Постановление Правительства Амурской области от 24.09.2012 № 514
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 N 617
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2012 N 514
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 24.10.2013 г. N 519
О внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской областиот 23.09.2011 N 617
В целях корректировки программных мероприятий и объемовфинансирования долгосрочной целевой программы "Обеспечениекачественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012- 2015 годы" Правительство Амурской областипостановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Обеспечение качественнымжильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы",утвержденную постановлением Правительства Амурской области от24.09.2012 N 510), изменения согласно приложению кнастоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 24.09.2012 N 514
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖКХ
НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
1. В паспорте программы:
а) строку "Основания для разработки программы" дополнитьследующими абзацами:
"Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерахпо обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортнымжильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановыйпериод 2014 и 2015 годов";
б) строку "Цель программы" дополнить пунктом 8 следующегосодержания:
"8. Формирование рынка доступного жилья экономкласса,обеспечивающего выполнение государственных обязательств по обеспечениюжильем отдельных категорий граждан, установленных законодательствомРоссийской Федерации и Амурской области, а также для приобретенияжилья гражданами со средним уровнем доходов";
в) в строке "Основные задачи программы":
в пункте 2 слова "на 2012 - 2014 годы" заменить словами "на 2012- 2015 годы";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Подпрограмма "Повышение качества и надежностижилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области";
дополнить пунктами 8 - 8.2 следующего содержания:
"8. Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктуройземельных участков под строительство жилья на территории Амурскойобласти на 2013 - 2015 годы":
8.1. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков,предлагаемых для комплексной застройки под строительство жильяэкономического класса.
8.2. Создание необходимой инфраструктуры на земельных участках,предоставляемых для улучшения жилищных условий многодетных семей";
г) в строке "Перечень подпрограмм":
в пункте 2 слова "на 2012 - 2014 годы" заменить словами "на 2012- 2015 годы";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Подпрограмма "Повышение качества и надежностижилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области";дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктуройземельных участков под строительство жилья на территории Амурскойобласти на 2013 - 2015 годы";
д) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложитьв следующей редакции:"|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования программы в 2012 - ||финансирования программы|2015 годах составит 9242571,29 тыс. рублей, || |в том числе: || | || |за счет средств областного бюджета - || |3097444,97 тыс. рублей, в том числе по годам: || | || |2012 год - 1399824,34 тыс. рублей; || |2013 год - 1363783,93 тыс. рублей; || |2014 год - 77563,60 тыс. рублей; || |2015 год - 256273,10 тыс. рублей; || | || |за счет средств федерального бюджета - || |5575602,04 тыс. рублей; || | || |за счет средств местных бюджетов - || |231231,17 тыс. рублей; || | || |за счет собственных (заемных) средств граждан -|| |338293,10 тыс. рублей ||————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|";
е) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы":
в пункте 1 слова "18,3%" заменить словами "6,1%";
в пункте 2 слова "в 2014 году" заменить словами "в 2015 году";
в пункте 10 слова "233 человека" заменить словами "436 человек";
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12. Ввод 5 тыс. кв. м жилья за счет обеспечения земельныхучастков инженерной инфраструктурой. Обеспечение 17 земельныхучастков, предоставляемых многодетным семьям, инженернойинфраструктурой".
2. В подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей на 2012 -2015 годы":
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: ||финансирования программы| || |общий объем финансирования составит || |520450,92 тыс. рублей, в том числе по годам || |и источникам финансирования: || | || |2012 год - 387979,49 тыс. рублей; || |2013 год - 104248,57 тыс. рублей; || |2014 год - 14111,43 тыс. рублей; || |2015 год - 14111,43 тыс. рублей; || | || |- средства областного бюджета в сумме || |94290,00 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 75000,00 тыс. рублей; || |2013 год - 15290,00 тыс. рублей; || |2014 год - 2000,00 тыс. рублей; || |2015 год - 2000,00 тыс. рублей; || | || |- средства федерального бюджета в сумме || |66447,24 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 43587,24 тыс. рублей; || |2013 год - 17880,00 тыс. рублей; || |2014 год - 2490,00 тыс. рублей; || |2015 год - 2490,00 тыс. рублей; || | || |- средства местных бюджетов в сумме || |21420,58 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 17205,58 тыс. рублей; || |2013 год - 3317,00 тыс. рублей; || |2014 год - 449,00 тыс. рублей; || |2015 год - 449,00 тыс. рублей; || | || |- собственные (заемные) средства граждан в сумме|| |338293,10 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 252186,67 тыс. рублей; || |2013 год - 67761,57 тыс. рублей; || |2014 год - 9172,43 тыс. рублей; || |2015 год - 9172,43 тыс. рублей ||————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|";
б) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализацииподпрограммы" слова "18,3%" заменить словами "6,1%";
2) в разделе 3:
а) в таблице 1:
в пункте 1 слова "698 молодых семей" заменить словами "302молодых семей";
в пункте 2 слова "до 60%" заменить словами "до 65%";
б) абзац шестой после таблицы изложить в следующей редакции:
"Решение вышеперечисленных задач позволит обеспечить жильем 302молодых семьи.";
3) в разделе 4 таблицу 2 изложить в следующей редакции:" Таблица 2
Система программных мероприятий|———|—————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|———————————|| N | Наименование задач, |Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый ||п/п| программных мероприятий | всего, |реализации| заказчик, | результат || | |тыс. руб.| |подведомственное| || | | | | учреждение, | || | | | | ответственные | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||———|—————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|———————————||1. |Поддержка молодых семей -|520450,92|2012 - |Министерство |Поддержка || |участников подпрограммы | |2015 гг. |жилищно - |302 молодых|| |в части приобретения | | |коммунального |семей || |жилья или строительства | | |хозяйства | || |индивидуального жилого | | | | || |дома | | | | ||———|—————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|———————————|";
4) в разделе 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы - 520450,92 тыс.рублей.";
б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"В рамках реализации подпрограммы в 2012 - 2015 годах за счетвсех источников финансирования смогут улучшить жилищные условия 302молодые семьи.";
в) таблицу 3 изложить в следующей редакции:" Таблица 3
Структура финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|| Источники | Итого | 2012 г. | 2013 г. |2014 г. |2015 г. || финансирования | | | | | ||————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————||ВСЕГО |520450,92|387979,49|104248,57|14111,43|14111,43 ||--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+|Федеральный бюджет |66447,24 |43587,24 |17880,00 |2490,00 |2490,00 ||--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+|Областной бюджет |94290,00 |75000,00 |15290,00 |2000,00 |2000,00 ||--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+|Местный бюджет |21420,58 |17205,58 |3317,00 |449,00 |449,00 ||--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+|Другие источники |338293,10|252186,67|67761,57 |9172,43 |9172,43 |+--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+|Итого |520450,92|387979,49|104248,57|14111,43|14111,43 |+--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+|Капитальные вложения| | | | | |+--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+|НИОКР | | | | | |+--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+|Прочие расходы |520450,92|387979,49|104248,57|14111,43|14111,43 |+--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+|Федеральный бюджет |66447,24 |43587,24 |17880,00 |2490,00 |2490,00 |+--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+|Областной бюджет |94290,00 |75000,00 |15290,00 |2000,00 |2000,00 |+--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+|Местный бюджет |21420,58 |17205,58 |3317,00 |449,00 |449,00 |+--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+|Другие источники |338293,10|252186,67|67761,57 |9172,43 |9172,43 ||————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————||Итого |520450,92|387979,49|104248,57|14111,43|14111,43 ||————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|";
г) таблицу 5 изложить в следующей редакции:" Таблица 5
Объемы и источники финансирования подпрограммы|————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задач/мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: ||п/п | |(капитальные|финансирования,|——————————————————————————————|——————————————|| | | вложения, | всего | бюджет | другие || | | НИОКР, | (тыс. руб.) |———————————|—————————|————————| источники || | | прочие | |федеральный|областной|местный |финансирования|| | | расходы) | | | | | ||————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|——————————————|| |ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |Прочие |520450,92 |66447,24 |94290,00 |21420,58|338293,10 || | |расходы | | | | | |+----+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+--------------+|1. |Поддержка молодых семей - |Прочие |520450,92 |66447,24 |94290,00 |21420,58|338293,10 || |участников подпрограммы в части |расходы | | | | | || |приобретения жилья | | | | | | || |или строительства индивидуального| | | | | | || |жилого дома | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|——————————————||1.1.|2012 год | |387979,49 |43587,24 |75000,00 |17205,58|252186,67 ||----+---------------------------------+ +---------------+-----------+---------+--------+--------------||1.2.|2013 год | |104248,57 |17880,00 |15290,00 |3317,00 |67761,57 ||----+---------------------------------+ +---------------+-----------+---------+--------+--------------||1.3.|2014 год | |14111,43 |2490,00 |2000,00 |449,00 |9172,43 ||----+---------------------------------+ +---------------+-----------+---------+--------+--------------||1.4.|2015 год | |14111,43 |2490,00 |2000,00 |449,00 |9172,43 ||————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|——————————————|";
5) в разделе 7:
а) таблицу 6 изложить в следующей редакции:" Таблица 6
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
на 2012 - 2015 годы|———|——————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|| N |Наименование индикатора эффективности | Единица |Показатель по годам||п/п| |измерения| реализации: || | | |————|————|————|————|| | | |2012|2013|2014|2015||———|——————————————————————————————————————|—————————|————|————|————|————||1. |Доля молодых семей, улучшивших |Процент |4,7 |5,8 |5,9 |6,1 || |жилищные условия (в том числе | | | | | || |с использованием ипотечных жилищных | | | | | || |кредитов и займов), в общем количестве| | | | | || |молодых семей, признанных нуждающимися| | | | | || |в улучшении жилищных условий | | | | | || |по состоянию на 1 января 2011 года | | | | | ||———|——————————————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|";
б) слова "жильем 698 молодых семей, в том числе: в 2012 году -199 молодых семей; в 2013 году - 190 молодых семей; в 2014 году - 100молодых семей; в 2015 году - 209 молодых семей; а также позволитобеспечить" исключить;
в) таблицу 7 изложить в следующей редакции:" Таблица 7
Социально-экономическая результативность и коэффициент
значимости программных мероприятий|———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————————————|| N | Наименование программ |Коэффициент|Планируемый| В т.ч. по годам ||п/п| (задач) и мероприятий |значимости |результат, | реализации: || | | | семей |————|————|————|————|| | | | |2012|2013|2014|2015||———|—————————————————————————|———————————|———————————|————|————|————|————||1. |Поддержка молодых семей -|1 |302 |235 |53 |7 |7 || |участников подпрограммы | | | | | | || |в части приобретения | | | | | | || |жилья или строительства | | | | | | || |индивидуального жилого | | | | | | || |дома | | | | | | ||———|—————————————————————————|———————————|———————————|————|————|————|————|".
3. В подпрограмме "Повышение устойчивости жилых домов, основныхобъектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Амурскойобласти на 2012 - 2014 годы":
1) в наименовании подпрограммы слова "на 2012 - 2014 годы"заменить словами "на 2012 - 2015 годы";
2) в паспорте подпрограммы:
а) в строке "наименование подпрограммы" слова "на 2012 - 2014годы" заменить словами "на 2012 - 2015 годы";
б) в строке "Перечень основных мероприятий подпрограммы" слова"ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в городе Тында"исключить;
в) в строке "Сроки и этапы реализации подпрограммы" слова "2012 -2014 годы" заменить словами "2012 - 2015 годы";
г) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: ||финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных || |бюджетов. || | || |Общий объем финансирования программных || |мероприятий составляет || |3493995,334 тыс. рублей, в том числе || |с разбивкой по годам и источникам || |финансирования: || | || |2012 год - 2167130,284 тыс. рублей; || |2013 год - 1113365,050 тыс. рублей; || |2014 год - 203000,0 тыс. рублей; || |2015 год - 10500,0 тыс. рублей. || | || |Средства федерального бюджета планируются || |в сумме 3057010,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 1867870,0 тыс. рублей; || |2013 год - 991140,0 тыс. рублей; || |2014 год - 198000,0 тыс. рублей. || | || |Средства областного бюджета планируются || |в сумме 436660,284 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 299160,284 тыс. рублей; || |2013 год - 122000,000 тыс. рублей; || |2014 год - 5000,0 тыс. рублей; || |2015 год - 10500,0 тыс. рублей. || | || |Средства местного бюджета планируются в сумме|| |325,050 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 100,000 тыс. рублей; || |2013 год - 225,050 тыс. рублей ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
д) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализацииподпрограммы" слова "в 2014 году" заменить словами "в 2015 году";
3) в разделе 3:
а) в абзаце третьем слова "3 лет (с 2012 по 2014 годвключительно)" заменить словами "4 лет (с 2012 по 2015 годвключительно)";
б) в таблице 2:
в графе "Период реализации" цифры "2014" заменить цифрами "2015";
в столбце "Количественная оценка" цифры "95720,76" заменитьцифрами "63656,09";
4) таблицу 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————|| N | Наименование задач, | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат || п/п | программных мероприятий | всего, |реализации| заказчик, | || | | тыс. руб. | |подведомственное| || | | | | учреждение, | || | | | | ответственные | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————||1. |Повышение уровня |3493995,334|2012 - |Министерство | || |сейсмоустойчивости жилых домов| |2015 гг. |строительства | || | | | |и архитектуры | || | | | |Амурской области| || | | | |(далее - | || | | | |минстрой | || | | | |Амурской | || | | | |области) | |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------||1.1. |Строительство новых |3397165,304|2012 - |Минстрой |Строительство нового жилья || |сейсмостойких объектов | |2015 гг. |Амурской области|площадью 62880,17 кв. м |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+|1.1.1.|Малоэтажное быстровозводимое |3351035,724|2012 - |Минстрой |Строительство нового жилья || |жилье, город Тында, | |2015 гг. |Амурской |площадью 58084,63 кв. м || |мкр. Таежный | | |области, | || | | | |государственное | || | | | |казенное | || | | | |учреждение | || | | | |Амурской области| || | | | |"Дирекция | || | | | |по строительству| || | | | |объектов в зоне | || | | | |Байкало-Амурской| || | | | |магистрали" | || | | | |(далее - | || | | | |ГКУ Амурской | || | | | |области | || | | | |"ДСО БАМа") | |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+|1.1.2.|Многоквартирный жилой дом |36234,580 |2012 г. |Минстрой |Завершение строительства || |(достройка) в мкр. 2 - 3, | | |Амурской |жилого дома площадью || |ул. Верхне-Набережная, | | |области, |2872,7 кв. м || |г. Тында | | |ГКУ Амурской | || | | | |области | || | | | |"Строитель" | |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+|1.1.3.|Жилой дом (достройка), |9895,000 |2012 г. |Минстрой |Выполнение работ || |ул. Студенческий проезд, | | |Амурской |по благоустройству территории|| |г. Тында | | |области, |для ввода в эксплуатацию || | | | |ГКУ Амурской |жилого дома площадью || | | | |области |1922,84 кв. м || | | | |"Строитель" | |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+|1.2. |Разработка проектов |64000,000 |2012 г. |Минстрой |Разработка проектной || |строительства сейсмостойких | | |Амурской |документации на строительство|| |жилых зданий | | |области, |7 объектов || | | | |ГКУ Амурской | || | | | |области | || | | | |"ДСО БАМа", | || | | | |ГКУ Амурской | || | | | |области | || | | | |"Строитель" | |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+|1.2.1.|Многоквартирный жилой дом |6287,710 |2012 г. |Минстрой |Разработка проектной || |по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында| | |Амурской |документации || | | | |области, | || | | | |ГКУ Амурской | || | | | |области | || | | | |"ДСО БАМа" | |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+|1.2.2.|Многоквартирный жилой дом |4757,510 |2012 г. |Минстрой |Разработка проектной || |по ул. Кирова, 1 "Б", г. Тында| | |Амурской |документации || | | | |области, | || | | | |ГКУ Амурской | || | | | |области | || | | | |"ДСО БАМа" | |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+|1.2.3.|Многоквартирный жилой дом |4246,240 |2012 г. |Минстрой |Разработка проектной || |по ул. Кирова, 2 "А", г. Тында| | |Амурской |документации || | | | |области, | || | | | |ГКУ Амурской | || | | | |области | || | | | |"ДСО БАМа" | |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+|1.2.4.|Многоквартирный жилой дом |5404,310 |2012 г. |Минстрой |Разработка проектной || |по ул. Кирова, 2 "Б", г. Тында| | |Амурской |документации || | | | |области, | || | | | |ГКУ Амурской | || | | | |области | || | | | |"ДСО БАМа" | |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+|1.2.5.|Многоквартирный жилой дом |3475,920 |2012 г. |Минстрой |Разработка проектной || |по ул. Кирова, 2 "В", г. Тында| | |Амурской |документации || | | | |области, | || | | | |ГКУ Амурской | || | | | |области | || | | | |"ДСО БАМа" | |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+|1.2.6.|Многоквартирный жилой дом |4028,310 |2012 г. |Минстрой |Разработка проектной || |по ул. Кирова, 2 "Г", г. Тында| | |Амурской |документации || | | | |области, | || | | | |ГКУ Амурской | || | | | |области | || | | | |"ДСО БАМа" | |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+|1.2.7.|Малоэтажное быстровозводимое |35800,000 |2012 г. |Минстрой |Разработка проектной || |жилье, г. Тында, мкр. Таежный | | |Амурской |документации (завершение || | | | |области, |2 этапа) || | | | |ГКУ Амурской | || | | | |области | || | | | |"Строитель", | || | | | |ГКУ Амурской | || | | | |области | || | | | |"ДСО БАМа" | ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————||1.3. |Софинансирование строительства|32830,030 |2012 - |Минстрой |Строительство нового || |сейсмостойких объектов | |2013 гг. |Амурской |сейсмостойкого жилья площадью|| |муниципальной собственности | | |области, |775,92 кв. м || | | | |муниципальные | || | | | |образования | ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————|";
5) в разделе 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Планируемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы(таблица 4) предусматривается в размере 3493995,334 тыс. рублей, в томчисле за счет средств федерального бюджета - 3057010,0 тыс. рублей,областного бюджета - 436660,284 тыс. рублей, местного бюджета -325,050 тыс. рублей.";
б) таблицу 4 изложить в следующей редакции:" Таблица 4
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)|——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|| Источники | Итого | 2012 год | 2013 год | 2014 год |2015 год || финансирования | | | | | ||——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|| Общий объем финансирования подпрограммы ||——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————||Всего |3493995,334|2167130,284 |1113365,050|203000,000|10500,000||------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------||Федеральный бюджет|3057010,000|1867870,000 <*>|991140,000 |198000,000|- ||------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------||Областной бюджет |436660,284 |299160,284 <**>|122000,000 |5000,000 |10500,000||------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------||Местный бюджет |325,050 |100,000 |225,050 |- |- ||——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|| Капитальные вложения ||——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————||Всего |3493995,334|2167130,284 |1113365,050|203000,000|10500,000||------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------||Федеральный бюджет|3057010,000|1867870,000 <*>|991140,000 |198000,000|- ||------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------||Областной бюджет |436660,284 |299160,284 <**>|122000,000 |5000,000 |10500,000||------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------||Местный бюджет |325,050 |100,000 |225,050 |- |- ||——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|
<*> В том числе за счет остатков средств на 1 января 2012 года всумме 807160,0 тыс. рублей.
