Постановление Правительства Амурской области от 24.09.2012 № 522
О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 613
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2012 N 522
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 03.07.2013 г. N 302
О внесении измененийв постановление Правительстваобласти от 23.09.2011 N 613
В целях корректировки программных мероприятий и объемовфинансирования долгосрочной целевой программы "Развитиездравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы" Правительствообластипостановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохраненияАмурской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлениемПравительства области от 24.09.2012 N 508), изменения согласноприложению к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 24.09.2012 N 522
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
1. В паспорте программы:
1) в строке "Перечень подпрограмм":
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. "Туберкулез" на 2012 - 2014 годы.";
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. "Здоровое поколение" на 2012 год.";
2) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложитьв следующей редакции:"|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования программы на 2012 -||финансирования программы|2014 годы - 3669483,42 тыс. рублей, из них: || | || |средства областного бюджета - || |541873,42 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 485873,42 тыс. рублей; || |2013 год - 50000,0 тыс. рублей; || |2014 год - 6000,0 тыс. рублей; || | || |средства федерального бюджета - || |3111060,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; || |2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; || | || |средства местного бюджета - 16550 тыс. рублей,|| |в том числе: || | || |2012 год - 15000,0 тыс. рублей; || |2013 год - 1350,0 тыс. рублей; || |2014 год - 200,0 тыс. рублей ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|";
3) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы":
а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Обеспечение 15831 больного сахарным диабетом сахароснижающимипрепаратами на 100% в 2012 году, на 30% - в 2013 году.
2. Обеспечение детей, больных сахарным диабетом, средствамисамоконтроля в 2012 году на 100%, в 2013 году - на 50%.";
б) в пункте 9 слова "30% взрослых" заменить словами "27%взрослых".
2. В подпрограмме "Сахарный диабет" на 2012 - 2013 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|| Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 57520,3 тыс. руб.,|| |в том числе: || | || |2012 год - 49520,3 тыс. руб.; || |2013 год - 8000,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|————————————————————————————————————————|";
б) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Ожидаемые конечные |1. Обеспечение 15831 больного сахарным ||результаты реализации|диабетом сахароснижающими препаратами на 100%||подпрограммы |в 2012 году, на 30% - в 2013 году. || | || |2. Обеспечение детей, больных сахарным || |диабетом, средствами самоконтроля в 2012 году|| |на 100%, в 2013 году - на 50% ||—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) в таблице N 1 раздела 3:
а) в столбце "описание результата (качественная характеристика)"слова "на 0,5 - 0,8%" заменить словами "на 0,2 - 0,5%";
б) столбец "количественная оценка" изложить в следующей редакции:
"Приобретение 112340 единиц/упаковок лекарственных формсахароснижающих препаратов позволит обеспечить 3783 больных сахарнымдиабетом инсулинами и 12048 больных таблетированными сахароснижающимипрепаратами в 2012 году на 100%, в 2013 году - на 30%.
Приобретение 8452 единиц/упаковок средств самоконтроля позволитобеспечить детей средствами самоконтроля";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:"
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 2013 годы - 57520,3 тыс. руб., в томчисле: 2012 год - 49520,3 тыс. руб., 2013 год - 8000,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————————————————————————|————————————————|———————————|——————————||Наименование мероприятий|Всего, областной| 2012 год | 2013 год || | бюджет | | ||————————————————————————|————————————————|———————————|——————————||Всего по подпрограмме |57520,3 |49520,3 |8000,0 ||------------------------+----------------+-----------+----------||Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------+----------------+-----------+----------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------+----------------+-----------+----------||Прочие нужды |57520,3 |49520,3 |8000,0 ||————————————————————————|————————————————|———————————|——————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|——————|——————————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе по годам: || п/п | |областной|———————————————|———————————————|| | | бюджет | 2012 | 2013 ||——————|——————————————————————————————|—————————|———————————————|———————————————|| |Всего по подпрограмме |57520,3 |49520,3 |8000,0 ||——————|——————————————————————————————|—————————|———————————————|———————————————|| |Капитальные вложения | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |НИОКР | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |Прочие нужды |57520,3 |49520,3 |8000,0 |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+|1. |Совершенствование оказания |57520,3 |49520,3 |8000,0 || |специализированной медицинской| | | || |помощи при сахарном диабете | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |Капитальные вложения | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |НИОКР | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |Прочие нужды |57520,3 |49520,3 |8000,0 |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+|1.1. |Внедрение в клиническую |51828,9 |45828,9 |6000,0 || |практику современных | | | || |лекарственных средств | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |Капитальные вложения | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |НИОКР | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |Прочие нужды |51828,9 |45828,9 |6000,0 |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |в том числе: | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+|1.1.1.|Лечение больных сахарным |14122,8 |8122,8 |6000,0 || |диабетом 1 типа (с учетом | | | || |впервые выявленных) | | | || |высококачественными инсулинами| | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |Капитальные вложения | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |НИОКР | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |Прочие нужды |14122,8 |8122,8 |6000,0 |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+|1.1.2.|Лечение больных сахарным |23796,5 |23796,5 |0,0 || |диабетом 2 типа | | | || |высококачественными инсулинами| | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |Капитальные вложения | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |НИОКР | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |Прочие нужды |23796,5 |23796,5 |0,0 |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+|1.1.3.|Лечение больных сахарным |13909,6 |13909,6 |0,0 || |диабетом 2 типа с применением | | | || |современных таблетированных | | | || |сахароснижающих препаратов | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |Капитальные вложения | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |НИОКР | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |Прочие нужды |13909,6 |13909,6 |0,0 |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+|1.2. |Внедрение в клиническую |5691,4 |3691,4 |2000,0 || |практику современных | | | || |диагностических систем | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |Капитальные вложения | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |НИОКР | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |Прочие нужды |5691,4 |3691,4 |2000,0 |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |в том числе: | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+|1.2.1.|Обеспечение детей, больных |5599,4 |3654,8 |1944,6 || |сахарным диабетом, средствами | | | || |самоконтроля для экспресс - | | | || |диагностики | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |Капитальные вложения | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |НИОКР | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |Прочие нужды |5599,4 |3654,8 |1944,6 |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+|1.2.2.|Обеспечение детей с впервые |92,0 |36,6 |55,4 || |выявленным сахарным диабетом | | | || |средствами самоконтроля | | | || |для проведения мониторинга | | | || |уровня глюкозы крови | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |Капитальные вложения | | | |+------+------------------------------+---------+---------------+---------------+| |НИОКР | | | ||——————|——————————————————————————————|—————————|———————————————|———————————————|| |Прочие нужды |92,0 |36,6 |55,4 ||——————|——————————————————————————————|—————————|———————————————|———————————————|";
4) в разделе 7 подпрограммы:
а) в таблице "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" встолбце "2013 год" цифры "35" заменить цифрами "30";
б) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции:"
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы|——————|———————————————————————————————————————|—————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты || п/п | | значимости || | | программных || | | мероприятий || | |————————|————————|| | |2012 год|2013 год||——————|———————————————————————————————————————|————————|————————||1.1. |Внедрение в клиническую практику |0,7 |0,7 || |современных лекарственных средств | | |+------+---------------------------------------+--------+--------+|1.1.1.|Лечение больных сахарным диабетом |0,3 |0,7 || |1 типа (с учетом впервые выявленных) | | || |высококачественными инсулинами | | |+------+---------------------------------------+--------+--------+|1.1.2.|Лечение больных сахарным диабетом |0,2 |- || |2 типа высококачественными инсулинами | | |+------+---------------------------------------+--------+--------+|1.1.3.|Лечение больных сахарным диабетом |0,2 |- || |2 типа с применением современных | | || |таблетированных сахароснижающих | | || |препаратов | | |+------+---------------------------------------+--------+--------+|1.2. |Внедрение в клиническую практику |0,3 |0,3 || |современных диагностических систем | | |+------+---------------------------------------+--------+--------+|1.2.1.|Обеспечение детей, больных сахарным |0,15 |0,15 || |диабетом, средствами самоконтроля | | || |для экспресс-диагностики | | ||——————|———————————————————————————————————————|————————|————————||1.2.2.|Обеспечение детей с впервые выявленным |0,15 |0,15 || |сахарным диабетом средствами | | || |самоконтроля для проведения мониторинга| | || |уровня глюкозы крови | | ||——————|———————————————————————————————————————|————————|————————|";
5) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 1 к настоящим изменениям;
6) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящим изменениям.
