Постановление Правительства Амурской области от 13.12.2012 № 720
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23 сентября 2011 г. N 607
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2012 N 720
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 24.10.2013 г. N 519
О внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской области от 23 сентября2011 г. N 607
В целях корректировки объемов финансирования долгосрочной целевойпрограммы "Развитие транспортной системы Амурской области на 2012 -2020 годы" Правительство Амурской областипостановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортнойсистемы Амурской области на 2012 - 2020 годы", утвержденнуюпостановлением Правительства области от 15.11.2012 N 650), следующиеизменения:
1. В паспорте программы строку "Объемы и источники финансированияпрограммы" изложить в следующей редакции:"|————————————————————————|————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Программа финансируется за счет средств ||финансирования программы|федерального, областного бюджетов, бюджетов || |муниципальных образований, собственных || |средств предприятий и средств иных || |внебюджетных источников. || | || |Всего - 12481495,425 тыс. руб., в том числе:|| | || |федеральный бюджет - 6405034,2 тыс. руб.; || | || |областной бюджет - 3468281,125 тыс. руб.; || | || |собственные средства предприятий - || |12900,0 тыс. руб.; || | || |бюджеты муниципальных образований - || |35680,1 тыс. руб.; || | || |средства иных внебюджетных источников - || |2559600,0 тыс. руб. || | || |Общий объем средств областного бюджета || |на финансирование программы в 2012 - 2020 || |годах составляет 3468281,125 тыс. руб., || |в том числе по годам: || | || |2012 г. - 172081,125 тыс. руб.; || |2013 г. - 5000,0 тыс. руб.; || |2014 г. - 3000,0 тыс. руб.; || |2015 г. - 3000,0 тыс. руб.; || |2016 - 2020 гг. - 3285200,00 тыс. руб. || | || |Объемы финансовых средств, направляемых || |на реализацию программы, ежегодно уточняются|| |на основании перспектив и программ развития || |предприятий воздушного, железнодорожного || |и внутреннего водного транспорта в этом || |направлении ||————————————————————————|————————————————————————————————————————————|".
2. В подпрограмме "Развитие транспортного комплекса Амурскойобласти на 2012 - 2015 годы":
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Подпрограмма финансируется за счет средств ||финансирования подпрограммы|федерального, областного бюджетов, бюджетов|| |муниципальных образований. || | || |Планируемый общий объем финансирования || |подпрограммы на 2012 - 2015 годы - || |125758,0 тыс. руб., из них: || | || |федеральный бюджет - 3000,0 тыс. руб.; || | || |областной бюджет - 89778,0 тыс. руб.; || | || |бюджеты муниципальных образований - || |32980,0 тыс. руб. || | || |Общий объем средств областного бюджета || |на финансирование подпрограммы в 2012 - || |2015 годах составляет 89778,0 тыс. руб., || |в том числе по годам: || | || |2012 г. - 79778,0 тыс. руб.; || |2013 г. - 4000,0 тыс. руб.; || |2014 г. - 3000,0 тыс. руб.; || |2015 г. - 3000,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|———————————————————————————————————————————|";
б) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Ожидаемые конечные |Реализация мероприятий подпрограммы позволит:||результаты реализации| ||подпрограммы |1) повысить уровень доступности транспортных || |услуг и качество обслуживания пассажиров; || | || |2) увеличить количество перевезенных || |пассажиров в год, в том числе: || | || |автомобильным транспортом - || |до 64,0 млн. чел.; || | || |железнодорожным транспортом в пригородном || |сообщении - до 1,44 млн. чел.; || | || |водным транспортом - до 0,04 млн. чел.; || | || |3) приобрести 32 автобуса; || | || |4) повысить регулярность движения автобусов || |до 98,8%; || | || |5) приобрести 1 троллейбус; || | || |6) удовлетворить потребности населения || |по обеспечению передвижения между населенными|| |пунктами области; || | || |7) увеличить количество перевезенных || |транспортных средств до 34,0 тыс. в год; || | || |8) осуществить строительство паромной || |переправы и несамоходного парома || |грузоподъемностью 50 тонн ||—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) в подразделе 2.3 подпрограммы таблицу 6 изложить в следующейредакции:"