<**> В том числе 213312,29 тыс. рублей - выполнение условийсофинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом Россиив 2011 году.";
6) в разделе 7:
а) таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы|———|————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————————————|| N | Наименование | Единица | Показатель по годам реализации: ||п/п| | измерения |————————|————————|————————|————————|| | | |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год||———|————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|————————||1. |Размер предотвращенного ущерба |Млрд. рублей|15,16 |14,4 |13,9 |5,99 || |от возможного разрушения жилых | | | | | || |домов, основных объектов и систем | | | | | || |жизнеобеспечения в результате | | | | | || |землетрясения | | | | | ||---+------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------||2. |Снижение уровня риска возникновения |Процентов |20 |50 |65 |80 || |чрезвычайных ситуаций вследствие | | | | | || |разрушительных землетрясений | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|————————|";
б) таблицу 7 изложить в следующей редакции:
"Таблица 7
Социально-экономическая результативность
программных мероприятий|————|——————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование подпрограмм | Планируемый | В том числе по годам реализации: ||п/п | (задач) и мероприятий | результат |——————————————|——————————————|—————————————|———————————|| | |в количественном| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год || | | выражении | | | | ||————|——————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————||1. |Повышение уровня | | | | | || |сейсмоустойчивости жилых домов| | | | | |+----+------------------------------+----------------+--------------+--------------+-------------+-----------+|1.1.|Строительство новых |Строительство |40275,16 кв. м|18904,34 кв. м|3518,67 кв. м|182,0 кв. м|| |сейсмостойких объектов |нового жилья | | | | || | |площадью | | | | || | |62880,17 кв. м | | | | |+----+------------------------------+----------------+--------------+--------------+-------------+-----------+|1.2.|Разработка проектов |Разработка |7 объектов |- |- |- || |строительства сейсмостойких |проектной | | | | || |жилых зданий |документации | | | | || | |на строительство| | | | || | |7 объектов | | | | |+----+------------------------------+----------------+--------------+--------------+-------------+-----------+|1.3.|Софинансирование строительства|Строительство |- |775,92 кв. м |- |-"; || |сейсмостойких объектов |нового | | | | || |муниципальной собственности |сейсмостойкого | | | | || | |жилья площадью | | | | || | |775,92 кв. м | | | | ||————|——————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|
в) таблицу 8 изложить в следующей редакции:
"Таблица 8
Коэффициенты значимости программных мероприятий|————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты значимости ||п/п | | мероприятий || | |————————|————————|————————|————————|| | |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год||————|————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||1. |Повышение уровня | | | | || |сейсмоустойчивости жилых домов | | | | ||----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------||1.1.|Строительство новых |0,6 |0,6 |1,0 |1,0 || |сейсмостойких объектов | | | | ||----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------||1.2.|Разработка проектов |0,2 |- |- |- || |строительства сейсмостойких | | | | || |жилых зданий | | | | ||----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------||1.3.|Софинансирование строительства |0,2 |0,4 |- |- || |сейсмостойких объектов | | | | || |муниципальной собственности | | | | ||————|————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|";
7) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 1 к настоящим изменениям;
8) в приложении N 2 к подпрограмме:
а) в наименовании приложения слова "на 2012 - 2014 годы" заменитьсловами "на 2012 - 2015 годы";
б) в абзаце первом приложения слова "на 2012 - 2014 годы"заменить словами "на 2012 - 2015 годы".
4. В подпрограмме "Развитие ипотечного жилищного кредитования вАмурской области на 2012 - 2013 годы":
1) в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источникфинансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|составляет 501620,0 тыс. руб., в том числе || |по годам: || | || |2012 год - 448620,0 тыс. руб.; || |2013 год - 53000,0 тыс. руб. || | || |Источник финансирования программы - средства|| |областного бюджета ||———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|";
2) в разделе 6:
а) в абзаце первом сумму "513,62 млн. рублей" заменить суммой"501,62 млн. рублей";
б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|—————————————————————————————————————|————————|————————|————————|| Источник финансирования | Итого |2012 год|2013 год||—————————————————————————————————————|————————|————————|————————|| Прочие расходы ||—————————————————————————————————————|————————|————————|————————||Всего |501620,0|448620,0|53000,0 ||-------------------------------------+--------+--------+--------||Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 ||-------------------------------------+--------+--------+--------||Областной бюджет |501620,0|448620,0|53000,0 ||-------------------------------------+--------+--------+--------||Местный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 ||-------------------------------------+--------+--------+--------||Другие источники |0,0 |0,0 |0,0 ||—————————————————————————————————————|————————|————————|————————|";
3) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящим изменениям;
4) приложение N 3 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 3 к настоящим изменениям;
5) приложение N 4 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 4 к настоящим изменениям.
5. В подпрограмме "Переселение граждан из ветхого жилищногофонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фондас высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зонеБайкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории Амурской области, на2012 - 2015 годы":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Перечень основных мероприятий" слова "на вторичномрынке жилья" заменить словами "на первичном и (или) вторичном рынкахжилья";
строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" и"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: ||финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных || |бюджетов. || | || |Общий объем финансирования программных || |мероприятий составляет 581774,5 тыс. рублей, || |в том числе с разбивкой по годам и источникам|| |финансирования: || | || |2012 год - 162004,5 тыс. рублей; || |2013 год - 118860,0 тыс. рублей; || |2014 год - 134570,0 тыс. рублей; || |2015 год - 166340,0 тыс. рублей. || | || |Средства федерального бюджета планируются || |в сумме 499060,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 89290,0 тыс. рублей; || |2013 год - 108860,0 тыс. рублей; || |2014 год - 134570,0 тыс. рублей; || |2015 год - 166340,0 тыс. рублей. || | || |Средства областного бюджета планируются || |в сумме 75000,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 65000,0 тыс. рублей; || |2013 год - 10000,0 тыс. рублей. || | || |Средства местных бюджетов планируются в сумме|| |7714,5 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 7714,5 тыс. рублей ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Ожидаемые конечные |Снижение уровня ветхого жилищного фонда ||результаты реализации |в зоне БАМ к концу 2015 года в среднем ||подпрограммы |на 5,3% ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) в разделе 2:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в зонеБайкало-Амурской железнодорожной магистрали составляет 303,0 тыс. кв.м. Данные по муниципальным образованиям приведены в таблице 1.";
таблицу 1 изложить в следующей редакции:" Таблица 1|———|—————————————————————————————————————————————————|——————————|| N | Наименование муниципального образования | Всего, ||п/п| |тыс. кв. м||———|—————————————————————————————————————————————————|——————————||1. |г. Зея |44,9 ||---+-------------------------------------------------+----------||2. |г. Тында |140,7 ||---+-------------------------------------------------+----------||3. |Зейский район |24,4 ||---+-------------------------------------------------+----------||4. |Мазановский район |1,6 ||---+-------------------------------------------------+----------||5. |Селемджинский район |30,4 ||---+-------------------------------------------------+----------||6. |Тындинский район |61,0 ||---+-------------------------------------------------+----------|| |Всего |303,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————|——————————|";
3) в таблице 2 раздела 3 подпрограммы столбец "количественнаяоценка" изложить в следующей редакции:
"Приобретение 4524,6 кв. м жилых помещений и переселение 251человека из ветхого жилищного фонда. Строительство 11709,07 кв. мжилых помещений и переселение 651 человека из ветхого жилищногофонда";
4) в разделе 4:
в абзаце втором слова "на вторичном рынке жилья" заменить словами"на первичном и (или) вторичном рынках жилья";
таблицу 3 изложить в следующей редакции:" Таблица 3
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|| N | Наименование задач, программных |Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат || п/п | мероприятий | всего, |реализации| заказчик, | || | |тыс. руб.| |подведомственное| || | | | | учреждение, | || | | | | ответственные | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|————————————————————————————||1. |Обеспечение жилыми помещениями |581774,5 |2012 - | | || |экономического класса граждан, | |2015 гг. | | || |проживающих в жилищном фонде, | | | | || |признанном непригодным | | | | || |для проживания, и (или) жилищном | | | | || |фонде с высоким уровнем износа | | | | |+------+---------------------------------+---------+----------+----------------+----------------------------+|1.1. |Приобретение муниципальными |154290,0 |2012 г. |Министерство |Приобретение 4524,6 кв. м || |образованиями жилых помещений | | |строительства |жилых помещений. Переселение|| |экономического класса | | |и архитектуры |251 человека из ветхого || |на первичном и (или) вторичном | | |области |жилищного фонда || |рынках жилья | | | | |+------+---------------------------------+---------+----------+----------------+----------------------------+|1.2. |Строительство жилых помещений |419770,0 |2013 - |Министерство |Строительство 11709,07 кв. м|| |экономического класса | |2015 гг. |строительства |жилых помещений. Переселение|| | | | |и архитектуры |651 человека из ветхого || | | | |области, |жилищного фонда || | | | |ГКУ Амурской | || | | | |области | || | | | |"ДСО БАМа" | |+------+---------------------------------+---------+----------+----------------+----------------------------+|1.2.1.|Многоквартирный жилой дом |199468,8 |2013 - |Министерство |Строительство 3695,3 кв. м || |по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында | |2014 гг. |строительства |жилых помещений || | | | |и архитектуры | || | | | |области, | || | | | |ГКУ Амурской | || | | | |области | || | | | |"ДСО БАМа" | |+------+---------------------------------+---------+----------+----------------+----------------------------+|1.3. |Ликвидация жилищного фонда, |7714,5 |2012 г. |Муниципальные |Ликвидация 4524,6 кв. м || |признанного непригодным | | |образования |ветхого жилищного фонда || |для проживания, и (или) жилищного| | |Амурской области| || |фонда с высоким уровнем износа | | | | || |в городе Тында | | | | ||——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|";
5) в пункте 3 раздела 5 подпрограммы слова "на вторичном рынкежилья" заменить словами "на первичном и (или) вторичном рынках жилья";
6) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:" 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовые ресурсы для реализации мероприятий по переселениюграждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядкенепригодным для проживания, формируются на условиях софинансированияза счет средств федерального, областного и местных бюджетов. Общийобъем финансирования мероприятий подпрограммы предусматривается вразмере 581774,5 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет -499060,0 тыс. рублей, областной бюджет - 75000,0 тыс. рублей, местныйбюджет - 7714,5 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 4.
Таблица 4
Структура финансирования подпрограммы|——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|| Источники | Итого | 2012 год |2013 год|2014 год|2015 год|| финансирования | | | | | ||——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|| ВСЕГО ||——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————||Федеральный бюджет|499060,0|89290,0 |108860,0|134570,0|166340,0||------------------+--------+-----------+--------+--------+--------||Областной бюджет |75000,0 |65000,0 <*>|10000,0 |- |- ||------------------+--------+-----------+--------+--------+--------||Местный бюджет |7714,5 |7714,5 |- |- |- ||------------------+--------+-----------+--------+--------+--------||Итого |581774,5|162004,5 |118860,0|134570,0|166340,0||——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ||——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————||Федеральный бюджет|499060,0|89290,0 |108860,0|134570,0|166340,0||------------------+--------+-----------+--------+--------+--------||Областной бюджет |277605,3|65000,0 <*>|10000,0 |- |- ||------------------+--------+-----------+--------+--------+--------||Местный бюджет |- |- |- |- |- ||------------------+--------+-----------+--------+--------+--------||Итого |574060,0|154290,0 |118860,0|134570,0|166340,0||——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|| ПРОЧИЕ ||——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————||Федеральный бюджет|- |- |- |- |- ||------------------+--------+-----------+--------+--------+--------||Областной бюджет |- |- |- |- |- ||------------------+--------+-----------+--------+--------+--------||Местный бюджет |7714,5 |7714,5 | | | ||------------------+--------+-----------+--------+--------+--------||Итого |7714,5 |7714,5 | | | ||——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|
<*> В том числе 64613,8 тыс. рублей - выполнение условийсофинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом Россиив 2011 году.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы размер средств,направляемых на приобретение и строительство жилых помещенийэкономического класса, рассчитывается исходя из средней рыночнойстоимости 1 кв. м жилья, устанавливаемой Министерством региональногоразвития Российской Федерации для субъекта Российской Федерации насоответствующий период.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении N 2.".
7) в разделе 7 подпрограммы:
а) таблицу 5 изложить в следующей редакции:" Таблица 5|——|—————————————————————————|—————————|—————————————————————————||N | Наименование индикатора | Единица | Показатель по годам || | эффективности |измерения| реализации: || | | |————|————|————|————|—————|| | | |2011|2012|2013|2014|2015 ||——|—————————————————————————|—————————|————|————|————|————|—————||1.|Снижение уровня ветхого |Процент |- |1,5 |2,6 |3,8 |5,3 || |жилищного фонда | | | | | | ||——|—————————————————————————|—————————|————|————|————|————|—————|";
б) таблицу 7 изложить в следующей редакции:" Таблица 7
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————||N | Наименование мероприятий | Планируемый | В том числе по годам реализации: || | | результат |——————————————|—————————————|————————————|—————————————|| | |в количественном| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год || | | выражении | | | | ||——|—————————————————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————||1.|Приобретение муниципальными |Приобретение |4524,6 кв. м |- |- |- || |образованиями жилых помещений |4524,6 кв. м | | | | || |экономического класса |жилых помещений | | | | || |на первичном и (или) вторичном | | | | | || |рынках жилья |Переселение |251 чел. |- |- |- || | |251 человека | | | | || | |из ветхого | | | | || | |жилищного фонда | | | | |+--+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+------------+-------------+|2.|Строительство жилья |Строительство |- |3315,48 кв. м|3753,7 кв. м|4639,89 кв. м|| |экономического класса |11709,07 кв. м | | | | || | |жилых помещений | | | | || | | | | | | || | |Переселение |- |184 чел. |209 чел. |258 чел. || | |651 человек | | | | || | |из ветхого | | | | || | |жилищного фонда | | | | |+--+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+------------+-------------+|3.|Ликвидация жилищного фонда, |Ликвидация |4524,6 кв. м | | | || |признанного непригодным |4524,6 кв. м | | | | || |для проживания, и (или) жилищного|ветхого | | | | || |фонда с высоким уровнем износа |жилищного фонда | | | | ||——|—————————————————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|";
8) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 5 к настоящим изменениям;
9) в пунктах 1, 3 приложения N 4 к подпрограмме слова "навторичном рынке жилья" заменить словами "на первичном и (или)вторичном рынках жилья".
6. В подпрограмме "Модернизация коммунальной инфраструктурыАмурской области на 2012 - 2014 годы":
1) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
"V. Подпрограмма "Повышение качества и надежностижилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области"долгосрочной целевой программы "Обеспечение качественным жильем иуслугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы";
2) разделы 1 - 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:"
1. Паспорт подпрограммы|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы |Повышение качества и надежности жилищно - || |коммунального обслуживания населения Амурской|| |области ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Основания для разработки |Бюджетный кодекс Российской Федерации; ||подпрограммы (наименование,|Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ ||номер и дата нормативного |"О теплоснабжении"; постановление ||документа) |Правительства Российской Федерации || |от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной || |целевой программе "Жилище" на 2011 - || |2015 годы"; постановление Правительства || |Российской Федерации от 15.04.1996 || |N 480 "Об утверждении федеральной целевой || |программы "Экономическое и социальное || |развитие Дальнего Востока и Забайкалья || |на период до 2013 года"; Указ Президента || |Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 || |"О мерах по обеспечению граждан Российской || |Федерации доступным и комфортным жильем || |и повышению качества жилищно-коммунальных || |услуг"; основные направления бюджетной || |политики на 2013 год и плановый период || |2014 и 2015 годов |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственные заказчики |Министерство жилищно-коммунального хозяйства ||подпрограммы |Амурской области; || | || |министерство строительства и архитектуры || |Амурской области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основные разработчики |Министерство жилищно-коммунального хозяйства ||подпрограммы |Амурской области; || | || |министерство строительства и архитектуры || |Амурской области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Цели подпрограммы |Основной целью подпрограммы являются || |улучшение состояния коммунальной || |инфраструктуры, повышение качества услуг || |в сфере коммунального обслуживания населения || |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основные задачи |Модернизация объектов коммунальной ||подпрограммы |инфраструктуры; осуществление глубокой || |переработки бытовых и промышленных отходов || |с внедрением современных технологий; || |обеспечение объектов комплексной застройки || |коммунальными ресурсами; обеспечение || |функционирования и развития системы || |топливообеспечения; увеличение доли заемных || |средств в общем объеме капитальных вложений || |в сфере ЖКХ |+---------------------------+---------------------------------------------+|Перечень основных |Модернизация объектов систем водоснабжения, ||мероприятий |канализации, теплоснабжения; капитальный || |ремонт объектов теплоснабжения, систем || |канализации, водоснабжения; реконструкция || |сетей канализации; строительство объектов || |мусоропереработки; строительство || |и реконструкция внеплощадочных сетей || |для обеспечения коммунальными ресурсами || |объектов комплексной застройки; || |софинансирование расходов по организации || |коммунального хозяйства в части заготовки || |топлива; возмещение части затрат на уплату || |процентов организациям ЖКХ, привлекающим || |кредитные ресурсы на осуществление || |приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ |+---------------------------+---------------------------------------------+|Сроки и этапы реализации |2012 - 2015 годы ||подпрограммы | |+---------------------------+---------------------------------------------+|Объемы и источники |Общий объем финансирования программных ||финансирования подпрограммы|мероприятий составляет 3754883,4 тыс. рублей,|| |в том числе с разбивкой по годам и источникам|| |финансирования: || | || |2012 год - 1591179,0 тыс. рублей; || |2013 год - 1853267,7 тыс. рублей; || |2014 год - 69663,6 тыс. рублей; || |2015 год - 240773,1 тыс. руб. || | || |Средства федерального бюджета планируются || |в сумме 1828010,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 1085400,0 тыс. рублей; || |2013 год - 742610,0 тыс. рублей. || | || |Средства областного бюджета планируются || |в сумме 1736618,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 406523,6 тыс. рублей; || |2013 год - 1019757,7 тыс. рублей; || |2014 год - 69563,6 тыс. рублей; || |2015 год - 240773,1 тыс. рублей. || | || |Средства местных бюджетов планируются в сумме|| |190255,4 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 99255,4 тыс. рублей; || |2013 год - 90900,0 тыс. рублей; || |2014 год - 100,0 тыс. рублей |+---------------------------+---------------------------------------------+|Ожидаемые конечные |Снижение уровня износа объектов коммунальной ||результаты реализации |инфраструктуры в среднем по области: ||подпрограммы | || |2012 год - до 52%; || |2013 год - до 50%. || | || |Переработка твердых бытовых отходов - || |40,0 тыс. тонн в год. || | || |Своевременное обеспечение муниципальных || |образований области топливно-энергетическими || |ресурсами для бесперебойной работы || |коммунальных предприятий и организаций. || | || |Привлечение кредитных ресурсов || |на осуществление приоритетных мероприятий || |в сфере ЖКХ ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом
В рамках долгосрочной целевой программы "Модернизациякоммунальной инфраструктуры Амурской области на 2009 - 2010 годы" засчет средств федерального, областного и местного бюджетов былапроведена модернизация 228 объектов жилищно-коммунального хозяйства,замена 114 котлов, 87 км тепловых и 27 км водопроводных сетей.
Достаточное распространение получило внедрение комплексноговодно-химического режима водоподготовки для очистки и безнакипнойэксплуатации котлов, теплотрасс и отопительных систем жилищного фонда.За счет применения энергосберегающих технологий и мероприятий пообеспечению сохранности топлива снижается потребление энергоресурсов.Так, за период с 2003 года котельные ЖКХ области стали сжигать на 375тыс. тонн угля меньше, мазута - на 24 тыс. тонн, т.е. общийэкономический эффект составил около 400 млн. рублей.
Подпрограмма "Повышение качества и надежностижилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области"отражает произошедшие за последнее время изменения в законодательнойбазе, касающиеся реформирования жилищно-коммунального комплекса, инаправлена на повышение эффективности использования бюджетных средстви привлечение средств внебюджетных источников в модернизацию объектовкоммунальной инфраструктуры. Подпрограмма соответствует целямприоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье -гражданам России" и призвана служить инструментом его реализации.
Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловленонеэффективной системой управления на местах, дотационностью сферы инеудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами иростом дебиторской и кредиторской задолженности, отсутствиемэкономических стимулов к снижению издержек, связанных с оказаниемжилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды,высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работойпредприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.
Износ и технологическая отсталость объектов коммунальнойинфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годытарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовыхпотребностей организаций коммунального комплекса в модернизацииобъектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы ксокращению затрат. Административные принципы управления коммунальнойинфраструктурой сформировали систему, при которой у организацийкоммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективностипроизводства и снижению издержек. Несовершенство процедур тарифногорегулирования и договорных отношений в коммунальном комплексеформирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечениюсредств внебюджетных источников в этот сектор экономики.
Следствием износа и технологической отсталости объектовкоммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставлениякоммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровеньизноса объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 60%.