3. В подпрограмме "Туберкулез" на 2012 - 2013 годы:
1) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
"II. Подпрограмма "Туберкулез" на 2012 - 2014 годы";
2) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Наименование подпрограммы" изложить в следующейредакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————|| Наименование подпрограммы |"Туберкулез" на 2012 - 2014 годы ||———————————————————————————|—————————————————————————————————|";
б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 - 2013годы" заменить словами "2012 - 2014 годы";
в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 37706,5 тыс. руб.,|| |в том числе: || | || |2012 год - 21306,5 тыс. руб.; || |2013 год - 12000,0 тыс. руб.; || |2014 год - 4400,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|————————————————————————————————————————|";
3) в таблице "Задачи подпрограммы" раздела 3 подпрограммы:
а) в графе "Период реализации" слова "2012 - 2013 годы" заменитьсловами "2012 - 2014 годы";
б) в столбце "количественная оценка" слова "141580 единицлекарственных форм" заменить словами "242921 единицы лекарственныхформ";
4) пункт 1.1 таблицы раздела 4 изложить в следующей редакции:"|————|———————————————————————————————|———————|—————————|———————————————|—————————————————————||1.1.|Обеспечение лекарственными |32969,4|2012 - |Министерство |Приобретение || |средствами противотуберкулезных| |2014 годы|здравоохранения|242921 единицы || |учреждений | | |области |лекарственных форм || | | | | |позволит обеспечить || | | | | |лечение больных || | | | | |туберкулезом || | | | | |противотуберкулезными|| | | | | |препаратами на 55%, || | | | | |сократить сроки || | | | | |пребывания больных || | | | | |в стационаре на 2 дня||————|———————————————————————————————|———————|—————————|———————————————|—————————————————————|";
5) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:"
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 2014 годы - 37706,5 тыс. руб., в томчисле: 2012 год - 21306,5 тыс. руб., 2013 год - 12000,0 тыс. руб.,2014 год - 4400,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————————————————————————|————————————|————————|————————|————————||Наименование мероприятий| Всего, |2012 год|2013 год|2014 год|| | областной | | | || | бюджет | | | ||————————————————————————|————————————|————————|————————|————————||Всего по подпрограмме |37706,5 |21306,5 |12000,0 |4400,0 ||------------------------+------------+--------+--------+--------||Капитальные вложения |4737,1 |4737,1 |0,0 |0,0 ||------------------------+------------+--------+--------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------+------------+--------+--------+--------||Прочие нужды |32969,4 |16569,4 |12000,0 |4400,0 ||————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————|———————————————————————————————|—————————|————————————————————————|| N | Наименования мероприятий | Всего, | В том числе по годам: ||п/п | |областной|————————|————————|——————|| | | бюджет | 2012 | 2013 | 2014 ||————|———————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————|| |Всего по подпрограмме |37706,5 |21306,5 |12000,0 |4400,0|+----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Капитальные вложения |4737,1 |4737,1 |0,0 |0,0 |+----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+| |НИОКР | | | | |+----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Прочие нужды |32969,4 |16569,4 |12000,0 |4400,0|+----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+|1. |Совершенствование методов |37706,5 |21306,5 |12000,0 |4400,0|| |диагностики и лечения больных | | | | || |туберкулезом | | | | |+----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Капитальные вложения |4737,1 |4737,1 |0,0 |0,0 |+----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+| |НИОКР | | | | |+----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Прочие нужды |32969,4 |16569,4 |12000,0 |4400,0|+----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+|1.1.|Обеспечение лекарственными |32969,4 |16569,4 |12000,0 |4400,0|| |средствами противотуберкулезных| | | | || |учреждений | | | | |+----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+| |НИОКР | | | | |+----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Прочие нужды |32969,4 |16569,4 |12000,0 |4400,0|+----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+|1.2 |Оснащение противотуберкулезной |4737,1 |4737,1 |0,0 |0,0 || |службы оборудованием | | | | |+----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Капитальные вложения |4737,1 |4737,1 |0,0 |0,0 |+----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+| |НИОКР | | | | ||----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Прочие нужды | | | | ||————|———————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————|";
6) в разделе 7 подпрограммы:
а) таблицу "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:"
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|| Наименование индикатора | Единица измерения | Значение | Показатель по годам || эффективности | | показателя | реализации: || | |за предшествующий| || | | год | || | |—————————————————|————————|————————|————————|| | | 2011 год |2012 год|2013 год|2014 год||—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————||Подпрограмма "Туберкулез"| | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————||Индикатор 1: |Случаев |143,3 |142,2 |141,1 |139,5 ||заболеваемость населения |на 100 тыс. населения| | | | ||туберкулезом | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————||Индикатор 2: |Случаев |37,6 |36,6 |35,6 |34,2 ||смертность населения |на 100 тыс. населения| | | | ||от туберкулеза | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|";
б) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятийподпрограммы" изложить согласно приложению N 3 к настоящим изменениям;
в) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции:"
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы|————|———————————————————————————————|——————————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты значимости ||п/п | | программных мероприятий || | |————————|————————|————————|| | |2012 год|2013 год|2014 год||————|———————————————————————————————|————————|————————|————————||1. |Совершенствование методов |1,0 |1,0 |1,0 || |диагностики и лечения больных | | | || |туберкулезом | | | ||----+-------------------------------+--------+--------+--------||1.1.|Обеспечение лекарственными |0,8 |1,0 |1,0 || |средствами противотуберкулезных| | | || |учреждений | | | ||----+-------------------------------+--------+--------+--------||1.2.|Оснащение противотуберкулезной |0,2 | | || |службы оборудованием | | | ||————|———————————————————————————————|————————|————————|————————|";
4. В подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 79950,92 тыс. руб.,|| |в том числе: || | || |2012 год - 48350,92 тыс. руб.; || |2013 год - 30000,0 тыс. руб.; || |2014 год - 1600,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|";
б) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализацииподпрограммы" в пункте 1 слова "30% взрослых" заменить словами "27%взрослых";
2) в таблице 1 раздела 3 подпрограммы в столбце "количественнаяоценка" пункта 1 слова "244312 доз" заменить словами "338630 доз";
3) раздел 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласноприложению N 4 к настоящим изменениям;
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:"
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 2014 годы - 79950,92 тыс. руб., в томчисле 2012 год - 48350,92 тыс. руб., 2013 год - 30000,0 тыс. руб.,2014 год - 1600,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Наименование мероприятий| Всего, |2012 год |2013 год |2014 год || |областной| | | || | бюджет | | | ||————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Всего по подпрограмме |79950,92 |48350,92 |30000,0 |1600,0 ||------------------------+---------+---------+---------+---------||Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------+---------+---------+---------+---------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------+---------+---------+---------+---------||Прочие нужды |79950,92 |48350,92 |30000,0 |1600,0 ||————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————|————————————————————————————————|—————————|—————————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе по годам: ||п/п | |областной|————————|———————|————————|| | | бюджет | 2012 | 2013 | 2014 ||————|————————————————————————————————|—————————|————————|———————|————————|| |Всего по подпрограмме |79950,92 |48350,92|30000,0|1600,0 ||----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |Капитальные вложения | | | | ||----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |НИОКР | | | | ||----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |Прочие нужды |79950,92 |48350,92|30000,0|1600,0 ||----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+|1. |Достижение высокого уровня |79250,92 |47650,92|30000,0|1600,0 || |охвата населения | | | | || |профилактическими прививками | | | | || |по эпидемическим показаниям | | | | |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |НИОКР | | | | |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |Прочие нужды |79250,92 |47650,92|30000,0|1600,0 |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+|1.1.|Обеспечение медицинских |79250,92 |47650,92|30000,0|1600,0 || |учреждений области вакцинами, | | | | || |в том числе: | | | | |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |вакцина гриппозная |1858,92 |1858,92 | | |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |вакцина менингококковая |21165,1 |11736,1 |8637,0 |792,0 |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |вакцина клещевого энцефалита |40310,88 |24499,48|15003,4|808,0 |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |вакцина против гепатита A |13390,76 |8350,76 |5040,0 | |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |вакцина против лептоспироза |94,35 |47,52 |46,83 | |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |вакцина против туляремии |98,52 |81,27 |17,25 | |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |вакцина против шигеллеза |479,46 |202,24 |277,22 | |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |вакцина против бешенства |1397,79 |661,79 |736,0 | |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |вакцина против сибирской язвы |455,14 |212,84 |242,3 | |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+|2. |Достижение высокого уровня |700,0 |700,0 |0,0 |0,0 || |охвата экстренной профилактикой | | | | || |при клещевых инфекциях | | | | |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |НИОКР | | | | |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |Прочие нужды |700,0 |700,0 | | |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+|2.1.|Обеспечение учреждений |700,0 |700,0 | | || |здравоохранения иммуноглобулином| | | | || |человека против клещевого | | | | || |вирусного энцефалита | | | | |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |НИОКР | | | | |+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+| |Прочие нужды |700,0 |700,0 | | ||————|————————————————————————————————|—————————|————————|———————|————————|";
5) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 5 к настоящим изменениям.
