Постановление Правительства Амурской области от 05.12.2012 № 702

О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 608

  
                              ПРАВИТЕЛЬСТВО
                             АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            05.12.2012   N 702
                              г.Благовещенск                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                         Правительства Амурской области
                                             от 24.10.2013 г. N 519
  
  О внесении изменений впостановление Правительстваобласти от 23.09.2011 N 608
       В целях корректировки программных мероприятий и их финансированияПравительство Амурской областипостановляет:
       Внести в долгосрочную целевую программу  "Эффективное  управлениена  2012  -  2015  годы",  утвержденную  постановлением  ПравительстваАмурской  области  от  24.09.2012 N 525), следующие изменения:
       1. В паспорте программы строку "Объемы и источники финансированияпрограммы" изложить в следующей редакции:"|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||Объемы и источники      |Предполагаемый общий объем финансовых средств,  ||финансирования программы|необходимых для реализации программы, составляет||                        |175624,34 тыс. рублей, в том числе по годам     ||                        |(областной бюджет):                             ||                        |                                                ||                        |2012 г. - 104499 тыс. рублей;                   ||                        |2013 г. - 33088,5 тыс. рублей;                  ||                        |2014 г. - 2175 тыс. рублей;                     ||                        |2015 г. - 500 тыс. рублей.                      ||                        |                                                ||                        |Иные источники финансирования:                  ||                        |                                                ||                        |2012 г. - 12630,95 тыс. рублей;                 ||                        |2013 г. - 11069,45 тыс. рублей;                 ||                        |2014 г. - 10916,44 тыс. рублей.                 ||                        |                                                ||                        |Местный бюджет, 2012 г. - 745 тыс. рублей       ||————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|".
       2. В  подпрограмму  "Электронное  Приамурье  на 2012 - 2013 годы"внести изменения согласно приложению к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко
                                                  Приложение
                                                  к постановлению
                                                  Правительства
                                                  Амурской области
                                                  от 05.12.2012 N 702
             ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОДПРОГРАММУ "ЭЛЕКТРОННОЕ
                      ПРИАМУРЬЕ НА 2012 - 2013 ГОДЫ"
       1. В паспорте подпрограммы:
       1) строку  "Перечень  основных  мероприятий"  дополнить пунктом 7следующего содержания:
       "7. Модернизация   и   техническое   обеспечение   информационныхсистем.";
       2) строку   "Объемы   и  источники  финансирования  подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————||Объемы и источники         |Общий объем финансовых средств, необходимых||финансирования подпрограммы|для реализации подпрограммы, составляет    ||                           |89894 тыс. рублей, в том числе по годам:   ||                           |                                           ||                           |2012 г. - 76894 тыс. рублей;               ||                           |2013 г. - 13000 тыс. рублей.               ||                           |                                           ||                           |Источники финансирования подпрограммы:     ||                           |                                           ||                           |средства областного бюджета -              ||                           |89149 тыс. рублей;                         ||                           |местного бюджета - 745 тыс. рублей         ||———————————————————————————|———————————————————————————————————————————|".
       2. Раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:"
                  6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Подпрограмма реализуется за счет средств  областного  и  местногобюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы - 89894 тыс. рублей,в том числе по годам:
       областной бюджет:
       2012 г. - 76149 тыс. рублей;
       2013 г. - 13000 тыс. рублей;
       местный бюджет:
       2012 г. - 745 тыс. рублей.
       Структура финансирования подпрограммы приведена в таблице 2.
