Постановление Правительства Амурской области от 24.08.2012 № 455
О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 613
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2012 N 455
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 03.07.2013 г. N 302
О внесении измененийв постановление Правительстваобласти от 23.09.2011 N 613
В целях корректировки программных мероприятий и объемовфинансирования долгосрочной целевой программы "Развитиездравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы" Правительствообластипостановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохраненияАмурской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлениемПравительства области от 11.07.2012 N 373), изменения согласноприложению к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 24.08.2012 N 455
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
1. В паспорте программы:
1) в строке "Задачи программы":
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Создание условий для рождения здоровых детей, внедрениевысокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственныхзаболеваний и врожденных пороков развития у детей, совершенствованиеспециализированной амбулаторно-поликлинической помощи детям.Обеспечение соответствия медицинских учреждений требованиям санитарныхправил и норм, действующих в Российской Федерации (далее - СанПиН).";
б) дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
"13. Достижение высокого уровня охвата экстренной профилактикойпри клещевых инфекциях.
14. Обеспечение безопасности, улучшение условий пребыванияпациентов в учреждениях здравоохранения области.";
2) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложитьв следующей редакции:"|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования программы ||финансирования программы|на 2012 - 2014 годы - 3698482,42 тыс. рублей,|| |из них: || | || |средства областного бюджета - || |570872,42 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 488272,42 тыс. рублей; || |2013 год - 77000,0 тыс. рублей; || |2014 год - 5600,0 тыс. рублей; || | || |средства федерального бюджета - || |3111060,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; || |2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; || | || |средства местного бюджета - || |16550 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 15000,0 тыс. рублей; || |2013 год - 1350,0 тыс. рублей; || |2014 год - 200,0 тыс. рублей ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
3) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы":
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезнымипрепаратами ежегодно на 55%, улучшение показателя абациллирования на2%, сокращение сроков пребывания больных в стационаре на 2 дня,снижение уровня заболеваемости на 1%.";
б) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
"8. Проведение лечения 17 больных, в том числе 15 больных схроническим вирусным гепатитом C, 2 больных с хроническим вируснымгепатитом B. Снижение вирусной нагрузки, уменьшение количестваосложнений, улучшение качества жизни больных в 60 - 70% случаев.Приобретение 1 единицы лабораторного оборудования позволит проводитьдо 3145 исследований в год больным вирусными гепатитами, сократитьвремя исследований.
9. Охват вакцинацией населения области в среднем 90% детей, 30%взрослых. Снижение заболеваемости гриппом, менингококковой инфекцией,клещевым вирусным энцефалитом, шигеллезом. Предупреждениевозникновения заболеваемости сибирской язвой, лептоспирозом,туляремией, бешенством среди лиц, имеющих высокий риск заражения,удержание заболеваемости острым вирусным гепатитом A на уровне 95 - 98случаев на 100 тыс. населения. Охват населения области до 100%экстренной профилактикой и лечебными мероприятиями при клещевыхинфекциях, что приведет к достижению высокого терапевтическогоэффекта, снижению инвалидизации населения.";
в) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
"21. Обеспечение соответствия нормам экологической безопасности итребованиям СанПиН ГАУЗ Амурской области "Амурский областной детскийсанаторий "Василек".
22. Прирост мощности в наркологическом диспансере на 35 коек, вмедико-оздоровительном комплексе на 300 посещений в смену, улучшениекачества и доступности медицинской помощи детям.".
2. В подпрограмме "Сахарный диабет" на 2012 - 2013 годы:
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|| Объемы и источники |Общий объем финансирования программы ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 76366,4 тыс. руб.,|| |в том числе: || | || |2012 год - 51362,4 тыс. руб.; || |2013 год - 25004,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|————————————————————————————————————————|";
2) в столбце "количественная оценка" таблицы N 1 раздела 3подпрограммы слова "132256 единиц/упаковок" заменить словами "132601единицы/упаковки";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 2013 годы - 76366,4 тыс. руб., в томчисле: 2012 год - 51362,4 тыс. руб.; 2013 год - 25004,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год|| |областной| | || | бюджет | | ||————————————————————————————————————|—————————|————————|————————||Всего по программе |76366,4 |51362,4 |25004,0 ||------------------------------------+---------+--------+--------||Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------------------+---------+--------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------------------+---------+--------+--------||Прочие нужды |76366,4 |51362,4 |25004,0 ||————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе || п/п | |областной| по годам: || | | бюджет |———————|———————|| | | | 2012 | 2013 ||——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|| |Всего по подпрограмме |76366,4 |51362,4|25004,0|+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |76366,4 |51362,4|25004,0|+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1. |Совершенствование оказания |76366,4 |51362,4|25004,0|| |специализированной медицинской помощи | | | || |при сахарном диабете | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |76366,4 |51362,4|25004,0|+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.1. |Внедрение в клиническую практику |69535,7 |47671,0|21864,7|| |современных лекарственных средств | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |69535,7 |47671,0|21864,7|+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |в том числе: | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.1.1.|Лечение больных сахарным диабетом 1 типа|10844,0 |8122,8 |2721,2 || |(с учетом впервые выявленных) | | | || |высококачественными инсулинами | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |10844,0 |8122,8 |2721,2 |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.1.2.|Лечение больных сахарным диабетом 2 типа|38945,8 |23796,5|15149,3|| |высококачественными инсулинами | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |38945,8 |23796,5|15149,3|+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.1.3.|Лечение больных сахарным диабетом 2 типа|19745,9 |15751,7|3994,2 || |с применением современных | | | || |таблетированных сахароснижающих | | | || |препаратов | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |19745,9 |15751,7|3994,2 |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.2. |Внедрение в клиническую практику |6830,7 |3691,4 |3139,3 || |современных диагностических систем | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |6830,7 |3691,4 |3139,3 |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |в том числе: | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.2.1.|Обеспечение детей, больных сахарным |6740,8 |3654,8 |3086,0 || |диабетом, средствами самоконтроля | | | || |для экспресс-диагностики | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |6740,8 |3654,8 |3086,0 |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.2.2.|Обеспечение детей с впервые выявленным |89,9 |36,6 |53,3 || |сахарным диабетом средствами | | | || |самоконтроля для проведения мониторинга | | | || |уровня глюкозы крови | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | ||------+----------------------------------------+---------+-------+-------|| |Прочие нужды |89,9 |36,6 |53,3 ||——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|";
4) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 1 к настоящим изменениям;
5) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящим изменениям.
3. В подпрограмме "Туберкулез" на 2012 - 2013 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Цель подпрограммы" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|| Цель подпрограммы |Снижение заболеваемости, инвалидности || |и смертности населения при заболевании || |туберкулезом, увеличение продолжительности|| |и улучшение качества жизни больных || |туберкулезом, недопущение распространения || |туберкулезной инфекции ||———————————————————————|——————————————————————————————————————————|";
б) строку "Перечень основных мероприятий" изложить в следующейредакции:"|——————————————————|—————————————————————————————————————————————||Перечень основных |1. Обеспечение лекарственными средствами ||мероприятий |противотуберкулезных учреждений. || | || |2. Оснащение противотуберкулезной службы || |оборудованием ||——————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|| Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 30018,1 тыс. руб.,|| |в том числе: || | || |2012 год - 21417,1 тыс. руб.; || |2013 год - 8601,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|————————————————————————————————————————|";
г) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Ожидаемые конечные |Обеспечение больных туберкулезом ||результаты реализации|противотуберкулезными препаратами ежегодно ||подпрограммы |на 55%, улучшение показателя абациллирования || |на 2%, сокращение сроков пребывания больных || |в стационаре на 2 дня, снижение уровня || |заболеваемости туберкулезом на 1% ||—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) таблицу N 1 раздела 3 подпрограммы изложить в следующейредакции:
"Задачи подпрограммы|———|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат ||п/п| | проблемы |реализации|—————————————————————————————————|————————————————————————————————|| | | | |описание результата (качественная| количественная оценка || | | | | характеристика) | ||———|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————|————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————|————————————————————————————————||1. |Совершенствование методов|Неблагоприятная ситуация |2012 - |Обеспечение больных туберкулезом |Приобретение 166409 единиц || |лечения больных |по туберкулезу, высокие |2013 годы |противотуберкулезными препаратами|лекарственных форм || |туберкулезом |показатели заболеваемости| |ежегодно на 55%, улучшение |противотуберкулезных препаратов,|| | |и смертности населения | |показателя абациллирования на 2%,|приобретение 7 единиц || | | | |сокращение сроков пребывания |оборудования: 5 единиц || | | | |больных в стационаре на 2 дня, |дезинфекционных камер || | | | |снижение уровня заболеваемости |(в том числе 2 передвижных), || | | | |туберкулезом на 1% |2 единиц прикроватных || | | | | |мониторов ||———|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————|————————————————————————————————|";
