Постановление Правительства Амурской области от 13.12.2012 № 720

О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23 сентября 2011 г. N 607

  
                              ПРАВИТЕЛЬСТВО
                             АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            13.12.2012   N 720
                              г.Благовещенск                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                         Правительства Амурской области
                                             от 24.10.2013 г. N 519
  
  О внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской области от 23 сентября2011 г. N 607
       В целях корректировки объемов финансирования долгосрочной целевойпрограммы  "Развитие  транспортной  системы Амурской области на 2012 -2020 годы" Правительство Амурской областипостановляет:
       Внести в долгосрочную целевую  программу  "Развитие  транспортнойсистемы   Амурской   области   на  2012  -  2020  годы",  утвержденнуюпостановлением Правительства области от 15.11.2012 N 650),  следующиеизменения:
       1. В паспорте программы строку "Объемы и источники финансированияпрограммы" изложить в следующей редакции:"|————————————————————————|————————————————————————————————————————————||Объемы и источники      |Программа финансируется за счет средств     ||финансирования программы|федерального, областного бюджетов, бюджетов ||                        |муниципальных образований, собственных      ||                        |средств предприятий и средств иных          ||                        |внебюджетных источников.                    ||                        |                                            ||                        |Всего - 12481495,425 тыс. руб., в том числе:||                        |                                            ||                        |федеральный бюджет - 6405034,2 тыс. руб.;   ||                        |                                            ||                        |областной бюджет - 3468281,125 тыс. руб.;   ||                        |                                            ||                        |собственные средства предприятий -          ||                        |12900,0 тыс. руб.;                          ||                        |                                            ||                        |бюджеты муниципальных образований -         ||                        |35680,1 тыс. руб.;                          ||                        |                                            ||                        |средства иных внебюджетных источников -     ||                        |2559600,0 тыс. руб.                         ||                        |                                            ||                        |Общий объем средств областного бюджета      ||                        |на финансирование программы в 2012 - 2020   ||                        |годах составляет 3468281,125 тыс. руб.,     ||                        |в том числе по годам:                       ||                        |                                            ||                        |2012 г. - 172081,125 тыс. руб.;             ||                        |2013 г. - 5000,0 тыс. руб.;                 ||                        |2014 г. - 3000,0 тыс. руб.;                 ||                        |2015 г. - 3000,0 тыс. руб.;                 ||                        |2016 - 2020 гг. - 3285200,00 тыс. руб.      ||                        |                                            ||                        |Объемы финансовых средств, направляемых     ||                        |на реализацию программы, ежегодно уточняются||                        |на основании перспектив и программ развития ||                        |предприятий воздушного, железнодорожного    ||                        |и внутреннего водного транспорта в этом     ||                        |направлении                                 ||————————————————————————|————————————————————————————————————————————|".
       2. В  подпрограмме  "Развитие  транспортного  комплекса  Амурскойобласти на 2012 - 2015 годы":
       1) в паспорте подпрограммы:
       а) строку  "Объемы  и  источники   финансирования   подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————||Объемы и источники         |Подпрограмма финансируется за счет средств ||финансирования подпрограммы|федерального, областного бюджетов, бюджетов||                           |муниципальных образований.                 ||                           |                                           ||                           |Планируемый общий объем финансирования     ||                           |подпрограммы на 2012 - 2015 годы -         ||                           |125758,0 тыс. руб., из них:                ||                           |                                           ||                           |федеральный бюджет - 3000,0 тыс. руб.;     ||                           |                                           ||                           |областной бюджет - 89778,0 тыс. руб.;      ||                           |                                           ||                           |бюджеты муниципальных образований -        ||                           |32980,0 тыс. руб.                          ||                           |                                           ||                           |Общий объем средств областного бюджета     ||                           |на финансирование подпрограммы в 2012 -    ||                           |2015 годах составляет 89778,0 тыс. руб.,   ||                           |в том числе по годам:                      ||                           |                                           ||                           |2012 г. - 79778,0 тыс. руб.;               ||                           |2013 г. - 4000,0 тыс. руб.;                ||                           |2014 г. - 3000,0 тыс. руб.;                ||                           |2015 г. - 3000,0 тыс. руб.                 ||———————————————————————————|———————————————————————————————————————————|";
