Постановление Правительства Амурской области от 24.09.2012 № 511

О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 608

  
                              ПРАВИТЕЛЬСТВО
                             АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            24.09.2012   N 511
                              г.Благовещенск                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                         Правительства Амурской области
                                             от 24.10.2013 г. N 519
  
  О внесении изменений впостановление Правительстваобласти от 23.09.2011 N 608
       В целях корректировки программных мероприятий и их финансированияПравительство Амурской областипостановляет:
       Внести в долгосрочную целевую программу  "Эффективное  управлениена  2012  -  2015  годы",  утвержденную  постановлением  ПравительстваАмурской  области  от  30.08.2012 N 468), следующие изменения:
       1. В паспорте программы строку "Объемы и источники финансированияпрограммы" изложить в следующей редакции:"|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||Объемы и источники      |Предполагаемый общий объем финансовых средств,  ||финансирования программы|необходимых для реализации программы, составляет||                        |488230,24 тыс. рублей, в том числе по годам     ||                        |(областной бюджет):                             ||                        |                                                ||                        |2012 г. - 105503 тыс. рублей;                   ||                        |2013 г. - 20000 тыс. рублей;                    ||                        |2014 г. - 1000 тыс. рублей;                     ||                        |2015 г. - 318684,5 тыс. рублей.                 ||                        |                                                ||                        |Иные источники финансирования:                  ||                        |                                                ||                        |2012 г. - 20302,95 тыс. рублей;                 ||                        |2013 г. - 11087,45 тыс. рублей;                 ||                        |2014  - 10907,34 тыс. рублей.                   ||                        |                                                ||                        |Местный бюджет 2012 г. - 745 тыс. рублей        ||————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|".
       2. В  подпрограмму  "Создание  автоматизированной системы ведениягосударственного кадастра недвижимости на территории Амурской  области(2012  -  2015  годы)"  внести  изменения  согласно  приложению  N 1 кнастоящему постановлению.
       3. В  подпрограмму  "Электронное  Приамурье  на 2012 - 2013 годы"внести следующие изменения:
       1) в   паспорте   подпрограммы   строку   "Объемы   и   источникифинансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————||Объемы и источники         |Общий объем финансовых средств, необходимых||финансирования подпрограммы|для реализации подпрограммы, составляет    ||                           |82768,5 тыс. рублей, в том числе по годам: ||                           |                                           ||                           |2012 г. - 77898 тыс. рублей;               ||                           |2013 г. - 4870,5 тыс. рублей.              ||                           |                                           ||                           |Источники финансирования подпрограммы:     ||                           |                                           ||                           |средства областного бюджета -              ||                           |82023,5 тыс. рублей;                       ||                           |                                           ||                           |местного бюджета - 745 тыс. рублей         ||———————————————————————————|———————————————————————————————————————————|";
       2) раздел 6  подпрограммы  изложить  в  новой  редакции  согласноприложению N 2 к настоящему постановлению;
       3) приложение N  1  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакциисогласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
       4) приложение N  2  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакциисогласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
       5) приложение N  4  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакциисогласно приложению N 5 к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко
                                                     Приложение N 1
                                                     к постановлению
                                                     Правительства
                                                     Амурской области
                                                     от 24.09.2012 N 511
               ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОДПРОГРАММУ "СОЗДАНИЕ
           АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
               КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ
                       ОБЛАСТИ (2012 - 2015 ГОДЫ)"
       1. В   паспорте   подпрограммы   строку   "Объемы   и   источникифинансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————||Объемы и источники         |Общий объем финансирования подпрограммы,  ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2015 годы за счет областного    ||                           |бюджета - 332055 тыс. рублей, в том числе:||                           |                                          ||                           |на 2012 год - 8350 тыс. рублей;           ||                           |на 2013 год - 4870,5 тыс. рублей;         ||                           |на 2014 год - 150 тыс. рублей;            ||                           |на 2015 год - 318684,5 тыс. рублей        ||———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|".
       2. Раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
           "6. Финансовое и ресурсное обеспечение подпрограммы
       Финансирование мероприятий  подпрограммы  осуществляется  за счетсредств областного бюджета.