3) таблицу "Система мероприятий подпрограммы" раздела 4 дополнитьпунктом 1.2 следующего содержания:"|—————|——————————————————————————————|——————|————————|———————————————|—————————————————————————————|| 1.2.|Оснащение противотуберкулезной|4737,1|2012 год|Министерство |Приобретение 7 единиц || |службы оборудованием | | |здравоохранения|оборудования: 5 единиц || | | | |области |дезинфекционных камер || | | | | |(в том числе 2 передвижных), || | | | | |2 единиц прикроватных || | | | | |мониторов позволит || | | | | |проводить мероприятия || | | | | |по дезинфекции туберкулезных || | | | | |очагов с целью недопущения || | | | | |распространения туберкулезной|| | | | | |инфекции, сократить сроки || | | | | |пребывания больных || | | | | |в стационаре на 2 дня, || | | | | |снизить уровень || | | | | |заболеваемости туберкулезом || | | | | |на 1% ||—————|——————————————————————————————|——————|————————|———————————————|—————————————————————————————|";
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 2013 годы - 30018,1 тыс. руб., в томчисле: 2012 год - 21417,1 тыс. руб., 2013 год - 8601,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год|| |областной| | || | бюджет | | ||————————————————————————————————————|—————————|————————|————————||Всего по программе |30018,1 |21417,1 |8601,0 ||------------------------------------+---------+--------+--------||Капитальные вложения |4737,1 |4737,1 |0,0 ||------------------------------------+---------+--------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------------------+---------+--------+--------||Прочие нужды |25281,0 |16680,0 |8601,0 ||————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|—————|——————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|| N | Наименования мероприятий | Всего, | В том числе || п/п | |областной| по годам: || | | бюджет |———————|——————|| | | | 2012 | 2013 ||—————|——————————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|| |Всего по подпрограмме |30018,1 |21417,1|8601,0||—————|——————————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|| |Капитальные вложения |4737,1 |4737,1 | |+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+| |НИОКР | | | |+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+| |Прочие нужды |25281,0 |16680,0|8601,0|+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+|1. |Совершенствование методов диагностики |30018,1 |21417,1|8601,0|| |и лечения больных туберкулезом | | | |+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+| |Капитальные вложения |4737,1 |4737,1 | |+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+| |НИОКР | | | |+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+| |Прочие нужды |25281,0 |16680,0|8601,0|+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+|1.1. |Обеспечение лекарственными средствами |25281,0 |16680,0|8601,0|| |противотуберкулезных учреждений | | | |+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+| |Капитальные вложения | | | |+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+| |НИОКР | | | |+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+| |Прочие нужды |25281,0 |16680,0|8601,0|+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+|1.2. |Оснащение противотуберкулезной службы |4737,1 |4737,1 | || |оборудованием | | | |+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+| |Капитальные вложения |4737,1 |4737,1 | |+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+| |НИОКР | | | |+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+| |Прочие нужды | | | ||—————|——————————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|";
5) в разделе 7 подпрограммы:
а) в таблице "Социально-экономическая результативностьмероприятий подпрограммы":
строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:"|—|—————————————————————|———————|—|————————————————|———————————————|| |Всего по подпрограмме|30018,1| |21417,1 тыс.руб.|8601,0 тыс.руб.||—|—————————————————————|———————|—|————————————————|———————————————|";
дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:"|————|——————————————————————————————|——————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|—||1.2.|Оснащение противотуберкулезной|4737,1|Приобретение 7 единиц |Приобретение 7 единиц | || |службы оборудованием | |оборудования: 5 единиц |оборудования: 5 единиц | || | | |дезинфекционных камер |дезинфекционных камер | || | | |(в том числе 2 передвижных), |(в том числе 2 передвижных), | || | | |2 единиц прикроватных |2 единиц прикроватных | || | | |мониторов позволит |мониторов позволит | || | | |проводить мероприятия |проводить мероприятия | || | | |по дезинфекции туберкулезных |по дезинфекции туберкулезных | || | | |очагов с целью недопущения |очагов с целью недопущения | || | | |распространения туберкулезной|распространения туберкулезной| || | | |инфекции, сократить сроки |инфекции, сократить сроки | || | | |пребывания больных |пребывания больных | || | | |в стационаре на 2 дня, |в стационаре на 2 дня, | || | | |снизить уровень |снизить уровень | || | | |заболеваемости туберкулезом |заболеваемости туберкулезом | || | | |на 1% |на 1% | ||————|——————————————————————————————|——————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|—|";
б) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы|————|—————————————————————————————————————————|—————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты ||п/п | | значимости || | | программных || | | мероприятий || | |————————|————————|| | |2012 год|2013 год||————|—————————————————————————————————————————|————————|————————||1. |Совершенствование методов диагностики |1,0 |1,0 || |и лечения больных туберкулезом | | ||----+-----------------------------------------+--------+--------||1.1.|Обеспечение лекарственными средствами |0,8 |1,0 || |противотуберкулезных учреждений | | ||----+-----------------------------------------+--------+--------||1.2.|Оснащение противотуберкулезной службы |0,2 | || |оборудованием | | ||————|—————————————————————————————————————————|————————|————————|".
4. В подпрограмме "Вирусные гепатиты" на 2012 год:
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Перечень основных мероприятий" изложить в следующейредакции:"|—————————————————|—————————————————————————————————————————————||Перечень основных|1. Лечение больных вирусными гепатитами ||мероприятий |с применением современных лекарственных || |средств. || | || |2. Приобретение оборудования для диагностики || |вирусных гепатитов ||—————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
б) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования программы||финансирования подпрограммы|на 2012 год - 11106,3 тыс. руб. ||———————————————————————————|————————————————————————————————————|";
в) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Ожидаемые конечные |1. Проведение лечения 17 больных, в том числе||результаты реализации|15 больных с хроническим вирусным ||подпрограммы |гепатитом C, 2 больных с хроническим вирусным|| |гепатитом B. || | || |2. Снижение вирусной нагрузки, уменьшение || |количества осложнений, улучшение качества || |жизни больных в 60 - 70% случаев. || | || |3. Приобретение 1 единицы лабораторного || |оборудования позволит проводить || |до 3145 исследований в год больным вирусными || |гепатитами, сократить время исследований ||—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) столбец "количественная оценка" таблицы "Задачи подпрограммы"раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Приобретение 22512 единиц противовирусных лекарственных формпозволит провести лечение 17 больных хроническими формами вирусныхгепатитов B и C. Приобретение 1 единицы лабораторного оборудованияпозволит проводить до 3145 исследований в год больным вируснымигепатитами, сократит время проведения исследований";
3) таблицу "Система мероприятий подпрограммы" раздела 4подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению N 3 кнастоящим изменениям;
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:"
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 11106,3 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|| |областной| || | бюджет | ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————||Всего по программе |11106,3 |11106,3 ||---------------------------------------------+---------+--------||Капитальные вложения |3870,2 |3870,2 ||---------------------------------------------+---------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 ||---------------------------------------------+---------+--------||Прочие нужды |7236,1 |7236,1 ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, |В том числе||п/п | | областной | по годам || | | бюджет |———————————|| | |(тыс. руб.)| 2012 ||————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |Всего по подпрограмме |11106,3 |11106,3 |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+| |Капитальные вложения |3870,2 |3870,2 |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+| |НИОКР | | |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+| |Прочие нужды |7236,1 |7236,1 |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+|1. |Совершенствование специализированной |11106,3 |11106,3 || |медицинской помощи, оказываемой лицам, | | || |больным вирусными гепатитами | | |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+| |Капитальные вложения |3870,2 |3870,2 |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+| |НИОКР | | |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+| |Прочие нужды |7236,1 |7236,1 |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+|1.1.|Лечение больных вирусными гепатитами |7236,1 |7236,1 || |с применением современных лекарственных | | || |средств | | |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+| |Капитальные вложения | | |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+| |НИОКР | | |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+| |Прочие нужды |7236,1 |7236,1 |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+|1.2.|Приобретение оборудования для диагностики |3870,2 |3870,2 || |вирусных гепатитов | | |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+| |Капитальные вложения |3870,2 |3870,2 |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+| |НИОКР | | ||————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |Прочие нужды | | ||————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|";
5) в разделе 7 подпрограммы:
а) таблицу "Коэффициенты значимости программных мероприятий"изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости программных мероприятий|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————|| N | Наименование мероприятий |Коэффициенты значимости||п/п | |программных мероприятий|| | |———————————————————————|| | | 2012 год ||————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————||1. |Совершенствование специализированной |1,0 || |медицинской помощи, оказываемой лицам, | || |больным вирусными гепатитами | ||----+-----------------------------------------+-----------------------||1.1.|Лечение больных вирусными гепатитами |0,7 || |с применением современных лекарственных | || |средств | ||----+-----------------------------------------+-----------------------||1.2.|Приобретение оборудования для диагностики|0,3 || |вирусных гепатитов | ||————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————|";
б) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятийподпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 кнастоящим изменениям.