       б) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Ожидаемые конечные   |Реализация мероприятий подпрограммы позволит:||результаты реализации|                                             ||подпрограммы         |1) повысить уровень доступности транспортных ||                     |услуг и качество обслуживания пассажиров;    ||                     |                                             ||                     |2) увеличить количество перевезенных         ||                     |пассажиров в год, в том числе:               ||                     |                                             ||                     |автомобильным транспортом -                  ||                     |до 64,0 млн. чел.;                           ||                     |                                             ||                     |железнодорожным транспортом в пригородном    ||                     |сообщении - до 1,44 млн. чел.;               ||                     |                                             ||                     |водным транспортом - до 0,04 млн. чел.;      ||                     |                                             ||                     |3) приобрести 32 автобуса;                   ||                     |                                             ||                     |4) повысить регулярность движения автобусов  ||                     |до 98,8%;                                    ||                     |                                             ||                     |5) приобрести 1 троллейбус;                  ||                     |                                             ||                     |6) удовлетворить потребности населения       ||                     |по обеспечению передвижения между населенными||                     |пунктами области;                            ||                     |                                             ||                     |7) увеличить количество перевезенных         ||                     |транспортных средств до 34,0 тыс. в год;     ||                     |                                             ||                     |8) осуществить строительство паромной        ||                     |переправы и несамоходного парома             ||                     |грузоподъемностью 50 тонн                    ||—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
       2) в  подразделе  2.3 подпрограммы таблицу 6 изложить в следующейредакции:"
                                                               Таблица 6|———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————————|| N |    Наименование задачи    |   Наименование решаемой    |  Период  |                Ожидаемый результат                 ||п/п|                           |          проблемы          |реализации|————————————————————————|———————————————————————————||   |                           |                            |          |      качественная      |      количественная       ||   |                           |                            |          |     характеристика     |      характеристика       ||———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————————|| 1 |             2             |             3              |    4     |           5            |             6             ||———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————————||1. |Развитие пассажирского     |Высокий износ подвижного    |2012 г.   |1. Повышение уровня     |1. Приобретение            ||   |автомобильного транспорта  |состава                     |          |доступности услуг.      |32 автобусов.              ||   |                           |                            |          |2. Повышение качества   |2. Регулярность движения   ||   |                           |                            |          |обслуживания пассажиров.|автобусов - 98,8%.         ||   |                           |                            |          |3. Удовлетворение       |3. Увеличение количества   ||   |                           |                            |          |потребностей населения  |перевезенных пассажиров    ||   |                           |                            |          |по обеспечению          |до 64,0 млн. чел. в год    ||   |                           |                            |          |передвижения            |                           ||   |                           |                            |          |между населенными       |                           ||   |                           |                            |          |пунктами области        |                           |+---+---------------------------+----------------------------+----------+------------------------+---------------------------+|2. |Развитие городского        |Высокий износ подвижного    |2012 г.   |Повышение качества      |Приобретение 1 троллейбуса ||   |наземного электрического   |состава                     |          |обслуживания пассажиров |                           ||   |транспорта                 |                            |          |                        |                           |+---+---------------------------+----------------------------+----------+------------------------+---------------------------+|3. |Развитие пассажирского     |Недостаточность финансовых  |2012 -    |                        |Увеличение количества      ||   |железнодорожного транспорта|средств на увеличение       |2015 гг.  |                        |перевезенных пассажиров    ||   |                           |периодичности и составности |          |                        |до 1,44 млн. чел. в год    ||   |                           |движения, открытие новых    |          |                        |                           ||   |                           |маршрутов, введение         |          |                        |                           ||   |                           |социально ориентированных   |          |                        |                           ||   |                           |тарифов на перевозки        |          |                        |                           |+---+---------------------------+----------------------------+----------+------------------------+---------------------------+|4. |Развитие внутреннего       |Отсутствие между поселениями|2012 -    |                        |1. Увеличение количества   ||   |водного транспорта         |транспортного сообщения     |2015 гг.  |                        |перевезенных пассажиров    ||   |                           |другими видами транспорта   |          |                        |до 40,0 тыс. чел. в год.   ||   |                           |                            |          |                        |2. Увеличение количества   ||   |                           |                            |          |                        |перевезенных транспортных  ||   |                           |                            |          |                        |средств до 34,0 тыс. в год.||   |                           |                            |          |                        |3. Строительство паромной  ||   |                           |                            |          |                        |переправы и приобретение   ||   |                           |                            |          |                        |несамоходного парома       ||   |                           |                            |          |                        |г/п 50 т";                 ||———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————————|
       3) подраздел 2.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:"
                 2.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Финансирование мероприятий     подпрограммы     предусматриваетсяосуществлять  за  счет  средств  федерального,  областного,   местногобюджетов.