                  Структура финансирования подпрограммы
                                                           тыс. руб.|————————————————————————|——————|———————|———————|———————|————————||Источники финансирования|Итого |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г. ||------------------------+------+-------+-------+-------+--------||Всего по подпрограмме   |332055|8350   |4870,5 |150    |318684,5||------------------------+------+-------+-------+-------+--------||В том числе:            |      |       |       |       |        ||------------------------+------+-------+-------+-------+--------||Областной бюджет        |332055|8350   |4870,5 |150    |318684,5||------------------------+------+-------+-------+-------+--------||Прочие расходы          |332055|8350   |4870,5 |150    |318684,5||————————————————————————|——————|———————|———————|———————|————————|
       Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средствобластного бюджета в 2012 - 2015 годах составляет 332055  тыс.  рублей(приложение N 3 к настоящей подпрограмме).".
       3. В приложении N 2 к подпрограмме  в  графе  3  пункта  3  цифры"5500" заменить цифрами "5350".
       4. Приложение N  3  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакциисогласно приложению к настоящим изменениям.
                                                        Приложение
                                                        к изменениям
              ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
                                                         тыс.рублей|—————————————————————————————————————|——————————————|———————————||      Наименование мероприятия       |    Объемы    |В том числе||                                     |финансирования|———————————||                                     |              | областной ||                                     |              |  бюджет   ||—————————————————————————————————————|——————————————|———————————||                  1                  |      2       |     3     ||—————————————————————————————————————|——————————————|———————————||Всего по подпрограмме                |332055        |332055     |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2012 г.                              |8350          |8350       |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2013 г.                              |4870,5        |4870,5     |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2014 г.                              |150           |150        |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2015 г.                              |318684,5      |318684,5   |+-------------------------------------+--------------+-----------+|В том числе прочие расходы, всего    |332055        |332055     ||по подпрограмме                      |              |           |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2012 г.                              |8350          |8350       |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2013 г.                              |4870,5        |4870,5     |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2014 г.                              |150           |150        |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2015 г.                              |318684,5      |318684,5   |+-------------------------------------+--------------+-----------+|1. Создание и обновление цифровой    |289205        |289205     ||картографической основы ведения      |              |           ||государственного кадастра объектов   |              |           ||недвижимости                         |              |           |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2012 г.                              |-             |-          |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2013 г.                              |-             |-          |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2014 г.                              |-             |-          |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2015 г.                              |289205        |289205     |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2. Организация работ по актуализации |35500         |35500      ||кадастровой стоимости земель         |              |           ||различных категорий и видов          |              |           ||использования на территории области  |              |           |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2012 г.                              |7000          |7000       |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2013 г.                              |-             |-          |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2014 г.                              |-             |-          |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2015 г.                              |28500         |28500      |+-------------------------------------+--------------+-----------+|3. Проведение кадастровых работ      |5350          |5350       ||в отношении земельных участков,      |              |           ||находящихся в собственности области  |              |           ||или подлежащих к ее отнесению        |              |           |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2012 г.                              |1350          |1350       |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2013 г.                              |3870,5        |3870,5     |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2014 г.                              |100           |100        |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2015 г.                              |29,5          |29,5       |+-------------------------------------+--------------+-----------+|4. Мониторинг земель                 |2000          |2000       |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2012 г.                              |0             |0          |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2013 г.                              |1000          |1000       |+-------------------------------------+--------------+-----------+|2014 г.                              |50            |50         ||—————————————————————————————————————|——————————————|———————————||2015 г.                              |950           |950        ||—————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
                                                   Приложение N 2
                                                   к постановлению
                                                   Правительства
                                                   Амурской области
                                                   от 24.09.2012 N 511
                  6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Подпрограмма реализуется за счет средств  областного  и  местногобюджетов.  Общий  объем  финансирования  подпрограммы  -  82768,5 тыс.рублей, в том числе по годам:
       областной бюджет:
       2012 г. - 77153 тыс. рублей;
       2013 г. - 4870,5 тыс. рублей;
       местный бюджет:
       2012 г. - 745 тыс. рублей.
       Структура финансирования подпрограммы приведена в таблице 2.