Таблица 6|———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат ||п/п| | проблемы |реализации|————————————————————————|———————————————————————————|| | | | | качественная | количественная || | | | | характеристика | характеристика ||———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————————||1. |Развитие пассажирского |Высокий износ подвижного |2012 г. |1. Повышение уровня |1. Приобретение || |автомобильного транспорта |состава | |доступности услуг. |32 автобусов. || | | | |2. Повышение качества |2. Регулярность движения || | | | |обслуживания пассажиров.|автобусов - 98,8%. || | | | |3. Удовлетворение |3. Увеличение количества || | | | |потребностей населения |перевезенных пассажиров || | | | |по обеспечению |до 64,0 млн. чел. в год || | | | |передвижения | || | | | |между населенными | || | | | |пунктами области | |+---+---------------------------+----------------------------+----------+------------------------+---------------------------+|2. |Развитие городского |Высокий износ подвижного |2012 г. |Повышение качества |Приобретение 1 троллейбуса || |наземного электрического |состава | |обслуживания пассажиров | || |транспорта | | | | |+---+---------------------------+----------------------------+----------+------------------------+---------------------------+|3. |Развитие пассажирского |Недостаточность финансовых |2012 - | |Увеличение количества || |железнодорожного транспорта|средств на увеличение |2015 гг. | |перевезенных пассажиров || | |периодичности и составности | | |до 1,44 млн. чел. в год || | |движения, открытие новых | | | || | |маршрутов, введение | | | || | |социально ориентированных | | | || | |тарифов на перевозки | | | |+---+---------------------------+----------------------------+----------+------------------------+---------------------------+|4. |Развитие внутреннего |Отсутствие между поселениями|2012 - | |1. Увеличение количества || |водного транспорта |транспортного сообщения |2015 гг. | |перевезенных пассажиров || | |другими видами транспорта | | |до 40,0 тыс. чел. в год. || | | | | |2. Увеличение количества || | | | | |перевезенных транспортных || | | | | |средств до 34,0 тыс. в год.|| | | | | |3. Строительство паромной || | | | | |переправы и приобретение || | | | | |несамоходного парома || | | | | |г/п 50 т"; ||———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————————|
3) подраздел 2.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:"
2.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматриваетсяосуществлять за счет средств федерального, областного, местногобюджетов.
Предполагаемое общее финансирование мероприятий подпрограммысоставит 125758,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год - 115758,00 тыс. рублей;
на 2013 год - 4000,00 тыс. рублей;
на 2014 год - 3000,00 тыс. рублей;
на 2015 год - 3000,00 тыс. рублей.
Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, областногобюджетов, бюджетов муниципальных образований, в т.ч. из федеральногобюджета - 3000,0 тыс. руб., областного бюджета - 89778,0 тыс. рублей,бюджетов муниципальных образований области - 32980,0 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы по годам ее реализацииприведена в таблице 7.
Таблица 7. Структура финансирования программы
тыс. рублей|————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|| Источники | Итого | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || финансирования | | | | | ||————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|| ВСЕГО - 125758,00 ||————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————||Федеральный бюджет |3000,0 |3000,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Областной бюджет |89778,00 |79778,00 |4000,00|3000,00|3000,00||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Местный бюджет |32980,00 |32980,0 |0,00 |0,00 |0,00 ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Другие источники |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Итого |125758,00|115758,00|4000,00|3000,00|3000,00||————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - 64436,9 ||————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————||Федеральный бюджет |3000,00 |3000,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Областной бюджет |28456,90 |28456,90 |0,00 |0,00 |0,00 ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Местный бюджет |32980,00 |32980,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Другие источники |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Итого |64436,9 |64436,90 |0,00 |0,00 |0,00 ||————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - 61321,10 ||————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————||Федеральный бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Областной бюджет |61321,10 |51321,10 |4000,00|3000,00|3000,00||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Местный бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,0 |0,00 ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Другие источники |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Итого |61321,10 |51321,10 |4000,00|3000,00|3000,0 ||————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|| НИОКР - 0,00 ||————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————||Федеральный бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Областной бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Местный бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Другие источники |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Итого |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|
Объемы и источники финансирования подпрограммы указаны вприложении N 3 к настоящей подпрограмме.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя извозможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год иплановый период.".
3. Приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
4. Приложение N 3 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
5. Приложение N 4 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 3 к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 13.12.2012 N 720
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————|| N | Наименование задач, | Затраты, | Сроки |Государственный| Ожидаемый результат || п/п | программных мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном || | |(тыс. руб.)| | организация, | измерении) || | | | | ответственная | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятий | ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————|| I. Пассажирский автомобильный и наземный электрический транспорт ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————||1. |Повышение транспортной |39980,00 |2012 г. |Министерство |1. Приобретение || |доступности, обеспечение | | |транспорта |автобусов - 32 ед. || |условий для реализации | | |и дорожного |2. Приобретение || |потребностей граждан | | |хозяйства |троллейбусов - 1 ед. || |в перевозках | | |области |3. Регулярность |+------+------------------------------+-----------+----------+ |движения - 98,8%. ||1.1. |Обновление подвижного состава |5000,00 |2012 г. | |4. Увеличение || |транспорта | | | |количества перевезенных|+------+------------------------------+-----------+----------+ |пассажиров к 2015 году ||1.1.1.|Компенсация части затрат |5000,00 |2012 г. | |до 64,0 млн. чел. в год|| |по лизинговым платежам | | | | || |на приобретение автобусов | | | | || |для обслуживания муниципальных| | | | || |и межмуниципальных маршрутов | | | | |+------+------------------------------+-----------+----------+ | ||1.2. |Организация транспортного |30000,00 |2012 г. | | || |обслуживания населения | | | | || |автомобильным пассажирским | | | | || |транспортом в границах | | | | || |муниципального образования | | | | |+------+------------------------------+-----------+----------+ | ||1.3. |Организация транспортного |4980,00 |2012 г. | | || |обслуживания наземным | | | | || |электрическим транспортом | | | | || |в границах муниципального | | | | || |образования | | | | ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————|| II. Пассажирский железнодорожный транспорт ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————||1. |Повышение транспортной |60321,1 |2012 - |Министерство |Увеличение количества || |доступности, обеспечение | |2015 гг. |транспорта |перевезенных пассажиров|| |условий для реализации | | |и дорожного |к 2015 году || |потребностей граждан | | |хозяйства |до 1,44 млн. чел. в год|| |в перевозках | | |области | ||------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------||1.1. |Возмещение части затрат, |60321,1 |2012 - | |Увеличение количества || |возникших в результате | |2015 гг. | |перевезенных пассажиров|| |перевозки пассажиров | | | |к 2015 году || |в пригородном сообщении | | | |до 1,44 млн. чел. в год||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————|| III. Внутренний водный транспорт ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————||1. |Повышение транспортной |25456,90 |2012 - |Министерство |Увеличение количества || |доступности, обеспечение | |2013 гг. |транспорта |перевезенных пассажиров|| |условий для реализации | | |и дорожного |к 2015 году || |потребностей граждан | | |хозяйства |до 40,0 тыс. чел., || |в перевозках | | |области |транспортных средств - || | | | | |до 34,0 тыс. ед. в год |+------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------||1.1. |Организация перевозок |25456,90 |2012 - |Министерство |Увеличение количества || |пассажиров и грузов внутренним| |2013 гг. |транспорта |перевезенных пассажиров|| |водным транспортом, | | |и дорожного |к 2015 году || |организация новых маршрутов | | |хозяйства |до 40,0 тыс. чел., || |и переправ | | |области |транспортных средств - || | | | | |до 34,0 тыс. ед. в год |+------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------+|1.1.1.|Возмещение части затрат |7008,00 |2012 - |Министерство |Увеличение количества || |организациям, осуществляющим | |2013 гг. |транспорта |перевезенных || |перевозки пассажиров и грузов | | |и дорожного |пассажиров к 2015 году || |водным транспортом | | |хозяйства |до 36,6 тыс. чел., || | | | |области |транспортных средств - || | | | | |до 24,7 тыс. ед. в год |+------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------+|1.1.2.|Возмещение части затрат |3448,9 |2012 г. |Министерство |Увеличение количества || |по перевозке пассажиров | | |транспорта |перевезенных пассажиров|| |и грузов на речных паромных | | |и дорожного |к 2015 году || |переправах между поселениями | | |хозяйства |до 1,4 тыс. чел., || |в границах муниципального | | |области |транспортных средств - || |района | | | |до 8,3 тыс. ед. в год |+------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------+|1.1.3.|Строительство паромной |15000,0 |2012 г. |Министерство |Увеличение количества || |переправы и приобретение | | |транспорта |перевезенных пассажиров|| |несамоходного парома | | |и дорожного |к 2015 году || |грузоподъемностью 50 тонн | | |хозяйства |до 2,0 тыс. чел., || | | | |области |транспортных средств - || | | | | |до 3,0 тыс. ед. в год ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————|
