Постановление Правительства Амурской области от 25.02.2013 № 69
О внесении изменений в постановление правительства области от 23.09.2011 N 613
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2013 N 69
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 03.07.2013 г. N 302
О внесении изменений впостановление правительстваобласти от 23.09.2011 N 613
В целях корректировки программных мероприятий и объемовфинансирования долгосрочной целевой программы "Развитиездравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы" Правительствообластипостановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохраненияАмурской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлениемПравительства области от 19.12.2012 N 745), изменения согласноприложению к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 25.02.2013 N 69
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
1. В паспорте программы:
а) строку "Перечень подпрограмм" изложить в следующей редакции:"|————————————————————|———————————————————————————————————————————————||Перечень подпрограмм|1. "Сахарный диабет" на 2012 - 2013 годы. || | || |2. "Туберкулез" на 2012 - 2014 годы. || | || |3. "ВИЧ-инфекция" на 2012 - 2013 годы. || | || |4. "Инфекции, передаваемые половым путем" || |на 2012 год. || | || |5. "Вирусные гепатиты" на 2012 год. || | || |6. "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы. || | || |7. "Здоровое поколение" на 2012 - 2013 годы. || | || |8. "Формирование навыков здорового образа жизни|| |и профилактика основных неинфекционных || |заболеваний у населения" на 2012 - 2013 годы. || | || |9. "Строительство объектов здравоохранения" || |на 2012 - 2014 годы. || | || |10. "Совершенствование медицинской помощи || |больным с онкологическими заболеваниями" || |на 2012 год. || | || |11. "Совершенствование организации медицинской || |помощи пострадавшим при дорожно-транспортных || |происшествиях" на 2012 - 2013 годы ||————————————————————|———————————————————————————————————————————————|";
б) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложитьв следующей редакции:"|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования программы на 2012 -||финансирования программы|2014 годы - 3653538,39 тыс. руб., из них: || | || |средства областного бюджета - || |525928,39 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 442176,39 тыс. рублей; || |2013 год - 77752,0 тыс. рублей; || |2014 год - 6000,0 тыс. рублей; || | || |средства федерального бюджета - || |3111060,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; || |2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; || | || |средства местного бюджета - 16550 тыс. рублей,|| |в том числе: || | || |2012 год - 15000,0 тыс. рублей; || |2013 год - 1350,0 тыс. рублей; || |2014 год - 200,0 тыс. рублей ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|";
в) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы"дополнить пунктами 23, 24 следующего содержания:
"23. Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территорииобласти на 10%.
24. Снижение уровня заболеваемости алкоголем несовершеннолетних ирост профилактической группы наблюдения потребителей алкоголя на25%.".
2. В подпрограмме "ВИЧ-инфекция" на 2012 год:
1) в наименовании подпрограммы слова "2012 год" заменить словами"2012 - 2013 годы";
2) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Наименование подпрограммы" изложить в следующейредакции:"|——————————————————————————|——————————————————————————————————||Наименование подпрограммы |"ВИЧ-инфекция" на 2012 - 2013 годы||——————————————————————————|——————————————————————————————————|";
б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 год"заменить словами "2012 - 2013 годы";
в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|———————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 2865,7 тыс. руб.,|| |в том числе: || | || |2012 год - 2205,7 тыс. руб.; || |2013 год - 660,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
г) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территорииобласти на 10%.";
3) в таблице N 1 раздела 3:
в графе "Период реализации" слова "2012 год" заменить словами"2012 - 2013 годы";
4) в разделе 5:
а) в абзаце седьмом слова ", промышленности и транспорта"исключить;
б) в абзаце десятом слова "муниципальных районов и городскихокругов" заменить словом "области";
5) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 2013 годы - 2865,7 тыс. руб., в томчисле: 2012 год - 2205,7 тыс. руб., 2013 год - 660,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————————————————————————|————————————————|———————————|——————————||Наименование мероприятий|Всего, областной| 2012 год | 2013 год || | бюджет | | ||————————————————————————|————————————————|———————————|——————————||Всего по подпрограмме |2865,7 |2205,7 |660,0 ||------------------------+----------------+-----------+----------||Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------+----------------+-----------+----------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------+----------------+-----------+----------||Прочие нужды |2865,7 |2205,7 |660,0 ||————————————————————————|————————————————|———————————|——————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|————|————————————————————————————|—————————|————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе ||п/п | |областной| по годам: || | | бюджет |—————————|——————————|| | | | 2012 | 2013 ||————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|| |Всего по подпрограмме |2865,7 |2205,7 |660,0 |+----+----------------------------+---------+---------+----------+| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 |+----+----------------------------+---------+---------+----------+| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |+----+----------------------------+---------+---------+----------+| |Прочие нужды |2865,7 |2205,7 |660,0 |+----+----------------------------+---------+---------+----------+|1. |Совершенствование методов |2865,7 |2205,7 |660,0 || |профилактики распространения| | | || |ВИЧ-инфекции, диагностики и | | | || |лечения при ВИЧ-инфекции | | | |+----+----------------------------+---------+---------+----------+| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 |+----+----------------------------+---------+---------+----------+| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |+----+----------------------------+---------+---------+----------+| |Прочие нужды |2865,7 |2205,7 |660,0 |+----+----------------------------+---------+---------+----------+|1.1.|Снижение риска заражения |276,1 |276,1 |0,0 || |ВИЧ-инфекцией | | | |+----+----------------------------+---------+---------+----------+| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 |+----+----------------------------+---------+---------+----------+| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |+----+----------------------------+---------+---------+----------+| |Прочие нужды |276,1 |276,1 |0,0 |+----+----------------------------+---------+---------+----------+|1.2.|Улучшение методов |2589,6 |1929,6 |660,0 || |диагностики и лечения | | | || |ВИЧ-инфекции | | | |+----+----------------------------+---------+---------+----------+| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 |+----+----------------------------+---------+---------+----------+| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |+----+----------------------------+---------+---------+----------+| |Прочие нужды |2589,6 |1929,6 |660,0 ||————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|";
6) в разделе 7 подпрограммы:
а) таблицу "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Индикаторы эффективности реализации подпрограммы|—————————————————————————————|—————————|—————————————————|—————————————————|| Наименование индикатора | Единица | Значение | Показатель || эффективности |измерения| показателя | по годам || | |за предшествующий| реализации: || | | год |————————|————————|| | | |2012 год|2013 год||—————————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————||Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" | | | | ||—————————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————||Индикатор 1: доля |% |100 |100 | ||ВИЧ-инфицированных беременных| | | | ||женщин, включенных | | | | ||в программу профилактики | | | | ||заражения ВИЧ-инфекцией | | | | ||новорожденных | | | | |+-----------------------------+---------+-----------------+--------+--------+|Индикатор 2: охват |% |100 |100 | ||антиретровирусной терапией | | | | ||ВИЧ-инфицированных | | | | ||от подлежащих лечению | | | | |+-----------------------------+---------+-----------------+--------+--------+|Индикатор 3: доля |% | | |100 ||контингентов, составляющих | | | | ||группы риска, охваченных | | | | ||обследованием на ВИЧ-инфекцию| | | | ||—————————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————|";
б) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы|————|—————————————————————————————————————————|—————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты ||п/п | | значимости || | | программных || | | мероприятий || | |————————|————————|| | |2012 год|2013 год||————|—————————————————————————————————————————|————————|————————||1. |Совершенствование методов профилактики |1,0 |1,0 || |распространения ВИЧ-инфекции, диагностики| | || |и лечения при ВИЧ-инфекции | | ||————|—————————————————————————————————————————|————————|————————||1.1.|Снижение риска заражения ВИЧ-инфекцией |0,5 |0,5 ||----+-----------------------------------------+--------+--------||1.2.|Улучшение методов диагностики и лечения |0,5 |0,5 || |ВИЧ-инфекции | | ||————|—————————————————————————————————————————|————————|————————|";
7) в абзаце восьмом раздела 8 слова ", промышленности итранспорта" исключить;
8) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 1 к настоящим изменениям;
9) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящим изменениям.