Особое беспокойство вызывают недоработки с заменой давноотслуживших свой срок тепловых, водопроводных и канализационных сетей.Не обеспечивается ежегодная замена минимально необходимых 4%изношенных основных фондов, около 500 км тепловых сетей необходимо вполном объеме отремонтировать с заменой трубопроводов. Поэтомуколичество отказов в системах инженерно-технического обеспечения неснижается.
Инвестиционная привлекательность отрасли жилищно-коммунальногохозяйства Амурской области остается крайне низкой, и масштабныхпоступлений частных инвестиций в капиталоемкие объекты ЖКХмуниципальных образований с малой численностью населения, низкимуровнем оплаты за жилищно-коммунальные услуги и низким уровнем доходовнаселения в ближайшее время не ожидается.
Предприятия ЖКХ области несут дополнительные расходы в частизаготовки топлива, связанные с увеличением объемов и стоимости топливасверх калькуляций на выработку теплоэнергии.
Кроме того, высокая процентная ставка по кредитам является однимиз факторов, препятствующих привлечению кредитных ресурсов к решениюприоритетных мероприятий в сфере ЖКХ.
Разработка комплекса мер по повышению качества условийпроживания, надежности коммунальных систем жизнеобеспечения путемреализации инвестиционных проектов, финансового оздоровленияпредприятий возможна лишь в рамках настоящей подпрограммы. С цельюкардинального изменения финансового состояния жилищно-коммунальногокомплекса Амурской области, создания условий для привлечения частныхинвестиций требуется проведение институциональных преобразований,совершенствование финансовой и тарифной политики, что также требуетскоординированных действий органов государственной власти различногоуровня.
Подпрограмма позволит в рамках программно-целевого методаконцентрировать ресурсы для комплексного и системного решениясреднесрочных и долгосрочных проблем коммунальной инфраструктурыАмурской области.
Реализация подпрограммы позволит:
привлечь средства федерального бюджета, бюджета Амурской областии местных бюджетов для модернизации объектов коммунальнойинфраструктуры;
использовать доступные средства внебюджетных источников длякапитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры, в томчисле привлечь кредитные ресурсы на осуществление приоритетныхмероприятий в сфере ЖКХ;
стимулировать проведение институциональных преобразований,направленных на снижение рисков инвестирования средств внебюджетныхисточников в проекты модернизации объектов коммунальнойинфраструктуры, которые позволят повысить доступность привлеченияорганами местного самоуправления и организациями коммунальногокомплекса средств внебюджетных источников для модернизации объектовкоммунальной инфраструктуры;
софинансировать расходы по организации коммунального хозяйства вчасти заготовки топлива.
3. Основные цели и задачи подпрограммы с указанием сроков
и этапов ее реализации
Основной целью подпрограммы являются улучшение состояниякоммунальной инфраструктуры и, как следствие, повышение качества услугв сфере коммунального обслуживания населения области, создание условийдля привлечения инвестиций организаций различных форм собственности намодернизацию и развитие жилищно-коммунального комплекса области,обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасностифункционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечениефункционирования и развития системы топливообеспечения.
Для достижения поставленных целей предполагается решить следующиезадачи:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетныесредства, направляемые на реализацию подпрограммы, должны бытьпредназначены для выполнения проектов модернизации объектовкоммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующихобъектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новыхобъектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;
осуществление глубокой переработки бытовых и промышленных отходовс внедрением современных технологий;
обеспечение объектов комплексной застройки коммунальнымиресурсами;
обеспечение функционирования и развития системытопливообеспечения;
увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальныхвложений в сфере ЖКХ.
В результате решения указанных задач должны быть достигнуты:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до50% в среднем по области;
экономия средств местного бюджета при производстве теплоэнергиина котельных, переведенных на уголь, до 8,5 млн. рублей в год;
улучшение экологической обстановки, глубокая переработка бытовыхи промышленных отходов до 40 тыс. тонн в год;
увеличение мощности инженерных сетей для осуществления ввода вэксплуатацию объектов комплексной застройки;
своевременное обеспечение муниципальных образований Амурскойобласти топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работыкоммунальных предприятий и организаций;
привлечение в сферу ЖКХ 190 млн. руб. заемных средств нареализацию проектов по модернизации и развитию систем (объектов)коммунальной инфраструктуры; на создание нормативного запаса топлива кначалу отопительного сезона; на реализацию мероприятий по капитальномуремонту жилых домов; на замену лифтов, отработавших нормативный срокслужбы в многоквартирных домах; на решение вопросов аварийногожилищного фонда.
Основные задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов ихреализации приведены в таблице 1.
Таблица 1|———|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат ||п/п| | проблемы |реализации|————————————————————————|———————————————————————|| | | | | качественная | количественная оценка || | | | | характеристика | ||———|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————||1. |Модернизация объектов |Сверхнормативный износ |2012 - |Снижение износа объектов|До 50% (в среднем || |коммунальной инфраструктуры |коммунальной инфраструктуры |2013 гг. |коммунальной |по области) || | | | |инфраструктуры; | || | | | |повышение качества | || | | | |условий проживания | || | | | |и коммунального | || | | | |обслуживания населения | || | | | |области | |+---+----------------------------+-----------------------------+----------+------------------------+-----------------------+|2. |Осуществление глубокой |Неблагоприятная экологическая|2012 - |Улучшение экологической |40 тыс. тонн в год || |переработки бытовых |обстановка |2014 гг. |обстановки, глубокая | || |и промышленных отходов | | |переработка бытовых | || |с внедрением современных | | |и промышленных отходов | || |технологий | | | | |+---+----------------------------+-----------------------------+----------+------------------------+-----------------------+|3. |Обеспечение объектов |Недостаточный объем |2012 г. |Увеличение мощности |Тепловодоснабжение - || |комплексной застройки |коммунальных ресурсов | |инженерных сетей |до 2758 куб. м в сутки;|| |коммунальными ресурсами |для осуществления ввода | |для осуществления ввода |водоотведение - || | |в эксплуатацию объектов | |в эксплуатацию объектов |до 2758 куб. м. в сутки|| | |комплексной застройки | |комплексной застройки | |+---+----------------------------+-----------------------------+----------+------------------------+-----------------------+|4. |Обеспечение функционирования|Дополнительные расходы |2013 - |Софинансирование |100% запасы топлива || |и развития системы |в части заготовки топлива, |2015 гг. |расходов по организации | || |топливообеспечения |связанные с увеличением | |коммунального хозяйства | || | |объемов и стоимости топлива | |в части заготовки | || | |сверх калькуляций | |топлива | || | |на выработку теплоэнергии | | | |+---+----------------------------+-----------------------------+----------+------------------------+-----------------------+|5. |Увеличение доли заемных |Недостаточное привлечение |2013 - |Возмещение части затрат |190 млн. руб. заемных || |средств в общем объеме |кредитных ресурсов к решению |2015 гг. |на уплату процентов |средств || |капитальных вложений в сфере|приоритетных мероприятий | |организациям ЖКХ, | || |ЖКХ |в сфере ЖКХ | |привлекающим кредитные | || | | | |ресурсы на осуществление| || | | | |приоритетных мероприятий| || | | | |в сфере ЖКХ | ||———|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|
4. Система программных мероприятий
Подпрограмма включает мероприятия по восстановлению основныхфондов жилищно-коммунального хозяйства, строительству и реконструкцииобъектов инженерной инфраструктуры, решению задач ликвидациисверхнормативного износа основных фондов и укреплениюматериально-технической базы предприятий жилищно-коммунальногохозяйства и коммунальной энергетики, внедрению ресурсосберегающихтехнологий для обеспечения надежного и устойчивого обслуживанияпотребителей, энергосбережению в бюджетной сфере ижилищно-коммунальном хозяйстве Амурской области, софинансированиюрасходов по организации коммунального хозяйства в части заготовкитоплива. Проведение мероприятий будет ориентировано на привлечениечастного бизнеса к управлению и инвестированию в сфере оказанияжилищных и коммунальных услуг, привлечение кредитных ресурсов в сферуЖКХ, оптимизацию бюджетных расходов на строительство и модернизациюобъектов ЖКХ.
Система программных мероприятий приведена в таблице 2.
Таблица 2
Система программных мероприятий|————|—————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|————————————————————————————|| N | Наименование задач, | Затраты, | Сроки |Государственный| Ожидаемый результат ||п/п | программных мероприятий | всего, |реализации| заказчик, |(в количественном измерении)|| | |тыс. рублей| |соответствующие| || | | | | учреждения, | || | | | | ответственные | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятий | || | | | | программы | ||————|—————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|—————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|————————————————————————————||1. |Модернизация объектов |1828685,00 |2012 - |Министерство |Улучшение качества питьевой || |коммунальной инфраструктуры | |2014 гг. |жилищно - |воды, увеличение мощности || | | | |коммунального |очистных сооружений, || | | | |хозяйства |экономия топлива || | | | |Амурской | || | | | |области, | || | | | |министерство | || | | | |строительства | || | | | |и архитектуры | || | | | |Амурской | || | | | |области | |+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+|1.1.|Модернизация объектов системы|115200,00 |2012 г. |Министерство |Улучшение качества питьевой || |водоснабжения | | |жилищно - |воды и обеспечение Северного|| | | | |коммунального |жилого района питьевой водой|| | | | |хозяйства |на 30 тыс. куб. м/сут. || | | | |Амурской |Улучшение качества питьевой || | | | |области |воды с увеличением мощности || | | | | |очистных сооружений || | | | | |на 250 куб. метров в час |+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+|1.2.|Модернизация объектов системы|503320,00 |2012 - |Министерство |Увеличение мощности очистных|| |канализации | |2014 гг. |жилищно - |сооружений канализации || | | | |коммунального |до 120 тыс. куб. м/сут. || | | | |хозяйства | || | | | |Амурской | || | | | |области | |+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+|1.3.|Модернизация объектов |24780,00 |2012 г. |Министерство |Экономия 8,5 млн. рублей || |теплоснабжения | | |жилищно - |за счет снижения || | | | |коммунального |эксплуатационных расходов || | | | |хозяйства | || | | | |Амурской | || | | | |области | |+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+|1.4.|Капитальный ремонт объектов |74685,00 |2012 г. |Министерство |Ввод в эксплуатацию 10,0 км || |теплоснабжения, систем | | |жилищно - |сетей тепловодоснабжения. || |канализации, водоснабжения | | |коммунального |Замена 50 низкоэффективных || | | | |хозяйства |котлов || | | | |Амурской | || | | | |области | |+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+|1.5.|Реконструкция сетей |1110700,00 |2012 - |Министерство |Увеличение мощности || |канализации | |2013 гг. |строительства |канализационного коллектора || | | | |и архитектуры |Северного жилого района || | | | |Амурской |г. Благовещенск || | | | |области |на 70,0 тыс. куб. метров |+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+|2. |Осуществление глубокой |565010,00 |2012 г. |Министерство |Переработка твердых бытовых || |переработки бытовых | | |строительства |отходов - 40,0 тыс. тонн || |и промышленных отходов | | |и архитектуры |в год || |с внедрением современных | | |Амурской | || |технологий | | |области | |+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+|2.1.|Строительство объектов |565010,00 |2012 г. |Министерство |Переработка твердых бытовых || |мусоропереработки | | |строительства |отходов - 40,0 тыс. тонн || | | | |и архитектуры |в год || | | | |Амурской | || | | | |области | |+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+|3. |Обеспечение объектов |132804,00 |2012 г. |Министерство |Увеличение мощности || |комплексной застройки | | |строительства |инженерных сетей || |коммунальными ресурсами | | |и архитектуры |для осуществления ввода || | | | |Амурской |в эксплуатацию объектов || | | | |области |комплексной застройки: || | | | | |тепловодоснабжение - || | | | | |до 2758 куб. м в сутки; || | | | | |водоотведение - || | | | | |до 2758 куб. м в сутки |+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+|3.1.|Строительство и реконструкция|132804,00 |2012 г. |Министерство |Увеличение мощности || |внеплощадочных сетей | | |строительства |инженерных сетей || |для обеспечения коммунальными| | |и архитектуры |для осуществления ввода || |ресурсами объектов | | |Амурской |в эксплуатацию объектов || |комплексной застройки | | |области |комплексной застройки: || | | | | |тепловодоснабжение - || | | | | |до 2758 куб. м в сутки; || | | | | |водоотведение - || | | | | |до 2758 куб. м в сутки |+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+|4. |Обеспечение функционирования |1168384,4 |2013 - |Министерство |Своевременное обеспечение || |и развития системы | |2015 гг. |жилищно - |муниципальных образований || |топливообеспечения | | |коммунального |Амурской области топливно - || | | | |хозяйства |энергетическими ресурсами || | | | |Амурской |для бесперебойной работы || | | | |области |коммунальных предприятий || | | | | |и организаций |+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+|4.1.|Софинансирование расходов |1168384,4 |2013 - |Министерство |Своевременное обеспечение || |по организации коммунального | |2015 гг. |жилищно - |муниципальных образований || |хозяйства в части заготовки | | |коммунального |Амурской области топливно - || |топлива | | |хозяйства |энергетическими ресурсами || | | | |Амурской |для бесперебойной работы || | | | |области |коммунальных предприятий || | | | | |и организаций |+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+|5. |Увеличение доли заемных |60000,00 |2013 - |Министерство |В сферу ЖКХ будет привлечено|| |средств в общем объеме | |2015 гг. |жилищно - |190 млн. руб. заемных || |капитальных вложений в сфере | | |коммунального |средств на реализацию || |ЖКХ | | |хозяйства |проектов по модернизации || | | | |Амурской |и развитию систем (объектов)|| | | | |области |коммунальной инфраструктуры;|| | | | | |на создание нормативного || | | | | |запаса топлива к началу || | | | | |отопительного сезона; || | | | | |на реализацию мероприятий || | | | | |по капитальному ремонту || | | | | |жилых домов; на замену || | | | | |лифтов, отработавших || | | | | |нормативный срок службы || | | | | |в многоквартирных домах; || | | | | |на решение вопросов || | | | | |аварийного жилищного фонда |+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+|5.1.|Возмещение части затрат |60000,00 |2013 - |Министерство |В сферу ЖКХ будет привлечено|| |на уплату процентов | |2015 гг. |жилищно - |190 млн. руб. заемных || |организациям ЖКХ, | | |коммунального |средств на реализацию || |привлекающим кредитные | | |хозяйства |проектов по модернизации || |ресурсы на осуществление | | |Амурской |и развитию систем (объектов)|| |приоритетных мероприятий | | |области |коммунальной инфраструктуры;|| |в сфере ЖКХ | | | |на создание нормативного || | | | | |запаса топлива к началу || | | | | |отопительного сезона; || | | | | |на реализацию мероприятий || | | | | |по капитальному ремонту || | | | | |жилых домов; на замену || | | | | |лифтов, отработавших || | | | | |нормативный срок службы || | | | | |в многоквартирных домах; || | | | | |на решение вопросов || | | | | |аварийного жилищного фонда ||————|—————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|————————————————————————————|
5. Механизм реализации подпрограммы
Средства областного бюджета направляются в виде субсидий:
местным бюджетам, в чьей собственности находятся объектыкоммунальной, инженерной инфраструктур;
местным бюджетам на софинансирование расходов по организациикоммунального хозяйства в части заготовки топлива;
юридическим лицам, привлекающим кредитные ресурсы на реализациюпроектов по модернизации и развитию систем (объектов) коммунальнойинфраструктуры; на создание нормативного запаса топлива к началуотопительного сезона; на реализацию мероприятий по капитальномуремонту жилых домов; на замену лифтов, отработавших нормативный срокслужбы в многоквартирных домах; на решение вопросов аварийногожилищного фонда.
Для участия в подпрограмме муниципальное образование представляетна рассмотрение государственному заказчику:
заявку на предоставление субсидий за счет средств областногобюджета;
инвестиционный проект;
утвержденную проектно-сметную документацию;
утвержденную аналогичную муниципальную целевую программумодернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Отбор заявок муниципальных образований Амурской области научастие в реализации мероприятий подпрограммы производитсягосударственным заказчиком с учетом их соответствия условиямподпрограммы и оценочным критериям.
Порядок и условия предоставления, методика расчета субсидийбюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальныхпрограмм, предусматривающих мероприятия, направленные на модернизациюобъектов коммунальной инфраструктуры, приведены в приложении N 1 кнастоящей подпрограмме.
Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетаммуниципальных образований на софинансирование объектов капитальногостроительства муниципальной собственности в сфере инженернойинфраструктуры приведен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
Государственный заказчик подпрограммы осуществляет:
заключение соглашений с муниципальными образованиями Амурскойобласти, юридическими лицами, являющимися участниками мероприятийподпрограммы;
общее руководство и управление реализацией подпрограммы;
координацию и контроль за деятельностью органов местногосамоуправления и юридических лиц, связанных с реализациейподпрограммы, в части исполнения ими положений подпрограммы;
постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий,целевого использования средств, объемов привлеченных средстввнебюджетных источников.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Амурскойобласти, участвующие в реализации программных мероприятий, проводятотбор подрядчиков для выполнения проектов в соответствии с Федеральнымзаконом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг для государственных имуниципальных нужд".
Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальныхобразований на софинансирование муниципальных программ,предусматривающих мероприятия по строительству и реконструкциивнеплощадочных сетей для обеспечения коммунальными ресурсами объектовкомплексной застройки, приведен в приложении N 3 к настоящейподпрограмме.
Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам городскихокругов и поселений на софинансирование расходов по организациикоммунального хозяйства в части заготовки топлива приведен вприложении N 4 к настоящей подпрограмме.
Порядок возмещения части затрат на уплату процентов организациямЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы на осуществление приоритетныхмероприятий в сфере ЖКХ, приведен в приложении N 5 к настоящейподпрограмме.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников в2012 - 2015 годах планируется в сумме 3754883,4 тыс. рублей, в томчисле средства бюджета Амурской области - 1736618,0 тыс. рублей,муниципальных образований в сумме 190255,4 тыс. рублей.
Планируется привлечь средства федерального бюджета - 1828010,0тыс. рублей.
Доля софинансирования из бюджетов муниципальных образований пообъектам модернизации и капитального ремонта должна составлять неменее 5% заявленного объема средств областного бюджета, по объектамстроительства и реконструкции - не менее 10% от объема средствобластного бюджета.
Структура финансирования по программным мероприятиям в 2012 -2015 годах приведена в таблице 3.
Таблица 3
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|————————|| Источники | Итого | 2012 год | 2013 год |2014 год|2015 год|| финансирования| | | | | ||——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|————————||Федеральный бюджет|1828010,00|1085400,00|742610,00 |0,00 |0,00 ||------------------+----------+----------+----------+--------+--------||Областной бюджет |1736618,00|406523,60 |1019757,70|69563,60|240773,1||------------------+----------+----------+----------+--------+--------||Местный бюджет |190255,40 |99255,40 |90900,00 |100,00 |0,00 ||------------------+----------+----------+----------+--------+--------||Всего капитальных |3754883,40|1591179,00|1853267,70|69663,60|240773,1||вложений | | | | | ||——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|————————|
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены втаблице 4.