                                                           Таблица 2
                  Структура финансирования подпрограммы
                                                       (тыс.рублей)|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————||Источники финансирования|   Итого    |  2012 год  |  2013 год   ||————————————————————————|————————————|————————————|—————————————||                             Всего                              ||————————————————————————|————————————|————————————|—————————————||Федеральный бюджет      |-           |-           |-            ||------------------------+------------+------------+-------------||Областной бюджет        |89149       |76149       |13000        ||------------------------+------------+------------+-------------||Местный бюджет          |745         |745         |-            ||------------------------+------------+------------+-------------||Другие источники        |-           |-           |-            ||------------------------+------------+------------+-------------||Итого                   |89894       |76894       |13000        ||————————————————————————|————————————|————————————|—————————————||                      Капитальные вложения                      ||————————————————————————|————————————|————————————|—————————————||Федеральный бюджет      |-           |-           |-            ||------------------------+------------+------------+-------------||Областной бюджет        |7800        |7545        |255          ||------------------------+------------+------------+-------------||Местный бюджет          |-           |-           |-            ||------------------------+------------+------------+-------------||Другие источники        |-           |-           |-            ||------------------------+------------+------------+-------------||Итого                   |7800        |7545        |255          ||————————————————————————|————————————|————————————|—————————————||                         Прочие расходы                         ||————————————————————————|————————————|————————————|—————————————||Федеральный бюджет      |-           |-           |-            ||------------------------+------------+------------+-------------||Областной бюджет        |81349       |68604       |12745        ||------------------------+------------+------------+-------------||Местный бюджет          |745         |745         |-            ||------------------------+------------+------------+-------------||Другие источники        |-           |-           |-            ||------------------------+------------+------------+-------------||Итого                   |82094       |69349       |12745        ||————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|
       Объемы и   источники   финансирования   подпрограммы   указаны  вприложении  N  2  к  настоящей  подпрограмме.  Распределение   объемовфинансирования  по  главным  распорядителям средств областного бюджетаприведено в таблице 3.
                                                           Таблица 3
             Распределение объемов финансирования по главным
                распорядителям средств областного бюджета
                                                       (тыс. рублей)|———|————————————————————————————————|—————————|————————|————————|| N |Главный распорядитель бюджетных |  Итого  |2012 год|2013 год||п/п|            средств             |         |        |        ||———|————————————————————————————————|—————————|————————|————————||1. |Министерство финансов области   |29153    |29153   |-       ||---+--------------------------------+---------+--------+--------||2. |Управление информатизации       |59251    |46996   |12255   ||   |области                         |         |        |        ||---+--------------------------------+---------+--------+--------||3. |Министерство экономического     |745      |-       |745     ||   |развития области                |         |        |        ||---+--------------------------------+---------+--------+--------||   |Итого                           |89149    |76149   |13000   ||———|————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
       Предполагается при  формировании  проекта  областного  бюджета насоответствующий год и  плановый  период  ежегодное  уточнение  объемовфинансирования подпрограммы.".
       3. Приложение N 1,  N 2 к подпрограмме изложить в новой  редакциисогласно приложениям N 1, N 2 к настоящим изменениям соответственно.
       4. В приложении N 3 к подпрограмме раздел 3 дополнить пунктом 3.2следующего содержания:"|————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————|—||3.2.|Модернизация и техническое|Совершенствование материально -|Приобретение       |-||    |обеспечение информационных|технической базы               |оборудования       | ||    |систем                    |подведомственных учреждений    |для информационного| ||    |                          |                               |взаимодействия,    | ||    |                          |                               |в том числе        | ||    |                          |                               |для работы МФЦ -   | ||    |                          |                               |100 ед.            | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————|—|".
       5. Приложение  N  4  к  подпрограмме  изложить  в  новой редакциисогласно приложению N 3 к настоящим изменениям.