5. В подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Основные задачи подпрограммы" изложить в следующейредакции:"|————————————————|——————————————————————————————————————||Основные задачи |1. Достижение высокого уровня охвата ||подпрограммы |населения профилактическими прививками|| |по эпидемическим показаниям. || | || |2. Достижение высокого уровня охвата || |экстренной профилактикой при клещевых || |инфекциях ||————————————————|——————————————————————————————————————|";
б) строку "Перечень основных мероприятий" изложить в следующейредакции:"|——————————————————|——————————————————————————————————————————||Перечень основных |1. Обеспечение учреждений здравоохранения ||мероприятий |вакцинами по эпидемическим показаниям. || | || |2. Обеспечение учреждений здравоохранения || |иммуноглобулином человека против клещевого|| |вирусного энцефалита ||——————————————————|——————————————————————————————————————————|";
в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 58396,92 тыс. руб.,|| |в том числе: || | || |2012 год - 48350,92 тыс. руб.; || |2013 год - 8446,0 тыс. руб.; || |2014 год - 1600,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|";
г) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Ожидаемые конечные |1. Охват вакцинацией населения области ||результаты реализации|в среднем 90% детей, 30% взрослых. ||подпрограммы | || |2. Снижение заболеваемости гриппом, || |менингококковой инфекцией, клещевым вирусным || |энцефалитом, шигеллезом. Предупреждение || |возникновения заболеваемости сибирской язвой,|| |лептоспирозом, туляремией, бешенством || |среди лиц, имеющих высокий риск заражения, || |удержание заболеваемости острым вирусным || |гепатитом A на уровне 95 - 98 случаев || |на 100 тыс. населения. || | || |3. Охват населения области до 100% экстренной|| |профилактикой и лечебными мероприятиями || |при клещевых инфекциях, что приведет || |к достижению высокого терапевтического || |эффекта, снижению инвалидизации населения ||—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) в таблице N 1 раздела 3 подпрограммы:
а) в столбце "количественная оценка" пункта 1 слова "244290 доз"заменить словами "244312 доз";
б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:"|——|——————————————————————————|————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————————||2.|Достижение высокого уровня|Напряженная эпидемическая |2012 год|Достижение высокого |Приобретение 1320 мл || |охвата экстренной |ситуация по заболеваемости | |терапевтического эффекта,|иммуноглобулина человека || |профилактикой при клещевых|клещевыми энцефалитами | |снижение инвалидизации |против клещевого вирусного|| |инфекциях |на территории области, | |населения при клещевых |энцефалита позволит || | |имеющей 16 районов, | |инфекциях |охватить до 100% населения|| | |эндемичных по заболеваемости| | |области экстренной || | |клещевыми инфекциями | | |профилактикой и лечебными || | | | | |мероприятиями при клещевых|| | | | | |инфекциях ||——|——————————————————————————|————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————————|";
3) раздел 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласноприложению N 5 к настоящим изменениям;
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:"
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 2014 годы - 58398,92 тыс. руб., в томчисле: 2012 год - 48350,92 тыс. руб., 2013 год - 8446,0 тыс. руб.,2014 год - 1600,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год|2014 год|| |областной| | | || | бюджет | | | ||———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————||Всего по программе |58396,92 |48350,92|8446,0 |1600,0 ||---------------------------+---------+--------+--------+--------||Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||---------------------------+---------+--------+--------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||---------------------------+---------+--------+--------+--------||Прочие нужды |58396,92 |48350,92|8446,0 |1600,0 ||———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|————|——————————————————————————————————|—————————|———————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе по годам: ||п/п | |областной|————————|———————|——————|| | | бюджет | 2012 | 2013 | 2014 ||————|——————————————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|——————————————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|| |Всего по подпрограмме |58396,92 |48350,92|8446,0 |1600,0|+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |НИОКР | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |Прочие нужды |58396,92 |48350,92|8446,0 |1600,0|+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+|1. |Достижение высокого уровня охвата |57696,92 |47650,92|8446,0 |1600,0|| |населения профилактическими | | | | || |прививками по эпидемическим | | | | || |показаниям | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |НИОКР | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |Прочие нужды |57696,92 |47650,92|8446,0 |1600,0|+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+|1.1.|Обеспечение медицинских учреждений|57696,92 |47650,92|8446,0 |1600,0|| |области вакцинами, в том числе: | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |вакцина гриппозная |2796,26 |1858,92 |937,34 | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |вакцина менингококковая |16861,42 |11736,1 |4333,32|792,0 |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |вакцина клещевого энцефалита |28354,75 |24499,48|3047,27|808,0 |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |вакцина против гепатита A |8478,83 |8350,76 |128,07 | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |вакцина против лептоспироза |47,52 |47,52 | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |вакцина против туляремии |81,27 |81,27 | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |вакцина против шигеллеза |202,24 |202,24 | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |вакцина против бешенства |661,79 |661,79 | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |вакцина против сибирской язвы |212,84 |212,84 | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+|2. |Достижение высокого уровня охвата |700,0 |700,0 | | || |экстренной профилактикой | | | | || |при клещевых инфекциях | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |НИОКР | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |Прочие нужды |700,0 |700,0 | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+|2.1.|Обеспечение учреждений |700,0 |700,0 | | || |здравоохранения иммуноглобулином | | | | || |человека против клещевого | | | | || |вирусного энцефалита | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |НИОКР | | | | ||————|——————————————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|| |Прочие нужды |700,0 |700,0 | | ||————|——————————————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|";
5) в разделе 7 подпрограммы:
а) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции:"
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы|————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|| | Наименование мероприятий | Коэффициенты значимости || | | мероприятий подпрограммы || | |————————|————————|————————|| | |2012 год|2013 год|2014 год||————|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————||1. |Достижение высокого уровня охвата населения |0,9 |1,0 |1,0 || |профилактическими прививками по эпидемическим | | | || |показаниям | | | |+----+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+|1.1.|Обеспечение медицинских учреждений области |0,9 |1,0 |1,0 || |вакцинами | | | |+----+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+|2. |Достижение высокого уровня охвата экстренной |0,1 | | || |профилактикой при клещевых инфекциях | | | |+----+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+|2.1.|Обеспечение учреждений здравоохранения |0,1 | | || |иммуноглобулином человека против клещевого | | | || |вирусного энцефалита | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|";
б) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 6 к настоящим изменениям.
6. В подпрограмме "Строительство объектов здравоохранения" на2012 - 2014 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Основные задачи подпрограммы" изложить в следующейредакции:"|————————————————|—————————————————————————————————————————————||Основные задачи |1. Совершенствование оказания хирургической ||подпрограммы |помощи населению области. || | || |2. Обеспечение доступности медицинской помощи|| |сельскому населению. || | || |3. Обеспечение соответствия медицинских || |учреждений требованиям санитарных правил || |и норм, действующих в Российской Федерации. || | || |4. Обеспечение безопасности, улучшение || |условий пребывания пациентов в учреждениях || |здравоохранения области ||————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
б) строку "Перечень основных мероприятий" изложить в следующейредакции:"|—————————————————|—————————————————————————————————————————————||Перечень основных|1. Строительство хирургического корпуса ||мероприятий |на 250 коек ОГУЗ "Амурская областная || |клиническая больница", г. Благовещенск. || | || |2. Софинансирование объектов капитального || |строительства муниципальной собственности || |в сфере здравоохранения. || | || |3. Строительство здания амбулатории || |на 150 посещений с дневным стационаром || |на 20 коек в с. Тыгда Магдагачинского района.|| | || |4. Строительство очистных сооружений || |производительностью 60 куб. м/сутки || |и реконструкция наружных канализационных || |сетей ГАУЗ Амурской области "Амурский || |областной детский санаторий "Василек". || | || |5. Реконструкция здания хирургического || |корпуса ОГУЗ "Амурская областная детская || |клиническая больница" под детскую поликлинику|| |(государственная экспертиза проекта || |и проверка достоверности определения сметной || |стоимости объекта). || | || |6. Медико-оздоровительный комплекс, || |расположенный на территории ОГУЗ "Амурская || |областная клиническая больница" (проверка || |достоверности определения сметной стоимости || |объекта). || | || |7. Реконструкция здания лечебного корпуса || |филиала ОГУЗ "Амурский областной || |наркологический диспансер" под стационарное || |отделение для наркологических больных || |в с. Дубовка Свободненского района || |(государственная экспертиза проекта || |и проверка достоверности определения сметной || |стоимости объекта) ||—————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 3281180,38 тыс. рублей,|| |из них: || | || |средства областного бюджета - || |153570,38 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 122570,38 тыс. рублей; || |2013 год - 27000,0 тыс. рублей; || |2014 год - 4000,0 тыс. рублей; || | || |средства федерального бюджета - || |3111060,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; || |2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; || | || |средства местного бюджета - || |16550,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 15000,0 тыс. рублей; || |2013 год - 1350,0 тыс. рублей; || |2014 год - 200,0 тыс. рублей ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
г) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|—————————————————————|——————————————————————————————————————————||Ожидаемые конечные |1. Ввод в эксплуатацию объектов ||результаты реализации|здравоохранения. ||подпрограммы | || |2. Обеспечение соответствия нормам || |экологической безопасности и требованиям || |санитарных правил и норм (далее - СанПиН) || |ГАУЗ Амурской области "Амурский областной || |детский санаторий "Василек". || | || |3. Прирост мощности в наркологическом || |диспансере на 35 коек, в медико - || |оздоровительном комплексе на 300 посещений|| |в смену, улучшение качества и доступности || |медицинской помощи детям ||—————————————————————|——————————————————————————————————————————|";
2) в разделе 2 подпрограммы:
а) подраздел 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Реконструкция объектов здравоохранения позволит обеспечитьсоответствие учреждений здравоохранения требованиям строительныхправил, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов, а такжетребованиям порядка оказания медицинской помощи.";
б) подраздел 2.2 дополнить абзацами следующего содержания:
"В ГАУЗ Амурской области "Амурский областной санаторий "Василек"ежегодно проходят стационарное лечение свыше 2 тысяч детей в возрастеот 4 до 14 лет. Строительство очистных сооружений производительностью60 куб. м/сутки и реконструкция наружных канализационных сетейпозволят обеспечить нормы экологической безопасности и требованияСанПиН.
Материально-техническое состояние учреждений здравоохраненияобласти характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов.Темпы старения и износа зданий учреждений здравоохранения существенноопережают темпы реконструкции и строительства новых объектов.Деревянные постройки, в которых расположены существующие медицинскиеучреждения, не соответствуют СанПиН. В Амурской области насчитывается795 зданий, в которых осуществляется оказание медицинской помощинаселению. Процент износа зданий составляет более 60%, в том числе:стационаров - 58%; поликлиник - 46%; участковых больниц - 65%;амбулаторий - 75%; фельдшерско-акушерских пунктов - 66%; зданийвспомогательного назначения - 70%. Своевременная реконструкцияобъектов здравоохранения позволит оказывать своевременную икачественную медицинскую помощь населению в соответствии сдействующими в Российской Федерации стандартами медицинской помощи.";
в) подраздел 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:
"Инвестирование в благополучие и развитие детей позитивноскажется на перспективах развития области, снижении младенческойсмертности, повышении рождаемости, росте престижа материнства иотцовства, окажет благоприятное влияние на демографическую ситуацию встране в целом, позволит повысить эффективность использованиябюджетных средств.