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 13.12.2012 N 720
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
тыс.рублей|——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————|| N |Наименование задач/мероприятий|Вид расходов| Объемы | В том числе: || | |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|————————|—————————|| | | вложения, | всего |федеральный|областной|местный | другие || | | НИОКР, | | бюджет | бюджет | бюджет |источники|| | | прочие | | | | | || | | расходы) | | | | | ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|| |ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | |125758,0 |3000,00 |89778,0 |32980,0 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2012 год | |115758,0 |3000,00 |79778,0 |32980,0 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2013 год | |4000,00 |0,00 |4000,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2014 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2015 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|| I. Пассажирский автомобильный и наземный электрический транспорт ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|| |ВСЕГО | |39980,00 |3000,00 |19000,00 |17980,00|0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2012 год | |39980,00 |3000,00 |19000,00 |17980,00|0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2013 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1. |Повышение транспортной |Капитальные |39980,00 |3000,00 |19000,00 |17980,00|0,00 || |доступности, обеспечение |вложения | | | | | || |условий для реализации | | | | | | || |потребностей граждан | | | | | | || |в перевозках | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2012 год | |39980,00 |3000,00 |19000,00 |17980,00|0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2013 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.1. |Обновление подвижного состава |Капитальные |5000,00 |0,00 |5000,00 |0,00 |0,00 || |транспорта |вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2012 год | |5000,00 |0,00 |5000,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2013 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.1.1.|Компенсация части затрат |Капитальные |5000,00 |0,00 |5000,00 |0,00 |0,00 || |по лизинговым платежам |вложения | | | | | || |на приобретение автобусов | | | | | | || |для обслуживания муниципальных| | | | | | || |и межмуниципальных маршрутов | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2012 год | |5000,00 |0,00 |5000,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2013 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.2. |Организация транспортного |Капитальные |30000,00 |0,00 |14000,00 |16000,00|0,00 || |обслуживания населения |вложения | | | | | || |автомобильным пассажирским | | | | | | || |транспортом в границах | | | | | | || |муниципального образования | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2012 год | |30000,00 |0,00 |14000,00 |16000,00|0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2013 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.3. |Организация транспортного |Капитальные |4980,00 |3000,00 |0,00 |1980,00 |0,00 || |обслуживания населения |вложения | | | | | || |пассажирским наземным | | | | | | || |электрическим транспортом | | | | | | || |в границах муниципального | | | | | | || |образования | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2012 год | |4980,00 |3000,00 |0,00 |1980,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2013 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|| II. Пассажирский железнодорожный транспорт ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|| |ВСЕГО |Прочие |60321,1 |0,00 |60321,1 |0,00 |0,00 || | |вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2012 год | |51321,10 |0,00 |51321,10 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2013 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2014 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2015 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1. |Повышение транспортной |Прочие |60321,1 |0,00 |60321,1 |0,00 |0,00 || |доступности, обеспечение |вложения | | | | | || |условий для реализации | | | | | | || |потребностей граждан | | | | | | || |в перевозках | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2012 год | |51321,10 |0,00 |51321,10 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2013 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2014 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2015 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.1. |Возмещение части затрат, |Прочие |60321,10 |0,00 |60321,10 |0,00 |0,00 || |возникших в результате |вложения | | | | | || |перевозки пассажиров | | | | | | || |в пригородном сообщении | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2012 год | |51321,10 |0,00 |51321,10 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2013 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2014 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2015 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|| III. Внутренний водный транспорт ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|| |ВСЕГО |Капитальные |25456,90 |0,00 |10456,90 |15000,00|0,00 || | |вложения, | | | | | || | |прочие | | | | | || | |вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2012 год | |24456,90 |0,00 |9456,90 |15000,00|0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2013 год | |1000,00 |0,00 |1000,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1. |Повышение транспортной |Капитальные |25456,90 |0,00 |10456,90 |15000,00|0,00 || |доступности, обеспечение |вложения, | | | | | || |условий для реализации |прочие | | | | | || |потребностей граждан |вложения | | | | | || |в перевозках | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2012 год | |24456,90 |0,00 |9456,90 |15000,00|0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2013 год | |1000,00 |0,00 |1000,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.1. |Организация перевозок |Капитальные |25456,90 |0,00 |10456,90 |15000,00|0,00 || |пассажиров и грузов внутренним|вложения, | | | | | || |водным транспортом, |прочие | | | | | || |организация новых маршрутов |вложения | | | | | || |и переправ | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2012 год | |24456,90 |0,00 |9456,90 |15000,00|0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2013 год | |1000,00 |0,00 |1000,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.1.1.|Возмещение части затрат |Прочие |7008,00 |0,00 |7008,00 |0,00 |0,00 || |организациям, осуществляющим |вложения | | | | | || |перевозки пассажиров и грузов | | | | | | || |водным транспортом | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2012 год | |6008,00 |0,00 |6008,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2013 год | |1000,0 |0,00 |1000,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.1.2.|Возмещение части затрат |Прочие |3448,90 |0,00 |3448,90 |0,00 |0,00 || |по перевозке пассажиров |вложения | | | | | || |и грузов на речных паромных | | | | | | || |переправах между поселениями | | | | | | || |в границах муниципального | | | | | | || |района | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2012 год | |3448,90 |0,00 |3448,90 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2013 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.1.3.|Строительство паромной |Капитальные |15000,00 |0,00 |0,00 |15000,00|0,00 || |переправы и приобретение |вложения | | | | | || |несамоходного парома | | | | | | || |грузоподъемностью 50 тонн | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2012 год | |15000,00 |0,00 |0,00 |15000,00|0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2013 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|| |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|
Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 13.12.2012 N 720
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Планируемый результат | В том числе по годам реализации: || | |в количественном выражении |———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ||——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| I. Пассажирский автомобильный транспорт ||——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————||1. |Повышение транспортной |1. Закупка 32 автобусов |1. Количество |Количество |Количество |1. Количество || |доступности, обеспечение |и 1 троллейбуса. |перевезенных |перевезенных |перевезенных |перевезенных || |условий для реализации |2. Увеличение количества |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - || |потребностей граждан |перевезенных пассажиров |62,5 млн. чел. |63,6 млн. чел. |63,8 млн. чел. |64,0 млн. чел. || |в перевозках |к 2015 году |в год. |в год |в год |в год. || | |до 64,0 млн. чел. в год. |2. Закупка | | |2. Регулярность|| | |3. Регулярность перевозок |32 автобусов | | |перевозок - || | |к 2015 году - 98,8% | | | |98,8% |+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+|1.1. |Обновление подвижного состава |1. Увеличение количества |1. Количество |Количество |Количество |1. Количество || |транспорта |перевезенных пассажиров |перевезенных |перевезенных |перевезенных |перевезенных || | |к 2015 году |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - || | |до 64,0 млн. чел. в год. |62,5 млн. чел. |63,6 млн. чел. |63,8 млн. чел. |64,0 млн. чел. || | |2. Регулярность перевозок -|в год. |в год |в год |в год. || | |98,8% |2. Закупка | | |2. Регулярность|| | | |32 автобусов | | |перевозок - || | | | | | |98,8% |+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+|1.1.1.|Компенсация части затрат |1. Увеличение количества |Закупка |- |- |- || |по лизинговым платежам |перевезенных пассажиров |32 автобусов | | | || |на приобретение автобусов |к 2015 году | | | | || |для обслуживания муниципальных|до 64,0 млн. чел. в год. | | | | || |и межмуниципальных маршрутов |2. Регулярность перевозок -| | | | || | |98,8% | | | | |+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+|1.2. |Организация транспортного |Закупка 32 автобусов |Закупка |- |- |- || |обслуживания населения | |32 автобусов | | | || |автомобильным пассажирским | | | | | || |транспортом в границах | | | | | || |муниципального образования | | | | | |+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+|1.3. |Организация транспортного |Закупка 1 троллейбуса |Закупка |- |- |- || |обслуживания населения | |1 троллейбуса | | | || |наземным электрическим | | | | | || |пассажирским транспортом | | | | | || |в границах муниципального | | | | | || |образования | | | | | ||——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| II. Пассажирский железнодорожный транспорт ||——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————||1. |Повышение транспортной |Увеличение количества |Количество |Количество |Количество |Количество || |доступности, обеспечение |перевезенных пассажиров |перевезенных |перевезенных |перевезенных |перевезенных || |условий для реализации |к 2015 году |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - || |потребностей граждан |до 1,44 млн. чел. в год |1,410 млн. чел. |1,420 млн. чел.