ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2011 N 836
г.Благовещенск
Утратил силу - Постановление Правительства Амурской области
от 23.09.2011 N 610 "Об утверждении долгосрочной
целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и социальное
развитие села Амурской области на 2009 - 2013 годы".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Утверждены
постановлением
Правительства
Амурской области
от 01.12.2011 N 836
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 610 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ СЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2009 - 2013 ГОДЫ"
1. В наименовании постановления и в п. 1 постановления цифры
"2009" заменить цифрами "2012".
2. В наименовании программы цифры "2009" заменить цифрами "2012".
3. В паспорте программы:
а) в строке "Наименование программы" цифры "2009" заменить
цифрами "2012";
б) в строке "Перечень подпрограмм":
в пункте 1 цифры "2009" заменить цифрами "2012";
в пункте 3 слова "2009 - 2010 годы и на период до 2013 года"
заменить словами "2012 - 2013 годы";
в) в строке "Сроки и этапы реализации программы" цифры "2009"
заменить цифрами "2012";
г) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить
в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники |Источники финансирования программы: |
|финансирования программы | |
| |средства федерального бюджета, |
| |средства областного бюджета, |
| |средства муниципальных бюджетов, |
| |средства внебюджетных источников. |
| | |
| |Общие расходы на реализацию программы |
| |составляют 23466,2 млн. рублей, в том числе: |
| | |
| |из федерального бюджета - 948,2 млн. рублей, |
| |из них: |
| | |
| |в 2012 году - 551 млн. рублей; |
| |в 2013 году - 396,8 млн. рублей; |
| | |
| |из областного бюджета - 1418,0 млн. рублей, |
| |из них: |
| | |
| |в 2012 году - 678,5 млн. рублей; |
| |в 2013 году - 739,5 млн. рублей; |
| | |
| |из местного бюджета - 13,2 млн. рублей, |
| |из них: |
| | |
| |в 2012 году - 7,2 млн. рублей; |
| |в 2013 году - 6,0 млн. рублей; |
| | |
| |из внебюджетных источников - |
| |21086,7 млн. рублей, из них: |
| | |
| |в 2012 году - 10919,1 млн. рублей; |
| |в 2013 году - 10167,6 млн. рублей |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
д) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы"
изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Ожидаемые конечные |1. По подпрограмме "Развитие сельского |
|результаты реализации |хозяйства и регулирование рынков |
|программы |сельскохозяйственной продукции, сырья |
| |и продовольствия Амурской области на 2012 - |
| |2013 годы": |
| | |
| |1.1. Увеличение производства валовой |
| |продукции во всех категориях хозяйств |
| |в 2,6 раза по отношению к 2006 году |
| |(достигнет 33,1 млрд. рублей). |
| | |
| |1.2. Увеличение площади пашни в обработке |
| |на 67% по отношению к 2006 году (увеличится |
| |до 1174,2 тыс. га). |
| | |
| |1.3. Увеличение поголовья: |
| | |
| |1.3.1. Крупного рогатого скота - |
| |до 97,7 тыс. голов. |
| | |
| |1.3.2. Свиней - до 125 тыс. голов. |
| | |
| |1.3.3. Птицы - до 3000 тыс. голов. |
| | |
| |1.4. Увеличение к 2013 году производства |
| |скота и птицы (в живом весе) - |
| |до 59,7 тыс. тонн. |
| | |
| |1.5. Увеличение к 2013 году производства |
| |молока - до 193 тыс. тонн. |
| | |
| |2. По подпрограмме "Социальное развитие села |
| |до 2013 года": |
| | |
| |2.1. Улучшение жилищных условий граждан |
| |в количестве 325 человек и их семей, |
| |проживающих в сельской местности. |
| | |
| |2.2. Обеспечение жильем 192 молодых семей |
| |и молодых специалистов на селе. |
| | |
| |2.3. Строительство инфраструктуры пилотных |
| |проектов в 2 населенных пунктах области. |
| | |
| |2.4. Проведение мероприятий по развитию |
| |социальной и инженерной инфраструктуры |
| |в сельской местности в 11 муниципальных |
| |образованиях. |
| | |
| |3. По подпрограмме "Сохранение |
| |и восстановление плодородия почв земель |
| |сельскохозяйственного назначения |
| |и агроландшафтов Амурской области |
| |как национального достояния на 2012 - |
| |2013 годы": |
| | |
| |3.1. Дополнительное получение 421,0 тыс. тонн|
| |зерна и сои на сумму 3284,0 млн. рублей. |
| | |
| |3.2. Снижение засоренности посевов на 80 - |
| |90%. |
| | |
| |3.3. Экономия минеральных удобрений |
| |на 180 млн. рублей за счет внесения |
| |измельченной соломы и посева многолетних |
| |трав |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|".
4. В разделе I:
а) в наименовании подпрограммы слова "на 2009 - 2012 годы и на
период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы";
б) в подразделе 1.1:
в строке "Наименование подпрограммы" слова "на 2009 - 2012 годы и
на период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы";
в строке "Сроки и этапы реализации подпрограммы" слова "2009 -
2012 годы и на период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013
годы";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить
в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники |Общие расходы на реализацию подпрограммы |
|финансирования подпрограммы|составляют 20277,4 млн. рублей, в том числе:|
| | |
| |из областного бюджета - 791,3 млн. рублей, |
| |из них: |
| | |
| |в 2012 году - 336,1 млн. рублей; |
| |в 2013 году - 455,2 млн. рублей; |
| | |
| |из внебюджетных источников - |
| |19486,1 млн. рублей, из них: |
| | |
| |в 2012 году - 9696,1 млн. рублей; |
| |в 2013 году - 9790,0 млн. рублей |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|";
в) в абзаце двадцать третьем подраздела 1.2 цифры "2012" заменить
цифрами "2013";
г) в абзаце первом подраздела 1.3 слова "2009 - 2012 годы и
период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы";
д) в подразделе 1.4:
слова "2009 - 2012 годы и период до 2013 года" заменить словами
"2012 - 2013 годы";
в абзаце третьем пункта 1.4.1.1 цифры "2012" заменить цифрами
"2013";
в абзаце первом пункта 1.4.3 слова "2009 - 2012 годах и период до
2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годах";
в пункте 1.4.7:
в абзаце втором дату "1 января 2007 года" заменить датой "1
января 2011 года";
в абзаце семнадцатом слова "2009 по 2012 год и период до 2013
года" заменить словами "2012 по 2013 год";
е) абзац восьмой подраздела 1.6 изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы в 2012 - 2013 годах за счет
средств областного бюджета составит 791,3 млн. рублей.";
ж) приложения N 1 - N 6 к подпрограмме изложить в новой редакции
согласно приложениям N 1 - N 6 к настоящим изменениям.
