Постановление Правительства Амурской области от 09.07.2012 № 365

О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 606

  
                              ПРАВИТЕЛЬСТВО
                             АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            09.07.2012   N 365
                              г.Благовещенск                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                         Правительства Амурской области
                                             от 24.10.2013 г. N 519
  
  О внесении измененийв постановление Правительстваобласти от 23.09.2011 N 606
       В целях  корректировки  финансирования  программных мероприятий иуточнения    количественных    показателей    Правительство    областипостановляет:
       Внести в долгосрочную  целевую  программу  "Социальная  поддержкаотдельных  категорий  граждан в Амурской области на 2012 - 2015 годы",утвержденную  постановлением   Правительства   Амурской   области   от12.05.2012  N  262),  изменения  согласно  приложению   к   настоящемупостановлению.Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко
                                                    Приложение
                                                    к постановлению
                                                    Правительства
                                                    Амурской области
                                                    от 09.07.2012 N 365
           ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
            "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
                 В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
       1. В паспорте программы:
       1) в строке "Объемы и источник финансирования программы":
       а) слова "969121,045 тыс. руб." заменить словами "982213,945 тыс.руб.";
       б) слова "198985,625 тыс. руб." заменить словами "212078,525 тыс.руб.";
       2) в строке "Ожидаемые результаты реализации программы":
       а) в  подпункте  1 пункта 2 слова "до 5,22%" заменить словами "до5,79%";
       б) в  подпункте  3  пункта  4  слова  "88,7%  населения" заменитьсловами "93,4% населения";
       в) в  пункте  5 слова "и мукополисахаридозом" заменить словами ",мукополисахаридозом, лимфолейкозом".
       2. В  подпрограмме  "Социальная  поддержка  ветеранов  в Амурскойобласти на 2012 - 2015 годы":
       1) в   паспорте   подпрограммы,   в  строке  "Объемы  и  источникфинансирования подпрограммы":
       слова "348562,885  тыс.  руб."  заменить словами "348409,345 тыс.руб.";
       слова "71759,005  тыс.  руб."  заменить  словами  "71605,465 тыс.руб.";
       2) в разделе 1.6 подпрограммы:
       а) в абзаце первом слова "348562,885 тыс.  руб." заменить словами"348409,345 тыс. руб.";
       б) в абзаце втором слова "71759,005 тыс.  руб." заменить  словами"71605,465 тыс. руб.";
       в) в таблице 2:
       в графе "Итого" цифры "348562,885" заменить цифрами "348409,345";
       в графе   "2012   год"   цифры   "71759,005"   заменить   цифрами"71605,465";
       3) в приложении N 1 к подпрограмме:
       в графе 3 пункта 2.2 цифры "2404,78" заменить цифрами "2251,24";
       4) в приложении N 4 к подпрограмме, в графах 4 и 6:
       а) в  строке  "Всего по подпрограмме" цифры "348562,885" заменитьцифрами "348409,345";
       б) в   строке  "2012  год"  цифры  "71759,005"  заменить  цифрами"71605,465";
       в) в разделе 2:
       в строке "Всего по задаче"  цифры  "37678,885"  заменить  цифрами"37525,345";
       в строке  "2012   год"   цифры   "15927,005"   заменить   цифрами"15773,465";
       г) в пункте 2.2:
       в строке  "Предоставление  единовременной денежной выплаты ко Днюпамяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,семьям погибших ветеранов боевых действий,  инвалидам боевых действий"цифры "2404,78" заменить цифрами "2251,24";
       в строке "2012 год" цифры "1424,78" заменить цифрами "1271,24".