|1,430 млн. чел.|1,440 млн. чел.|| |в перевозках | |в год |в год |в год |в год |+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+|1.1. |Возмещение части затрат, |Увеличение количества |Количество |Количество |Количество |Количество || |возникших в результате |перевезенных пассажиров |перевезенных |перевезенных |перевезенных |перевезенных || |перевозки пассажиров |к 2015 году |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - || |в пригородном сообщении |до 1,44 млн. чел. в год |1,410 млн. чел. |1,420 млн. чел.|1,430 млн. чел.|1,440 млн. чел.|| | | |в год |в год |в год |в год ||——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| III. Внутренний водный транспорт ||——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————||1. |Повышение транспортной |Увеличение количества |Количество |Количество |Количество |Количество || |доступности, обеспечение |перевезенных пассажиров |перевезенных |перевезенных |перевезенных |перевезенных || |условий для реализации |к 2015 году |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - || |потребностей граждан |до 38,0 тыс. чел. в год, |37,5 тыс. тыс. чел.|38,0 тыс. чел. |38,0 тыс. чел. |38,0 тыс. чел. || |в перевозках |транспортных средств - |в год, |в год, |в год, |в год, || | |до 34,0 тыс. ед. в год |33,5 тыс. ед. |34,0 тыс. ед. |34,0 тыс. ед. |34,0 тыс. ед. || | | |транспортных |транспортных |транспортных |транспортных || | | |средств |средств |средств |средств |+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+|1.1. |Организация перевозок |Увеличение количества |Количество |Количество |Количество |Количество || |пассажиров и грузов водным |перевезенных пассажиров |перевезенных |перевезенных |перевезенных |перевезенных || |транспортом. Организация новых|к 2015 году |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - || |маршрутов и переправ |до 38,0 тыс. чел. в год, |37,5 тыс. чел. |38,0 тыс. чел. |38,0 тыс. чел. |38,0 тыс. чел. || | |транспортных средств - |в год, |в год, |в год, |в год, || | |до 34,0 тыс. ед. в год |33,5 тыс. ед. |34,0 тыс. ед. |34,0 тыс. ед. |34,0 тыс. ед. || | | |транспортных |транспортных |транспортных |транспортных || | | |средств |средств |средств |средств |+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+|1.1.1.|Возмещение части затрат |Увеличение количества |Количество |Количество |Количество |Количество || |организациям, осуществляющим |перевезенных пассажиров |перевезенных |перевезенных |перевезенных |перевезенных || |перевозки пассажиров и грузов |к 2015 году |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - || |водным транспортом |до 34,8 тыс. чел. в год, |34,4 тыс. чел. |34,8 тыс. чел. |34,8 тыс. чел. |34,8 тыс. чел. || | |транспортных средств - |в год, |в год, |в год, |в год, || | |до 22,9 тыс. ед. в год |22,5 тыс. ед. |22,9 тыс. ед. |22,9 тыс. ед. |22,9 тыс. ед. || | | |транспортных |транспортных |транспортных |транспортных || | | |средств |средств |средств |средств |+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+|1.1.2.|Возмещение части затрат |Увеличение количества |Количество |Количество |Количество |Количество || |по перевозке пассажиров |перевезенных пассажиров |перевезенных |перевезенных |перевезенных |перевезенных || |и грузов на речных паромных |к 2015 году |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - || |переправах между поселениями |до 1,2 тыс. чел. в год, |1,1 тыс. чел. |1,2 тыс. чел. |1,2 тыс. чел. |1,2 тыс. чел. || |в границах муниципального |транспортных средств - |в год, 8,0 тыс. ед.|в год, |в год, |в год, || |района |до 8,1 тыс. ед. в год |транспортных |8,1 тыс. ед. |8,1 тыс. ед. |8,1 тыс. ед. || | | |средств |транспортных |транспортных |транспортных || | | | |средств |средств |средств |+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+|1.1.3.|Строительство паромной |Количество перевезенных |Количество |Количество |Количество |Количество || |переправы и приобретение |пассажиров ежегодно - |перевезенных |перевезенных |перевезенных |перевезенных || |несамоходного парома |2,0 тыс. чел. в год, |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - || |грузоподъемностью 50 тонн |транспортных средств - |2,0 тыс. чел. |2,0 тыс. чел. |2,0 тыс. чел. |2,0 тыс. чел. || | |3,0 тыс. ед. |в год, 3,0 тыс. ед.|в год, |в год, |в год, || | | |транспортных |3,0 тыс. ед. |3,0 тыс. ед. |3,0 тыс. ед. || | | |средств |транспортных |транспортных |транспортных || | | | |средств |средств |средств ||——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|