5. В разделе II:
а) в подразделе 2.1:
в строке "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2009"
заменить цифрами "2012";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить
в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники |Общие расходы на реализацию подпрограммы |
|финансирования подпрограммы|составляют 993,7 млн. рублей, в том числе: |
| | |
| |из федерального бюджета - 331,2 млн. рублей, |
| |из них: |
| | |
| |в 2012 году - 179,4 млн. рублей; |
| |в 2013 году - 151,8 млн. рублей; |
| | |
| |из областного бюджета - 466,7 млн. рублей, |
| |из них: |
| | |
| |в 2012 году - 262,3 млн. рублей; |
| |в 2013 году - 204,4 млн. рублей; |
| | |
| |из местного бюджета - 13,2 млн. рублей; |
| | |
| |из внебюджетных источников - |
| |182,6 млн. рублей |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Ожидаемые конечные |1. Улучшение жилищных условий граждан |
|результаты реализации |в количестве 325 человек и их семей, |
|подпрограммы |проживающих в сельской местности. |
| | |
| |2. Обеспечение жильем 192 молодых семей |
| |и молодых специалистов на селе. |
| | |
| |3. Строительство инфраструктуры пилотных |
| |проектов в 2 населенных пунктах области. |
| | |
| |4. Проведение мероприятий по развитию |
| |социальной и инженерной инфраструктуры |
| |в сельской местности в 11 муниципальных |
| |образованиях |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
б) в подразделе 2.2:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
"На территории области за 2009 - 2010 годы в сельской местности
было построено 56,6 тыс. кв. метров общей площади жилых домов. В том
числе в 2010 году построено 37,7 тыс. кв. метров жилья, что на 198%
больше, чем в 2009 году. В рамках программных мероприятий за этот
период построено 17,9 тыс. кв. метров. В том числе в 2010 году
построено 9,8 тыс. кв. метров жилья, что на 120% больше, чем в 2009
году. В 2010 году доля жилых домов на селе, введенных индивидуальными
застройщиками, составила 48%.
В процентах к прошлому году доля составила 15,4%. Ввод жилья в
сельской местности был обеспечен в основном застройщиками
Благовещенского и Ивановского районов (57%).
Ввод жилья сельскохозяйственными организациями в 2009 - 2010
годах осуществлялся в незначительных объемах в Ивановском, Тамбовском
муниципальных районах.";
абзацы четвертый - шестой признать утратившими силу;
в) в подразделе 2.3:
таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к
настоящим изменениям;
в абзаце тринадцатом цифры "2009" заменить цифрами "2012";
г) в подразделе 2.4:
в абзаце восьмом пункта 2.4.1.1 слова "600 человек" заменить
словами "325 человек";
в абзаце двадцать первом пункта 2.4.1.2 слова "482 молодых семей"
заменить словами "192 молодых семей";
д) в пункте 2.4.5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы в 2012 - 2013 годах за счет
средств областного бюджета составляет 466,7 млн. рублей (приложение N
11 к настоящей подпрограмме).";
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
" Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы
тыс. руб.
|———————————————————————————————————|————————|————————|——————————|
| Источники финансирования | Итого |2012 год| 2013 год |
|———————————————————————————————————|————————|————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———————————————————————————————————|————————|————————|——————————|
|Всего | | | |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Федеральный бюджет |331237 |179441 |151796 |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Областной бюджет |466714,9|262342 |204372,9 |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Местный бюджет |13190 |7240 |5950 |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Внебюджетные средства |182570 |96970 |85600 |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Итого |993711,9|545993 |447718,9 |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Капитальные вложения | | | |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Федеральный бюджет |155477 |83741 |71736 |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Областной бюджет |39992 |24992 |15000 |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Местный бюджет |1560 |860 |700 |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Внебюджетные средства |12950 |7650 |5300 |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Итого |209979 |117243 |92736 |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|НИОКР | | | |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Федеральный бюджет |- |- |- |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Областной бюджет |- |- |- |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Местный бюджет | | |- |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Внебюджетные средства |- |- |- |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Итого |- |- |- |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Прочие расходы | | | |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Федеральный бюджет |175760 |95700 |80060 |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Областной бюджет |426722,9|237350 |189372,9 |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Местный бюджет |11630 |6380 |5250 |
+-----------------------------------+--------+--------+----------+
|Внебюджетные средства |169620 |89320 |80300 |
|———————————————————————————————————|————————|————————|——————————|
|Итого |783732,9|428750 |354982,9 |
|———————————————————————————————————|————————|————————|——————————|";
е) пункт 2.4.8 изложить в следующей редакции:
"В результате реализации подпрограммы предусматривается создание
правовых, организационно-управленческих, финансовых и
материально-технических условий, способствующих предотвращению
дальнейшего ухудшения ситуации в сфере социального развития на селе,
решению жилищной проблемы сельского населения, развитию
информационно-консультационного обслуживания и других услуг сельскому
населению.
С вводом и покупкой:
15,0 тыс. квадратных метров жилья граждане в количестве 325
человек и их семьи улучшат жилищные условия;
14,9 тыс. квадратных метров жилья 192 молодые семьи и молодые
специалисты будут обеспечены жильем;
23 молодым семьям (молодым специалистам) будут осуществлены
дополнительные социальные выплаты для погашения основной суммы долга и
уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на
строительство (приобретение) жилья;
87 молодым специалистам агропромышленного комплекса, участвующим
в реализации подпрограммы "Социальное развитие села до 2013 года",
будет произведена выплата для компенсации расходов, понесенных на
строительство (приобретение) жилья.