3. В подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 79163,42 тыс. руб., || |в том числе: || | || |2012 год - 48223,42 тыс. руб.; || |2013 год - 29340,0 тыс. руб.; || |2014 год - 1600,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
б) в пункте 1 строки "Ожидаемые конечные результаты реализацииподпрограммы" слова "27% взрослых" заменить словами "25% взрослых";
2) в таблице 1 раздела 3, в столбце "количественная оценка"пункта 1:
а) слова "339130 доз" заменить словами "314328 доз";
б) слова "27% взрослых" заменить словами "25% взрослых";
3) раздел 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласноприложению N 3 к настоящим изменениям;
4) в разделе 5:
а) в абзаце седьмом слова ", промышленности и транспорта"исключить;
б) в абзаце десятом слова "муниципальных районов и городскихокругов" заменить словом "области";
5) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 2014 годы - 79163,42 тыс. руб., в томчисле 2012 год - 48223,42 тыс. руб., 2013 год - 29340,0 тыс. руб.,2014 год - 1600,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год|2014 год|| |областной| | | || | бюджет | | | ||———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————||Всего по подпрограмме |79163,42 |48223,42|29340,0 |1600,0 ||---------------------------+---------+--------+--------+--------||Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||---------------------------+---------+--------+--------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||---------------------------+---------+--------+--------+--------||Прочие нужды |79163,42 |48223,42|29340,0 |1600,0 ||———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|————|—————————————————————————————————|—————————|————————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе по годам: ||п/п | |областной|————————|————————|——————|| | | бюджет | 2012 | 2013 | 2014 ||————|—————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————|| |Всего по подпрограмме |79163,42 |48223,42|29340,0 |1600,0|+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |НИОКР | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Прочие нужды |19163,42 |48223,42|29340,0 |1600,0|+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+|1. |Достижение высокого уровня охвата|78528,47 |47588,47|29340,0 |1600,0|| |населения профилактическими | | | | || |прививками по эпидемическим | | | | || |показаниям | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |НИОКР | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Прочие нужды |78528,47 |47588,47|29340,0 |1600,0|+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+|1.1.|Обеспечение медицинских |78528,47 |47588,47|29340,0 |1600,0|| |организаций области вакцинами, | | | | || |в том числе: | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |вакцина гриппозная |1858,92 |1858,92 | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |вакцина менингококковая |22552,35 |11736,1 |10024,25|792,0 |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |вакцина клещевого энцефалита |38055,45 |24498,82|12748,63|808,0 |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |вакцина против гепатита A |13544,6 |8350,76 |5193,84 | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |вакцина против лептоспироза |89,59 |52,00 |37,59 | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |вакцина против туляремии |93,59 |73,88 |19,71 | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |вакцина против шигеллеза |1173,9 |222,54 |951,36 | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |вакцина против бешенства |847,02 |643,35 |203,67 | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |вакцина против сибирской язвы |313,05 |152,10 |160,95 | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+|2. |Достижение высокого уровня охвата|634,95 |634,95 |0,0 |0,0 || |экстренной профилактикой | | | | || |при клещевых инфекциях | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |НИОКР | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Прочие нужды |634,95 |634,95 | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+|2.1.|Обеспечение учреждений |634,95 |634,95 | | || |здравоохранения иммуноглобулином | | | | || |человека против клещевого | | | | || |вирусного энцефалита | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |НИОКР | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Прочие нужды |634,95 |634,95 | | ||————|—————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————|";
6) в столбце "2013 год" таблицы "Индикаторы эффективностиреализации подпрограммы" раздела 7 цифры "70" заменить цифрами "90";
7) в абзаце восьмом раздела 8 слова ", промышленности итранспорта" исключить;
8) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 4 к настоящим изменениям.
4. В подпрограмме "Здоровое поколение" на 2012 год:
1) в наименовании подпрограммы слова "2012 год" заменить словами"2012 - 2013 годы";
2) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Наименование подпрограммы" изложить в следующейредакции:|—————————————————————————|————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы|"Здоровое поколение" на 2012 - 2013 годы||—————————————————————————|————————————————————————————————————————|";
б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 год"заменить словами "2012 - 2013 годы";
в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|———————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 8803,8 тыс. руб.,|| |в том числе: || | || |2012 год - 5603,8 тыс. руб.; || |2013 год - 3200,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
3) в таблице N 1 раздела 3:
в графе "Период реализации" слова "2012 год" заменить словами"2012 - 2013 годы";
4) в абзаце седьмом раздела 5 слова ", промышленности итранспорта" исключить;
5) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 2013 годы - 8803,8 тыс. руб., в томчисле: 2012 год - 5603,8 тыс. руб., 2013 год - 3200,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год|| |областной| | || | бюджет | | ||————————————————————————————————————|—————————|————————|————————||Всего по подпрограмме |8803,8 |5603,8 |3200,0 ||------------------------------------+---------+--------+--------||Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------------------+---------+--------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------------------+---------+--------+--------||Прочие нужды |8803,8 |5603,8 |3200,0 ||————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|————|—————————————————————————————————|—————————|———————————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе ||п/п | |областной| по годам: || | | бюджет |———————|———————|| | | | 2012 | 2013 ||————|—————————————————————————————————|—————————|———————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||————|—————————————————————————————————|—————————|———————|———————|| |Всего по подпрограмме |8803,8 |5603,8 |3200,0 |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |8803,8 |5603,8 |3200,0 |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+|1. |Совершенствование службы |8451,8 |5451,8 |3000,0 || |планирования семьи и медико - | | | || |генетического консультирования | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |8451,8 |5451,8 |3000,0 |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+|1.1.|Проведение мероприятий |5087,8 |3087,8 |2000,0 || |по оснащению ГБУЗ Амурской | | | || |области "Амурская областная | | | || |клиническая больница" | | | || |(региональный центр планирования | | | || |семьи и репродукции) расходными | | | || |материалами для проведения | | | || |пренатальной (дородовой) | | | || |диагностики нарушений развития | | | || |ребенка | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |5087,8 |3087,8 |2000,0 |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+|1.2.|Профилактика и раннее выявление |1000,0 |1000,0 |0,0 || |внутриутробных инфекций | | | || |у беременных и новорожденных | | | || |в ГБУЗ Амурской области "Амурская| | | || |областная клиническая больница" | | | || |(региональный центр планирования | | | || |семьи и репродукции) | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |1000,0 |1000,0 |0,0 |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+|1.3.|Обеспечение реализации |2364,0 |1364,0 |1000,0 || |неонатального скрининга | | | || |на наследственные и врожденные | | | || |заболевания | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+|2. |Прочие нужды |2364,0 |1364,0 |1000,0 |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Совершенствование |352,0 |152,0 |200,0 || |специализированной амбулаторной | | | || |помощи детям | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+|2.1.|Прочие нужды |352,0 |152,0 |200,0 |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Обеспечение проведения и |352,0 |152,0 |200,0 || |усовершенствования универсального| | | || |аудиологического скрининга | | | || |новорожденных и детей первого | | | || |года жизни | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |352,0 |152,0 |200,0 ||————|—————————————————————————————————|—————————|———————|———————|";
6) в разделе 7 подпрограммы:
а) таблицу "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Индикаторы эффективности реализации подпрограммы|—————————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|| Наименование индикатора | Единица | Значение | Показатель || эффективности | измерения | показателя | по годам || | |за предшествующий| реализации: || | | год (2011 год) |————————|————————|| | | |2012 год|2013 год||—————————————————————————|—————————————|—————————————————|————————|————————||Подпрограмма "Здоровое | | | | ||поколение" | | | | ||—————————————————————————|—————————————|—————————————————|————————|————————||Индикатор 1: младенческая|Число умерших|12,7 |12,6 |12,5 ||смертность |в возрасте | | | || |до 1 года | | | || |на 1 тыс. | | | || |родившихся | | | || |живыми | | | ||—————————————————————————|—————————————|—————————————————|————————|————————|";
б) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы|————|—————————————————————————————————————————|—————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты ||п/п | | значимости || | | программных || | | мероприятий || | |————————|————————|| | |2012 год|2013 год||————|—————————————————————————————————————————|————————|————————||1. |Совершенствование службы планирования |0,9 |0,9 || |семьи и медико-генетического | | || |консультирования | | |+----+-----------------------------------------+--------+--------+|1.1.|Проведение мероприятий по оснащению |0,4 |0,5 || |ГБУЗ Амурской области "Амурская областная| | || |клиническая больница" (региональный центр| | || |планирования семьи и репродукции) | | || |расходными материалами для проведения | | || |пренатальной (дородовой) диагностики | | || |нарушений развития ребенка | | |+----+-----------------------------------------+--------+--------+|1.2.|Профилактика и раннее выявление |0,25 |0,0 || |внутриутробных инфекций у беременных и | | || |новорожденных в ГБУЗ Амурской области | | || |"Амурская областная клиническая больница"| | || |(региональный центр планирования семьи и | | || |репродукции) | | |+----+-----------------------------------------+--------+--------+|1.3.|Обеспечение реализации неонатального |0,25 |0,4 || |скрининга на наследственные и врожденные | | || |заболевания | | |+----+-----------------------------------------+--------+--------+|2. |Совершенствование специализированной |0,1 |0,1 || |амбулаторной помощи детям | | |+----+-----------------------------------------+--------+--------+|2.1.|Обеспечение проведения и |0,1 |0,1 || |усовершенствования универсального | | || |аудиологического скрининга новорожденных | | || |и детей первого года жизни | | ||————|—————————————————————————————————————————|————————|————————|";
7) в абзаце восьмом раздела 8 слова ", промышленности итранспорта" исключить;
8) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 5 к настоящим изменениям;
9) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 6 к настоящим изменениям.