       Предполагаемое общее  финансирование   мероприятий   подпрограммысоставит 125758,00 тыс. рублей, в том числе:
       на 2012 год - 115758,00 тыс. рублей;
       на 2013 год - 4000,00 тыс. рублей;
       на 2014 год - 3000,00 тыс. рублей;
       на 2015 год - 3000,00 тыс. рублей.
       Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, областногобюджетов,  бюджетов муниципальных образований,  в т.ч. из федеральногобюджета - 3000,0 тыс.  руб., областного бюджета - 89778,0 тыс. рублей,бюджетов муниципальных образований области - 32980,0 тыс. рублей.
       Структура финансирования  подпрограммы  по  годам  ее  реализацииприведена в таблице 7.
              Таблица 7. Структура финансирования программы
                                                         тыс. рублей|————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————||     Источники      |  Итого  |  2012   | 2013  | 2014  | 2015  ||   финансирования   |         |         |       |       |       ||————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————||                       ВСЕГО - 125758,00                        ||————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————||Федеральный бюджет  |3000,0   |3000,00  |0,00   |0,00   |0,00   ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Областной бюджет    |89778,00 |79778,00 |4000,00|3000,00|3000,00||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Местный бюджет      |32980,00 |32980,0  |0,00   |0,00   |0,00   ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Другие источники    |0,00     |0,00     |0,00   |0,00   |0,00   ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Итого               |125758,00|115758,00|4000,00|3000,00|3000,00||————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————||                 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - 64436,9                 ||————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————||Федеральный бюджет  |3000,00  |3000,00  |0,00   |0,00   |0,00   ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Областной бюджет    |28456,90 |28456,90 |0,00   |0,00   |0,00   ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Местный бюджет      |32980,00 |32980,00 |0,00   |0,00   |0,00   ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Другие источники    |0,00     |0,00     |0,00   |0,00   |0,00   ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Итого               |64436,9  |64436,90 |0,00   |0,00   |0,00   ||————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————||                   ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - 61321,10                    ||————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————||Федеральный бюджет  |0,00     |0,00     |0,00   |0,00   |0,00   ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Областной бюджет    |61321,10 |51321,10 |4000,00|3000,00|3000,00||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Местный бюджет      |0,00     |0,00     |0,00   |0,0    |0,00   ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Другие источники    |0,00     |0,00     |0,00   |0,00   |0,00   ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Итого               |61321,10 |51321,10 |4000,00|3000,00|3000,0 ||————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————||                          НИОКР - 0,00                          ||————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————||Федеральный бюджет  |0,00     |0,00     |0,00   |0,00   |0,00   ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Областной бюджет    |0,00     |0,00     |0,00   |0,00   |0,00   ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Местный бюджет      |0,00     |0,00     |0,00   |0,00   |0,00   ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Другие источники    |0,00     |0,00     |0,00   |0,00   |0,00   ||--------------------+---------+---------+-------+-------+-------||Итого               |0,00     |0,00     |0,00   |0,00   |0,00   ||————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|
       Объемы и   источники   финансирования   подпрограммы   указаны  вприложении N 3 к настоящей подпрограмме.
       Объемы финансирования  подлежат  ежегодному  уточнению  исходя извозможностей соответствующего бюджета на очередной  финансовый  год  иплановый период.".
       3. Приложение N  1  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакциисогласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
       4. Приложение N  3  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакциисогласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
       5. Приложение N  4  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакциисогласно приложению N 3 к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко
                                                   Приложение N 1
                                                   к постановлению
                                                   Правительства
                                                   Амурской области
                                                   от 13.12.2012 N 720
                     СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————||  N   |     Наименование задач,      | Затраты,  |  Сроки   |Государственный|  Ожидаемый результат  || п/п  |   программных мероприятий    |  всего    |реализации|   заказчик,   |   (в количественном   ||      |                              |(тыс. руб.)|          | организация,  |      измерении)       ||      |                              |           |          | ответственная |                       ||      |                              |           |          | за реализацию |                       ||      |                              |           |          |  мероприятий  |                       ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————||  1   |              2               |     3     |    4     |       5       |           6           ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————||                  I. Пассажирский автомобильный и наземный электрический транспорт                  ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————||1.    |Повышение транспортной        |39980,00   |2012 г.   |Министерство   |1. Приобретение        ||      |доступности, обеспечение      |           |          |транспорта     |автобусов - 32 ед.     ||      |условий для реализации        |           |          |и дорожного    |2. Приобретение        ||      |потребностей граждан          |           |          |хозяйства      |троллейбусов - 1 ед.   ||      |в перевозках                  |           |          |области        |3. Регулярность        |+------+------------------------------+-----------+----------+               |движения - 98,8%.      ||1.1.  |Обновление подвижного состава |5000,00    |2012 г.   |               |4. Увеличение          ||      |транспорта                    |           |          |               |количества перевезенных|+------+------------------------------+-----------+----------+               |пассажиров к 2015 году ||1.1.1.|Компенсация части затрат      |5000,00    |2012 г.   |               |до 64,0 млн. чел. в год||      |по лизинговым платежам        |           |          |               |                       ||      |на приобретение автобусов     |           |          |               |                       ||      |для обслуживания муниципальных|           |          |               |                       ||      |и межмуниципальных маршрутов  |           |          |               |                       |+------+------------------------------+-----------+----------+               |                       ||1.2.  |Организация транспортного     |30000,00   |2012 г.   |               |                       ||      |обслуживания населения        |           |          |               |                       ||      |автомобильным пассажирским    |           |          |               |                       ||      |транспортом в границах        |           |          |               |                       ||      |муниципального образования    |           |          |               |                       |+------+------------------------------+-----------+----------+               |                       ||1.3.  |Организация транспортного     |4980,00    |2012 г.   |               |                       ||      |обслуживания наземным         |           |          |               |                       ||      |электрическим транспортом     |           |          |               |                       ||      |в границах муниципального     |           |          |               |                       ||      |образования                   |           |          |               |                       ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————||                             II. Пассажирский железнодорожный транспорт                             ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————||1.    |Повышение транспортной        |60321,1    |2012 -    |Министерство   |Увеличение количества  ||      |доступности, обеспечение      |           |2015 гг.  |транспорта     |перевезенных пассажиров||      |условий для реализации        |           |          |и дорожного    |к 2015 году            ||      |потребностей граждан          |           |          |хозяйства      |до 1,44 млн. чел. в год||      |в перевозках                  |           |          |области        |                       ||------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------||1.1.  |Возмещение части затрат,      |60321,1    |2012 -    |               |Увеличение количества  ||      |возникших в результате        |           |2015 гг.  |               |перевезенных пассажиров||      |перевозки пассажиров          |           |          |               |к 2015 году            ||      |в пригородном сообщении       |           |          |               |до 1,44 млн. чел. в год||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————||                                  III. Внутренний водный транспорт                                  ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————||1.    |Повышение транспортной        |25456,90   |2012 -    |Министерство   |Увеличение количества  ||      |доступности, обеспечение      |           |2013 гг.  |транспорта     |перевезенных пассажиров||      |условий для реализации        |           |          |и дорожного    |к 2015 году            ||      |потребностей граждан          |           |          |хозяйства      |до 40,0 тыс. чел.,     ||      |в перевозках                  |           |          |области        |транспортных средств - ||      |                              |           |          |               |до 34,0 тыс. ед. в год |+------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------||1.1.  |Организация перевозок         |25456,90   |2012 -    |Министерство   |Увеличение количества  ||      |пассажиров и грузов внутренним|           |2013 гг.  |транспорта     |перевезенных пассажиров||      |водным транспортом,           |           |          |и дорожного    |к 2015 году            ||      |организация новых маршрутов   |           |          |хозяйства      |до 40,0 тыс. чел.,     ||      |и переправ                    |           |          |области        |транспортных средств - ||      |                              |           |          |               |до 34,0 тыс. ед. в год |+------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------+|1.1.1.|Возмещение части затрат       |7008,00    |2012 -    |Министерство   |Увеличение количества  ||      |организациям, осуществляющим  |           |2013 гг.  |транспорта     |перевезенных           ||      |перевозки пассажиров и грузов |           |          |и дорожного    |пассажиров к 2015 году ||      |водным транспортом            |           |          |хозяйства      |до 36,6 тыс. чел.,     ||      |                              |           |          |области        |транспортных средств - ||      |                              |           |          |               |до 24,7 тыс. ед. в год |+------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------+|1.1.2.|Возмещение части затрат       |3448,9     |2012 г.   |Министерство   |Увеличение количества  ||      |по перевозке пассажиров       |           |          |транспорта     |перевезенных пассажиров||      |и грузов на речных паромных   |           |          |и дорожного    |к 2015 году            ||      |переправах между поселениями  |           |          |хозяйства      |до 1,4 тыс. чел.,      ||      |в границах муниципального     |           |          |области        |транспортных средств - ||      |района                        |           |          |               |до 8,3 тыс. ед. в год  |+------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------+|1.1.3.|Строительство паромной        |15000,0    |2012 г.   |Министерство   |Увеличение количества  ||      |переправы и приобретение      |           |          |транспорта     |перевезенных пассажиров||      |несамоходного парома          |           |          |и дорожного    |к 2015 году            ||      |грузоподъемностью 50 тонн     |           |          |хозяйства      |до 2,0 тыс. чел.,      ||      |                              |           |          |области        |транспортных средств - ||      |                              |           |          |               |до 3,0 тыс. ед. в год  ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————|
                                                   Приложение N 2