В результате комплексной компактной застройки и благоустройства
сельских поселений будут осуществлены:
1) инженерная подготовка строительных площадок массовой жилищной
застройки;
2) строительство (реконструкция) объектов социальной и культурной
сферы (объекты дошкольных и общеобразовательных учреждений,
амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты,
учреждения клубного типа, спортивные сооружения и площадки);
3) строительство трансформаторных подстанций, линий
электропередач;
4) благоустройство (озеленение, обеспечение уличного освещения,
строительство уличных дорог и тротуаров).
В рамках мероприятий по комплексной компактной застройке будут
проведены следующие работы:
1) строительство линии электропередачи 10-кВ протяженностью 375
м;
2) строительство линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 3300
м;
3) строительство трансформаторной подстанции;
4) строительство трансформаторной подстанции S = 2 x 620 кВа;
5) строительство асфальтобетонной уличной дороги протяженностью
3880 м;
7) строительство хозяйственных проездов протяженностью 600 м;
8) устройство водоотводных сооружений протяженностью 1000 м;
9) благоустройство и озеленение территорий.
В рамках мероприятий по развитию социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности будут проведены:
1) строительство 1 фельдшерско-акушерского пункта;
2) строительство 2 спортивных площадок;
3) реконструкция 1 стадиона;
4) реконструкция 1 клуба;
5) строительство электрических сетей ВЛ 10 кВ протяженностью 3
км;
5) строительство 1 локального водопровода.
В рамках мероприятия по развитию сети бытового обслуживания будут
проведены следующие работы:
1) строительство 3 бань;
2) реконструкция 1 бани.
Социально-экономическая результативность программных мероприятий
приведена в таблице 3.
Таблица 3
Социально-экономическая результативность
программных мероприятий
|————|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование показателя | Показатель по годам реализации: |
| | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| | | 2012 год | 2013 год |
|————|————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|————|————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|1. |Строительство (приобретение) жилья | |
|————|————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|1.1.|Строительство и приобретение|8,0 |7,0 |
| |жилья гражданам, проживающим| | |
| |в сельской местности, тыс. | | |
| |кв. м | | |
+----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|1.2.|Ввод и приобретение жилья |8,7 |6,2 |
| |для молодых семей и молодых | | |
| |специалистов на селе, тыс. | | |
| |кв. м | | |
+----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|1.3.|Выплата молодым семьям |на 10 детей |на 13 детей |
| |(молодым специалистам) | | |
| |по 50 тысяч рублей | | |
| |на ребенка | | |
+----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|1.4.|Выплата для компенсации |42 семьи |45 семей |
| |собственных средств молодым | | |
| |специалистам АПК, | | |
| |участвующим в реализации | | |
| |подпрограммы "Социальное | | |
| |развитие села до 2013 года",| | |
| |для компенсации расходов, | | |
| |понесенных на строительство | | |
| |(приобретение) жилья | | |
+----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|2. |Поддержка комплексной |1. Строительство линии |1. Строительство линии |
| |компактной застройки |электропередачи 10 кВ - 25 м. |электропередачи 10 кВ - 350 м. |
| |и благоустройства в рамках |2. Строительство линии |2. Строительство линии |
| |пилотных проектов |электропередачи 0,4 кВ - 1700 м. |электропередачи 0,4 кВ - 1600 м. |
| | |3. Строительство трансформаторной|3. Строительство трансформаторной|
| | |подстанции S = 2 x 620 кВа. |подстанции. |
| | |4. Строительство асфальтобетонной|4. Строительство асфальтобетонной|
| | |уличной дороги - 1880 м. |уличной дороги - 2000 м. |
| | |5. Строительство хозяйственных |5. Строительство хозяйственных |
| | |проездов - 350 м. |проездов - 250 м. |
| | |6. Устройство водоотводных |6. Благоустройство и озеленение |
| | |сооружений - 1000 м. |территории |
| | |7. Благоустройство и озеленение | |
| | |территории | |
+----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|3. |Развитие социальной | | |
| |и инженерной инфраструктуры | | |
| |в сельской местности | | |
+----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|3.1.|Строительство фельдшерско - |Строительство 1 ФАП |0 |
| |акушерского пункта (ФАП) | | |
+----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|3.2.|Развитие физической культуры|1. Строительство 2 спортивных |0 |
| |и спорта |площадок. | |
| | |2. Реконструкция 1 стадиона | |
+----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|3.3.|Развитие культурно-досуговой|Реконструкция 1 клуба |0 |
| |сферы | | |
+----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|3.4.|Развитие электрических сетей|Строительство электрических сетей|0 |
| | |10 кВ - 3 км | |
+----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|3.5.|Развитие водоснабжения |Строительство 1 локального |0 |
| | |водопровода | |
+----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|4. |Развитие сети бытового |Реконструкция 1 бани, |Строительство 2 бань |
| |обслуживания |строительство 1 бани | |
|————|————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
Коэффициенты значимости программных мероприятий приведены в
таблице 4.
Таблица 4
Коэффициенты значимости программных мероприятий
|——|———————————————————————————————————————————|—————————————————|
|N | Наименование мероприятий | Коэффициент |
| | | значимости |
| | | мероприятий |
| | |————————|————————|
| | |2012 год|2013 год|
|——|———————————————————————————————————————————|————————|————————|
|1.|Улучшение жилищных условий граждан, |0,3 |0,3 |
| |проживающих в сельской местности | | |
+--+-------------------------------------------+--------+--------+
|2.|Обеспечение доступным жильем молодых семей |0,3 |0,3 |
| |и молодых специалистов на селе | | |
+--+-------------------------------------------+--------+--------+
|3.|Поддержка комплексной компактной застройки |0,38 |0,39 |
| |и благоустройства в рамках пилотных | | |
| |проектов | | |
+--+-------------------------------------------+--------+--------+
|4.|Развитие социальной и инженерной |0,01 |0 |
| |инфраструктуры в сельской местности | | |
|——|———————————————————————————————————————————|————————|————————|
|5.|Развитие сети бытового обслуживания |0,01 |0,01 |
|——|———————————————————————————————————————————|————————|————————|
В сфере занятости сельского населения предусматриваются более
полное использование трудоспособного населения, снижение уровня
безработицы в результате сохранения на объектах инженерной
инфраструктуры рабочих мест и за счет создания дополнительных рабочих
мест и получения сельским населением дополнительных доходов.