5. В подпрограмме "Формирование навыков здорового образа жизни ипрофилактика основных неинфекционных заболеваний у населения" на 2012год:
1) в наименовании подпрограммы слова "2012 год" заменить словами"2012 - 2013 годы";
2) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Наименование подпрограммы" изложить в следующейредакции:"|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы|Формирование навыков здорового образа жизни и|| |профилактика основных неинфекционных || |заболеваний у населения" на 2012 - || |2013 годы ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 год"заменить словами "2012 - 2013 годы";
в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|———————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 4413,0 тыс. руб.,|| |в том числе: || | || |2012 год - 1066,0 тыс. руб.; || |2013 год - 3347,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
г) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Снижение уровня заболеваемости алкоголем несовершеннолетних ирост профилактической группы наблюдения потребителей алкоголя на25%.";
3) таблицу N 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"Задачи подпрограммы
Таблица N 1|———|———————————————————————————|———————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————|| N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат ||п/п| | проблемы |реализации|—————————————————————|————————————————————|| | | | | описание результата | количественная || | | | | (качественная | оценка || | | | | характеристика) | ||———|———————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————————||1. |Повышение мотивации всех |Низкий уровень санитарно - |2012 - |Увеличение охвата |Изготовление || |слоев населения к здоровому|гигиенической культуры |2013 годы |населения |санитарно - || |образу жизни. Повышение |населения. Недостаточное | |информационно - |просветительской || |санитарно-гигиенической |количество имеющихся | |наглядным материалом |литературы, создание|| |культуры населения, |центров здоровья, выездных | |на 15%, телевизионной|и прокат социальной || |профилактика неинфекционных|профилактических | |и радиоинформацией - |рекламы на радио и || |заболеваний |мероприятий для охвата | |на 15%. Охват |телевидении. || | |всего населения области | |до 2000 человек |Приобретение || | | | |в ходе выездной |автотранспорта, || | | | |профилактической |медицинского и || | | | |работы по вопросам |компьютерного || | | | |ОНЗ |оборудования ||———|———————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————————|";
4) раздел 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласноприложению N 7 к настоящим изменениям;
5) в абзаце седьмом раздела 5 слова ", промышленности итранспорта" исключить;
6) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 2013 годы - 4413,0 тыс. руб., в томчисле: 2012 год - 1066,0 тыс. руб., 2013 год - 3347,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год|| |областной| | || | бюджет | | ||————————————————————————————————————|—————————|————————|————————||Всего по подпрограмме |4413,0 |1066,0 |3347,0 ||------------------------------------+---------+--------+--------||Капитальные вложения |1869,6 |0,0 |1869,6 ||------------------------------------+---------+--------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------------------+---------+--------+--------||Прочие нужды |2543,4 |1066,0 |1477,4 ||————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|——————|————————————————————————————————|—————————|——————————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе || п/п | |областной| по годам: || | | бюджет |———————|——————|| | | | 2012 | 2013 ||——————|————————————————————————————————|—————————|———————|——————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||——————|————————————————————————————————|—————————|———————|——————|| |Всего по подпрограмме |4413,0 |1066,0 |3347,0|+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Капитальные вложения |1869,6 |0,0 |1869,6|+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Прочие нужды |2543,4 |1066,0 |1477,4|+------+--------------------------------+---------+-------+------+|1. |Повышение мотивации всех слоев |4413,0 |1066,0 |3347,0|| |населения к здоровому образу | | | || |жизни, повышение санитарно - | | | || |гигиенической культуры населения| | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Капитальные вложения |1869,6 | |1869,6|+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |НИОКР | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Прочие нужды |2543,4 |1066,0 |1477,4|+------+--------------------------------+---------+-------+------+|1.1. |Совершенствование гигиенического|2328,4 |1066,0 |1262,4|| |образования и воспитания | | | || |населения по вопросам | | | || |профилактики неинфекционных | | | || |заболеваний и укрепления | | | || |здоровья | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Капитальные вложения | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |НИОКР | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Прочие нужды |2328,4 |1066,0 |1262,4|+------+--------------------------------+---------+-------+------+|1.1.1.|Изготовление социальной рекламы |72,0 |32,0 |40,0 || |на телевидении | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Капитальные вложения | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |НИОКР | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Прочие нужды |72,0 |32,0 |40,0 |+------+--------------------------------+---------+-------+------+|1.1.2.|Прокат социальной рекламы |1028,2 |485,0 |543,2 || |на телевидении | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Капитальные вложения | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |НИОКР | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Прочие нужды |1028,2 |485,0 |543,2 |+------+--------------------------------+---------+-------+------+|1.1.3.|Изготовление социальной рекламы |38,4 |18,3 |20,1 || |на радио | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Капитальные вложения | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |НИОКР | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Прочие нужды |38,4 |18,3 |20,1 |+------+--------------------------------+---------+-------+------+|1.1.4.|Прокат социальной рекламы |118,6 |58,6 |60,0 || |на радио | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Капитальные вложения | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |НИОКР | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Прочие нужды |118,6 |58,6 |60,0 |+------+--------------------------------+---------+-------+------+|1.1.5.|Изготовление печатной продукции |303,5 |103,5 |200,0 || |по вопросам здорового образа | | | || |жизни | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Капитальные вложения | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |НИОКР | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Прочие нужды |303,5 |103,5 |200,0 |+------+--------------------------------+---------+-------+------+|1.1.6.|Публикации в местных газетах |767,7 |368,6 |399,1 |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Капитальные вложения | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |НИОКР | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Прочие нужды |767,7 |368,6 |399,1 |+------+--------------------------------+---------+-------+------+|1.2. |Проведение акции "Здоровым быть |215,0 | |215,0 || |модно!" | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Капитальные вложения | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |НИОКР | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Прочие нужды |215,0 | |215,0 |+------+--------------------------------+---------+-------+------+|1.3. |Оснащение службы социально - |690,0 | |690,0 || |психологической поддержки | | | || |несовершеннолетних | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Капитальные вложения |690,0 | |690,0 |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |НИОКР | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Прочие нужды | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+|1.4. |Организация выездной |1179,6 | |1179,6|| |профилактической работы | | | |+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |Капитальные вложения |1179,6 | |1179,6|+------+--------------------------------+---------+-------+------+| |НИОКР | | | ||——————|————————————————————————————————|—————————|———————|——————|| |Прочие нужды | | | ||——————|————————————————————————————————|—————————|———————|——————|";
7) в разделе 7 подпрограммы:
а) таблицу "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Индикаторы эффективности реализации подпрограммы|—————————————————————————|—————————|—————————————————|—————————————————|| Наименование индикатора | Единица | Значение | Показатель || эффективности |измерения| показателя | по годам || | |за предшествующий| реализации || | | год (2011 год) |————————|————————|| | | |2012 год|2013 год||—————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||—————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————||Подпрограмма | | | | ||"Формирование навыков | | | | ||здорового образа жизни и | | | | ||профилактика основных | | | | ||неинфекционных | | | | ||заболеваний у населения" | | | | ||на 2012 - 2013 годы | | | | |+-------------------------+---------+-----------------+--------+--------+|Индикатор 1: охват |% |18 |20 |20 ||профилактическими | | | | ||мероприятиями детей, | | | | ||подростков и молодежи | | | | ||в возрасте от 7 до 17 лет| | | | ||—————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————|";
б) таблицу "Коэффициенты мероприятий подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы|——————|———————————————————————————————————————|—————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты || п/п | | значимости || | | мероприятий || | | подпрограммы || | |————————|————————|| | |2012 год|2013 год||——————|———————————————————————————————————————|————————|————————||1. |Повышение мотивации всех слоев |1,0 |1,0 || |населения к здоровому образу жизни, | | || |повышение санитарно-гигиенической | | || |культуры населения | | |+------+---------------------------------------+--------+--------+|1.1. |Совершенствование гигиенического |1,0 |1,0 || |образования и воспитания населения | | || |по вопросам профилактики неинфекционных| | || |заболеваний и укрепления здоровья | | |+------+---------------------------------------+--------+--------+|1.1.1.|Изготовление социальной рекламы |0,15 |0,1 || |на телевидении | | |+------+---------------------------------------+--------+--------+|1.1.2.|Прокат социальной рекламы |0,2 |0,1 || |на телевидении | | |+------+---------------------------------------+--------+--------+|1.1.3.|Изготовление социальной рекламы |0,15 |0,1 || |на радио | | |+------+---------------------------------------+--------+--------+|1.1.4.|Прокат социальной рекламы на радио |0,2 |0,1 |+------+---------------------------------------+--------+--------+|1.1.5.|Изготовление печатной продукции |0,15 |0,1 || |по вопросам здорового образа жизни | | |+------+---------------------------------------+--------+--------+|1.1.6.|Публикации в местных газетах |0,15 |0,1 |+------+---------------------------------------+--------+--------+|1.2. |Проведение акции "Здоровым быть модно!"| |0,1 |+------+---------------------------------------+--------+--------+|1.3. |Оснащение службы социально - | |0,15 || |психологической поддержки | | || |несовершеннолетних | | ||——————|———————————————————————————————————————|————————|————————||1.4. |Организация выездной профилактической | |0,15 || |работы | | ||——————|———————————————————————————————————————|————————|————————|";
в) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятийподпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 кнастоящим изменениям;
8) в абзаце восьмом раздела 8 слова ", промышленности итранспорта" исключить.
