Постановление Правительства Амурской области от 04.07.2012 № 343
О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 613
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2012 N 343
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 03.07.2013 г. N 302
О внесении измененийв постановление Правительстваобласти от 23.09.2011 N 613
В целях корректировки программных мероприятий и объемовфинансирования долгосрочной целевой программы "Развитиездравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы" Правительствообластипостановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохраненияАмурской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлениемПравительства области от 22.05.2012 N 282), изменения согласноприложению к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 04.07.2012 N 343
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспортапрограммы изложить в следующей редакции:"|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования программы ||финансирования программы|на 2012 - 2014 годы - 3656224,12 тыс. рублей,|| |из них: || | || |средства областного бюджета - || |528614,12 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 446014,12 тыс. рублей; || |2013 год - 77000,0 тыс. рублей; || |2014 год - 5600,0 тыс. рублей; || | || |средства федерального бюджета - || |3111060,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; || |2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; || | || |средства местного бюджета - || |16550 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 15000,0 тыс. рублей; || |2013 год - 1350,0 тыс. рублей; || |2014 год - 200,0 тыс. рублей ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|".
2. В подпрограмме "Строительство объектов здравоохранения" на2012 - 2014 годы:
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 3233149,7 тыс. рублей, || |из них: || | || |средства областного бюджета - || |105539,7 тыс. руб., в том числе: || | || |2012 год - 74539,7 тыс. руб.; || |2013 год - 27000,0 тыс. руб.; || |2014 год - 4000,0 тыс. руб.; || | || |средства федерального бюджета - || |3111060,0 тыс. руб., в том числе: || | || |2012 год - 1175550,0 тыс. руб.; || |2013 год - 1935510,0 тыс. руб.; || | || |средства местного бюджета - || |16550,0 тыс. руб., в том числе: || | || |2012 год - 15000,0 тыс. руб.; || |2013 год - 1350,0 тыс. руб.; || |2014 год - 200,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) в графе "Затраты, всего (тыс. руб.)" таблицы раздела 4подпрограммы:
в пункте 1.1 цифры "2400472,0" заменить цифрами "1808560,0";
в пункте 1.2 цифры "1143550,6" заменить цифрами "1358750,0";
в пункте 2.1 цифры "30000,0" заменить цифрами "65839,7";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:" 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2014 годы -3233149,7 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 105539,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 74539,7 тыс. рублей;
2013 год - 27000,0 тыс. рублей;
2014 год - 4000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 3111060,0 тыс. рублей, в томчисле:
2012 год - 1175550,0 тыс. рублей;
2013 год - 1935510,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 16550,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 15000,0 тыс. рублей;
2013 год - 1350,0 тыс. рублей;
2014 год - 200,0 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Наименование | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год || мероприятий | | | | ||————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Всего по программе |3233149,7 |1265089,7 |1963860,0 |4200,0 ||--------------------+----------+----------+----------+----------||Капитальные вложения|3233149,7 |1265089,7 |1963860,0 |4200,0 ||--------------------+----------+----------+----------+----------||Федеральный бюджет |3111060,0 |1175550,0 |1935510,0 |0,0 ||--------------------+----------+----------+----------+----------||Областной бюджет |105539,7 |74539,7 |27000,0 |4000,0 ||--------------------+----------+----------+----------+----------||Местный бюджет |16550,0 |15000,0 |1350,0 |200,0 ||--------------------+----------+----------+----------+----------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||--------------------+----------+----------+----------+----------||Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||--------------------+----------+----------+----------+----------||Областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||--------------------+----------+----------+----------+----------||Прочие нужды |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||--------------------+----------+----------+----------+----------||Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||--------------------+----------+----------+----------+----------||Областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|————|————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————————|| N | Наименование мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: ||п/п | |(капитальные|финансирования|———————————|—————————|———————|| | | вложения, | (всего) |федеральный|областной|местный|| | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет || | | прочие | | | | || | | расходы) | | | | ||————|————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|| |Всего по подпрограмме | |3233149,7 |3111060,0 |105539,7 |16550,0|+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|1. |Совершенствование оказания | |3167310,0 |3111060,0 |39700,0 |16550,0|| |хирургической помощи | | | | | || |населению области | | | | | |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|1.1.|Строительство хирургического|Капитальные | | | | || |корпуса на 250 коек |вложения | | | | || |областного государственного | | | | | || |учреждения здравоохранения | | | | | || |"Амурская областная детская | | | | | || |клиническая больница", | | | | | || |г. Благовещенск | | | | | |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |692550,0 |687350,0 |5200,0 | |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2013 год | |1114010,0 |1100510,0 |13500,0 | |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2014 год | |2000,0 |0,0 |2000,0 | |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |1808560,0 |1787860,0 |20700,0 | |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|1.2.|Софинансирование объектов |Капитальные | | | | || |капитального строительства |вложения | | | | || |муниципальной собственности | | | | | || |в сфере здравоохранения | | | | | |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |506700,0 |488200,0 |3500,0 |15000,0|+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2013 год | |849850,0 |835000,0 |13500,0 |1350,0 |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2014 год | |2200,0 |0,0 |2000,0 |200,0 |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |1358750,0 |1323200,0 |19000,0 |16550,0|+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|2. |Обеспечение доступности | |65839,7 | |65839,7 | || |медицинской помощи сельскому| | | | | || |населению | | | | | |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|2.1.|Строительство здания |Капитальные | | | | || |амбулатории на 150 посещений|вложения | | | | || |с дневным стационаром | | | | | || |на 20 коек в с. Тыгда | | | | | || |Магдагачинского района | | | | | |+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |65839,7 | |65839,7 | ||————|————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|| |Итого | |65389,7 | |65839,7 | ||————|————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|";
4) в приложении N 1 к подпрограмме:
а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:"|——|—————————————————————|—————————|——|—————————|—————————|——————|| |Всего по подпрограмме|3233149,7| |1265089,7|1963860,0|4200,0||——|—————————————————————|—————————|——|—————————|—————————|——————|";
б) в графе 3:
в пункте 1.1 цифры "2400472,0" заменить цифрами "1808560,0";
в пункте 1.2 цифры "1143550,6" заменить цифрами "1358750,0";
в пункте 2.1 цифры "30000,0" заменить цифрами "65839,7".
