Постановление Администрации г. Благовещенска от 17.08.2012 № 3937
О внесении изменения в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011-2015 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368
Администрация города Благовещенска
Амурской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2012 N 3937
г.БлаговещенскО внесении изменения вдолгосрочную целевую программу"Развитие пассажирскоготранспорта в городеБлаговещенске на 2011-2015годы", утвержденнуюпостановлением мэра городаБлаговещенска от 21.10.2008N 3368
В целях совершенствования механизма реализации мероприятийдолгосрочной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта вгороде Благовещенске на 2011 - 2015 годы", в соответствии спостановлением мэра города Благовещенска от 06.08.2008 N 2495 "Обутверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевыхпрограмм и их формирования и реализации в муниципальном образованиигороде Благовещенске",постановляю:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитиепассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы",утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N3368 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от26.06.2012 N 2952), следующее изменение:
1.2. Приложение 3 к долгосрочной целевой программе "Доходы ирасходы по МП "Автоколонна 1275"" изложить в новой редакции согласноприложения N 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования вгазете "Благовещенск".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя главы администрации города Благовещенска -начальника управления ЖКХ города В.А.Константинова.Глава администрациигорода Благовещенска П.В.Березовский
Приложение N 1
к постановлению администрации
города Благовещенска
от 17.08.2012 N 3937
Доходы и расходы по МП "Автоколонна 1275"
тыс.руб.|——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————||N, пп | Показатели |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. | Всего ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|| 1. |Доходы всего |253585,8|284969,7|288106,0|289830,0|291720,0|1408211,5||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|| 1.1. |Доходы по основной деятельности |246812,1|275969,7|278900,0|280400,0|281400,0|1363481,8||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|| 1.2. |Доходы по прочей деятельности | 6773,7 | 9000,0 | 9206,0 | 9430,0 |10320,0 | 44729,7 ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|| 2. |Расходы всего |264691,5|284969,7|287900,0|288900,0|289900,0|1416361,2||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|| 2.1. |Расходы по основной деятельности |257174,9|277969,7|280400,0|280900,0|281400,0|1377844,6||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|| 2.2. |Расходы по прочей деятельности | 7516,6 | 7000,0 | 7500,0 | 8000,0 | 8500,0 | 38516,6 ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|| 3. |Финансовый результат |-11105,7| 0,0 | 206,0 | 930,0 | 1820,0 | -8149,7 ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|| 4. |Расходы на реализацию | 12613,6|49069,7 |40911,9 |31600,9 |17155,5 |151351,6 || |программных мероприятий, всего, из них: | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|| 4.1. |Расходы на организацию транспортного | 0,0 |30791,7 |30670,9 |30670,9 |15335,5 |107469,0 || |обслуживания населения в границах | | | | | | || |мунципального образования, в том | | | | | | || |числе расходы на приобретение | | | | | | || |автобусов для организации | | | | | | || |транспортного обслуживания населения | | | | | | || |в границах мунципального | | | | | | || |образования, | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|| |из них | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|| |1) расходы из областного бюджета; | 0,0 |14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|| |2) расходы из городского бюджета на уплату | 0,0 |16791,7 |30670,9 |30670,9 | 15335,5| 93469,0 || |первоначального взноса (аванса) и лизинговых| | | | | | || |платежей за приобретаемые в 2012 году | | | | | | || |автобусы, | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|| |в том числе на приобретение: | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————||4.1.1.|автобусов повышенной комфортности категории | 0,0 | 9903,3 | 7490,7 | 7490,7 | 3745,4 | 28630,1 || |МЗ класс "В" в количестве 6 ед. | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————||4.1.2.|автобусов для городских перевозок | 0,0 |11627,9 |11468,2 |11468,2 | 5734,1 | 40298,4 || |номинальной вместимостью 85 чел. в | | | | | | || |количестве 10 ед. | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————||4.1.3.|автобусов для городских перевозок | 0,0 | 9260,5 |11712,0 |11712,0 | 5856,0 | 38540,5 || |номинальной вместимостью 43 чел. в | | | | | | || |количестве 16 ед. | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|| 4.2. |Расходы на приобретение в 2011 году |12613,6 |11474,0 |10035,0 | 0,0 | 0,0 | 34122,6 || |автобусов в количестве 10 ед. для городских | | | | | | || |перевозок номинальной вместимостью 85 | | | | | | || |чел., расходных эксплуатационных | | | | | | || |материалов, запасных частей и доставка | | | | | | || |автобусов к месту назначения, расходы на | | | | | | || |приобретение оборудования для участка | | | | | | || |технического обслуживания и ремонта; | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————||4.2.1.|в том числе расходы городского бюджета |12613,6 |11474,0 |10035,0 | 0,0 | 0,0 | 34122,6 ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|| 4.3. |Расходы на приобретение в 2012 году | 0,0 | 2844,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2844,0 || |автобусов категории М2 класс "В" в | | | | | | || |количестве 5 ед. | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————||4.3.1.|в том числе, расходы городского бюджета. | 0,0 | 2844,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2844,0 ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|| 4.4. |Оснащение подвижного состава | 0,0 | 3960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3960,0 || |техническими средствами контроля за | | | | | | || |соблюдением водителями режима труда и | | | | | | || |отдыха. | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————||4.4.1.|в том числе, расходы городского бюджета. | 0,0 | 3960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3960,0 ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|| 4.5. |Расходы на приобретение оборудования для | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 930,0 | 1820,0 | 2956,0 || |участка технического обслуживания и | | | | | | || |ремонта за счет собственных средств | | | | | | || |предприятия. | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|