Постановление Правительства Амурской области от 24.09.2012 № 511
О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 608
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2012 N 511
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 24.10.2013 г. N 519
О внесении изменений впостановление Правительстваобласти от 23.09.2011 N 608
В целях корректировки программных мероприятий и их финансированияПравительство Амурской областипостановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Эффективное управлениена 2012 - 2015 годы", утвержденную постановлением ПравительстваАмурской области от 30.08.2012 N 468), следующие изменения:
1. В паспорте программы строку "Объемы и источники финансированияпрограммы" изложить в следующей редакции:"|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Предполагаемый общий объем финансовых средств, ||финансирования программы|необходимых для реализации программы, составляет|| |488230,24 тыс. рублей, в том числе по годам || |(областной бюджет): || | || |2012 г. - 105503 тыс. рублей; || |2013 г. - 20000 тыс. рублей; || |2014 г. - 1000 тыс. рублей; || |2015 г. - 318684,5 тыс. рублей. || | || |Иные источники финансирования: || | || |2012 г. - 20302,95 тыс. рублей; || |2013 г. - 11087,45 тыс. рублей; || |2014 - 10907,34 тыс. рублей. || | || |Местный бюджет 2012 г. - 745 тыс. рублей ||————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|".
2. В подпрограмму "Создание автоматизированной системы ведениягосударственного кадастра недвижимости на территории Амурской области(2012 - 2015 годы)" внести изменения согласно приложению N 1 кнастоящему постановлению.
3. В подпрограмму "Электронное Приамурье на 2012 - 2013 годы"внести следующие изменения:
1) в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источникифинансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансовых средств, необходимых||финансирования подпрограммы|для реализации подпрограммы, составляет || |82768,5 тыс. рублей, в том числе по годам: || | || |2012 г. - 77898 тыс. рублей; || |2013 г. - 4870,5 тыс. рублей. || | || |Источники финансирования подпрограммы: || | || |средства областного бюджета - || |82023,5 тыс. рублей; || | || |местного бюджета - 745 тыс. рублей ||———————————————————————————|———————————————————————————————————————————|";
2) раздел 6 подпрограммы изложить в новой редакции согласноприложению N 2 к настоящему постановлению;
3) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
4) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
5) приложение N 4 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 5 к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 24.09.2012 N 511
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОДПРОГРАММУ "СОЗДАНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ (2012 - 2015 ГОДЫ)"
1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы и источникифинансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы, ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2015 годы за счет областного || |бюджета - 332055 тыс. рублей, в том числе:|| | || |на 2012 год - 8350 тыс. рублей; || |на 2013 год - 4870,5 тыс. рублей; || |на 2014 год - 150 тыс. рублей; || |на 2015 год - 318684,5 тыс. рублей ||———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|".
2. Раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Финансовое и ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счетсредств областного бюджета.
Структура финансирования подпрограммы
тыс. руб.|————————————————————————|——————|———————|———————|———————|————————||Источники финансирования|Итого |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г. ||------------------------+------+-------+-------+-------+--------||Всего по подпрограмме |332055|8350 |4870,5 |150 |318684,5||------------------------+------+-------+-------+-------+--------||В том числе: | | | | | ||------------------------+------+-------+-------+-------+--------||Областной бюджет |332055|8350 |4870,5 |150 |318684,5||------------------------+------+-------+-------+-------+--------||Прочие расходы |332055|8350 |4870,5 |150 |318684,5||————————————————————————|——————|———————|———————|———————|————————|
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета в 2012 - 2015 годах составляет 332055 тыс. рублей(приложение N 3 к настоящей подпрограмме).".
3. В приложении N 2 к подпрограмме в графе 3 пункта 3 цифры"5500" заменить цифрами "5350".
4. Приложение N 3 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению к настоящим изменениям.