       3. В  подпрограмме  "Социальная  поддержка  многодетных  семей  вАмурской области на 2012 - 2015 годы":
       1) в паспорте подпрограммы:
       а) в строке "Объемы и источник финансирования подпрограммы":
       слова "122888,88 тыс.  руб." заменить  словами  "131542,738  тыс.руб.";
       слова "73369,83  тыс.  руб."  заменить  словами  "82023,688  тыс.руб.";
       б) в строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"  слова"до 5,22%" заменить словами "до 5,79%";
       2) в таблице 1 раздела 2.3:
       а) графу 5 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
       "Улучшение жилищных  условий  34  многодетных  семей  посредствомпредоставления социальных выплат";
       б) графу 5 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
       "Улучшение жилищных  условий  232  семей,  родивших (усыновивших)третьего  или   последующего   ребенка,   посредством   предоставлениярегионального материнского капитала";
       3) в таблице 2 раздела 2.6:
       а) в   графе   "Итого"   цифры   "106888,88"   заменить   цифрами"131542,738";
       б) в   графе   "2012   год"  цифры  "57369,83"  заменить  цифрами"82023,688";
       4) в разделе 2.7:
       а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
       "1) улучшить  жилищные  условия  34 многодетных семей посредствомпредоставления социальных выплат;";
       б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
       "2) улучшить жилищные условия 232 семей,  родивших  (усыновивших)третьего   или   последующего   ребенка,   посредством  предоставлениярегионального материнского капитала;";
       в) таблицу 3 изложить в следующей редакции:"                                                            Таблица 3
             Индикаторы эффективности реализации подпрограммы|———|—————————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————————————————————————|| N | Наименование индикатора |  Единица   |    Значение     |  Показатели по годам реализации:  ||п/п|      эффективности      | измерения  |   показателей   |————————|————————|————————|————————||   |                         |            |на предшествующий|2012 год|2013 год|2014 год|2015 год||   |                         |            |       год       |        |        |        |        ||———|—————————————————————————|————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————||1. |Доля многодетных семей,  |процент     |0,96             |4,35    |4,8     |4,8     |5,79    ||   |улучшивших жилищные      |(нарастающим|                 |        |        |        |        ||   |условия в рамках         |итогом)     |                 |        |        |        |        ||   |реализации настоящей     |            |                 |        |        |        |        ||   |подпрограммы, от общего  |            |                 |        |        |        |        ||   |числа многодетных семей, |            |                 |        |        |        |        ||   |проживающих на территории|            |                 |        |        |        |        ||   |области                  |            |                 |        |        |        |        |+---+-------------------------+------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+|2. |Доля семей, воспитывающих|процент     |19               |34      |39      |39      |53      ||   |5 и более детей и        |(нарастающим|                 |        |        |        |        ||   |нуждающихся в улучшении  |итогом)     |                 |        |        |        |        ||   |жилищных условий,        |            |                 |        |        |        |        ||   |улучшивших жилищные      |            |                 |        |        |        |        ||   |условия посредством      |            |                 |        |        |        |        ||   |социальной выплаты       |            |                 |        |        |        |        |+---+-------------------------+------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+|3. |Доля многодетных семей,  |процент     |0                |44,4";  |        |        |        ||   |получивших социальную    |(нарастающим|                 |        |        |        |        ||   |выплату на приобретение  |итогом)     |                 |        |        |        |        ||   |автотранспорта или       |            |                 |        |        |        |        ||   |сельскохозяйственной     |            |                 |        |        |        |        ||   |техники, от общего числа |            |                 |        |        |        |        ||   |многодетных семей,       |            |                 |        |        |        |        ||   |имеющих 8 и более детей, |            |                 |        |        |        |        ||   |проживающих на территории|            |                 |        |        |        |        ||   |области                  |            |                 |        |        |        |        ||———|—————————————————————————|————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
       5) в приложении N 1 к подпрограмме:
       а) в пункте 1.1:
       в графе 3 цифры "64668,7" заменить цифрами "65322,558";
       графу 6 изложить в следующей редакции:
       "Улучшение жилищных  условий  34  многодетных  семей  посредствомпредоставления социальных выплат";
       6) в пункте 1.2:
       в графе 3 цифры "53626,2" заменить цифрами "61626,2";
       графу 6 изложить в следующей редакции:
       "Улучшение жилищных  условий  232  семей,  родивших (усыновивших)третьего  или   последующего   ребенка,   посредством   предоставлениярегионального материнского капитала";
       б) в приложении N 2 к подпрограмме, в графах 4 и 6:
       а) в  строке  "Всего  по подпрограмме" цифры "122888,88" заменитьцифрами "131542,738";
       б) в   строке   "2012  год"  цифры  "73369,83"  заменить  цифрами"82023,688";
       в) в разделе 1:
       в строке "Всего по  задаче"  цифры  "118294,9"  заменить  цифрами"126948,758";
       в строке "2012 год" цифры "69970,5" заменить цифрами "78624,358";
       в пункте 1.1:
       в строке "Предоставление многодетным семьям социальной выплаты наулучшение   жилищных   условий"   цифры   "64668,7"  заменить  цифрами"65322,558";
       в строке "2012 год" цифры "31344,3" заменить цифрами "31998,158";
       в пункте 1.2:
       в строке  "Предоставление  регионального материнского капитала наулучшение жилищных условий семьям, родившим (усыновившим) третьего илипоследующего ребенка" цифры "53626,2" заменить цифрами "61626,2";
       в строке "2012 год" цифры "38626,2" заменить цифрами "46626,2";
       7) в приложении N 3 к подпрограмме:
       а) в пункте 1:
       графу 3 изложить в следующей редакции:
       "Улучшение жилищных  условий  34  многодетных  семей  посредствомпредоставления социальных выплат";
       столбец 4 изложить в следующей редакции:
       "Улучшение жилищных  условий  15  многодетных семей,  имеющих 6 иболее детей, посредством предоставления социальных выплат";
       б) в пункте 2:
       графу 3 изложить в следующей редакции:
       "Улучшение жилищных  условий  232  семей,  родивших (усыновивших)третьего  или   последующего   ребенка,   посредством   предоставлениярегионального материнского капитала";
       столбец 4 изложить в следующей редакции:
       "Улучшение жилищных  условий  172  семей,  родивших (усыновивших)третьего  или   последующего   ребенка,   посредством   предоставлениярегионального материнского капитала".