В сфере кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства
будет создана минимально необходимая для преодоления негативных
тенденций база кадрового обеспечения сельскохозяйственного
производства, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве
профессионально подготовленной молодежи, а также для формирования в
отрасли стабильного высококвалифицированного кадрового потенциала.
Индикаторы эффективности программных мероприятий приведены в
таблице 5.
Таблица 5
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
|——|———————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|N | Наименование индикатора | Показатель по годам реализации: |
| | эффективности |————————————————————|—————————————————|
| | | 2012 год | 2013 год |
|——|———————————————————————————————|————————————————————|—————————————————|
|1 | 2 | 3 | 4 |
|——|———————————————————————————————|————————————————————|—————————————————|
|1.|Улучшение жилищных условий |160 семей |165 семей |
| |граждан, проживающих в сельской| | |
| |местности | | |
+--+-------------------------------+--------------------+-----------------+
|2.|Обеспечение доступным жильем |120 семей |72 семьи |
| |молодых семей и молодых | | |
| |специалистов на селе | | |
+--+-------------------------------+--------------------+-----------------+
|3.|Строительство инфраструктуры |1 населенный пункт |1 населенный |
| |пилотных проектов в населенных | |пункт |
| |пунктах области | | |
+--+-------------------------------+--------------------+-----------------+
|4.|Проведение мероприятий |В 9 муниципальных |В 5 муниципальных|
| |по развитию социальной |образованиях области|образованиях |
| |и инженерной инфраструктуры | |области"; |
| |в сельской местности | | |
|——|———————————————————————————————|————————————————————|—————————————————|
ж) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции
согласно приложению N 8 к настоящим изменениям;
з) приложение N 11 к подпрограмме изложить в новой редакции
согласно приложению N 9 к настоящим изменениям.
6. В разделе III:
а) в наименовании подпрограммы слова "2009 - 2012 годы и на
период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы";
б) в подразделе 3.1:
в строке "Наименование подпрограммы" слова "2009 - 2012 годы и на
период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы";
в строке "Сроки реализации" цифры "2009" заменить цифрами "2012";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей
редакции:
"
|———————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники|Общие расходы на реализацию подпрограммы составляют |
|финансирования |2195,0 млн. рублей, в том числе: |
| | |
| |из федерального бюджета - 617,0 млн. рублей, из них:|
| | |
| |в 2012 году - 372,0 млн. рублей; |
| |в 2013 году - 245,0 млн. рублей; |
| | |
| |из областного бюджета - 160,0 млн. рублей, из них: |
| | |
| |в 2012 году - 80,0 млн. рублей; |
| |в 2013 году - 80,0 млн. рублей; |
| | |
| |из внебюджетных источников - 1418,0 млн. рублей |
|———————————————————|————————————————————————————————————————————————————|";
в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации":
в пункте 1 слова "получение 1007 тыс. тонн" заменить словами
"получение 484 тыс. тонн", сумму "7810,0 млн. рублей" заменить суммой
"3762,0 млн. рублей";
в пункте 2 сумму "438 млн. рублей" заменить суммой "180 млн.
рублей";
в) в абзаце седьмом подраздела 3.3 цифры "2009" заменить цифрами
"2012";
г) подраздел 3.6 изложить в следующей редакции:
"3.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников
(приложение N 3 к настоящей подпрограмме).
Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы составляет 2195,0
млн. рублей (таблица 1), в том числе:
из федерального бюджета (прогноз) - 617,0 млн. рублей;
из областного бюджета - 160,0 млн. рублей, в том числе:
в 2012 году - 80,0 млн. рублей;
в 2013 году - 80,0 млн. рублей;
из внебюджетных источников (прогноз) - 1418,0 млн. рублей.
Таблица 1
Структура финансирования подпрограммы
тыс. рублей
|——————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
| Источники финансирования | Итого |2012 год|2013 год|
|——————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|——————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
|Всего |
|——————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
|Федеральный бюджет |617000 |372000 |245000 |
|--------------------------------------+-------+--------+--------|
|Областной бюджет |160000 |80000 |80000 |
|--------------------------------------+-------+--------+--------|
|Внебюджетные средства |1418000|1126000 |292000 |
|--------------------------------------+-------+--------+--------|
|Итого |2195000|1578000 |617000 |
|——————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
|Капитальные вложения |
|——————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
|Федеральный бюджет |310000 |155000 |155000 |
|--------------------------------------+-------+--------+--------|
|Областной бюджет | | | |
|--------------------------------------+-------+--------+--------|
|Внебюджетные средства |- |- |- |
|--------------------------------------+-------+--------+--------|
|Итого |310000 |15500 |155000 |
|——————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
|НИОКР |
|——————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
|Федеральный бюджет |- |- |- |
|--------------------------------------+-------+--------+--------|
|Областной бюджет |- |- |- |
|--------------------------------------+-------+--------+--------|
|Внебюджетные средства |- |- |- |
|--------------------------------------+-------+--------+--------|
|Итого |- |- |- |
|——————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
|Прочие расходы |
|——————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
|Федеральный бюджет |307000 |217000 |90000 |
|--------------------------------------+-------+--------+--------|
|Областной бюджет |160000 |80000 |80000 |
|--------------------------------------+-------+--------+--------|
|Внебюджетные средства |1418000|1126000 |292000 |
|--------------------------------------+-------+--------+--------|
|Итого |1885000|1423000 |462000 |
|——————————————————————————————————————|———————|————————|————————|";
е) в подразделе 3.7 таблицу 2 изложить в следующей редакции:
" Таблица 2
Коэффициенты значимости программных мероприятий
|——|———————————————————————————————————————————|—————————————————|
|N | Наименование мероприятий | Коэффициенты |
| | | значимости |
| | | мероприятий |
| | |————————|————————|
| | |2012 год|2013 год|
|——|———————————————————————————————————————————|————————|————————|
|1.|Агрохимические мероприятия |0,7 |0,7 |
+--+-------------------------------------------+--------+--------|
|2.|Агротехнические приемы сохранения |0,1 |0,1 |
| |плодородия почв | | |
+--+-------------------------------------------+--------+--------|
|3.|Мелиоративные мероприятия |0,2 |0,2 |
|——|———————————————————————————————————————————|————————|————————|";
ж) приложения N 2 - N 6 к подпрограмме изложить в новой редакции
согласно приложениям N 10 - N 14 к настоящим изменениям.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Приложение N 1
к изменениям
СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
|——————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————|————————————————————————————|
| N |Наименование программных мероприятий| Затраты, | Сроки | Государственный | Ожидаемый результат |
| п/п | | всего, |реализации| заказчик, | к 2013 году |