5. В подпрограмме "Здоровое поколение" на 2012 - 2013 годы:
1) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
"VII. Подпрограмма "Здоровое поколение" на 2012 год";
2) в паспорте подпрограммы:
а) в строке "Наименование подпрограммы" слова "2012 - 2013 годы"заменить словами "2012 год";
б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 - 2013годы" заменить словами "2012 год";
в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|———————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы||финансирования подпрограммы|на 2012 год - 6564,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
г) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализацииподпрограммы" слова "к уровню 2013 года" заменить словами "к уровню2010 года";
3) в таблице N 1 "Задачи подпрограммы" раздела 3 подпрограммы:
а) в графе "Период реализации" слова "2012 - 2013 годы" заменитьсловами "2012 год";
б) в столбце "количественная оценка" исключить слово "ежегодно";
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 год - 6564,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|——————————————————————————————|————————————————|————————————————|| Наименование мероприятий |Всего, областной| 2012 год || | бюджет | ||——————————————————————————————|————————————————|————————————————||Всего по подпрограмме |6564,0 |6564,0 ||------------------------------+----------------+----------------||Капитальные вложения |0,0 |0,0 ||------------------------------+----------------+----------------||НИОКР |0,0 |0,0 ||------------------------------+----------------+----------------||Прочие нужды |6564,0 |6564,0 ||——————————————————————————————|————————————————|————————————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————|————————————————————————————————————|————————————————|———————————|| N | Наименование мероприятий |Всего, областной|В том числе||п/п | | бюджет |———————————|| | | (тыс. руб.) | 2012 год ||————|————————————————————————————————————|————————————————|———————————|| |Всего по подпрограмме |6564,0 |6564,0 |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |Капитальные вложения | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |НИОКР | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |Прочие нужды |6564,0 |6564,0 |+----+------------------------------------+----------------+-----------+|1. |Совершенствование службы |6364,0 |6364,0 || |планирования семьи и медико - | | || |генетического консультирования | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |Капитальные вложения | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |НИОКР | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |Прочие нужды |6364,0 |6364,0 |+----+------------------------------------+----------------+-----------+|1.1.|Проведение мероприятий по оснащению |4000,0 |4000,0 || |ГБУЗ Амурской области "Амурская | | || |областная клиническая больница" | | || |(региональный центр планирования | | || |семьи и репродукции) расходными | | || |материалами для проведения | | || |пренатальной (дородовой) диагностики| | || |нарушений развития ребенка | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |Капитальные вложения | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |НИОКР | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |Прочие нужды |4000,0 |4000,0 |+----+------------------------------------+----------------+-----------+|1.2.|Профилактика и раннее выявление |1000,0 |1000,0 || |внутриутробных инфекций у беременных| | || |и новорожденных в ГБУЗ Амурской | | || |области "Амурская областная | | || |клиническая больница" (региональный | | || |центр планирования семьи | | || |и репродукции) | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |Капитальные вложения | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |НИОКР | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |Прочие нужды |1000,0 |1000,0 |+----+------------------------------------+----------------+-----------+|1.3.|Обеспечение реализации неонатального|1364,0 |1364,0 || |скрининга на наследственные | | || |и врожденные заболевания | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |Капитальные вложения | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |НИОКР | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |Прочие нужды |1364,0 |1364,0 |+----+------------------------------------+----------------+-----------+|2. |Совершенствование специализированной|200,0 |200,0 || |амбулаторной помощи детям | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |Капитальные вложения | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |НИОКР | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |Прочие нужды |200,0 |200,0 |+----+------------------------------------+----------------+-----------+|2.1.|Обеспечение проведения |200,0 |200,0 || |и усовершенствования универсального | | || |аудиологического скрининга | | || |новорожденных и детей первого года | | || |жизни | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |Капитальные вложения | | |+----+------------------------------------+----------------+-----------+| |НИОКР | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————|———————————|| |Прочие нужды |200,0 |200,0 ||————|————————————————————————————————————|————————————————|———————————|";
5) в разделе 7 подпрограммы:
а) в таблице "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы"исключить столбец "2013 год";
б) в таблице "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы"исключить столбец "2013 год";
6) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 6 к настоящим изменениям;
7) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 7 к настоящим изменениям.
6. В подпрограмме "Строительство объектов здравоохранения" на2012 - 2014 годы:
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 3250180,38 тыс. рублей,|| |из них: || | || |средства областного бюджета - || |122570,38 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 122570,38 тыс. рублей; || | || |средства федерального бюджета - || |3111060,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; || |2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; || | || |средства местного бюджета - || |16550,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 15000,0 тыс. рублей; || |2013 год - 1350,0 тыс. рублей; || |2014 год - 200,0 тыс. рублей ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) в таблице раздела 4 подпрограммы пункты 1, 1.1, 1.2 изложить вследующей редакции:"|————|————————————————————————————|—————————|—————————|—————————————|——————————————————|| 1. |Совершенствование оказания | | | | || |хирургической помощи | | | | || |населению области | | | | ||————|————————————————————————————|—————————|—————————|—————————————|——————————————————||1.1.|Строительство хирургического|1839060,0|2012 - |Министерство |Строительство || |корпуса на 250 коек | |2013 годы|строительства|хирургического || |областного государственного | | |и архитектуры|корпуса позволит || |учреждения здравоохранения | | |области, |повысить уровень || |"Амурская областная детская | | |казенное |специализированной|| |клиническая больница", | | |учреждение |хирургической || |г. Благовещенск | | |Амурской |помощи и улучшить || | | | |области |условия пребывания|| | | | |"Строитель" |детей в стационаре|+----+----------------------------+---------+---------+-------------+------------------+|1.2.|Софинансирование объектов |1343250,0|2012 - |Министерство |Строительство || |капитального строительства | |2014 годы|строительства|хирургического || |муниципальной собственности | | |и архитектуры|блока позволит || |в сфере здравоохранения | | |области, |обеспечить || | | | |казенное |доступность || | | | |учреждение |современной || | | | |Амурской |хирургической || | | | |области |помощи населению || | | | |"Строитель" |области ||————|————————————————————————————|—————————|—————————|—————————————|——————————————————|";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2014 годы3250180,38 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 122570,38 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 122570,38 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 3111060,0 тыс. рублей, в томчисле:
2012 год - 1175550,0 тыс. рублей;
2013 год - 1935510,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 16550,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 15000,0 тыс. рублей;
2013 год - 1350,0 тыс. рублей;
2014 год - 200,0 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————|| Наименование | Всего | 2012 год |2013 год |2014 год|| мероприятий | | | | ||———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————||Всего по программе |3250180,38|1313120,38|1936860,0|200,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Капитальные вложения |3250180,38|1313120,38|1936860,0|200,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Федеральный бюджет |3111060,0 |1175550,0 |1935510,0|0,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Областной бюджет |122570,38 |122570,38 |0,0 |0,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Местный бюджет |16550,0 |15000,0 |1350,0 |200,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Прочие нужды |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————————|| N | Наименование мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: ||п/п | |(капитальные|финансирования|———————————|—————————|———————|| | | вложения, | (всего) |федеральный|областной|местный|| | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет || | | прочие | | | | || | | расходы) | | | | ||————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|| |Всего по подпрограмме | |3250180,38 |3111060,0 |122570,38|16550,0|+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|1. |Совершенствование оказания | |3182310,0 |3111060,0 |54700,0 |16550,0|| |хирургической помощи населению| | | | | || |области | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|1.1.|Строительство хирургического |Капитальные | | | | || |корпуса на 250 коек областного|вложения | | | | || |государственного учреждения | | | | | || |здравоохранения "Амурская | | | | | || |областная детская клиническая | | | | | || |больница", г. Благовещенск | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |738550,0 |687350,0 |51200,0 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2013 год | |1100510,0 |1100510,0 |0,0 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2014 год | |0,0 |0,0 |0,0 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |1839060,0 |1787860,0 |51200,0 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|1.2.|Софинансирование объектов |Капитальные | | | | || |капитального строительства |вложения | | | | || |муниципальной собственности | | | | | || |в сфере здравоохранения | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |506700,0 |488200,0 |3500,0 |15000,0|+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2013 год | |836350,0 |835000,0 |0,0 |1350,0 |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2014 год | |200,0 |0,0 |0,0 |200,0 |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |1343250,0 |1323200,0 |3500,0 |16550,0|+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|2. |Обеспечение доступности | |65839,7 | |65839,7 | || |медицинской помощи сельскому | | | | | || |населению | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|2.1.|Строительство здания |Капитальные | | | | || |амбулатории на 150 посещений |вложения | | | | || |с дневным стационаром | | | | | || |на 20 коек в с. Тыгда | | | | | || |Магдагачинского района | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |65839,7 | |65839,7 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |65839,7 | |65839,7 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|3. |Обеспечение соответствия | |1150,18 | |1150,18 | || |медицинских учреждений | | | | | || |требованиям санитарных правил | | | | | || |и норм, действующих | | | | | || |в Российской Федерации | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|3.1.|Строительство очистных |Капитальные | | | | || |сооружений производительностью|вложения | | | | || |60 куб. м/сутки | | | | | || |и реконструкция наружных | | | | | || |канализационных сетей ГАУЗ | | | | | || |Амурской области "Амурский | | | | | || |областной детский санаторий | | | | | || |"Василек" | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |1150,18 | |1150,18 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |1150,18 | |1150,18 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|4. |Обеспечение безопасности, | |880,5 | |880,5 | || |улучшение условий пребывания | | | | | || |пациентов в учреждениях | | | | | || |здравоохранения области | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|4.1.|Реконструкция здания |Капитальные | | | | || |хирургического корпуса |вложения | | | | || |ОГУЗ "Амурская областная | | | | | || |детская клиническая больница" | | | | | || |под детскую поликлинику | | | | | || |(государственная экспертиза | | | | | || |проекта и проверка | | | | | || |достоверности определения | | | | | || |сметной стоимости объекта) | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |396,3 | |396,3 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |396,3 | |396,3 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|4.2.|Медико-оздоровительный |Капитальные | | | | || |комплекс, расположенный |вложения | | | | || |на территории ОГУЗ "Амурская | | | | | || |областная клиническая | | | | | || |больница" (проверка | | | | | || |достоверности определения | | | | | || |сметной стоимости объекта) | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |52,9 | |52,9 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |52,9 | |52,9 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|4.3.|Реконструкция здания лечебного|Капитальные | | | | || |корпуса филиала ОГУЗ "Амурский|вложения | | | | || |областной наркологический | | | | | || |диспансер" под стационарное | | | | | || |отделение для наркологических | | | | | || |больных в с. Дубовка | | | | | || |Свободненского района | | | | | || |(государственная экспертиза | | | | | || |проекта и проверка | | | | | || |достоверности определения | | | | | || |сметной стоимости объекта) | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |431,3 | |431,3 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------|| |Итого | |431,3 | |431,3 | ||————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|";
4) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 8 к настоящим изменениям.