       4. В подпрограмме "Реабилитация и  обеспечение  жизнедеятельностиинвалидов в Амурской области на 2012 - 2015 годы":
       1) в паспорте подпрограммы:
       а) в строке "Объемы и источник финансирования подпрограммы":
       слова "64461,38 тыс. руб." заменить словами "66614,92 тыс. руб.";
       слова "11856,79 тыс. руб." заменить словами "14010,33 тыс. руб.";
       б) в строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"  слова"88,7% населения" заменить словами "93,4% населения";
       2) графу 5 пункта 2 таблицы 1 раздела 4.3  изложить  в  следующейредакции:
       "Создание и  оснащение  за  период  реализации  подпрограммы   16пунктов проката технических средств реабилитации, в том числе:
       в 2012 г. - 3 пункта;
       в 2013 г. - 3 пункта;
       в 2015 г. - 10 пунктов";
       3) в разделе 4.6:
       а) в абзаце первом слова "64461,38 тыс.  руб."  заменить  словами"66614,92 тыс. руб.";
       б) в абзаце втором слова "11856,79 тыс.  руб."  заменить  словами"14010,33 тыс. руб.";
       в) в таблице 2:
       в графе "Итого" цифры "64461,38" заменить цифрами "66614,92";
       в графе "2012 год" цифры "11856,79" заменить цифрами "14010,33";
       4) пункт 2 таблицы 3 раздела 4.7 изложить в следующей редакции:"|——|—————————————————————————|————————————|——|————|————|————|————||2.|Доля жителей области,    |процент     |15|32,3|46,4|46,4|93,4||  |имеющих возможность      |(нарастающим|  |    |    |    |    ||  |воспользоваться услугами |итогом)     |  |    |    |    |    ||  |пунктов проката, в общей |            |  |    |    |    |    ||  |численности населения    |            |  |    |    |    |    ||  |области                  |            |  |    |    |    |    ||——|—————————————————————————|————————————|——|————|————|————|————|";
       5) в приложении N 1 к подпрограмме, в графе 3:
       а) в пункте 1.4 цифры "7500,00" заменить цифрами "7566,668";
       б) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:"|————|————————————————————|————————|————————|—————————————————|——————————————————————||2.1.|Создание и оснащение|30207,00|2012 г.,|Министерство     |Создание и оснащение  ||    |пунктов проката     |        |2013 г.,|социальной защиты|16 пунктов проката    ||    |технических средств |        |2015 г. |населения области|технических средств   ||    |реабилитации        |        |        |                 |реабилитации, в том   ||    |                    |        |        |                 |числе: в 2012 г. -    ||    |                    |        |        |                 |3 пунктов;            ||    |                    |        |        |                 |в 2013 г. - 3 пунктов;||    |                    |        |        |                 |в 2015 г. - 10 пунктов||————|————————————————————|————————|————————|—————————————————|——————————————————————|";
       в) в   графе   3  пункта  3.4  цифры  "923,34"  заменить  цифрами"1010,212";
       6) в приложении N 2 к подпрограмме:
       а) строки "Всего по подпрограмме,  в том числе", "2012 год, в томчисле" изложить в следующей редакции:"|—|————————————————————————————|———————|————————|————|————————|————|————|| |Всего по подпрограмме, в том|       |66614,92|0,00|66614,92|0,00|0,00|| |числе                       |       |        |    |        |    |    ||—|————————————————————————————|———————|————————|————|————————|————|————|| |                            |Прочие |66614,92|0,00|66614,92|0,00|0,00|| |                            |расходы|        |    |        |    |    ||-+----------------------------+-------+--------+----+--------+----+----|| |2012 год, в том числе       |       |14010,33|0,00|14010,33|0,00|0,00||-+----------------------------+-------+--------+----+--------+----+----|| |                            |Прочие |14010,33|0,00|14010,33|0,00|0,00|| |                            |расходы|        |    |        |    |    ||—|————————————————————————————|———————|————————|————|————————|————|————|";
       б) в разделе 1 строки "Всего по задаче,  в том числе", "2012 год,в том числе" изложить в следующей редакции:"|—|————————————————————————————|———————|—————————|————|—————————|————|————|| |Всего по задаче, в том числе|       |26361,668|0,00|26361,668|0,00|0,00||-+----------------------------+-------+---------+----+---------+----+----|| |                            |Прочие |26361,668|0,00|26361,668|0,00|0,00|| |                            |расходы|         |    |         |    |    ||-+----------------------------+-------+---------+----+---------+----+----|| |2012 год, в том числе       |       |6731,668 |0,00|6731,668 |0,00|0,00||-+----------------------------+-------+---------+----+---------+----+----|| |                            |Прочие |6731,668 |0,00|6731,668 |0,00|0,00|| |                            |расходы|         |    |         |    |    ||—|————————————————————————————|———————|—————————|————|—————————|————|————|";
       в) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:"|————|———————————————————————————|———————|————————|————|————————|————|————||1.4.|Проведение информационной  |Прочие |7566,668|0,00|7566,668|0,00|0,00||    |кампании по вопросам прав и|расходы|        |    |        |    |    ||    |гарантий граждан           |       |        |    |        |    |    ||————|———————————————————————————|———————|————————|————|————————|————|————||    |2012 год                   |       |1566,668|0,00|1566,668|0,00|0,00||----+---------------------------+-------+--------+----+--------+----+----||    |2013 год                   |       |3000,00 |0,00|3000,00 |0,00|0,00||----+---------------------------+-------+--------+----+--------+----+----||    |2014 год                   |       |0,00    |0,00|0,00    |0,00|0,00||----+---------------------------+-------+--------+----+--------+----+----||    |2015 год                   |       |3000,00 |0,00|3000,00 |0,00|0,00||————|———————————————————————————|———————|————————|————|————————|————|————|";