| | |тыс. рублей| | ответственный |(в количественном измерении)|
| | | | | за реализацию | |
| | | | | мероприятия | |
|——————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————|————————————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|——————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————|————————————————————————————|
|1. |Улучшение общих условий |3000,0 |2012 - | | |
| |функционирования сельского хозяйства| |2013 гг. | | |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|1.1. |Создание системы государственного |1000,0 |2012 - |Министерство |Охват органов управления |
| |информационного обеспечения в сфере | |2013 гг. |сельского хозяйства|агропромышленного комплекса |
| |сельского хозяйства | | |области |регионального уровня |
| | | | | |и 16 сельскохозяйственных |
| | | | | |муниципальных районов |
| | | | | |области функциональными |
| | | | | |возможностями, |
| | | | | |предоставляемыми системой |
| | | | | |государственного |
| | | | | |информационного обеспечения |
| | | | | |в сфере сельского хозяйства |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|1.2. |Оказание консультационной помощи |2000,0 |2012 - |Министерство |Количество оказанных |
| |в сфере сельского хозяйства | |2013 гг. |сельского хозяйства|консультационных услуг |
| | | | |области |до 1,5 тыс. ед. ежегодно |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|2. |Развитие приоритетных подотраслей |445860,0 |2012 - |Министерство | |
| |сельского хозяйства | |2013 гг. |сельского хозяйства| |
| | | | |области | |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|2.1. |Основные направления развития |192650,0 |2012 - | | |
| |животноводства, всего | |2013 гг. | | |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|2.1.1.|Поддержка мясного скотоводства |15000,0 |2013 г. |Министерство |Поголовье скота мясного |
| | | | |сельского хозяйства|направления к концу |
| | | | |области |2013 года составит |
| | | | | |20,3 тыс. голов (в 2,5 раза |
| | | | | |больше уровня 2010 года) |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|2.1.2.|Поддержка |95000,0 |2013 г. |Министерство |Увеличение производства |
| |сельхозтоваропроизводителей, | | |сельского хозяйства|молока во всех категориях |
| |осуществляющих производство | | |области |хозяйств до 176,3 тыс. тонн,|
| |и реализацию молока | | | |или на 8,9% к уровню |
| | | | | |2010 года |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|2.1.3.|Поддержка племенного животноводства |57100,0 |2012 - |Министерство |Увеличение удельного веса |
| |(развитие племенного животноводства)| |2013 гг. |сельского хозяйства|племенного скота в общем |
| | | | |области |поголовье до 7,9%, доведение|
| | | | | |объема искусственного |
| | | | | |осеменения маточного |
| | | | | |поголовья крупного рогатого |
| | | | | |скота в области к 2013 году |
| | | | | |до 90% в сельхозпредприятиях|
| | | | | |и до 30% в личных подсобных |
| | | | | |хозяйствах граждан |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|2.1.4.|Поддержка северного оленеводства |25550,0 |2012 - |Министерство |Увеличение численности |
| | | |2013 гг. |сельского хозяйства|поголовья северных оленей |
| | | | |области |до 7,1 тыс. голов, или |
| | | | | |на 2,9% к уровню 2010 года |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|2.2. |Основные направления развития |253210,0 |2012 - | | |
| |растениеводства, всего | |2013 гг. | | |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|2.2.1.|Поддержка элитного семеноводства |23100,0 |2012 - |Министерство |Увеличение удельного веса |
| | | |2013 гг. |сельского хозяйства|площади, засеваемой элитными|
| | | | |области |семенами, в общей площади |
| | | | | |посевов до 8% |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|2.2.2.|Поддержка репродукционного |100000,0 |2012 - |Министерство |Увеличение удельного веса |
| |семеноводства | |2013 гг. |сельского хозяйства|площади, засеваемой |
| | | | |области |репродукционными семенами, |
| | | | | |в общей площади посевов |
| | | | | |до 18% |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|2.2.3.|Поддержка элитхозов, приобретающих |4100,0 |2012 - |Министерство |Приобретение оригинальных |
| |оригинальные семена | |2013 гг. |сельского хозяйства|семян сортов зерновых |
| | | | |области |культур и сои |
| | | | | |для дальнейшего производства|
| | | | | |элитных семян |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|2.2.4.|Поддержка завоза семян |700,0 |2012 - |Министерство |Увеличение площади посевов |
| |для выращивания кормовых культур | |2013 гг. |сельского хозяйства|кормовых культур |
| |в районах Крайнего Севера | | |области |до 3,2 тыс. га |
| |и приравненных к ним местностях, | | | | |
| |включая производство продукции | | | | |
| |растениеводства на низкопродуктивных| | | | |
| |пашнях | | | | |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|2.2.5.|Закладка и уход за многолетними |310,0 |2012 - |Министерство |Ежегодное обновление площади|
| |насаждениями | |2013 гг. |сельского хозяйства|закладки многолетних |
| | | | |области |насаждений: |
| | | | | |2012 г. - до 30 га, |
| | | | | |2013 г. - до 30 га |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|2.2.6.|Страхование урожая |125000,0 |2012 - |Министерство |Доведение удельного веса |
| |сельскохозяйственных культур, урожая| |2013 гг. |сельского хозяйства|застрахованных посевных |
| |многолетних насаждений и посадок | | |области |площадей в общей посевной |
| |многолетних насаждений | | | |площади до 78,7% |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|3. |Достижение финансовой устойчивости |19758500,0 |2012 - | | |
| |сельского хозяйства области | |2013 гг. | | |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|3.1. |Повышение доступности кредитов |19733500,0 |2012 - |Министерство |Увеличение объема |
| | | |2013 гг. |сельского хозяйства|привлеченных кредитных |
| | | | |области |ресурсов личными подсобными |
| | | | | |хозяйствами граждан, |
| | | | | |крестьянскими (фермерскими) |
| | | | | |хозяйствами, |
| | | | | |сельскохозяйственными |
| | | | | |потребительскими |
| | | | | |кооперативами |
| | | | | |до 390 млн. рублей в год; |
| | | | | |повышение доступности |
| | | | | |кредитов к 2013 году: |
| | | | | |краткосрочных - |
| | | | | |до 7100,0 млн. рублей, |
| | | | | |инвестиционных - |
| | | | | |до 3350,0 млн. рублей |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|3.1.1.|Повышение доступности краткосрочных |12280000,0 |2012 - |Министерство | |
| |кредитов | |2013 гг. |сельского хозяйства| |
| | | | |области | |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|3.1.2.|Повышение доступности инвестиционных|6645500,0 |2012 - |Министерство | |
| |кредитов | |2013 гг. |сельского хозяйства| |
| | | | |области | |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|3.1.3.|Повышение доступности кредитов малым|808000,0 |2012 - |Министерство | |
| |формам хозяйствования | |2013 гг. |сельского хозяйства| |
| | | | |области | |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|3.2. |Удешевление техники и оборудования, |25000,0 |2012 - |Министерство |Планируется за 2012 - |
| |приобретаемых для агропромышленного | |2013 гг. |сельского хозяйства|2013 гг. приобрести: |
| |комплекса, удешевление ремонтных | | |области |тракторов - 812, комбайнов |
| |работ энергонасыщенной техники | | | |зерноуборочных - 540, |