6. В подпрограмме "Совершенствование организации медицинскойпомощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" на 2012год:
1) в наименовании подпрограммы слова "2012 год" заменить словами"2012 - 2013 годы";
2) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Наименование подпрограммы" изложить в следующейредакции:"|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы|"Совершенствование организации медицинской || |помощи пострадавшим при дорожно-транспортных|| |происшествиях" на 2012 - 2013 годы ||—————————————————————————|————————————————————————————————————————————|";
б) строку "Перечень основных мероприятий" дополнить пунктами 3 -5 следующего содержания:
"3. Подготовка и переподготовка медицинских кадров.
4. Создание системы телемедицинской связи.
5. Подготовка и прокат тематических передач в средствах массовойинформации.";
в) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 год"заменить словами "2012 - 2013 годы";
г) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 89527,0 тыс. руб.,|| |в том числе: || | || |2012 год - 68322,0 тыс. руб.; || |2013 год - 21205,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|————————————————————————————————————————|";
3) таблицу "Задачи подпрограммы" раздела 3 изложить в следующейредакции:
"Задачи подпрограммы|————|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат ||п/п | | проблемы |реализации|——————————————————————|——————————————————————|| | | | | описание результата |количественная оценка || | | | | (качественная | || | | | | характеристика) | ||————|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————|——————————————————————||1. |Совершенствование оказания |Высокий уровень |2012 - |Повышение доступности |1. Реконструкция || |первичной медико-санитарной,|травматизма и смертности |2013 годы |оказания медицинской |травматологического || |специализированной и скорой |вследствие дорожно - | |помощи пострадавшим |центра 2 уровня || |медицинской помощи |транспортных происшествий| |при дорожно - |на 15 коек на базе || |пострадавшим при дорожно - | | |транспортных |хирургического корпуса|| |транспортных происшествиях | | |происшествиях; |ГБУЗ АО "Белогорская || | | | |снижение осложнений |городская больница". || | | | |от травм, полученных |2. Приобретение || | | | |в результате дорожно -|оборудования и || | | | |транспортных |8 единиц санитарного || | | | |происшествий, на 3%; |автотранспорта || | | | |снижение показателя |для оснащения || | | | |летальности от травм |травматологических || | | | |при дорожно - |центров 2 уровня. || | | | |транспортных |3. Подготовка и || | | | |происшествиях на 7% |переподготовка || | | | | |18 медицинских || | | | | |работников. || | | | | |4. Создание 2 систем || | | | | |телемедицинской связи.|| | | | | |5. Создание и || | | | | |размещение в телеэфире|| | | | | |6 передач || | | | | |профилактической || | | | | |направленности ||————|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————|——————————————————————|";
4) раздел 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласноприложению N 9 к настоящим изменениям;
5) в абзаце седьмом раздела 5 слова ", промышленности итранспорта" исключить;
6) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 2013 годы - 89527,0 тыс. руб., в томчисле: 2012 год - 68322,0 тыс. руб., 2013 год - 21205,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год|| |областной| | || | бюджет | | ||————————————————————————————————————|—————————|————————|————————||Всего по подпрограмме |89527,0 |68322,0 |21205,0 ||------------------------------------+---------+--------+--------||Капитальные вложения |87066,8 |68322,0 |18744,8 ||------------------------------------+---------+--------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------------------+---------+--------+--------||Прочие нужды |2460,2 |0,0 |2460,2 ||————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————|—————————————————————————————————|—————————|———————————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе ||п/п | |областной| по годам: || | | бюджет |———————|———————|| | | | 2012 | 2013 ||————|—————————————————————————————————|—————————|———————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||————|—————————————————————————————————|—————————|———————|———————|| |Всего по подпрограмме |89527,0 |68322,0|21205,0|+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения |87066,8 |68322,0|18744,8|+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |2460,2 | |2460,2 |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+|1. |Организация травматологических |89527,0 |68322,0|21205,0|| |центров в медицинских | | | || |организациях | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+|1.1.|Реконструкция травматологического|9591,1 |9591,1 | || |центра 2 уровня на 15 коек | | | || |на базе хирургического корпуса | | | || |ГБУЗ АО "Белогорская городская | | | || |больница" | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения |9591,1 |9591,1 | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+|1.2.|Оснащение оборудованием |73975,7 |58730,9|15244,8|| |травматологических центров | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения |73975,7 |58730,9|15244,8|+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+|1.3.|Подготовка и переподготовка |1660,2 | |1660,2 || |медицинских кадров | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |1660,2 | |1660,2 |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+|1.4.|Создание системы телемедицинской |3500,0 | |3500,0 || |связи | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения |3500,0 | |3500,0 |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+|1.5.|Подготовка и прокат тематических |800,0 | |800,0 || |передач в средствах массовой | | | || |информации | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |800,0 | |800,0 ||————|—————————————————————————————————|—————————|———————|———————|";
7) в разделе 7 подпрограммы:
а) таблицу "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Индикаторы эффективности реализации подпрограммы|————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|| Наименование индикатора | Единица измерения | Значение | Показатель || эффективности | | показателя | по годам || | |за предшествующий| реализации: || | | год (2011 год) |————————|————————|| | | |2012 год|2013 год||————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|————————|————————||Подпрограмма "Совершенствование | | | | ||организации медицинской помощи | | | | ||пострадавшим при дорожно - | | | | ||транспортных происшествиях" | | | | ||--------------------------------+-------------------+-----------------+--------+--------||Индикатор 1: смертность |Число умерших |20,3 |18,1 |18,0 ||населения в результате дорожно -|на 100 тыс. человек| | | ||транспортных происшествий | | | | ||————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|————————|————————|";
б) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятийподпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 кнастоящим изменениям;
в) таблицу "Коэффициенты мероприятий подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы|———|——————————————————————————————————————————|—————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты ||п/п| | значимости || | | мероприятий || | | подпрограммы || | |————————|————————|| | |2012 год|2013 год||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 ||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|| |Организация травматологических центров |1,0 |1,0 || |в медицинских организациях | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+|1. |Реконструкция травматологического центра |0,5 | || |2 уровня на 15 коек на базе хирургического| | || |корпуса ГБУЗ АО "Белогорская городская | | || |больница" | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+|2. |Оснащение оборудованием травматологических|0,5 |0,3 || |центров | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+|3. |Подготовка и переподготовка медицинских | |0,2 || |кадров | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+|4. |Создание системы телемедицинской связи | |0,3 |+---+------------------------------------------+--------+--------+|5. |Подготовка и прокат тематических передач | |0,2 || |в средствах массовой информации | | ||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|";
8) в абзаце седьмом раздела 8 слова ", промышленности итранспорта" исключить.