       г) раздел 2 изложить в следующей редакции:"|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2.   |Создание условий для обеспечения инвалидов техническими средствами         ||     |реабилитации                                                               ||—————|————————————————————————————————|———————|—————————|————|—————————|————|————||     |Всего по задаче                 |Прочие |30207,00 |0,00|30207,00 |0,00|0,00||     |                                |расходы|         |    |         |    |    |+-----+--------------------------------+-------+---------+----+---------+----+----+|     |2012 год                        |       |5000,00  |0,00|5000,00  |0,00|0,00|+-----+--------------------------------+-------+---------+----+---------+----+----+|     |2013 год                        |       |6025,00  |0,00|6025,00  |0,00|0,00|+-----+--------------------------------+-------+---------+----+---------+----+----+|     |2014 год                        |       |0,00     |0,00|0,00     |0,00|0,00|+-----+--------------------------------+-------+---------+----+---------+----+----+|     |2015 год                        |       |19182,00 |0,00|19182,00 |0,00|0,00|+-----+--------------------------------+-------+---------+----+---------+----+----+|2.1. |Создание и оснащение пунктов    |Прочие |30207,00 |0,00|30207,00 |0,00|0,00||     |проката технических средств     |расходы|         |    |         |    |    ||     |реабилитации                    |       |         |    |         |    |    |+-----+--------------------------------+-------+---------+----+---------+----+----+|     |2012 год                        |       |5000,00  |0,00|5000,00  |0,00|0,00|+-----+--------------------------------+-------+---------+----+---------+----+----+|     |2013 год                        |       |6025,00  |0,00|6025,00  |0,00|0,00|+-----+--------------------------------+-------+---------+----+---------+----+----+|     |2014 год                        |       |0,00     |0,00|0,00     |0,00|0,00|+-----+--------------------------------+-------+---------+----+---------+----+----+|     |2015 год                        |       |19182,00 |0,00|19182,00 |0,00|0,00||—————|————————————————————————————————|———————|—————————|————|—————————|————|————|";
       д) в  разделе  3 строки "Всего по задаче",  "2012 год" изложить вследующей редакции:"|—————|————————————————|———————|—————————|————|—————————|————|————||     | Всего по задаче|Прочие |9246,252 |0,00|9246,252 |0,00|0,00||     |                |расходы|         |    |         |    |    ||-----+----------------+-------+---------+----+---------+----+----||     |2012 год        |       |2078,662 |0,00|2078,662 |0,00|0,00||—————|————————————————|———————|—————————|————|—————————|————|————|";
       е) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:"|————|————————————————————————————————|———————|————————|————|————————|————|————||3.4.|Организация на базе             |Прочие |1010,212|0,00|1010,212|0,00|0,00||    |государственного автономного    |расходы|        |    |        |    |    ||    |учреждения социального          |       |        |    |        |    |    ||    |обслуживания Амурской области   |       |        |    |        |    |    ||    |"Реабилитационный центр         |       |        |    |        |    |    ||    |для детей и подростков          |       |        |    |        |    |    ||    |с ограниченными возможностями   |       |        |    |        |    |    ||    |"Бардагон" целевого заезда      |       |        |    |        |    |    ||    |инвалидов, а также участие      |       |        |    |        |    |    ||    |инвалидов в мероприятиях        |       |        |    |        |    |    ||    |межрегионального, всероссийского|       |        |    |        |    |    ||    |уровней                         |       |        |    |        |    |    ||----+--------------------------------+-------+--------+----+--------+----+----||    |2012 год                        |       |394,652 |0,00|394,652 |0,00|0,00||----+--------------------------------+-------+--------+----+--------+----+----||    |2013 год                        |       |307,78  |0,00|307,78  |0,00|0,00||----+--------------------------------+-------+--------+----+--------+----+----||    |2014 год                        |       |0,00    |0,00|0,00    |0,00|0,00||----+--------------------------------+-------+--------+----+--------+----+----||    |2015 год                        |       |307,78  |0,00|307,78  |0,00|0,00||————|————————————————————————————————|———————|————————|————|————————|————|————|";
       7) в приложении N 3 к подпрограмме:
       а) графу 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
       "Создание и оснащение  16  пунктов  проката  технических  средствреабилитации";
       б) столбец 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
       "Создание и  оснащение  3  пунктов  проката  технических  средствреабилитации".