Приложение N 1
к изменениям
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ"
НА 2012 - 2013 ГОДЫ|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————|| N | Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат || п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном измерении) || | |(тыс. руб.)| |соответствующее | || | | | |подведомственное| || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————|| 1. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при сахарном диабете ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————||1.1. |Внедрение в клиническую |51828,9 |2012 - |Министерство |Приобретение 112340 единиц / || |практику современных | |2013 годы |здравоохранения |упаковок лекарственных форм || |лекарственных средств | | |области |сахароснижающих препаратов || | | | | |позволит обеспечить 3783 больных|| | | | | |сахарным диабетом инсулинами || | | | | |и 12048 больных таблетированными|| | | | | |сахароснижающими препаратами || | | | | |в 2012 году на 100%, || | | | | |в 2013 году - на 30%. Это || | | | | |приведет к снижению частоты || | | | | |острых осложнений заболевания, || | | | | |к снижению смертности на 0,2 - || | | | | |0,5%, отсрочит поздние || | | | | |осложнения заболевания на 1,5 - || | | | | |2 года, увеличит || | | | | |продолжительность жизни больных || | | | | |на 0,5 - 1 год |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------------+|1.1.1.|Лечение больных сахарным |14122,8 |2012 - | |Приобретение 6790 единиц / || |диабетом 1 типа (с учетом | |2013 годы | |упаковок лекарственных форм || |впервые выявленных) | | | |инсулинов в пенфиллах позволит || |высококачественными инсулинами| | | |обеспечить больных сахарным || | | | | |диабетом 1 типа в 2012 году || | | | | |на 100%, в 2013 году - на 30%. || | | | | |Это приведет к снижению частоты || | | | | |острых осложнений заболевания, || | | | | |к снижению смертности на 0,2 - || | | | | |0,5%, отсрочит поздние || | | | | |осложнения заболевания на 1,5 - || | | | | |2 года, увеличит || | | | | |продолжительность жизни больных || | | | | |на 0,5 - 1 год |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------------+|1.1.2.|Лечение больных сахарным |23796,5 |2012 год | |Приобретение 14265 единиц / || |диабетом 2 типа | | | |упаковок лекарственных форм || |высококачественными инсулинами| | | |инсулинов, в том числе || | | | | |13840 единиц/упаковок || | | | | |лекарственных форм инсулинов || | | | | |в пенфиллах и 425 единиц / || | | | | |упаковок лекарственных форм || | | | | |инсулинов во флаконах, позволит || | | | | |обеспечить больных сахарным || | | | | |диабетом 2 типа, нуждающихся || | | | | |в инсулинотерапии, на 100%. Это || | | | | |приведет к снижению частоты || | | | | |острых осложнений заболевания, || | | | | |к снижению смертности на 0,2 - || | | | | |0,5%, отсрочит развитие поздних || | | | | |осложнений заболевания на 1,5 - || | | | | |2 года, увеличит || | | | | |продолжительность жизни больных || | | | | |на 0,5 - 1 год |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------------+|1.1.3.|Лечение больных сахарным |13909,6 |2012 год | |Приобретение 91285 единиц / || |диабетом 2 типа с применением | | | |упаковок лекарственных форм || |современных таблетированных | | | |таблетированных сахароснижающих || |сахароснижающих препаратов | | | |препаратов позволит обеспечить || | | | | |12048 больных сахарным диабетом || | | | | |таблетированными препаратами || | | | | |в 2012 году на 100%. Это || | | | | |приведет к снижению частоты || | | | | |острых осложнений заболевания, || | | | | |к снижению смертности на 0,2 - || | | | | |0,5%, отсрочит развитие поздних || | | | | |осложнений заболевания на 1,5 - || | | | | |2 года, увеличит || | | | | |продолжительность жизни больных || | | | | |на 0,5 - 1 год |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------------+|1.2. |Внедрение в клиническую |5691,4 |2012 - |Министерство |Приобретение 8452 единиц / || |практику современных | |2013 годы |здравоохранения |упаковок средств самоконтроля, || |диагностических систем | | |области |в том числе 6907 единиц/упаковок|| | | | | |тест-полосок для контроля || | | | | |гликемии, 1500 единиц/упаковок || | | | | |игл для шприц-ручек, 45 штук || | | | | |глюкометров, позволит обеспечить|| | | | | |детей средствами самоконтроля || | | | | |в 2012 году на 100%, || | | | | |в 2013 году - на 50%. Это || | | | | |приведет к повышению || | | | | |эффективности лечения, || | | | | |достижению компенсации сахарного|| | | | | |диабета, сокращению расходов || | | | | |на лечение острых осложнений || | | | | |сахарного диабета (кетоацидоз, || | | | | |гипогликемия) на 10% в 2012 году|+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------------+|1.2.1.|Обеспечение детей, больных |5599,4 |2012 - | |Приобретение 8407 единиц / || |сахарным диабетом, средствами | |2013 годы | |упаковок средств самоконтроля, || |самоконтроля для экспресс - | | | |в том числе 6907 единиц/упаковок|| |диагностики | | | |тест-полосок для контроля || | | | | |гликемии, 1500 единиц/упаковок || | | | | |игл для шприц-ручек, позволит || | | | | |обеспечить детей средствами || | | | | |самоконтроля в 2012 году || | | | | |на 100%, в 2013 году - на 50%. || | | | | |Это приведет в 2012 году || | | | | |к повышению эффективности || | | | | |лечения, достижению компенсации || | | | | |сахарного диабета, сокращению || | | | | |расходов на лечение острых || | | | | |осложнений сахарного диабета || | | | | |(кетоацидоз, гипогликемия) || | | | | |на 10% |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------------+|1.2.2.|Обеспечение детей с впервые |92,0 |2012 - | |Приобретение 45 единиц || |выявленным сахарным диабетом | |2013 годы | |глюкометров позволит ежегодно || |средствами самоконтроля | | | |обеспечивать детей с впервые || |для проведения мониторинга | | | |выявленным сахарным диабетом || |уровня глюкозы крови | | | |глюкометрами на 100%. Это || | | | | |приведет к повышению || | | | | |эффективности лечения || | | | | |и достижению компенсации || | | | | |углеводородного обмена ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————|
Приложение N 2
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ|——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: || п/п | | всего |в стоимостном или количественном|—————————————————————————————————|———————————————————————————|| | | (тыс. руб.) | выражении | 2012 год | 2013 год ||——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |57520,3 | |49520,3 тыс. руб. |8000,0 тыс. руб. |+------+------------------------------+---------------+--------------------------------+---------------------------------+---------------------------+|1.1. |Внедрение в клиническую |51828,9 |Приобретение 112340 единиц / |Приобретение 109660 единиц / |Приобретение 2680 единиц / || |практику современных | |упаковок лекарственных форм |упаковок лекарственных форм |упаковок лекарственных форм|| |лекарственных средств | |сахароснижающих препаратов |сахароснижающих препаратов |инсулинов в пенфиллах || | | |позволит обеспечить 3783 больных|позволит обеспечить 3783 больных |позволит обеспечить больных|| | | |сахарным диабетом инсулинами |сахарным диабетом инсулинами |сахарным диабетом 1 типа || | | |и 12048 больных таблетированными|и 12048 больных сахарным диабетом|на 30%. Это приведет || | | |сахароснижающими препаратами |таблетированными сахароснижающими|к снижению частоты острых || | | |в 2012 году на 100%, |препаратами на 100%. Это приведет|осложнений заболевания, || | | |в 2013 году - на 30%. Это |к снижению частоты острых |к снижению смертности || | | |приведет к снижению частоты |осложнений заболевания, |на 0,1 - 0,3%, отсрочит || | | |острых осложнений заболевания, |к снижению смертности на 0,2 - |развитие поздних осложнений|| | | |к снижению смертности на 0,2 - |0,5%, отсрочит развитие поздних |заболевания на 1,5 - || | | |0,5%, отсрочит поздние |осложнений заболевания на 1,5 - |2 года, увеличит || | | |осложнения заболевания на 1,5 - |2 года, увеличит |продолжительность жизни || | | |2 года, увеличит |продолжительность жизни больных |больных на 0,5 - 1 год || | | |продолжительность жизни больных |на 0,5 - 1 год | || | | |на 0,5 - 1 год | | |+------+------------------------------+---------------+--------------------------------+---------------------------------+---------------------------+|1.1.1.|Лечение больных сахарным |14122,8 |Приобретение 6790 единиц / |Приобретение 4110 единиц/упаковок|Приобретение 2680 единиц / || |диабетом 1 типа (с учетом | |упаковок лекарственных форм |лекарственных форм инсулинов |упаковок лекарственных форм|| |впервые выявленных) | |инсулинов в пенфиллах позволит |в пенфиллах позволит обеспечить |инсулинов в пенфиллах || |высококачественными инсулинами| |обеспечить больных сахарным |больных сахарным диабетом 1 типа |позволит обеспечить больных|| | | |диабетом 1 типа в 2012 году |на 100%. Это приведет к снижению |сахарным диабетом 1 типа || | | |на 100%, в 2013 году - на 30%. |частоты острых осложнений |на 30%. Это приведет || | | |Это приведет к снижению частоты |заболевания, к снижению |к снижению частоты острых || | | |острых осложнений заболевания, |смертности на 0,2 - 0,5%, |осложнений заболевания, || | | |к снижению смертности на 0,2 - |отсрочит развитие поздних |к снижению смертности || | | |0,5%, отсрочит поздние |осложнений заболевания на 1,5 - |на 0,1 - 0,3%, отсрочит || | | |осложнения заболевания на 1,5 - |2 года, увеличит |развитие поздних осложнений|| | | |2 года, увеличит |продолжительность жизни больных |заболевания на 1,5 - || | | |продолжительность жизни больных |на 0,5 - 1 год |2 года, увеличит || | | |на 0,5 - 1 год | |продолжительность жизни || | | | | |больных на 0,5 - 1 год |+------+------------------------------+---------------+--------------------------------+---------------------------------+---------------------------+|1.1.2.