Приложение
к изменениям
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
тыс.рублей|—————————————————————————————————————|——————————————|———————————|| Наименование мероприятия | Объемы |В том числе|| |финансирования|———————————|| | | областной || | | бюджет ||—————————————————————————————————————|——————————————|———————————|| 1 | 2 | 3 ||—————————————————————————————————————|——————————————|———————————||Всего по подпрограмме |332055 |332055 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2012 г. |8350 |8350 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2013 г. |4870,5 |4870,5 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2014 г. |150 |150 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2015 г. |318684,5 |318684,5 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|В том числе прочие расходы, всего |332055 |332055 ||по подпрограмме | | |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2012 г. |8350 |8350 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2013 г. |4870,5 |4870,5 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2014 г. |150 |150 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2015 г. |318684,5 |318684,5 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|1. Создание и обновление цифровой |289205 |289205 ||картографической основы ведения | | ||государственного кадастра объектов | | ||недвижимости | | |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2012 г. |- |- |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2013 г. |- |- |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2014 г. |- |- |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2015 г. |289205 |289205 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2. Организация работ по актуализации |35500 |35500 ||кадастровой стоимости земель | | ||различных категорий и видов | | ||использования на территории области | | |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2012 г. |7000 |7000 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2013 г. |- |- |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2014 г. |- |- |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2015 г. |28500 |28500 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|3. Проведение кадастровых работ |5350 |5350 ||в отношении земельных участков, | | ||находящихся в собственности области | | ||или подлежащих к ее отнесению | | |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2012 г. |1350 |1350 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2013 г. |3870,5 |3870,5 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2014 г. |100 |100 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2015 г. |29,5 |29,5 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|4. Мониторинг земель |2000 |2000 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2012 г. |0 |0 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2013 г. |1000 |1000 |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2014 г. |50 |50 ||—————————————————————————————————————|——————————————|———————————||2015 г. |950 |950 ||—————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 24.09.2012 N 511
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств областного и местногобюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы - 82768,5 тыс.рублей, в том числе по годам:
областной бюджет:
2012 г. - 77153 тыс. рублей;
2013 г. - 4870,5 тыс. рублей;
местный бюджет:
2012 г. - 745 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы приведена в таблице 2.
Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)|—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————||Источники финансирования |Итого |2012 год |2013 год||—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————|| Всего ||—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————||Федеральный бюджет |- |- |- ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Областной бюджет |82023,5|77153 |4870,5 ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Местный бюджет |745 |745 |- ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Другие источники |- |- |- ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Итого |82768,5|77898 |4870,5 ||—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————|| Капитальные вложения ||—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————||Федеральный бюджет |- |- |- ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Областной бюджет |2100 |1100 |1000 ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Местный бюджет |- |- |- ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Другие источники |- |- |- ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Итого |2100 |1100 |1000 ||—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————|| Прочие расходы ||—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————||Федеральный бюджет |- |- |- ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Областной бюджет |79923,5|76053 |3870,5 ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Местный бюджет |745 |745 |- ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Другие источники |- |- |- ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Итого |80668,5|76798 |3870,5 ||—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————|
Объемы и источники финансирования подпрограммы указаны вприложении N 2 к настоящей подпрограмме. Распределение объемовфинансирования по главным распорядителям средств областного бюджетаприведено в таблице 3.
Таблица 3
Распределение объемов финансирования по главным
распорядителям средств областного бюджета
(тыс. рублей)|———|——————————————————————————————————|———————|————————|————————|| N | Главный распорядитель бюджетных | Итого |2012 год|2013 год||п/п| средств | | | ||———|——————————————————————————————————|———————|————————|————————||1. |Министерство финансов области |29153 |29153 |- ||---+----------------------------------+-------+--------+--------||2. |Управление информатизации области |52870,5|48000 |4870,5 ||---+----------------------------------+-------+--------+--------|| |Итого |82023,5|77153 |4870,5 ||———|——————————————————————————————————|———————|————————|————————|
Предполагается при формировании проекта областного бюджета насоответствующий год и плановый период ежегодное уточнение объемовфинансирования подпрограммы.
Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 24.09.2012 N 511