       5. Подпрограмму  "Обеспечение  условий  для  оказания медицинскойпомощи гражданам на 2012  -  2015  годы"  изложить  в  новой  редакциисогласно приложению к настоящим изменениям.
                                                       Приложение
                                                       к изменениям
                             V. ПОДПРОГРАММА
           "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
                      ГРАЖДАНАМ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
                        5.1. Паспорт подпрограммы|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы|Обеспечение условий для оказания медицинской   ||                         |помощи гражданам на 2012 - 2015 гг.            ||—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————||Основание для разработки |Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ       ||подпрограммы             |"О социальной защите инвалидов в Российской    ||                         |Федерации"                                     |+-------------------------+-----------------------------------------------+|Государственный заказчик |Министерство социальной защиты населения       ||подпрограммы             |области                                        |+-------------------------+-----------------------------------------------+|Разработчик подпрограммы |Министерство социальной защиты населения       ||                         |области                                        |+-------------------------+-----------------------------------------------+|Цель подпрограммы        |Оказание системной социальной поддержки больным||                         |с терминальной хронической почечной            ||                         |недостаточностью, мукополисахаридозом,         ||                         |лимфолейкозом                                  |+-------------------------+-----------------------------------------------+|Основная задача          |Обеспечение проезда к месту лечения и обратно  ||подпрограммы             |больным с терминальной хронической почечной    ||                         |недостаточностью, мукополисахаридозом,         ||                         |лимфолейкозом                                  |+-------------------------+-----------------------------------------------+|Перечень основных        |Предоставление социальной выплаты на проезд    ||мероприятий подпрограммы |к месту лечения и обратно больным              ||                         |с терминальной хронической почечной            ||                         |недостаточностью, мукополисахаридозом,         ||                         |лимфолейкозом                                  |+-------------------------+-----------------------------------------------+|Сроки и этапы реализации |2012 - 2015 годы                               ||подпрограммы             |                                               |+-------------------------+-----------------------------------------------+|Объемы и источник        |Общий объем средств областного бюджета         ||финансирования           |на финансирование подпрограммы в 2012 -        ||подпрограммы             |2015 годах составляет 8439,042 тыс. руб.,      ||                         |в том числе по годам:                          ||                         |                                               ||                         |2012 г. - 4439,042 тыс. руб.,                  ||                         |2013 г. - 2000,00 тыс. руб.,                   ||                         |2014 г. - 0,00 тыс. руб.,                      ||                         |2015 г. - 2000,00 тыс. руб.                    |+-------------------------+-----------------------------------------------+|Ожидаемый результат      |Реализация подпрограммы позволит предоставлять ||реализации подпрограммы  |социальную выплату на проезд к месту лечения и ||                         |обратно 100% нуждающимся больным с терминальной||                         |хронической почечной недостаточностью,         ||                         |мукополисахаридозом, лимфолейкозом             ||—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
           5.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                      ее решения программным методом
                          5.2.1. Анализ ситуации
       Лечение больных    с   хронической   почечной   недостаточностью,мукополисахаридозом,  лимфолейкозом относится к числу наиболее  острыхпроблем   современной   медицины.   Такие   заболевания   предполагаютпроведение систематического и дорогостоящего лечения.
       По состоянию  на  01.08.2011  в Амурской области на учете стоят 1больной мукополисахаридозом, 97 больных лимфолейкозом, 140 пациентов схронической   почечной   недостаточностью,  из  них  69  находятся  напрограммном гемодиализе.
                         5.2.2. Описание проблемы
       В связи  с  жизненной  важностью  проблемы  лечения   больных   схронической     почечной     недостаточностью,    мукополисахаридозом,лимфолейкозом, а также большой стоимостью лечения таких больных даннуюпроблему необходимо решать программными методами.