| | | | | |комбайнов кормоуборочных - |
| | | | | |19 |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|4. |Поддержка |30000,0 |2012 - |Министерство |Компенсация затрат |
| |сельхозтоваропроизводителей | |2013 гг. |сельского хозяйства|на тепловую и электрическую |
| |и предприятий агропромышленного | | |области |энергию в среднем составит |
| |комплекса области, потребляющих | | | |20,5% |
| |в производственных целях | | | | |
| |электрическую и тепловую энергию | | | | |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|5. |Поддержка развития |4000,0 |2012 - |Министерство |Создание эффективных |
| |сельскохозяйственного производства | |2013 гг. |сельского хозяйства|производств, обеспечивающих |
| |с уклоном на животноводство | | |области |потребность в основных видах|
| |и интенсивное кормопроизводство | | | |продукции, занятость |
| |и лесозаготовку в закрытых | | | |населения и улучшение |
| |пограничных территориях поймы | | | |социально-экономического |
| |р. Амур | | | |положения |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|6. |Организация и проведение прочих |21488,0 |2012 - |Министерство |Подготовка резерва |
| |мероприятий по развитию | |2013 гг. |сельского хозяйства|руководящих кадров |
| |агропромышленного комплекса | | |области; |агропромышленного комплекса |
| | | | |министерство |области в количестве |
| | | | |внешнеэкономических|40 человек, повышение |
| | | | |связей, туризма и |квалификации |
| | | | |предпринимательства|450 руководителям |
| | | | |области |и специалистам АПК области. |
| | | | | |Повышение социальной |
| | | | | |активности сельского |
| | | | | |населения и пропаганда |
| | | | | |здорового образа жизни. |
| | | | | |Активизация трудовой |
| | | | | |и общественной инициативы |
| | | | | |работников агропромышленного|
| | | | | |комплекса области |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|7. |Прикладные научные исследования |10000,0 |2012 - |Министерство |Коэффициент эффективности |
| |и разработки | |2013 гг. |сельского хозяйства|затрат на научно - |
| | | | |области |исследовательские работы |
| | | | | |подпрограммы составит 5,0 |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|8. |Возмещение части затрат на закуп |2200,0 |2012 - |Министерство |Доведение к 2013 году |
| |комбикормов для рыбоводства, | |2013 гг. |сельского хозяйства|ежегодного производства рыбы|
| |приобретение мальков и их доставку | | |области |до 10 тонн. |
| | | | | |Совершенствование |
| | | | | |биотехнологий |
| | | | | |культивирования рыбы. |
| | | | | |Создание маточного поголовья|
| | | | | |рыбы, адаптированного |
| | | | | |к условиям области |
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|9. |Поддержка некоммерческих организаций|600,0 |2012 - |Министерство |Развитие сельских |
| |в целях оказания ими | |2013 гг. |сельского хозяйства|территорий, улучшение |
| |консультационных и информационных | | |области |условий жизни граждан, |
| |услуг | | | |занятых в сельском хозяйстве|
+------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+
|10. |Поддержка некоммерческих организаций|1800,0 |2012 - |Министерство |Развитие сельских |
| |в целях оказания ими услуг | |2013 гг. |сельского хозяйства|территорий, дальнейшее |
| |по проведению спортивных мероприятий| | |области |развитие физкультуры |
| | | | | |и спорта на селе |
|——————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————|————————————————————————————|
| |Всего |20277448,0 | | | |
|——————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————|————————————————————————————|
Приложение N 2
к изменениям
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
тыс.рублей
|——————|————————————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|
| N | Наименование подпрограммы |Вид расходов| Объемы | В том числе: |
| | |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|————————————|
| | | вложения, | всего |федеральный|областной|местный|внебюджетные|
| | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет | источники |
| | | прочие | | | | | |
| | | расходы) | | | | | |
|——————|————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|——————|————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————|
| |Всего по программе | |20277448 |0 |791328 |0 |19486120 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |10032278 |0 |336158 |0 |9696120 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |10245170 |0 |455170 |0 |9790000 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|1. |Улучшение общих условий |Прочие |3000 |0 |3000 |0 |0 |
| |функционирования сельского хозяйства| | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |1500 |0 |1500 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |1500 |0 |1500 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|1.1. |Создание системы государственного |Прочие |1000 |0 |1000 |0 |0 |
| |информационного обеспечения в сфере | | | | | | |
| |сельского хозяйства | | | | | | |
| |(софинансирование) | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |500 |0 |500 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |500 |0 |500 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|1.2. |Оказание консультационной помощи |Прочие |2000 |0 |2000 |0 |0 |
| |в сфере сельского хозяйства | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |1000 |0 |1000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |1000 |0 |1000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|2. |Развитие приоритетных подотраслей |Прочие |445860 |0 |445240 |0 |620 |
| |сельского хозяйства | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |170890 |0 |170270 |0 |620 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |274970 |0 |274970 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|2.1. |Основные направления развития |Прочие |192650 |0 |192100 |0 |550 |
| |животноводства, всего | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |37650 |0 |37100 |0 |550 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |155000 |0 |155000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|2.1.1.|Поддержка мясного скотоводства |Прочие |15000 |0 |15000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |0 |0 |0 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |15000 |0 |15000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|2.1.2.|Поддержка |Прочие |95000 |0 |95000 |0 |0 |
| |сельхозтоваропроизводителей, | | | | | | |
| |осуществляющих производство | | | | | | |
| |и реализацию молока | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |0 |0 |0 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |95000 |0 |95000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|2.1.3.|Поддержка племенного животноводства |Прочие |57100 |0 |57100 |0 |0 |
| |(развитие племенного животноводства)| | | | | | |
| |(софинансирование) | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |22100 |0 |22100 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |35000 |0 |35000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|2.1.4.|Поддержка северного оленеводства |Прочие |25550 |0 |25000 |0 |550 |
| |(софинансирование) | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |15550 |0 |15000 |0 |550 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |10000 |0 |10000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|2.2. |Основные направления развития |Прочие |253210 |0 |253140 |0 |70 |