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————|| N | Наименование задач, программных | Затраты, | Сроки |Государственный заказчик,| Ожидаемый результат || п/п | мероприятий | всего, |реализации| соответствующее | (в количественном || | |тыс. рублей| | подведомственное | измерении) || | | | | бюджетное учреждение, | || | | | | ответственные | || | | | |за реализацию мероприятия| ||——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————|| 1. Предоставление государственных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий ||——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————||1.1. |Сопровождение Интернет-портала |500 |2012 г. |Управление информатизации|Количество государственных || |Правительства области с Порталом | | |области |и муниципальных услуг, || |государственных и муниципальных | | | |предоставляемых с помощью || |услуг | | | |Интернет-портала || | | | | |в электронной форме, - не || | | | | |менее 40 ед. к концу || | | | | |2012 года |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+|1.2. |Создание и развитие |10770,5 | | |1. Количество услуг, || |автоматизированной информационной| | | |предоставляемых || |системы | | | |с использованием || | | | | |автоматизированной || | | | | |информационной системы |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+| |"Универсальная электронная карта | | | |"Универсальная электронная || |жителя Амурской области" | | | |карта жителя Амурской || | | | | |области" - не менее 10 ед. || | | | | |к концу 2013 года. || | | | | |2. Количество граждан, || | | | | |являющихся пользователями || | | | | |автоматизированной || | | | | |информационной системы || | | | | |"Универсальная электронная || | | | | |карта жителя Амурской || | | | | |области", - не менее || | | | | |2000 чел. к концу || | | | | |2013 года |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+|1.2.1.|Разработка и внедрение |9770,5 |2012 - |Управление информатизации| || |автоматизированной информационной| |2013 гг. |области | || |системы "Универсальная | | | | || |электронная карта жителя Амурской| | | | || |области" | | | | |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+|1.2.2.|Сопровождение автоматизированной |1000 |2013 г. |Управление информатизации| || |информационной системы | | |области | || |"Универсальная электронная карта | | | | || |жителя Амурской области" | | | | |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+|1.3. |Организация мероприятий |40600 | | |Количество государственных || |по проектированию, интеграции и | | | |и муниципальных услуг, || |сопровождению региональной | | | |предоставляемых посредством|| |системы межведомственного | | | |межведомственного || |электронного взаимодействия | | | |взаимодействия, - не менее || | | | | |90 ед. к концу 2012 года |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+|1.3.1.|Проектирование, интеграция и |39500 |2012 г. |Управление информатизации| || |сопровождение региональной | | |области | || |системы межведомственного | | | | || |электронного взаимодействия | | | | |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+|1.3.2.|Приобретение серверного |1100 |2012 г. |Управление информатизации| || |оборудования для АИС МФЦ | | |области | |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+| |Всего, раздел 1 |51870,5 | | | ||——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————||2. Совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения решений, принимаемых Правительством области или|| отдельными государственными органами ||——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————||2.1. |Создание и внедрение |15000 |2012 г. |Министерство финансов |Количество органов || |централизованной информационно - | | |области |государственной власти || |технической платформы | | | |области, в которых введена || |для автоматизации процессов | | | |в эксплуатацию ЦИТП, - || |хранения, обработки данных и | | | |32 ед., органов местного || |получения оперативной информации | | | |самоуправления - 29 ед. || |об исполнении областного бюджета | | | |к концу 2012 года || |и бюджетов муниципальных | | | | || |образований (далее - ЦИТП) | | | | |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+|2.2. |Приобретение, сопровождение, |14898 |2012 г. |Министерство финансов |Количество муниципальных || |внедрение и развитие программного| | |области |образований, использующих || |обеспечения, используемого | | | |автоматизированные системы || |при организации исполнения | | | |для исполнения местных || |местных бюджетов и учета сведений| | | |бюджетов, - 29 ед. к концу || |о земельных участках, | | | |2012 года || |расположенных в границах | | | | || |муниципальных образований | | | | |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+| |Всего, раздел 2 |29898 | | | ||——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————|| 3. Реализация общепрограммных обеспечивающих и инфраструктурных мероприятий ||——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————||3.1. |Разработка и реализация проекта |1000 |2013 г. |Управление информатизации|Количество абонентов || |корпоративной вычислительной сети| | |области |корпоративной || |органов исполнительной власти | | | |вычислительной сети органов|| |области и органов местного | | | |исполнительной власти || |самоуправления области | | | |области - не менее 26, || | | | | |органов местного || | | | | |самоуправления области - || | | | | |не менее 2 ед. к концу || | | | | |2013 года ||------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+| |Всего, раздел 3 |1000 | | |- ||——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————|| |Всего по программе |82768,5 | | | ||——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————|
Приложение N 4
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 24.09.2012 N 511
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
(тыс.рублей)|——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————|| N | Наименование задач/мероприятий | Вид расходов | Объемы | В том числе: || п/п | | (капитальные |финансирования,|———————————|—————————|———————|—————————|| | | вложения, НИОКР, | всего |федеральный|областной|местный| другие || | | прочие расходы) | | бюджет | бюджет |бюджет |источники||——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| |Всего по подпрограмме | |82768,5 |- |82023,5 |745 |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |77898 |- |77153 |745 |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |4870,5 |- |4870,5 |- |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1. |Предоставление государственных | |51870,5 |- |51870,5 | | || |услуг с использованием | | | | | | || |информационно-коммуникационных | | | | | | || |технологий | | | | | | |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |48000 |- |48000 |- |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |3870,5 |- |3870,5 |- |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.1. |Сопровождение Интернет-портала | |500 | |500 | | || |Правительства области с Порталом | | | | | | || |государственных и муниципальных | | | | | | || |услуг | | | | | | |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Прочие расходы |500 |- |500 |- |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.2. |Создание и развитие | |10770,5 | |10770,5 | | || |автоматизированной информационной| | | | | | || |системы "Универсальная | | | | | | || |электронная карта жителя Амурской| | | | | | || |области" | | | | | | |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |6900 |- |6900 |- | |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |3870,5 | |3870,5 |- |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.2.1.