || | | | | |9) снижение средней длительности лечения || | | | | |детей, больных бронхиальной астмой, || | | | | |в детских больницах на 1,9 койкодня; || | | | | |10) осуществление до 50 телемедицинских || | | | | |консультаций в 2007 г. и последующие годы|| | | | | |в 5 районах; || | | | | |11) сокращение сырьевой базы дикорастущей|| | | | | |конопли на 40% с ежегодным сокращением || | | | | |на 20%; || | | | | |12) снижение незаконного оборота || | | | | |наркотических средств и психотропных || | | | | |веществ ежегодно на 15 - 20%; || | | | | |13) уменьшение числа лиц, употребляющих || | | | | |наркотические средства и психотропные || | | | | |вещества, ежегодно на 5%; || | | | | |14) доведение количества раскрытых || | | | | |и направляемых в суд уголовных дел, || | | | | |связанных с незаконным оборотом || | | | | |наркотиков, до 90%; || | | | | |15) стабилизация эпидобстановки || | | | | |по туберкулезу; || | | | | |16) полное обеспечение больных || | | | | |туберкулезом специфическими || | | | | |лекарственными средствами; || | | | | |17) снижение смертности населения || | | | | |от туберкулеза до 20 случаев || | | | | |на 100 тыс. населения; || | | | | |18) сокращение сроков лечения больных || | | | | |туберкулезом на 2 - 3 дня; || | | | | |19) увеличение охвата населения || | | | | |профосмотрами до 80%; || | | | | |20) увеличение излечения больных || | | | | |с впервые выявленным туберкулезом до 75%;|| | | | | |21) снижение заболеваемости населения || | | | | |области сифилисом в 6,3 раза, гонореей - || | | | | |в 3 раза, хламидиозом - на 10%; || | | | | |22) обеспечение лиц с заболеваниями, || | | | | |передаваемыми половым путем, современными|| | | | | |лекарственными средствами для лечения || | | | | |в амбулаторных условиях; || | | | | |23) улучшение демографической ситуации || | | | | |в области за счет сохранения || | | | | |и восстановления репродуктивного здоровья|| | | | | |населения; || | | | | |24) обеспечение формирования здорового || | | | | |образа жизни на основе заинтересованности|| | | | | |и личной ответственности граждан || | | | | |за состояние собственного репродуктивного|| | | | | |здоровья и здоровья своих детей; || | | | | |25) другие социально значимые мероприятия||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 3.2. Развитие системы образования ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||136. |Строительство школы на 80 учащихся, |1,70 |2004 |Школа находится в аварийном состоянии, |Создание условий для обучения детей || |с. Андреевка, Ивановский район | | |износ составляет 90%, допускаются | || | | | |нарушения норм СанПиН. Кроме того, | || | | | |отсутствуют центральное водоснабжение | || | | | |и канализация | ||-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|137. |Строительство хозяйственного корпуса |1,50 |2004 |В детском доме отсутствуют |Улучшение условий жизнедеятельности || |детского дома N 15, с. Константиновка | | |вспомогательные помещения: гараж, |детского дома || | | | |прачечная, овощехранилище, что | || | | | |затрудняет существование детского дома | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|138. |Строительство школы на 117 мест, |4,75 |2004 |Здание школы сгорело. Дети обучались |Создание условий для обучения детей || |с. Николаевка, Зейский район | | |в приспособленном помещении сельского | || | | | |клуба | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|139. |Достройка спортивного зала к школе, |1,09 |2004 |Здание школы в 1993 г. сдано |Создание условий для обучения детей || |с. Дим, Михайловский район | | |в эксплуатацию с неполным комплектом | || | | | |оборудования и незавершенными | || | | | |строительно-монтажными работами | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|140. |Строительство специализированной |21,39 |2004 - 2005|Школа находится в аварийном состоянии, |Создание условий для обучения и || |коррекционной школы на 306 мест | | |основные конструкции держатся |воспитания детей || |в Благовещенском районе, I очередь - | | |на подпорках, износ составляет 90%. | || |школа на 168 учащихся, с. Усть-Ивановка,| | |Отсутствуют спортивный и актовый залы, | || |Благовещенский район | | |столовая, центральное водоснабжение | || | | | |и канализация | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|141. |Реконструкция детского сада, |11,29 |2004, |По проекту реконструкции детского сада |Создание возможности детям посещать || |с. Красноярово, Мазановский район | |2006 - 2008|предусмотрено в одной части здания |детский сад || | | | |разместить детский сад на 40 детей, | || | | | |в другой - административные службы | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|142. |Строительство школы на 1266 мест, |77,50 |2006 - 2010|Здание бывшей общеобразовательной школы |Создание условий для обучения детей || |г. Благовещенск | | |N 3 закрыто в связи с аварийным | || | | | |состоянием. 400 детей, проживающих | || | | | |в этом микрорайоне, вынуждены посещать | || | | | |школы в других районах города | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|143. |Строительство школы на 500 мест, |3,00 |2010 |В общеобразовательных учреждениях |Создание условий для обучения детей || |г. Белогорск | | |нарушаются контрольные нормативы | || | | | |по количеству обучающихся, допускаются | || | | | |нарушения СанПиН из-за двухсменного | || | | | |режима учебных занятий. В СПОШ N 9 | || | | | |отсутствуют центральное водоснабжение | || | | | |и канализация | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|144. |Строительство школы на 550 мест, |1,77 |2005 - 2006|В настоящее время в городе большая |Создание условий для обучения детей || |г. Свободный | | |загруженность школ (превышена в 1,5 - | || | | | |2 раза). Все школы занимаются в две | || | | | |смены. Начавшееся в 1991 г. | || | | | |строительство школы в центральной части | || | | | |города прекращено. За пять лет построен | || | | | |первый этаж и частично второй. В 2009 - | || | | | |2010 гг. предполагается увеличение | || | | | |количества школьников на 350 детей | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|145. |Строительство школы на 1296 мест, |61,13 |2004 - 2007|Школа N 1 рассчитана на 400 мест, |Создание условий для обучения детей || |п. Архара, Архаринский район | | |обучаются в ней 800 человек. Под полом | || | | | |спортзала находится вода, раздевалки | || | | | |спортзала также затоплены водой, стены | || | | | |поражены грибком. В связи с отсутствием | || | | | |ливневой канализации и уклоном местности| || | | | |в сторону здания сточные воды попадают | || | | | |в подвальное помещение. Школа N 95 | || | | | |располагается в приспособленном | || | | | |помещении, находящемся в аварийном | || | | | |состоянии | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|146. |Строительство школы на 192 места, |115,46 |2004 - 2010|Школа находится в аварийном состоянии: |Создание условий для обучения детей || |с. Заречное, Белогорский район | | |полы прогнили, в спортивном зале стена | || | | | |отклонена от вертикальной оси, имеются | || | | | |трещины, которые со временем | || | | | |увеличиваются, идет деформация кровли, | || | | | |оконных проемов. Здание построено | || | | | |без типового проекта и соблюдения | || | | | |техусловий | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|147. |Строительство школы на 80 мест, |6,94 |2004 - 2007|Школа расположена в приспособленном |Создание условий для обучения детей || |с. Подоловка, Завитинский район | | |здании, износ составляет 70%. В школе | || | | | |нарушаются контрольные нормативы | || | | | |количества обучающихся, площади учебных | || | | | |помещений не отвечают нормам СанПиН | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|148. |Строительство детского сада, |2,00 |2010 |Строительство детского сада |Предоставление возможности детям посещать|| |с. Новосергеевка, Серышевский район | | | |детский сад и создание условий для их || | | | | |воспитания и обучения |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|149. |Строительство школы на 400 мест, |5,00 |2004 - |Школа работает практически в три смены. |Создание условий для обучения детей || |с. Ивановка, Ивановский район | |2006, 2010 |Количество обучаемых в школе детей | || | | | |превышает ее вместимость на 425 человек | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|150. |Строительство школы на 200 мест, |11,00 |2010 |Здание школы, в котором обучаются |Создание условий для обучения детей || |п. Дактуй, Магдагачинский район | | |в настоящее время 168 детей, | || | | | |приспособленное, 1938 г. постройки, | || | | | |учебные классы не соответствуют СанПиН. | || | | | |В 1989 г. в поселке было начато | || | | | |строительство школы, но в связи | || | | | |с прекращением финансирования оно было | || | | | |приостановлено | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|151. |Строительство школы на 160 мест, |103,52 |2004 - 2011|Школа 1953 г. постройки. Износ - |Создание условий для обучения детей || |с. Новочесноково, Михайловский район | | |более 85%. Полы прогнили, водопроводная,| || | | | |канализационная, отопительная системы | || | | | |пришли в негодность. Отсутствуют | || | | | |столовая, спортивный зал, мастерские | || | | | |и актовый зал | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|152. |Строительство школы на 192 места, |3,47 |2004 |Школа расположена в приспособленном |Создание условий для обучения детей || |с. Раздольное, Мазановский район | | |здании, износ которого составляет 70% | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|153. |Строительство школы на 154 учащихся, |8,42 |2004 - 2007|Здание средней школы на 200 учащихся, |Создание условий для обучения детей || |п. Мухинский, Октябрьский район | | |1965 г. постройки, в настоящее время | || | | | |находится в аварийном состоянии. | || | | | |Под воздействием грунтовых вод произошли| || | | | |деформационные процессы в фундаменте, | || | | | |наружных и внутренних стенах. | || | | | |В аварийном состоянии находятся | || | | | |перекрытие и кровля, сгнили оконные | || | | | |блоки, деревянные полы поражены грибком.| || | | | |В 1996 г. начаты работы под будущую | || | | | |школу, но с прекращением финансирования | || | | | |строительство было остановлено | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|154. |Школа на 100 мест с/з "Улгэн", |116,9 |2004 - |Школа находится в аварийном состоянии. |Создание условий для обучения детей || |с. Ивановское, Селемджинский район | |2005, |Существует реальная угроза разрушения | || | | |2007 - |здания школы. Ежегодно обследуется | || | | |2008, |техническая прочность здания | || | | |2010 - 2011|и проводятся ремонты, | || | | | |что малоэффективно, здание подлежит | || | | | |сносу и к эксплуатации непригодно. | || | | | |Во время отопительного сезона в здании | || | | | |постоянно держится низкий температурный | || | | | |режим, и это сказывается на качестве | || | | | |обучения, высок процент простудных | || | | | |заболеваний | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|155. |Строительство школы на 264 места, |3,00 |2010 |Школа построена в 1972 г. и рассчитана |Создание условий для обучения детей || |с. Поляна, Серышевский район | | |на 160 человек. В школе обучаются | || | | | |210 детей. В школу подвозятся дети | || | | | |из с. Ударного. Обучение ведется в двух | || | | | |зданиях (школа и детский сад) в две | || | | | |смены, так как образовательное | || | | | |учреждение переполнено | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|156. |Строительство школы на 192 места, |5,42 |2004, 2010 |Школа построена в 1952 г. Здание |Создание условий для обучения детей || |с. Невер, Сковородинский район | | |не приспособлено под учебный процесс, | || | | | |т.к. переоборудовано из интерната (узкие| || | | | |темные коридоры, маленькие кабинеты). | || | | | |Наблюдается просадка здания | || | | | |из-за проникновения вод под фундамент. | || | | | |Имеется деформация цоколя в виде трещин | || | | | |раскрытием до 10 мм. Провисает подшивка | || | | | |потолков в коридорах и кабинетах первого| || | | | |этажа. Школа рассчитана на 240 учащихся,| || | | | |обучаются 392. Износ составляет 100% | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|157. |Строительство школы на 500 мест, |3,00 |2010 |Школа перегружена. В связи |Создание условий для обучения детей || |с. Тамбовка, Тамбовский район | | |с реконструкцией кирпичного завода | || | | | |ожидается увеличение численности | || | | | |населения в с. Тамбовке, в том числе | || | | | |детей | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|158. |Строительство школы на 250 мест, |3,16 |2004 - 2006|Школа расположена в щитовом здании, |Создание условий для обучения детей || |п. Восточный, Тындинский район | | |построенном как временное. За период | || | | | |эксплуатации здание обветшало | || | | | |и практически пришло в негодность. | || | | | |В настоящее время в школе обучаются | || | | | |239 учащихся | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|159. |Строительство школы на 20 мест, |1,08 |2004 - 2005|Здание начальной школы построено |Создание условий для обучения детей || |с. Симоново, Шимановский район | | |в 1970 г. хозспособом из разобранного | || | | | |административного здания, отсутствуют | || | | | |канализация, водоснабжение; | || | | | |спортзал и учебные мастерские | || | | | |расположены в неприспособленных | || | | | |помещениях. Условия не соответствуют | || | | | |СанПиН. Износ здания составляет 72% | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|160. |Строительство школы на 150 мест, |122,19 |2004 - 2011|Школа находится в аварийном состоянии. |Создание условий для обучения детей || |с. Новогеоргиевка, Шимановский район | | |Производится подвоз детей из с. Актая | || | | | |и Свободного Труда | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|161. |Строительство школы на 165 учащихся, |3,64 |2004 - |Школа расположена в