                                                          Таблица 2
                  Структура финансирования подпрограммы
                                                       (тыс. рублей)|—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————||Источники финансирования             |Итого  |2012 год |2013 год||—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————||                             Всего                              ||—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————||Федеральный бюджет                   |-      |-        |-       ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Областной бюджет                     |82023,5|77153    |4870,5  ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Местный бюджет                       |745    |745      |-       ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Другие источники                     |-      |-        |-       ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Итого                                |82768,5|77898    |4870,5  ||—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————||                      Капитальные вложения                      ||—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————||Федеральный бюджет                   |-      |-        |-       ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Областной бюджет                     |2100   |1100     |1000    ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Местный бюджет                       |-      |-        |-       ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Другие источники                     |-      |-        |-       ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Итого                                |2100   |1100     |1000    ||—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————||                         Прочие расходы                         ||—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————||Федеральный бюджет                   |-      |-        |-       ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Областной бюджет                     |79923,5|76053    |3870,5  ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Местный бюджет                       |745    |745      |-       ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Другие источники                     |-      |-        |-       ||-------------------------------------+-------+---------+--------||Итого                                |80668,5|76798    |3870,5  ||—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————|
       Объемы и   источники   финансирования   подпрограммы   указаны  вприложении  N  2  к  настоящей  подпрограмме.  Распределение   объемовфинансирования  по  главным  распорядителям средств областного бюджетаприведено в таблице 3.
                                                           Таблица 3
             Распределение объемов финансирования по главным
                распорядителям средств областного бюджета
                                                       (тыс. рублей)|———|——————————————————————————————————|———————|————————|————————|| N | Главный распорядитель бюджетных  | Итого |2012 год|2013 год||п/п|             средств              |       |        |        ||———|——————————————————————————————————|———————|————————|————————||1. |Министерство финансов области     |29153  |29153   |-       ||---+----------------------------------+-------+--------+--------||2. |Управление информатизации области |52870,5|48000   |4870,5  ||---+----------------------------------+-------+--------+--------||   |Итого                             |82023,5|77153   |4870,5  ||———|——————————————————————————————————|———————|————————|————————|
       Предполагается при  формировании  проекта  областного  бюджета насоответствующий год и  плановый  период  ежегодное  уточнение  объемовфинансирования подпрограммы.
                                                  Приложение N 3
                                                  к постановлению
                                                  Правительства
                                                  Амурской области
                                                  от 24.09.2012 N 511
                     СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————||  N   | Наименование задач, программных | Затраты,  |  Сроки   |Государственный заказчик,|    Ожидаемый результат    || п/п  |           мероприятий           |  всего,   |реализации|     соответствующее     |     (в количественном     ||      |                                 |тыс. рублей|          |    подведомственное     |        измерении)         ||      |                                 |           |          |  бюджетное учреждение,  |                           ||      |                                 |           |          |      ответственные      |                           ||      |                                 |           |          |за реализацию мероприятия|                           ||——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————||  1   |                2                |     3     |    4     |            5            |             6             ||——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————||         1. Предоставление государственных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий          ||——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————||1.1.  |Сопровождение Интернет-портала   |500        |2012 г.   |Управление информатизации|Количество государственных ||      |Правительства области с Порталом |           |          |области                  |и муниципальных услуг,     ||      |государственных и муниципальных  |           |          |                         |предоставляемых с помощью  ||      |услуг                            |           |          |                         |Интернет-портала           ||      |                                 |           |          |                         |в электронной форме, - не  ||      |                                 |           |          |                         |менее 40 ед. к концу       ||      |                                 |           |          |                         |2012 года                  |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+|1.2.  |Создание и развитие              |10770,5    |          |                         |1. Количество услуг,       ||      |автоматизированной информационной|           |          |                         |предоставляемых            ||      |системы                          |           |          |                         |с использованием           ||      |                                 |           |          |                         |автоматизированной         ||      |                                 |           |          |                         |информационной системы     |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+|      |"Универсальная электронная карта |           |          |                         |"Универсальная электронная ||      |жителя Амурской области"         |           |          |                         |карта жителя Амурской      ||      |                                 |           |          |                         |области" - не менее 10 ед. ||      |                                 |           |          |                         |к концу 2013 года.         ||      |                                 |           |          |                         |2. Количество граждан,     ||      |                                 |           |          |                         |являющихся пользователями  ||      |                                 |           |          |                         |автоматизированной         ||      |                                 |           |          |                         |информационной системы     ||      |                                 |           |          |                         |"Универсальная электронная ||      |                                 |           |          |                         |карта жителя Амурской      ||      |                                 |           |          |                         |области", - не менее       ||      |                                 |           |          |                         |2000 чел. к концу          ||      |                                 |           |          |                         |2013 года                  |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+|1.2.1.|Разработка и внедрение           |9770,5     |2012 -    |Управление информатизации|                           ||      |автоматизированной информационной|           |2013 гг.  |области                  |                           ||      |системы "Универсальная           |           |          |                         |                           ||      |электронная карта жителя Амурской|           |          |                         |                           ||      |области"                         |           |          |                         |                           |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+|1.2.2.|Сопровождение автоматизированной |1000       |2013 г.   |Управление информатизации|                           ||      |информационной системы           |           |          |области                  |                           ||      |"Универсальная электронная карта |           |          |                         |                           ||      |жителя Амурской области"         |           |          |                         |                           |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+|1.3.  |Организация мероприятий          |40600      |          |                         |Количество государственных ||      |по проектированию, интеграции и  |           |          |                         |и муниципальных услуг,     ||      |сопровождению региональной       |           |          |                         |предоставляемых посредством||      |системы межведомственного        |           |          |                         |межведомственного          ||      |электронного взаимодействия      |           |          |                         |взаимодействия, - не менее ||      |                                 |           |          |                         |90 ед. к концу 2012 года   |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+|1.3.1.|Проектирование, интеграция и     |39500      |2012 г.   |Управление информатизации|                           ||      |сопровождение региональной       |           |          |области                  |                           ||      |системы межведомственного        |           |          |                         |                           ||      |электронного взаимодействия      |           |          |                         |                           |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+|1.3.2.|Приобретение серверного          |1100       |2012 г.   |Управление информатизации|                           ||      |оборудования для АИС МФЦ         |           |          |области                  |                           |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+|      |Всего, раздел 1                  |51870,5    |          |                         |                           ||——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————||2. Совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения решений, принимаемых Правительством области или||                                        отдельными государственными органами                                         ||——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————||2.1.  |Создание и внедрение             |15000      |2012 г.   |Министерство финансов    |Количество органов         ||      |централизованной информационно - |           |          |области                  |государственной власти     ||      |технической платформы            |           |          |                         |области, в которых введена ||      |для автоматизации процессов      |           |          |                         |в эксплуатацию ЦИТП, -     ||      |хранения, обработки данных и     |           |          |                         |32 ед., органов местного   ||      |получения оперативной информации |           |          |                         |самоуправления - 29 ед.    ||      |об исполнении областного бюджета |           |          |                         |к концу 2012 года          ||      |и бюджетов муниципальных         |           |          |                         |                           ||      |образований (далее - ЦИТП)       |           |          |                         |                           |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+|2.2.  |Приобретение, сопровождение,     |14898      |2012 г.   |Министерство финансов    |Количество муниципальных   ||      |внедрение и развитие программного|           |          |области                  |образований, использующих  ||      |обеспечения, используемого       |           |          |                         |автоматизированные системы ||      |при организации исполнения       |           |          |                         |для исполнения местных     ||      |местных бюджетов и учета сведений|           |          |                         |бюджетов, - 29 ед. к концу ||      |о земельных участках,            |           |          |                         |2012 года                  ||      |расположенных в границах         |           |          |                         |                           ||      |муниципальных образований        |           |          |                         |                           |+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+|      |Всего, раздел 2                  |29898      |          |                         |                           ||——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————||                     3. Реализация общепрограммных обеспечивающих и инфраструктурных мероприятий                     ||——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————||3.1.  |Разработка и реализация проекта  |1000       |2013 г.   |Управление информатизации|Количество абонентов       ||      |корпоративной вычислительной сети|           |          |области                  |корпоративной              ||      |органов исполнительной власти    |           |          |                         |вычислительной сети органов||      |области и органов местного       |           |          |                         |исполнительной власти      ||      |самоуправления области           |           |          |                         |области - не менее 26,     ||      |                                 |           |          |                         |органов местного           ||      |                                 |           |          |                         |самоуправления области -   ||      |                                 |           |          |                         |не менее 2 ед. к концу     ||      |                                 |           |          |                         |2013 года                  ||------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+|      |Всего, раздел 3                  |1000       |          |                         |-                          ||——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————||      |Всего по программе               |82768,5    |          |                         |                           ||——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————|