                      5.2.3. Оценка действующих мер
                     социально-экономической политики
       На сегодняшний день  федеральные  нормативные  правовые  акты,  атакже  нормативные  правовые  акты Амурской области не предусматриваютмеры социальной поддержки больным с терминальной хронической  почечнойнедостаточностью,    мукополисахаридозом,    лимфолейкозом   в   частиобеспечения проезда к месту лечения и обратно.
             5.3. Цель, задачи, сроки реализации подпрограммы
       Целью подпрограммы   является   оказание   системной   социальнойподдержки     больным     с    терминальной    хронической    почечнойнедостаточностью,  мукополисахаридозом,  лимфолейкозом. Задачи и срокиреализации подпрограммы представлены в таблице 1.
                                                               Таблица 1
                  Задачи и сроки реализации подпрограммы|————|—————————————————————————|—————————————————————|——————————|——————————————————————|| N  |   Наименование задачи   |Наименование решаемой|  Период  | Ожидаемый результат  ||    |                         |      проблемы       |реализации|                      ||————|—————————————————————————|—————————————————————|——————————|——————————————————————||1.1.|Обеспечение проезда      |Высокий уровень      |2012 -    |Предоставление        ||    |к месту лечения и обратно|расходов, связанных  |2015 гг.  |социальных выплат     ||    |больным с терминальной   |с проездом к месту   |          |на проезд больным     ||    |хронической почечной     |лечения больных      |          |к месту лечения       ||    |недостаточностью,        |                     |          |в ОГУЗ "Амурская      ||    |мукополисахаридозом,     |                     |          |областная клиническая ||    |лимфолейкозом            |                     |          |больница",            ||    |                         |                     |          |ОГУЗ "Амурская        ||    |                         |                     |          |областная детская     ||    |                         |                     |          |клиническая больница" ||    |                         |                     |          |и обратно позволит    ||    |                         |                     |          |улучшить качество     ||    |                         |                     |          |жизни больных, снизить||    |                         |                     |          |на 7% летальность     ||    |                         |                     |          |больных с терминальной||    |                         |                     |          |хронической почечной  ||    |                         |                     |          |недостаточностью,     ||    |                         |                     |          |мукополисахаридозом,  ||    |                         |                     |          |лимфолейкозом         ||————|—————————————————————————|—————————————————————|——————————|——————————————————————|
                 5.4. Система подпрограммных мероприятий
       В подпрограмме предусмотрено предоставление социальной выплаты напроезд  к  месту  лечения и обратно больным с терминальной хроническойпочечной недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом.
       Система программных  мероприятий  представлена в приложении N 1 кнастоящей подпрограмме.
                  5.5. Механизм реализации подпрограммы
       Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с  порядком,утвержденным постановлением Правительства Амурской области.
                 5.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Общий объем  финансирования подпрограммы составляет 8439,042 тыс.руб. (таблица 2), в том числе по годам:
       2012 г. - 4439,042 тыс. руб.,
       2013 г. - 2000,00 тыс. руб.,
       2015 г. - 2000,00 тыс. руб.
       Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.
                                                           Таблица 2
                  Структура финансирования подпрограммы|————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Источники финансирования|Итого   |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Областной бюджет        |8439,042|4439,042|2000,00 |0,00    |2000,00 ||------------------------+--------+--------+--------+--------+--------||Итого                   |8439,042|4439,042|2000,00 |0,00    |2000,00 ||------------------------+--------+--------+--------+--------+--------||Капитальные вложения    |0,00    |0,00    |0,00    |0,00    |0,00    ||------------------------+--------+--------+--------+--------+--------||Областной бюджет        |0,00    |0,00    |0,00    |0,00    |0,00    ||------------------------+--------+--------+--------+--------+--------||Итого                   |0,00    |0,00    |0,00    |0,00    |0,00    ||------------------------+--------+--------+--------+--------+--------||Прочие расходы          |8439,042|4439,042|2000,00 |0,00    |2000,00 ||------------------------+--------+--------+--------+--------+--------||Областной бюджет        |8439,042|4439,042|2000,00 |0,00    |2000,00 ||------------------------+--------+--------+--------+--------+--------||Итого                   |8439,042|4439,042|2000,00 |0,00    |2000,00 ||————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
       Объемы и  источники   финансирования   подпрограммы   указаны   вприложении N 2 к настоящей подпрограмме.
       Средства на реализацию подпрограммы ежегодно предусматриваются  вобластном бюджете на очередной финансовый год. Планируется привлечениесредств   федерального   бюджета   на   софинансирование   мероприятийподпрограммы.
       5.7. Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности
                     реализации целевой подпрограммы
       Оценка эффективности реализации подпрограммных мероприятий  будетосуществляться на основе индикаторов, представленных в таблице 3.