Приложение N 1
к изменениям
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ"
НА 2012 - 2013 ГОДЫ|————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————|| N | Наименование | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат ||п/п |программных мероприятий| всего |реализации| заказчик, | (в количественном || | |(тыс. руб.)| |соответствующее | измерении) || | | | |подведомственное| || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————||1. Совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции, диагностики и лечения ||при ВИЧ-инфекции ||————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————||1.1.|Снижение риска |276,1 |2012 год |Министерство |Приобретение вакуумных || |заражения ВИЧ-инфекцией| | |здравоохранения |систем для забора крови || | | | |области |в количестве 2000 штук || | | | | |уменьшит число || | | | | |некачественных анализов || | | | | |на 40%, даст возможность || | | | | |своевременного получения || | | | | |достоверных результатов || | | | | |анализов, приведет || | | | | |к снижению риска || | | | | |профессионального заражения|| | | | | |медицинских работников || | | | | |на 50%. Приобретение сухой || | | | | |адаптированной смеси || | | | | |для вскармливания 13 детей,|| | | | | |рожденных от ВИЧ-позитивных|| | | | | |матерей, в количестве || | | | | |1156 банок снизит уровень || | | | | |ВИЧ-инфицирования || | | | | |новорожденных до 10% |+----+-----------------------+-----------+----------+----------------+---------------------------+|1.2.|Улучшение методов |2589,6 |2012 - |Министерство |Приобретение 184 наборов || |диагностики и лечения | |2013 годы |здравоохранения |высококачественных тест - || |ВИЧ-инфекции | | |области |систем для диагностики ВИЧ,|| | | | | |26 наборов диагностических || | | | | |реагентов для качественного|| | | | | |и количественного ПЦР - || | | | | |анализа в режиме реального || | | | | |времени ВИЧ и СПИД - || | | | | |ассоциированных || | | | | |заболеваний, 15 наборов || | | | | |диагностических реагентов || | | | | |определения возбудителей || | | | | |оппортунистических инфекций|| | | | | |в режиме мобильной ПЦР - || | | | | |лаборатории, 800 экспресс -|| | | | | |тестов для выявления || | | | | |сопутствующих заболеваний || | | | | |снизит риск развития || | | | | |оппортунистических инфекций|| | | | | |у ВИЧ - инфицированных || | | | | |на 30 - 40%, снизит темпы || | | | | |распространения ВИЧ - || | | | | |инфекции на территории || | | | | |области на 10%. || | | | | |Приобретение 120 упаковок || | | | | |современных || | | | | |антиретровирусных || | | | | |препаратов позволит || | | | | |обеспечить лечение || | | | | |5 больных ВИЧ-инфекцией, || | | | | |что уменьшит риск развития || | | | | |побочных эффектов от приема|| | | | | |высокоактивной || | | | | |антиретровирусной терапии || | | | | |на 40%, отсрочит || | | | | |наступление СПИДа, сохранит|| | | | | |трудоспособность, улучшит || | | | | |качество жизни больных ВИЧ ||————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————|
Приложение N 2
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ|————|————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: ||п/п | | всего | в стоимостном или |———————————————————————————————|—————————————————————————————|| | | (тыс. руб.) | количественном | 2012 год | 2013 год || | | | выражении | | ||————|————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 ||————|————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |2865,7 | |2205,7 |660,0 |+----+----------------------------+---------------+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------+| |Совершенствование методов |2865,7 | | | || |профилактики распространения| | | | || |ВИЧ-инфекции, диагностики и | | | | || |лечения при ВИЧ-инфекции | | | | |+----+----------------------------+---------------+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------+|1.1.|Снижение риска заражения |276,1 |Приобретение вакуумных систем |Приобретение вакуумных систем | || |ВИЧ-инфекцией | |для забора крови в количестве |для забора крови в количестве | || | | |2000 штук уменьшит число |2000 штук уменьшит число | || | | |некачественных анализов на 40%,|некачественных анализов на 40%,| || | | |даст возможность своевременного|даст возможность своевременного| || | | |получения достоверных |получения достоверных | || | | |результатов анализов, приведет |результатов анализов, приведет | || | | |к снижению риска |к снижению риска | || | | |профессионального заражения |профессионального заражения | || | | |медицинских работников на 50%. |медицинских работников на 50%. | || | | |Приобретение сухой |Приобретение сухой | || | | |адаптированной смеси |адаптированной смеси | || | | |для вскармливания 13 детей, |для вскармливания 13 детей, | || | | |рожденных от ВИЧ-позитивных |рожденных от ВИЧ-позитивных | || | | |матерей, в количестве |матерей, в количестве | || | | |1156 банок снизит уровень ВИЧ -|1156 банок снизит уровень ВИЧ -| || | | |инфицирования новорожденных |инфицирования новорожденных | || | | |до 10% |до 10% | |+----+----------------------------+---------------+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------+|1.2.|Улучшение методов |2589,6 |Приобретение 184 наборов |Приобретение 84 наборов |Приобретение 100 наборов || |диагностики и лечения | |высококачественных тест - |высококачественных тест - |высококачественных тест - || |ВИЧ-инфекции | |систем для диагностики ВИЧ, |систем для диагностики ВИЧ, |систем для диагностики ВИЧ || | | |26 наборов диагностических |26 наборов диагностических |повысит охват скрининговым || | | |реагентов для качественного и |реагентов для качественного и |исследованием на ВИЧ || | | |количественного ПЦР-анализа |количественного ПЦР-анализа |населения, составляющего || | | |в режиме реального времени ВИЧ |в режиме реального времени ВИЧ |группы риска, снизит темпы || | | |и СПИД-ассоциированных |и СПИД-ассоциированных |распространения ВИЧ-инфекции || | | |заболеваний, 15 наборов |заболеваний, 15 наборов |на территории области на 10% || | | |диагностических реагентов |диагностических реагентов | || | | |определения возбудителей |определения возбудителей | || | | |оппортунистических инфекций |оппортунистических инфекций | || | | |в режиме мобильной ПЦР - |в режиме мобильной ПЦР - | || | | |лаборатории, 800 экспресс - |лаборатории, 800 экспресс - | || | | |тестов для выявления |тестов для выявления | || | | |сопутствующих заболеваний |сопутствующих заболеваний | || | | |снизит риск развития |снизит риск развития | || | | |оппортунистических инфекций |оппортунистических инфекций | || | | |у ВИЧ-инфицированных |у ВИЧ-инфицированных на 30 - | || | | |на 30 - 40%, снизит темпы |40%. Приобретение 120 упаковок | || | | |распространения ВИЧ-инфекции |современных антиретровирусных | || | | |на территории области на 10%. |препаратов позволит обеспечить | || | | |Приобретение 120 упаковок |лечение 5 больных ВИЧ - | || | | |современных антиретровирусных |инфекцией, что уменьшит риск | || | | |препаратов позволит обеспечить |развития побочных эффектов | || | | |лечение 5 больных ВИЧ - |от приема высокоактивной | || | | |инфекцией, что уменьшит риск |антиретровирусной терапии | || | | |развития побочных эффектов |на 40%, отсрочит наступление | || | | |от приема высокоактивной |СПИДа, сохранит | || | | |антиретровирусной терапии |трудоспособность, улучшит | || | | |на 40%, отсрочит наступление |качество жизни больных ВИЧ | || | | |СПИДа, сохранит | | || | | |трудоспособность, улучшит | | || | | |качество жизни больных ВИЧ | | ||————|————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————|
Приложение N 3
к изменениям
4. Система мероприятий подпрограммы|————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————|| N | Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат ||п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном измерении) || | |(тыс. руб.)| |соответствующее | || | | | |подведомственное| || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————|| 1. Достижение высокого уровня охвата населения профилактическими прививками по эпидемическим показаниям ||————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————||1.1.|Обеспечение медицинских |78528,47 |2012 - |Министерство |Приобретение 314328 доз вакцин|| |организаций области вакцинами, | |2014 годы |здравоохранения |позволит добиться охвата || |всего | | |области |вакцинацией населения области || | | | | |в среднем 90% детей, || |в том числе: | | | |25% взрослых. Это приведет || | | | | |к снижению заболеваемости || | | | | |гриппом, менингококковой || | | | | |инфекцией, клещевым вирусным || | | | | |энцефалитом, шигеллезом, || | | | | |позволит предупредить || | | | | |возникновение заболеваемости || | | | | |сибирской язвой, || | | | | |лептоспирозом, туляремией, || | | | | |бешенством среди лиц, имеющих || | | | | |высокий риск заражения, || | | | | |удержанию заболеваемости || | | | | |острым вирусным гепатитом A || | | | | |на уровне 95 - 98 случаев || | | | | |на 100 тыс. населения |+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+| |вакцина гриппозная |1858,92 |2012 год | |Приобретение 7817 доз вакцины || | | | | |позволит добиться охвата || | | | | |в 2012 году 100% детей || | | | | |в возрасте от 6 мес. до 3 лет,|| | | | | |подлежащих вакцинации |+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+| |вакцина менингококковая |22552,35 |2012 - | |Приобретение 30314 доз вакцины|| | | |2014 годы | |позволит добиться в среднем || | | | | |охвата 55% граждан, подлежащих|| | | | | |вакцинации |+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+| |вакцина клещевого энцефалита |38055,45 |2012 - | |Приобретение 242315 доз || | | |2014 годы | |вакцины позволит добиться || | | | | |в среднем охвата 40% граждан, || | | | | |подлежащих вакцинации |+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+| |вакцина против гепатита A |13544,6 |2012 - | |Приобретение 24399 доз вакцины|| | | |2013 годы | |позволит удержать || | | | | |заболеваемость