|Разработка и внедрение | |9770,5 | |9770,5 | | || |автоматизированной информационной| | | | | | || |системы "Универсальная | | | | | | || |электронная карта жителя Амурской| | | | | | || |области" | | | | | | |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Прочие расходы |6900 |- |6900 |- |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год |Прочие расходы |2870,5 | |2870,5 |- |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.2.2.|Сопровождение автоматизированной | |1000 | |1000 |- |- || |информационной системы | | | | | | || |"Универсальная электронная карта | | | | | | || |жителя Амурской области" | | | | | | |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Прочие расходы |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год |Прочие расходы |1000 |- |1000 |- |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.3. |Организация мероприятий | |40600 |- |40600 | | || |по проектированию, интеграции и | | | | | | || |сопровождению региональной | | | | | | || |системы межведомственного | | | | | | || |электронного взаимодействия | | | | | | |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |40600 |- |40600 |- |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.3.1.|Проектирование, интеграция и | | | | | | || |сопровождение региональной | | | | | | || |системы межведомственного | | | | | | || |электронного взаимодействия | | | | | | |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Прочие расходы |39500 | |39500 | | |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | | | | | | |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.3.2.|Приобретение серверного | | | | | | || |оборудования для АИС МФЦ | | | | | | |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Капитальные вложения|1100 | |1100 | | |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | | | | | | |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2. |Совершенствование системы | |29898 | |23153 |745 | || |информационно-аналитического | | | | | | || |обеспечения решений, принимаемых | | | | | | || |Правительством области или | | | | | | || |отдельными государственными | | | | | | || |органами | | | | | | |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |29898 |- |23153 |745 |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.1. |Создание и внедрение | |15000 |- |15000 |- |- || |централизованной информационно - | | | | | | || |технической платформы | | | | | | || |для автоматизации процессов | | | | | | || |хранения, обработки данных и | | | | | | || |получения оперативной информации | | | | | | || |об исполнении областного бюджета | | | | | | || |и бюджетов муниципальных | | | | | | || |образований | | | | | | |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Прочие расходы |15000 |- |15000 |- |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.2. |Приобретение, сопровождение, | |14898 |- |14153 |745 |- || |внедрение и развитие программного| | | | | | || |обеспечения, используемого | | | | | | || |при организации исполнения | | | | | | || |местных бюджетов и учета сведений| | | | | | || |о земельных участках, | | | | | | || |расположенных в границах | | | | | | || |муниципальных образований | | | | | | |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Прочие расходы |14898 |- |14153 |745 |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3. |Реализация общепрограммных | |1000 |- |1000 |- |- || |обеспечивающих и инфраструктурных| | | | | | || |мероприятий | | | | | | |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |1000 |- |1000 |- |- |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.1. |Разработка и реализация проекта | |1000 | |1000 |- |- || |корпоративной вычислительной сети| | | | | | || |органов исполнительной власти | | | | | | || |области и органов местного | | | | | | || |самоуправления области | | | | | | |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |- |- |- |- |- ||——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| |2013 год |Капитальные вложения|1000 |- |1000 |- |- ||——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|
Приложение N 5
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 24.09.2012 N 511
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|———|——————————————————————————————————————————|—————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты ||п/п| | значимости || | | мероприятий || | |————————|————————|| | |2012 год|2013 год||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————||1. |Сопровождение Интернет-портала |0,1 |- || |Правительства области с Порталом | | || |государственных и муниципальных услуг | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+|2. |Создание и развитие автоматизированной |0,2 |0,7 || |информационной системы "Универсальная | | || |электронная карта жителя Амурской области"| | |+---+------------------------------------------+--------+--------+|3. |Организация мероприятий по проектированию,|0,2 |- || |интеграции и сопровождению региональной | | || |системы межведомственного электронного | | || |взаимодействия | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+|4. |Создание и внедрение централизованной |0,3 |- || |информационно-технической платформы | | || |для автоматизации процессов хранения, | | || |обработки данных и получения оперативной | | || |информации об исполнении областного | | || |бюджета и бюджетов муниципальных | | || |образований | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+|5. |Приобретение, сопровождение, внедрение и |0,2 |- || |развитие программного обеспечения, | | || |используемого при организации исполнения | | || |местных бюджетов и учета сведений | | || |о земельных участках, расположенных | | || |в границах муниципальных образований | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+|6. |Разработка и реализация проекта | |0,3 || |корпоративной вычислительной сети органов | | || |исполнительной власти области и органов | | || |местного самоуправления области | | ||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|| |Итого |1,0 |1,0 ||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|