|Лечение больных сахарным |23796,5 |Приобретение 14265 единиц / |Приобретение 14265 единиц / | || |диабетом 2 типа | |упаковок лекарственных форм |упаковок лекарственных форм | || |высококачественными инсулинами| |инсулинов, в том числе |инсулинов, в том числе | || | | |13840 единиц/упаковок |13840 единиц/упаковок | || | | |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов | || | | |в пенфиллах и 425 единиц / |в пенфиллах и 425 единиц/упаковок| || | | |упаковок лекарственных форм |лекарственных форм инсулинов | || | | |инсулинов во флаконах, позволит |во флаконах, позволит обеспечить | || | | |обеспечить больных сахарным |больных сахарным диабетом 2 типа,| || | | |диабетом 2 типа, нуждающихся |нуждающихся в инсулинотерапии, | || | | |в инсулинотерапии, на 100%. Это |на 100%. Это приведет к снижению | || | | |приведет к снижению частоты |частоты острых осложнений | || | | |острых осложнений заболевания, |заболевания, к снижению | || | | |к снижению смертности на 0,2 - |смертности на 0,2 - 0,5%, | || | | |0,5%, отсрочит развитие поздних |отсрочит развитие поздних | || | | |осложнений заболевания на 1,5 - |осложнений заболевания на 1,5 - | || | | |2 года, увеличит |2 года, увеличит | || | | |продолжительность жизни больных |продолжительность жизни больных | || | | |на 0,5 - 1 год |на 0,5 - 1 год | |+------+------------------------------+---------------+--------------------------------+---------------------------------+---------------------------+|1.1.3.|Лечение больных сахарным |13909,6 |Приобретение 91285 единиц / |Приобретение 91285 единиц / | || |диабетом 2 типа с применением | |упаковок лекарственных форм |упаковок лекарственных форм | || |современных таблетированных | |таблетированных сахароснижающих |таблетированных сахароснижающих | || |сахароснижающих препаратов | |препаратов позволит обеспечить |препаратов позволит обеспечить | || | | |12048 больных сахарным диабетом |12048 больных сахарным диабетом | || | | |100%. Это приведет к снижению |таблетированными препаратами | || | | |частоты острых осложнений |на 100%. Это приведет к снижению | || | | |заболевания, к снижению |частоты острых осложнений | || | | |смертности на 0,2 - 0,5%, |заболевания, к снижению | || | | |отсрочит развитие поздних |смертности на 0,2 - 0,5%, | || | | |осложнений заболевания на 1,5 - |отсрочит развитие поздних | || | | |2 года, увеличит |осложнений заболевания на 1,5 - | || | | |продолжительность жизни больных |2 года, увеличит | || | | |на 0,5 - 1 год |продолжительность жизни больных | || | | | |на 0,5 - 1 год | |+------+------------------------------+---------------+--------------------------------+---------------------------------+---------------------------+|1.2. |Внедрение в клиническую |5691,4 |Приобретение 8452 единиц / |Приобретение 5747 единиц/упаковок|Приобретение 2705 единиц / || |практику современных | |упаковок средств самоконтроля, |средств самоконтроля, в том числе|упаковок средств || |диагностических систем | |в том числе 6907 единиц/упаковок|4727 единиц/упаковок тест-полосок|самоконтроля, в том числе || | | |тест-полосок для контроля |для контроля гликемии, |2180 единиц/упаковок || | | |гликемии, 1500 единиц/упаковок |1000 единиц/упаковок игл |тест-полосок для контроля || | | |игл для шприц-ручек, 45 штук |для шприц-ручек, 20 штук |гликемии, 500 единиц / || | | |глюкометров, позволит обеспечить|глюкометров, позволит обеспечить |упаковок игл для шприц - || | | |детей средствами самоконтроля |детей средствами самоконтроля |ручек, 25 штук глюкометров,|| | | |в 2012 году на 100%, |на 100%. Это приведет к повышению|позволит обеспечить детей || | | |в 2013 году - на 50%. Это |эффективности лечения, достижению|средствами самоконтроля || | | |приведет к повышению |компенсации сахарного диабета, |на 50% || | | |эффективности лечения, |сокращению расходов на лечение | || | | |достижению компенсации сахарного|острых осложнений сахарного | || | | |диабета, сокращению расходов |диабета (кетоацидоз, | || | | |на лечение острых осложнений |гипогликемия) на 10% | || | | |сахарного диабета (кетоацидоз, | | || | | |гипогликемия) на 10% в 2012 году| | |+------+------------------------------+---------------+--------------------------------+---------------------------------+---------------------------+|1.2.1.|Обеспечение детей, больных |5599,4 |Приобретение 8407 единиц / |Приобретение 5727 единиц/упаковок|Приобретение 2680 единиц / || |сахарным диабетом, средствами | |упаковок средств самоконтроля, |средств самоконтроля, в том числе|упаковок средств || |самоконтроля для экспресс - | |в том числе 6907 единиц/упаковок|4727 единиц/упаковок тест-полосок|самоконтроля, в том числе || |диагностики | |тест-полосок для контроля |для контроля гликемии, |2180 единиц/упаковок тест -|| | | |гликемии, 1500 единиц/упаковок |1000 единиц/упаковок игл |полосок для контроля || | | |игл для шприц-ручек, позволит |для шприц-ручек, позволит |гликемии, 500 единиц / || | | |обеспечить детей средствами |обеспечить детей средствами |упаковок игл для шприц - || | | |самоконтроля в 2012 году |самоконтроля на 100%. Это |ручек, позволит обеспечить || | | |на 100%, в 2013 году - на 50%. |приведет к повышению |детей средствами || | | |Это приведет в 2012 году |эффективности лечения, достижению|самоконтроля на 50% || | | |к повышению эффективности |компенсации сахарного диабета, | || | | |лечения, достижению компенсации |сокращению расходов на лечение | || | | |сахарного диабета, сокращению |острых осложнений сахарного | || | | |расходов на лечение острых |диабета (кетоацидоз, | || | | |осложнений сахарного диабета |гипогликемия) на 10%. | || | | |(кетоацидоз, гипогликемия) | | || | | |на 10% | | |+------+------------------------------+---------------+--------------------------------+---------------------------------+---------------------------+|1.2.2.|Обеспечение детей с впервые |92,0 |Приобретение 45 единиц |Приобретение 20 единиц |Приобретение 25 единиц || |выявленным сахарным диабетом | |глюкометров позволит ежегодно |глюкометров позволит обеспечить |глюкометров позволит || |средствами самоконтроля | |обеспечивать детей с впервые |детей с впервые выявленным |обеспечить детей с впервые || |для проведения мониторинга | |выявленным сахарным диабетом |сахарным диабетом глюкометрами |выявленным сахарным || |уровня глюкозы крови | |глюкометрами на 100%. Это |на 100%. Это приведет к повышению|диабетом глюкометрами || | | |приведет к повышению |эффективности лечения |на 100%. Это приведет || | | |эффективности лечения |и достижению компенсации |к повышению эффективности || | | |и достижению компенсации |углеводородного обмена |лечения и достижению || | | |углеводородного обмена | |компенсации углеводородного|| | | | | |обмена ||——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|
Приложение N 3
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ|——————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: || п/п | | всего | в стоимостном или |————————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————|| | | (тыс. руб.) | количественном выражении | 2012 год | 2013 год | 2014 год ||——————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |37706,5 | |21306,5 тыс. руб. |12000,0 тыс. руб. |4400,0 тыс. руб. |+------+-------------------------------+---------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------+-------------------------+|1. |Совершенствование методов | | | | | || |лечения больных туберкулезом | | | | | |+------+-------------------------------+---------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------+-------------------------+|1.1. |Обеспечение лекарственными |32969,4 |Приобретение 242921 единицы |Приобретение 88861 единицы |Приобретение 118508 единиц |Приобретение 35552 единиц|| |средствами противотуберкулезных| |лекарственных форм позволит |лекарственных форм позволит |лекарственных форм позволит|лекарственных форм || |учреждений | |обеспечить лечение больных |обеспечить лечение больных |обеспечить лечение больных |позволит обеспечить || | | |туберкулезом |туберкулезом |туберкулезом |лечение больных || | | |противотуберкулезными |противотуберкулезными |противотуберкулезными |туберкулезом || | | |препаратами на 55%, |препаратами на 60%, улучшить|препаратами на 58% |противотуберкулезными || | | |сократить сроки пребывания |показатель абациллирования | |препаратами на 39,2% || | | |больных в стационаре |на 2%, сократить сроки | | || | | |на 2 дня |пребывания больных | | || | | | |в стационаре на 2 дня | | |+------+-------------------------------+---------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------+-------------------------+|1.2. |Оснащение противотуберкулезной |4737,1 |Приобретение 7 единиц |Приобретение 7 единиц | | || |службы оборудованием | |оборудования: 5 единиц |оборудования: 5 единиц | | || | | |дезинфекционных камер |дезинфекционных камер | | || | | |(в том числе 2 передвижных),|(в том числе 2 передвижных),| | || | | |2 единиц прикроватных |2 единиц прикроватных | | || | | |мониторов позволит проводить|мониторов позволит проводить| | || | | |мероприятия по дезинфекции |мероприятия по дезинфекции | | || | | |туберкулезных очагов с целью|туберкулезных очагов с целью| | || | | |недопущения распространения |недопущения распространения | | || | | |туберкулезной инфекции, |туберкулезной инфекции, | | || | | |сократить сроки пребывания |сократить сроки пребывания | | || | | |больных в стационаре |больных в стационаре | | || | | |на 2 дня, снизить уровень |на 2 дня, снизить уровень | | || | | |заболеваемости туберкулезом |заболеваемости туберкулезом | | || | | |на 1% |на 1% | | ||——————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————|