Реконструкция объектов здравоохранения позволит осуществлятьоказание медицинской помощи в помещениях, соответствующих требованиямСанПиН, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.";
3) таблицу "Задачи подпрограммы" раздела 3 подпрограммы дополнитьпунктами 3 и 4 следующего содержания:"|——|————————————————————————————|——————————————————————————|————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————||3.|Обеспечение соответствия |Отсутствие очистных |2012 год|Обеспечение соблюдения норм |Строительство очистных || |медицинских учреждений |сооружений в ГАУЗ Амурской| |экологической безопасности |сооружений производительностью|| |требованиям санитарных |области "Амурский | |и требований СанПиН |60 куб. м/сутки || |правил и норм, действующих |областной детский | | |и реконструкция наружных || |в Российской Федерации |санаторий "Василек" | | |канализационных сетей ||——|————————————————————————————|——————————————————————————|————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————||4.|Обеспечение безопасности, |Высокая степень |2012 год|Приведение материально - |Получение заключения || |улучшение условий пребывания|изношенности основных | |технической базы учреждений |государственной экспертизы || |пациентов в учреждениях |фондов | |здравоохранения в соответствие|проекта и заключения || |здравоохранения области | | |предъявляемым к ним |о проверке достоверности || | | | |нормативным требованиям, |определения сметной стоимости || | | | |а также в соответствие |объекта || | | | |требованиям порядков оказания | || | | | |медицинской помощи | ||——|————————————————————————————|——————————————————————————|————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|";
6) таблицу "Система программных мероприятий" раздела 4подпрограммы дополнить пунктами следующего содержания:"|————|——————————————————————————————|———————|—————————|—————————————|——————————————————————————————||3. |Обеспечение соответствия | | | | || |медицинских учреждений | | | | || |требованиям санитарных правил | | | | || |и норм, действующих | | | | || |в Российской Федерации | | | | |+----+------------------------------+-------+---------+-------------+------------------------------||3.1.|Строительство очистных |1150,18|2012 год |Министерство |Строительство очистных || |сооружений производительностью| | |строительства|сооружений производительностью|| |60 куб. м/сутки | | |и архитектуры|60 куб. м/сутки || |и реконструкция наружных | | |области, |и реконструкция наружных || |канализационных сетей | | |ГКУ Амурской |канализационных сетей позволит|| |ГАУЗ Амурской области | | |области |обеспечить соблюдение норм || |"Амурский областной детский | | |"Строитель" |экологической безопасности || |санаторий "Василек" | | | |и требований СанПиН |+----+------------------------------+-------+---------+-------------+------------------------------+|4. |Обеспечение безопасности, | | | | || |улучшение условий пребывания | | | | || |пациентов в учреждениях | | | | || |здравоохранения области | | | | |+----+------------------------------+-------+---------+-------------+------------------------------+|4.1.|Реконструкция здания |396,3 |2012 год |Министерство |Получение заключения || |хирургического корпуса | | |строительства|государственной экспертизы || |ОГУЗ "Амурская областная | | |и архитектуры|проекта и заключения || |детская клиническая больница" | | |области, |о проверке достоверности || |под детскую поликлинику | | |ГКУ Амурской |определения сметной стоимости || |(государственная экспертиза | | |области |объекта || |проекта и проверка | | |"Строитель" | || |достоверности определения | | | | || |сметной стоимости объекта) | | | | |+----+------------------------------+-------+---------+-------------+------------------------------+|4.2.|Медико-оздоровительный |52,9 |2012 год |Министерство |Получение заключения || |комплекс, расположенный | | |строительства|о проверке достоверности || |на территории ОГУЗ "Амурская | | |и архитектуры|определения сметной стоимости || |областная клиническая | | |области, |объекта || |больница" (государственная | | |ГКУ Амурской | || |экспертиза по достоверности | | |области | || |определения сметной стоимости | | |"Строитель" | || |объекта) | | | | |+----+------------------------------+-------+---------+-------------+------------------------------+|4.3.|Реконструкция здания лечебного|431,3 |2012 год |Министерство |Получение заключения || |корпуса филиала ОГУЗ "Амурский| | |строительства|государственной экспертизы || |областной наркологический | | |и архитектуры|проекта и заключения || |диспансер" под стационарное | | |области, |о проверке достоверности || |отделение для наркологических | | |ГКУ Амурской |определения сметной стоимости || |больных в с. Дубовка | | |области |объекта || |Свободненского района | | |"Строитель" | || |(государственная экспертиза | | | | || |проекта и проверка | | | | || |достоверности определения | | | | || |сметной стоимости объекта) | | | | ||————|——————————————————————————————|———————|—————————|—————————————|——————————————————————————————|";
7) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:"
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2014 годы -3281180,38 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 153570,38 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 122570,38 тыс. рублей;
2013 год - 27000,0 тыс. рублей;
2014 год - 4000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 3111060,0 тыс. рублей, в томчисле:
2012 год - 1175550,0 тыс. рублей;
2013 год - 1935510,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 16550,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 15000,0 тыс. рублей;
2013 год - 1350,0 тыс. рублей;
2014 год - 200,0 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————|| Наименование | Всего | 2012 год |2013 год |2014 год|| мероприятий | | | | ||———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————||Всего по программе |3281180,38|1313120,38|1963860,0|4200,0 ||———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————||Капитальные вложения |3281180,38|1313120,38|1963860,0|4200,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Федеральный бюджет |3111060,0 |1175550,0 |1935510,0|0,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Областной бюджет |153570,38 |122570,38 |27000,0 |4000,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Местный бюджет |16550,0 |15000,0 |1350,0 |200,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Прочие нужды |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————————|| N | Наименование мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: ||п/п | |(капитальные|финансирования|———————————|—————————|———————|| | | вложения, | (всего) |федеральный|областной|местный|| | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет || | | прочие | | | | || | | расходы) | | | | ||————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|| |Всего по подпрограмме | |3281180,38 |3111060,0 |153570,38|16550,0|+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|1. |Совершенствование оказания | |3213310,0 |3111060,0 |85700,0 |16550,0|| |хирургической помощи населению| | | | | || |области | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|1.1.|Строительство хирургического |Капитальные | | | | || |корпуса на 250 коек областного|вложения | | | | || |государственного учреждения | | | | | || |здравоохранения "Амурская | | | | | || |областная детская клиническая | | | | | || |больница", г. Благовещенск | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |738550,0 |687350,0 |51200,0 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2013 год | |1114010,0 |1100510,0 |13500,0 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2014 год | |2000,0 |0,0 |2000,0 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |1854560,0 |1787860,0 |66700,0 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|1.2.|Софинансирование объектов |Капитальные | | | | || |капитального строительства |вложения | | | | || |муниципальной собственности | | | | | || |в сфере здравоохранения | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |506700,0 |488200,0 |3500,0 |15000,0|+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2013 год | |849850,0 |835000,0 |13500,0 |1350,0 |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2014 год | |2200,0 |0,0 |2000,0 |200,0 |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |1358750,0 |1323200,0 |19000,0 |16550,0|+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|2. |Обеспечение доступности | |65839,7 | |65839,7 | || |медицинской помощи сельскому | | | | | || |населению | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|2.1.|Строительство здания |Капитальные | | | | || |амбулатории на 150 посещений |вложения | | | | || |с дневным стационаром | | | | | || |на 20 коек в с. Тыгда | | | | | || |Магдагачинского района | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |65839,7 | |65839,7 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |65839,7 | |65839,7 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|3. |Обеспечение соответствия | |1150,18 | |1150,18 | || |медицинских учреждений | | | | | || |требованиям санитарных правил | | | | | || |и норм, действующих | | | | | || |в Российской Федерации | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|3.1.|Строительство очистных |Капитальные | | | | || |сооружений производительностью|вложения | | | | || |60 куб. м/сутки | | | | | || |и реконструкция наружных | | | | | || |канализационных сетей | | | | | || |ГАУЗ Амурской области | | | | | || |"Амурский областной детский | | | | | || |санаторий "Василек" | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |1150,18 | |1150,18 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |1150,18 | |1150,18 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|4. |Обеспечение безопасности, | |880,5 | |880,5 | || |улучшение условий пребывания | | | | | || |пациентов в учреждениях | | | | | || |здравоохранения области | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|4.1.|Реконструкция здания |Капитальные | | | | || |хирургического корпуса |вложения | | | | || |ОГУЗ "Амурская областная | | | | | || |детская клиническая больница" | | | | | || |под детскую поликлинику | | | | | || |(государственная экспертиза | | | | | || |проекта и проверка | | | | | || |достоверности определения | | | | | || |сметной стоимости объекта) | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |396,3 | |396,3 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |396,3 | |396,3 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|4.2.|Медико-оздоровительный |Капитальные | | | | || |комплекс, расположенный |вложения | | | | || |на территории ОГУЗ "Амурская | | | | | || |областная клиническая | | | | | || |больница" (проверка | | | | | || |достоверности определения | | | | | || |сметной стоимости объекта) | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |52,9 | |52,9 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |52,9 | |52,9 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|4.3.|Реконструкция здания лечебного|Капитальные | | | | || |корпуса филиала ОГУЗ "Амурский|вложения | | | | || |областной наркологический | | | | | || |диспансер" под стационарное | | | | | || |отделение для наркологических | | | | | || |больных в с. Дубовка | | | | | || |Свободненского района | | | | | || |(государственная экспертиза | | | | | || |проекта и проверка | | | | | || |достоверности определения | | | | | || |сметной стоимости объекта) | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |431,3 | |431,3 | ||————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|| |Итого | |431,3 | |431,3 | ||————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|";
7) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы"раздела 7 подпрограммы изложить в следующей редакции:"|———|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты значимости ||п/п| | программных мероприятий || | |————————|————————|————————|| | |2012 год|2013 год|2014 год||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————||1. |Хирургический корпус на 250 коек |0,25 |0,5 |0,5 || |областного государственного учреждения | | | || |здравоохранения "Амурская областная | | | || |детская клиническая больница", | | | || |г. Благовещенск | | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+|2. |Софинансирование объектов капитального |0,25 |0,5 |0,5 || |строительства муниципальной собственности | | | || |в сфере здравоохранения | | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+|3. |Строительство здания амбулатории |0,25 | | || |на 150 посещений с дневным стационаром | | | || |на 20 коек в с. Тыгда Магдагачинского | | | || |района | | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+|4. |Строительство очистных сооружений |0,1 | | || |производительностью 60 куб. м/сутки | | | || |и реконструкция наружных канализационных | | | || |сетей ГАУЗ Амурской области "Амурский | | | || |областной детский санаторий "Василек" | | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+|5. |Реконструкция здания хирургического |0,05 | | || |корпуса ОГУЗ "Амурская областная детская | | | || |клиническая больница" под детскую | | | || |поликлинику (государственная экспертиза | | | || |проекта и проверка достоверности | | | || |определения сметной стоимости объекта) | | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+|6. |Медико-оздоровительный комплекс, |0,05 | | || |расположенный на территории ОГУЗ "Амурская| | | || |областная клиническая больница" (проверка | | | || |достоверности определения сметной | | | || |стоимости объекта) | | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+|7. |Реконструкция здания лечебного корпуса |0,05 | | || |филиала ОГУЗ "Амурский областной | | | || |наркологический диспансер" | | | || |под стационарное отделение | | | || |для наркологических больных в с. Дубовка | | | || |Свободненского района (государственная | | | || |экспертиза проекта и проверка | | | || |достоверности определения сметной | | | || |стоимости объекта) | | | ||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|";
8) в таблице "Социально-экономическая результативностьмероприятий подпрограммы "Строительство объектов здравоохранения на2012 - 2014 годы" приложения N 1 к подпрограмме:
а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:"|——|—————————————————————|——————————|——|——————————|—————————|——————|| |Всего по подпрограмме|3281180,38| |1313120,38|1963860,0|4200,0||——|—————————————————————|——————————|——|——————————|—————————|——————|";
б) дополнить пунктами следующего содержания:"|————|——————————————————————————————|———————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|—||3. |Обеспечение соответствия |1150,18| | | || |медицинских учреждений | | | | || |требованиям санитарных правил | | | | || |и норм, действующих | | | | || |в Российской Федерации | | | | ||————|——————————————————————————————|———————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|—||3.1.|Строительство очистных |1150,18|Строительство очистных |Строительство очистных | || |сооружений производительностью| |сооружений производительностью|сооружений производительностью| || |60 куб. м/сутки | |60 куб. м/сутки |60 куб. м/сутки | || |и реконструкция наружных | |и реконструкция наружных |и реконструкция наружных | || |канализационных сетей | |канализационных сетей позволят|канализационных сетей позволят| || |ГАУЗ Амурской области | |обеспечить соблюдение норм |обеспечить соблюдение норм | || |"Амурский областной детский | |экологической безопасности |экологической безопасности | || |санаторий "Василек" | |и требований СанПиН |и требований СанПиН | |+----+------------------------------+-------+------------------------------+------------------------------+-+|4. |Обеспечение безопасности, | | | | || |улучшение условий пребывания | | | | || |пациентов в учреждениях | | | | || |здравоохранения области | | | | |+----+------------------------------+-------+------------------------------+------------------------------+-+|4.1.|Реконструкция здания |396,3 |Получение положительного |Получение заключения | || |хирургического корпуса | |заключения государственной |государственной экспертизы | || |ОГУЗ "Амурская областная | |экспертизы по достоверности |проекта и заключения | || |детская клиническая больница" | |определения сметной стоимости |о проверке достоверности | || |под детскую поликлинику | |объекта |определения сметной стоимости | || |(государственная экспертиза | | |объекта | || |проекта и проверка | | | | || |достоверности определения | | | | || |сметной стоимости объекта) | | | | |+----+------------------------------+-------+------------------------------+------------------------------+-+|4.2.|Медико-оздоровительный |52,9 |Получение положительного |Получение заключения | || |комплекс, расположенный | |заключения государственной |о проверке достоверности | || |на территории ОГУЗ "Амурская | |экспертизы по достоверности |определения сметной стоимости | || |областная клиническая | |определения сметной стоимости |объекта | || |больница" (проверка | |объекта | | || |достоверности определения | | | | || |сметной стоимости объекта) | | | | |+----+------------------------------+-------+------------------------------+------------------------------+-+|4.3.|Реконструкция здания лечебного|431,3 |Получение положительного |Получение заключения | || |корпуса филиала ОГУЗ "Амурский| |заключения государственной |государственной экспертизы | || |областной наркологический | |экспертизы по достоверности |проекта и заключения | || |диспансер" под стационарное | |определения сметной стоимости |о проверке достоверности | || |отделение для наркологических | |объекта |определения сметной стоимости | || |больных в с. Дубовка | | |объекта | || |Свободненского района | | | | || |(государственная экспертиза | | | | || |проекта и проверка | | | | || |достоверности определения | | | | || |сметной стоимости объекта) | | | | ||————|——————————————————————————————|———————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|—|".
7. В подпрограмме "Совершенствование медицинской помощи больным сонкологическими заболеваниями" на 2012 год:
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|———————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы||финансирования подпрограммы|на 2012 год - 138653,72 тыс. рублей ||———————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
2) в таблице "Система мероприятий подпрограммы" раздела 4подпрограммы:
в графе 3:
в пункте 1.2 цифры "79052,8" заменить цифрами "74968,3";
в подпункте 1.2.1 цифры "62931,8" заменить цифрами "58847,3";
в пункте 1.4 цифры "200,0" заменить цифрами "89,0";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:" 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 год - 138653,72 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год || |областной| || | бюджет | ||————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 ||————————————————————————————————————————————|—————————|—————————||Всего по подпрограмме |138653,72|138653,72||--------------------------------------------+---------+---------||Капитальные вложения |117443,72|117443,72||--------------------------------------------+---------+---------||НИОКР | | ||--------------------------------------------+---------+---------||Прочие нужды |21210,0 |21210,0 ||————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|——————|————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|| N | Наименования мероприятий | Всего, |В том числе|| п/п | |областной| по годам || | | бюджет |———————————|| | | | 2012 ||——————|————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 ||——————|————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|| |Всего по подпрограмме |138653,72|138653,72 |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения |117443,72|117443,72 |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР | | |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |Прочие нужды |21210,0 |21210,0 |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+|1. |Совершенствование оказания медицинской |138653,72|138653,72 || |помощи больным с онкологическими | | || |заболеваниями | | |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения |117443,72|117443,72 |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР | | |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |Прочие нужды |21210,0 |21210,0 |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+|1.1. |Реконструкция отделения лучевой терапии |58596,42 |58596,42 || |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский | | || |областной онкологический диспансер" | | |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения |58596,42 |58596,42 |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР | | |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |Прочие нужды | | |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+|1.2. |Обеспечение оказания специализированной |74968,3 |74968,3 || |и высокотехнологичной помощи больным | | || |со злокачественными новообразованиями | | |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения |58847,3 |58847,3 |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР | | |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |Прочие нужды |16121,0 |16121,0 |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+|1.2.1.|Приобретение оборудования |58847,3 |58847,3 |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения |58847,3 |58847,3 |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР | | |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |Прочие нужды | | |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+|1.2.2.|Приобретение лекарственных препаратов |16121,0 |16121,0 |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения | | |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР | | |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |Прочие нужды |16121,0 |16121,0 |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+|1.3. |Подготовка помещений для монтажа |5000,0 |5000,0 || |медицинского оборудования ГБУЗ Амурской | | || |области "Амурский областной онкологический | | || |диспансер" | | |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения | | |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР | | |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |Прочие нужды |5000,0 |5000,0 |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+|1.4. |Разработка проектно-сметной документации |89,0 |89,0 || |для монтажа системы лечебного газоснабжения | | || |стационара ГБУЗ Амурской области "Амурский | | || |областной онкологический диспансер" | | |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения | | |+------+--------------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР | | ||------+--------------------------------------------+---------+-----------|| |Прочие нужды |89,0 |89,0 ||——————|————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|";
4) в таблице "Социально-экономическая результативностьмероприятий подпрограммы" раздела 7:
а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:"|———|——————————————————————|—————————|—|———————————|| |Всего по подпрограмме |138653,72| |138653,72 ||———|——————————————————————|—————————|—|———————————|";
б) в графе 3:
в пункте 1 цифры "142849,22" заменить цифрами "138653,72";
в подпункте 1.2 цифры "79052,8" заменить цифрами "74968,3";
в подпункте 1.2.1 цифры "62931,8" заменить цифрами "58847,3";
в подпункте 1.4 цифры "200,0" заменить цифрами "89,0".