                                                   к постановлению
                                                   Правительства
                                                   Амурской области
                                                   от 13.12.2012 N 720
              ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
                                                           тыс.рублей|——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————||  N   |Наименование задач/мероприятий|Вид расходов|    Объемы     |              В том числе:              ||      |                              |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|————————|—————————||      |                              | вложения,  |     всего     |федеральный|областной|местный | другие  ||      |                              |   НИОКР,   |               |  бюджет   | бюджет  | бюджет |источники||      |                              |   прочие   |               |           |         |        |         ||      |                              |  расходы)  |               |           |         |        |         ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————||  1   |              2               |     3      |       4       |     5     |    6    |   7    |    8    ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————||      |ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ            |            |125758,0       |3000,00    |89778,0  |32980,0 |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2012 год                      |            |115758,0       |3000,00    |79778,0  |32980,0 |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2013 год                      |            |4000,00        |0,00       |4000,00  |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2014 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2015 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————||                     I. Пассажирский автомобильный и наземный электрический транспорт                      ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————||      |ВСЕГО                         |            |39980,00       |3000,00    |19000,00 |17980,00|0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2012 год                      |            |39980,00       |3000,00    |19000,00 |17980,00|0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2013 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.    |Повышение транспортной        |Капитальные |39980,00       |3000,00    |19000,00 |17980,00|0,00     ||      |доступности, обеспечение      |вложения    |               |           |         |        |         ||      |условий для реализации        |            |               |           |         |        |         ||      |потребностей граждан          |            |               |           |         |        |         ||      |в перевозках                  |            |               |           |         |        |         |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2012 год                      |            |39980,00       |3000,00    |19000,00 |17980,00|0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2013 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.1.  |Обновление подвижного состава |Капитальные |5000,00        |0,00       |5000,00  |0,00    |0,00     ||      |транспорта                    |вложения    |               |           |         |        |         |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2012 год                      |            |5000,00        |0,00       |5000,00  |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2013 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.1.1.|Компенсация части затрат      |Капитальные |5000,00        |0,00       |5000,00  |0,00    |0,00     ||      |по лизинговым платежам        |вложения    |               |           |         |        |         ||      |на приобретение автобусов     |            |               |           |         |        |         ||      |для обслуживания муниципальных|            |               |           |         |        |         ||      |и межмуниципальных маршрутов  |            |               |           |         |        |         |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2012 год                      |            |5000,00        |0,00       |5000,00  |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2013 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.2.  |Организация транспортного     |Капитальные |30000,00       |0,00       |14000,00 |16000,00|0,00     ||      |обслуживания населения        |вложения    |               |           |         |        |         ||      |автомобильным пассажирским    |            |               |           |         |        |         ||      |транспортом в границах        |            |               |           |         |        |         ||      |муниципального образования    |            |               |           |         |        |         |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2012 год                      |            |30000,00       |0,00       |14000,00 |16000,00|0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2013 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.3.  |Организация транспортного     |Капитальные |4980,00        |3000,00    |0,00     |1980,00 |0,00     ||      |обслуживания населения        |вложения    |               |           |         |        |         ||      |пассажирским наземным         |            |               |           |         |        |         ||      |электрическим транспортом     |            |               |           |         |        |         ||      |в границах муниципального     |            |               |           |         |        |         ||      |образования                   |            |               |           |         |        |         |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2012 год                      |            |4980,00        |3000,00    |0,00     |1980,00 |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2013 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————||                                II. Пассажирский железнодорожный транспорт                                 ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————||      |ВСЕГО                         |Прочие      |60321,1        |0,00       |60321,1  |0,00    |0,00     ||      |                              |вложения    |               |           |         |        |         |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2012 год                      |            |51321,10       |0,00       |51321,10 |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2013 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2014 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2015 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.    |Повышение транспортной        |Прочие      |60321,1        |0,00       |60321,1  |0,00    |0,00     ||      |доступности, обеспечение      |вложения    |               |           |         |        |         ||      |условий для реализации        |            |               |           |         |        |         ||      |потребностей граждан          |            |               |           |         |        |         ||      |в перевозках                  |            |               |           |         |        |         |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2012 год                      |            |51321,10       |0,00       |51321,10 |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2013 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2014 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2015 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.1.  |Возмещение части затрат,      |Прочие      |60321,10       |0,00       |60321,10 |0,00    |0,00     ||      |возникших в результате        |вложения    |               |           |         |        |         ||      |перевозки пассажиров          |            |               |           |         |        |         ||      |в пригородном сообщении       |            |               |           |         |        |         |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2012 год                      |            |51321,10       |0,00       |51321,10 |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2013 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2014 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2015 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————||                                     III. Внутренний водный транспорт                                      ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————||      |ВСЕГО                         |Капитальные |25456,90       |0,00       |10456,90 |15000,00|0,00     ||      |                              |вложения,   |               |           |         |        |         ||      |                              |прочие      |               |           |         |        |         ||      |                              |вложения    |               |           |         |        |         |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2012 год                      |            |24456,90       |0,00       |9456,90  |15000,00|0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2013 год                      |            |1000,00        |0,00       |1000,00  |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.    |Повышение транспортной        |Капитальные |25456,90       |0,00       |10456,90 |15000,00|0,00     ||      |доступности, обеспечение      |вложения,   |               |           |         |        |         ||      |условий для реализации        |прочие      |               |           |         |        |         ||      |потребностей граждан          |вложения    |               |           |         |        |         ||      |в перевозках                  |            |               |           |         |        |         |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2012 год                      |            |24456,90       |0,00       |9456,90  |15000,00|0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2013 год                      |            |1000,00        |0,00       |1000,00  |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.1.  |Организация перевозок         |Капитальные |25456,90       |0,00       |10456,90 |15000,00|0,00     ||      |пассажиров и грузов внутренним|вложения,   |               |           |         |        |         ||      |водным транспортом,           |прочие      |               |           |         |        |         ||      |организация новых маршрутов   |вложения    |               |           |         |        |         ||      |и переправ                    |            |               |           |         |        |         |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2012 год                      |            |24456,90       |0,00       |9456,90  |15000,00|0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2013 год                      |            |1000,00        |0,00       |1000,00  |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.1.1.|Возмещение части затрат       |Прочие      |7008,00        |0,00       |7008,00  |0,00    |0,00     ||      |организациям, осуществляющим  |вложения    |               |           |         |        |         ||      |перевозки пассажиров и грузов |            |               |           |         |        |         ||      |водным транспортом            |            |               |           |         |        |         |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2012 год                      |            |6008,00        |0,00       |6008,00  |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2013 год                      |            |1000,0         |0,00       |1000,00  |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.1.2.|Возмещение части затрат       |Прочие      |3448,90        |0,00       |3448,90  |0,00    |0,00     ||      |по перевозке пассажиров       |вложения    |               |           |         |        |         ||      |и грузов на речных паромных   |            |               |           |         |        |         ||      |переправах между поселениями  |            |               |           |         |        |         ||      |в границах муниципального     |            |               |           |         |        |         ||      |района                        |            |               |           |         |        |         |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2012 год                      |            |3448,90        |0,00       |3448,90  |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2013 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|1.1.3.|Строительство паромной        |Капитальные |15000,00       |0,00       |0,00     |15000,00|0,00     ||      |переправы и приобретение      |вложения    |               |           |         |        |         ||      |несамоходного парома          |            |               |           |         |        |         ||      |грузоподъемностью 50 тонн     |            |               |           |         |        |         |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2012 год                      |            |15000,00       |0,00       |0,00     |15000,00|0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2013 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————||      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|