Приложение N 4
к изменениям
4. Система мероприятий подпрограммы|——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|| N | Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат || п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, |(в количественном измерении)|| | |(тыс. руб.)| |соответствующее | || | | | |подведомственное| || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|| 1. Достижение высокого уровня охвата населения профилактическими прививками по эпидемическим показаниям ||——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————||1.1. |Обеспечение медицинских |79250,92 |2012 - |Министерство |Приобретение 338630 доз || |организаций области вакцинами, | |2014 годы |здравоохранения |вакцин позволит добиться || |всего | | |области |охвата вакцинацией населения|| |в том числе: | | | |области в среднем 90% детей,|| | | | | |27% взрослых. Это приведет || | | | | |к снижению заболеваемости || | | | | |гриппом, менингококковой || | | | | |инфекцией, клещевым вирусным|| | | | | |энцефалитом, шигеллезом, || | | | | |позволит предупредить || | | | | |возникновение заболеваемости|| | | | | |сибирской язвой, || | | | | |лептоспирозом, туляремией, || | | | | |бешенством среди лиц, || | | | | |имеющих высокий риск || | | | | |заражения, удержанию || | | | | |заболеваемости острым || | | | | |вирусным гепатитом A || | | | | |на уровне 95 - 98 случаев || | | | | |на 100 тыс. населения |+------+--------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+| |вакцина гриппозная |1858,92 |2012 год | |Приобретение 7817 доз || | | | | |вакцины позволит добиться || | | | | |охвата в 2012 году 100% || | | | | |детей в возрасте || | | | | |от 6 мес. до 3 лет, || | | | | |подлежащих вакцинации |+------+--------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+| |вакцина менингококковая |21165,1 |2012 - | |Приобретение 29424 доз || | | |2014 годы | |вакцины позволит добиться || | | | | |в среднем охвата || | | | | |51% граждан, подлежащих || | | | | |вакцинации |+------+--------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+| |вакцина клещевого энцефалита |40310,88 |2012 - | |Приобретение 262657 доз || | | |2014 годы | |вакцины позволит добиться || | | | | |в среднем охвата || | | | | |40% граждан, подлежащих || | | | | |вакцинации |+------+--------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+| |вакцина против гепатита A |13390,76 |2012 - | |Приобретение 27552 доз || | | |2013 годы | |вакцины позволит удержать || | | | | |заболеваемость населения || | | | | |вирусным гепатитом A || | | | | |на уровне 95 - 98 случаев || | | | | |на 100 тыс. населения |+------+--------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+| |вакцина против лептоспироза |94,35 |2012 - | |Приобретение 325 доз вакцины|| | | |2013 годы | |позволит добиться охвата || | | | | |100% граждан, подлежащих || | | | | |вакцинации |+------+--------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+| |вакцина против туляремии |98,52 |2012 - | |Приобретение 2310 доз || | | |2013 годы | |вакцины позволит добиться || | | | | |охвата 100% граждан, || | | | | |подлежащих вакцинации |+------+--------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+| |вакцина против шигеллеза |479,46 |2012 - | |Приобретение 1038 доз || | | |2013 годы | |вакцины позволит добиться || | | | | |охвата 100% граждан, || | | | | |подлежащих вакцинации |+------+--------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+| |вакцина против бешенства |1397,79 |2012 - | |Приобретение 4515 доз || | | |2013 годы | |вакцины позволит добиться || | | | | |охвата 100% граждан, || | | | | |подлежащих вакцинации |+------+--------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+| |вакцина против сибирской язвы |455,14 |2012 - | |Приобретение 2992 доз || | | |2013 годы | |вакцины позволит добиться || | | | | |охвата 100% граждан, || | | | | |подлежащих вакцинации ||——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|| 2. Достижение высокого уровня охвата экстренной профилактикой при клещевых инфекциях ||——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————||2.1. |Обеспечение учреждений |700,0 |2012 год |Министерство |Приобретение 1320 мл || |здравоохранения иммуноглобулином| | |здравоохранения |иммуноглобулина человека || |человека против клещевого | | |области |позволит охватить до 100% || |вирусного энцефалита | | | |населения области экстренной|| | | | | |профилактикой при клещевых || | | | | |инфекциях, что приведет || | | | | |к достижению высокого || | | | | |терапевтического эффекта, || | | | | |снижению инвалидизации || | | | | |населения ||——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|
Приложение N 5
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"
НА 2012 - 2014 ГОДЫ|————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: ||п/п | | всего | в стоимостном или |—————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|| | | (тыс. руб.) | количественном выражении | 2012 год | 2013 год | 2014 год ||————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |79950,92 | |48350,92 тыс. руб. |30000,0 тыс. руб. |1600,0 тыс. руб. |+----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+|1. |Достижение высокого уровня |79250,92 | | | | || |охвата населения | | | | | || |профилактическими прививками | | | | | || |по эпидемическим показаниям | | | | | |+----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+|1.1.|Обеспечение медицинских |79250,92 |Приобретение 338630 доз |Приобретение 214241 дозы |Приобретение 118784 доз |Приобретение 4700 доз || |организаций области вакцинами, | |вакцин позволит добиться |вакцин позволит добиться |вакцин позволит добиться |вакцин позволит добиться || |всего | |охвата вакцинацией населения|охвата вакцинацией |охвата вакцинацией 70% детей,|охвата вакцинацией || | | |области в среднем 90% детей,|100% подлежащего контингента.|53% взрослых. Это приведет |3,3% детей. Это приведет || | | |27% взрослых. Это приведет |Это приведет к снижению |к снижению заболеваемости |к снижению заболеваемости || | | |к снижению заболеваемости |заболеваемости гриппом, |менингококковой инфекцией, |менингококковой инфекцией,|| | | |гриппом, менингококковой |менингококковой инфекцией, |клещевым энцефалитом, |клещевым энцефалитом || | | |инфекцией, клещевым |клещевым энцефалитом, |удержанию заболеваемости | || | | |энцефалитом, шигеллезом, |шигеллезом, предупреждению |острым вирусным гепатитом A | || | | |предупреждению возникновения|возникновения заболеваемости |на уровне 95 - 98 случаев | || | | |заболеваемости сибирской |сибирской язвой, |на 100 тыс. населения | || | | |язвой, лептоспирозом, |лептоспирозом, туляремией, | | || | | |туляремией, бешенством |бешенством среди лиц, имеющих| | || | | |среди лиц, имеющих высокий |высокий риск заражения, | | || | | |риск заражения, удержанию |удержанию заболеваемости | | || | | |заболеваемости острым |острым вирусным гепатитом A | | || | | |вирусным гепатитом A |на уровне 95 - 98 случаев | | || | | |на уровне 95 - 98 случаев |на 100 тыс. населения | | || | | |на 100 тыс. населения | | | |+----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+| |в том числе: вакцина гриппозная |1858,92 |Приобретение 7817 доз |Приобретение 7817 доз вакцины| | || | | |вакцины позволит добиться |позволит добиться 100% охвата| | || | | |охвата в 2012 году |детей в возрасте от 6 мес. | | || | | |100% детей в возрасте |до 3 лет, подлежащих | | || | | |от 6 мес. до 3 лет, |вакцинации | | || | | |подлежащих вакцинации | | | |+----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+| |вакцина менингококковая |21165,1 |Приобретение 29424 доз |Приобретение 18566 доз |Приобретение 10000 доз |Приобретение 858 доз || | | |вакцины позволит добиться |вакцины позволит добиться |вакцины позволит добиться |вакцины позволит добиться || | | |в среднем охвата |охвата 100% граждан, |охвата 49% граждан, |охвата 5% граждан, || | | |51% граждан, подлежащих |подлежащих вакцинации |подлежащих вакцинации |подлежащих вакцинации || | | |вакцинации | | | |+----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+| |вакцина клещевого энцефалита |40310,88 |Приобретение 262657 доз |Приобретение 163756 доз |Приобретение 94154 доз |Приобретение 4747 доз || | | |вакцины позволит добиться |вакцины позволит добиться |вакцины позволит добиться |вакцины позволит добиться || | | |в среднем охвата |охвата в 2012 году |охвата 15% граждан, |охвата 3,7% граждан, || | | |40% граждан, подлежащих |100% граждан, подлежащих |подлежащих вакцинации |подлежащих вакцинации || | | |вакцинации |вакцинации | | |+----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+| |вакцина против гепатита A |13390,76 |Приобретение 27552 доз |Приобретение 18552 доз |Приобретение 9000 доз вакцины| || | | |вакцины позволит удержать |вакцины позволит удержать |позволит удержать | || | | |заболеваемость населения |заболеваемость населения |заболеваемость населения | || | | |вирусным гепатитом A |вирусным