населения || | | | | |вирусным гепатитом A на уровне|| | | | | |95 - 98 случаев || | | | | |на 100 тыс. населения |+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+| |вакцина против лептоспироза |89,59 |2012 - | |Приобретение 294 доз вакцины || | | |2013 годы | |позволит добиться охвата 54% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации|+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+| |вакцина против туляремии |93,59 |2012 - | |Приобретение 1627 доз вакцины || | | |2013 годы | |позволит добиться охвата 54% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации|+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+| |вакцина против шигеллеза |1173,9 |2012 - | |Приобретение 2552 доз вакцины || | | |2013 годы | |позволит добиться охвата 53% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации|+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+| |вакцина против бешенства |847,02 |2012 - | |Приобретение 2855 доз вакцины || | | |2013 годы | |позволит добиться охвата 53% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации|+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+| |вакцина против сибирской язвы |313,05 |2012 - | |Приобретение 2155 доз вакцины || | | |2013 годы | |позволит добиться охвата 54% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации||————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————|| 2. Достижение высокого уровня охвата экстренной профилактикой при клещевых инфекциях ||————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————||2.1.|Обеспечение учреждений |634,95 |2012 год |Министерство |Приобретение 1240 мл || |здравоохранения иммуноглобулином| | |здравоохранения |иммуноглобулина человека || |человека против клещевого | | |области |позволит охватить до 100% || |вирусного энцефалита | | | |населения области экстренной || | | | | |профилактикой при клещевых || | | | | |инфекциях, что приведет || | | | | |к достижению высокого || | | | | |терапевтического эффекта, || | | | | |снижению инвалидизации || | | | | |населения ||————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————|
Приложение N 4
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"
НА 2012 - 2014 ГОДЫ|————|————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: ||п/п | | всего | в стоимостном или |————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|| | | (тыс. руб.) | количественном | 2012 год | 2013 год | 2014 год || | | | выражении | | | ||————|————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|| |Всего по подпрограмме |79163,42 | |48223,42 тыс. руб. |29340,0 тыс. руб. |1600,0 тыс. руб. |+----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+|1. |Достижение высокого уровня |78528,47 | | | | || |охвата населения | | | | | || |профилактическими прививками | | | | | || |по эпидемическим показаниям | | | | | |+----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+|1.1.|Обеспечение медицинских |78528,47 |Приобретение 314328 доз|Приобретение 214741 дозы|Приобретение 93982 доз|Приобретение 5605 доз|| |организаций области вакцинами, | |вакцин позволит |вакцин позволит добиться|вакцин позволит |вакцин позволит || |всего | |добиться охвата |охвата вакцинацией 100% |добиться охвата |добиться охвата || | | |вакцинацией населения |подлежащего контингента.|вакцинацией 90% детей,|вакцинацией 3,3% || | | |области в среднем 90% |Это приведет к снижению |55% взрослых. Это |детей. Это приведет || | | |детей, 25% взрослых. |заболеваемости гриппом, |приведет к снижению |к снижению || | | |Это приведет к снижению|менингококковой |заболеваемости |заболеваемости || | | |заболеваемости гриппом,|инфекцией, клещевым |менингококковой |менингококковой || | | |менингококковой |энцефалитом, шигеллезом,|инфекцией, клещевым |инфекцией, клещевым || | | |инфекцией, клещевым |предупреждению |энцефалитом, удержанию|энцефалитом || | | |энцефалитом, |возникновения |заболеваемости острым | || | | |шигеллезом, |заболеваемости сибирской|вирусным гепатитом A | || | | |предупреждению |язвой, лептоспирозом, |на уровне 95 - | || | | |возникновения |туляремией, бешенством |98 случаев | || | | |заболеваемости |среди лиц, имеющих |на 100 тыс. населения | || | | |сибирской язвой, |высокий риск заражения, | | || | | |лептоспирозом, |удержанию заболеваемости| | || | | |туляремией, бешенством |острым вирусным | | || | | |среди лиц, имеющих |гепатитом A на уровне | | || | | |высокий риск заражения,|95 - 98 случаев | | || | | |удержанию |на 100 тыс. населения | | || | | |заболеваемости острым | | | || | | |вирусным гепатитом A на| | | || | | |уровне 95 - | | | || | | |98 случаев | | | || | | |на 100 тыс. населения | | | |+----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+| |в том числе: вакцина гриппозная |1858,92 |Приобретение 7817 доз |Приобретение 7817 доз | | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит | | || | | |добиться охвата |добиться 100% охвата | | || | | |в 2012 году 100% детей |детей в возрасте | | || | | |в возрасте от 6 мес. |от 6 мес. до 3 лет, | | || | | |до 3 лет, подлежащих |подлежащих вакцинации | | || | | |вакцинации | | | |+----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+| |вакцина менингококковая |22552,35 |Приобретение 30314 доз |Приобретение 18566 доз |Приобретение 10890 доз|Приобретение 858 доз || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит || | | |добиться в среднем |добиться охвата 100% |добиться охвата 60% |добиться охвата 5% || | | |охвата 55% граждан, |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих || | | |подлежащих вакцинации |вакцинации |вакцинации |вакцинации |+----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+| |вакцина клещевого энцефалита |38055,45 |Приобретение 242315 доз|Приобретение 164300 доз |Приобретение 73268 доз|Приобретение 4747 доз|| | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит || | | |добиться в среднем |добиться охвата |добиться охвата |добиться охвата || | | |охвата 40% граждан, |в 2012 году |60% граждан, |3,7% граждан, || | | |подлежащих вакцинации |100% граждан, подлежащих|подлежащих вакцинации |подлежащих вакцинации|| | | | |вакцинации | | |+----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+| |вакцина против гепатита A |13544,6 |Приобретение 24399 доз |Приобретение 18552 доз |Приобретение 5847 доз | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | || | | |удержать заболеваемость|удержать заболеваемость |удержать | || | | |населения вирусным |населения вирусным |заболеваемость | || | | |гепатитом A на уровне |гепатитом A на уровне |населения вирусным | || | | |95 - 98 случаев |95 - 98 случаев |гепатитом A на уровне | || | | |на 100 тыс. населения |на 100 тыс. населения |95 - 98 случаев | || | | | | |на 100 тыс. населения | |+----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+| |вакцина против лептоспироза |89,59 |Приобретение 294 доз |Приобретение 200 доз |Приобретение 94 доз | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | || | | |добиться охвата |добиться охвата |добиться охвата | || | | |54% граждан, подлежащих|100% граждан, подлежащих|60% граждан, | || | | |вакцинации |вакцинации |подлежащих вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+| |вакцина против туляремии |93,59 |Приобретение 1627 доз |Приобретение 1350 доз |Приобретение 277 доз | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | || | | |добиться охвата |добиться охвата |добиться охвата | || | | |54% граждан, подлежащих|100% граждан, подлежащих|60% граждан, | || | | |вакцинации |вакцинации |подлежащих вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+| |вакцина против шигеллеза |1173,9 |Приобретение 2552 доз |Приобретение 574 доз |Приобретение 1978 доз | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | || | | |добиться охвата |добиться охвата |добиться охвата | || | | |53% граждан, подлежащих|100% граждан, подлежащих|60% граждан, | || | | |вакцинации |вакцинации |подлежащих вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+| |вакцина против бешенства |847,02 |Приобретение 2855 доз |Приобретение 2295 доз |Приобретение 560 доз | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | || | | |добиться охвата |добиться охвата |добиться охвата | || | | |53% граждан, подлежащих|100% граждан, подлежащих|60% граждан, | || | | |вакцинации |вакцинации |подлежащих вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+| |вакцина против сибирской язвы |313,05 |Приобретение 2155 доз |Приобретение 1087 доз |Приобретение 1068 доз | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | || | | |добиться охвата |добиться охвата |добиться охвата | || | | |54% граждан, подлежащих|100% граждан, подлежащих|60% граждан, | || | | |вакцинации |вакцинации |подлежащих вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+|2. |Достижение высокого уровня |634,95 | | | | || |охвата экстренной профилактикой | | | | | || |при клещевых инфекциях | | | | | |+----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+|2.1.|Обеспечение учреждений |634,95 |Приобретение 1240 мл |Приобретение 1240 мл | | || |здравоохранения иммуноглобулином| |иммуноглобулина |иммуноглобулина человека| | || |человека против клещевого | |человека позволит |позволит охватить | | || |вирусного энцефалита | |охватить |до 100% населения | | || | | |до 100% населения |области экстренной | | || | | |области экстренной |профилактикой | | || | | |профилактикой |при клещевых инфекциях, | | || | | |при клещевых инфекциях,|что приведет | | || | | |что приведет |к достижению высокого | | || | | |к достижению высокого |терапевтического | | || | | |терапевтического |эффекта, снижению | | || | | |эффекта, снижению |инвалидизации населения | | || | | |инвалидизации населения| | | ||————|————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
Приложение N 5
к изменениям
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"