Таблица 4
Объемы и источники финансирования подпрограммы
(тыс.рублей)|————|—————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————————————————————————|| N | Наименование задач / | Виды | Объемы |Федеральный| В том числе: ||п/п | мероприятий | расходов |финансирования,| бюджет |——————————|—————————|——————————————|| | | | всего | |областной | местный | другие || | | | | | бюджет | бюджет | источники || | | | | | | |финансирования||————|—————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||————|—————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|| |Всего по подпрограмме |Капитальные|3754883,40 |1828010,00 |1736618,00|190255,40|- |+----+-----------------------------+вложения, +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год |прочие |1591179,00 |1085400,00 |406523,60 |99255,40 |- |+----+-----------------------------+расходы +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |1853267,70 |742610,00 |1019757,70|90900,00 |- |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |69663,60 |- |69563,60 |100,00 |- |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |240773,10 |- |240773,10 |- |- |+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1. |Модернизация объектов |Капитальные|1828685,00 |1305610,00 |368710,00 |154365,00|- || |коммунальной инфраструктуры |вложения, | | | | | |+----+-----------------------------+прочие +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год |расходы |893365,00 |563000,00 |267000,00 |63365,00 |- |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |933220,00 |742610,00 |99710,00 |90900,00 |- |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |2100,00 |- |2000,00 |100,00 |- |+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.1.|Модернизация объектов системы|Капитальные|115200,00 |- |110000,00 |5200,00 |- || |водоснабжения |вложения | | | | | |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |115200,00 |- |110000,00 |5200,00 |- |+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.2.|Модернизация объектов системы|Капитальные|503320,00 |250610,00 |128710,00 |124000,00|- || |канализации |вложения | | | | | |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |170000,00 |85000,00 |42000,00 |43000,00 |- |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |331220,00 |165610,00 |84710,00 |80900,00 |- |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |2100,00 |- |2000,00 |100,00 |- |+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.3.|Модернизация объектов |Капитальные|24780,00 |- |23600,00 |1180,00 | || |теплоснабжения |вложения | | | | | |+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |24780,00 |- |23600,00 |1180,00 |- |+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.4.|Капитальный ремонт объектов |Прочие |74685,00 |- |70700,00 |3985,00 |- || |теплоснабжения, систем |расходы | | | | | || |канализации, водоснабжения | | | | | | |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |74685,00 |- |70700,00 |3985,00 |- |+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.5.|Реконструкция сетей |Капитальные|1110700,00 |1055000,00 |35700,00 |20000,00 | || |канализации |вложения | | | | | |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |508700,00 |478000,00 |20700,00 |10000,00 |- |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |602000,00 |577000,00 |15000,00 |10000,00 | |+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|2. |Осуществление глубокой |Капитальные|565010,00 |522400,00 |20000,00 |22610,00 |- || |переработки бытовых |вложения | | | | | || |и промышленных отходов | | | | | | || |с внедрением современных | | | | | | || |технологий | | | | | | |+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|2.1.|Строительство объектов |Капитальные|565010,00 |522400,00 |20000,00 |22610,00 |- || |мусоропереработки |вложения | | | | | |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |565010,00 |522400,00 |20000,00 |22610,00 |- |+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|3. |Обеспечение объектов |Капитальные|132804,00 |- |119523,60 |13280,40 |- || |комплексной застройки |вложения | | | | | || |коммунальными ресурсами | | | | | | |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |132804,00 |- |119523,60 |13280,40 |- |+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|3.1.|Строительство и реконструкция|Капитальные|132804,00 |- |119523,60 |13280,40 |- || |внеплощадочных сетей |вложения | | | | | || |для обеспечения коммунальными| | | | | | || |ресурсами объектов | | | | | | || |комплексной застройки | | | | | | |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |132804,00 |- |119523,60 |13280,40 |- |+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|4. |Обеспечение функционирования |Прочие |1168384,4 |- |1168384,4 |- |- || |и развития системы |расходы | | | | | || |топливообеспечения | | | | | | |+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |900047,70 |- |900047,70 |- |- |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |47563,60 |- |47563,60 |- |- |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |220773,1 |- |220773,1 |- |- |+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|4.1.|Софинансирование расходов |Прочие |1168384,4 |- |1168384,4 |- |- || |по организации коммунального |расходы | | | | | || |хозяйства в части заготовки | | | | | | || |топлива | | | | | | |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |900047,70 |- |900047,70 |- |- |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |47563,60 |- |47563,60 |- |- |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |220773,1 |- |220773,1 |- |- |+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|5. |Увеличение доли заемных |Прочие |60000,00 |- |60000,00 |- |- || |средств в общем объеме |расходы | | | | | || |капитальных вложений в сфере | | | | | | || |ЖКХ | | | | | | |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |20000,00 |- |20000,00 |- |- |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |20000,00 |- |20000,00 |- |- |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |20000,00 |- |20000,00 |- |- |+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|5.1.|Возмещение части затрат |Прочие |60000,00 |- |60000,00 |- |- || |на уплату процентов |расходы | | | | | || |организациям ЖКХ, | | | | | | || |привлекающим кредитные | | | | | | || |ресурсы на осуществление | | | | | | || |приоритетных мероприятий | | | | | | || |в сфере ЖКХ | | | | | | |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |20000,00 |- |20000,00 |- |- |+----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |20000,00 |- |20000,00 |- |- ||————|—————————————————————————————| |———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|| |2015 год | |20000,00 |- |20000,00 |- |- ||————|—————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнениюисходя из возможностей существующего бюджета на очередной финансовыйгод и плановый период.
7. Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности
реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенныхс этой целью бюджетных средств обеспечивается за счет:
исключения возможности нецелевого использования бюджетныхсредств;
прозрачности прохождения средств федерального бюджета;
привлечения средств местных бюджетов;
привлечения средств внебюджетных источников.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществлятьсяна основе следующих индикаторов:
а) по объектам, введенным в эксплуатацию:
увеличение мощности очистных сооружений канализации Северногожилого района г. Благовещенск до 120 тыс. куб. м в сут., водозабораСеверного жилого района г. Благовещенск - на 250 куб. м в час;
увеличение мощности канализационного коллектора Северного жилогорайона г. Благовещенск на 70 тыс. куб. м;
строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" в г.Благовещенск (II очередь) с объемом переработки твердых бытовыхотходов 40,0 тыс. тонн в год;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций вмодернизацию коммунальной инфраструктуры;
б) по переходящим объектам: процент выполнениястроительно-монтажных работ.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечитьк 2013 году:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до50%;
повышение качества и надежности коммунальных услуг;
устойчивой институциональной основы для участия частного секторав финансировании проектов модернизации объектов коммунальнойинфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;
в) своевременное обеспечение муниципальных образований Амурскойобласти топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работыкоммунальных предприятий и организаций;
г) увеличение инвестиций на реализацию проектов по модернизации иразвитию систем (объектов) коммунальной инфраструктуры; на созданиенормативного запаса топлива к началу отопительного сезона; нареализацию мероприятий по капитальному ремонту жилых домов; на заменулифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах;на решение вопросов аварийного жилищного фонда.
Индикаторы эффективности реализации программных мероприятийприведены в таблице 5.
Таблица 5|——|————————————————————————|—————————|———————————————————————————————————||N |Наименование индикатора | Единица | Показатель по годам реализации: || | эффективности |измерения|————————|————————|————————|————————|| | | |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год||——|————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————||1.|Износ коммунальной |Процент |52 |50 |50 |50 || |инфраструктуры | | | | | ||——|————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————||2.|Средний уровень |Процент |100 |100 |100 |100 || |обеспеченности запасами | | | | | || |топлива | | | | | ||——|————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
Коэффициенты значимости программных мероприятий приведены втаблице 6.
Таблица 6|————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————|| N |Наименование задачи, мероприятия|Коэффициент значимости мероприятия || | |————————|————————|————————|————————|| | |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год||————|————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||1. |Модернизация объектов |0,72 |0,7 |0,5 |0 || |коммунальной инфраструктуры | | | | |+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+|1.1.|Модернизация объектов системы |0,20 |0 |0 |0 || |водоснабжения | | | | |+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+|1.2.|Модернизация объектов системы |0,29 |0,5 |0,5 |0 || |канализации | | | | |+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+|1.3.|Модернизация объектов |0,04 |0 |0 |0 || |теплоснабжения | | | | |+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+|1.4.|Капитальный ремонт объектов |0,13 |0 |0 |0 || |теплоснабжения, систем | | | | || |канализации, водоснабжения | | | | |+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+|1.5.|Реконструкция сетей канализации |0,06 |0,2 |0 |0 |+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+|2. |Осуществление глубокой |0,06 |0 |0 |0 || |переработки бытовых | | | | || |и промышленных отходов | | | | || |с внедрением современных | | | | || |технологий | | | | |+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+|2.1.|Строительство объектов |0,06 |0 |0 |0 || |мусоропереработки | | | | |+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+|3. |Обеспечение объектов комплексной|0,22 |0 |0 |0 || |застройки коммунальными | | | | || |ресурсами | | | | |+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+|3.1.|Строительство и реконструкция |0,22 |0 |0 |0 || |внеплощадочных сетей | | | | || |для обеспечения коммунальными | | | | || |ресурсами объектов комплексной | | | | || |застройки | | | | |+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+|4. |Обеспечение функционирования |0 |0,2 |0,3 |0,6 || |и развития системы | | | | || |топливообеспечения | | | | |+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+|4.1.|Софинансирование расходов |0 |0,2 |0,3 |0,6 || |по организации коммунального | | | | || |хозяйства в части заготовки | | | | || |топлива | | | | |+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+|5. |Увеличение доли заемных средств |0 |0,1 |0,2 |0,4 || |в общем объеме капитальных | | | | || |вложений в сфере ЖКХ | | | | |+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+|5.1.|Возмещение части затрат |0 |0,1 |0,2 |0,4 || |на уплату процентов организациям| | | | || |ЖКХ, привлекающим кредитные | | | | || |ресурсы на осуществление | | | | || |приоритетных мероприятий в сфере| | | | || |ЖКХ | | | | ||————|————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|
Социально-экономическая результативность программных мероприятийприведена в таблице 7.
Таблица 7
Социально-экономическая результативность
программных мероприятий|———|—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Планируемый результат | В том числе по годам реализации: ||п/п| | в количественном выражении |————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|| | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год ||———|—————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||———|—————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||1. |Модернизация объектов системы|Увеличение мощности |44,7% технической |- |- |- || |водоснабжения |водозабора Северного жилого |готовности | | | || | |района на 30 куб. м в сутки | | | | || | +----------------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+| | |Увеличение мощности очистных|250 куб. м в час |- |- |- || | |сооружений водоснабжения | | | | || | |г. Свободный | | | | || | |на 250 куб. м в час | | | | |+---+-----------------------------+----------------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+|2. |Модернизация объектов системы|Увеличение мощности очистных|75% технической |98% технической |120 тыс. куб. м |- || |канализации |сооружений канализации |готовности |готовности |в сутки | || | |Северного жилого района | | | | || | |до 120 тыс. куб. м в сутки | | | | |+---+-----------------------------+----------------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+|3. |Модернизация объектов |Снижение эксплуатационных |8,5 млн. рублей |- |- |- || |теплоснабжения |расходов на 8,5 млн. рублей | | | | |+---+-----------------------------+----------------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+|4. |Капитальный ремонт объектов |Ввод в эксплуатацию 10,0 км |10,0 км, 50 котлов |- |- |- || |теплоснабжения, систем |сетей тепловодоснабжения. | | | | || |канализации, водоснабжения |Замена низкоэффективных | | | | || | |50 котлов. Безаварийное | | | | || | |прохождение отопительного | | | | || | |периода | | | | |+---+-----------------------------+----------------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+|5. |Реконструкция сетей |Увеличение мощности |29,2% технической |70 тыс. куб. м |- |- || |канализации |канализационного коллектора |готовности | | | || | |Северного жилого района | | | | || | |г. Благовещенск | | | | || | |на 70 тыс. куб. м | | | | |+---+-----------------------------+----------------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+|6. |Строительство объектов |Строительство |44,7% технической |- |- |- || |мусоропереработки |мусороперерабатывающего |готовности | | | || | |комплекса "БлагЭко" | | | | || | |в г. Благовещенск | | | | || | |(II очередь) с объемом | | | | || | |переработки твердых бытовых | | | | || | |отходов 40,0 тыс. тонн в год| | | | |+---+-----------------------------+----------------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+|7. |Строительство и реконструкция|Увеличение мощности |Тепловодоснабжение -|- |- |- || |внеплощадочных сетей |инженерных сетей |до 2758 куб. м | | | || |для обеспечения коммунальными|для осуществления ввода |в сутки; | | | || |ресурсами объектов |в эксплуатацию объектов |водоотведение - | | | || |комплексной застройки |комплексной застройки: |до 2758 куб. м | | | || | |тепловодоснабжение - |в сутки | | | || | |до 2758 куб. м в сутки; | | | | || | |водоотведение - | | | | || | |до 2758 куб. м в сутки | | | | |+---+-----------------------------+----------------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+|8. |Софинансирование расходов |Своевременное обеспечение |- |1476,5 тыс. тонн|1476,5 тыс. тонн|1476,5 тыс. тонн|| |по организации коммунального |муниципальных образований | | | | || |хозяйства в части заготовки |Амурской области топливно - | | | | || |топлива |энергетическими ресурсами | | | | || | |в объеме 1476,5 тыс. тонн | | | | || | |ежегодно для бесперебойной | | | | || | |работы коммунальных | | | | || | |предприятий и организаций | | | | |+---+-----------------------------+----------------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+|9. |Возмещение части затрат |Инвестиции на реализацию |- |190 млн. руб. |190 млн. руб. |190 млн. руб. || |на уплату процентов |проектов по модернизации | | | | || |организациям ЖКХ, |и развитию систем (объектов)| | | | || |привлекающим кредитные |коммунальной инфраструктуры;| | | | || |ресурсы на осуществление |на создание нормативного | | | | || |приоритетных мероприятий |запаса топлива к началу | | | | || |в сфере ЖКХ |отопительного сезона; | | | | || | |на реализацию мероприятий | | | | || | |по капитальному ремонту | | | | || | |жилых домов; на замену | | | | || | |лифтов, отработавших | | | | || | |нормативный срок службы | | | | || | |в многоквартирных домах; | | | | || | |на решение вопросов | | | | || | |аварийного жилищного фонда -| | | | || | |190 млн. руб. заемных | | | | || | |средств ежегодно | | | | ||———|—————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
8. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления подпрограммой и контроль за ходом еереализации возлагаются на министерство жилищно-коммунального хозяйстваАмурской области и министерство строительства и архитектуры Амурскойобласти. Оценка результатов реализации подпрограммы производится поитогам года и по окончании ее реализации.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Амурскойобласти:
представляют заявки и инвестиционные проекты для участия вподпрограмме;
проводят конкурсы на определение заказчиков и подрядчиков длявыполнения проектов;
ежемесячно представляют министерству жилищно-коммунальногохозяйства Амурской области и министерству строительства и архитектурыАмурской области отчеты о ходе реализации подпрограммы;
ведут текущий контроль за целевым и эффективным расходованиембюджетных средств.
Юридические лица, являющиеся участниками подпрограммы,представляют в министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурскойобласти отчеты о реализации мероприятий подпрограммы по форме и всроки, установленные Порядком возмещения части затрат на уплатупроцентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы наосуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области иминистерство строительства и архитектуры Амурской области представляютв установленные сроки в министерство экономического развития Амурскойобласти отчет о ходе реализации подпрограммы.
Главными распорядителями бюджетных средств подпрограммы являютсяминистерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области иминистерство строительства и архитектуры Амурской области.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области иминистерство строительства и архитектуры Амурской области:
определяют участников подпрограммы - муниципальных образованийсогласно порядку и условиям предоставления субсидий бюджетаммуниципальных образований, а также участников подпрограммы -юридических лиц согласно Порядку возмещения части затрат на уплатупроцентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы наосуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ;
координируют деятельность органов местного самоуправления иорганизаций по выполнению мероприятий данной подпрограммы;
определяют и корректируют приоритетные направления и системумероприятий по их реализации;
заключают соглашения о взаимодействии по реализуемым проектам сорганами местного самоуправления, а также соглашения о предоставлениисубсидий с юридическими лицами - участниками подпрограммы;
осуществляют регулирующие и контролирующие функции за целевымрасходованием бюджетных средств.
Исполнители отчитываются об использовании выделенных им средств ивыполнении подпрограммы в соответствии с бюджетнымзаконодательством.";
3) в приложении N 1 к подпрограмме, в пункте 1 слова"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Амурской области на2012 - 2014 годы" заменить словами "Повышение качества и надежностижилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области";
4) дополнить подпрограмму приложением N 4 согласно приложению N 6к настоящим изменениям;
5) дополнить подпрограмму приложением N 5 согласно приложению N 7к настоящим изменениям.
7. В подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числадетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2012 -2013 годы":
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источник финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования программных ||финансирования подпрограммы|мероприятий составляет 302914,75 тыс. рублей,|| |в том числе с разбивкой по годам и источникам|| |финансирования: || | || |2012 год - 87103,72 тыс. рублей; || |2013 год - 215811,03 тыс. рублей. || | || |Средства федерального бюджета планируются || |в 2013 году в сумме 125074,8 тыс. рублей. || | || |Средства областного бюджета планируются || |в сумме 177839,95 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 87103,72 тыс. рублей; || |2013 год - 90736,23 тыс. рублей. ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
б) в строке "Ожидаемый конечный результат реализации программы"слова "233 детей-сирот" заменить словами "436 детей-сирот";
2) в таблице N 1 раздела 3, в графе "Ожидаемый результат(качественная и количественная оценка)" слова "233 детей-сирот"заменить словами "436 детей-сирот";
3) в подпункте 1.1 таблицы N 2 раздела 4:
в графе "Затраты, всего, тыс. руб." цифры "164503,72" заменитьцифрами "302914,75";
в графе "Ожидаемый результат (в количественном измерении)" слова"233 детей-сирот" заменить словами "436 детей-сирот";
4) в абзаце первом раздела 5:
слова "на очередной финансовый год" исключить;
слова "5 августа текущего года" заменить словами "1 апреляочередного года";
5) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 302914,75 тыс. рублей.Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице N 3.
Таблица N 3
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)|———————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|| Источники финансирования | Итого |2012 год|2013 год ||———————————————————————————————————|—————————|————————|—————————||Всего ||———————————————————————————————————|—————————|————————|—————————||Федеральный бюджет |125074,80|0,00 |125074,80||-----------------------------------+---------+--------+---------||Областной бюджет |177839,95|87103,72|90736,23 ||-----------------------------------+---------+--------+---------||Итого |302914,75|87103,72|215811,03||———————————————————————————————————|—————————|————————|—————————||Капитальные вложения ||———————————————————————————————————|—————————|————————|—————————||Федеральный бюджет |125074,80|0,00 |125074,80||-----------------------------------+---------+--------+---------||Областной бюджет |177839,95|87103,72|90736,23 ||-----------------------------------+---------+--------+---------||Итого |302914,75|87103,72|215811,03||———————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении N 2 к подпрограмме.";
6) в разделе 7:
а) в таблице N 4, в столбце "2013 год" цифры "53" заменитьцифрами "256";
б) таблицу N 5 изложить в следующей редакции:" Таблица N 5
Социально-экономическая результативность и коэффициент
значимости подпрограммных мероприятий|———|————————————————————————|———————————|————————————————|—————————————————|| N |Наименование мероприятий|Коэффициент| Планируемый | В том числе ||п/п| |значимости | результат | по годам || | |мероприятия|в количественном| реализации: || | | | выражении |———————|—————————|| | | | (кв. м) | 2012 | 2013 ||———|————————————————————————|———————————|————————————————|———————|—————————||1. |Строительство жилых |1 |11125,28 |5730,00|5395,28 || |помещений для детей - | | | | || |сирот и детей, | | | | || |оставшихся без попечения| | | | || |родителей, а также лиц | | | | || |из числа детей-сирот | | | | || |и детей, оставшихся | | | | || |без попечения родителей,| | | | || |не имеющих закрепленного| | | | || |жилого помещения | | | | || |и имеющих право | | | | || |на обеспечение жильем | | | | ||———|————————————————————————|———————————|————————————————|———————|—————————|";
7) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 8 к настоящим изменениям.
8. Долгосрочную целевую программу "Обеспечение качественнымжильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы"дополнить подпрограммой "Обеспечение инженерной инфраструктуройземельных участков под строительство жилья на территории Амурскойобласти на 2013 - 2015 годы" согласно приложению N 9 к настоящимизменениям.
Приложение N 1
к изменениям
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
тыс.рублей|——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задач / |Вид расходов| Объемы | В том числе: || п/п | мероприятий |(капитальные|финансирования,|———————————————|———————————————|———————|—————————|| | | вложения, | всего | федеральный | областной |местный| другие || | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет |источники|| | | прочие | | | | | || | | расходы) | | | | | ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|—————————|| |Всего по подпрограмме | |3493995,334 |3057010,000 |436660,284 |325,050|0,000 |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2012 год | |2167130,284 |1867870,000 |299160,284 |100,000|0,000 |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2013 год | |1113365,050 |991140,000 |122000,000 |225,050|0,000 |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2014 год | |203000,000 |198000,000 |5000,000 |0,000 |0,000 |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2015 год | |10500,000 |0,000 |10500,000 |0,000 |0,000 |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+|1. |Повышение уровня | |3493995,334 |3057010,000 |436660,284 |325,050|0,000 || |сейсмоустойчивости жилых домов| | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+|1.1. |Строительство новых |Капитальные |3397165,304 |3057010,000 |340155,304 |0,000 |0,000 || |сейсмостойких объектов |вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2012 год | |2093030,284 |1867870,000 |225160,284 |0,000 |0,000 |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2013 год | |1090635,020 |991140,000 |99495,020 |0,000 |0,000 |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2014 год | |203000,000 |198000,000 |5000,000 |0,000 |0,000 |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2015 год | |10500,000 |0,000 |10500,000 |0,000 |0,000 |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+|1.1.1.|Малоэтажное быстровозводимое |Капитальные |3351035,724 |3057010,000 |294025,724 |0,000 |0,000 || |жилье, г. Тында, мкр. Таежный |вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2012 год | |2046900,704 |1867870,000 <*>|179030,704 <**>|0,000 |0,000 |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2013 год | |1090635,020 |991140,000 |99495,020 |0,000 |0,000 |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2014 год | |203000,000 |198000,000 |5000,000 |0,000 |0,000 |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2015 год | |10500,000 |0,000 |10500,000 |0,000 |0,000 |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+|1.1.2.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |36234,580 |- |36234,580 |- |- || |(достройка) в мкр. 2 - 3, |вложения | | | | | || |ул. Верхне-Набережная, | | | | | | || |г. Тында | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2012 год | |36234,580 |- |36234,580 <***>|- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+|1.1.3.|Жилой дом (достройка), |Капитальные |9895,000 |- |9895,000 |- |- || |ул. Студенческий проезд, |вложения | | | | | || |г. Тында | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2012 год | |9895,000 |- |9895,000 <***> |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+|1.2. |Разработка проектов |Капитальные |64000,000 |- |64000,000 |- |- || |строительства сейсмостойких |вложения | | | | | || |жилых зданий | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2012 год | |64000,000 |- |64000,000 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+|1.2.1.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |6287,710 |- |6287,710 |- |- || |по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында|вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2012 год | |6287,710 |- |6287,710 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+|1.2.2.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |4757,510 |- |4757,510 |- |- || |по ул. Кирова, 1 "Б", г. Тында|вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2012 год | |4757,510 |- |4757,510 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+|1.2.3.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |4246,240 |- |4246,240 |- |- || |по ул. Кирова, 2 "А", г. Тында|вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2012 год | |4246,240 |- |4246,240 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+|1.2.4.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |5404,310 |- |5404,310 |- |- || |по ул. Кирова, 2 "Б", г. Тында|вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2012 год | |5404,310 |- |5404,310 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+|1.2.5.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |3475,920 |- |3475,920 |- |- || |по ул. Кирова, 2 "В", г. Тында|вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2012 год | |3475,920 |- |3475,920 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+|1.2.6.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |4028,310 |- |4028,310 |- |- || |по ул. Кирова, 2 "Г", г. Тында|вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2012 год | |4028,310 |- |4028,310 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+|1.2.7.|Малоэтажное быстровозводимое |Капитальные |35800,000 |- |35800,000 |- |- || |жилье, г. Тында, мкр. Таежный |вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2012 год | |35800,000 |- |35800,000 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+|1.3. |Софинансирование строительства|Капитальные |32830,030 |- |32504,980 |325,050|- || |сейсмостойких объектов |вложения | | | | | || |муниципальной собственности | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+---------------+-------+---------+| |2012 год | |10100,000 |- |10000,000 |100,000|- ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|—————————|| |2013 год | |22730,030 |- |22504,980 |225,050|- ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|—————————|
<*> В том числе за счет остатков средств на 1 января 2012 года всумме 807160,0 тыс. рублей.
<**> В том числе 167182,71 тыс. рублей - выполнение условийсофинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом Россиив 2011 году.
<***> Выполнение условий софинансирования в рамках заключенногосоглашения с Минрегионом России в 2011 году.
Приложение N 2
к изменениям
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЪЕМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ|———|———————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————————|—————————————————————————————————————|| N | Наименование программных | Затраты, | Сроки |Ответственные | Ожидаемый результат ||п/п| мероприятий | всего |реализации|за реализацию | || | |(тыс. руб.)| | программных | || | | | | мероприятий | ||———|———————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————————|—————————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|———————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————————|—————————————————————————————————————||1. |Оказание государственной поддержки |8000,0 |2012 - |Министерство |Снижение рыночной стоимости || |путем возмещения части затрат | |2013 гг. |экономического|1 квадратного метра жилья на 20% || |на уплату процентов по кредитам, | | |развития | || |направленным на долевое | | | | || |строительство жилья на территории | | | | || |Амурской области, по цене | | | | || |1 кв. метра общей площади жилья | | | | || |не выше стоимости, устанавливаемой | | | | || |Министерством регионального | | | | || |развития РФ для расчета размера | | | | || |социальных выплат на территории | | | | || |Амурской области | | | | |+---+-----------------------------------+-----------+----------+--------------+-------------------------------------+|2. |Оказание государственной поддержки |275000,0 |2012 - |Министерство |Предоставление социальных выплат || |путем компенсации части расходов | |2013 гг. |социальной |на возмещение части затрат на уплату || |по уплате процентов по ипотечным | | |защиты |процентов по ипотечным кредитам || |кредитам (займам), полученным | | |населения |или займам порядка 4600 гражданам || |гражданами на строительство | | |Амурской |и возмещение затрат на уплату || |или приобретение жилья | | |области |процентов по ипотечным кредитам || |на территории Амурской области, | | | |или займам порядка 60 гражданам, || |и расходов по уплате процентов | | | |пострадавшим от действий || |по ипотечным кредитам (займам) | | | |(бездействия) застройщиков || |гражданам, пострадавшим от действий| | | | || |(бездействия) застройщиков | | | | |+---+-----------------------------------+-----------+----------+--------------+-------------------------------------+|3. |Оказание государственной поддержки |166620,0 |2012 - |Министерство |Предоставление однократно порядка || |работникам государственных | |2013 гг. |социальной |420 работникам государственных || |или муниципальных учреждений, | | |защиты |или муниципальных учреждений, || |финансируемых за счет средств | | |населения |финансируемых за счет средств || |областного или местных бюджетов, | | |Амурской |областного или местных бюджетов, || |путем оплаты первоначального взноса| | |области |социальных выплат на оплату || |при получении ипотечного кредита, | | | |первоначального взноса при получении || |а также предоставление | | | |ипотечного кредита, а также || |дополнительной государственной | | | |предоставление дополнительной || |поддержки гражданам при рождении | | | |социальной выплаты при рождении || |(усыновлении) одного или нескольких| | | |(усыновлении) одного или нескольких || |детей путем погашения части | | | |детей на погашение части ипотечного || |ипотечного кредита (суммы основного| | | |кредита (суммы основного долга || |долга и процентов) | | | |и процентов) порядка 37 гражданам |+---+-----------------------------------+-----------+----------+--------------+-------------------------------------+|4. |Оказание государственной поддержки |37000,0 |2012 - |Министерство |Предоставление социальных выплат || |путем компенсации расходов | |2013 гг. |социальной |на возмещение затрат на уплату || |по уплате процентов по ипотечным | | |защиты |процентов по ипотечным кредитам || |кредитам (займам), полученным | | |населения |или займам порядка 197 молодым || |на строительство или приобретение | | |Амурской |семьям, один из членов которых || |жилья молодыми семьями, один | | |области |работает в государственном || |из членов которой работает | | | |или муниципальном учреждении || |в государственном или муниципальном| | | | || |учреждении, финансируемом за счет | | | | || |средств областного или местных | | | | || |бюджетов | | | | |+---+-----------------------------------+-----------+----------+--------------+-------------------------------------+|5. |Оказание государственной поддержки |15000,0 |2012 - |Министерство |Предоставление однократно порядка || |молодым в возрасте до 35 лет | |2013 гг. |социальной |37 молодым учителям социальных выплат|| |учителям государственных | | |защиты |на оплату первоначального взноса || |и муниципальных образовательных | | |населения |при получении ипотечного кредита || |учреждений Амурской области путем | | |Амурской |(займа) || |оплаты первоначального взноса | | |области | || |при получении ипотечного кредита | | | | || |(займа) на строительство | | | | || |или приобретение жилья | | | | || |на территории Амурской области | | | | ||———|———————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————————|—————————————————————————————————————|
Приложение N 3
к изменениям
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
(тыс.руб.)|——|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————————————————————————————||N | Наименование мероприятий | Вид | Объемы | В том числе: || | |расходов|финансирования,|———————————|—————————|———————|—————————|| | | | всего |федеральный|областной|местный| другие || | | | | бюджет | бюджет |бюджет |источники||——|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————||1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| |Всего по программе, в том числе | |501620,0 |0,0 |501620,0 |0,0 |0,0 || |по годам: | | | | | | |+--+------------------------------------+--------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 | |448620,0 |0,0 |448620,0 |0,0 |0,0 |+--+------------------------------------+--------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 | |53000,0 |0,0 |53000,0 |0,0 |0,0 |+--+------------------------------------+--------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.|Оказание государственной поддержки |Прочие |8000,0 |0,0 |8000,0 |0,0 |0,0 || |путем возмещения части затрат |расходы | | | | | || |на уплату процентов по кредитам, | | | | | | || |направленным на долевое | | | | | | || |строительство жилья на территории | | | | | | || |Амурской области, по цене | | | | | | || |1 кв. метра общей площади жилья | | | | | | || |не выше стоимости, устанавливаемой | | | | | | || |Министерством регионального развития| | | | | | || |РФ для расчета размера социальных | | | | | | || |выплат на территории Амурской | | | | | | || |области, всего, в том числе | | | | | | || |по годам: | | | | | | |+--+------------------------------------+--------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 | |5000,0 |0,0 |5000,0 |0,0 |0,0 |+--+------------------------------------+--------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 | |3000,0 |0,0 |3000,0 |0,0 |0,0 |+--+------------------------------------+--------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.|Оказание государственной поддержки |Прочие |275000,0 |0,0 |275000,0 |0,0 |0,0 || |путем компенсации части расходов |расходы | | | | | || |по уплате процентов по ипотечным | | | | | | || |кредитам (займам), полученным | | | | | | || |гражданами на строительство | | | | | | || |или приобретение жилья на территории| | | | | | || |Амурской области, и расходов | | | | | | || |по уплате процентов по ипотечным | | | | | | || |кредитам (займам) гражданам, | | | | | | || |пострадавшим от действий | | | | | | || |(бездействия) застройщиков, всего, | | | | | | || |в том числе по годам: | | | | | | |+--+------------------------------------+--------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 | |245000,0 |0,0 |245000,0 |0,0 |0,0 |+--+------------------------------------+--------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 | |30000,0 |0,0 |30000,0 |0,0 |0,0 |+--+------------------------------------+--------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.|Оказание государственной поддержки |Прочие |166620,0 |0,0 |166620,0 |0,0 |0,0 || |работникам государственных |расходы | | | | | || |или муниципальных учреждений, | | | | | | || |финансируемых за счет средств | | | | | | || |областного или местных бюджетов, | | | | | | || |путем оплаты первоначального взноса | | | | | | || |при получении ипотечного кредита, | | | | | | || |а также предоставление | | | | | | || |дополнительной государственной | | | | | | || |поддержки гражданам при рождении | | | | | | || |(усыновлении) одного или нескольких | | | | | | || |детей путем погашения части | | | | | | || |ипотечного кредита (суммы основного | | | | | | || |долга и процентов), всего, | | | | | | || |в том числе по годам: | | | | | | |+--+------------------------------------+--------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 | |156620,0 |0,0 |156620,0 |0,0 |0,0 |+--+------------------------------------+--------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 | |10000,0 |0,0 |10000,0 |0,0 |0,0 |+--+------------------------------------+--------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|4.|Оказание государственной поддержки |Прочие |37000,0 |0,0 |37000,0 |0,0 |0,0 || |путем компенсации расходов по уплате|расходы | | | | | || |процентов по ипотечным кредитам | | | | | | || |(займам), полученным | | | | | | || |на строительство или приобретение | | | | | | || |жилья молодыми семьями, один | | | | | | || |из членов которой работает | | | | | | || |в государственном или муниципальном | | | | | | || |учреждении, финансируемом за счет | | | | | | || |средств областного или местных | | | | | | || |бюджетов, всего, в том числе | | | | | | || |по годам: | | | | | | |+--+------------------------------------+--------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 | |32000,0 |0,0 |32000,0 |0,0 |0,0 |+--+------------------------------------+--------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 | |5000,0 |0,0 |5000,0 |0,0 |0,0 |+--+------------------------------------+--------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|5.|Оказание государственной поддержки |Прочие |15000,0 |0,0 |15000,0 |0,0 |0,0 || |молодым в возрасте до 35 лет |расходы | | | | | || |учителям государственных | | | | | | || |и муниципальных образовательных | | | | | | || |учреждений Амурской области путем | | | | | | || |оплаты первоначального взноса | | | | | | || |при получении ипотечного кредита | | | | | | || |(займа) на строительство | | | | | | || |или приобретение жилья на территории| | | | | | || |Амурской области | | | | | | |+--+------------------------------------+--------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 | |10000,0 |0,0 |10000,0 |0,0 |0,0 ||——|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| |2013 | |5000,0 |0,0 |5000,0 |0,0 |0,0 ||——|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|
Приложение N 4
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|———|———————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование подпрограммных | Планируемый результат | В том числе по годам реализации: ||п/п| мероприятий | |——————————————————————————|——————————————————————————|| | | | 2012 год | 2013 год ||———|———————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||———|———————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|| |По подпрограмме в целом, | | | || |в том числе: | | | |+---+-----------------------------------+--------------------------|--------------------------+--------------------------+|1. |Оказание государственной поддержки |Ежегодное снижение |Снижение стоимости |Снижение стоимости || |путем возмещения части затрат |стоимости 1 квадратного |1 квадратного метра жилья |1 квадратного метра жилья || |на уплату процентов по кредитам, |метра жилья |(по субсидируемому кругу |(по субсидируемому кругу || |направленным на долевое |(по субсидируемому кругу |долевого строительства |долевого строительства || |строительство жилья на территории |долевого строительства |жилья) на 20% в сравнении |жилья) на 20% в сравнении || |Амурской области, по цене |жилья) на 20% в сравнении |с рыночной стоимостью |с рыночной стоимостью || |1 кв. метра общей площади жилья |с рыночной стоимостью |жилья |жилья || |не выше стоимости, устанавливаемой |жилья | | || |Министерством регионального | | | || |развития РФ для расчета размера | | | || |социальных выплат на территории | | | || |Амурской области | | | |+---+-----------------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+|2. |Оказание государственной поддержки |Предоставление социальных |Предоставление социальных |Предоставление социальных || |путем компенсации части расходов |выплат на возмещение части|выплат на возмещение части|выплат на возмещение части|| |по уплате процентов по ипотечным |затрат на уплату процентов|затрат на уплату процентов|затрат на уплату процентов|| |кредитам (займам), полученным |по ипотечным кредитам |по ипотечным кредитам |по ипотечным кредитам || |гражданами на строительство |(займам) порядка |или займам порядка |или займам порядка || |или приобретение жилья |4600 гражданам |4420 гражданам |180 гражданам и возмещение|| |на территории Амурской области, |и возмещение затрат |и возмещение затрат |затрат на уплату процентов|| |и расходов по уплате процентов |на уплату процентов |на уплату процентов |по ипотечным кредитам || |по ипотечным кредитам (займам) |по ипотечным кредитам |по ипотечным кредитам |(займам) порядка || |гражданам, пострадавшим от действий|(займам) ежегодно порядка |(займам) порядка |60 гражданам, пострадавшим|| |(бездействия) застройщиков |60 гражданам, пострадавшим|60 гражданам, пострадавшим|от действий (бездействия) || | |от действий (бездействия) |от действий (бездействия) |застройщиков || | |застройщиков |застройщиков | |+---+-----------------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+|3. |Оказание государственной поддержки |Предоставление однократно |Предоставление однократно |Предоставление однократно || |работникам государственных |порядка 420 работникам |порядка 382 работникам |порядка 38 работникам || |или муниципальных учреждений, |бюджетных учреждений, |бюджетных учреждений, |бюджетных учреждений, || |финансируемых за счет средств |финансируемых за счет |финансируемых за счет |финансируемых за счет || |областного или местных бюджетов, |областного и местных |областного и местных |областного и местных || |путем оплаты первоначального взноса|бюджетов, социальных |бюджетов, социальных |бюджетов, социальных || |при получении ипотечного кредита, |выплат на оплату |выплат на оплату |выплат на оплату || |а также предоставление |первоначального взноса |первоначального взноса |первоначального взноса || |дополнительной государственной |при получении ипотечного |при получении ипотечного |при получении ипотечного || |поддержки гражданам при рождении |кредита, а также |кредита, а также |кредита, а также || |(усыновлении) одного или нескольких|предоставление |предоставление |предоставление || |детей путем погашения части |дополнительной социальной |дополнительной социальной |дополнительной социальной || |ипотечного кредита (суммы основного|выплаты при рождении |выплаты при рождении |выплаты при рождении || |долга и процентов) |(усыновлении) одного |(усыновлении) одного |(усыновлении) одного || | |или нескольких детей |или нескольких детей |или нескольких детей || | |на погашение части |на погашение части |на погашение части || | |ипотечного кредита (суммы |ипотечного кредита (суммы |ипотечного кредита (суммы || | |основного долга |основного долга |основного долга || | |и процентов) порядка |и процентов) порядка |и процентов) порядка || | |37 гражданам |25 гражданам |12 гражданам |+---+-----------------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+|4. |Оказание государственной поддержки |Предоставление социальных |Предоставление социальных |Предоставление социальных || |путем компенсации расходов |выплат на возмещение |выплат на возмещение |выплат на возмещение || |по уплате процентов по ипотечным |затрат на уплату процентов|затрат на уплату процентов|затрат на уплату процентов|| |кредитам (займам), полученным |по ипотечным кредитам |по ипотечным кредитам |по ипотечным кредитам || |на строительство или приобретение |или займам порядка |или займам порядка |или займам порядка || |жилья молодыми семьями, один |197 молодым семьям, один |142 молодым семьям, один |55 молодым семьям, один || |из членов которой работает |из членов которой работает|из членов которой работает|из членов которой работает|| |в государственном или муниципальном|в государственном |в государственном |в государственном || |учреждении, финансируемом за счет |или муниципальном |или муниципальном |или муниципальном || |средств областного или местных |учреждении |учреждении |учреждении || |бюджетов | | | |+---+-----------------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+|5. |Оказание государственной поддержки |Предоставление однократно |Предоставление однократно |Предоставление однократно || |молодым в возрасте до 35 лет |порядка 37 молодым |порядка 25 молодым |порядка 12 молодым || |учителям государственных |в возрасте до 35 лет |в возрасте до 35 лет |в возрасте до 35 лет || |и муниципальных образовательных |учителям государственных |учителям государственных |учителям государственных || |учреждений Амурской области путем |и муниципальных |и муниципальных |и муниципальных || |оплаты первоначального взноса |образовательных учреждений|образовательных учреждений|образовательных учреждений|| |при получении ипотечного кредита |Амурской области |Амурской области |Амурской области || |(займа) на строительство |социальных выплат путем |социальных выплат путем |социальных выплат путем || |или приобретение жилья |оплаты первоначального |оплаты первоначального |оплаты первоначального || |на территории Амурской области |взноса при получении |взноса при получении |взноса при получении || | |ипотечного кредита (займа)|ипотечного кредита (займа)|ипотечного кредита (займа)|| | |на строительство |на строительство |на строительство || | |или приобретение жилья |или приобретение жилья |или приобретение жилья || | |на территории Амурской |на территории Амурской |на территории Амурской || | |области |области |области ||———|———————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
Приложение N 5
к изменениям
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
тыс.рублей|——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————|| N | Наименование задач/мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: || | |(капитальные|финансирования,|—————————————|———————————|———————|—————————|| | | вложения, | всего | федеральный | областной |местный| другие || | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет |источники|| | | прочие | | | | | || | | расходы) | | | | | ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————|—————————|| |Всего по подпрограмме |Капитальные |581774,5 |499060,0 |75000,0 |7714,5 |0,0 |+------+---------------------------------+вложения +---------------+-------------+-----------+-------+---------+|1. |Обеспечение жилыми помещениями | |581774,5 |499060,0 |75000,0 |7714,5 |0,0 || |экономического класса граждан, | | | | | | || |проживающих в жилищном фонде, | | | | | | || |признанном непригодным | | | | | | || |для проживания, и (или) жилищном | | | | | | || |фонде с высоким уровнем износа | | | | | | |+------+---------------------------------+ +---------------+-------------+-----------+-------+---------+| |2012 год | |162004,5 |89290,0 |65000,0 |7714,5 |0,0 |+------+---------------------------------+ +---------------+-------------+-----------+-------+---------+| |2013 год | |118860,0 |108860,0 |10000,0 |0,0 |0,0 |+------+---------------------------------+ +---------------+-------------+-----------+-------+---------+| |2014 год | |134570,0 |134570,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+------+---------------------------------+ +---------------+-------------+-----------+-------+---------+| |2015 год | |166340,0 |166340,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-------------+-----------+-------+---------+|1.1. |Приобретение муниципальными |Капитальные |154290,0 |89290,0 |65000,0 <*>|0,0 |0,0 || |образованиями жилых помещений |вложения | | | | | || |экономического класса | | | | | | || |на первичном и (или) вторичном | | | | | | || |рынках жилья | | | | | | |+------+---------------------------------+ +---------------+-------------+-----------+-------+---------+| |2012 год | |154290,0 |89290,0 |65000,0 <*>|0,0 |0,0 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-------------+-----------+-------+---------+|1.2. |Строительство жилых помещений |Капитальные |419770,0 |409770,0 <**>|10000,0 |0,0 |0,0 || |экономического класса |вложения | | | | | |+------+---------------------------------+ +---------------+-------------+-----------+-------+---------+| |2012 год | |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+------+---------------------------------+ +---------------+-------------+-----------+-------+---------+| |2013 год | |118860,0 |108860,0 |10000,0 |0,0 |0,0 |+------+---------------------------------+ +---------------+-------------+-----------+-------+---------+| |2014 год | |134570,0 |134570,0 |0,0 |0,00 |0,0 |+------+---------------------------------+ +---------------+-------------+-----------+-------+---------+| |2015 год | |166340,0 |166340,0 |0,0 |0,00 |0,0 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-------------+-----------+-------+---------+|1.2.1.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |199468,80 |189468,80 |10000,00 |0,0 |0,0 || |по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында |вложения | | | | | |+------+---------------------------------+ +---------------+-------------+-----------+-------+---------+| |2012 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,0 |0,0 |+------+---------------------------------+ +---------------+-------------+-----------+-------+---------+| |2013 год | |118860,00 |108860,00 |10000,00 |0,0 |0,0 |+------+---------------------------------+ +---------------+-------------+-----------+-------+---------+| |2014 год | |80608,80 |80608,80 |0,00 |0,00 |0,0 |+------+---------------------------------+ +---------------+-------------+-----------+-------+---------+| |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,0 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-------------+-----------+-------+---------+|1.3. |Ликвидация жилищного фонда, |Прочие |7714,5 |0,00 |0,0 |7714,5 |0,0 || |признанного непригодным |расходы | | | | | || |для проживания, и (или) жилищного| | | | | | || |фонда с высоким уровнем износа, | | | | | | || |всего | | | | | | ||——————|—————————————————————————————————| |———————————————|—————————————|———————————|———————|—————————|| |2012 год | |7714,5 |0,0 |0,0 |7714,5 |0,0 ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————|—————————|
<*> В том числе 64613,8 тыс. рублей на выполнение условийсофинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом Россиив 2011 году.
<**> Распределение данных средств по объектам капитальногостроительства планируется в соответствующем финансовом году по итогамзаключенного соглашения с Минрегионом России.
Приложение N 6
к изменениям
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В ЧАСТИ ЗАГОТОВКИ ТОПЛИВА
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления ирасходования субсидий бюджетам городских округов и поселений области(далее - муниципальные образования) из областного бюджета насофинансирование расходов по организации коммунального хозяйства вчасти заготовки топлива (далее - субсидии), а также критерии отборадля предоставления субсидий.
2. Субсидии предоставляются и расходуются в целяхсофинансирования расходных обязательств муниципальных образований вчасти организации теплоснабжения для устойчивого функционированиякоммунальной инфраструктуры и надежного обеспечениятопливно-энергетическими ресурсами.
3. Условиями предоставления субсидий являются:
а) долевое финансирование из местного бюджета расходныхобязательств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере,определяемом в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;
б) наличие соответствующих муниципальных правовых актов,регулирующих предоставление субсидий юридическим лицам (за исключениемгосударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальнымпредпринимателям, осуществляющим производство и реализацию тепловойэнергии в границах муниципального образования, в части возмещения:
расходов указанных юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей, связанных с заготовкой топлива;
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченнымуказанными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями длязаготовки топлива.
4. Размер долевого финансирования из местного бюджетаопределяется по формуле:
РДФi = 0,0255 x УБОi x Стi, где:
РДФi - размер долевого финансирования из местного бюджета по i-мумуниципальному образованию;
0,0255 - средний размер долевого финансирования из местногобюджета;
УБОi - уровень бюджетной обеспеченности по i-му муниципальномуобразованию на очередной финансовый год после распределения дотации навыравнивание бюджетной обеспеченности;
Стi - объем субсидии по i-му муниципальному образованию,определяемый в соответствии с Методикой распределения субсидийбюджетам городских округов и поселений на софинансирование расходов поорганизации коммунального хозяйства в части заготовки топлива,приведенной в приложении N 1 к настоящему Порядку (далее - Методика).
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставлениясубсидии являются:
наличие на территории муниципального образования организацийкоммунального комплекса, осуществляющих производственную деятельностьна объектах теплоснабжения муниципальной собственности и акционерныхобществ, осуществляющих теплоснабжение в границах муниципальногообразования, 100% акций которых находятся в собственности Амурскойобласти (далее - организации коммунального хозяйства);
отсутствие проведения в отношении организаций коммунальногохозяйства, осуществляющих производство и реализацию тепловой энергии вграницах муниципального образования, процедуры банкротства илипроцедуры ликвидации.
6. Распределение субсидий между муниципальными образованиямиосуществляется согласно Методике и утверждается Правительствомобласти.
7. Главный распорядитель ежегодно рассчитывает объем средств наприобретение топлива на основании представленных муниципальнымиобразованиями калькуляций на выработку организациями коммунальногохозяйства тепловой энергии, утвержденных управлением государственногорегулирования цен и тарифов области. Для муниципальных образованийобласти, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к нимместностях, с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)дополнительно учитываются нормативы создания запасов топлива накотельных.
8. Для муниципальных образований области, расположенных в районахКрайнего Севера и приравненных к ним местностях, с ограниченнымисроками завоза грузов (продукции) субсидии направляются в опережающемпорядке с целью досрочного приобретения топлива.
9. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований,определенных сводной бюджетной росписью, и лимитов бюджетныхобязательств представляет в министерство финансов области заявку нафинансирование для перечисления субсидии.
Министерство финансов области в пределах лимитов бюджетныхобязательств и предельных объемов финансирования перечисляет средствана лицевой счет главного распорядителя.
10. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований,лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансированияперечисляет субсидии на балансовый счет Управления Федеральногоказначейства по Амурской области N 40101 "Доходы, распределяемыеорганами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системыРоссийской Федерации" для последующего перечисления на счета бюджетовмуниципальных образований, открытых в органах Федеральногоказначейства.
При этом субсидии, поступающие из областного бюджета, отражаютсяв доходах и расходах бюджетов органов местного самоуправления посоответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
11. Органы местного самоуправления:
в течение 5 рабочих дней с момента поступления субсидии на счетабюджетов муниципальных образований представляют главному распорядителюкопии платежных документов организаций коммунального хозяйства оперечислении денежных средств поставщикам топлива;
ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом,представляют главному распорядителю сведения о направлении субсидии наприобретение топлива по форме согласно приложению N 2 к настоящемуПорядку;
ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом,представляют главному распорядителю сводную информацию по собираемостиплатежей потребителей жилищно-коммунальных услуг по форме согласноприложению N 3 к настоящему Порядку.
12. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условийпредоставления субсидий или нарушения сроков предоставления отчетностив соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка главный распорядительперераспределяет сумму субсидий, по которой не соблюдены вышеуказанныеусловия и нарушения, между бюджетами муниципальных образованийсогласно Методике.
13. Показателем эффективности использования субсидии являетсяположительная динамика показателя К2, определенного Методикой.
14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляетсяглавным распорядителем ежемесячно на основании отчетов, указанных впункте 11 настоящего Порядка.
15. В случае снижения показателя К2, определенного Методикой,главный распорядитель снижает объем предоставляемой субсидиипропорционально проценту снижения собираемости платежей с последующимперераспределением между бюджетами муниципальных образований всоответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
16. Органы местного самоуправления муниципальных образованийнесут ответственность за целевое использование субсидий, а также задостоверность данных, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.
Приложение N 1
к Порядку
МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
И ПОСЕЛЕНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В ЧАСТИ ЗАГОТОВКИ ТОПЛИВА
Распределение субсидий бюджетам городских округов и поселенийобласти (далее - муниципальные образования) на софинансированиерасходов по организации коммунального хозяйства в части заготовкитоплива по i муниципальному образованию (Стi) определяется по формуле:
Стi = Птi / Пт x Ст x К1 x К2,
где:
Птi - потребность средств на приобретение топлива по iмуниципальному образованию согласно калькуляциям на выработку тепловойэнергии;
Пт - общая потребность средств на приобретение топлива по областисогласно калькуляциям на выработку тепловой энергии;
Ст - общая сумма субсидии, выделяемая из областного бюджета;
К1 - коэффициент корректировки, равный 0,3, применяемый длямуниципальных образований, у которых уровень бюджетной обеспеченностипревышает 2.
Средства, высвободившиеся от применения коэффициента К1,распределяются муниципальным образованиям, у которых уровень бюджетнойобеспеченности не превышает 2, пропорционально общей потребности;
К2 - коэффициент корректировки, применяемый для муниципальныхобразований, по собираемости платежей потребителейжилищно-коммунальных услуг:
0,95 - собираемость платежей 90% и ниже;
1 - собираемость платежей выше 90%.
Средства, высвободившиеся от применения коэффициента К2,распределяются муниципальным образованиям, у которых собираемостьплатежей потребителей жилищно-коммунальных услуг составляет 96% ивыше, пропорционально общей потребности.
Приложение N 2
к Порядку
Сведения о направлении субсидии на заготовку топлива
на 01 ______________ 20__ года
(месяц)
_______________________________________________
(наименование муниципального образования)|———|——————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|| N | Наименование | Предусмотрено субсидий, | Фактически направлено, | Наименование |Наименование | Перечислено | Перечислено ||п/п|муниципального| рублей | рублей |теплоснабжающего| поставщика |теплоснабжающему | поставщику || | образования | | | предприятия, | топлива | предприятию, | топлива || | | | | обслуживающего | | обслуживающему | || | | | | муниципальное | | муниципальное | || | | | | образование | | образование | || | |—————————————|———————————|—————————————|———————————| | |——————————|——————|——————————|——————|| | |из областного|из местного|из областного|из местного| | | номер |сумма,| номер |сумма,|| | | бюджета | бюджета | бюджета | бюджета | | | и дата |рублей| и дата |рублей|| | | | | | | | |платежного| |платежного| || | | | | | | | |поручения | |поручения | ||———|——————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|————————————————|—————————————|——————————|——————|——————————|——————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||———|——————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|————————————————|—————————————|——————————|——————|——————————|——————|| | | | | | | | | | | | ||---+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+----------------+-------------+----------+------+----------+------|| | | | | | | | | | | | ||---+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+----------------+-------------+----------+------+----------+------|| | | | | | | | | | | | ||———|——————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|————————————————|—————————————|——————————|——————|——————————|——————|Глава администрацииГлавный бухгалтер администрацииМ.П.Ф.И.О. исполнителя (телефон)
Приложение N 3
к Порядку
Сводная информация по собираемости платежей потребителей
жилищно-коммунальных услуг
за _____________ 20__ года
(месяц)
_____________________________________________
(наименование муниципального образования)
тыс.рублей|———|———————————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|| N |Наименование поселения | Сальдо | Начислено | Оплачено | Сальдо ||п/п| | на начало | за ЖКУ | за ЖКУ | на конец || | | месяца | за месяц | за месяц | месяца ||———|———————————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|———————————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|| | | | | | ||---+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------|| | | | | | ||---+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------|| | | | | | ||---+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------|| | | | | | ||---+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------|| | | | | | ||———|———————————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|Глава администрацииГлавный бухгалтер администрацииМ.П.Ф.И.О. исполнителя (телефон)
Приложение N 7
к изменениям
ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖКХ, ПРИВЛЕКАЮЩИМ КРЕДИТНЫЕ
РЕСУРСЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЖКХ
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядокпредоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентоворганизациям ЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы на осуществлениеприоритетных мероприятий в сфере ЖКХ (далее - субсидии), а такжекритерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение субсидий,и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленныхпри их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплатупроцентов по кредитным договорам, заключенным с кредитнымиорганизациями Российской Федерации, полученные денежные средства покоторым направлены на цели, указанные в подпункте 1 пункта 3настоящего Порядка (далее соответственно - затраты, кредитныйдоговор).
3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключениемгосударственных (муниципальных) учреждений).
Критерием отбора юридических лиц для предоставления субсидииявляется направление юридическими лицами средств, полученных покредитному договору, на одну из следующих целей:
1) на реализацию проектов по модернизации и развитию систем(объектов) коммунальной инфраструктуры;
2) на создание нормативного запаса топлива к началу отопительногосезона;
3) на реализацию мероприятий по капитальному ремонту жилых домов;
4) на замену лифтов, отработавших нормативный срок службы вмногоквартирных домах;
5) на решение вопросов аварийного жилищного фонда;
4. Условиями предоставления субсидии являются:
отсутствие просроченной ссудной задолженности юридического лицапо кредитному договору;
своевременная оплата юридическим лицом процентов по кредитномудоговору;
отсутствие у юридического лица задолженности по обязательнымплатежам в бюджет;
отсутствие проведения в отношении юридического лица процедурыбанкротства или ликвидации.
5. Предоставление субсидий юридическим лицам осуществляетминистерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (далее -уполномоченный орган).
6. Субсидированию подлежат затраты, произведенные за период сначала начисления процентов по кредитному договору, но не ранее 1января 2013 года и не позднее 1 декабря 2015 года.
7. Размер субсидии определяется в размере ставки, предусмотреннойкредитным договором, но не превышающей 50% ставки рефинансирования,устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации и действующейна момент заключения договора между уполномоченным органом июридическим лицом о предоставлении субсидии.
8. Для принятия решения о предоставлении субсидии на реализациюпроектов по модернизации и развитию систем (объектов) коммунальнойинфраструктуры юридическое лицо представляет в уполномоченный органследующие документы:
1) заявление на получение субсидии, скрепленное подписью ипечатью юридического лица, по форме согласно приложению N 1 кнастоящему Порядку;
2) справку об отсутствии неурегулированной задолженности пообязательным платежам в бюджет и выписку из Единого государственногореестра юридических лиц, выданные налоговым органом не ранее 10рабочих дней до дня подачи заявления;
3) копию бухгалтерского баланса со всеми приложениями к нему запредыдущий год и последний отчетный период, заверенную юридическимлицом;
4) заверенную кредитной организацией копию кредитного договора сприложением графика получения и погашения кредита и уплаты процентовпо нему;
5) копии учредительных документов юридического лица;
6) бизнес-план (ТЭО) проекта по модернизации и развитию систем(объектов) коммунальной инфраструктуры;
7) копию сводного сметного расчета из утвержденной собственникомобъекта проектно-сметной документации на модернизацию илистроительство объектов коммунальной инфраструктуры;
8) копию утвержденной инвестиционной программы организациижилищно-коммунального хозяйства.
Одновременно с заявлением на получение субсидии юридическое лицовправе по собственной инициативе представить копию утвержденноймуниципальной программы комплексного развития коммунальнойинфраструктуры, на территории которого предполагается модернизация илистроительство объектов коммунальной инфраструктуры.
9. Для принятия решения о предоставлении субсидии на созданиенормативного запаса топлива к началу отопительного сезона юридическоелицо представляет в уполномоченный орган следующие документы:
1) заявление на получение субсидии, скрепленное подписью ипечатью юридического лица, по форме согласно приложению N 1 кнастоящему Порядку;
2) справку налогового органа об отсутствии неурегулированнойзадолженности по обязательным платежам в бюджет;
3) копию бухгалтерского баланса со всеми приложениями к нему запредыдущий год и последний отчетный период, заверенную юридическимлицом;
4) заверенную кредитной организацией копию кредитного договора сприложением графика получения и погашения кредита и уплаты процентовпо нему;
5) копии учредительных документов юридического лица;
6) копию выписки из приказа управления государственногорегулирования цен и тарифов Амурской области об утверждении нормативовсоздания запасов топлива на котельных на текущий период;
7) копии договоров с поставщиками топлива на текущий период.
10. Для принятия решения о предоставлении субсидии на реализациюмероприятий по капитальному ремонту жилых домов, на замену лифтов,отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах, нарешение вопросов аварийного жилищного фонда юридическое лицопредставляет в уполномоченный орган следующие документы:
1) заявление на получение субсидии, скрепленное подписью ипечатью юридического лица, по форме согласно приложению N 1 кнастоящему Порядку;
2) справку налогового органа об отсутствии неурегулированнойзадолженности по обязательным платежам в бюджет;
3) копию бухгалтерского баланса со всеми приложениями к нему запредыдущий год и последний отчетный период, заверенную юридическимлицом;
4) заверенную кредитной организацией копию кредитного договора сприложением графика получения и погашения кредита и уплаты процентовпо нему;
5) копии учредительных документов юридического лица;
6) решение общих собраний членов товариществ собственников жилья,членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иныхспециализированных потребительских кооперативов либо собственниковпомещений в жилых домах об участии муниципальных адресных программах.
11. Уполномоченный орган регистрирует заявление юридического лицана получение субсидии в день его поступления.
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с моментарегистрации заявления на получение субсидии рассматриваетпредставленные документы и принимает решение:
о предоставлении субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии.
12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие юридического лица критерию отбора, указанному впункте 3 настоящего Порядка;
2) несоблюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
3) представление не всех документов, предусмотренных подпунктами1 - 8 пункта 8, пунктами 9 и 10 настоящего Порядка;
4) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетныхобязательств, предусмотренных в бюджетной росписи на текущий год, дляудовлетворения потребности, указанной в заявлении на получениесубсидии.
13. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с моментапринятия решения, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, вписьменной форме уведомляет об этом юридическое лицо.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии вуведомлении указываются основания соответствующего отказа.
14. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со днявыделения дополнительных бюджетных ассигнований на предоставлениесубсидий принимает с учетом выделяемых средств решение опредоставлении субсидии в отношении юридических лиц, которым ранеебыло отказано в предоставлении субсидии по основанию, указанному вподпункте 4 пункта 12 настоящего Порядка.
15. В случае принятия решения о предоставлении субсидииуполномоченный орган и юридическое лицо в течение 10 рабочих дней содня получения юридическим лицом уведомления, указанного в пункте 13настоящего Порядка, заключают договор о предоставлении субсидии.
16. После заключения договора о предоставлении субсидииюридическое лицо ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего заотчетным, а в декабре - не позднее 1 числа направляет в уполномоченныйорган:
документы, подтверждающие уплату процентов по кредитному договоруза отчетный период (заверенные кредитной организацией выписка ссудногосчета и копия платежного поручения);
утвержденную заказчиком справку-отчет о выполненных работах наобъектах модернизации или строительства коммунальной инфраструктуры всоответствии с заключенным контрактом (в случае направления кредитныхресурсов на реализацию проектов по модернизации и развитию систем(объектов) коммунальной инфраструктуры);
отчет о создании запасов топлива и расчетах с поставщикамитоплива по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (вслучае направления кредитных ресурсов на создание нормативного запасатоплива к началу отопительного сезона);
копии актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справок остоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложениемвыписок с банковских счетов и копий платежных документов, на основаниикоторых были осуществлены кассовые операции в отчетном месяце (вслучае направления кредитных ресурсов на реализацию мероприятий покапитальному ремонту жилых домов, на замену лифтов, отработавшихнормативный срок службы в многоквартирных домах, на решение вопросоваварийного жилищного фонда).
17. Юридическое лицо - получатель субсидии несет ответственностьза достоверность представляемых документов для получения субсидии всоответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней с датыполучения документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка,производит расчет размера предоставляемой субсидии и осуществляетпредоставление субсидии юридическому лицу - получателю субсидии путемперечисления субсидии на расчетный счет, открытый данным юридическимлицом в кредитной организации.
19. В случае нарушения юридическим лицом условий предоставлениясубсидии, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, уполномоченныйорган в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения направляетюридическому лицу - получателю средств требование о возврате субсидийв областной бюджет. Возврат субсидий производится юридическим лицом -получателем средств в течение месяца со дня получения требования отуполномоченного органа по реквизитам и коду классификации доходовбюджетов Российской Федерации, указанным в требовании.
В случае невозврата представленных средств субсидии вдобровольном порядке уполномоченный орган обращается в суд с цельюпринудительного их взыскания в установленном законодательствомпорядке.
Приложение N 1
к Порядку
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ИНН)______________________________________________________________________
(юридический адрес)______________________________________________________________________
(почтовый адрес)свидетельство о постановке на налоговый учет: _____________________
Информация о руководстве:
Руководитель____________________________________________
(Ф.И.О.)контактный телефон:____________________________________________
Главный бухгалтер____________________________________________
(Ф.И.О.)контактный телефон:__________________________________________
Учредители:|————————————————————————————————————|——————————————————————————|| Ф.И.О./наименование | Доля ||————————————————————————————————————|——————————————————————————|| | ||————————————————————————————————————|——————————————————————————|| | ||————————————————————————————————————|——————————————————————————|
просит рассмотреть вопрос о возмещении части затрат на уплатупроцентов по кредитному договору N ______ от "__" _____________ года,привлеченному на ____________________________
(цель кредита)
Сумма кредита: ___________________ тыс. руб.
Срок кредита: _________
Процентная ставка: ____________%.
По расчету годовая сумма субсидии составит: ____________ тыс.руб.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________
6._______________________________________________________________
7._______________________________________________________________
Руководитель Главный бухгалтер___________________ _______________________
М.П.
Приложение N 2
к Порядку
Отчет о создании запасов топлива и расчетах
с поставщиками топлива
на 01 ______________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________
(наименование муниципального образования)|———|————————————|—————————————————|————————————|—————————————————|————————————————|————————————————————|—————————————|| N |Наименование|План нормативного|Наименование| Фактически | Сумма кредита, |Фактически оплачено | Общая ||п/п|предприятия | запаса топлива | поставщика | завезено |предназначенного|поставщикам топлива |задолженность|| | ЖКХ | к началу | топлива | | для создания | кредитными | перед || | | отопительного | | |запасов топлива,| средствами |поставщиками || | | периода, | | | тыс. руб. | | топлива || | | утвержденный | | | | | с учетом || | |УГРЦ и Т области | | | | | оплат || | |———————|—————————| |———————|—————————| |—————————|——————————| кредитными || | |тыс. тн|тыс. руб.| |тыс. тн|тыс. руб.| | сумма, | номер | средствами || | | | | | | | |тыс. руб.| и дата | на отчетный || | | | | | | | | |платежного| период, || | | | | | | | | |поручения | тыс. руб. ||———|————————————|———————|—————————|————————————|———————|—————————|————————————————|—————————|——————————|—————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||———|————————————|———————|—————————|————————————|———————|—————————|————————————————|—————————|——————————|—————————————|| | | | | | | | | | | ||———|————————————|———————|—————————|————————————|———————|—————————|————————————————|—————————|——————————|—————————————|| | | | | | | | | | | ||———|————————————|———————|—————————|————————————|———————|—————————|————————————————|—————————|——————————|—————————————|Руководитель предприятияГлавный бухгалтерМ.П.Ф.И.О. исполнителя (телефон)
Приложение N 8
к изменениям
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
тыс.рублей|—————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————|| N |Наименование задач/мероприятий | Виды | Объем | В том числе: || п/п | | расходов |финансирования,|———————————|—————————|———————|—————————|| | |(капитальные| всего |федеральный|областной|местный| другие || | | вложения, | | бюджет | бюджет |бюджет |источники|| | | НИОКР, | | | | | || | | прочие | | | | | || | | расходы) | | | | | ||—————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| |Всего по программе | |302914,75 |125074,80 |177839,95|- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |87103,72 |- |87103,72 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |215811,03 |125074,80 |90736,23 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1. |Строительство жилых помещений |Капитальные |302914,75 |125074,80 |177839,95|- |- || |для детей-сирот и детей, |вложения | | | | | || |оставшихся без попечения | | | | | | || |родителей, а также лиц из числа| | | | | | || |детей-сирот и детей, оставшихся| | | | | | || |без попечения родителей, | | | | | | || |не имеющих закрепленного жилого| | | | | | || |помещения и имеющих право | | | | | | || |на обеспечение жильем, | | | | | | || |в том числе: | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |87103,72 |- |87103,72 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |215811,03 |125074,80 |90736,23 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.1. |Четырехквартирный жилой дом |Капитальные |60,000 |- |60,000 |- |- || |в п. Бурея Бурейского района |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |60,000 |- |60,000 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.2. |Четырехквартирный жилой дом, |Капитальные |409,458 |- |409,458 |- |- || |литер 1, в п. Бурея Бурейского |вложения | | | | | || |района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |409,458 |- |409,458 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.3. |Восьмиквартирный жилой дом |Капитальные |242,662 |- |242,662 |- |- || |в с. Константиновка |вложения | | | | | || |Константиновского района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |242,662 |- |242,662 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.4. |Восьмиквартирный жилой дом, |Капитальные |278,885 |- |278,885 |- |- || |литер 1, в с. Константиновка |вложения | | | | | || |Константиновского района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |278,885 |- |278,885 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.5. |Восьмиквартирный жилой дом |Капитальные |123,747 |- |123,747 |- |- || |в г. Завитинск Завитинского |вложения | | | | | || |района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |123,747 |- |123,747 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.6. |Восьмиквартирный жилой дом, |Капитальные |74,520 |- |74,520 |- |- || |литер 1, в г. Завитинск |вложения | | | | | || |Завитинского района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |74,520 |- |74,520 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.7. |Восьмиквартирный жилой дом |Капитальные |136,681 |- |136,681 |- |- || |в п. Магдагачи Магдагачинского |вложения | | | | | || |района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |136,681 |- |136,681 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.8. |Четырехквартирный жилой дом |Капитальные |187,883 |- |187,883 |- |- || |в п. Февральск Селемджинского |вложения | | | | | || |района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |187,883 |- |187,883 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.9. |Восьмиквартирный жилой дом |Капитальные |106,000 |- |106,000 |- |- || |в г. Сковородино |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |106,000 |- |106,000 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.10.|Восьмиквартирный жилой дом, |Капитальные |110,000 |- |110,000 |- |- || |литер 1, в г. Сковородино |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |110,000 |- |110,000 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.11.|Восьмиквартирный жилой дом, |Капитальные |103,000 |- |103,000 |- |- || |литер 2, в г. Сковородино |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |103,000 |- |103,000 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.12.|21-квартирный жилой дом |Капитальные |5272,430 |- |5272,430 |- |- || |в г. Свободный |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |5272,430 |- |5272,430 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.13.|21-квартирный жилой дом, |Капитальные |24640,17 |- |24640,17 |- |- || |литер 1, в г. Свободный |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |24640,17 |- |24640,17 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.14.|21-квартирный жилой дом, |Капитальные |172,221 |- |172,221 |- |- || |литер 2, в г. Свободный |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |172,221 |- |172,221 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.15.|Четырехквартирный жилой дом |Капитальные |156,713 |- |156,713 |- |- || |в г. Шимановск |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |156,713 |- |156,713 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.16.|80-квартирный жилой дом |Капитальные |3647,260 |- |3647,260 |- |- || |в г. Благовещенск |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |3647,260 |- |3647,260 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.17.|80-квартирный жилой дом, |Капитальные |397,123 |- |397,123 |- |- || |литер 1, в г. Благовещенск |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |397,123 |- |397,123 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.18.|Комплекс малоэтажных жилых |Капитальные |42790,85 |- |42790,85 |- |- || |домов в г. Благовещенск |вложения | | | | | || |(138 квартир) | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |42790,85 |- |42790,85 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.19.|Восьмиквартирный жилой дом |Капитальные |280,703 |- |280,703 |- |- || |в г. Райчихинск |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |280,703 |- |280,703 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.20.|Четырехквартирный жилой дом |Капитальные |85,290 |- |85,290 |- |- || |в с. Новокиевский Увал |вложения | | | | | || |Мазановского района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |85,290 |- |85,290 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.21.|Восьмиквартирный жилой дом, |Капитальные |120,047 |- |120,047 |- |- || |литер 1, в п. Серышево |вложения | | | | | || |Серышевского района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |120,047 |- |120,047 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.22.|Два четырехквартирных жилых |Капитальные |220,951 |- |220,951 |- |- || |дома в п. Серышево Серышевского|вложения | | | | | || |района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |220,951 |- |220,951 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.23.|Четырехквартирный жилой дом |Капитальные |69,081 |- |69,081 |- |- || |в п. Серышево Серышевского |вложения | | | | | || |района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |69,081 |- |69,081 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.24.|Восьмиквартирный жилой дом |Капитальные |113,738 |- |113,738 |- |- || |в п. Архара Архаринского района|вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |113,738 |- |113,738 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.25.|Четырехквартирный жилой дом |Капитальные |125,622 |- |125,622 |- |- || |в с. Васильевка Белогорского |вложения | | | | | || |района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |125,622 |- |125,622 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.26.|Четырехквартирный жилой дом |Капитальные |124,961 |- |124,961 |- |- || |в с. Никольское Белогорского |вложения | | | | | || |района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |124,961 |- |124,961 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.27.|Четырехквартирный жилой дом |Капитальные |53,720 |- |53,720 |- |- || |в с. Поярково Михайловского |вложения | | | | | || |района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |53,720 |- |53,720 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.28.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |7000,000 |- |7000,000 |- |- || |(достройка) по ул. Студенческий|вложения | | | | | || |проезд в г. Тында | | | | | | ||—————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| |2012 год | |7000,000 |- |7000,000 |- |- ||—————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|
Приложение N 9
к изменениям
ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
1. Паспорт подпрограммы|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы |Подпрограмма "Обеспечение инженерной || |инфраструктурой земельных участков || |под строительство жилья на территории || |Амурской области на 2013 - 2015 годы" ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Основания для разработки |Федеральная целевая программа "Жилище" ||подпрограммы |на 2011 - 2015 годы, утвержденная || |постановлением Правительства Российской || |Федерации от 17.12.2010 N 1050; || | || |Указ Президента Российской Федерации || |от 07.05.2012 N 600 "О мерах || |по обеспечению граждан Российской Федерации || |доступным и комфортным жильем и повышению || |качества жилищно-коммунальных услуг" |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственный заказчик |Министерство строительства и архитектуры ||подпрограммы |Амурской области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основной разработчик |Министерство строительства и архитектуры ||подпрограммы |Амурской области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Цель подпрограммы |Создание условий для формирования рынка || |доступного жилья экономкласса, || |обеспечивающего выполнение государственных || |обязательств по обеспечению жильем отдельных || |категорий граждан, установленных || |законодательством Российской Федерации || |и Амурской области, а также для приобретения || |жилья гражданами со средним уровнем доходов |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основные задачи |1. Обеспечение инженерной инфраструктурой ||подпрограммы |земельных участков, предлагаемых || |для комплексной застройки под строительство || |жилья экономического класса. || | || |2. Создание необходимой инфраструктуры || |на земельных участках, предоставляемых || |для улучшения жилищных условий многодетных || |семей |+---------------------------+---------------------------------------------+|Перечень основных |1. Софинансирование строительства инженерных ||мероприятий подпрограммы |сетей для обеспечения объектов комплексной || |застройки. || | || |2. Софинансирование строительства инженерной || |инфраструктуры для обеспечения земельных || |участков, предоставляемых на безвозмездной || |основе многодетным семьям |+---------------------------+---------------------------------------------+|Сроки реализации |2013 - 2015 ||подпрограммы | |+---------------------------+---------------------------------------------+|Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: ||финансирования подпрограммы|средства областного и местных бюджетов. || | || |Общий объем финансирования программных || |мероприятий составляет 62700,00 тыс. рублей, || |в том числе с разбивкой по годам и источникам|| |финансирования: || | || |2013 год - 58300,00 тыс. рублей; || |2014 год - 1100,00 тыс. рублей; || |2015 год - 3300,00 тыс. рублей. || | || |Средства областного бюджета планируются || |в сумме 57000,00 тыс. рублей, в том числе: || | || |2013 год - 53000,00 тыс. рублей; || |2014 год - 1000,00 тыс. рублей; || |2015 год - 3000,00 тыс. рублей. || | || |Средства местных бюджетов планируются в сумме|| |5700,00 тыс. рублей, в том числе: || | || |2013 год - 5300,00 тыс. рублей; || |2014 год - 100,00 тыс. рублей; || |2015 год - 300,00 тыс. рублей |+---------------------------+---------------------------------------------+|Ожидаемые конечные |Ввод 5 тыс. кв. м жилья за счет обеспечения ||результаты реализации |земельных участков инженерной ||подпрограммы |инфраструктурой. Обеспечение 17 земельных || |участков, предоставляемых многодетным семьям,|| |инженерной инфраструктурой ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программным методом
Среди основных проблем в сфере жилищного строительства вопросподготовки земельных участков под строительство жилья является однимиз ключевых как с точки зрения сокращения сроков строительства, так ис точки зрения возможного снижения его стоимости.
При этом сложившаяся в настоящее время в Амурской области системаградорегулирования и землепользования недостаточно стимулируетпривлечение частных инвестиций в строительную сферу, а главное - вжилищное строительство.
Одной из проблем для муниципальных образований области являетсяотсутствие финансовых возможностей произвести градостроительнуюподготовку территорий, земельных участков для аукциона, т.е. действияпо формированию земельных участков (производству землеустроительныхработ), проведению государственного кадастрового учета подготовленныхи сформированных земельных участков, переводу земельных участков изсостава земель иных категорий в земли населенных пунктов (принеобходимости).
На территории области период точечной застройки, особенно вкрупных городах области, с использованием возможностей ужесуществующих объектов коммунальной инфраструктуры практическизавершается. Строительство сетей и объектов инженерно-техническогообеспечения за пределами земельного участка является затратным, чтопрепятствует освоению новых территорий, пригодных для жилищногостроительства.
Существующая практика решения проблемы развития коммунальнойинфраструктуры в целях жилищного строительства основана наформировании организациями, предоставляющими коммунальные услуги,монопольной платы за присоединение к системам коммунальнойинфраструктуры или за выполнение застройщиками технических условий дляприсоединения к этим системам, определенные на основе непрозрачных иизменяющихся принципов. Такая практика создает неравные конкурентныеусловия для застройщиков и приводит к невозможности освоения новыхперспективных площадок для жилищного строительства.
Отсутствие на предоставляемых под комплексное жилищноестроительство земельных участках инженерной инфраструктуры сказываетсяна стоимости 1 кв. метра жилья, так как от 20 до 30% средствзастройщика направляются на строительство инженерных сетей, чтосоответственно повышает стоимость жилья.
Действующие мощности коммунальной инфраструктуры сегодня уже немогут в полном объеме обеспечить потребности строящихся объектов.Планируемое увеличение объемов жилищного строительства необходимообеспечить опережающим развитием коммунальной и инженернойинфраструктур.
Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельныхучастков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищногостроительства требует программно-целевых действий для их решения.Реализация такого подхода позволит не только увеличить объемыжилищного строительства, но и создать условия для формированияустойчивых механизмов решения данной проблемы в будущем.
Настоящая подпрограмма разработана в целях изменения существующейситуации, реализация которой позволит:
- сформировать новый сегмент строительства жилья экономкласса, впервую очередь малоэтажного, в целях повышения доступности жилья длясемей со средним уровнем доходов;
- повысить эффективность исполнения государственных обязательствпо обеспечению жильем категорий граждан, установленныхзаконодательством;
- создать условия для строительства микрорайонов с полноценнойсистемой инженерной инфраструктуры.
3. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий дляформирования рынка доступного жилья экономкласса, обеспечивающеговыполнение государственных обязательств по обеспечению жильемотдельных категорий граждан, установленных законодательствомРоссийской Федерации и Амурской области, а также для приобретенияжилья гражданами со средним уровнем доходов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующиезадачи:
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков,предлагаемых для комплексной застройки под строительство жильяэкономического класса;
создание необходимой инфраструктуры на земельных участках,предоставляемых для улучшения жилищных условий многодетных семей.
Выполнение подпрограммы будет осуществляться в течение 2013 -2015 годов в соответствии с таблицей 1.
В течение указанного срока планируется существенно повысить объемжилищного строительства, доступного для населения со средним уровнемдохода, а также многодетных семей путем снижения стоимости квадратногометра жилья за счет повышения уровня обеспеченности земельныхучастков, предлагаемых для жилищного строительства, инженернойинфраструктурой.
Таблица 1
Задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы|———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат ||п/п| | проблемы |реализации|————————————————————————|————————————————————|| | | | | качественная | количественная || | | | | характеристика | оценка ||———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————||1. |Обеспечение инженерной |Недостаточная обеспеченность|2013 год |Повышение уровня |Ввод 5 тыс. кв. м || |инфраструктурой земельных |земельных участков, | |обеспеченности жильем |жилья в эксплуатацию|| |участков, предлагаемых |предлагаемых для комплексной| |населения области |на земельных || |для комплексной застройки |застройки, инженерной | |со средним уровнем |участках, || |под строительство жилья |инфраструктурой | |дохода |обеспеченных || |экономического класса | | | |инженерной || | | | | |инфраструктурой |+---+---------------------------+----------------------------+----------+------------------------+--------------------+|2. |Создание необходимой |Недостаточная обеспеченность|2013 - |Повышение эффективности |Обеспечение || |инфраструктуры на земельных|земельных участков, |2015 годы |исполнения |17 земельных || |участках, предоставляемых |предоставляемых многодетным | |государственных |участков, || |для улучшения жилищных |семьям, инженерной | |обязательств |предоставляемых || |условий многодетных семей |инфраструктурой | |по обеспечению жильем |многодетным семьям, || | | | |многодетных семей |инженерной || | | | | |инфраструктурой ||———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
4. Система программных мероприятий
Осуществление программных мероприятий будет направлено наобеспечение земельных участков, предлагаемых для жилищногостроительства, инженерной инфраструктурой, что позволит помочь врешении одной из основных проблем, сдерживающих рост объемов жилищногостроительства, и создать условия для увеличения предложения жилья наконкурентном рынке жилищного строительства, а также снижения стоимостиквадратного метра жилья.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 2.
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться впериод с 2013 по 2015 годы за счет бюджетных средств, в том числеобластного и местных бюджетов.
Таблица 2
Система программных мероприятий|————|——————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————|———————————————————————————|| N | Наименование задач, |Затраты, | Сроки |Государственный| Ожидаемый результат ||п/п | программных мероприятий | всего, |реализации| заказчик, | || | |тыс. руб.| | ответственный | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||————|——————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————|———————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|——————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————|———————————————————————————||1. |Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предлагаемых для комплексной || |застройки под строительство жилья экономического класса ||————|——————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————|———————————————————————————||1.1.|Софинансирование строительства|52800,0 |2013 г. |Министерство |Ввод 5 тыс. кв. м жилья || |инженерных сетей | | |строительства |в эксплуатацию на земельных|| |для обеспечения объектов | | |и архитектуры |участках, обеспеченных || |комплексной застройки | | |Амурской |инженерной инфраструктурой || | | | |области | ||————|——————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————|———————————————————————————||2. |Создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых для улучшения || |жилищных условий многодетных семей ||————|——————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————|———————————————————————————||2.1.|Софинансирование строительства|9900,0 |2013 - |Министерство |Обеспечение 17 земельных || |инженерной инфраструктуры | |2015 гг. |строительства |участков, предоставляемых || |для обеспечения земельных | | |и архитектуры |многодетным семьям, || |участков, предоставляемых | | |Амурской |инженерной инфраструктурой || |на безвозмездной основе | | |области | || |многодетным семьям | | | | ||————|——————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————|———————————————————————————|
5. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является министерствостроительства и архитектуры области.
Механизм реализации подпрограммы основан на взаимодействииисполнительных органов государственной власти области и органовместного самоуправления.
Мероприятия подпрограммы реализуются государственным заказчикомпутем распределения между муниципальными образованиями областисубсидий в соответствии с Порядками согласно приложениям NN 1 и 2 кподпрограмме.
Государственный заказчик:
осуществляет общее руководство и управление реализациеймероприятий подпрограммы;
организует отбор муниципальных образований и проектов для участияв подпрограмме;
заключает соглашения о взаимодействии с муниципальнымиобразованиями области;
осуществляет распределение средств, выделяемых из областногобюджета;
принимает участие в решении вопросов бюджетного финансированияподпрограммы, исходя из возможностей областного бюджета на очереднойфинансовый год.
Органы местного самоуправления муниципальных образований:
осуществляют формирование земельных участков, предлагаемых дляжилищного строительства, обеспечивают его постановку на кадастровыйучет;
обеспечивают подготовку в установленном порядке проектнойдокументации на строительство объектов инженерной инфраструктуры.
Государственный заказчик представляет ежемесячно, не позднее 7числа месяца, следующего за отчетным, министерству финансов области иминистерству экономического развития области отчет об использованиисубсидий.
Для контроля за эффективностью реализации подпрограммыпредусматривается ведение государственным заказчиком постоянногомониторинга, что обеспечит необходимую информационно-аналитическуюподдержку принятия решений по вопросам реализации подпрограммы сучетом хода и полноты выполнения программных мероприятий, целевого иэффективного использования средств.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовые ресурсы для реализации мероприятий подпрограммыформируются в условиях софинансирования за счет средств областного иместного бюджетов.
Общий объем финансирования составляет 62700,00 тыс. рублей, в томчисле средства областного бюджета - 57000,00 тыс. рублей, местногобюджета - 5700,00 тыс. рублей.
Ежегодное финансирование мероприятий подпрограммы за счет средствобластного бюджета осуществляется в пределах средств,предусматриваемых законом области об областном бюджете.
Структура финансирования подпрограммы приведена в таблице 3.
Таблица 3
Структура финансирования подпрограммы
(тыс.рублей)|————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|| Источники финансирования | Итого |2013 год|2014 год|2015 год||————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|| Общий объем финансирования подпрограммы ||————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||Всего |62700,00|58300,00|1100,00 |3300,00 ||----------------------------+--------+--------+--------+--------||Областной бюджет |57000,00|53000,00|1000,00 |3000,00 ||----------------------------+--------+--------+--------+--------||Местный бюджет |5700,00 |5300,00 |100,00 |300,00 ||————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|| Капитальные вложения ||————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||Всего |62700,00|58300,00|1100,00 |3300,00 ||----------------------------+--------+--------+--------+--------||Областной бюджет |57000,00|53000,00|1000,00 |3000,00 ||----------------------------+--------+--------+--------+--------||Местный бюджет |5700,00 |5300,00 |100,00 |300,00 ||————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы подлежатежегодному уточнению при формировании бюджетов всех уровней наочередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников погодам и мероприятиям приведены в таблице 4.
Таблица 4
Объемы и источники финансирования подпрограммы
тыс. рублей|————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|| N | Наименование задач / |Вид расходов| Объемы | В том числе: ||п/п | мероприятий |(капитальные|финансирования,|—————————|———————|| | | вложения, | всего |областной|местный|| | | НИОКР, | | бюджет |бюджет || | | прочие | | | || | | расходы) | | | ||————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————|———————|| |Всего по подпрограмме | |62700,00 |57000,00 |5700,00|+----+------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2013 год | |58300,00 |53000,00 |5300,00|+----+------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2014 год | |1100,00 |1000,00 |100,00 |+----+------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2015 год | |3300,00 |3000,00 |300,00 |+----+------------------------------+------------+---------------+---------+-------+|1. |Обеспечение инженерной | |52800,00 |48000,00 |4800,00|| |инфраструктурой земельных | | | | || |участков, предлагаемых | | | | || |для комплексной застройки | | | | || |под строительство жилья | | | | || |экономического класса | | | | |+----+------------------------------+------------+---------------+---------+-------+|1.1.|Софинансирование строительства|Капитальные |52800,00 |48000,00 |4800,00|| |инженерных сетей |вложения | | | || |для обеспечения объектов | | | | || |комплексной застройки | | | | |+----+------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2013 год | |52800,00 |48000,00 |4800,00|+----+------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |+----+------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |+----+------------------------------+------------+---------------+---------+-------+|2. |Создание необходимой | |9900,00 |9000,00 |900,00 || |инфраструктуры на земельных | | | | || |участках, предоставляемых | | | | || |для улучшения жилищных условий| | | | || |многодетных семей | | | | |+----+------------------------------+------------+---------------+---------+-------+|2.1.|Софинансирование строительства|Капитальные |9900,00 |9000,00 |900,00 || |инженерной инфраструктуры |вложения | | | || |для обеспечения земельных | | | | || |участков, предоставляемых | | | | || |на безвозмездной основе | | | | || |многодетным семьям | | | | |+----+------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2013 год | |5500,00 |5000,00 |500,00 |+----+------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2014 год | |1100,00 |1000,00 |100,00 ||————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————|———————|| |2015 год | |3300,00 |3000,00 |300,00 ||————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————|———————|
7. Прогноз конечных результатов и индикаторы
эффективности реализации подпрограммы
Подпрограмма предусматривает осуществление мероприятий,направленных на обеспечение земельных участков, предлагаемых дляжилищного строительства объектами инженерной инфраструктуры,реализация которых позволит обеспечить повышение уровня доступностижилья для граждан со средним уровнем дохода, а также выполнениегосударственных обязательств по обеспечению жильем многодетных семей.
Оценка социально-экономической результативности программныхмероприятий будет производиться на основе системы показателей,представленных в таблицах 5 и 6.
Таблица 5
Социально-экономическая результативность
подпрограммных мероприятий|———|——————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Планируемый результат |В том числе по годам реализации: ||п/п| |в количественном выражении|————————————|—————————|——————————|| | | | 2013 год |2014 год | 2015 год ||———|——————————————————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————|——————————||1. |Софинансирование строительства|Ввод 5 тыс. кв. м жилья, |5 тыс. кв. м|- |- || |инженерных сетей |за счет обеспечения | | | || |для обеспечения объектов |земельных участков | | | || |комплексной застройки |инженерной инфраструктурой| | | ||———|——————————————————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————|——————————||2. |Софинансирование строительства|Обеспечение 17 земельных |9 участков |2 участка|6 участков|| |инженерной инфраструктуры |участков, предоставляемых | | | || |для обеспечения земельных |многодетным семьям, | | | || |участков, предоставляемых |инженерной инфраструктурой| | | || |на безвозмездной основе | | | | || |многодетным семьям | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————|——————————|
Таблица 6
Коэффициенты значимости программных мероприятий|———|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты значимости ||п/п| | мероприятий || | |————————|————————|————————|| | |2013 год|2014 год|2015 год||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————||1. |Софинансирование строительства инженерных |0,8 |- |- || |сетей для обеспечения объектов комплексной| | | || |застройки | | | ||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————||2. |Софинансирование строительства инженерной |0,2 |1,0 |1,0 || |инфраструктуры для обеспечения земельных | | | || |участков, предоставляемых на безвозмездной| | | || |основе многодетным семьям | | | ||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|
8. Организация управления реализацией подпрограммы
Общее руководство и контроль за целевым использованием бюджетныхсредств, а также за ходом реализации подпрограммы осуществляетминстрой области в соответствии с его полномочиями, установленнымизаконодательством Амурской области.
Государственный заказчик по данным систематического контроля и сучетом выделенных на реализацию подпрограммы финансовых средствежегодно готовит предложения с уточнением целевых показателей, составаисполнителей и затрат по программным мероприятиям.
Приложение N 1
к подпрограмме
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления ирасходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальныхобразований области на софинансирование строительства инженерных сетейдля обеспечения объектов комплексной застройки (далее соответственно -субсидии, муниципальные образования), а также критерии отборамуниципальных образований для предоставления субсидий.
2. Субсидии предоставляются и расходуются в целяхсофинансирования мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктуройземельных участков, предлагаемых для комплексной жилой застройки.
3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлениюсубсидии является министерство строительства и архитектуры области(далее - главный распорядитель).
4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставлениясубсидий являются:
наличие земельного участка для жилищного строительства,сформированного в соответствии с земельным законодательством;
прирост объемов ввода жилья на территории муниципальногообразования по сравнению с предыдущим годом (определяется по даннымАмурстата);
строительство на данном земельном участке жилых домовэкономического класса, стоимость 1 кв. м которых не будет превышатьстоимость 1 кв. м жилья, устанавливаемую ежеквартально МинрегиономРоссии для Амурской области.
5. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальнымиобразованиями следующих условий:
наличие утвержденной в установленном порядке проектнойдокументации на объекты инженерной инфраструктуры, имеющейположительное заключение экспертизы;
наличие утвержденной муниципальной целевой программы,предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2настоящего Порядка (далее - муниципальная программа);
софинансирование мероприятий муниципальной программы, указанных впункте 2 настоящего Порядка, за счет средств местных бюджетов не менее10% от размера субсидии.
6. Муниципальные образования, претендующие на получение субсидии,представляют главному распорядителю не позднее 1 февраля текущего годабюджетную заявку, подписанную главой муниципального образования(главой местной администрации).
7. К бюджетной заявке для предоставления субсидии должны бытьприложены следующие документы:
информация о земельном участке, предусмотренном для жилищногостроительства, требующем обеспечения инженерной инфраструктурой, суказанием наименования строящихся на них объектов (комплекснаязастройка (многоэтажная, малоэтажная) и их характеристик, подписаннаяглавой муниципального образования (главой местной администрации), поформе согласно приложению к настоящему Порядку;
копия положительного заключения экспертизы по проверкедостоверности определения сметной стоимости строительства объектаинженерной инфраструктуры;
схема размещения инженерных сетей, согласованная с органомархитектуры и градостроительства муниципального образования;
документально подтвержденное обязательство органа местногосамоуправления предоставлять земельный участок застройщикам приусловии стоимости 1 кв. м жилья не превышающей стоимость 1 кв. мжилья, устанавливаемую ежеквартально Минрегионом России для Амурскойобласти;
пояснительная записка с обоснованием экономическойцелесообразности выделения ассигнований из областного бюджета ицелесообразности строительства объектов инженерной инфраструктуры;
копия муниципальной программы;
выписка из решения о бюджете или гарантийное письмо,подтверждающее расходные обязательства бюджета муниципальногообразования на муниципальную программу в объеме, в соответствии спунктом 5 настоящего Порядка.
8. Распределение субсидий между муниципальными образованиямиутверждается постановлением Правительства области и определяется поформуле:
Сn = С x Vn / V,
где:
Сn - размер субсидий бюджету n-го муниципального образования;
С - общий объем годовых субсидий, выделяемых бюджетаммуниципальных образований в планируемом финансовом году;
Vn - объем средств, заявленный n-ым муниципальным образованием впланируемом финансовом году для софинансирования строительстваинженерных сетей для обеспечения объектов комплексной застройки;
V - общий объем средств, заявленный муниципальными образованиямина предоставление субсидий в планируемом финансовом году.
9. Предоставление субсидий осуществляется по графику платежей,определенному в соглашении, заключаемом между главным распорядителем иорганом местного самоуправления муниципального образования.
10. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований,лимитов бюджетных обязательств осуществляет перечисление субсидиймуниципальным образованиям на балансовый счет Управления Федеральногоказначейства по Амурской области N 40101 "Доходы, распределяемыеорганами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системыРоссийской Федерации" для последующего перечисления в установленномпорядке на счета бюджетов соответствующих муниципальных образований,открытые в органах Федерального казначейства. При этом субсидииотражаются в доходах и расходах местных бюджетов по соответствующимкодам бюджетной классификации Российской Федерации.
11. Уполномоченный орган муниципального образования ежемесячно, всрок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляетглавному распорядителю сведения о расходовании субсидии.
12. Муниципальные образования несут ответственность задостоверность представляемых главному распорядителю сведений и целевоеиспользование субсидий.
13. В случае использования субсидий не по целевому назначению онивзыскиваются в областной бюджет в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.
14. В случае отсутствия потребности муниципального образования всубсидиях в утвержденном размере, что подтверждается письменнымобращением муниципального образования, неиспользованные субсидииподлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределяются всоответствии с настоящим Порядком.
15. В случае увеличения в текущем финансовом году утвержденногообъема бюджетных ассигнований осуществляется дополнительноераспределение. При этом главный распорядитель объявляет новый срокприема документов на предоставление субсидий, о чем письменно извещаетмуниципальные образования.
16. Перераспределение (дополнительное распределение)осуществляется на основании письменных обращений муниципальныхобразований о дополнительной потребности в соответствии с пунктами 6 -8 настоящего Порядка путем внесения изменений в постановление ораспределении субсидии.
17. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляетглавный распорядитель.
Приложение
к Порядку
ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРЕБУЮЩЕМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ|————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|| N | Наименование показателя | Значение ||п/п | |показателя||————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————||1. |Наименование проекта комплексной застройки | |+----+---------------------------------------------------------+----------+|2. |Кадастровый номер, адресный ориентир земельного участка | |+----+---------------------------------------------------------+----------+|3. |Площадь земельного участка под застройку, га | |+----+---------------------------------------------------------+----------+|4. |Стоимость обеспечения земельного участка инженерной | || |инфраструктурой, тыс. руб. | |+----+---------------------------------------------------------+----------+| |в том числе: | |+----+---------------------------------------------------------+----------+|4.1.|Проектные работы | |+----+---------------------------------------------------------+----------+|4.2.|Строительство сетей | |+----+---------------------------------------------------------+----------+|4.3.|Прочие расходы | |+----+---------------------------------------------------------+----------+|5. |Общая стоимость застройки земельного участка, тыс. руб. | |+----+---------------------------------------------------------+----------+|6. |Планируемый ввод общей площади жилья, тыс. кв. м | |+----+---------------------------------------------------------+----------+|7. |Стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилья, | || |тыс. рублей | |+----+---------------------------------------------------------+----------+|8. |Стоимость инфраструктуры в стоимости 1 кв. м жилья, | || |тыс. рублей | |+----+---------------------------------------------------------+----------+|9. |Процент стоимости инфраструктуры в стоимости 1 кв. м | || |жилья | |+----+---------------------------------------------------------+----------+|10. |Наименование объектов инженерной инфраструктуры | || |(теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение | || |и другое) | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————||11. |Плановый срок строительства объектов инженерной | || |инфраструктуры, мес. | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
Приложение N 2
к подпрограмме
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления ирасходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальныхобразований области на софинансирование строительства инженернойинфраструктуры для обеспечения земельных участков, предоставляемых набезвозмездной основе многодетным семьям (далее соответственно -субсидии, муниципальные образования), а также критерии отборамуниципальных образований для предоставления субсидий.
2. Субсидии предоставляются и расходуются в целяхсофинансирования мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктуройземельных участков, предоставляемых на безвозмездной основемногодетным семьям.
3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлениюсубсидии является министерство строительства и архитектуры области(далее - главный распорядитель).
4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставлениясубсидий является наличие не менее 5 земельных участков,предоставляемых многодетным семьям и планируемых к обеспечениюинженерной инфраструктурой, имеющих смежные границы (исключается их"точечное" размещение).
5. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальнымиобразованиями следующих условий:
наличие земельного участка для жилищного строительства,сформированного в соответствии с земельным законодательством;
наличие утвержденной в установленном порядке проектнойдокументации на объекты инженерной инфраструктуры, имеющейположительное заключение экспертизы;
наличие утвержденной муниципальной целевой программы,предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2настоящего Порядка (далее - муниципальная программа);
софинансирование мероприятий муниципальной программы, указанных впункте 2 настоящего Порядка, за счет средств местных бюджетов не менее10% от размера субсидии.
6. Муниципальные образования, претендующие на получение субсидии,представляют главному распорядителю не позднее 1 февраля текущегогода, бюджетную заявку, подписанную главой муниципального образования(главой местной администрации).
7. К бюджетной заявке для предоставления субсидии должны бытьприложены следующие документы:
копии положительных заключений экспертиз по проверкедостоверности определения сметной стоимости строительства объектовинженерной инфраструктуры;
схема размещения инженерных сетей, согласованная с органомархитектуры и градостроительства муниципального образования;
информация органа местного самоуправления о количествемногодетных семей, заявивших о намерении получить земельный участокдля жилищного строительства;
пояснительная записка с обоснованием экономическойцелесообразности выделения ассигнований из областного бюджета ицелесообразности строительства объектов инженерной инфраструктуры;
копия муниципальной программы;
выписка из решения о бюджете или гарантийное письмо,подтверждающее расходные обязательства бюджета муниципальногообразования на муниципальную программу в объеме, в соответствии спунктом 5 настоящего Порядка.
8. Распределение субсидий между муниципальными образованиямиутверждается постановлением Правительства области и определяется поформуле:
Сn = С x Vn / V,
где:
Сn - размер субсидий бюджету n-го муниципального образования;
С - общий объем годовых субсидий, выделяемых бюджетаммуниципальных образований в планируемом финансовом году;
Vn - объем средств, заявленный n-ым муниципальным образованием впланируемом финансовом году для софинансирования строительстваинженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков,предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям;
V - общий объем средств, заявленный муниципальными образованиямина предоставление субсидий в планируемом финансовом году.
9. Предоставление субсидий осуществляется по графику платежей,определенному в соглашении, заключаемом между главным распорядителем иорганом местного самоуправления муниципального образования.
10. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований,лимитов бюджетных обязательств осуществляет перечисление субсидиймуниципальным образованиям на балансовый счет Управления Федеральногоказначейства по Амурской области N 40101 "Доходы, распределяемыеорганами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системыРоссийской Федерации" для последующего перечисления в установленномпорядке на счета бюджетов соответствующих муниципальных образований,открытые в органах Федерального казначейства. При этом субсидииотражаются в доходах и расходах местных бюджетов по соответствующимкодам бюджетной классификации Российской Федерации.
11. Уполномоченный орган муниципального образования ежемесячно, всрок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляетглавному распорядителю сведения о расходовании субсидии.
12. Муниципальные образования несут ответственность задостоверность представляемых главному распорядителю сведений и целевоеиспользование субсидий.
13. В случае использования субсидий не по целевому назначению онивзыскиваются в областной бюджет в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.
14. В случае отсутствия потребности муниципального образования всубсидиях в утвержденном размере, что подтверждается письменнымобращением муниципального образования, неиспользованные субсидииподлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределяются всоответствии с настоящим Порядком.
15. В случае увеличения в текущем финансовом году утвержденногообъема бюджетных ассигнований осуществляется дополнительноераспределение. При этом главный распорядитель объявляет новый срокприема документов на предоставление субсидий, о чем письменно извещаетмуниципальные образования.
16. Перераспределение (дополнительное распределение)осуществляется на основании письменных обращений муниципальныхобразований о дополнительной потребности в соответствии с пунктами 6 -8 настоящего Порядка путем внесения изменений в постановление ораспределении субсидии.
17. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляетглавный распорядитель.