                                                     Приложение N 1
                                                     к изменениям
                     СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————||  N   | Наименование задач, программных |  Затраты,   |  Сроки   |Государственный |   Ожидаемый результат    || п/п  |           мероприятий           |    всего    |реализации|   заказчик,    |    (в количественном     ||      |                                 |(тыс. рублей)|          |соответствующее |        измерении)        ||      |                                 |             |          |подведомственное|                          ||      |                                 |             |          |   бюджетное    |                          ||      |                                 |             |          |  учреждение,   |                          ||      |                                 |             |          | ответственные  |                          ||      |                                 |             |          | за реализацию  |                          ||      |                                 |             |          |  мероприятия   |                          ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————||  1   |                2                |      3      |    4     |       5        |            6             ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————||     1. Предоставление государственных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий      ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————||1.1.  |Сопровождение Интернет-портала   |1700         |2012 -    |Управление      |Количество государственных||      |Правительства области с Порталом |             |2013 гг.  |информатизации  |и муниципальных услуг,    ||      |государственных и муниципальных  |             |          |области         |предоставляемых с помощью ||      |услуг                            |             |          |                |Интернет-портала          ||      |                                 |             |          |                |в электронной форме,      ||      |                                 |             |          |                |не менее 60 ед. к концу   ||      |                                 |             |          |                |2013 года                 |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------||1.2.  |Создание и развитие              |12700        |          |                |1. Количество услуг,      ||      |автоматизированной информационной|             |          |                |предоставляемых           ||      |системы "Универсальная           |             |          |                |с использованием          ||      |электронная карта жителя Амурской|             |          |                |автоматизированной        ||      |области"                         |             |          |                |информационной системы    ||      |                                 |             |          |                |"Универсальная электронная||      |                                 |             |          |                |карта жителя Амурской     ||      |                                 |             |          |                |области", не менее 10 ед. ||      |                                 |             |          |                |к концу 2013 года.        ||      |                                 |             |          |                |2. Количество граждан,    ||      |                                 |             |          |                |являющихся пользователями ||      |                                 |             |          |                |автоматизированной        ||      |                                 |             |          |                |информационной системы    ||      |                                 |             |          |                |"Универсальная электронная||      |                                 |             |          |                |карта жителя Амурской     ||      |                                 |             |          |                |области", не менее        ||      |                                 |             |          |                |2000 чел. к концу         ||      |                                 |             |          |                |2013 года                 |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|1.2.1.|Разработка и внедрение           |11700        |2012 -    |Управление      |                          ||      |автоматизированной информационной|             |2013 гг.  |информатизации  |                          ||      |системы "Универсальная           |             |          |области         |                          ||      |электронная карта жителя Амурской|             |          |                |                          ||      |области"                         |             |          |                |                          |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|1.2.2.|Сопровождение автоматизированной |1000         |2013 г.   |Управление      |                          ||      |информационной системы           |             |          |информатизации  |                          ||      |"Универсальная электронная карта |             |          |области         |                          ||      |жителя Амурской области"         |             |          |                |                          |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|1.3.  |Организация мероприятий          |38151        |          |                |Количество государственных||      |по проектированию, интеграции    |             |          |                |и муниципальных услуг,    ||      |и сопровождению региональной     |             |          |                |предоставляемых           ||      |системы межведомственного        |             |          |                |посредством               ||      |электронного взаимодействия      |             |          |                |межведомственного         ||      |                                 |             |          |                |взаимодействия, не менее  ||      |                                 |             |          |                |100 ед. к концу 2013 года |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|1.3.1.|Проектирование, интеграция       |37051        |2012 -    |Управление      |                          ||      |и сопровождение региональной     |             |2013 гг.  |информатизации  |                          ||      |системы межведомственного        |             |          |области         |                          ||      |электронного взаимодействия      |             |          |                |                          |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|1.3.2.|Приобретение серверного          |1100         |2012 г.   |Управление      |                          ||      |оборудования для АИС МФЦ         |             |          |информатизации  |                          ||      |                                 |             |          |области         |                          |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|      |Всего по разделу 1               |52551        |          |                |                          ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————||  2. Совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения решений, принимаемых Правительством  ||                              области или отдельными государственными органами                               ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————||2.1.  |Создание и внедрение             |15000        |2012 г.   |Министерство    |Количество органов        ||      |централизованной информационно - |             |          |финансов области|государственной власти    ||      |технической платформы            |             |          |                |области, в которых введена||      |для автоматизации процессов      |             |          |                |в эксплуатацию ЦИТП, -    ||      |хранения, обработки данных и     |             |          |                |32 ед., органов местного  ||      |получения оперативной информации |             |          |                |самоуправления - 29 ед.   ||      |об исполнении областного бюджета |             |          |                |к концу 2012 года         ||      |и бюджетов муниципальных         |             |          |                |                          ||      |образований (далее - ЦИТП)       |             |          |                |                          |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|2.2.  |Приобретение, сопровождение,     |14898        |2012 г.   |Министерство    |Количество муниципальных  ||      |внедрение и развитие программного|             |          |финансов области|образований, использующих ||      |обеспечения, используемого       |             |          |                |автоматизированные системы||      |при организации исполнения       |             |          |                |для исполнения местных    ||      |местных бюджетов и учета сведений|             |          |                |бюджетов, - 29 ед. к концу||      |о земельных участках,            |             |          |                |2012 года                 ||      |расположенных в границах         |             |          |                |                          ||      |муниципальных образований        |             |          |                |                          |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|2.3.  |Сопровождение и актуализация     |745          |2013 г.   |Министерство    |Автоматизирование процесса||      |системы "Управление"             |             |          |экономического  |сбора и обработки         ||      |                                 |             |          |развития        |информации. Оперативное,  ||      |                                 |             |          |                |своевременное и актуальное||      |                                 |             |          |                |взаимодействие            ||      |                                 |             |          |                |исполнительных органов    ||      |                                 |             |          |                |государственной власти    ||      |                                 |             |          |                |и органов местного        ||      |                                 |             |          |                |самоуправления            |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|      |Всего по разделу 2               |30643        |          |                |                          ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————||                 3. Реализация общепрограммных обеспечивающих и инфраструктурных мероприятий                 ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————||3.1.  |Разработка и реализация проекта  |255          |2013 г.   |Управление      |Количество абонентов      ||      |корпоративной вычислительной сети|             |          |информатизации  |корпоративной             ||      |органов исполнительной власти    |             |          |области         |вычислительной сети       ||      |области и органов местного       |             |          |                |органов исполнительной    ||      |самоуправления области           |             |          |                |власти области не менее   ||      |                                 |             |          |                |26, органов местного      ||      |                                 |             |          |                |самоуправления области -  ||      |                                 |             |          |                |не менее 2 ед. к концу    ||      |                                 |             |          |                |2013 года                 |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|3.2.  |Модернизация и техническое       |6445         |2012 г.   |Управление      |Приобретение оборудования ||      |обеспечение информационных систем|             |          |информатизации  |для информационного       ||      |                                 |             |          |области         |взаимодействия,           ||      |                                 |             |          |(ГАУ "МФЦ",     |в том числе для работы    ||      |                                 |             |          |ГБУ "Центр      |МФЦ - 100 ед. к концу     ||      |                                 |             |          |информационных  |2012 года                 ||      |                                 |             |          |технологий")    |                          |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|      |Всего по разделу 3               |6700         |          |                |                          ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————||      |Всего по подпрограмме            |89894        |          |                |                          ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|
                                                        Приложение N 2
                                                        к изменениям
              ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
                                                           (тыс.рублей)|——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————||  N   | Наименование задач/мероприятий  |Вид расходов|    Объемы     |             В том числе:              || п/п  |                                 |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|—————————||      |                                 | вложения,  |     всего     |федеральный|областной|местный| другие  ||      |                                 |   НИОКР,   |               |  бюджет   | бюджет  |бюджет |источники||      |                                 |   прочие   |               |           |         |       |         ||      |                                 |  расходы)  |               |           |         |       |         ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————||  1   |                2                |     3      |       4       |     5     |    6    |   7   |    8    ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————||      |Всего по подпрограмме            |            |89894          |-          |89149    |745    |-        |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |            |76894          |-          |76149    |745    |-        |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |            |13000          |-          |13000    |-      |-        |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.    |Предоставление государственных   |            |52551          |-          |52551    |       |         ||      |услуг с использованием           |            |               |           |         |       |         ||      |информационно-коммуникационных   |            |               |           |         |       |         ||      |технологий                       |            |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |            |40551          |-          |40551    |-      |-        |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |            |12000          |-          |12000    |-      |-        |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.1.  |Сопровождение Интернет-портала   |            |1700           |           |1700     |       |         ||      |Правительства области с Порталом |            |               |           |         |       |         ||      |государственных и муниципальных  |            |               |           |         |       |         ||      |услуг                            |            |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |Прочие      |500            |-          |500      |-      |-        ||      |                                 |расходы     |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |            |1200           |-          |1200     |-      |-        |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.2.  |Создание и развитие              |            |12700          |           |12700    |       |         ||      |автоматизированной информационной|            |               |           |         |       |         ||      |системы "Универсальная           |            |               |           |         |       |         ||      |электронная карта жителя Амурской|            |               |           |         |       |         ||      |области"                         |            |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |            |6900           |-          |6900     |-      |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |            |5800           |           |5800     |-      |-        |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.2.1.|Разработка и внедрение           |            |11700          |           |11700    |       |         ||      |автоматизированной информационной|            |               |           |         |       |         ||      |системы "Универсальная           |            |               |           |         |       |         ||      |электронная карта жителя Амурской|            |               |           |         |       |         ||      |области"                         |            |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |Прочие      |6900           |-          |6900     |-      |-        ||      |                                 |расходы     |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |Прочие      |4800           |           |4800     |-      |-        ||      |                                 |расходы     |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.2.2.|Сопровождение автоматизированной |            |1000           |           |1000     |-      |-        ||      |информационной системы           |            |               |           |         |       |         ||      |"Универсальная электронная карта |            |               |           |         |       |         ||      |жителя Амурской области"         |            |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |Прочие      |-              |-          |-        |-      |-        ||      |                                 |расходы     |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |Прочие      |1000           |-          |1000     |-      |-        ||      |                                 |расходы     |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.3.  |Организация мероприятий          |            |38151          |-          |38151    |       |         ||      |по проектированию, интеграции    |            |               |           |         |       |         ||      |и сопровождению региональной     |            |               |           |         |       |         ||      |системы межведомственного        |            |               |           |         |       |         ||      |электронного взаимодействия      |            |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |            |33151          |-          |33151    |-      |-        |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |            |5000           |-          |5000     |-      |-        |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.3.1.|Проектирование, интеграция       |            |37051          |           |37051    |       |         ||      |и сопровождение региональной     |            |               |           |         |       |         ||      |системы межведомственного        |            |               |           |         |       |         ||      |электронного взаимодействия      |            |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |Прочие      |32051          |           |32051    |       |         ||      |                                 |расходы     |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |            |5000           |           |5000     |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.3.2.|Приобретение серверного          |            |1100           |           |1100     |       |         ||      |оборудования для АИС МФЦ         |            |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |Капитальные |1100           |           |1100     |       |         ||      |                                 |вложения    |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |            |-              |-          |-        |-      |-        |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.    |Совершенствование системы        |            |30643          |           |29898    |745    |         ||      |информационно-аналитического     |            |               |           |         |       |         ||      |обеспечения решений, принимаемых |            |               |           |         |       |         ||      |Правительством области или       |            |               |           |         |       |         ||      |отдельными государственными      |            |               |           |         |       |         ||      |органами                         |            |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |            |29898          |-          |29153    |745    |-        |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |            |745            |-          |745      |-      |-        |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.1.  |Создание и внедрение             |            |15000          |-          |15000    |-      |-        ||      |централизованной информационно - |            |               |           |         |       |         ||      |технической платформы            |            |               |           |         |       |         ||      |для автоматизации процессов      |            |               |           |         |       |         ||      |хранения, обработки данных и     |            |               |           |         |       |         ||      |получения оперативной информации |            |               |           |         |       |         ||      |об исполнении областного бюджета |            |               |           |         |       |         ||      |и бюджетов муниципальных         |            |               |           |         |       |         ||      |образований                      |            |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |Прочие      |15000          |-          |15000    |-      |-        ||      |                                 |расходы     |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |            |-              |-          |-        |-      |-        |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.2.  |Приобретение, сопровождение,     |            |14898          |-          |14153    |745    |-        ||      |внедрение и развитие программного|            |               |           |         |       |         ||      |обеспечения, используемого       |            |               |           |         |       |         ||      |при организации исполнения       |            |               |           |         |       |         ||      |местных бюджетов и учета сведений|            |               |           |         |       |         ||      |о земельных участках,            |            |               |           |         |       |         ||      |расположенных в границах         |            |               |           |         |       |         ||      |муниципальных образований        |            |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |Прочие      |14898          |-          |14153    |745    |-        ||      |                                 |расходы     |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |            |-              |-          |-        |-      |-        |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.3.  |Сопровождение и актуализация     |            |745            |           |745      |       |         ||      |системы "Управление"             |            |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |            |-              |-          |-        |-      |-        |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |Прочие      |745            |-          |745      |-      |-        ||      |                                 |расходы     |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.    |Реализация общепрограммных       |            |6700           |-          |6700     |-      |-        ||      |обеспечивающих и инфраструктурных|            |               |           |         |       |         ||      |мероприятий                      |            |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |            |6445           |-          |6445     |-      |-        |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |            |255            |-          |255      |-      |-        |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.1.  |Разработка и реализация проекта  |            |255            |           |255      |-      |-        ||      |корпоративной вычислительной сети|            |               |           |         |       |         ||      |органов исполнительной власти    |            |               |           |         |       |         ||      |области и органов местного       |            |               |           |         |       |         ||      |самоуправления области           |            |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |            |-              |-          |-        |-      |-        |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2013 год                         |Капитальные |255            |-          |255      |-      |-        ||      |                                 |вложения    |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.2.  |Модернизация и техническое       |            |6445           |           |6445     |       |         ||      |обеспечение информационных систем|            |               |           |         |       |         |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|      |2012 год                         |Капитальные |6445           |-          |6445     |-      |-        ||      |                                 |вложения    |               |           |         |       |         ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————||      |2013 год                         |            |-              |-          |-        |-      |-        ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|
                                               Приложение N 3
                                               к изменениям
             КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|———|——————————————————————————————————————————|—————————————————|| N |         Наименование мероприятий         |  Коэффициенты   ||п/п|                                          |   значимости    ||   |                                          |   мероприятий   ||   |                                          |————————|————————||   |                                          |2012 год|2013 год||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————||1. |Сопровождение Интернет-портала            |0,1     |-       ||   |Правительства области с Порталом          |        |        ||   |государственных и муниципальных услуг     |        |        |+---+------------------------------------------+--------+--------+|2. |Создание и развитие автоматизированной    |0,2     |0,4     ||   |информационной системы "Универсальная     |        |        ||   |электронная карта жителя Амурской области"|        |        |+---+------------------------------------------+--------+--------+|3. |Организация мероприятий по проектированию,|0,15    |0,4     ||   |интеграции и сопровождению региональной   |        |        ||   |системы межведомственного электронного    |        |        ||   |взаимодействия                            |        |        |+---+------------------------------------------+--------+--------+|4. |Создание и внедрение централизованной     |0,3     |-       ||   |информационно-технической платформы       |        |        ||   |для автоматизации процессов хранения,     |        |        ||   |обработки данных и получения оперативной  |        |        ||   |информации об исполнении областного       |        |        ||   |бюджета и бюджетов муниципальных          |        |        ||   |образований                               |        |        |+---+------------------------------------------+--------+--------+|5. |Приобретение, сопровождение, внедрение    |0,2     |-       ||   |и развитие программного обеспечения,      |        |        ||   |используемого при организации исполнения  |        |        ||   |местных бюджетов и учета сведений         |        |        ||   |о земельных участках, расположенных       |        |        ||   |в границах муниципальных образований      |        |        |+---+------------------------------------------+--------+--------+|6. |Разработка и реализация проекта           |-       |0,08    ||   |корпоративной вычислительной сети органов |        |        ||   |исполнительной власти области и органов   |        |        ||   |местного самоуправления области           |        |        |+---+------------------------------------------+--------+--------+|7. |Сопровождение и актуализация системы      |-       |0,12    ||   |"Управление"                              |        |        |+---+------------------------------------------+--------+--------+|8. |Модернизация и техническое обеспечение    |0,05    |        ||   |информационных систем                     |        |        ||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————||   |Итого                                     |1,0     |1,0     ||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|