3. В подпрограмме "Совершенствование организации медицинскойпомощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" на 2012год:
1) пункт 1 строки "Перечень основных мероприятий" паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"1. Реконструкция травматологического центра 2 уровня на 15 коекна базе хирургического корпуса ГБУЗ АО "Белогорская городскаябольница".";
2) таблицу N 2 "Задачи подпрограммы" раздела 3 подпрограммыизложить в следующей редакции:" Задачи подпрограммы|———|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат ||п/п| | проблемы |реализации|——————————————————————————|——————————————————————|| | | | | описание результата |количественная оценка || | | | | (качественная | || | | | | характеристика) | ||———|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————————|——————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————————|——————————————————————||1. |Совершенствование оказания |Высокий уровень |2012 год |Повышение доступности |1. Реконструкция || |первичной медико-санитарной,|травматизма и смертности | |оказания медицинской |травматологического || |специализированной и скорой |вследствие дорожно - | |помощи пострадавшим |центра 2 уровня || |медицинской помощи |транспортных происшествий| |при дорожно-транспортных |на 15 коек на базе || |пострадавшим при дорожно - | | |происшествиях; |хирургического корпуса|| |транспортных происшествиях | | |снижение осложнений |ГБУЗ АО "Белогорская || | | | |от травм, полученных |городская больница". || | | | |в результате дорожно - |2. Приобретение || | | | |транспортных происшествий,|оборудования || | | | |на 3%; |для оснащения || | | | |снижение показателя |травматологических || | | | |летальности от травм |центров || | | | |при дорожно-транспортных | || | | | |происшествиях на 7% | ||———|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————————|——————————————————————|";
3) пункт 1 таблицы раздела 4 подпрограммы изложить в следующейредакции:"|——|—————————————————————————————————|———————|————————|————————————————————|——————————————————————||1.|Реконструкция травматологического|23996,0|2012 год|Министерство |Реконструкция || |центра 2 уровня на 15 коек | | |здравоохранения |травматологического || |на базе хирургического | | |области, |центра 2 уровня || |корпуса ГБУЗ АО "Белогорская | | |ГБУЗ АО "Белогорская|на 15 коек на базе || |городская больница" | | |городская больница" |хирургического корпуса|| | | | | |ГБУЗ АО "Белогорская || | | | | |городская больница ||——|—————————————————————————————————|———————|————————|————————————————————|——————————————————————|";
4) пункт 1 таблицы "Объемы, источники и направленияфинансирования подпрограммы" раздела 6 подпрограммы изложить вследующей редакции:"|——|———————————————————————————————————————————|———————|————————||1.|Реконструкция травматологического центра |23996,0|23996,0 || |2 уровня на 15 коек на базе хирургического | | || |корпуса ГБУЗ АО "Белогорская городская | | || |больница" | | ||——|———————————————————————————————————————————|———————|————————|| |Капитальные вложения |23996,0|23996,0 ||--+-------------------------------------------+-------+--------|| |НИОКР | | ||--+-------------------------------------------+-------+--------|| |Прочие нужды | | ||——|———————————————————————————————————————————|———————|————————|";
5) в разделе 7 подпрограммы:
а) пункт 1 таблицы "Социально-экономическая результативностьмероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:"|——|—————————————————————————————————|———————|————————————————————|————————————————————||1.|Реконструкция травматологического|23996,0|Реконструкция |Реконструкция || |центра 2 уровня на 15 коек | |травматологического |травматологического || |на базе хирургического корпуса | |центра 2 уровня |центра 2 уровня || |ГБУЗ АО "Белогорская городская | |на 15 коек на базе |на 15 коек на базе || |больница" | |хирургического |хирургического || | | |корпуса |корпуса || | | |ГБУЗ АО "Белогорская|ГБУЗ АО "Белогорская|| | | |городская больница" |городская больница ||——|—————————————————————————————————|———————|————————————————————|————————————————————|";
б) пункт 1 таблицы "Коэффициенты значимости мероприятийподпрограммы" изложить в следующей редакции:"|——|—————————————————————————————————————————————————|———||1.|Реконструкция травматологического центра 2 уровня|0,5|| |на 15 коек на базе хирургического корпуса | || |ГБУЗ АО "Белогорская городская больница" | ||——|—————————————————————————————————————————————————|———|".