                                                     Приложение N 4
                                                     к постановлению
                                                     Правительства
                                                     Амурской области
                                                     от 24.09.2012 N 511
              ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
                                                            (тыс.рублей)|——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————||  N   | Наименование задач/мероприятий  |    Вид расходов    |    Объемы     |             В том числе:              || п/п  |                                 |    (капитальные    |финансирования,|———————————|—————————|———————|—————————||      |                                 |  вложения, НИОКР,  |     всего     |федеральный|областной|местный| другие  ||      |                                 |  прочие расходы)   |               |  бюджет   | бюджет  |бюджет |источники||——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————||  1   |                2                |         3          |       4       |     5     |    6    |   7   |    8    ||——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————||      |Всего по подпрограмме            |                    |82768,5        |-          |82023,5  |745    |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |                    |77898          |-          |77153    |745    |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |                    |4870,5         |-          |4870,5   |-      |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.    |Предоставление государственных   |                    |51870,5        |-          |51870,5  |       |         ||      |услуг с использованием           |                    |               |           |         |       |         ||      |информационно-коммуникационных   |                    |               |           |         |       |         ||      |технологий                       |                    |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |                    |48000          |-          |48000    |-      |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |                    |3870,5         |-          |3870,5   |-      |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.1.  |Сопровождение Интернет-портала   |                    |500            |           |500      |       |         ||      |Правительства области с Порталом |                    |               |           |         |       |         ||      |государственных и муниципальных  |                    |               |           |         |       |         ||      |услуг                            |                    |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |Прочие расходы      |500            |-          |500      |-      |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |                    |-              |-          |-        |-      |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.2.  |Создание и развитие              |                    |10770,5        |           |10770,5  |       |         ||      |автоматизированной информационной|                    |               |           |         |       |         ||      |системы "Универсальная           |                    |               |           |         |       |         ||      |электронная карта жителя Амурской|                    |               |           |         |       |         ||      |области"                         |                    |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |                    |6900           |-          |6900     |-      |         |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |                    |3870,5         |           |3870,5   |-      |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.2.1.|Разработка и внедрение           |                    |9770,5         |           |9770,5   |       |         ||      |автоматизированной информационной|                    |               |           |         |       |         ||      |системы "Универсальная           |                    |               |           |         |       |         ||      |электронная карта жителя Амурской|                    |               |           |         |       |         ||      |области"                         |                    |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |Прочие расходы      |6900           |-          |6900     |-      |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |Прочие расходы      |2870,5         |           |2870,5   |-      |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.2.2.|Сопровождение автоматизированной |                    |1000           |           |1000     |-      |-        ||      |информационной системы           |                    |               |           |         |       |         ||      |"Универсальная электронная карта |                    |               |           |         |       |         ||      |жителя Амурской области"         |                    |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |Прочие расходы      |-              |-          |-        |-      |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |Прочие расходы      |1000           |-          |1000     |-      |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.3.  |Организация мероприятий          |                    |40600          |-          |40600    |       |         ||      |по проектированию, интеграции и  |                    |               |           |         |       |         ||      |сопровождению региональной       |                    |               |           |         |       |         ||      |системы межведомственного        |                    |               |           |         |       |         ||      |электронного взаимодействия      |                    |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |                    |40600          |-          |40600    |-      |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |                    |-              |-          |-        |-      |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.3.1.|Проектирование, интеграция и     |                    |               |           |         |       |         ||      |сопровождение региональной       |                    |               |           |         |       |         ||      |системы межведомственного        |                    |               |           |         |       |         ||      |электронного взаимодействия      |                    |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |Прочие расходы      |39500          |           |39500    |       |         |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |                    |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.3.2.|Приобретение серверного          |                    |               |           |         |       |         ||      |оборудования для АИС МФЦ         |                    |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |Капитальные вложения|1100           |           |1100     |       |         |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |                    |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.    |Совершенствование системы        |                    |29898          |           |23153    |745    |         ||      |информационно-аналитического     |                    |               |           |         |       |         ||      |обеспечения решений, принимаемых |                    |               |           |         |       |         ||      |Правительством области или       |                    |               |           |         |       |         ||      |отдельными государственными      |                    |               |           |         |       |         ||      |органами                         |                    |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |                    |29898          |-          |23153    |745    |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |                    |-              |-          |-        |-      |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.1.  |Создание и внедрение             |                    |15000          |-          |15000    |-      |-        ||      |централизованной информационно - |                    |               |           |         |       |         ||      |технической платформы            |                    |               |           |         |       |         ||      |для автоматизации процессов      |                    |               |           |         |       |         ||      |хранения, обработки данных и     |                    |               |           |         |       |         ||      |получения оперативной информации |                    |               |           |         |       |         ||      |об исполнении областного бюджета |                    |               |           |         |       |         ||      |и бюджетов муниципальных         |                    |               |           |         |       |         ||      |образований                      |                    |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |Прочие расходы      |15000          |-          |15000    |-      |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |                    |-              |-          |-        |-      |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.2.  |Приобретение, сопровождение,     |                    |14898          |-          |14153    |745    |-        ||      |внедрение и развитие программного|                    |               |           |         |       |         ||      |обеспечения, используемого       |                    |               |           |         |       |         ||      |при организации исполнения       |                    |               |           |         |       |         ||      |местных бюджетов и учета сведений|                    |               |           |         |       |         ||      |о земельных участках,            |                    |               |           |         |       |         ||      |расположенных в границах         |                    |               |           |         |       |         ||      |муниципальных образований        |                    |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |Прочие расходы      |14898          |-          |14153    |745    |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |                    |-              |-          |-        |-      |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.    |Реализация общепрограммных       |                    |1000           |-          |1000     |-      |-        ||      |обеспечивающих и инфраструктурных|                    |               |           |         |       |         ||      |мероприятий                      |                    |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |                    |-              |-          |-        |-      |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |                    |1000           |-          |1000     |-      |-        |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.1.  |Разработка и реализация проекта  |                    |1000           |           |1000     |-      |-        ||      |корпоративной вычислительной сети|                    |               |           |         |       |         ||      |органов исполнительной власти    |                    |               |           |         |       |         ||      |области и органов местного       |                    |               |           |         |       |         ||      |самоуправления области           |                    |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |                    |-              |-          |-        |-      |-        ||——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————||      |2013 год                         |Капитальные вложения|1000           |-          |1000     |-      |-        ||——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|
                                                 Приложение N 5
                                                 к постановлению
                                                 Правительства
                                                 Амурской области
                                                 от 24.09.2012 N 511
             КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|———|——————————————————————————————————————————|—————————————————|| N |         Наименование мероприятий         |  Коэффициенты   ||п/п|                                          |   значимости    ||   |                                          |   мероприятий   ||   |                                          |————————|————————||   |                                          |2012 год|2013 год||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————||1. |Сопровождение Интернет-портала            |0,1     |-       ||   |Правительства области с Порталом          |        |        ||   |государственных и муниципальных услуг     |        |        |+---+------------------------------------------+--------+--------+|2. |Создание и развитие автоматизированной    |0,2     |0,7     ||   |информационной системы "Универсальная     |        |        ||   |электронная карта жителя Амурской области"|        |        |+---+------------------------------------------+--------+--------+|3. |Организация мероприятий по проектированию,|0,2     |-       ||   |интеграции и сопровождению региональной   |        |        ||   |системы межведомственного электронного    |        |        ||   |взаимодействия                            |        |        |+---+------------------------------------------+--------+--------+|4. |Создание и внедрение централизованной     |0,3     |-       ||   |информационно-технической платформы       |        |        ||   |для автоматизации процессов хранения,     |        |        ||   |обработки данных и получения оперативной  |        |        ||   |информации об исполнении областного       |        |        ||   |бюджета и бюджетов муниципальных          |        |        ||   |образований                               |        |        |+---+------------------------------------------+--------+--------+|5. |Приобретение, сопровождение, внедрение и  |0,2     |-       ||   |развитие программного обеспечения,        |        |        ||   |используемого при организации исполнения  |        |        ||   |местных бюджетов и учета сведений         |        |        ||   |о земельных участках, расположенных       |        |        ||   |в границах муниципальных образований      |        |        |+---+------------------------------------------+--------+--------+|6. |Разработка и реализация проекта           |        |0,3     ||   |корпоративной вычислительной сети органов |        |        ||   |исполнительной власти области и органов   |        |        ||   |местного самоуправления области           |        |        ||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————||   |Итого                                     |1,0     |1,0     ||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|