                                                               Таблица 3
             Индикаторы эффективности реализации подпрограммы|———|——————————————————————————|—————————|—————————————————|—————————————————————————————|| N | Наименование индикатора  | Единица |    Значение     |     Показатели по годам     ||   |      эффективности       |измерения|   показателей   |         реализации:         ||   |                          |         |на предшествующий|———————|———————|——————|——————||   |                          |         |       год       | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 ||———|——————————————————————————|—————————|—————————————————|———————|———————|——————|——————|| 1 |            2             |    3    |        4        |   5   |   6   |  7   |  8   ||———|——————————————————————————|—————————|—————————————————|———————|———————|——————|——————||   |Доля больных              |процент  |100              |100    |100    |0     |100   ||   |с терминальной хронической|         |                 |       |       |      |      ||   |почечной недостаточностью,|         |                 |       |       |      |      ||   |мукополисахаридозом,      |         |                 |       |       |      |      ||   |лимфолейкозом, получивших |         |                 |       |       |      |      ||   |социальные выплаты        |         |                 |       |       |      |      ||   |на проезд к месту лечения |         |                 |       |       |      |      ||   |и обратно, в общей        |         |                 |       |       |      |      ||   |численности нуждающихся   |         |                 |       |       |      |      ||   |в указанной выплате       |         |                 |       |       |      |      ||———|——————————————————————————|—————————|—————————————————|———————|———————|——————|——————|
       Коэффициенты значимости  программных  мероприятий  представлены втаблице 4.
                                                               Таблица 4
             Коэффициенты значимости программных мероприятий|——|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————||N |     Наименование мероприятий     |Коэффициенты значимости мероприятий||  |                                  |————————|————————|————————|————————||  |                                  |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год||——|——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||1.|Обеспечение проезда к месту       |1       |1       |0       |1       ||  |лечения и обратно больным         |        |        |        |        ||  |с терминальной хронической        |        |        |        |        ||  |почечной недостаточностью,        |        |        |        |        ||  |мукополисахаридозом, лимфолейкозом|        |        |        |        ||——|——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|
       Социально-экономическая результативность программных  мероприятийуказана в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
           5.8. Организация управления реализацией подпрограммы
       Общее руководство  и  контроль  над ходом реализации подпрограммыосуществляются государственным заказчиком -  министерством  социальнойзащиты населения области.
       Министерство социальной защиты населения области  представляет  вминистерство экономического развития области ежегодные отчеты о ходе ирезультатах  реализации  подпрограммы  и  эффективности  использованиябюджетных средств.
                                                     Приложение N 1
                                                     к подпрограмме
                     СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|—————|——————————————————————————|—————————|——————————|—————————————————|——————————————————————————||  N  |Наименование подпрограммы,|Затраты, |  Сроки   |  Ответственные  |   Ожидаемый результат    || п/п |    задач, программных    | всего,  |реализации|  за реализацию  |    (в количественном     ||     |       мероприятий        |тыс. руб.|          |   программных   |        измерении)        ||     |                          |         |          |   мероприятий   |                          ||—————|——————————————————————————|—————————|——————————|—————————————————|——————————————————————————||  1  |            2             |    3    |    4     |        5        |            6             ||—————|——————————————————————————|—————————|——————————|—————————————————|——————————————————————————||1.   | Обеспечение проезда к месту лечения и обратно больным с терминальной хронической почечной  ||     |                    недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом                    ||—————|——————————————————————————|—————————|——————————|—————————————————|——————————————————————————||1.1. |Предоставление социальной |8439,042 |2012 -    |Министерство     |Предоставление социальных ||     |выплаты на проезд к месту |         |2015 гг.  |социальной защиты|выплат на проезд ежегодно ||     |лечения и обратно больным |         |          |населения области|138 больным с терминальной||     |с терминальной хронической|         |          |                 |хронической почечной      ||     |почечной недостаточностью,|         |          |                 |недостаточностью,         ||     |мукополисахаридозом,      |         |          |                 |мукополисахаридозом,      ||     |лимфолейкозом             |         |          |                 |лимфолейкозом к месту     ||     |                          |         |          |                 |лечения в ОГУЗ "Амурская  ||     |                          |         |          |                 |областная клиническая     ||     |                          |         |          |                 |больница", ОГУЗ "Амурская ||     |                          |         |          |                 |областная детская         ||     |                          |         |          |                 |клиническая больница" и   ||     |                          |         |          |                 |обратно позволит улучшить ||     |                          |         |          |                 |качество жизни больных    ||—————|——————————————————————————|—————————|——————————|—————————————————|——————————————————————————|
                                                       Приложение N 2
                                                       к подпрограмме
              ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