| |растениеводства, всего | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |133240 |0 |133170 |0 |70 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |119970 |0 |119970 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|2.2.1.|Поддержка элитного семеноводства |Прочие |23100 |0 |23100 |0 |0 |
| |(софинансирование) | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |11700 |0 |11700 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |11400 |0 |11400 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|2.2.2.|Поддержка репродукционного |Прочие |100000 |0 |100000 |0 |0 |
| |семеноводства | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |50000 |0 |50000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |50000 |0 |50000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|2.2.3.|Поддержка элитхозов, приобретающих |Прочие |4100 |0 |4100 |0 |0 |
| |оригинальные семена | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |3000 |0 |3000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |1100 |0 |1100 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|2.2.4.|Поддержка завоза семян |Прочие |700 |0 |700 |0 |0 |
| |для выращивания кормовых культур | | | | | | |
| |в районах Крайнего Севера | | | | | | |
| |и приравненных к ним местностях, | | | | | | |
| |включая производство продукции | | | | | | |
| |растениеводства на низкопродуктивных| | | | | | |
| |пашнях (софинансирование) | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |350 |0 |350 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |350 |0 |350 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|2.2.5.|Закладка и уход за многолетними |Прочие |310 |0 |240 |0 |70 |
| |насаждениями (софинансирование) | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |190 |0 |120 |0 |70 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |120 |0 |120 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|2.2.6.|Страхование урожая |Прочие |125000 |0 |125000 |0 |0 |
| |сельскохозяйственных культур, урожая| | | | | | |
| |многолетних насаждений и посадок | | | | | | |
| |многолетних насаждений | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |68000 |0 |68000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |57000 |0 |57000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|3. |Достижение финансовой устойчивости |Прочие |19758500 |0 |273000 |0 |19485500 |
| |сельского хозяйства области | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |9824500 |0 |129000 |0 |9695500 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |9934000 |0 |144000 |0 |9790000 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|3.1. |Повышение доступности кредитов |Прочие |19733500 |0 |248000 |0 |19485500 |
| |(софинансирование) | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |9819500 |0 |124000 |0 |9695500 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |9914000 |0 |124000 |0 |9790000 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |в том числе: | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|3.1.1.|Повышение доступности краткосрочных |Прочие |12280000 |0 |100000 |0 |12180000 |
| |кредитов | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |6140000 |0 |50000 |0 |6090000 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |6140000 |0 |50000 |0 |6090000 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|3.1.2.|Повышение доступности инвестиционных|Прочие |6645500 |0 |140000 |0 |6505500 |
| |кредитов | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |3275500 |0 |70000 |0 |3205500 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |3370000 |0 |70000 |0 |3300000 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|3.1.3.|Повышение доступности кредитов малым|Прочие |808000 |0 |8000 |0 |800000 |
| |формам хозяйствования | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |404000 |0 |4000 |0 |400000 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |404000 |0 |4000 |0 |400000 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|3.2. |Удешевление техники и оборудования, |Прочие |25000 |0 |25000 |0 |0 |
| |приобретаемых для агропромышленного | | | | | | |
| |комплекса, удешевление ремонтных | | | | | | |
| |работ энергонасыщенной техники | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |5000 |0 |5000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |20000 |0 |20000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|4. |Поддержка |Прочие |30000 |0 |30000 |0 |0 |
| |сельхозтоваропроизводителей | | | | | | |
| |и предприятий агропромышленного | | | | | | |
| |комплекса области, потребляющих | | | | | | |
| |в производственных целях | | | | | | |
| |электрическую и тепловую энергию | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |15000 |0 |15000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |15000 |0 |15000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|5. |Поддержка развития |Прочие |4000 |0 |4000 |0 |0 |
| |сельскохозяйственного производства | | | | | | |
| |с уклоном на животноводство | | | | | | |
| |и интенсивное кормопроизводство | | | | | | |
| |и лесозаготовку в закрытых | | | | | | |
| |пограничных территориях поймы | | | | | | |
| |р. Амур | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |2000 |0 |2000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |2000 |0 |2000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|6. |Организация и проведение прочих |Прочие |21488 |0 |21488 |0 |0 |
| |мероприятий по развитию | | | | | | |
| |агропромышленного комплекса | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |10988 |0 |10988 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |10500 |0 |10500 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|7. |Прикладные научные исследования |НИОКР |10000 |0 |10000 |0 |0 |
| |и разработки | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |5000 |0 |5000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |5000 |0 |5000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|8. |Возмещение части затрат на закуп |Прочие |2200 |0 |2200 |0 |0 |
| |комбикормов для рыбоводства, | | | | | | |
| |приобретение мальков и их доставку | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |1200 |0 |1200 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |1000 |0 |1000 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|9. |Поддержка некоммерческих организаций|Прочие |600 |0 |600 |0 |0 |
| |в целях оказания ими | | | | | | |
| |консультационных и информационных | | | | | | |
| |услуг | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |300 |0 |300 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2013 год | |300 |0 |300 |0 |0 |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
|10. |Поддержка некоммерческих организаций|Прочие |1800 |0 |1800 |0 |0 |
| |в целях оказания ими услуг | | | | | | |
| |по проведению спортивных мероприятий| | | | | | |
| |на селе | | | | | | |
+------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+
| |2012 год | |900 |0 |900 |0 |0 |
|——————|————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————|
| |2013 год | |900 |0 |900 |0 |0 |
|——————|————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————|
Приложение N 3
к изменениям
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
|————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————————————|
| N | Наименование программ (задач) и |Единица измерения | Планируемый | В том числе |