приспособленном |Создание условий для обучения детей || |с. Новотроицкое, Благовещенский район | |2006, 2010 |помещении, нет спортивного зала, нет | || | | | |возможности для организации трудового | || | | | |и профессионального обучения. | || | | | |Строительство нового здания школы было | || | | | |приостановлено в 1993 г. в связи | || | | | |с прекращением финансирования | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|162. |Строительство школы, с. Норск, |4,44 |2004 - |Здание школы 1930 г. постройки находится|Создание условий для обучения детей || |Селемджинский район | |2007, 2009 |в аварийном состоянии. В процессе | || | | | |длительной эксплуатации пришло в ветхое | || | | | |состояние: сгнил деревянный фундамент, | || | | | |стены опустились на 30 см, пол гниет | || | | | |и поражается грибком, кровля протекает | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|163. |Реконструкция СПОШ N 4, г. Белогорск |20,10 |2004 - 2007|Школа 1939 г. постройки находится |Создание условий для обучения детей || | | | |в аварийном состоянии. Одно крыло школы | || | | | |закрыто для доступа учащихся | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|164. |Строительство пристройки к школе N 12, |9,04 |2004 - |В поселке, имеющем население |Создание условий для обучения детей || |п. Новорайчихинск | |2006, 2008,|3,5 тыс. человек, 460 учеников СПОШ N 12| || | | |2010 |и 90 учащихся детского дома N 16. | || | | | |С 1994 г. отсутствует база для работы | || | | | |с молодежью. Здание пристройки | || | | | |к СПОШ N 12 с отличным спортзалом | || | | | |недостроено и разрушается | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|165. |Реконструкция детского сада под детский |47,49 |2004 - 2008|Здание детского сада не используется |Создание условий для обучения детей || |дом на 70 мест, с. Дмитриевка, | | |по назначению, находится в хорошем | || |Ивановский район | | |состоянии и после реконструкции его | || | | | |можно использовать под детский дом | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|166. |Строительство спортивного зала к школе, |1,10 |2004 - 2005|В школе отсутствует спортивный зал, |Создание условий для занятий спортом || |п. Ерофей Павлович, Сковородинский район| | |что ведет к нарушению учебного процесса |и обучения детей |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|167. |Строительство спортивного зала к школе, |1,00 |2010 |В школе отсутствует спортивный зал, |Создание условий для обучения детей || |с. Гуран, Свободненский район | | |что ведет к нарушению учебного процесса | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|168. |Строительство хозяйственного корпуса |0,57 |2006 - 2007|В детских домах отсутствуют |Создание условий для обучения детей || |детского дома N 19, с. Семиозерка, | | |вспомогательные помещения: гараж, | || |Ивановский район | | |мастерские, овощехранилище, | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+что затрудняет их нормальное | ||169. |Строительство хозяйственного корпуса |0,70 |2006 - 2007|функционирование | || |детского дома N 14, с. Ивановка, | | | | || |Ивановский район | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|170. |Строительство детского сада (квартал |97,00 |2006 - 2010|Строительство детского сада |Создание возможности детям посещать || |408), г. Благовещенск | | | |детский сад, условий для их воспитания |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+ |и обучения ||171. |Строительство детского сада, |0,20 |2010 | | || |с. Усть-Нюкжа, Тындинский район | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|172. |Пристройка спортивного зала |13,00 |2008 - 2010|Строительство пристройки спортивного |Создание возможности учащимся заниматься || |Благовещенского технологического | | |зала Благовещенского технологического |спортом || |техникума, г. Благовещенск | | |техникума | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|173. |Комплекс учебных корпусов. Учебный |54,85 |2007 - 2010|Реконструкция учебного корпуса |Укрепление материально-технической базы, || |корпус N 8 (I очередь), АмГУ, | | | |улучшение условий обучения || |г. Благовещенск | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|174. |Долгосрочные целевые программы развития |767,91 |2004 - 2011|Целями программ являются: |1) обновление содержания педагогического || |образования | | |организация подготовки |образования и его адаптация || | | | |и профессиональной переподготовки |к региональным особенностям || | | | |работников образования в условиях |и потребностям рынка образовательных || | | | |перехода школы на предпрофильное |услуг; || | | | |и профильное обучение на основе |2) укрепление материально-технической || | | | |усовершенствованного содержания |базы учреждений интернатного типа, || | | | |образования, новых образовательных |улучшение условий обучения и воспитания; || | | | |технологий, вариативных подходов |3) повышение духовно-нравственного, || | | | |к организации учебно-воспитательного |интеллектуального, творческого потенциала|| | | | |процесса, способных сформировать |педагогов и учащихся; подготовка || | | | |духовную личность демократического типа;|к самостоятельной жизни в социуме; || | | | |социально-педагогическая поддержка |4) сохранение психологического здоровья || | | | |воспитанников учреждений интернатного |педагогов; || | | | |типа для детей-сирот и детей, оставшихся|5) профессиональный и личностный рост || | | | |без попечения родителей, и детей |педагогов || | | | |с ограниченными возможностями здоровья; | || | | | |сохранение и развитие системы | || | | | |дополнительного образования детей | || | | | |в интересах формирования духовно | || | | | |богатой, физически здоровой, социально | || | | | |активной творческой личности; | || | | | |создание условий для выявления, развития| || | | | |и поддержки одаренных детей, обеспечение| || | | | |их личностной, социальной самореализации| || | | | |и профессионального самоопределения; | || | | | |обеспечение прав граждан на получение | || | | | |профессиональных знаний, удовлетворение | || | | | |кадровых потребностей отраслей экономики| || | | | |области | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+| | | | |В сфере профессионального образования: |1) улучшение материальной базы учреждений|| | | | |развитие инфраструктуры, улучшение |начального профессионального образования;|| | | | |кадрового, финансового, материально - |2) обеспечение повышения квалификации || | | | |технического, научно-методического, |преподавателей, развитие информационных || | | | |нормативно-правового обеспечения |ресурсов, обновление содержания || | | | |образовательных учреждений; |и технологий образования, гарантирующих || | | | |совершенствование структуры и содержания|качественное и конкурентное || | | | |подготовки рабочих кадров с учетом |профессиональное образование; || | | | |требований экономики и рынка труда |3) приведение структуры начального || | | | |области; |профессионального образования || | | | |повышение качества профессиональной |в соответствие профилю рынка труда; || | | | |подготовки кадров рабочих профессий; |4) создание организационно-экономических || | | | |повышение рейтинга учреждений начального|механизмов развития системы начального || | | | |профессионального образования на рынке |профессионального образования; || | | | |образовательных услуг; |5) создание системы непрерывного || | | | |совершенствование содержания образования|образования, обеспечивающей || | | | |с учетом специфики села и механизмов |переподготовку высвобождающейся рабочей || | | | |управления сельской школой как |силы и занятость населения || | | | |социообразующим фактором развития села | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|175. |Развитие общественных связей |51,17 |2004 - 2011|Создание механизма развития социального |Значительное расширение социальной базы || | | | |партнерства исполнительных органов |демократических реформ за счет || | | | |государственной власти области, |преодоления социального иждивенчества, || | | | |Законодательного Собрания Амурской |включение десятков тысяч граждан || | | | |области с некоммерческим сектором |в процессы модернизации общества || | | | |для усиления процесса демократизации |в качестве основного субъекта || | | | |власти, установления и развития |преобразований, повышение || | | | |институтов гражданского общества. |востребованности наиболее активных, || | | | |Формирование системы государственной |образованных и патриотичных граждан. || | | | |поддержки инициатив общественных |Расширение возможностей вырабатывать || | | | |объединений и некоммерческих организаций|конкретные программы управленческих || | | | |для решения наиболее актуальных |решений за счет использования || | | | |социально значимых задач, стоящих |интеллектуального потенциала гражданского|| | | | |перед областью |сектора. Создание моделей социального || | | | | |партнерства государственных структур || | | | | |и некоммерческого сектора || | | | | |для существенного уменьшения социальной || | | | | |напряженности, роста стабильности, || | | | | |укрепления атмосферы доверия граждан || | | | | |к власти. Укрепление верховенства закона,|| | | | | |создание условий повышения прозрачности || | | | | |в использовании финансовых средств, || | | | | |исполнении бюджета. Внедрение механизма || | | | | |общественного контроля || | | | | |и специализированного механизма || | | | | |взаимодействия граждан и власти, || | | | | |укрепление взаимоотношений органов власти|| | | | | |и некоммерческого сектора. Значительное || | | | | |расширение возможностей привлечения || | | | | |внебюджетных средств в социальную сферу || | | | | |за счет внедрения конкретных конкурсных || | | | | |механизмов бюджетного финансирования || | | | | |социальных проектов и программ || | | | | |среди организаций различных форм || | | | | |собственности ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 3.3. Развитие и сохранение культуры и искусства ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||176. |Строительство общественно-культурного |553,43 |2004 - 2008|Строительство общественно-культурного |Удовлетворение современных культурных || |центра в 52-м квартале, г. Благовещенск | | |центра |запросов различных категорий населения, || | | | | |развитие профессионального искусства, || | | | | |культурного обмена и сотрудничества || | | | | |с творческими организациями России и || | | | | |других стран |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|177. |Реставрация здания Амурского областного |50,92 |2004, |Реставрация здания торгового дома |Сохранение музейного фонда, который || |краеведческого музея им. Г.С.Новикова - | |2006 - 2010|"Кунст и Альберс" (областной |насчитывает более 100 тыс. экспонатов, || |Даурского, г. Благовещенск (торговый дом| | |краеведческий музей). Здание областного |улучшение условий хранения коллекций, || |"Кунст и Альберс") | | |краеведческого музея постройки 1911 г. |сохранение памятника архитектуры XIX века|| | | | |является памятником архитектуры XIX века| || | | | |и отличается нарядностью | || | | | |и художественной выразительностью | || | | | |экстерьера, но техническое состояние | || | | | |несущих конструкций здания вызывает | || | | | |серьезные опасения | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|178. |Реставрация здания центра эстетического |25,00 |2006 - |Ремонтно-реставрационные работы ведутся |Возможность функционировать в полном || |воспитания, г. Благовещенск (торговый | |2007, 2010 |с 1998 г. Произведена замена кровли |объеме, значительное увеличение || |дом "Чурин и К°") | | |и чердачного перекрытия, проведен ремонт|количества детей, занимающихся в студиях || | | | |инженерных сетей и частично |и кружках || | | | |коммуникаций, начаты ремонт | || | | | |и реставрация внутренних помещений | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|179. |Реконструкция здания Амурского |6,00 |2010 |Реконструкция здания Амурского |Возможность открыть новые отделения: || |областного училища культуры, | | |областного училища культуры |сольное эстрадное пение, руководитель || |г. Благовещенск | | | |циркового кружка, менеджер социально - || | | | | |досуговой сферы и др. |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|180. |Реконструкция здания Амурского |238,91 |2004 - 2011|Реконструкция здания Амурского |Сохранение здания областного театра кукол|| |областного театра кукол "Амурчонок", | | |областного театра кукол "Амурчонок" |от разрушения || |г. Благовещенск | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|181. |Техническое переоснащение ГУК "Амурский |37,25 |2009 - 2010|Техническое переоснащение ГУК "Амурский |Улучшение материально-технической базы || |областной театр драмы", г. Благовещенск | | |областной театр драмы" |областного театра драмы |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|182. |Техническое переоснащение ГУК "Амурская |44,46 |2009 - 2011|Техническое переоснащение ГУК "Амурская |Улучшение материально-технической базы || |областная филармония", г. Благовещенск | | |областная филармония" |областной филармонии |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|183. |Реконструкция здания дома культуры |5,41 |2004 - 2005|Реконструкция здания дома культуры |Возможность участвовать в культурной || |"Строитель", с. Возжаевка, Белогорский | | | |жизни района и области путем обмена || |район | | | |культурными программами с соседними || | | | | |районами, участия в различных конкурсах, || | | | | |фестивалях |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|184. |Строительство дома культуры на 200 мест,|3,6 |2009 - 2010|Строительство дома культуры | || |с. Мухино, Шимановский район | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|185. |Строительство дома культуры на 300 мест,|1,90 |2004 - |Строительство дома культуры |Возможность расширить рамки областных и || |с. Новокиевский Увал, Мазановский район | |2006, 2010 | |региональных мероприятий, организовывать || | | | | |их на базе района с привлечением || | | | | |творческих коллективов близлежащих || | | | | |районов |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|186. |Строительство клуба на 100 мест, |1,50 |2008, 2010 |Строительство клуба |Возможность жителям села различных || |с. Усть-Нюкжа, Тындинский район | | | |возрастных категорий развивать свои || | | | | |природные дарования, приобщаться к миру || | | | | |искусства путем участия в различных || | | | | |конкурсах, фестивалях |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|187. |Строительство дома культуры на 200 мест,|2,00 |2009 - 2010|Строительство дома культуры |Возможность улучшить организацию досуга || |п. Февральск, Селемджинский район | | | |жителей поселка, расширить рамки || | | | | |мероприятий с привлечением творческих || | | | | |коллективов ближайших районов |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|188. |Строительство школы искусств |0,40 |2010 |Строительство школы искусств |Возможность получения детям || |на 160 мест, п. Серышево, Серышевский | | | |дополнительного музыкального образования,|| |район | | | |проведения конкурсов, концертов || | | | | |для жителей района, участия в выездных || | | | | |районных и областных мероприятиях |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|189. |Строительство дома культуры на 400 мест,|1,17 |2004, 2010 |Строительство дома культуры |Расширение рамок областных и региональных|| |г. Завитинск | | | |мероприятий, возможность организовывать || | | | | |их на базе района с привлечением || | | | | |творческих коллективов близлежащих || | | | | |районов |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|190. |Строительство музыкальной школы |72,00 |2005 - |Здание музыкальной школы по санитарно - |Возможность маленьким жителям города || |на 150 учащихся, г. Белогорск | |2006, |гигиеническим нормам рассчитано |удовлетворить потребность || | | |2009 - 2011|на 80 учащихся. Однако в школе обучаются|в дополнительном музыкальном образовании,|| | | | |в 2 смены 100 человек. Потребность детей|организовывать конкурсы, концерты, || | | | |обучаться музыке, хореографии, живописи |выездные районные и областные мероприятия|| | | | |постоянно возрастает. Кроме этого, |для жителей не только города, но и района|| | | | |профессиональный уровень преподавателей | || | | | |школы позволяет открыть дополнительные | || | | | |отделения хореографии, живописи | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|191. |Строительство клуба на 100 мест, |6,15 |2004 - |Строительство клуба |Возможность жителям села различных || |с. Желтоярово, Свободненский район | |2007, 2010 | |возрастных категорий развивать свои || | | | | |природные дарования, приобщаться к миру || | | | | |искусства путем участия в конкурсах, || | | | | |фестивалях |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|192. |Строительство дома культуры на 400 мест,|1,00 |2010 |Строительство дома культуры |Возможность расширить рамки областных || |г. Сковородино | | | |и региональных мероприятий, осуществить |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+перевод учреждений культуры ||193. |Строительство дома культуры на 200 мест,|0,20 |2010 |Строительство дома культуры |на современные технологии, расширение || |п. Талакан, Бурейский район | | | |предложения в сфере культурного досуга || | | | | |населения, повышение качества жизни || | | | | |общества |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|194. |Строительство гостиницы на 40 мест |4,50 |2008, 2010 |Строительство гостиницы. Городище |Увеличение количества экскурсий, || |со столовой для Албазинского | | |"Албазинский острог" (1665 г.) относится|туристических групп в краеведческий музей|| |краеведческого музея | | |к памятникам культуры федерального |из других районов области || | | | |значения |и Дальневосточного региона, организация || | | | | |туристических маршрутов, привлечение || | | | | |внимания к Албазинскому острогу || | | | | |российских и зарубежных инвесторов |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|195. |Строительство здания государственного |7,27 |2005 - |Укрепление материально-технической базы |Обеспечение сохранности архивного фонда || |архива области, г. Благовещенск | |2008, 2010 |и обеспечение деятельности |области, расширение возможности хранения || | | | |государственных архивов области |и обработки информации |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|196. |Долгосрочные целевые программы развития |213,98 |2004 - 2011|Обеспечение разработки и реализации |Сохранение культурно-исторического || |и сохранения культуры и искусства | | |правовых, организационных и иных мер, |наследия области, в том числе || | | | |позволяющих сохранять и развивать |от разрушения памятников археологии || | | | |культуру и искусство в области; |и архитектуры, для восстановления которых|| | | | |дальнейшее развитие музейной сети |в будущем потребуются неизмеримо большие || | | | |области; государственный контроль |затраты, создание новых возможностей || | | | |за соблюдением норм и правил ведения |для развития профессионального искусства,|| | | | |всех видов работ на памятниках истории |библиотечного и музейного дела, народного|| | | | |и культуры; признание библиотечного дела|творчества, некоммерческих творческих || | | | |социально значимой отраслью, влияющей |организаций, что, в свою очередь, || | | | |на уровень воспитания, образования, |позволит расширить рамки || | | | |развитие экономики, науки, социальное |благотворительной деятельности учреждений|| | | | |благополучие населения области; |культуры и искусства среди населения || | | | |стимулирование народного творчества |области, вовлечь большее число сограждан || | | | |и развитие культурно-досуговой |в творческий процесс созидания || | | | |деятельности; сохранение и развитие | || | | | |национальных культур народов, | || | | | |проживающих в области | ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 3.4. Развитие системы социальной защиты населения ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||197. |Строительство центра реабилитации детей |2,11 |2005 - 2006|Строительство центра реабилитации детей |Оказание квалифицированной медицинской || |с ограниченными возможностями | | |с ограниченными возможностями |помощи детям-инвалидам, проводимой || |на 70 мест, г. Благовещенск | | | |по современным технологиям, психолого - || | | | | |социально-педагогической помощи || | | | | |для адаптации их к жизни в обществе, || | | | | |семье, к обучению и труду |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|198. |Строительство центра социальной |0,27 |2008 |Реконструкция центра социальной |Создание условий для предоставления || |реабилитации для лиц без определенного | | |реабилитации для лиц без определенного |ночлега и других услуг лицам || |места жительства и занятий на 40 мест, | | |места жительства и занятий |без определенного места жительства || |г. Свободный | | | |и занятий в первую очередь из числа || | | | | |престарелых и инвалидов |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|199. |Дом-интернат для умственно отсталых |277,67 |2004 - 2011|Строительство дома-интерната |Решение проблемы детей, которые проживают|| |детей на 330 мест в с. Малиновка, | | |для умственно отсталых детей |в старых деревянных корпусах постройки || |Бурейский район | | | |40-х годов (бывшие военные казармы), || | | | | |и улучшение условий работы обслуживающего|| | | | | |персонала |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|200. |Расширение ГУП Амурской области |4,20 |2008 |Расширение государственного унитарного |Создание условий для инвалидов, || |"Реабилитационно-технический центр | | |предприятия Амурской области |нуждающихся в протезировании || |по обслуживанию инвалидов", | | |"Реабилитационно-технический центр | || |г. Благовещенск | | |по обслуживанию инвалидов". Протезно - | || | | | |ортопедическое предприятие | || | | | |в г. Благовещенске расположено в здании,| || | | | |малом по площади, не позволяющем | || | | | |оснастить его оборудованием | || | | | |для изготовления различных видов | || | | | |протезов, отсутствует стационар | || | | | |для проживания инвалидов, приезжающих | || | | | |для изготовления и примерки протезов | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|201. |Строительство спального корпуса |29,96 |2004 - 2009|Необходимость строительства спального |Улучшение санитарно-гигиенических || |на 79 мест для Мазановского | | |корпуса обусловлена тем, что деревянные |и противоэпидемических условий || |психоневрологического дома-интерната, | | |корпуса не имеют коммунальных услуг |функционирования дома-интерната || |с. Новокиевский Увал, Мазановский район | | |и изношены более чем на 80%. Корпуса | || | | | |перенаселены, что не соответствует | || | | | |санитарным нормам и создает угрозу | || | | | |вспышки инфекционных заболеваний | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|202. |Строительство наружного водопровода |1,41 |2009 |Строительство наружного водопровода |Возможность в полной мере организовать || |для специализированного государственного| | |для специализированного государственного|питание опекаемых и других видов || |учреждения "Сапроновский социально - | | |учреждения |хозяйственной деятельности учреждения || |реабилитационный центр | | | | || |для несовершеннолетних "Парусник | | | | || |надежды" | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|203. |Строительство спального корпуса |12,33 |2005 - 2006|Здание не приспособлено для обслуживания|Улучшение условий проживания || |на 80 мест для пансионата "Приозерье", | | |престарелых и инвалидов, нуждающихся |и обслуживания граждан, требующих || |с. Козьмодемьяновка, Тамбовский район | | |в постоянном постороннем уходе. В связи |постороннего ухода, и увеличение || | | | |с низким уровнем жизни престарелых |количества оздоравливаемых ветеранов || | | | |и инвалидов, нуждающихся в санаторно - |и инвалидов || | | | |курортном лечении, санаторное отделение | || | | | |требует расширения до 80 мест | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|204. |Строительство 61-квартирного дома |35,36 |2004 - 2006|В городе имеются нуждающиеся в улучшении|Частичное снятие социальной || |для ветеранов, г. Белогорск | | |жилищных условий участники ВОВ, ветераны|и экономической напряженности || | | | |тыла и труда, а также престарелые |среди престарелых инвалидов || | | | |одиноко проживающие граждане |в г. Белогорске |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|205. |Строительство специального жилого дома |0,44 |2004 |Строительство специального жилого дома |Частичное снятие экономической || |на 59 квартир для одиноких престарелых | | |на 59 квартир для одиноких престарелых |напряженности среди престарелых инвалидов|| |граждан и пожилых супружеских пар | | |граждан и пожилых супружеских пар | || |с комплексом служб социально-бытового | | |с комплексом служб социально-бытового | || |назначения, г. Райчихинск | | |назначения | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|206. |Многоквартирный жилой дом для ветеранов |156,47 |2009 - 2010|Проектом предусмотрено строительство |Повышение качества жизни одиноких || |в квартале 424, г. Благовещенск | | |пятиэтажного жилого дома на 60 квартир. |престарелых граждан и супружеских пар || | | | |Мощность по проекту - 2300 кв. м. | || | | | |На 1 этаже встроены помещения | || | | | |для оказания срочной и повседневной | || | | | |медицинской помощи, проведения досуга | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|207. |Долгосрочные целевые программы развития |183,26 |2004, |Развитие сети социальных учреждений; |Повышение качества социального || |социального обслуживания и адресной | |2009 - 2011|повышение качества социального |обслуживания пожилых людей, инвалидов, || |социальной помощи населению области | | |обслуживания населения и уровня адресной|детей и подростков в стационарных || | | | |социальной помощи населению области; |условиях; || | | | |предоставление субсидий на приобретение |увеличение объемов адресной социальной || | | | |жилья ветеранам Великой Отечественной |помощи, предоставляемой нуждающимся || | | | |войны, ветеранам боевых действий |категориям населения; || | | | |и членам их семей; |увеличение производственных площадей, || | | | |предоставление социальных выплат |значительное улучшение качества || | | | |на улучшение жилищных условий |протезно-ортопедической помощи, || | | | |многодетным семьям, имеющим 8 и более |оказываемой инвалидам; || | | | |детей |повышение уровня оснащенности средствами || | | | | |вычислительной техники организаций || | | | | |и учреждений социальной защиты населения || | | | | |области; || | | | | |улучшение жилищных условий порядка || | | | | |89 участникам программ; || | | | | |улучшение жилищных условий 11 семьям, || | | | | |имеющим 8 и более детей; || | | | | |повышение и укрепление авторитета || | | | | |многодетной семьи ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 3.5. Развитие учреждений физической культуры и спорта ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||208. |Строительство комплекса для спортивно - |5,81 |2008 - 2009|Отсутствие в областном центре |Организация в областном центре || |зрелищных мероприятий | | |современного крытого спортивного |многофункционального комплекса || |на 1,5 тыс. посадочных мест, | | |комплекса значительно снижает |для проведения учебно-тренировочных || |г. Благовещенск | | |возможности проведения областных |и спортивно-зрелищных мероприятий || | | | |соревнований и не позволяет |по игровым видам спорта и спортивным || | | | |организовывать соревнования |единоборствам, создание условий || | | | |всероссийского, международного |для проведения учебно-тренировочных || | | | |масштабов, вследствие чего область |сборов для сборных команд России в период|| | | | |оказалась практически изолированной |подготовки к различным соревнованиям || | | | |от спортивной жизни страны. Местные | || | | | |соревнования проводятся на нетиповых | || | | | |спортивных объектах с нарушением | || | | | |требований безопасности спортсменов | || | | | |и зрителей | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|209. |Строительство спортивного комплекса |12,7 |2010 |В г. Белогорске нет современного зала |Создание условий для проведения учебно - || |для спортивных игр, г. Белогорск | | |для спортивных игр. Тем самым |тренировочных и спортивно-зрелищных || | | | |сдерживается открытие отделений спортигр|мероприятий || | | | |в детско-юношеских школах, город | || | | | |не имеет возможности проводить у себя | || | | | |соревнования высокого уровня | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|210. |Строительство спортивного центра |63,44 |2009 - 2010|Строительство спортивного центра |Создание условий для проведения учебно - || |с универсальным игровым залом в кв. 82, | | |с универсальным игровым залом |тренировочных и спортивно-зрелищных || |г. Благовещенск | | | |мероприятий |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|211. |Строительство спортивного центра |4,73 |2010 |Строительство спортивного центра |Создание условий для проведения учебно - || |с универсальным игровым залом | | |с универсальным игровым залом |тренировочных и спортивно-зрелищных || |и плавательным бассейном, г. Белогорск | | |и плавательным бассейном |мероприятий |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|212. |Строительство спортивного корпуса |10,00 |2009 - 2010|Строительство спортивного корпуса |Создание условий для проведения учебно - || |с плавательным бассейном, г. Свободный | | |с плавательным бассейном |тренировочных и спортивно-зрелищных || | | | | |мероприятий |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|213. |Реконструкция стадиона "Юность", |145,00 |2007 - 2011|Ремонт и реконструкция стадионов |Создание условий для проведения учебно - || |г. Благовещенск | | |и спортивной базы позволят реализовать |тренировочных и спортивно-зрелищных |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+в области эффективную программу |мероприятий ||214. |Строительство спортивного комплекса, |12,15 |2004 - |для проведения спортивных мероприятий | || |п. Серышево | |2006, 2008 |по игровым видам спорта, легкой | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+атлетике, спортивным единоборствам, | ||215. |Реконструкция стадиона "БАМ", г. Тында |4,40 |2004 - 2006|создать условия для проведения учебно - | || | | | |спортивных сборов для сборных команд | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+городов и районов и для подготовки | ||216. |Строительство стадиона, г. Завитинск |17,35 |2005 - 2008|к различным соревнованиям | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|217. |Реконструкция спортивной базы |56,96 |2004, |Реконструкция спортивной базы |Реализация в области эффективной || |для областных сельских и городских | |2006 - 2010|для проведения областных сельских |программы для проведения спортивных || |спартакиад | | |и городских спартакиад |мероприятий по игровым видам спорта, || | | | | |легкой атлетике, спортивным || | | | | |единоборствам, создание условий || | | | | |для проведения учебно-спортивных сборов || | | | | |сборных команд городов и районов || | | | | |и для подготовки к различным || | | | | |соревнованиям |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|218. |Долгосрочные целевые программы развития |216,321 |2004 - |Строительство стадионов, увеличение |Укрепление материально-технической базы, || |физической культуры и спорта | |2005, |числа лиц, систематически занимающихся |строительство и реконструкция спортивных || | | |2007 - 2011|физической культурой и спортом |объектов позволят привлечь к регулярным || | | | | |занятиям физической культурой и спортом || | | | | |большее число жителей области ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 3.6. Жилищное строительство и градостроительная деятельность ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||219. |Обеспечение жильем различных категорий |8861,16 |2004 - 2011|Обеспечение жильем различных категорий |Обеспечение жильем населения области || |граждан за счет всех источников | | |граждан за счет всех источников | || |финансирования | | |финансирования | ||-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|220. |"Долгосрочная целевая градостроительная |60,00 |2010 - 2011|Обеспечение устойчивого развития |Ожидаемые результаты от реализации || |программа Амурской области на 2009 - | | |территорий области и муниципальных |программы: || |2011 годы" | | |образований области на основе |1) реализация норм градостроительного || | | | |территориального планирования |и земельного законодательства Российской || | | | |и градостроительного зонирования; |Федерации и Амурской области в сфере || | | | |обеспечение сбалансированного учета |регулирования градостроительной || | | | |экологических, экономических, социальных|деятельности и землепользования; || | | | |и иных факторов при осуществлении |2) создание посредством подготовки || | | | |градостроительной деятельности; |документов территориального планирования || | | | |осуществление строительства на основе |основы для определения направлений || | | | |документов территориального планирования|развития муниципальных образований || | | | |и правил землепользования и застройки |области по созданию комфортной, || | | | | |экологической, эстетической, социально || | | | | |полноценной и безопасной среды обитания; || | | | | |3) создание условий для повышения || | | | | |инвестиционной привлекательности региона;|| | | | | |4) ожидаемая налоговая эффективность || | | | | |программы (поступление налоговых платежей|| | | | | |от разработчиков документации во все || | | | | |уровни бюджетной системы) - || | | | | |21311,4 тыс. руб. ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 3.7. Развитие жилищно-коммунального хозяйства ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||221. |Реконструкция и модернизация котельных, |2448,6 |2004 - 2011|Реконструкция и модернизация котельных, |Надежное и устойчивое функционирование || |тепловых и канализационных сетей, систем| | |тепловых и канализационных сетей, систем|объектов водоснабжения. Предоставление || |водоснабжения и водоотведения жилищно - | | |водоснабжения и водоотведения |услуг по водоснабжению в соответствии || |коммунального хозяйства области | | |в населенных пунктах области |с требованиями ГОСТ Р 51617-2000 || | | | | |"Жилищно-коммунальные услуги. Общие || | | | | |технические условия" ||-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|222. |Строительство, реконструкция |209,35 |2004 - 2007|Строительство, реконструкция |Обеспечение надежного и устойчивого || |и расширение систем водоснабжения | | |и расширение систем водоснабжения |функционирования объектов водоснабжения || |и канализации, г. Благовещенск (водовод | | |и канализации (водовод сырой воды | || |сырой воды от водозабора "Моховая" | | |от водозабора "Моховая" до станции | || |до станции обезжелезивания | | |обезжелезивания в г. Благовещенске | || |в г. Благовещенске (вторая линия)) | | |(вторая линия)) | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|223. |Реконструкция канализационного |734,27 |2007 - 2011|Реконструкция канализационного |Возможность осуществить комплексную || |коллектора от Северного жилого района | | |коллектора от Северного жилого района |застройку Северного жилого района || |до очистных сооружений канализации, | | |до очистных сооружений канализации |г. Благовещенска с надежной системой || |г. Благовещенск | | |г. Благовещенска |канализации, которая позволит улучшить || | | | | |экологическую обстановку в городе |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|224. |Строительство мусороперерабатывающего |739,52 |2007 - 2011|Строительство мусороперерабатывающего |Улучшение экологической обстановки, || |комплекса "БлагЭко", г. Благовещенск | | |комплекса "БлагЭко" |производство органического удобрения || | | | | |и резиновой крошки ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 3.8. Правоохранительная система и система исполнения наказаний ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||225. |ФЦП "Реформирование уголовно - |13,11 |2004 - 2006|Расширение технологических возможностей |Увеличение годовых объемов товарной || |исполнительной системы Министерства | | |производств, улучшение качества |продукции и дополнительное || |юстиции Российской Федерации на 2002 - | | |и увеличение объемов продукции |трудоустройство осужденных при улучшении || |2006 годы" | | | |качества и увеличении объемов выпуска || | | | | |изделий и спектра оказываемых услуг. || | | | | |Появление условий устойчивого || | | | | |функционирования и развития предприятий, || | | | | |снижение социального напряжения в период || | | | | |адаптации после освобождения осужденных |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|226. |ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной |183,34 |2007 - 2010|Строительство объектов учреждений |Стабилизация в учреждениях исполнения || |системы на 2007 - 2016 годы" | | |исполнения наказаний на территории |наказаний и области санитарно - || | | | |области |эпидемиологической и экологической || | | | | |обстановки |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|227. |ДЦП "Профилактика правонарушений |42,42 |2007 - 2011|Обеспечение безопасности граждан |1) повышение эффективности || |в Амурской области" на 2007 - 2009 годы | | |на территории области за счет снижения |государственной системы социальной || +----------------------------------------+ | |уровня преступности посредством |профилактики правонарушений; || |ДЦП "Профилактика правонарушений | | |формирования действенной системы |2) снижение общего числа преступлений || |в Амурской области на 2010 - 2012 годы" | | |профилактики правонарушений |на 5 - 7%, в том числе совершаемых || | | | | |несовершеннолетними - до 5%; || | | | | |3) оздоровление обстановки на улицах || | | | | |и в других общественных местах за счет || | | | | |приостановления роста количества || | | | | |преступлений, совершаемых в общественных || | | | | |местах, на 5 - 7%; || | | | | |4) сокращение роста рецидивной || | | | | |преступности ежегодно до 10%, числа || | | | | |тяжких и особо тяжких преступлений, || | | | | |совершаемых в сфере семейно-бытовых || | | | | |отношений, ежегодно до 7%; || | | | | |5) недопущение террористических актов || | | | | |на территории области |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|228. |ДЦП "Обеспечение безопасности дорожного |115,72 |2007 - 2011|Сокращение на территории области |Снижение: || |движения в Амурской области на 2007 - | | |количества лиц, погибших и раненых |1) социального риска (количество лиц, || |2012 годы" | | |в дорожно-транспортных происшествиях, |погибших в результате дорожно - || +----------------------------------------+ | |и количества дорожно-транспортных |транспортных происшествий, || |ДЦП "Обеспечение безопасности дорожного | | |происшествий с пострадавшими |на 100 тыс. населения) до 25,5 случая; || |движения в Амурской области на 2009 - | | | |2) тяжести последствий (количества лиц, || |2012 годы" | | | |погибших в результате дорожно - || | | | | |транспортных происшествий, || | | | | |на 100 пострадавших) до 11,5 случая; || | | | | |3) уровня смертности пострадавших || | | | | |в дорожно-транспортных происшествиях || | | | | |на 5,2%; || | | | | |4) количества дорожно-транспортных || | | | | |происшествий до 1307 случаев; || | | | | |5) социально-экономического ущерба || | | | | |от дорожно-транспортных происшествий || | | | | |от 280,5 до 248,5 млн. руб. ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 3.9. Развитие коренных и малочисленных народов Севера области ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||229. |Мероприятия по развитию коренных |20,61 |2008 |Защита исконной среды обитания коренных |Улучшение жизнедеятельности, возрождение || |малочисленных народов Севера Амурской | | |малочисленных народов Севера, создание |и развитие коренных малочисленных народов|| |области | | |условий для перехода к устойчивому |Севера области; || | | | |развитию на основе возрождения |достижение устойчивого развития мест их || | | | |и комплексного развития традиционных |традиционного проживания и хозяйственной || | | | |отраслей хозяйствования, их ресурсной |деятельности в период формирования новых || | | | |и производственной базы, духовного |социально-экономических условий; || | | | |и национально-культурного развития, |подготовка квалифицированных кадров || | | | |повышения уровня образования, |из числа коренных малочисленных народов || | | | |профессиональной подготовки |Севера области; || | | | | |улучшение качества жизни этих народов |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|230. |Развитие традиционных отраслей |26,87 |2005 - 2011|Программные мероприятия предусматривают |Увеличение численности поголовья оленей || |хозяйствования коренных малочисленных | | |сохранение и последовательное развитие |(ожидаемый прирост поголовья за 5 лет || |народов Севера Амурской области | | |оленеводства, повышение эффективности |составит 2 тыс. голов), инвентаризация || | | | |охотничьего промысла, создание |охотничье-промысловых ресурсов, || | | | |благоприятных условий для ведения |модернизация и ремонт дорог общего || | | | |традиционных отраслей хозяйствования, |пользования, строительство объектов || | | | |имеющих этносохраняющее значение |социальной сферы ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 3.10. Развитие судебной системы ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||231. |Строительство пристройки к зданию суда, |12,50 |2004 - 2005|Пристройка к зданию суда |Создание условий для работы мировых судей|| |г. Благовещенск | | | |и оказания своевременных и качественных |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+услуг ||232. |Приобретение здания, п. Архара |2,30 |2006 |Приобретение здания | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|233. |Строительство здания прокуратуры, |22,11 |2005 - 2008|Строительство здания прокуратуры |Оказание своевременных и качественных || |с. Тамбовка | | | |услуг |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|234. |Реконструкция административного здания |135,70 |2006 - 2007|Арбитражный суд области расположен |Оказание своевременных и качественных || |арбитражного суда (квартал 33), | | |в здании Правительства области |услуг || |г. Благовещенск | | |на условиях аренды. В суде имеется | || | | | |только один зал судебного заседания | || | | | |малой площади. В таких условиях | || | | | |невозможно должным образом осуществлять | || | | | |правосудие. Помещения для размещения | || | | | |оборудования, серверов, складских | || | | | |кабинетов отсутствуют | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|235. |Приобретение здания для размещения |1,84 |2008 |Приобретение здания |Оказание своевременных и качественных || |Зейского районного суда, г. Зея | | | |услуг |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|236. |ДЦП "Развитие мировой юстиции в Амурской|5,46 |2008 |Обеспечение гражданам доступа |Максимальное облегчение гражданам доступа|| |области на 2006 - 2010 годы" | | |к правосудию, обеспечение их надлежащей |к правосудию, обеспечение их надлежащей || | | | |правовой защитой путем развития |правовой защитой, качества исполнения || | | | |и укрепления системы мировой юстиции |на территории области федерального || | | | |области, создания условий |законодательства в части полного || | | | |для обеспечения эффективной деятельности|соблюдения требований процессуального || | | | |в области мировых судей |судопроизводства, обеспечение принципа || | | | | |независимости судей, материально - || | | | | |технического обеспечения ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 3.11. Прочие ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||237. |Приобретение административного здания |65,00 |2007 |Приобретение административного здания |Создание условий для работы и оказания || |для отделения по г. Благовещенску | | | |своевременных и качественных услуг || |Управления Федерального казначейства | | | | || |по Амурской области, г. Благовещенск | | | | ||-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|238. |Строительство пристройки |8,93 |2006 - 2007|Строительство пристройки |Создание условий для работы || |к административному зданию | | |к административному зданию | || |с реконструкцией ФГУ "Земельная | | |с реконструкцией | || |кадастровая палата", г. Благовещенск | | | | ||-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|239. |ДЦП "Пожарная безопасность на 2009 - |10,29 |2009 - 2010|1. Повышение уровня организации тушения |Снижение риска пожаров до социально || |2011 годы" | | |пожаров, эффективности спасательных |приемлемого уровня, включая сокращение || | | | |мероприятий и обеспечение безопасных |числа погибших и получивших травмы || | | | |условий работы пожарных-спасателей. |в результате пожаров людей, к 2011 году || | | | |2. Совершенствование информационных |по сравнению с 2007 годом на 5% || | | | |технологий, развитие мероприятий |и снижение ущерба от пожаров на 5% || | | | |противопожарной пропаганды | || | | | |для систематического обучения населения | || | | | |мерам пожарной безопасности, | || | | | |предупреждения пожаров. | || | | | |3. Создание и развитие инфраструктуры | || | | | |системы обеспечения пожарной | || | | | |безопасности на территории области | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|240. |ДЦП "Оказание содействия добровольному |22,4 |2009 - 2011|Улучшение демографической, трудовой |Переселение на территорию области || |переселению в Амурскую область | | |и миграционной ситуации в области |512 участников программы и 1536 членов их|| |соотечественников, проживающих | | |посредством оказания содействия |семей || |за рубежом, на 2009 - 2012 годы" | | |добровольному переселению в область | || | | | |соотечественников, проживающих | || | | | |за рубежом | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|241. |ФЦП "Развитие государственной статистики|17,56 |2008 - 2010|Обеспечение пользователей достоверными |Повышение скорости обработки информации || |России в 2007 - 2011 годах" | | |статистическими данными, отвечающими |на 10 - 15%; || | | | |международным статистическим стандартам,|увеличение объема статистической || | | | |путем формирования единой |информации, находящейся в свободном || | | | |межведомственной информационно - |доступе, на 20%; || | | | |статистической системы, направленной |увеличение числа пользователей || | | | |на повышение эффективности принятия |информационных ресурсов государственной || | | | |управленческих решений |статистики на 22 - 25%; || | | | | |увеличение объема информации || | | | | |(в электронном виде) при межведомственном|| | | | | |информационном обмене на 40 процентов; || | | | | |снижение доли малопроизводительного || | | | | |труда, включая ручной ввод данных, на 20%|+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|242. |ФЦП "Модернизация единой системы |84,90 |2010 |Реконструкция и техническое |Техническое перевооружение авиационной || |организации воздушного движения | | |перевооружение комплекса средств |метеорологической станции гражданской || |Российской Федерации (2009 - 2015 годы)"| | |управления воздушным движением, |Благовещенск, аэропорт Благовещенск, || | | | |радиотехнического обеспечения полетами |включая замену автоматизированной || | | | |и электросвязи аэропорта Благовещенск, |метеорологической измерительной системы || | | | |включая строительство командно - |с центральным устройством и датчиками, || | | | |диспетчерского пункта, оснащение |установку программно-аппаратных средств || | | | |приемопередающим радиоцентром, |для приема и обработки бортовой погоды, || | | | |радиомаячными системами посадки, |программно-аппаратных средств || | | | |комплексом средств автоматизации, |для дистанционного обучения, рабочую || | | | |планирования интенсивности воздушных |станцию метеорологической || | | | |потоков, системой ближней навигации, |автоматизированной радиолокационной сети,|| | | | |средствами радиосвязи |средства отображения метеорологической || | | | | |информации, систему прогнозирования || | | | | |с расчетными методами прогноза опасных || | | | | |для авиации явлений погоды, средства || | | | | |связи |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|243. |ДЦП "Создание системы кадастра |38,12 |2009 - 2011|Обеспечение условий создания единой |В результате реализации программы будут || |недвижимости, землеустройство | | |системы государственного кадастрового |созданы условия для: || |и мониторинг земель в Амурской области | | |учета, обеспечивающей индивидуализацию |создания единой системы государственного || |на 2009 - 2011 годы" | | |и идентификацию объектов недвижимости |кадастрового учета объектов недвижимости || | | | |на территории области; |на территории области, включая внедрение || | | | |обеспечение разграничения |автоматизированной информационной системы|| | | | |государственной собственности на землю |государственного кадастра недвижимости; || | | | |на собственность области и собственность|обеспечения информационного наполнения || | | | |муниципальных образований; |государственного кадастра недвижимости || | | | |вовлечение земли в оборот |сведениями об объектах недвижимости; || | | | |и стимулирование инвестиционной |эффективного управления и распоряжения || | | | |деятельности на рынке недвижимости; |земельными ресурсами, принадлежащими || | | | |обеспечение наиболее полного поступления|области или предполагаемыми для отнесения|| | | | |в бюджеты всех уровней земельных налогов|к областной собственности || | | | |и других платежей | ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 4. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 4.1. В сфере водных отношений ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||244. |Подготовка и осуществление |199,07 |2004 - 2011|Мероприятия направлены на борьбу |Улучшение экологической обстановки, || |противопаводковых мероприятий | | |с вредным воздействием вод путем |обеспечение проведения || | | | |строительства защитных сооружений |берегоукрепительных работ || | | | |для предотвращения затопления населенных|и предотвращение стихийных бедствий, || | | | |пунктов и размыва берегов |связанных с паводками |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|245. |Строительство и реконструкция бытовой |10,21 |2004 - 2005|Проектирование, строительство |Существенное уменьшение негативного || |и производственной канализации | | |и реконструкция очистных сооружений |воздействия на водные ресурсы || | | | |с коллекторами |и экосистемы р. Амура и Зеи |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|246. |Обеспечение безопасности |131,4 |2004 - 2011|Проектирование, капитальный ремонт |Предотвращение угрозы прорыва || |гидротехнических сооружений | | |и реконструкция гидротехнических |гидротехнических сооружений, аварийного || |при использовании водных ресурсов | | |сооружений, находящихся в аварийном |сброса вод и, как следствие, затопления || | | | |состоянии, а также ликвидация бесхозных |населенных пунктов и материального ущерба|| | | | |водохранилищ | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|247. |Установление водоохранных зон, защитных |5,89 |2007 - 2010|Установление водоохранных зон, защитных |Предотвращение загрязнения водных || |полос и режимов их использования | | |полос и режимов их использования |объектов, соблюдение природоохранного || | | | | |законодательства |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|248. |Участие в организации и ведении |0,79 |2007, 2010 |Проведение мероприятий по мониторингу |Своевременное реагирование на загрязнение|| |мониторинга водных объектов | | |водных объектов |водных источников, разработка || | | | | |перспективных планов действий || | | | | |по обеспечению экологической безопасности|| | | | | |и охране окружающей среды |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|249. |Берегоукрепление р. Амура на участке |170,52 |2006 - 2008|Берегоукрепление р. Амура на участке |Улучшение качества воды в р. Амуре, || |ул. Калинина - пер. Св.Иннокентия, | | |ул. Калинина - пер. Св.Иннокентия |которая является источником питьевой воды|| |г. Благовещенск | | | |для города |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|250. |Берегоукрепление и реконструкция |2172,32 |2008 - 2011|Социально-экономическое развитие области|1) восстановление функций, которые несет || |набережной р. Амура, г. Благовещенск | | |в части развития инфраструктуры |берегозащитное сооружение: оборонная, || | | | |г. Благовещенска, имеющей |гидрологическая, экологическая, защитная || | | | |общегосударственное значение, а также |при высоких паводках р. Амура; || | | | |развитие элементов национальной |2) предотвращение техногенных катастроф, || | | | |инновационной системы |связанных с износом берегозащитных || | | | | |сооружений; || | | | | |3) привлечение инвестиций, в том числе || | | | | |иностранных, для освоения новой || | | | | |территории, интенсивное развитие || | | | | |внешнеэкономических связей ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 4.2. В сфере охраны окружающей среды ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||251. |Мероприятия по развитию общественной |249,93 |2006 - 2008|Строительство бытовой и производственной|Снижение объема сброса неочищенных || |инфраструктуры регионального | | |канализации, утилизация ртутьсодержащих |сточных вод, очистка территории || |и муниципального значения | | |и токсичных отходов, реализация |от ртутьсодержащих и токсичных отходов || | | | |инвестиционных проектов в сфере охраны |и предотвращение загрязнения ими, || | | | |окружающей среды |утилизация бытовых отходов |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|252. |Обеспечение населения достоверной |1,01 |2004 - |Обеспечение населения достоверной |Привлечение к решению экологических || |информацией о состоянии окружающей среды| |2005, 2010 |информацией о состоянии окружающей среды|проблем и задач организаций и населения || | | | |в области |через средства массовой информации, || | | | | |семинары и конференции |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|253. |Осуществление государственного |1,61 |2007, 2010 |Проведение отдельных мероприятий |Предупреждение и компенсация || |экологического контроля на объектах | | |для осуществления государственного |неблагоприятных последствий нарушения || |хозяйственной и иной деятельности, | | |экологического контроля |природоохранного законодательства || |государственного регионального контроля | | | | || |за использованием водных объектов, | | | | || |государственного контроля за охраной | | | | || |атмосферного воздуха | | | | ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 4.3. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||254. |Проведение конкурсов, экспертиз |0,70 |2010 |Проведение конкурсов, экспертиз |Получение экспертных заключений || |и исследований | | |и исследований |уполномоченных государственных органов |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|255. |Создание и обеспечение охраны |2,28 |2004 |Природоохранные мероприятия на особо |Осуществление охраны, проведение || |и проведение природоохранных мероприятий| | |охраняемых природных территориях |противопожарных и лесовосстановительных || |на территориях государственных природных| | | |мероприятий, оснащение служб, отвечающих || |заказников и памятников природы | | | |за особо охраняемые природные территории,|| |регионального значения | | | |необходимыми для проведения этих || | | | | |мероприятий материалами |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|256. |Осуществление мероприятий, |0,30 |2005 |Осуществление мероприятий, |Предотвращение и компенсация || |предупреждающих и компенсирующих | | |предупреждающих и компенсирующих |неблагоприятных последствий нарушений || |неблагоприятные последствия | | |неблагоприятные последствия |природоохранного законодательства || |межмуниципального значения | | |межмуниципального значения | || |из-за нарушения природоохранного | | |из-за нарушения природоохранного | || |законодательства в случае невозможности | | |законодательства в случае невозможности | || |установления нарушителя | | |установления нарушителя | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|257. |Проведение мероприятий, обеспечивающих |0,77 |2004 - 2005|Мероприятия по утилизации |Предотвращение загрязнения территории || |экологическую безопасность населения, | | |ртутьсодержащих элементов, ликвидации |области ртутьсодержащими отходами, || |природных объектов и экосистем | | |загрязнения и рекультивации земель |восстановление загрязненных в результате || | | | | |хозяйственной деятельности земель ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 5. Инновации в промышленности и АПК (НИОКР) ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||258. |Создание производства на основе новых |8,06 |2004 - 2007|Создание производства промышленных |Создание опытно-промышленного предприятия|| |технологий получения алюминия, кремния | | |товарных продуктов (алюминия, кремния |для освоения новых технологий комплексной|| |и их соединений из небокситового сырья, | | |и их соединений) из местного |переработки минерального сырья || |Магдагачинский район | | |небокситового сырья |с последующим строительством завода || | | | | |для производства алюминия, кремния || | | | | |и других товарных продуктов из местного || | | | | |небокситового сырья мощностью 300 тыс. т || | | | | |в год |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|259. |Создание системы технолого-технического |6,58 |2009 - 2010|Экспертная оценка технического состояния|Снижение нормы высева на 15 - 20%, || |перевооружения семеноводства сои | | |поточных линий зерновых дворов. |повышение урожайности зерновых культур || |и зерновых | | |Технолого-техническое проектирование |до 3 т/га и сои - до 1,5 т/га || | | | |реконструкции зерновых дворов | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|260. |Выведение новых сортов груши, смородины |2,40 |2009 - 2010|Выведение новых сортов груши, смородины | || |и жимолости, превосходящих стандартные | | |и жимолости, превосходящих стандартные | || |по урожайности, с улучшенными | | |по урожайности, с улучшенными | || |хозяйственно полезными качествами | | |хозяйственно полезными качествами | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|261. |Разработка проекта внутрихозяйственного |0,80 |2009 - 2010| | || |охотустройства угодий Амурской | | | | || |региональной общественной организации | | | | || |"Российская ассоциация общественных | | | | || |объединений охотников и рыболовов" | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|262. |Создание сортов пшеницы с потенциальной |7,64 |2007 - 2010|Создание, изучение и отбор селекционного|Создание и передача в государственный || |урожайностью 4,5 - 5,0 т с гектара; | | |материала и выведение новых сортов, |сортоиспытательный участок сорта яровой || |ячменя с потенциалом продуктивности | | |адаптивных к условиям Дальнего Востока, |пшеницы, на конкурсное сортоиспытание - || |5 - 6 т с гектара | | |обладающих повышенной устойчивостью |сорта ячменя, разработка рекомендаций || | | | |к болезням и вредителям, с потенциальной|по сортовой агротехнике || | | | |урожайностью пшеницы 4,5 - 5,0 т/га, | || | | | |ячменя - 5 - 6 т/га. Техническое | || | | | |оснащение базы селекции зерновых культур| |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|263. |Производство оригинальных семян зерновых|5,43 |2007 - 2010|Отбор и размножение оригинальных сортов |Размножение оригинальных семян сортов || |культур, сои, картофеля | | |зерновых культур, сои, картофеля. |пшеницы ДальГАУ-1495, ДальГАУ-1, ячменя || | | | |Техническое переоснащение базы |Ача, овса Алтайский крупнозерный, сои || | | | |семеноводства ФГОУ ВПО ДальГАУ |Соната, Гармония, Сойер-4, Марината, || | | | | |картофеля Лина и других сортов |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|264. |Организация семеноводства кормовых |0,81 |2008 - 2010|Испытание, оценка качественных |Разработка рекомендаций || |культур для обеспечения животноводства | | |параметров, семеноводство кормовых |по усовершенствованию системы зеленого || |области высококачественными кормами | | |культур. Семена кормовых культур: соя |конвейера, адаптация новых кормовых || | | | |кормовая, бобы кормовые, многолетние |культур, технологии их возделывания || | | | |травы, амарант и другие | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|265. |Агроэкономическая оценка направлений |2,52 |2007 - 2010|Испытание в производственных опытах |Агроэкономическая оценка вариантов || |технолого-технического переоснащения | | |новых технологий и машин, комплексная |технологий возделывания || |растениеводства | | |агроэкономическая оценка по показателям |сельскохозяйственных культур || | | | |производительности, ресурсопотребления, |по результатам производственных опытов, || | | | |влияния на качество работ и урожайность |рейтинговая оценка новых машин || | | | |сельскохозяйственных культур |в растениеводстве и разработка || | | | | |рекомендаций направлений технолого - || | | | | |технической политики в растениеводстве |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|266. |Исследования физико-механических свойств|1,26 |2009 - 2010| | || |древесины, заготавливаемой в условиях | | | | || |Амурской области | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------+|267. |Научное обеспечение реализации |1,00 |2007 - 2010|Имунногенетический контроль |Разработка технологического регламента || |приоритетного национального проекта | | |внутрипородного молочного типа скота |и технических условий на производство || |"Развитие агропромышленного комплекса" | | |симментальской и чернопестрой пород. |биологически активных добавок из отходов || |по направлению "Ускоренное развитие | | |Повышение биологической ценности |переработки сои и пантового оленеводства;|| |животноводства" | | |кормовых рационов. |проведение комплексной зоотехнической || | | | |Разработка, испытание в производстве |оценки кормов. Разработка кормовых || | | | |биологически активных добавок из отходов|рационов для интенсивного адресного || | | | |переработки сои, пантового оленеводства.|кормления крупного рогатого скота; || | | | |Разработка технологического регламента |разработка рекомендаций по дальнейшему || | | | |и технических условий на их производство|совершенствованию стада скота || | | | |на базе ОАО "Амурагроцентр". |симментальской породы в направлении || | | | |Производство комплексной зоотехнической |повышения генетического потенциала || | | | |оценки кормов. Разработка кормовых |молочной продуктивности до уровня мировых|| | | | |рационов для интенсивного адресного |стандартов; || | | | |кормления крупного рогатого скота |создание репродуктивного центра; || | | | |на базе агрофирмы АПК, |улучшение акклиматизационных || | | | |СПК "Октябрьский", агрофирмы "Партизан",|и адаптационных качеств местного скота; || | | | |ОПХ ВНИИ сои. |повышение реализации генетического || | | | |Осуществление имунногенетического |потенциала молочной и мясной || | | | |контроля происхождения животных |продуктивности крупного рогатого скота || | | | |фактически созданного внутрипородного | || | | | |типа скота симментальской породы. Оценка| || | | | |степени гомо- и гетерозиготности | || | | | |животных и генофонда стада. Научно | || | | | |обоснованный отбор и подбор животных. | || | | | |Организация научного обеспечения | || | | | |и работы Дальневосточного центра | || | | | |репродукции сельскохозяйственных | || | | | |животных в составе: | || | | | |а) специализированного предприятия | || | | | |по выращиванию племенных быков (элевер);| || | | | |б) племпредприятия по искусственному | || | | | |осеменению крупного рогатого скота | || | | | |(на первом этапе); | || | | | |в) лаборатории по оценке продуктивности | || | | | |и качества молока коров; | || | | | |г) лаборатории по оценке и отбору | || | | | |быков-производителей по качеству | || | | | |потомства; | || | | | |д) лаборатории имунногенетики | || | | | |и генетического полиморфизма белков | || | | | |сыворотки крови и ферментов; | || | | | |е) лаборатории по трансплантации | || | | | |эмбрионов, клонированию животных | ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
Приложение N 2
к Закону Амурской области
от 14.02.2011 N 451-ОЗ
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|———|————————————|———————————|———————————|———————————————————————————————————————|———————|| N |Наименование| Срок | Число | Платежи в бюджет |Чистая ||п/п|мероприятия |окупаемости| рабочих | |прибыль|| | | | мест | | || | |———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————| || | | месяцев |всего|новых|федеральный |консолидированный| всего | || | |———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| | | | человек | млн. рублей ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |ИТОГО | |75401|16244|3958,32 |22504,02 |26462,34|4066,46|+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2004 | | | |- 1014,18 |290,32 |-723,86 |24,01 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2005 | | | |- 776,34 |869,29 |92,95 |57,02 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2006 | | | |- 562,27 |1329,99 |767,72 |148,38 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2007 | | | |- 129,50 |1961,81 |1832,31 |390,11 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2008 | | | |1205,78 |2518,00 |3723,78 |531,04 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2009 | | | |1875,20 |3679,15 |5554,35 |664,84 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2010 | | | |2352,88 |6150,56 |8503,44 |1253,47|+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2011 | | | |1006,75 |5704,90 |6711,65 |997,59 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 1. Развитие инфраструктуры области и создание условий для структурной || перестройки экономики ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |1561 |629 |583,47 |1431,69 |2015,16 |281,47 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2004 | | | |23,01 |12,58 |35,59 |19,01 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2005 | | | |29,02 |32,62 |61,64 |21,14 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2006 | | | |47,08 |57,05 |104,13 |19,92 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2007 | | | |76,79 |95,80 |172,59 |26,06 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2008 | | | |104,92 |110,11 |215,03 |29,84 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2009 | | | |121,66 |122,82 |244,48 |31,66 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2010 | | | |95,39 |515,68 |611,07 |70,16 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2011 | | | |85,59 |485,04 |570,63 |63,68 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 1.1. Развитие сети автомобильных дорог и мостовых переходов ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |428 |374 |315,29 |877,36 |1192,65 |139,58 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2004 | | | |8,34 |3,28 |11,62 |4,07 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2005 | | | |9,83 |7,40 |17,23 |3,58 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2006 | | | |3,10 |1,99 |5,09 |1,60 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2007 | | | |4,79 |2,88 |7,67 |2,26 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2008 | | | |61,98 |50,76 |112,74 |9,53 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2009 | | | |95,76 |65,92 |161,68 |16,09 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2010 | | | |65,47 |370,98 |436,45 |51,01 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2011 | | | |66,03 |374,14 |440,17 |51,44 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 1.2. Развитие транспортного комплекса ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |956 |215 |237,40 |497,86 |735,26 |106,92 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2004 | | | |10,90 |3,65 |14,55 |7,54 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2005 | | | |15,93 |19,02 |34,95 |10,42 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2006 | | | |40,84 |52,48 |93,32 |14,44 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2007 | | | |68,20 |86,47 |154,67 |20,35 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2008 | | | |38,04 |49,90 |87,94 |16,11 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2009 | | | |20,50 |42,70 |63,20 |11,17 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2010 | | | |23,43 |132,74 |156,17 |14,65 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2011 | | | |19,57 |110,89 |130,46 |12,24 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 1.3. Развитие связи ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |177 |40 |30,77 |56,48 |87,25 |34,97 ||---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------|| |2004 | | | |3,77 |5,65 |9,42 |7,40 ||---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------|| |2005 | | | |3,26 |6,20 |9,46 |7,14 ||---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------|| |2006 | | | |3,14 |2,58 |5,72 |3,88 ||---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------|| |2007 | | | |3,80 |6,45 |10,25 |3,45 ||---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------|| |2008 | | | |4,90 |9,45 |14,35 |4,20 ||---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------|| |2009 | | | |5,40 |14,20 |19,60 |4,40 ||---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------|| |2010 | | | |6,50 |11,95 |18,45 |4,50 