                                                    Приложение N 3
                                                    к постановлению
                                                    Правительства
                                                    Амурской области
                                                    от 13.12.2012 N 720
                 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
                         ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————||  N   |   Наименование мероприятий   |  Планируемый результат    |                 В том числе по годам реализации:                  ||      |                              |в количественном выражении |———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————||      |                              |                           |       2012        |     2013      |     2014      |     2015      ||——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————||  1   |              2               |             3             |         4         |       5       |       6       |       7       ||——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————||                                               I. Пассажирский автомобильный транспорт                                               ||——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————||1.    |Повышение транспортной        |1. Закупка 32 автобусов    |1. Количество      |Количество     |Количество     |1. Количество  ||      |доступности, обеспечение      |и 1 троллейбуса.           |перевезенных       |перевезенных   |перевезенных   |перевезенных   ||      |условий для реализации        |2. Увеличение количества   |пассажиров -       |пассажиров -   |пассажиров -   |пассажиров -   ||      |потребностей граждан          |перевезенных пассажиров    |62,5 млн. чел.     |63,6 млн. чел. |63,8 млн. чел. |64,0 млн. чел. ||      |в перевозках                  |к 2015 году                |в год.             |в год          |в год          |в год.         ||      |                              |до 64,0 млн. чел. в год.   |2. Закупка         |               |               |2. Регулярность||      |                              |3. Регулярность перевозок  |32 автобусов       |               |               |перевозок -    ||      |                              |к 2015 году - 98,8%        |                   |               |               |98,8%          |+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+|1.1.  |Обновление подвижного состава |1. Увеличение количества   |1. Количество      |Количество     |Количество     |1. Количество  ||      |транспорта                    |перевезенных пассажиров    |перевезенных       |перевезенных   |перевезенных   |перевезенных   ||      |                              |к 2015 году                |пассажиров -       |пассажиров -   |пассажиров -   |пассажиров -   ||      |                              |до 64,0 млн. чел. в год.   |62,5 млн. чел.     |63,6 млн. чел. |63,8 млн. чел. |64,0 млн. чел. ||      |                              |2. Регулярность перевозок -|в год.             |в год          |в год          |в год.         ||      |                              |98,8%                      |2. Закупка         |               |               |2. Регулярность||      |                              |                           |32 автобусов       |               |               |перевозок -    ||      |                              |                           |                   |               |               |98,8%          |+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+|1.1.1.|Компенсация части затрат      |1. Увеличение количества   |Закупка            |-              |-              |-              ||      |по лизинговым платежам        |перевезенных пассажиров    |32 автобусов       |               |               |               ||      |на приобретение автобусов     |к 2015 году                |                   |               |               |               ||      |для обслуживания муниципальных|до 64,0 млн. чел. в год.   |                   |               |               |               ||      |и межмуниципальных маршрутов  |2. Регулярность перевозок -|                   |               |               |               ||      |                              |98,8%                      |                   |               |               |               |+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+|1.2.  |Организация транспортного     |Закупка 32 автобусов       |Закупка            |-              |-              |-              ||      |обслуживания населения        |                           |32 автобусов       |               |               |               ||      |автомобильным пассажирским    |                           |                   |               |               |               ||      |транспортом в границах        |                           |                   |               |               |               ||      |муниципального образования    |                           |                   |               |               |               |+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+|1.3.  |Организация транспортного     |Закупка 1 троллейбуса      |Закупка            |-              |-              |-              ||      |обслуживания населения        |                           |1 троллейбуса      |               |               |               ||      |наземным электрическим        |                           |                   |               |               |               ||      |пассажирским транспортом      |                           |                   |               |               |               ||      |в границах муниципального     |                           |                   |               |               |               ||      |образования                   |                           |                   |               |               |               ||——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————||                                             II. Пассажирский железнодорожный транспорт                                              ||——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————||1.    |Повышение транспортной        |Увеличение количества      |Количество         |Количество     |Количество     |Количество     ||      |доступности, обеспечение      |перевезенных пассажиров    |перевезенных       |перевезенных   |перевезенных   |перевезенных   ||      |условий для реализации        |к 2015 году                |пассажиров -       |пассажиров -   |пассажиров -   |пассажиров -   ||      |потребностей граждан          |до 1,44 млн. чел. в год    |1,410 млн. чел.    |1,420 млн. чел.|1,430 млн. чел.|1,440 млн. чел.||      |в перевозках                  |                           |в год              |в год          |в год          |в год          |+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+|1.1.  |Возмещение части затрат,      |Увеличение количества      |Количество         |Количество     |Количество     |Количество     ||      |возникших в результате        |перевезенных пассажиров    |перевезенных       |перевезенных   |перевезенных   |перевезенных   ||      |перевозки пассажиров          |к 2015 году                |пассажиров -       |пассажиров -   |пассажиров -   |пассажиров -   ||      |в пригородном сообщении       |до 1,44 млн. чел. в год    |1,410 млн. чел.    |1,420 млн. чел.|1,430 млн. чел.|1,440 млн. чел.||      |                              |                           |в год              |в год          |в год          |в год          ||——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————||                                                  III. Внутренний водный транспорт                                                   ||——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————||1.    |Повышение транспортной        |Увеличение количества      |Количество         |Количество     |Количество     |Количество     ||      |доступности, обеспечение      |перевезенных пассажиров    |перевезенных       |перевезенных   |перевезенных   |перевезенных   ||      |условий для реализации        |к 2015 году                |пассажиров -       |пассажиров -   |пассажиров -   |пассажиров -   ||      |потребностей граждан          |до 38,0 тыс. чел. в год,   |37,5 тыс. тыс. чел.|38,0 тыс. чел. |38,0 тыс. чел. |38,0 тыс. чел. ||      |в перевозках                  |транспортных средств -     |в год,             |в год,         |в год,         |в год,         ||      |                              |до 34,0 тыс. ед. в год     |33,5 тыс. ед.      |34,0 тыс. ед.  |34,0 тыс. ед.  |34,0 тыс. ед.  ||      |                              |                           |транспортных       |транспортных   |транспортных   |транспортных   ||      |                              |                           |средств            |средств        |средств        |средств        |+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+|1.1.  |Организация перевозок         |Увеличение количества      |Количество         |Количество     |Количество     |Количество     ||      |пассажиров и грузов водным    |перевезенных пассажиров    |перевезенных       |перевезенных   |перевезенных   |перевезенных   ||      |транспортом. Организация новых|к 2015 году                |пассажиров -       |пассажиров -   |пассажиров -   |пассажиров -   ||      |маршрутов и переправ          |до 38,0 тыс. чел. в год,   |37,5 тыс. чел.     |38,0 тыс. чел. |38,0 тыс. чел. |38,0 тыс. чел. ||      |                              |транспортных средств -     |в год,             |в год,         |в год,         |в год,         ||      |                              |до 34,0 тыс. ед. в год     |33,5 тыс. ед.      |34,0 тыс. ед.  |34,0 тыс. ед.  |34,0 тыс. ед.  ||      |                              |                           |транспортных       |транспортных   |транспортных   |транспортных   ||      |                              |                           |средств            |средств        |средств        |средств        |+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+|1.1.1.|Возмещение части затрат       |Увеличение количества      |Количество         |Количество     |Количество     |Количество     ||      |организациям, осуществляющим  |перевезенных пассажиров    |перевезенных       |перевезенных   |перевезенных   |перевезенных   ||      |перевозки пассажиров и грузов |к 2015 году                |пассажиров -       |пассажиров -   |пассажиров -   |пассажиров -   ||      |водным транспортом            |до 34,8 тыс. чел. в год,   |34,4 тыс. чел.     |34,8 тыс. чел. |34,8 тыс. чел. |34,8 тыс. чел. ||      |                              |транспортных средств -     |в год,             |в год,         |в год,         |в год,         ||      |                              |до 22,9 тыс. ед. в год     |22,5 тыс. ед.      |22,9 тыс. ед.  |22,9 тыс. ед.  |22,9 тыс. ед.  ||      |                              |                           |транспортных       |транспортных   |транспортных   |транспортных   ||      |                              |                           |средств            |средств        |средств        |средств        |+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+|1.1.2.|Возмещение части затрат       |Увеличение количества      |Количество         |Количество     |Количество     |Количество     ||      |по перевозке пассажиров       |перевезенных пассажиров    |перевезенных       |перевезенных   |перевезенных   |перевезенных   ||      |и грузов на речных паромных   |к 2015 году                |пассажиров -       |пассажиров -   |пассажиров -   |пассажиров -   ||      |переправах между поселениями  |до 1,2 тыс. чел. в год,    |1,1 тыс. чел.      |1,2 тыс. чел.  |1,2 тыс. чел.  |1,2 тыс. чел.  ||      |в границах муниципального     |транспортных средств -     |в год, 8,0 тыс. ед.|в год,         |в год,         |в год,         ||      |района                        |до 8,1 тыс. ед. в год      |транспортных       |8,1 тыс. ед.   |8,1 тыс. ед.   |8,1 тыс. ед.   ||      |                              |                           |средств            |транспортных   |транспортных   |транспортных   ||      |                              |                           |                   |средств        |средств        |средств        |+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+|1.1.3.|Строительство паромной        |Количество перевезенных    |Количество         |Количество     |Количество     |Количество     ||      |переправы и приобретение      |пассажиров ежегодно -      |перевезенных       |перевезенных   |перевезенных   |перевезенных   ||      |несамоходного парома          |2,0 тыс. чел. в год,       |пассажиров -       |пассажиров -   |пассажиров -   |пассажиров -   ||      |грузоподъемностью 50 тонн     |транспортных средств -     |2,0 тыс. чел.      |2,0 тыс. чел.  |2,0 тыс. чел.  |2,0 тыс. чел.  ||      |                              |3,0 тыс. ед.               |в год, 3,0 тыс. ед.|в год,         |в год,         |в год,         ||      |                              |                           |транспортных       |3,0 тыс. ед.   |3,0 тыс. ед.   |3,0 тыс. ед.   ||      |                              |                           |средств            |транспортных   |транспортных   |транспортных   ||      |                              |                           |                   |средств        |средств        |средств        ||——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|