НА 2012 - 2013 ГОДЫ|————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————————————|| N | Наименование программных | Затраты, | Сроки | Государственный | Ожидаемый результат ||п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном || | |(тыс. руб.)| | соответствующее | измерении) || | | | |подведомственное | || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————————————|| 1. Совершенствование службы планирования семьи и медико-генетического консультирования ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————————————||1.1.|Проведение мероприятий |5087,8 |2012 - |Министерство |Приобретение расходных || |по оснащению ГБУЗ Амурской | |2013 годы |здравоохранения |материалов в количестве || |области "Амурская областная | | |области, |1746 наборов реактивов || |клиническая больница" | | |ГБУЗ Амурской |для проведения || |(региональный центр планирования | | |области "Амурская|пренатальной (дородовой) || |семьи и репродукции) расходными | | |областная |диагностики нарушения || |материалами для проведения | | |клиническая |развития ребенка позволит|| |пренатальной (дородовой) | | |больница" |уменьшить количество || |диагностики нарушений развития | | |(региональный |детей-инвалидов || |ребенка | | |центр |с нервно-психической || | | | |планирования |патологией и врожденными || | | | |семьи и |пороками развития; || | | | |репродукции) |по хромосомным || | | | | |заболеваниям, в том числе|| | | | | |болезни Дауна, уменьшить || | | | | |рождение больных детей || | | | | |на 10%; || | | | | |по врожденным порокам || | | | | |развития нервной || | | | | |системы - на 10% к уровню|| | | | | |2010 года |+----+---------------------------------+-----------+----------+-----------------+-------------------------+|1.2.|Профилактика и раннее выявление |1000,0 |2012 год |Министерство |Приобретение 450 наборов || |внутриутробных инфекций | | |здравоохранения |реактивов позволит || |у беременных и новорожденных | | |области, |уменьшить количество || |в ГБУЗ Амурской области "Амурская| | |ГБУЗ Амурской |детей-инвалидов || |областная клиническая больница" | | |области "Амурская|с последствиями || |(региональный центр планирования | | |областная |инфекционных поражений || |семьи и репродукции) | | |клиническая |органов и систем || | | | |больница" |у новорожденных на 10% || | | | |(региональный |к уровню 2010 года || | | | |центр | || | | | |планирования | || | | | |семьи и | || | | | |репродукции) | |+----+---------------------------------+-----------+----------+-----------------+-------------------------+|1.3.|Обеспечение реализации |2364,0 |2012 - |Министерство |Приобретение 35 наборов || |неонатального скрининга | |2013 годы |здравоохранения |расходных материалов || |на наследственные и врожденные | | |области, |для выявления по каждому || |заболевания | | |ГБУЗ Амурской |виду наследственных || | | | |области "Амурская|заболеваний (врожденный || | | | |областная |гипотериоз, || | | | |клиническая |фенилкетонурия, || | | | |больница" |андрогенитальный синдром,|| | | | | |галактоземия, || | | | | |муковисцидоз) позволит || | | | | |уменьшить количество || | | | | |инвалидов с нервно - || | | | | |психической патологией, || | | | | |нарушением полового || | | | | |развития и бронхолегочной|| | | | | |патологией на 10%; || | | | | |сохранить нормальное || | | | | |психическое развитие || | | | | |у 80% детей || | | | | |с фенилкетонурией и || | | | | |врожденным гипотериозом; || | | | | |снизить младенческую || | | | | |смертность || | | | | |от наследственных || | | | | |заболеваний на 5% ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————————————|| 2. Совершенствование специализированной амбулаторно-поликлинической помощи детям ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————————————||2.1.|Обеспечение проведения и |352,0 |2012 - |Министерство |Приобретение || |усовершенствования универсального| |2013 годы |здравоохранения |индивидуальных ушных || |аудиологического скрининга | | |области, |вкладышей для проведения || |новорожденных и детей первого | | |ГБУЗ Амурской |аудиологического || |года жизни | | |области "Амурская|скрининга в количестве || | | | |областная |8000 шт. позволит || | | | |клиническая |охватить || | | | |больница" |36% новорожденных и детей|| | | | | |первого года жизни || | | | | |аудиологическим || | | | | |скринингом (8000 детей), || | | | | |уменьшить инвалидизацию || | | | | |детей с нарушением слуха || | | | | |на 5% ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————————————|
Приложение N 6
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОДПРОГРАММЫ
"ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ|————|————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: ||п/п | | всего | в стоимостном или |———————————————————————————|———————————————————————————|| | | (тыс. руб.) | количественном выражении | 2012 год | 2013 год ||————|————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |8803,8 | |5603,8 тыс. руб. |3200,0 тыс. руб. |+----+------------------------------------+---------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+|1. |Совершенствование службы |8451,8 | | | || |планирования семьи и медико - | | | | || |генетического консультирования | | | | |+----+------------------------------------+---------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+|1.1.|Проведение мероприятий по оснащению |5087,8 |Приобретение расходных |Приобретение расходных |Приобретение расходных || |ГБУЗ Амурской области "Амурская | |материалов в количестве |материалов в количестве |материалов в количестве || |областная клиническая больница" | |1746 наборов реактивов |1500 наборов реактивов |246 наборов реактивов || |(региональный центр планирования | |для проведения пренатальной|для проведения пренатальной|для проведения пренатальной|| |семьи и репродукции) расходными | |(дородовой) диагностики |(дородовой) диагностики |(дородовой) диагностики || |материалами для проведения | |нарушения развития ребенка |нарушения развития ребенка |нарушения развития ребенка || |пренатальной (дородовой) диагностики| |позволит уменьшить | | || |нарушений развития ребенка | |количество детей-инвалидов | | || | | |с нервно-психической | | || | | |патологией и врожденными | | || | | |пороками развития; | | || | | |по хромосомным | | || | | |заболеваниям, в том числе | | || | | |болезни Дауна, уменьшить | | || | | |рождение больных детей | | || | | |на 10%; по врожденным | | || | | |порокам развития нервной | | || | | |системы - на 10% к уровню | | || | | |2010 года | | |+----+------------------------------------+---------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+|1.2.|Профилактика и раннее выявление |1000,0 |Приобретение 450 наборов |Приобретение 450 наборов | || |внутриутробных инфекций у беременных| |реактивов позволит |реактивов для обследования | || |и новорожденных в ГБУЗ Амурской | |уменьшить количество |беременных в региональном | || |области "Амурская областная | |детей-инвалидов |центре планирования семьи и| || |клиническая больница" (региональный | |с последствиями |репродукции ГБУЗ Амурской | || |центр планирования семьи и | |инфекционных поражений |области "Амурская областная| || |репродукции) | |органов и систем |клиническая больница" | || | | |у новорожденных на 10% | | || | | |к уровню 2010 года | | |+----+------------------------------------+---------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+|1.3.|Обеспечение реализации неонатального|2364,0 |Приобретение 35 наборов |Приобретение 6 наборов |Приобретение 29 наборов || |скрининга на наследственные и | |расходных материалов |расходных материалов |расходных материалов || |врожденные заболевания | |для выявления по каждому |для выявления по каждому |для выявления по каждому || | | |виду наследственных |виду наследственных |виду наследственных || | | |заболеваний (врожденный |заболеваний (врожденный |заболеваний (врожденный || | | |гипотериоз, фенилкетонурия,|гипотериоз, фенилкетонурия,|гипотериоз, фенилкетонурия,|| | | |андрогенитальный синдром, |андрогенитальный синдром, |андрогенитальный синдром, || | | |галактоземия, муковисцидоз)|галактоземия, муковисцидоз)|галактоземия, муковисцидоз)|| | | |позволит уменьшить | | || | | |количество инвалидов | | || | | |с нервно-психической | | || | | |патологией, нарушением | | || | | |полового развития и | | || | | |бронхолегочной патологией | | || | | |на 10%, сохранить | | || | | |нормальное психическое | | || | | |развитие у 80% детей | | || | | |с фенилкетонурией и | | || | | |врожденным гипотериозом, | | || | | |снизить младенческую | | || | | |смертность | | || | | |от наследственных | | || | | |заболеваний на 5% | | |+----+------------------------------------+---------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+|2. |Совершенствование специализированной|352,0 | | | || |амбулаторно-поликлинической помощи | | | | || |детям | | | | |+----+------------------------------------+---------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+|2.1.|Обеспечение проведения и |352,0 |Приобретение индивидуальных|Приобретение индивидуальных|Приобретение индивидуальных|| |усовершенствования универсального | |ушных вкладышей |ушных вкладышей |ушных вкладышей || |аудиологического скрининга | |для проведения |для проведения |для проведения || |новорожденных и детей первого года | |аудиологического скрининга |аудиологического скрининга |аудиологического скрининга || |жизни | |в количестве 8000 шт. |в количестве 4000 шт. |в количестве 4000 шт. || | | |позволит охватить |позволит охватить |позволит охватить || | | |36% новорожденных и детей |36% новорожденных и детей |36% новорожденных и детей || | | |первого года жизни |первого года жизни |первого года жизни || | | |аудиологическим скринингом |аудиологическим скринингом |аудиологическим скринингом || | | |(8000 детей), уменьшить |(4000 детей), уменьшить |(4000 детей), уменьшить || | | |инвалидизацию детей |инвалидизацию детей |инвалидизацию детей || | | |с нарушением слуха на 5% |с нарушением слуха на 5% |с нарушением слуха на 5% ||————|————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
Приложение N 7
к изменениям