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 2. Создание условий для модернизации и развития ключевых секторов экономики ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |52006|12873|3199,83 |20283,46 |23483,29|3765,56|+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2004 | | | |- 1037,19 |277,74 |- 759,45|5,00 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2005 | | | |- 805,36 |836,67 |31,31 |35,88 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2006 | | | |- 609,35 |1272,94 |663,59 |128,46 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2007 | | | |- 206,29 |1866,01 |1659,72 |364,05 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2008 | | | |1060,26 |2298,99 |3359,25 |497,20 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2009 | | | |1710,29 |3419,06 |5129,35 |628,28 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2010 | | | |2211,89 |5350,45 |7562,34 |1177,61|+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2011 | | | |875,58 |4961,60 |5837,18 |929,08 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 2.1. Создание условий для развития производств по освоению и переработке || природных ресурсов ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |11817|8493 |2986,90 |7420,98 |10407,88|983,67 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2004 | | | |12,83 |25,29 |38,12 |1,30 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2005 | | | |66,10 |209,78 |275,88 |3,20 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2006 | | | |245,30 |505,70 |751,00 |82,00 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2007 | | | |109,70 |597,80 |707,50 |77,90 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2008 | | | |393,30 |837,59 |1230,89 |85,20 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2009 | | | |858,44 |1657,17 |2515,61 |130,08 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2010 | | | |1132,00 |2628,70 |3760,70 |464,61 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2011 | | | |169,23 |958,95 |1128,18 |139,38 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 2.2. Создание условий для развития топливно-энергетического комплекса ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |3265 |2538 |- 1233,42 |9773,39 |8539,97 |805,19 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2004 | | | |- 1050,47 |251,45 |- 799,02|2,50 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2005 | | | |- 897,13 |611,61 |- 285,52|10,26 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2006 | | | |- 894,60 |712,71 |- 181,89|14,01 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2007 | | | |- 408,57 |1089,18 |680,61 |30,50 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2008 | | | |415,88 |1226,49 |1642,37 |62,82 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2009 | | | |459,81 |1163,34 |1623,15 |110,22 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2010 | | | |628,70 |1811,81 |2440,51 |239,41 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2011 | | | |512,96 |2906,80 |3419,76 |335,47 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 2.3. Создание условий для развития агропромышленного комплекса ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |2114 |630 |1284,41 |2871,56 |4155,96 |1916,50|+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2005 | | | |16,67 |11,75 |28,42 |16,79 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2006 | | | |27,90 |43,74 |71,64 |26,99 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2007 | | | |75,44 |160,85 |236,29 |248,69 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2008 | | | |219,60 |208,91 |428,51 |338,30 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2009 | | | |354,71 |562,78 |917,49 |377,23 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2010 | | | |407,91 |851,20 |1259,11 |462,44 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2011 | | | |182,18 |1032,33 |1214,50 |446,06 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 2.4. Создание условий для развития машиностроения и стройиндустрии ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |34783|1191 |161,94 |217,54 |379,48 |60,20 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2004 | | | |0,45 |1,00 |1,45 |1,20 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2005 | | | |9,00 |3,53 |12,53 |5,63 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2006 | | | |12,05 |10,79 |22,84 |5,46 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2007 | | | |17,14 |18,18 |35,32 |6,96 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2008 | | | |31,48 |26,00 |57,48 |10,88 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2009 | | | |37,33 |35,77 |73,10 |10,75 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2010 | | | |43,28 |58,74 |102,02 |11,15 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2011 | | | |11,21 |63,53 |74,74 |8,17 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 2.5. Развитие туризма и культурно-оздоровительного досуга ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |27 |21 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 3. Социальная сфера ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |21215|2225 |133,17 |526,85 |660,02 |12,90 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2008 | | | |30,30 |45,40 |75,70 |2,40 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2009 | | | |31,80 |66,62 |98,42 |3,10 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2010 | | | |32,80 |197,98 |230,78 |3,60 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2011 | | | |38,27 |216,85 |255,12 |3,80 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 3.1. Развитие системы здравоохранения ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |11052|685 |57,60 |366,37 |423,97 |6,51 ||---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2008 | | | |8,30 |12,60 |20,90 |1,10 ||---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2009 | | | |9,70 |33,80 |43,50 |1,50 ||---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2010 | | | |10,50 |155,10 |165,60 |1,80 ||---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2011 | | | |29,10 |164,87 |193,97 |2,11 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 3.2. Развитие системы образования ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |726 |214 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 3.3. Развитие и сохранение культуры и искусства ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |312 |102 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 3.4. Развитие системы социальной защиты населения ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |826 |432 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 3.5. Развитие учреждений физической культуры и спорта ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |228 |69 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 3.6. Жилищное строительство и градостроительная деятельность ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |7141 |425 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 3.7. Развитие жилищно-коммунального хозяйства ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |804 |273 |75,57 |160,48 |236,06 |6,39 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2008 | | | |22,00 |32,80 |54,80 |1,30 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2009 | | | |22,10 |32,82 |54,92 |1,60 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2010 | | | |22,30 |42,88 |65,18 |1,80 |+---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------+| |2011 | | | |9,17 |51,98 |61,16 |1,69 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 3.8. Правоохранительная система и система исполнения наказаний ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |0 |0 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 3.9. Развитие коренных малочисленных народов Севера области ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |76 |12 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 3.10. Развитие судебной системы ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |38 |9 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 3.11. Прочие ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |12 |4 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 4. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |619 |517 |41,86 |262,01 |303,87 |6,53 ||---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------|| |2008 | | | |10,30 |63,50 |73,80 |1,60 ||---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------|| |2009 | | | |11,45 |70,65 |82,10 |1,80 ||---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------|| |2010 | | | |12,80 |86,45 |99,25 |2,10 ||---+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------------+--------+-------|| |2011 | | | |7,31 |41,41 |48,72 |1,03 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| 5. Инновации в промышленности и АПК (НИОКР) ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|| |ИТОГО | |0 |0 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||———|————————————|———————————|—————|—————|————————————|—————————————————|————————|———————|
Приложение N 3
к Закону Амурской области
от 14.02.2011 N 451-ОЗ
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(млн. руб.)|—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| N | Наименование мероприятия (год | Объем | В том числе: | Гарантии || п/п | начала/окончания строительства) |финансирования,|———————————|———————————|———————|———————————|————————————|——————————————|Правительства РФ|| | | всего |федеральный| областной |местные|собственные| кредиты | другие |и области <***> || | | |бюджет <*> |бюджет <**>|бюджеты| средства |коммерческих| источники | || | | | | | |предприятия| банков |финансирования| ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————|———————————|————————————|——————————————|————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————|———————————|————————————|——————————————|————————————————|| |ИТОГО |181782,69 |21724,95 |16843,30 |2455,28|88378,42 |35736,77 |16643,98 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2004 |12250,41 |394,75 |722,41 |60,69 |9444,28 |570,60 |1057,68 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2005 |12827,67 |892,82 |954,09 |72,56 |8391,26 |1252,14 |1264,80 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2006 |14065,15 |1201,65 |797,58 |107,40 |7478,41 |2024,53 |2455,58 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2007 |25175,21 |2334,37 |669,58 |247,51 |14822,45 |4754,24 |2347,06 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2008 |20284,87 |3055,32 |887,25 |323,82 |12965,51 |1999,92 |1053,05 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2009 |30696,68 |3820,40 |2653,77 |386,48 |15625,85 |4416,04 |3794,14 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2010 |35571,55 |5562,14 |5468,14 |668,79 |10157,66 |10537,23 |3177,59 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2011 |30911,16 |4463,50 |4690,48 |588,03 |9493,00 |10182,07 |1494,08 |223,30 ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————|———————————|————————————|——————————————|————————————————|| 1. Развитие инфраструктуры области и создание условий для структурной перестройки экономики ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————|———————————|————————————|——————————————|————————————————|| |ИТОГО |8627,59 |2759,16 |2980,10 |443,32 |2165,45 |6,00 |273,56 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2004 |592,83 |205,56 |1,47 |4,30 |363,80 |0,00 |17,70 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2005 |660,96 |224,72 |24,74 |30,00 |348,80 |6,00 |26,70 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2006 |415,57 |125,40 |11,20 |22,70 |249,47 |0,00 |6,80 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2007 |900,84 |239,34 |15,00 |40,00 |494,40 |0,00 |112,10 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2008 |868,22 |309,19 |46,95 |47,73 |443,75 |0,00 |20,60 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2009 |892,03 |444,70 |265,41 |59,61 |90,80 |0,00 |31,51 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2010 |2293,10 |736,30 |1249,02 |114,25 |174,43 |0,00 |19,10 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2011 |2004,04 |473,95 |1366,31 |124,73 |0,00 |0,00 |39,05 | ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————|———————————|————————————|——————————————|————————————————|| 1.1. Развитие сети автомобильных дорог и искусственных сооружений ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————|———————————|————————————|——————————————|————————————————|| |ИТОГО |3997,49 |2033,68 |1615,34 |258,47 |90,00 |0,00 |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2004 |160,20 |138,96 |1,24 |0,00 |20,00 |0,00 |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2005 |234,62 |147,62 |17,00 |0,00 |70,00 |0,00 |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2006 |76,70 |45,00 |11,20 |20,50 |0,00 |0,00 |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2007 |189,89 |134,89 |15,00 |40,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2008 |333,16 |258,39 |35,21 |39,56 |0,00 |0,00 |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2009 |467,62 |261,17 |166,45 |40,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2010 |1262,23 |573,70 |582,62 |105,91 |0,00 |0,00 |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2011 |1273,07 |473,95 |786,62 |12,50 |0,00 |0,00 |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|1. |Автомобильная дорога Благовещенск - |116,57 |112,98 |3,59 | | | | | || |Свободный на участке "Обход | | | | | | | | || |Натальинского перевала", 83 - 91 км, | | | | | | | | || |мостовой переход на 134 км | | | | | | | | || |и гофрированная труба через р. Ольгу | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2004 |83,23 |83,23 |0,00 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2005 |33,34 |29,75 |3,59 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|2. |Мостовые переходы