Приложение N 1
к изменениям
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ"
НА 2012 - 2013 ГОДЫ|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————|| N | Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат || п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном измерении) || | |(тыс. руб.)| |соответствующее | || | | | |подведомственное| || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————|| 1. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при сахарном диабете ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————||1.1. |Внедрение в клиническую |69535,7 |2012 - |Министерство |Приобретение 132601 единицы/упаковки|| |практику современных | |2013 годы |здравоохранения |лекарственных форм сахароснижающих || |лекарственных средств | | |области |препаратов позволит обеспечить || | | | | |3783 больных сахарным диабетом || | | | | |инсулинами и 12048 больных || | | | | |таблетированными сахароснижающими || | | | | |препаратами в 2012 году на 100%, || | | | | |в 2013 году на 45 и 25% || | | | | |соответственно. Это приведет || | | | | |в 2012 году к снижению частоты || | | | | |острых осложнений заболевания, || | | | | |к снижению смертности на 0,5 - 0,8%,|| | | | | |отсрочит поздние осложнения || | | | | |заболевания на 1,5 - 2 года, || | | | | |увеличит продолжительность жизни || | | | | |больных на 0,5 - 1 год |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+|1.1.1.|Лечение больных сахарным |10844,0 |2012 - | |Приобретение 5090 единиц/упаковок || |диабетом 1 типа (с учетом | |2013 годы | |лекарственных форм инсулинов || |впервые выявленных) | | | |в пенфиллах позволит обеспечить || |высококачественными инсулинами| | | |больных сахарным диабетом 1 типа || | | | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году || | | | | |на 45%. Это приведет в 2012 году || | | | | |к снижению частоты острых осложнений|| | | | | |заболевания, к снижению смертности || | | | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние || | | | | |осложнения заболевания || | | | | |на 1,5 - 2 года, увеличит || | | | | |продолжительность жизни больных || | | | | |на 0,5 - 1 год |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+|1.1.2.|Лечение больных сахарным |38945,8 |2012 - | |Приобретение 22565 единиц/упаковок || |диабетом 2 типа | |2013 годы | |лекарственных форм инсулинов, || |высококачественными инсулинами| | | |в том числе 21240 единиц/упаковок || | | | | |лекарственных форм инсулинов || | | | | |в пенфиллах и 1325 единиц/упаковок || | | | | |лекарственных форм инсулинов || | | | | |во флаконах, позволит обеспечить || | | | | |больных сахарным диабетом 2 типа, || | | | | |нуждающихся в инсулинотерапии, || | | | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году || | | | | |на 45%. Это приведет в 2012 году || | | | | |к снижению частоты острых осложнений|| | | | | |заболевания, к снижению смертности || | | | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние || | | | | |осложнения заболевания || | | | | |на 1,5 - 2 года, увеличит || | | | | |продолжительность жизни больных || | | | | |на 0,5 - 1 год |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+|1.1.3.|Лечение больных сахарным |19745,9 |2012 - | |Приобретение 104946 единиц/упаковок || |диабетом 2 типа с применением | |2013 годы | |лекарственных форм таблетированных || |современных таблетированных | | | |сахароснижающих препаратов позволит || |сахароснижающих препаратов | | | |обеспечить 12048 больных сахарным || | | | | |диабетом таблетированными || | | | | |препаратами в 2012 году на 100%, || | | | | |в 2013 году - на 25%. Это приведет || | | | | |в 2012 году к снижению частоты || | | | | |острых осложнений заболевания, || | | | | |к снижению смертности на 0,2 - 0,5%,|| | | | | |отсрочит поздние осложнения || | | | | |заболевания на 1,5 - 2 года, || | | | | |увеличит продолжительность жизни || | | | | |больных на 0,5 - 1 год |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+|1.2. |Внедрение в клиническую |6830,7 |2012 - |Министерство |Приобретение 9297 единиц/упаковок || |практику современных | |2013 годы |здравоохранения |средств самоконтроля, в том числе || |диагностических систем | | |области |7757 единиц/упаковок тест-полосок || | | | | |для контроля гликемии, 1500 единиц /|| | | | | |упаковок игл для шприц-ручек, || | | | | |40 штук глюкометров, позволит || | | | | |ежегодно обеспечить детей средствами|| | | | | |самоконтроля на 100%. Это приведет || | | | | |к повышению эффективности лечения, || | | | | |достижению компенсации сахарного || | | | | |диабета, сокращению расходов || | | | | |на лечение острых осложнений || | | | | |сахарного диабета (кетоацидоз, || | | | | |гипогликемия) на 10% ежегодно |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+|1.2.1.|Обеспечение детей, больных |6740,8 |2012 - | |Приобретение 9257 единиц/упаковок || |сахарным диабетом, средствами | |2013 годы | |средств самоконтроля, в том числе || |самоконтроля для экспресс - | | | |7757 единиц/упаковок тест-полосок || |диагностики | | | |для контроля гликемии, 1500 единиц /|| | | | | |упаковок игл для шприц-ручек, || | | | | |позволит ежегодно обеспечить детей || | | | | |средствами самоконтроля на 100%. || | | | | |Это приведет к повышению || | | | | |эффективности лечения, достижению || | | | | |компенсации сахарного диабета, || | | | | |сокращению расходов на лечение || | | | | |острых осложнений сахарного диабета || | | | | |(кетоацидоз, гипогликемия) на 10% || | | | | |ежегодно |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+|1.2.2.|Обеспечение детей с впервые |89,9 |2012 - | |Приобретение 40 единиц глюкометров || |выявленным сахарным диабетом | |2013 годы | |позволит ежегодно обеспечить детей || |средствами самоконтроля | | | |с впервые выявленным сахарным || |для проведения мониторинга | | | |диабетом глюкометрами на 100%. || |уровня глюкозы крови | | | |Это приведет к повышению || | | | | |эффективности лечения и достижению || | | | | |компенсации углеводородного обмена ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————|
Приложение N 2
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ|——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,|Планируемый результат в стоимостном | В том числе по годам реализации: || п/п | | всего | или количественном выражении |————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|| | | (тыс. руб.) | | 2012 год | 2013 год ||——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 ||——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |76366,4 | |51362,4 тыс. руб. |25004,0 тыс. руб. |+------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+|1.1. |Внедрение в клиническую |69535,7 |Приобретение 132601 единицы/упаковки|Приобретение 103131 единицы/упаковки|Приобретение 29470 единиц/упаковок || |практику современных | |лекарственных форм сахароснижающих |лекарственных форм сахароснижающих |лекарственных форм сахароснижающих || |лекарственных средств | |препаратов позволит обеспечить |препаратов позволит обеспечить |препаратов позволит обеспечить || | | |3783 больных сахарным диабетом |3783 больных сахарным диабетом |3783 больных сахарным диабетом || | | |инсулинами и 12048 больных |инсулинами и 12048 больных сахарным |инсулинами на 45% и 12048 больных || | | |таблетированными сахароснижающими |диабетом таблетированными |сахарным диабетом таблетированными || | | |препаратами в 2012 году на 100%, |сахароснижающими препаратами |сахароснижающими препаратами на 25%|| | | |в 2013 году - на 45 и 25% |на 100%. Это приведет к снижению | || | | |соответственно. Это приведет |частоты острых осложнений | || | | |к снижению частоты острых осложнений|заболевания, к снижению смертности | || | | |заболевания, к снижению смертности |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие | || | | |на 0,5 - 0,8%, отсрочит поздние |поздних осложнений заболевания | || | | |осложнения заболевания |на 1,5 - 2 года, увеличит | || | | |на 1,5 - 2 года, увеличит |продолжительность жизни больных | || | | |продолжительность жизни больных |на 0,5 - 1 год | || | | |на 0,5 - 1 год | | |+------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+|1.1.1.|Лечение больных сахарным |10844,0 |Приобретение 5090 единиц/упаковок |Приобретение 4110 единиц/упаковок |Приобретение 980 единиц/упаковок || |диабетом 1 типа (с учетом | |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов || |впервые выявленных) | |в пенфиллах позволит обеспечить |в пенфиллах позволит обеспечить |в пенфиллах позволит обеспечить || |высококачественными инсулинами| |больных сахарным диабетом 1 типа |больных сахарным диабетом 1 типа |больных сахарным диабетом 1 типа || | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году - |на 100%. Это приведет к снижению |на 45% || | | |на 45%. Это приведет к снижению |частоты острых осложнений | || | | |частоты острых осложнений |заболевания, к снижению смертности | || | | |заболевания, к снижению смертности |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие | || | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние |поздних осложнений заболевания | || | | |осложнения заболевания |на 1,5 - 2 года, увеличит | || | | |на 1,5 - 2 года, увеличит |продолжительность жизни больных | || | | |продолжительность жизни больных |на 0,5 - 1 год | || | | |на 0,5 - 1 год | | |+------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+|1.1.2.|Лечение больных сахарным |38945,8 |Приобретение 22565 единиц/упаковок |Приобретение 14165 единиц/упаковок |Приобретение 8400 единиц/упаковок || |диабетом 2 типа | |лекарственных форм инсулинов, |лекарственных форм инсулинов, |лекарственных форм инсулинов, || |высококачественными инсулинами| |в том числе 21240 единиц/упаковок |в том числе 13740 единиц/упаковок |в том числе 7500 единиц/упаковок || | | |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов || | | |в пенфиллах и 1325 единиц/упаковок |в пенфиллах и 700 единиц/упаковок |в пенфиллах и 900 единиц/упаковок || | | |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов || | | |во флаконах, позволит обеспечить |во флаконах, позволит обеспечить |во флаконах, позволит обеспечить || | | |больных сахарным диабетом 2 типа, |больных сахарным диабетом 2 типа, |больных сахарным диабетом 2 типа, || | | |нуждающихся в инсулинотерапии, |нуждающихся в инсулинотерапии, |нуждающихся в инсулинотерапии, || | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году - |на 100%. Это приведет к снижению |на 45% || | | |на 45%. Это приведет к снижению |частоты острых осложнений | || | | |частоты острых осложнений |заболевания, к снижению смертности | || | | |заболевания, к снижению смертности |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие | || | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние |поздних осложнений заболевания | || | | |осложнения заболевания |на 1,5 - 2 года, увеличит | || | | |на 1,5 - 2 года, увеличит |продолжительность жизни больных | || | | |продолжительность жизни больных |на 0,5 - 1 год | || | | |на 0,5 - 1 год | | |+------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+|1.1.3.|Лечение больных сахарным |19745,9 |Приобретение 104946 единиц/упаковок |Приобретение 84856 единиц/упаковок |Приобретение 20090 единиц/упаковок || |диабетом 2 типа с применением | |лекарственных форм таблетированных |лекарственных форм таблетированных |лекарственных форм таблетированных || |современных таблетированных | |сахароснижающих препаратов позволит |сахароснижающих препаратов позволит |сахароснижающих препаратов позволит|| |сахароснижающих препаратов | |обеспечить 12048 больных сахарным |обеспечить 12048 больных сахарным |обеспечить 12048 больных сахарным || | | |диабетом таблетированными |диабетом таблетированными |диабетом таблетированными || | | |препаратами в 2012 году на 100%, |препаратами на 100%. Это приведет |препаратами на 25% || | | |в 2013 году - на 25%. Это приведет |к снижению частоты острых осложнений| || | | |к снижению частоты острых осложнений|заболевания, к снижению смертности | || | | |заболевания, к снижению смертности |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие | || | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние |поздних осложнений заболевания | || | | |осложнения заболевания |на 1,5 - 2 года, увеличит | || | | |на 1,5 - 2 года, увеличит |продолжительность жизни больных | || | | |продолжительность жизни больных |на 0,5 - 1 год | || | | |на 0,5 - 1 год | | |+------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+|1.2. |Внедрение в клиническую |6830,7 |Приобретение 9297 единиц/упаковок |Приобретение 5747 единиц/упаковок |Приобретение 3550 единиц/упаковок || |практику современных | |средств самоконтроля, в том числе |средств самоконтроля, в том числе |средств самоконтроля, в том числе || |диагностических систем | |7757 единиц/упаковок тест-полосок |4727 единиц/упаковок тест-полосок |3030 единиц/упаковок тест-полосок || | | |для контроля гликемии, 1500 единиц /|для контроля гликемии, 1000 единиц /|для контроля гликемии, 500 единиц /|| | | |упаковок игл для шприц-ручек, |упаковок игл для шприц-ручек, |упаковок игл для шприц-ручек, || | | |40 штук глюкометров, позволит |20 штук глюкометров, позволит |20 штук глюкометров, позволит || | | |ежегодно обеспечить детей средствами|обеспечить детей средствами |обеспечить детей средствами || | | |самоконтроля на 100%. Это приведет |самоконтроля на 100%. Это приведет |самоконтроля на 100%. Это приведет || | | |к повышению эффективности лечения, |к повышению эффективности лечения, |к повышению эффективности лечения, || | | |достижению компенсации сахарного |достижению компенсации сахарного |достижению компенсации сахарного || | | |диабета, сокращению расходов |диабета, сокращению расходов |диабета, сокращению расходов || | | |на лечение острых осложнений |на лечение острых осложнений |на лечение острых осложнений || | | |сахарного диабета (кетоацидоз, |сахарного диабета (кетоацидоз, |сахарного диабета (кетоацидоз, || | | |гипогликемия) на 10% ежегодно |гипогликемия) на 10% |гипогликемия) на 10% |+------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+|1.2.1.|Обеспечение детей, больных |6740,8 |Приобретение 9257 единиц/упаковок |Приобретение 5727 единиц/упаковок |Приобретение 3530 единиц/упаковок || |сахарным диабетом, средствами | |средств самоконтроля, в том числе |средств самоконтроля, в том числе |средств самоконтроля, в том числе || |самоконтроля для экспресс - | |7757 единиц/упаковок тест-полосок |4727 единиц/упаковок тест-полосок |3030 единиц/упаковок тест-полосок || |диагностики | |для контроля гликемии, 1500 единиц /|для контроля гликемии, 1000 единиц /|для контроля гликемии, 500 единиц /|| | | |упаковок игл для шприц-ручек, |упаковок игл для шприц-ручек, |упаковок игл для шприц-ручек, || | | |позволит ежегодно обеспечить детей |позволит обеспечить детей средствами|позволит обеспечить детей || | | |средствами самоконтроля на 100%. |самоконтроля на 100%. Это приведет |средствами самоконтроля на 100%. || | | |Это приведет к повышению |к повышению эффективности лечения, |Это приведет к повышению || | | |эффективности лечения, достижению |достижению компенсации сахарного |эффективности лечения, достижению || | | |компенсации сахарного диабета, |диабета, сокращению расходов |компенсации сахарного диабета, || | | |сокращению расходов на лечение |на лечение острых осложнений |сокращению расходов на лечение || | | |острых осложнений сахарного диабета |сахарного диабета (кетоацидоз, |острых осложнений сахарного диабета|| | | |(кетоацидоз, гипогликемия) на 10% |гипогликемия) на 10% |(кетоацидоз, гипогликемия) на 10% || | | |ежегодно | | |+------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+|1.2.2.|Обеспечение детей с впервые |89,9 |Приобретение 40 единиц глюкометров |Приобретение 20 единиц глюкометров |Приобретение 20 единиц глюкометров || |выявленным сахарным диабетом | |позволит ежегодно обеспечить детей |позволит обеспечить детей с впервые |позволит обеспечить детей с впервые|| |средствами самоконтроля | |с впервые выявленным сахарным |выявленным сахарным диабетом |выявленным сахарным диабетом || |для проведения мониторинга | |диабетом глюкометрами на 100%. |глюкометрами на 100%. Это приведет |глюкометрами на 100%. Это приведет || |уровня глюкозы крови | |Это приведет к повышению |к повышению эффективности лечения |к повышению эффективности лечения || | | |эффективности лечения и достижению |и достижению компенсации |и достижению компенсации || | | |компенсации углеводородного обмена |углеводородного обмена |углеводородного обмена ||——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
Приложение N 3
к изменениям
4. Система мероприятий подпрограммы|————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————|| N |Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат ||п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном измерении) || | |(тыс. руб.)| |соответствующее | || | | | |подведомственное| || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————|| 1. Совершенствование специализированной медицинской помощи, оказываемой лицам, больным || вирусными гепатитами ||————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————|| |Лечение больных вирусными|7236,1 |2012 год |Министерство |Приобретение 22512 единиц || |гепатитами с применением | | |здравоохранения |лекарственных форм позволит || |современных лекарственных| | |области, |провести лечение 17 больных, || |средств | | |ГБУЗ Амурской |в том числе 15 больных || | | | |области |с хроническими вирусными || | | | |"Амурская |гепатитами C, 2 больных || | | | |областная |с хроническим вирусным || | | | |инфекционная |гепатитом B. Это приведет || | | | |больница" |к достижению устойчивого || | | | | |вирусологического ответа || | | | | |у больных хроническим вирусным|| | | | | |гепатитом C в 40 - 60% || | | | | |случаев, с хроническим || | | | | |вирусным гепатитом B в 50% || | | | | |случаев, уменьшению степени || | | | | |фиброза печени, снижению || | | | | |вирусной нагрузки, уменьшению || | | | | |количества осложнений, || | | | | |улучшению качества жизни || | | | | |в 60 - 70% случаев |+----+-------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+|1.2.|Приобретение оборудования|3870,2 |2012 год |Министерство |Приобретение 1 единицы || |для диагностики вирусных | | |здравоохранения |лабораторного оборудования || |гепатитов | | |области, |позволит проводить || | | | |ГБУЗ Амурской |до 3145 исследований в год || | | | |области |больным вирусными гепатитами, || | | | |"Амурская |сократит время проведения || | | | |областная |исследований || | | | |инфекционная | || | | | |больница" | ||————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————|
Приложение N 4
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ|————|————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,|Планируемый результат в стоимостном| В том числе по годам реализации ||п/п | | всего | или количественном выражении |———————————————————————————————————|| | | (тыс. руб.) | | 2012 год ||————|————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||————|————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |11106,3 | |11106,3 тыс. руб. |+----+------------------------------------+---------------+-----------------------------------+-----------------------------------+|1. |Совершенствование специализированной|11106,3 | | || |медицинской помощи, оказываемой | | | || |лицам, больным вирусными гепатитами | | | |+----+------------------------------------+---------------+-----------------------------------+-----------------------------------+|1.1.|Лечение больных вирусными гепатитами|7236,1 |Приобретение 22512 единиц |Приобретение 22512 единиц || |с применением современных | |лекарственных форм позволит |лекарственных форм позволит || |лекарственных средств | |провести лечение 17 больных, |провести лечение 17 больных, || | | |в том числе 15 больных |в том числе 15 больных || | | |с хроническим вирусным гепатитом C,|с хроническим вирусным гепатитом C,|| | | |2 больных с хроническим вирусным |2 больных с хроническим вирусным || | | |гепатитом B. Это приведет |гепатитом B. Это приведет || | | |к достижению устойчивого |к достижению устойчивого || | | |вирусологического ответа у больных |вирусологического ответа у больных || | | |хроническим вирусным гепатитом C |хроническим вирусным гепатитом C || | | |в 40 - 60% случаев, с хроническим |в 40 - 60% случаев, с хроническим || | | |вирусным гепатитом B в 50% случаев,|вирусным гепатитом B в 50% случаев,|| | | |уменьшению степени фиброза печени, |уменьшению степени фиброза печени, || | | |снижению вирусной нагрузки, |снижению вирусной нагрузки, || | | |уменьшению количества осложнений, |уменьшению количества осложнений, || | | |улучшению качества жизни в 60 - 70%|улучшению качества жизни в 60 - 70%|| | | |случаев |случаев |+----+------------------------------------+---------------+-----------------------------------+-----------------------------------+|1.2.|Приобретение оборудования |3870,2 |Приобретение 1 ед. лабораторного |Приобретение 1 единицы || |диагностики вирусных гепатитов | |оборудования позволит проводить |лабораторного оборудования позволит|| | | |до 3145 исследований в год больных |проводить до 3145 исследований || | | |вирусными гепатитами, сократит |в год больных вирусными гепатитами,|| | | |время проведения исследований |сократит время проведения || | | | |исследований ||————|————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
Приложение N 5
к изменениям
4. Система мероприятий подпрограммы|————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————|| N | Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат ||п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном измерении) || | |(тыс. руб.)| |соответствующее | || | | | |подведомственное| || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————|| 1. Достижение высокого уровня охвата населения профилактическими прививками по эпидемическим показаниям ||————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————||1.1.|Обеспечение медицинских |57696,92 |2012 - |Министерство |Приобретение 244312 доз вакцин|| |организаций области вакцинами, | |2014 годы |здравоохранения |позволит добиться охвата || |всего, | | |области |вакцинацией населения области || | | | | |в среднем 90% детей, 30% || |в том числе: | | | |взрослых. Это приведет || | | | | |к снижению заболеваемости || | | | | |гриппом, менингококковой || | | | | |инфекцией, клещевым вирусным || | | | | |энцефалитом, шигеллезом, || | | | | |позволит предупредить || | | | | |возникновение заболеваемости || | | | | |сибирской язвой, || | | | | |лептоспирозом, туляремией, || | | | | |бешенством среди лиц, имеющих || | | | | |высокий риск заражения, || | | | | |удержанию заболеваемости || | | | | |острым вирусным гепатитом A || | | | | |на уровне 95 - 98 случаев || | | | | |на 100 тыс. населения |+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+| |вакцина гриппозная |2796,26 |2012 - | |Приобретение 12280 доз вакцины|| | | |2013 годы | |позволит добиться охвата 75% || | | | | |детей в возрасте от 6 мес. || | | | | |и до 3 лет, подлежащих || | | | | |вакцинации |+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+| |вакцина менингококковая |16861,42 |2012 - | |Приобретение 24642 доз вакцины|| | | |2014 годы | |позволит добиться охвата 40% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации|+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+| |вакцина клещевого энцефалита |28354,75 |2012 - | |Приобретение 183032 доз || | | |2014 годы | |вакцины позволит добиться || | | | | |охвата 60% граждан, подлежащих|| | | | | |вакцинации |+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+| |вакцина против гепатита A |8478,83 |2012 - | |Приобретение 18808 доз вакцины|| | | |2013 годы | |позволит удержать || | | | | |заболеваемость населения || | | | | |вирусным гепатитом A на уровне|| | | | | |95 - 98 случаев || | | | | |на 100 тыс. населения |+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+| |вакцина против лептоспироза |47,52 |2012 год | |Приобретение 165 доз вакцины || | | | | |позволит добиться охвата 30% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации|+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+| |вакцина против туляремии |81,27 |2012 год | |Приобретение 1160 доз вакцины || | | | | |позволит добиться охвата 30% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации|+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+| |вакцина против шигеллеза |202,24 |2012 год | |Приобретение 518 доз вакцины || | | | | |позволит добиться охвата 30% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации|+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+| |вакцина против бешенства |661,79 |2012 год | |Приобретение 2215 доз вакцины || | | | | |позволит добиться охвата 30% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации|+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+| |вакцина против сибирской язвы |212,84 |2012 год | |Приобретение 1492 доз вакцины || | | | | |позволит добиться охвата 30% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации||————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————|| 2. Достижение высокого уровня охвата экстренной профилактикой при клещевых инфекциях ||————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————||2.1.|Обеспечение учреждений |700,0 |2012 год |Министерство |Приобретение 1320 мл || |здравоохранения иммуноглобулином| | |здравоохранения |иммуноглобулина человека || |человека | | |области |позволит охватить до 100% || | | | | |населения области экстренной || | | | | |профилактикой при клещевых || | | | | |инфекциях, что приведет || | | | | |к достижению высокого || | | | | |терапевтического эффекта, || | | | | |снижению инвалидизации || | | | | |населения ||————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————|
Приложение N 6
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"
НА 2012 - 2014 ГОДЫ|————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: ||п/п | | всего | в стоимостном |————————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————————————————————|| | | (тыс. руб.) | или количественном выражении | 2012 год | 2013 год | 2014 год ||————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |58396,92 | |48350,92 тыс. руб. |8446,0 тыс. руб. |1600,0 тыс. руб. ||————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————————————————————||1. |Достижение высокого уровня |57696,92 | | | | || |охвата населения | | | | | || |профилактическими прививками | | | | | || |по эпидемическим показаниям | | | | | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+|1.1.|Обеспечение медицинских |57696,92 |Приобретение 244312 доз вакцин|Приобретение 214241 дозы вакцины|Приобретение 25371 дозы вакцины|Приобретение 4700 доз вакцин || |организаций области вакцинами, | |позволит добиться охвата |позволит добиться охвата |позволит добиться охвата |позволит добиться охвата || |всего, в том числе: | |вакцинацией населения области |вакцинацией 100% подлежащего |вакцинацией 70% детей, |вакцинацией 3,3%. Это приведет|| | | |в среднем 90% детей, 30% |контингента. Это приведет |15% взрослых. Это приведет |к снижению заболеваемости || | | |взрослых. Это приведет |к снижению заболеваемости |к снижению заболеваемости |менингококковой инфекцией, || | | |к снижению заболеваемости |гриппом, менингококковой |гриппом, менингококковой |клещевым энцефалитом || | | |гриппом, менингококковой |инфекцией, клещевым энцефалитом,|инфекцией, клещевым | || | | |инфекцией, клещевым |шигеллезом, предупреждению |энцефалитом, удержанию | || | | |энцефалитом, шигеллезом, |возникновения заболеваемости |заболеваемости острым вирусным | || | | |предупреждению возникновения |сибирской язвой, лептоспирозом, |гепатитом A на уровне | || | | |заболеваемости сибирской |туляремией, бешенством |95 - 98 случаев | || | | |язвой, лептоспирозом, |среди лиц, имеющих высокий риск |на 100 тыс. населения | || | | |туляремией, бешенством |заражения, удержанию | | || | | |среди лиц, имеющих высокий |заболеваемости острым вирусным | | || | | |риск заражения, удержанию |гепатитом A на уровне | | || | | |заболеваемости острым вирусным|95 - 98 случаев | | || | | |гепатитом A на уровне |на 100 тыс. населения | | || | | |95 - 98 случаев | | | || | | |на 100 тыс. населения | | | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+| |вакцина гриппозная |2796,26 |Приобретение 12280 доз вакцин |Приобретение 7817 доз вакцины |Приобретение 4463 доз вакцины | || | | |позволит добиться ежегодного |позволит добиться 100% охвата |позволит добиться ежегодного | || | | |охвата 75% детей в возрасте |детей в возрасте от 6 мес. |охвата 50% детей в возрасте | || | | |от 6 мес. и до 3 лет, |и до 3 лет, подлежащих |от 6 мес. и до 3 лет, | || | | |подлежащих вакцинации |вакцинации |подлежащих вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+| |вакцина менингококковая |16861,42 |Приобретение 24642 доз вакцины|Приобретение 18566 доз вакцины |Приобретение 5416 доз вакцины |Приобретение 660 доз вакцины || | | |позволит добиться ежегодного |позволит добиться охвата 100% |позволит добиться охвата 19% |позволит добиться охвата 3,3% || | | |охвата 40% граждан, подлежащих|граждан, подлежащих вакцинации |граждан, подлежащих вакцинации |граждан, подлежащих вакцинации|| | | |вакцинации | | | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+| |вакцина клещевого энцефалита |28354,75 |Приобретение 183032 доз |Приобретение 163756 доз вакцины |Приобретение 15236 доз вакцины |Приобретение 4040 доз вакцины || | | |вакцины позволит добиться |позволит добиться охвата |позволит добиться охвата 15% |позволит добиться охвата 3,7% || | | |ежегодного охвата 60% граждан,|в 2012 году 100% граждан, |граждан, подлежащих вакцинации |граждан, подлежащих вакцинации|| | | |подлежащих вакцинации |подлежащих вакцинации | | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+| |вакцина против гепатита A |8478,83 |Приобретение 18808 доз вакцины|Приобретение 18552 доз вакцины |Приобретение 256 доз вакцины | || | | |позволит удержать |позволит удержать заболеваемость|позволит удержать | || | | |заболеваемость населения |населения вирусным гепатитом A |заболеваемость населения | || | | |вирусным гепатитом A на уровне|на уровне 95 - 98 случаев |вирусным гепатитом A на уровне | || | | |95 - 98 случаев |на 100 тыс. населения |95 - 98 случаев | || | | |на 100 тыс. населения | |на 100 тыс. населения | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+| |вакцина против лептоспироза |47,52 |Приобретение 165 доз вакцины |Приобретение 165 доз вакцины | | || | | |позволит добиться охвата 100% |позволит добиться охвата | | || | | |граждан, подлежащих вакцинации|в 2012 году 100% граждан, | | || | | | |подлежащих вакцинации | | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+| |вакцина против туляремии |81,27 |Приобретение 1160 доз вакцины |Приобретение 1160 доз вакцины | | || | | |позволит добиться охвата 100% |позволит добиться охвата | | || | | |граждан, подлежащих вакцинации|в 2012 году 100% граждан, | | || | | | |подлежащих вакцинации | | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+| |вакцина против шигеллеза |202,24 |Приобретение 518 доз вакцины |Приобретение 518 доз вакцины | | || | | |позволит добиться охвата 100% |позволит добиться охвата | | || | | |граждан, подлежащих вакцинации|в 2012 году 100% граждан, | | || | | | |подлежащих вакцинации | | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+| |вакцина против бешенства |661,79 |Приобретение 2215 доз вакцины |Приобретение 2215 доз вакцины | | || | | |позволит добиться охвата 100% |позволит добиться охвата | | || | | |граждан, подлежащих вакцинации|в 2012 году 100% граждан, | | || | | | |подлежащих вакцинации | | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+| |вакцина против сибирской язвы |212,84 |Приобретение 1492 доз вакцины |Приобретение 1492 доз вакцины | | || | | |позволит добиться охвата 100% |позволит добиться охвата | | || | | |граждан, подлежащих вакцинации|в 2012 году 100% граждан, | | || | | | |подлежащих вакцинации | | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+|2. |Достижение высокого уровня | | | | | || |охвата экстренной профилактикой | | | | | || |при клещевых инфекциях | | | | | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+|2.1.|Обеспечение учреждений |700,0 |Приобретение 1320 мл |Приобретение 1320 мл | | || |здравоохранения иммуноглобулином| |иммуноглобулина человека |иммуноглобулина человека | | || |человека против клещевого | |позволит охватить до 100% |позволит охватить до 100% | | || |вирусного энцефалита | |населения области экстренной |населения области экстренной | | || | | |профилактикой при клещевых |профилактикой при клещевых | | || | | |инфекциях, что приведет |инфекциях, что приведет | | || | | |к достижению высокого |к достижению высокого | | || | | |терапевтического эффекта, |терапевтического эффекта, | | || | | |снижению инвалидизации |снижению инвалидизации населения| | || | | |населения | | | ||————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————————————————————|