гепатитом A |вирусным гепатитом A | || | | |на уровне 95 - 98 случаев |на уровне 95 - 98 случаев |на уровне 95 - 98 случаев | || | | |на 100 тыс. населения |на 100 тыс. населения |на 100 тыс. населения | |+----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+| |вакцина против лептоспироза |94,35 |Приобретение 325 доз вакцины|Приобретение 165 доз вакцины |Приобретение 160 доз вакцины | || | | |позволит добиться охвата |позволит добиться охвата |позволит добиться охвата | || | | |100% граждан, подлежащих |100% граждан, подлежащих |100% граждан, подлежащих | || | | |вакцинации |вакцинации |вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+| |вакцина против туляремии |98,52 |Приобретение 2310 доз |Приобретение 1160 доз вакцины|Приобретение 1150 доз вакцины| || | | |вакцины позволит добиться |позволит добиться охвата |позволит добиться охвата | || | | |охвата 100% граждан, |100% граждан, подлежащих |100% граждан, подлежащих | || | | |подлежащих вакцинации |вакцинации |вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+| |вакцина против шигеллеза |479,46 |Приобретение 1038 доз |Приобретение 518 доз вакцины |Приобретение 520 доз вакцины | || | | |вакцины позволит добиться |позволит добиться охвата |позволит добиться охвата | || | | |охвата 100% граждан, |100% граждан, подлежащих |100% граждан, подлежащих | || | | |подлежащих вакцинации |вакцинации |вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+| |вакцина против бешенства |1397,79 |Приобретение 4515 доз |Приобретение 2215 доз вакцины|Приобретение 2300 доз вакцины| || | | |вакцины позволит добиться |позволит добиться охвата |позволит добиться охвата | || | | |охвата 100% граждан, |100% граждан, подлежащих |100% граждан, подлежащих | || | | |подлежащих вакцинации |вакцинации |вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+| |вакцина против сибирской язвы |455,14 |Приобретение 2992 доз |Приобретение 1492 доз вакцины|Приобретение 1500 доз вакцины| || | | |вакцины позволит добиться |позволит добиться охвата |позволит добиться охвата | || | | |охвата 100% граждан, |100% граждан, подлежащих |100% граждан, подлежащих | || | | |подлежащих вакцинации |вакцинации |вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+|2. |Достижение высокого уровня |700,0 | | | | || |охвата экстренной профилактикой | | | | | || |при клещевых инфекциях | | | | | |+----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+|2.1.|Обеспечение учреждений |700,0 |Приобретение 1320 мл |Приобретение 1320 мл | | || |здравоохранения иммуноглобулином| |иммуноглобулина человека |иммуноглобулина человека | | || |человека против клещевого | |позволит охватить |позволит охватить | | || |вирусного энцефалита | |до 100% населения области |до 100% населения области | | || | | |экстренной профилактикой |экстренной профилактикой | | || | | |при клещевых инфекциях, |при клещевых инфекциях, | | || | | |что приведет к достижению |что приведет к достижению | | || | | |высокого терапевтического |высокого терапевтического | | || | | |эффекта, снижению |эффекта, снижению | | || | | |инвалидизации населения |инвалидизации населения | | ||————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|
Приложение N 6
к изменениям
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"
НА 2012 ГОД|————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————|| N | Наименование программных | Затраты, | Сроки | Государственный | Ожидаемый результат ||п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, |(в количественном измерении)|| | |(тыс. руб.)| | соответствующее | || | | | |подведомственное | || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————|| 1. Совершенствование службы планирования семьи и медико-генетического консультирования ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————||1.1.|Проведение мероприятий |4000,0 |2012 год |Министерство |Приобретение расходных || |по оснащению ГБУЗ Амурской | | |здравоохранения |материалов в количестве || |области "Амурская областная | | |области, |1500 наборов реактивов || |клиническая больница" | | |ГБУЗ Амурской |для проведения пренатальной || |(региональный центр планирования | | |области "Амурская|(дородовой) диагностики || |семьи и репродукции) расходными | | |областная |нарушения развития ребенка || |материалами для проведения | | |клиническая |позволит уменьшить || |пренатальной (дородовой) | | |больница" |количество детей-инвалидов || |диагностики нарушений развития | | |(региональный |с нервно-психической || |ребенка | | |центр |патологией и врожденными || | | | |планирования |пороками развития; || | | | |семьи |по хромосомным заболеваниям,|| | | | |и репродукции) |в том числе болезнь Дауна, || | | | | |уменьшить рождение больных || | | | | |детей на 10%; по врожденным || | | | | |порокам развития нервной || | | | | |системы - на 10% к уровню || | | | | |2010 года |+----+---------------------------------+-----------+----------+-----------------+----------------------------+|1.2.|Профилактика и раннее выявление |1000,0 |2012 год |Министерство |Приобретение 450 наборов || |внутриутробных инфекций | | |здравоохранения |реактивов позволит уменьшить|| |у беременных и новорожденных | | |области, |количество детей-инвалидов || |в ГБУЗ Амурской области "Амурская| | |ГБУЗ Амурской |с последствиями инфекционных|| |областная клиническая больница" | | |области "Амурская|поражений органов и систем || |(региональный центр планирования | | |областная |у новорожденных на 10% || |семьи и репродукции) | | |клиническая |к уровню 2010 года || | | | |больница" | || | | | |(региональный | || | | | |центр | || | | | |планирования | || | | | |семьи | || | | | |и репродукции) | |+----+---------------------------------+-----------+----------+-----------------+----------------------------+|1.3.|Обеспечение реализации |1364,0 |2012 год |Министерство |Приобретение 6 наборов || |неонатального скрининга | | |здравоохранения |расходных материалов || |на наследственные и врожденные | | |области, |для выявления по каждому || |заболевания | | |ГБУЗ Амурской |виду наследственных || | | | |области "Амурская|заболеваний (врожденный || | | | |областная |гипотериоз, фенилкетонурия, || | | | |клиническая |андрогенитальный синдром, || | | | |больница" |галактоземия, муковисцидоз) || | | | | |позволит уменьшить || | | | | |количество инвалидов || | | | | |с нервно-психической || | | | | |патологией, нарушением || | | | | |полового развития || | | | | |и бронхолегочной патологией || | | | | |на 10%; сохранить нормальное|| | | | | |психическое развитие у 80% || | | | | |детей с фенилкетонурией || | | | | |и врожденным гипотериозом; || | | | | |снизить младенческую || | | | | |смертность от наследственных|| | | | | |заболеваний на 5% ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————|| 2. Совершенствование специализированной амбулаторной помощи детям ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————||2.1.|Обеспечение проведения и |200,0 |2012 год |Министерство |Приобретение индивидуальных || |усовершенствования универсального| | |здравоохранения |ушных вкладышей || |аудиологического скрининга | | |области, |для проведения || |новорожденных и детей первого | | |ГБУЗ Амурской |аудиологического скрининга || |года жизни | | |области "Амурская|в количестве 4000 шт. || | | | |областная |позволит охватить || | | | |клиническая |36% новорожденных и детей || | | | |больница" |первого года жизни || | | | | |аудиологическим скринингом || | | | | |(4000 детей), уменьшить || | | | | |инвалидизацию детей || | | | | |с нарушением слуха на 5% ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————|Приложение N 7к изменениямСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОДПРОГРАММЫ"ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" НА 2012 ГОД------T------------------------------------T---------------T--------------------------------T--------------------------------|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | 2012 год || п/п | | всего |в стоимостном или количественном| || | | (тыс. руб.) | выражении | |+-----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+-----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+| |Всего по подпрограмме |6564,0 | |6564,0 тыс. руб. |+-----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+|1. |Совершенствование службы |6364,0 | | || |планирования семьи и медико - | | | || |генетического консультирования | | | |+-----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+|1.1. |Проведение мероприятий по оснащению |4000,0 |Приобретение расходных |Приобретение расходных || |ГБУЗ Амурской области "Амурская | |материалов в количестве |материалов в количестве || |областная клиническая больница" | |1500 наборов реактивов |1500 наборов реактивов || |(региональный центр планирования | |для проведения пренатальной |для проведения пренатальной || |семьи и репродукции) расходными | |(дородовой) диагностики |(дородовой) диагностики || |материалами для проведения | |нарушения развития ребенка |нарушения развития ребенка || |пренатальной (дородовой) диагностики| |позволит уменьшить количество | || |нарушений развития ребенка | |детей-инвалидов с нервно - | || | | |психической патологией | || | | |и врожденными пороками развития;| || | | |по хромосомным заболеваниям, | || | | |в том числе болезнь Дауна, | || | | |уменьшить рождение больных детей| || | | |на 10%; по врожденным порокам | || | | |развития нервной системы - | || | | |на 10% к уровню 2010 года | |+-----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+|1.2. |Профилактика