на 89 км автомобильной|22,40 |22,40 |0,00 | | | | | || |дороги Крестовоздвиженка - Поярково - | | | | | | | | || |Калинино через р. Куприяниху на 83 км | | | | | | | | || |автомобильной дороги Екатеринославка - | | | | | | | | || |Тамбовка - Константиновка | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2004 |22,40 |22,40 |0,00 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|3. |Автомобильная дорога - подъезд |55,49 |51,91 |3,58 | | | | | || |к п. Ерофею Павловичу от автомобильной | | | | | | | | || |дороги "Амур" | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2004 |34,57 |33,33 |1,24 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2005 |20,92 |18,58 |2,34 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|4. |Автомобильная дорога - подъезд |97,38 |82,53 |14,85 | | | | | || |к п. Уруше от автомобильной дороги | | | | | | | | || |"Амур" | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2006 |6,20 |0,00 |6,20 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2007 |91,18 |82,53 |8,65 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|5. |Автомобильная дорога Благовещенск - |141,06 |128,60 |12,46 | | | | | || |Свободный на участке 37 - 45 км | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2005 |50,84 |48,00 |2,84 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2006 |31,51 |28,24 |3,27 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2007 |58,71 |52,36 |6,35 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|6. |Мостовой переход через р. Медведку |46,62 |41,99 |4,63 | | | | | || |на 149 км автомобильной дороги | | | | | | | | || |Введеновка - Февральск - Экимчан | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2005 |28,13 |25,23 |2,90 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2006 |18,49 |16,76 |1,73 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|7. |Мостовой переход через р. Уландочку |31,39 |26,06 |5,33 | | | | | || |на 171 - 525 км автомобильной дороги | | | | | | | | || |Введеновка - Февральск - Экимчан | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2005 |31,39 |26,06 |5,33 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|8. |Автомобильная дорога "Подъезд |21,50 |10,91 |10,59 | | | | | || |к с. Угловое" | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2011 |21,50 |10,91 |10,59 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|9. |Автомобильная дорога "Подъезд |21,40 |11,12 |10,28 | | | | | || |к с. Алгач" | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2011 |21,40 |11,12 |10,28 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|10. |Мостовой переход через р. Малую Макчу |49,87 | |49,87 | | | | | || |на 14 км автомобильной дороги Зея - | | | | | | | | || |Тыгда | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2009 |26,58 | |26,58 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2010 |23,29 | |23,29 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|11. |Мостовой переход через р. Быссу |610,70 |162,90 |447,80 | | | | | || |на 279 км автомобильной дороги | | | | | | | | || |Введеновка - Февральск - Экимчан | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2008 |90,00 |80,89 |9,11 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2009 |120,51 |82,01 |38,50 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2010 |164,01 |0,00 |164,01 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2011 |236,18 |0,00 |236,18 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|12. |Строительство путепровода |240,61 |102,48 |138,13 | | | | | || |в с. Екатеринославке | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2008 |60,00 |54,00 |6,00 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2009 |115,06 |48,48 |66,58 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2010 |65,55 |0,00 |65,55 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|13. |Мостовой переход через протоку на 183 км|4,99 | |4,99 | | | | | || |автомобильной дороги Введеновка - | | | | | | | | || |Февральск - Экимчан | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2009 |4,99 | |4,99 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|14. |Автомобильная дорога "Подъезд |16,11 |5,52 |10,59 | | | | | || |к с. Мирное" | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2011 |16,11 |5,52 |10,59 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|15. |Реконструкция мостового перехода |9,47 | |9,47 | | | | | || |на км 20 + 900 автомобильной дороги | | | | | | | | || |Екатеринославка - Харьковка | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2011 |9,47 | |9,47 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|16. |Перенос участка автомобильной дороги |121,50 |0,00 |121,50 | | | | | || |Благовещенск - Гомелевка с карьерного | | | | | | | | || |поля разреза "Северо-Восточный" | | | | | | | | || |ОАО "Амурский уголь" | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2010 |33,98 | |33,98 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2011 |87,52 | |87,52 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|17. |Мостовой переход на 22 км автомобильной |15,84 | |15,84 | | | | | || |дороги Свободный - Талали | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2010 |11,64 | |11,64 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2011 |4,20 | |4,20 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|18. |Капитальный ремонт автомобильной дороги |188,31 | |188,31 | | | | | || |Благовещенск - Гомелевка, км 142 - | | | | | | | | || |км 154 | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2010 |80,28 | |80,28 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2011 |108,03 | |108,03 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|19. |Мостовой переход через р. Серебрянку |29,76 | |29,76 | | | | | || |на 32 км автомобильной дороги | | | | | | | | || |Свободный - Буссе | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2011 |29,76 | |29,76 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|20. |Строительство подъездов к населенным |1384,18 |1274,28 |109,90 | | | | | || |пунктам области от автомобильной дороги | | | | | | | | || |"Амур" (Чита - Хабаровск) в количестве | | | | | | | | || |14 подъездов общей протяженностью | | | | | | | | || |65,4 км | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2008 |143,60 |123,50 |20,10 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2009 |160,48 |130,68 |29,80 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2010 |603,70 |573,70 |30,00 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2011 |476,40 |446,40 |30,00 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|21. |Строительство пограничного мостового |90,00 | | | |90,00 | |0,00 | || |перехода в районе городов Благовещенск -| | | | | | | | || |Хэйхэ | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2004 |20,00 | | | |20,00 | |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2005 |70,00 | | | |70,00 | |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|22. |Развитие сети автомобильных дорог |682,34 | |423,87 |258,47 | | | | || |местного значения области | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2006 |20,50 | | |20,50 | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2007 |40,00 | | |40,00 | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2008 |39,56 | | |39,56 | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2009 |40,00 | | |40,00 | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2010 |279,78 | |173,87 |105,91 | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2011 |262,50 | |250,00 |12,50 | | | | ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————|———————————|————————————|——————————————|————————————————|| 1.2. Развитие транспортного комплекса ||—————|————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————|———————————|————————————|——————————————|————————————————|| |ИТОГО |4299,49 |685,98 |1364,76 |184,85 |1791,44 |0,00 |272,46 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2004 |425,03 |66,60 |0,23 |4,30 |337,30 |0,00 |16,60 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2005 |410,94 |77,10 |7,74 |30,00 |269,40 |0,00 |26,70 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2006 |301,47 |80,40 |0,00 |2,20 |212,07 |0,00 |6,80 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2007 |671,35 |97,85 |0,00 |0,00 |461,40 |0,00 |112,10 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2008 |530,58 |50,80 |11,74 |8,17 |439,27 |0,00 |20,60 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2009 |354,11 |183,53 |98,96 |19,61 |20,50 |0,00 |31,51 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2010 |875,04 |129,70 |666,40 |8,34 |51,50 |0,00 |19,10 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2011 |730,97 |0,00 |579,69 |112,23 |0,00 |0,00 |39,05 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|23. |Развитие транспортного комплекса области|559,33 |182,33 |152,49 |184,85 | | |39,66 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2004 |4,30 |0,00 |0,00 |4,30 | | |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2005 |30,00 |0,00 |0,00 |30,00 | | |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2006 |2,20 |0,00 |0,00 |2,20 | | |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2008 |8,17 |0,00 |0,00 |8,17 | | |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2009 |201,05 |125,03 |55,80 |19,61 | | |0,61 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2010 |92,64 |57,30 |27,00 |8,34 | | |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2011 |220,97 |0,00 |69,69 |112,23 | | |39,05 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|24. |Техническое перевооружение аэропорта |125,78 | |103,64 | |22,14 | | | || |Благовещенск для развития внутренних | | | | | | | | || |и международных авиаперевозок | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2004 |0,20 | |0,00 | |0,20 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2005 |23,14 | |7,74 | |15,40 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2006 |2,07 | |0,00 | |2,07 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2007 |0,20 | |0,00 | |0,20 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2008 |14,01 | |11,74 | |2,27 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2009 |41,26 | |40,76 | |0,50 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2010 |44,90 | |43,40 | |1,50 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|25. |Реконструкция взлетно-посадочной полосы,|204,88 |204,65 |0,23 | | | | | || |рулежной дорожки и перрона аэропорта | | | | | | | | || |Благовещенск | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2004 |45,23 |45,00 |0,23 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2005 |50,00 |50,00 |0,00 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2006 |49,90 |49,90 |0,00 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2007 |59,75 |59,75 |0,00 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2010 |0,00 |0,00 |0,00 | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|26. |Развитие аэровокзального комплекса |1253,60 | |1108,40 | |30,20 | |115,00 | || |аэропорта Благовещенск | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2004 |15,10 | |0,00 | |15,10 | |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2005 |30,10 | |0,00 | |15,10 | |15,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2007 |100,00 | |0,00 | |0,00 | |100,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2009 |2,40 | |2,40 | |0,00 | |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2010 |596,00 | |596,00 | |0,00 | |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2011 |510,00 | |510,00 | |0,00 | |0,00 | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|27. |Электрификация участка дороги |70,00 | | | |70,00 | | | || |Белогорск - Благовещенск, диспетчерская | | | | | | | | || |централизация, автоблокировка, | | | | | | | | || |электрическая централизация | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2009 |20,00 | | | |20,00 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2010 |50,00 | | | |50,00 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|28. |Удлинение станций, предназначенных |1283,81 | | | |1283,81 | | | || |для массового технического обслуживания | | | | | | | | || |поездов, ст. Белогорск, Магдагачи, | | | | | | | | || |Сковородино | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2004 |322,00 | | | |322,00 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2005 |210,00 | | | |210,00 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2006 |94,31 | | | |94,31 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2007 |220,50 | | | |220,50 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2008 |437,00 | | | |437,00 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|29. |Удлинение участковых станций, |270,00 | | | |270,00 | | | || |предназначенных для работы с участковыми| | | | | | | | || |и сборными поездами, ст. Талдан, | | | | | | | | || |Шимановская, Михайло-Чесноковская, | | | | | | | | || |Завитая, Бурея, Уруша, Ерофей Павлович | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2006 |70,00 | | | |70,00 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2007 |200,00 | | | |200,00 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|30. |Удлинение промежуточных ст. Ангарич, |115,29 | | | |115,29 | | | || |Гонжа, Тыгда, Ледяная, Екатеринославка, | | | | | | | | || |Улягир, Ушумун, Тахтамыгда, Усть-Пера | | | | | | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2005 |28,90 | | | |28,90 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2006 |45,69 | | | |45,69 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+| |2007 |40,70 | | | |40,70 | | | |+-----+----------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-------+-----------+------------+--------------+----------------+|31. |Приобретение оборудования |416,80 |299,00 | | | | |117,80 | || |для модернизации флота путевого | | | | | | | | || |хозяйства, содержание судоходных водных | | | |