| п/п | мероприятий | | результат | по годам |
| | | |в количественном| реализации: |
| | | | выражении |——————|———————|
| | | | | 2012 | 2013 |
| | | | | год | год |
|————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————|
|I. Динамика и прогноз развития сельского хозяйства на 2012 - 2013 годы |
|————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————|
|1.1. |Индекс производства продукции сельского |В процентах | |103,9 |102,1 |
| |хозяйства в хозяйствах всех категорий |к предыдущему году| | | |
| |(в сопоставимых ценах) | | | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|1.2. |Индекс производства продукции |В процентах | |105,2 |102,5 |
| |животноводства в хозяйствах всех |к предыдущему году| | | |
| |категорий (в сопоставимых ценах) | | | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|1.3. |Индекс производства продукции |В процентах | |103,1 |101,5 |
| |растениеводства в хозяйствах всех |к предыдущему году| | | |
| |категорий (в сопоставимых ценах) | | | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|1.4. |Индекс физического объема инвестиций |В процентах | |107,1 |102,7 |
| |в основной капитал сельского хозяйства |к предыдущему году| | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|1.5. |Располагаемые ресурсы домашних хозяйств |Рублей на члена | |15370 |16120 |
| |в сельской местности |хозяйства в месяц | | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|1.6. |Коэффициент обновления основных видов | | | | |
| |сельскохозяйственной техники | | | | |
| |в сельскохозяйственных организациях | | | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|1.6.1. |Трактора |Проценты | |6,8 |10,4 |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|1.6.2. |Комбайны зерноуборочные |Проценты | |6,6 |13,2 |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|1.6.3. |Комбайны кормоуборочные |Проценты | |11 |11,0 |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|1.7. |Энергообеспеченность сельскохозяйственных|Л. с. | |142 |142 |
| |организаций на 100 га посевной площади | | | | |
| |(суммарная номинальная мощность | | | | |
| |двигателей тракторов, комбайнов | | | | |
| |и самоходных машин) | | | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|1.8. |Индекс производительности труда |В процентах | |101,9 |101,9 |
| |в хозяйствах всех категорий |к предыдущему году| | | |
|————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————|
|II. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства |
|————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————|
|2.1. |Развитие животноводства | | | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|2.1.1. |Производство скота и птицы (в живом весе)|Тыс. тонн |111,2 |53,9 |59,7 |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|2.2. |Поддержка племенного животноводства | | | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|2.2.1. |Прирост реализации племенного молодняка |В процентах | |44 |25 |
| |(условные головы) |к предыдущему году| | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|2.2.2. |Удельный вес племенного скота в общем |В процентах | |7,9 |8,1 |
| |поголовье |к предыдущему году| | | |
|————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————|
|2.3. |Развитие северного оленеводства | |
|————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————|
|2.3.1. |Поголовье северных оленей |Тыс. голов |8 |8 |8 |
| |в сельскохозяйственных организациях, | | | | |
| |крестьянских (фермерских) хозяйствах, | | | | |
| |включая индивидуальных предпринимателей, | | | | |
| |на конец года | | | | |
|————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————|
|2.4. |Проведение противоэпизоотических мероприятий | |
|————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————|
|2.4.1. |Уровень заболеваемости животных |Проценты | |0,2 |0,2 |
| |гиподерматозом | | | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|2.4.2. |Использование методов ранней диагностики |Да/нет | |Да |Да |
| |заболевания | | | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|2.5. |Развитие мясного скотоводства | | | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|2.5.1. |Увеличение объема производства говядины |Тыс. тонн (в живом| | | |
| |от мясного и помесного скота |весе) | | | |
|————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————|
|III. Развитие отраслей растениеводства |
|————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————|
|3.1. |Увеличение пашни в обработке |Тыс. га |1174,2 |1174,2|1174,2 |
|--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|3.2. |Поддержка элитного семеноводства | | | | |
|--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|3.2.1. |Удельный вес площади, засеваемой элитными|Процентов | |8 |8 |
| |семенами, в общей площади посевов | | | | |
|————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————|
|3.3. |Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных|
| |к ним местностях |
|————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————|
|3.3.1. |Площадь посева |Тыс. га |3,2 |3,2 |3,2 |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|3.3.2. |Потребность в семенах |Тыс. тонн |1,52 |0,76 |0,76 |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|3.4. |Закладка многолетних насаждений | | | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|3.4.1. |Площадь закладки многолетних насаждений |Тыс. га |0,04 |0,03 |0,01 |
|————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————|
|IV. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства |
|————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————|
|4. |Повышение доступности кредитов | | | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|4.1. |Объем субсидируемых кредитов (займов), |Млн. рублей |19655,5 |9295,5|11650,0|
| |всего | | | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
| |в том числе: | | | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|4.1.1. |Краткосрочные |Млн. рублей |13100,0 |6090,0|7010,0 |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|4.1.2. |Инвестиционные, всего |Млн. рублей |6555,5 |3205,5|3350,0 |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|4.1.2.1.|Инвестиционные - полученные в текущем |Млн. рублей |2497,0 |1207,0|1290,0 |
| |году | | | | |
|————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————|
|V. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования |
|————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————|
|5.1. |Объем привлеченных кредитных ресурсов |Млн. рублей |760,0 |370 |390 |
| |личными подсобными хозяйствами, | | | | |
| |крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, | | | | |
| |сельскохозяйственными потребительскими | | | | |
| |кооперативами | | | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|5.2. |Рост объема реализации продукции, |Проценты | |2,2 |2,3 |
| |произведенной хозяйствами населения, | | | | |
| |крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, | | | | |
| |к предыдущему году в сопоставимых ценах | | | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
|5.3. |Удельный вес работающих |Проценты | |80 |80 |
| |сельскохозяйственных потребительских | | | | |
| |кооперативов (в процентах к общему числу | | | | |
| |зарегистрированных кооперативов) всех | | | | |
| |видов (кредитных, перерабатывающих, | | | | |
| |снабженческо-сбытовых), всего | | | | |
+--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+
| |в том числе: