Постановление Правительства Амурской области от 05.12.2012 № 702
О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 608
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2012 N 702
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 24.10.2013 г. N 519
О внесении изменений впостановление Правительстваобласти от 23.09.2011 N 608
В целях корректировки программных мероприятий и их финансированияПравительство Амурской областипостановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Эффективное управлениена 2012 - 2015 годы", утвержденную постановлением ПравительстваАмурской области от 24.09.2012 N 525), следующие изменения:
1. В паспорте программы строку "Объемы и источники финансированияпрограммы" изложить в следующей редакции:"|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Предполагаемый общий объем финансовых средств, ||финансирования программы|необходимых для реализации программы, составляет|| |175624,34 тыс. рублей, в том числе по годам || |(областной бюджет): || | || |2012 г. - 104499 тыс. рублей; || |2013 г. - 33088,5 тыс. рублей; || |2014 г. - 2175 тыс. рублей; || |2015 г. - 500 тыс. рублей. || | || |Иные источники финансирования: || | || |2012 г. - 12630,95 тыс. рублей; || |2013 г. - 11069,45 тыс. рублей; || |2014 г. - 10916,44 тыс. рублей. || | || |Местный бюджет, 2012 г. - 745 тыс. рублей ||————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|".
2. В подпрограмму "Электронное Приамурье на 2012 - 2013 годы"внести изменения согласно приложению к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 05.12.2012 N 702
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОДПРОГРАММУ "ЭЛЕКТРОННОЕ
ПРИАМУРЬЕ НА 2012 - 2013 ГОДЫ"
1. В паспорте подпрограммы:
1) строку "Перечень основных мероприятий" дополнить пунктом 7следующего содержания:
"7. Модернизация и техническое обеспечение информационныхсистем.";
2) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансовых средств, необходимых||финансирования подпрограммы|для реализации подпрограммы, составляет || |89894 тыс. рублей, в том числе по годам: || | || |2012 г. - 76894 тыс. рублей; || |2013 г. - 13000 тыс. рублей. || | || |Источники финансирования подпрограммы: || | || |средства областного бюджета - || |89149 тыс. рублей; || |местного бюджета - 745 тыс. рублей ||———————————————————————————|———————————————————————————————————————————|".
2. Раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:"
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств областного и местногобюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы - 89894 тыс. рублей,в том числе по годам:
областной бюджет:
2012 г. - 76149 тыс. рублей;
2013 г. - 13000 тыс. рублей;
местный бюджет:
2012 г. - 745 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы приведена в таблице 2.
Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы
(тыс.рублей)|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————||Источники финансирования| Итого | 2012 год | 2013 год ||————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|| Всего ||————————————————————————|————————————|————————————|—————————————||Федеральный бюджет |- |- |- ||------------------------+------------+------------+-------------||Областной бюджет |89149 |76149 |13000 ||------------------------+------------+------------+-------------||Местный бюджет |745 |745 |- ||------------------------+------------+------------+-------------||Другие источники |- |- |- ||------------------------+------------+------------+-------------||Итого |89894 |76894 |13000 ||————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|| Капитальные вложения ||————————————————————————|————————————|————————————|—————————————||Федеральный бюджет |- |- |- ||------------------------+------------+------------+-------------||Областной бюджет |7800 |7545 |255 ||------------------------+------------+------------+-------------||Местный бюджет |- |- |- ||------------------------+------------+------------+-------------||Другие источники |- |- |- ||------------------------+------------+------------+-------------||Итого |7800 |7545 |255 ||————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|| Прочие расходы ||————————————————————————|————————————|————————————|—————————————||Федеральный бюджет |- |- |- ||------------------------+------------+------------+-------------||Областной бюджет |81349 |68604 |12745 ||------------------------+------------+------------+-------------||Местный бюджет |745 |745 |- ||------------------------+------------+------------+-------------||Другие источники |- |- |- ||------------------------+------------+------------+-------------||Итого |82094 |69349 |12745 ||————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|
Объемы и источники финансирования подпрограммы указаны вприложении N 2 к настоящей подпрограмме. Распределение объемовфинансирования по главным распорядителям средств областного бюджетаприведено в таблице 3.
Таблица 3
Распределение объемов финансирования по главным
распорядителям средств областного бюджета
(тыс. рублей)|———|————————————————————————————————|—————————|————————|————————|| N |Главный распорядитель бюджетных | Итого |2012 год|2013 год||п/п| средств | | | ||———|————————————————————————————————|—————————|————————|————————||1. |Министерство финансов области |29153 |29153 |- ||---+--------------------------------+---------+--------+--------||2. |Управление информатизации |59251 |46996 |12255 || |области | | | ||---+--------------------------------+---------+--------+--------||3. |Министерство экономического |745 |- |745 || |развития области | | | ||---+--------------------------------+---------+--------+--------|| |Итого |89149 |76149 |13000 ||———|————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
Предполагается при формировании проекта областного бюджета насоответствующий год и плановый период ежегодное уточнение объемовфинансирования подпрограммы.".
3. Приложение N 1, N 2 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложениям N 1, N 2 к настоящим изменениям соответственно.
4. В приложении N 3 к подпрограмме раздел 3 дополнить пунктом 3.2следующего содержания:"|————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————|—||3.2.|Модернизация и техническое|Совершенствование материально -|Приобретение |-|| |обеспечение информационных|технической базы |оборудования | || |систем |подведомственных учреждений |для информационного| || | | |взаимодействия, | || | | |в том числе | || | | |для работы МФЦ - | || | | |100 ед. | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————|—|".
5. Приложение N 4 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 3 к настоящим изменениям.
Приложение N 1
к изменениям
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|| N | Наименование задач, программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат || п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном || | |(тыс. рублей)| |соответствующее | измерении) || | | | |подведомственное| || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственные | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|| 1. Предоставление государственных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————||1.1. |Сопровождение Интернет-портала |1700 |2012 - |Управление |Количество государственных|| |Правительства области с Порталом | |2013 гг. |информатизации |и муниципальных услуг, || |государственных и муниципальных | | |области |предоставляемых с помощью || |услуг | | | |Интернет-портала || | | | | |в электронной форме, || | | | | |не менее 60 ед. к концу || | | | | |2013 года |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------||1.2. |Создание и развитие |12700 | | |1. Количество услуг, || |автоматизированной информационной| | | |предоставляемых || |системы "Универсальная | | | |с использованием || |электронная карта жителя Амурской| | | |автоматизированной || |области" | | | |информационной системы || | | | | |"Универсальная электронная|| | | | | |карта жителя Амурской || | | | | |области", не менее 10 ед. || | | | | |к концу 2013 года. || | | | | |2. Количество граждан, || | | | | |являющихся пользователями || | | | | |автоматизированной || | | | | |информационной системы || | | | | |"Универсальная электронная|| | | | | |карта жителя Амурской || | | | | |области", не менее || | | | | |2000 чел. к концу || | | | | |2013 года |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|1.2.1.|Разработка и внедрение |11700 |2012 - |Управление | || |автоматизированной информационной| |2013 гг. |информатизации | || |системы "Универсальная | | |области | || |электронная карта жителя Амурской| | | | || |области" | | | | |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|1.2.2.|Сопровождение автоматизированной |1000 |2013 г. |Управление | || |информационной системы | | |информатизации | || |"Универсальная электронная карта | | |области | || |жителя Амурской области" | | | | |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|1.3. |Организация мероприятий |38151 | | |Количество государственных|| |по проектированию, интеграции | | | |и муниципальных услуг, || |и сопровождению региональной | | | |предоставляемых || |системы межведомственного | | | |посредством || |электронного взаимодействия | | | |межведомственного || | | | | |взаимодействия, не менее || | | | | |100 ед. к концу 2013 года |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|1.3.1.|Проектирование, интеграция |37051 |2012 - |Управление | || |и сопровождение региональной | |2013 гг. |информатизации | || |системы межведомственного | | |области | || |электронного взаимодействия | | | | |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|1.3.2.|Приобретение серверного |1100 |2012 г. |Управление | || |оборудования для АИС МФЦ | | |информатизации | || | | | |области | |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+| |Всего по разделу 1 |52551 | | | ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|| 2. Совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения решений, принимаемых Правительством || области или отдельными государственными органами ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————||2.1. |Создание и внедрение |15000 |2012 г. |Министерство |Количество органов || |централизованной информационно - | | |финансов области|государственной власти || |технической платформы | | | |области, в которых введена|| |для автоматизации процессов | | | |в эксплуатацию ЦИТП, - || |хранения, обработки данных и | | | |32 ед., органов местного || |получения оперативной информации | | | |самоуправления - 29 ед. || |об исполнении областного бюджета | | | |к концу 2012 года || |и бюджетов муниципальных | | | | || |образований (далее - ЦИТП) | | | | |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|2.2. |Приобретение, сопровождение, |14898 |2012 г. |Министерство |Количество муниципальных || |внедрение и развитие программного| | |финансов области|образований, использующих || |обеспечения, используемого | | | |автоматизированные системы|| |при организации исполнения | | | |для исполнения местных || |местных бюджетов и учета сведений| | | |бюджетов, - 29 ед. к концу|| |о земельных участках, | | | |2012 года || |расположенных в границах | | | | || |муниципальных образований | | | | |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|2.3. |Сопровождение и актуализация |745 |2013 г. |Министерство |Автоматизирование процесса|| |системы "Управление" | | |экономического |сбора и обработки || | | | |развития |информации. Оперативное, || | | | | |своевременное и актуальное|| | | | | |взаимодействие || | | | | |исполнительных органов || | | | | |государственной власти || | | | | |и органов местного || | | | | |самоуправления |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+| |Всего по разделу 2 |30643 | | | ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|| 3. Реализация общепрограммных обеспечивающих и инфраструктурных мероприятий ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————||3.1. |Разработка и реализация проекта |255 |2013 г. |Управление |Количество абонентов || |корпоративной вычислительной сети| | |информатизации |корпоративной || |органов исполнительной власти | | |области |вычислительной сети || |области и органов местного | | | |органов исполнительной || |самоуправления области | | | |власти области не менее || | | | | |26, органов местного || | | | | |самоуправления области - || | | | | |не менее 2 ед. к концу || | | | | |2013 года |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|3.2. |Модернизация и техническое |6445 |2012 г. |Управление |Приобретение оборудования || |обеспечение информационных систем| | |информатизации |для информационного || | | | |области |взаимодействия, || | | | |(ГАУ "МФЦ", |в том числе для работы || | | | |ГБУ "Центр |МФЦ - 100 ед. к концу || | | | |информационных |2012 года || | | | |технологий") | |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+| |Всего по разделу 3 |6700 | | | ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |89894 | | | ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|
Приложение N 2
к изменениям
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
(тыс.рублей)|——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————|| N | Наименование задач/мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: || п/п | |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|—————————|| | | вложения, | всего |федеральный|областной|местный| другие || | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет |источники|| | | прочие | | | | | || | | расходы) | | | | | ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| |Всего по подпрограмме | |89894 |- |89149 |745 |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |76894 |- |76149 |745 |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |13000 |- |13000 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1. |Предоставление государственных | |52551 |- |52551 | | || |услуг с использованием | | | | | | || |информационно-коммуникационных | | | | | | || |технологий | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |40551 |- |40551 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |12000 |- |12000 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.1. |Сопровождение Интернет-портала | |1700 | |1700 | | || |Правительства области с Порталом | | | | | | || |государственных и муниципальных | | | | | | || |услуг | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Прочие |500 |- |500 |- |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |1200 |- |1200 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.2. |Создание и развитие | |12700 | |12700 | | || |автоматизированной информационной| | | | | | || |системы "Универсальная | | | | | | || |электронная карта жителя Амурской| | | | | | || |области" | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |6900 |- |6900 |- | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |5800 | |5800 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.2.1.|Разработка и внедрение | |11700 | |11700 | | || |автоматизированной информационной| | | | | | || |системы "Универсальная | | | | | | || |электронная карта жителя Амурской| | | | | | || |области" | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Прочие |6900 |- |6900 |- |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год |Прочие |4800 | |4800 |- |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.2.2.|Сопровождение автоматизированной | |1000 | |1000 |- |- || |информационной системы | | | | | | || |"Универсальная электронная карта | | | | | | || |жителя Амурской области" | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Прочие |- |- |- |- |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год |Прочие |1000 |- |1000 |- |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.3. |Организация мероприятий | |38151 |- |38151 | | || |по проектированию, интеграции | | | | | | || |и сопровождению региональной | | | | | | || |системы межведомственного | | | | | | || |электронного взаимодействия | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |33151 |- |33151 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |5000 |- |5000 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.3.1.|Проектирование, интеграция | |37051 | |37051 | | || |и сопровождение региональной | | | | | | || |системы межведомственного | | | | | | || |электронного взаимодействия | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Прочие |32051 | |32051 | | || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |5000 | |5000 | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.3.2.|Приобретение серверного | |1100 | |1100 | | || |оборудования для АИС МФЦ | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Капитальные |1100 | |1100 | | || | |вложения | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2. |Совершенствование системы | |30643 | |29898 |745 | || |информационно-аналитического | | | | | | || |обеспечения решений, принимаемых | | | | | | || |Правительством области или | | | | | | || |отдельными государственными | | | | | | || |органами | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |29898 |- |29153 |745 |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |745 |- |745 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.1. |Создание и внедрение | |15000 |- |15000 |- |- || |централизованной информационно - | | | | | | || |технической платформы | | | | | | || |для автоматизации процессов | | | | | | || |хранения, обработки данных и | | | | | | || |получения оперативной информации | | | | | | || |об исполнении областного бюджета | | | | | | || |и бюджетов муниципальных | | | | | | || |образований | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Прочие |15000 |- |15000 |- |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.2. |Приобретение, сопровождение, | |14898 |- |14153 |745 |- || |внедрение и развитие программного| | | | | | || |обеспечения, используемого | | | | | | || |при организации исполнения | | | | | | || |местных бюджетов и учета сведений| | | | | | || |о земельных участках, | | | | | | || |расположенных в границах | | | | | | || |муниципальных образований | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Прочие |14898 |- |14153 |745 |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.3. |Сопровождение и актуализация | |745 | |745 | | || |системы "Управление" | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год |Прочие |745 |- |745 |- |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3. |Реализация общепрограммных | |6700 |- |6700 |- |- || |обеспечивающих и инфраструктурных| | | | | | || |мероприятий | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |6445 |- |6445 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |255 |- |255 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.1. |Разработка и реализация проекта | |255 | |255 |- |- || |корпоративной вычислительной сети| | | | | | || |органов исполнительной власти | | | | | | || |области и органов местного | | | | | | || |самоуправления области | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год |Капитальные |255 |- |255 |- |- || | |вложения | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.2. |Модернизация и техническое | |6445 | |6445 | | || |обеспечение информационных систем| | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Капитальные |6445 |- |6445 |- |- || | |вложения | | | | | ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| |2013 год | |- |- |- |- |- ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|
Приложение N 3
к изменениям
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|———|——————————————————————————————————————————|—————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты ||п/п| | значимости || | | мероприятий || | |————————|————————|| | |2012 год|2013 год||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————||1. |Сопровождение Интернет-портала |0,1 |- || |Правительства области с Порталом | | || |государственных и муниципальных услуг | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+|2. |Создание и развитие автоматизированной |0,2 |0,4 || |информационной системы "Универсальная | | || |электронная карта жителя Амурской области"| | |+---+------------------------------------------+--------+--------+|3. |Организация мероприятий по проектированию,|0,15 |0,4 || |интеграции и сопровождению региональной | | || |системы межведомственного электронного | | || |взаимодействия | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+|4. |Создание и внедрение централизованной |0,3 |- || |информационно-технической платформы | | || |для автоматизации процессов хранения, | | || |обработки данных и получения оперативной | | || |информации об исполнении областного | | || |бюджета и бюджетов муниципальных | | || |образований | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+|5. |Приобретение, сопровождение, внедрение |0,2 |- || |и развитие программного обеспечения, | | || |используемого при организации исполнения | | || |местных бюджетов и учета сведений | | || |о земельных участках, расположенных | | || |в границах муниципальных образований | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+|6. |Разработка и реализация проекта |- |0,08 || |корпоративной вычислительной сети органов | | || |исполнительной власти области и органов | | || |местного самоуправления области | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+|7. |Сопровождение и актуализация системы |- |0,12 || |"Управление" | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+|8. |Модернизация и техническое обеспечение |0,05 | || |информационных систем | | ||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|| |Итого |1,0 |1,0 ||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|