                                                             тыс.руб.|————|——————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————|| N  |   Наименование задач /   |Вид расходов|     Объем     |                В том числе:                ||п/п |       мероприятий        |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|——————————————||    |                          | вложения,  |     всего     |федеральный|областной|местный|    другие    ||    |                          |   НИОКР,   |               |  бюджет   | бюджет  |бюджет |  источники   ||    |                          |   прочие   |               |           |         |       |финансирования||    |                          |  расходы)  |               |           |         |       |              ||————|——————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| 1  |            2             |            |       3       |     4     |    5    |   6   |      7       ||————|——————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||    |Всего по подпрограмме     |Прочие      |8439,042       |0,00       |8439,042 |0,00   |0,00          ||    |                          |расходы     |               |           |         |       |              |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2012 год                  |            |4439,042       |0,00       |4439,042 |0,00   |0,00          |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2013 год                  |            |2000,00        |0,00       |2000,00  |0,00   |0,00          |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2014 год                  |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2015 год                  |            |2000,00        |0,00       |2000,00  |0,00   |0,00          ||————|——————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||1.  |     Обеспечение проезда к месту лечения и обратно больным с терминальной хронической почечной      ||    |                        недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом                        ||————|——————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||    |Всего по задаче           |Прочие      |8439,042       |0,00       |8439,042 |0,00   |0,00          ||    |                          |расходы     |               |           |         |       |              |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2012 год                  |            |4439,042       |0,00       |4439,042 |0,00   |0,00          |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2013 год                  |            |2000,00        |0,00       |2000,00  |0,00   |0,00          |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2014 год                  |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2015 год                  |            |2000,00        |0,00       |2000,00  |0,00   |0,00          |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.1.|Предоставление социальной |Прочие      |8439,042       |0,00       |8439,042 |0,00   |0,00          ||    |выплаты на проезд к месту |расходы     |               |           |         |       |              ||    |лечения и обратно больным |            |               |           |         |       |              ||    |с терминальной хронической|            |               |           |         |       |              ||    |почечной недостаточностью,|            |               |           |         |       |              ||    |мукополисахаридозом,      |            |               |           |         |       |              ||    |лимфолейкозом             |            |               |           |         |       |              |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2012 год                  |            |4439,042       |0,00       |4439,042 |0,00   |0,00          |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2013 год                  |            |2000,00        |0,00       |2000,00  |0,00   |0,00          |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|    |2014 год                  |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00   |0,00          ||————|——————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||    |2015 год                  |            |2000,00        |0,00       |2000,00  |0,00   |0,00          ||————|——————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|
                                                    Приложение N 3
                                                    к подпрограмме
                 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
                         ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|———|——————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятий |  Планируемый результат   |                          В том числе по годам реализации:                         ||   |                          |в количественном выражении|—————————————————————————|—————————————————————————|—————|—————————————————————————||   |                          |                          |        2012 год         |        2013 год         |2014 |        2015 год         ||   |                          |                          |                         |                         | год |                         ||———|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————|—————————————————————————|| 1 |            2             |            3             |            4            |            5            |  6  |            7            ||———|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————|—————————————————————————||1. |Предоставление социальной |Предоставление социальных |Предоставление социальных|Предоставление социальных|     |Предоставление социальных||   |выплаты на проезд к месту |выплат на проезд ежегодно |выплат на проезд         |выплат на проезд         |     |выплат на проезд         ||   |лечения и обратно больным |138 больным с терминальной|138 больным              |138 больным              |     |138 больным              ||   |с терминальной хронической|хронической почечной      |с терминальной           |с терминальной           |     |с терминальной           ||   |почечной недостаточностью,|недостаточностью,         |хронической почечной     |хронической почечной     |     |хронической почечной     ||   |мукополисахаридозом,      |мукополисахаридозом,      |недостаточностью,        |недостаточностью,        |     |недостаточностью,        ||   |лимфолейкозом             |лимфолейкозом к месту     |мукополисахаридозом,     |мукополисахаридозом,     |     |мукополисахаридозом      ||   |                          |лечения в ОГУЗ "Амурская  |лимфолейкозом к месту    |лимфолейкозом к месту    |     |к месту лечения          ||   |                          |областная клиническая     |лечения в ОГУЗ "Амурская |лечения в ОГУЗ "Амурская |     |в ОГУЗ "Амурская         ||   |                          |больница", ОГУЗ "Амурская |областная клиническая    |областная клиническая    |     |областная клиническая    ||   |                          |областная детская         |больница", ОГУЗ "Амурская|больница", ОГУЗ "Амурская|     |больница", ОГУЗ "Амурская||   |                          |клиническая больница" и   |областная детская        |областная детская        |     |областная детская        ||   |                          |обратно позволит улучшить |клиническая больница" и  |клиническая больница" и  |     |клиническая больница" и  ||   |                          |качество жизни больных    |обратно позволит улучшить|обратно позволит улучшить|     |обратно позволит улучшить||   |                          |                          |качество жизни больных   |качество жизни больных   |     |качество жизни больных   ||———|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————|—————————————————————————|