и раннее выявление |1000,0 |Приобретение 450 наборов |Приобретение 450 наборов || |внутриутробных инфекций у беременных| |реактивов позволит уменьшить |реактивов для обследования || |и новорожденных в ГБУЗ Амурской | |количество детей-инвалидов |беременных в региональном центре|| |области "Амурская областная | |с последствиями инфекционных |планирования семьи и репродукции|| |клиническая больница" (региональный | |поражений органов и систем |ГБУЗ Амурской области "Амурская || |центр планирования семьи | |у новорожденных на 10% к уровню |областная клиническая больница" || |и репродукции) | |2010 года | |+-----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+|1.3. |Обеспечение реализации неонатального|1364,0 |Приобретение 6 наборов расходных|Приобретение 6 наборов расходных|| |скрининга на наследственные | |материалов для выявления |материалов для выявления || |и врожденные заболевания | |по каждому виду наследственных |по каждому виду наследственных || | | |заболеваний (врожденный |заболеваний (врожденный || | | |гипотериоз, фенилкетонурия, |гипотериоз, фенилкетонурия, || | | |андрогенитальный синдром, |андрогенитальный синдром, || | | |галактоземия, муковисцидоз) |галактоземия, муковисцидоз) || | | |позволит уменьшить количество |позволит уменьшить количество || | | |инвалидов с нервно-психической |инвалидов с нервно-психической || | | |патологией, нарушением полового |патологией, нарушением полового || | | |развития и бронхолегочной |развития и бронхолегочной || | | |патологией на 10%; сохранить |патологией на 10%; сохранить || | | |нормальное психическое развитие |нормальное психическое развитие || | | |у 80% детей с фенилкетонурией и |у 80% детей с фенилкетонурией || | | |врожденным гипотериозом; снизить|и врожденным гипотериозом; || | | |младенческую смертность |снизить младенческую смертность || | | |от наследственных заболеваний |от наследственных заболеваний || | | |на 5% |на 5% |+-----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+|2. |Совершенствование специализированной|200,0 | | || |амбулаторной помощи детям | | | |+-----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+|2.1. |Обеспечение проведения и |200,0 |Приобретение индивидуальных |Приобретение индивидуальных || |усовершенствования универсального | |ушных вкладышей для проведения |ушных вкладышей для проведения || |аудиологического скрининга | |аудиологического скрининга |аудиологического скрининга || |новорожденных и детей первого года | |в количестве 4000 шт. позволит |в количестве 4000 шт. позволит || |жизни | |охватить 36% новорожденных |охватить 36% новорожденных || | | |и детей первого года жизни |и детей первого года жизни || | | |аудиологическим скринингом |аудиологическим скринингом || | | |(4000 детей), уменьшить |(4000 детей), уменьшить || | | |инвалидизацию детей с нарушением|инвалидизацию детей с нарушением|| | | |слуха на 5% |слуха на 5% |L-----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+---------------------------------Приложение N 8к изменениямСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ-----T------------------------------T---------------T---------------------T----------------------------------------|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,|Планируемый результат| В том числе по годам реализации: ||п/п | | всего | в стоимостном или +---------------------T---------T--------+| | | (тыс. руб.) | количественном | 2012 год |2013 год |2014 год|| | | | выражении | | | |+----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+| |Всего по подпрограмме |3250180,38 | |1313120,38 |1936860,0|200,0 |+----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+|1. |Совершенствование оказания |3182310,0 | | | | || |хирургической помощи населению| | | | | || |области | | | | | |+----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+|1.1.|Строительство хирургического |1839060,0 |Строительство |Строительство | | || |корпуса на 250 коек областного| |хирургического |хирургического | | || |государственного учреждения | |корпуса позволит |корпуса позволит | | || |здравоохранения "Амурская | |повысить уровень |повысить уровень | | || |областная детская клиническая | |специализированной |специализированной | | || |больница", г. Благовещенск | |хирургической помощи |хирургической помощи | | || | | |и улучшить условия |и улучшить условия | | || | | |пребывания детей |пребывания детей | | || | | |в стационаре. Ввод |в стационаре. Ввод | | || | | |объекта на 250 коек |объекта на 250 коек | | || | | |в эксплуатацию |в эксплуатацию | | |+----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+|1.2.|Софинансирование объектов |1343250,0 |Строительство |Строительство | | || |капитального строительства | |хирургического блока |хирургического блока | | || |муниципальной собственности | |позволит повысить |позволит повысить | | || |в сфере здравоохранения | |уровень хирургической|уровень хирургической| | || | | |помощи населению |помощи населению | | || | | |и улучшить условия |и улучшить условия | | || | | |пребывания |пребывания | | || | | |в стационаре. Ввод |в стационаре. Ввод | | || | | |объекта на 300 коек |объекта на 300 коек | | || | | |в эксплуатацию |в эксплуатацию | | |+----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+|2. |Обеспечение доступности |65839,7 | | | | || |медицинской помощи сельскому | | | | | || |населению | | | | | |+----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+|2.1.|Строительство здания |65839,7 |Строительство здания |Строительство здания | | || |амбулатории на 150 посещений | |амбулатории |амбулатории | | || |с дневным стационаром | |на 150 посещений |на 150 посещений | | || |на 20 коек в с. Тыгда | |с дневным стационаром|с дневным стационаром| | || |Магдагачинского района | |на 20 коек в с. Тыгда|на 20 коек в с. Тыгда| | || | | |позволит оказывать |позволит оказывать | | || | | |качественную |качественную | | || | | |медицинскую помощь |медицинскую помощь | | || | | |населению с. Тыгда |населению с. Тыгда | | || | | |и ближайших поселений|и ближайших поселений| | || | | |Магдагачинского |Магдагачинского | | || | | |района |района | | |+----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+|3. |Обеспечение соответствия |1150,18 | | | | || |медицинских учреждений | | | | | || |требованиям санитарных правил | | | | | || |и норм, действующих | | | | | || |в Российской Федерации | | | | | |+----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+|3.1.|Строительство очистных |1150,18 |Строительство |Строительство | | || |сооружений производительностью| |очистных сооружений |очистных сооружений | | || |60 куб. м/сутки | |производительностью |производительностью | | || |и реконструкция наружных | |60 куб. м/сутки |60 куб. м/сутки | | || |канализационных сетей | |и реконструкция |и реконструкция | | || |ГАУЗ Амурской области | |наружных |наружных | | || |"Амурский областной детский | |канализационных сетей|канализационных сетей| | || |санаторий "Василек" | |позволят обеспечить |позволят обеспечить | | || | | |соблюдение норм |соблюдение норм | | || | | |экологической |экологической | | || | | |безопасности |безопасности | | || | | |и требований СанПиН |и требований СанПиН | | |+----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+|4. |Обеспечение безопасности, |880,5 | | | | || |улучшение условий пребывания | | | | | || |пациентов в учреждениях | | | | | || |здравоохранения области | | | | | |+----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+|4.1.|Реконструкция здания |396,3 |Получение |Получение заключения | | || |хирургического корпуса | |положительного |государственной | | || |ОГУЗ "Амурская областная | |заключения |экспертизы проекта и | | || |детская клиническая больница" | |государственной |заключения о проверке| | || |под детскую поликлинику | |экспертизы |достоверности | | || |(государственная экспертиза | |по достоверности |определения сметной | | || |проекта и проверка | |определения сметной |стоимости объекта | | || |достоверности определения | |стоимости объекта | | | || |сметной стоимости объекта) | | | | | |+----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+|4.2.|Медико-оздоровительный |52,9 |Получение |Получение заключения | | || |комплекс, расположенный | |положительного |о проверке | | || |на территории ОГУЗ "Амурская | |заключения |достоверности | | || |областная клиническая | |государственной |определения сметной | | || |больница" (проверка | |экспертизы |стоимости объекта | | || |достоверности определения | |по достоверности | | | || |сметной стоимости объекта) | |определения сметной | | | || | | |стоимости объекта | | | |+----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+|4.3.|Реконструкция здания лечебного|431,3 |Получение |Получение заключения | | || |корпуса филиала ОГУЗ "Амурский| |положительного |государственной | | || |областной наркологический | |заключения |экспертизы проекта и | | || |диспансер" под стационарное | |государственной |заключения о проверке| | || |отделение для наркологических | |экспертизы |достоверности | | || |больных в с. Дубовка | |по достоверности |определения сметной | | || |Свободненского района | |определения |стоимости объекта | | || |(государственная экспертиза | |сметной стоимости | | | || |проекта и проверка | |объекта | | | || |достоверности определения | | | | | || |сметной стоимости объекта) | | | | | |L----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+---------------------------------------------------------------------------