4. Система мероприятий подпрограммы|——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————|| N | Наименование программных | Затраты, | Сроки | Государственный | Ожидаемый результат || п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, |(в количественном измерении)|| | |(тыс. руб.)| | соответствующее | || | | | |подведомственное | || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————|| 1. Повышение мотивации всех слоев населения к здоровому образу жизни, повышение санитарно-гигиенической || культуры населения ||——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————||1.1. |Совершенствование гигиенического|2328,4 |2012 - |Министерство |Ежегодное изготовление и || |образования и воспитания | |2013 годы |здравоохранения |прокат 7 видов социальной || |населения по вопросам | | |области, |рекламы на радио и || |профилактики неинфекционных | | |ГБУЗ Амурской |телевидении. Изготовление и || |заболеваний и укрепления | | |области "Амурский|тиражирование памяток и || |здоровья | | |областной центр |брошюр по факторам риска, || | | | |медицинской |ежемесячные публикации || | | | |профилактики" |в местных газетах. || | | | | |Приобретение автотранспорта,|| | | | | |медицинского и компьютерного|| | | | | |оборудования |+------+--------------------------------+-----------+----------+-----------------+----------------------------+|1.1.1.|Изготовление социальной рекламы |72,0 |2012 - | |Ежегодное изготовление || |на телевидении | |2013 годы | |7 видов 1-минутной || | | | | |социальной рекламы || | | | | |(по факторам риска и вредным|| | | | | |привычкам) |+------+--------------------------------+-----------+----------+-----------------+----------------------------+|1.1.2.|Прокат социальной рекламы |1028,2 |2012 - | |Ежегодный прокат социальной || |на телевидении | |2013 годы | |рекламы (7 видеороликов || | | | | |по 1 минуте 2 раза в месяц) |+------+--------------------------------+-----------+----------+-----------------+----------------------------+|1.1.3.|Изготовление социальной рекламы |38,4 |2012 - | |Ежегодное изготовление || |на радио | |2013 годы | |7 видов социальной рекламы || | | | | |(по факторам риска и вредным|| | | | | |привычкам) |+------+--------------------------------+-----------+----------+-----------------+----------------------------+|1.1.4.|Прокат социальной рекламы |118,6 |2012 - | |Еженедельный прокат || |на радио | |2013 годы | |7 сюжетов ежегодно в течение|| | | | | |6 месяцев (по графику) |+------+--------------------------------+-----------+----------+-----------------+----------------------------+|1.1.5.|Изготовление печатной продукции |303,5 |2012 - | |Изготовление 6 видов памяток|| |по вопросам здорового образа | |2013 годы | |для населения (36 тыс. экз.)|| |жизни | | | |и 2 тыс. экземпляров брошюр || | | | | |по факторам риска |+------+--------------------------------+-----------+----------+-----------------+----------------------------+|1.1.6.|Публикации в местных газетах |767,7 |2012 - | |Ежемесячные публикации || | | |2013 годы | |(формат A4) по проблемам || | | | | |профилактики основных || | | | | |неинфекционных заболеваний |+------+--------------------------------+-----------+----------+-----------------+----------------------------+|1.2. |Проведение акции "Здоровым быть |215,0 |2013 год |Министерство |Повышение мотивации молодежи|| |модно!" | | |здравоохранения |к сохранению и укреплению || | | | |области, |своего здоровья, охват || | | | |ГБУЗ Амурской |молодежи до 2000 человек || | | | |области "Амурский| || | | | |областной | || | | | |наркологический | || | | | |диспансер" | |+------+--------------------------------+-----------+----------+-----------------+----------------------------+|1.3. |Оснащение службы социально - |690,0 |2013 год |Министерство |Организация 2 единиц || |психологической поддержки | | |здравоохранения |"Телефона доверия", || |несовершеннолетних | | |области, |приобретение оборудования и || | | | |ГБУЗ Амурской |компьютерной техники || | | | |области "Амурский|с программным обеспечением || | | | |областной |для 2 кабинетов социально - || | | | |наркологический |психологической поддержки || | | | |диспансер" |несовершеннолетних |+------+--------------------------------+-----------+----------+-----------------+----------------------------+|1.4. |Организация выездной |1179,6 |2013 год |Министерство |Приобретение 1 единицы || |профилактической работы | | |здравоохранения |автотранспорта, 1 комплекта || | | | |области, |мультимедиа-техники, || | | | |ГБУЗ Амурской |1 единицы газового || | | | |области "Амурский|анализатора для выявления || | | | |областной |потребителей табака, || | | | |наркологический |1 единицы компьютерно - || | | | |диспансер" |программного комплекса || | | | | |для выявления вредных || | | | | |последствий употребления || | | | | |табака и алкоголя ||——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————|
Приложение N 8
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ|——————|————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: || п/п | | всего | в стоимостном или |—————————————————————|—————————————————————————|| | | (тыс. руб.) |количественном выражении | 2012 год | 2013 год ||——————|————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 ||——————|————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |4413,0 | |1066,0 |3347,0 |+------+--------------------------------+---------------+-------------------------+---------------------+-------------------------+|1. |Повышение мотивации всех слоев |4413,0 | |1066,0 |3347,0 || |населения к здоровому образу | | | | || |жизни, повышение санитарно - | | | | || |гигиенической культуры населения| | | | |+------+--------------------------------+---------------+-------------------------+---------------------+-------------------------+|1.1. |Совершенствование гигиенического|2328,4 |Ежегодное изготовление и |Изготовление и прокат|Изготовление и прокат || |образования и воспитания | |прокат 7 видов социальной|7 видов социальной |7 видов социальной || |населения по вопросам | |рекламы на радио и |рекламы на радио и |рекламы на радио и || |профилактики неинфекционных | |телевидении. Изготовление|телевидении. |телевидении. Изготовление|| |заболеваний и укрепления | |и тиражирование памяток и|Изготовление и |и тиражирование памяток и|| |здоровья | |брошюр по факторам риска,|тиражирование памяток|брошюр по факторам риска,|| | | |ежемесячные публикации |и брошюр по факторам |ежемесячные публикации || | | |в местных газетах |риска, ежемесячные |в местных газетах || | | | |публикации в местных | || | | | |газетах | |+------+--------------------------------+---------------+-------------------------+---------------------+-------------------------+|1.1.1.|Изготовление социальной рекламы |72,0 |Ежегодное изготовление |Изготовление 7 видов |Изготовление 7 видов || |на телевидении | |7 видов 1-минутной |1-минутной социальной|1-минутной социальной || | | |социальной рекламы |рекламы (по факторам |рекламы (по факторам || | | |(по факторам риска и |риска и вредным |риска и вредным || | | |вредным привычкам) |привычкам) |привычкам) |+------+--------------------------------+---------------+-------------------------+---------------------+-------------------------+|1.1.2.|Прокат социальной рекламы |1028,2 |Ежегодный прокат |Прокат социальной |Прокат социальной рекламы|| |на телевидении | |социальной рекламы |рекламы |(7 видеороликов || | | |(7 видеороликов |(7 видеороликов |по 1 минуте 2 раза || | | |по 1 минуте 2 раза |по 1 минуте 2 раза |в месяц) || | | |в месяц) |в месяц) | |+------+--------------------------------+---------------+-------------------------+---------------------+-------------------------+|1.1.3.|Изготовление социальной рекламы |38,4 |Ежегодное изготовление |Изготовление 7 видов |Изготовление 7 видов || |на радио | |7 видов социальной |социальной рекламы |социальной рекламы || | | |рекламы (по факторам |(по факторам риска и |(по факторам риска и || | | |риска и вредным |вредным привычкам) |вредным привычкам) || | | |привычкам) | | |+------+--------------------------------+---------------+-------------------------+---------------------+-------------------------+|1.1.4.|Прокат социальной рекламы |118,6 |Еженедельный прокат |Еженедельный прокат |Еженедельный прокат || |на радио | |7 сюжетов ежегодно |7 сюжетов в течение |7 сюжетов в течение || | | |в течение 6 месяцев |6 месяцев |6 месяцев (по графику) || | | |(по графику) |(по графику) | |+------+--------------------------------+---------------+-------------------------+---------------------+-------------------------+|1.1.5.|Изготовление печатной продукции |303,5 |Изготовление 6 видов |Изготовление 6 видов |Изготовление 6 видов || |по вопросам здорового образа | |памяток для населения |памяток для населения|памяток || |жизни | |(36 тыс. экз.) и |(18 тыс. экз.) |(18 тыс. экземпляров) и || | | |2 тыс. экземпляров брошюр|по факторам риска |2 тыс. экземпляров брошюр|| | | |по факторам риска | |по факторам риска |+------+--------------------------------+---------------+-------------------------+---------------------+-------------------------+|1.1.6.|Публикации в местных газетах |767,7 |Ежемесячные публикации |12 публикаций |12 публикаций (формат A4)|| | | |(формат A4) по проблемам |(формат A4) | || | | |профилактики основных | | || | | |неинфекционных | | || | | |заболеваний | | |+------+--------------------------------+---------------+-------------------------+---------------------+-------------------------+|1.2. |Проведение акции "Здоровым быть |215,0 |Повышение мотивации | |Повышение мотивации || |модно!" | |молодежи к сохранению и | |молодежи к сохранению и || | | |укреплению своего | |укреплению своего || | | |здоровья, охват молодежи | |здоровья, охват молодежи || | | |до 2000 человек | |до 2000 человек |+------+--------------------------------+---------------+-------------------------+---------------------+-------------------------+|1.3. |Оснащение службы социально - |690,0 |Организация 2 единиц | |Организация 2 единиц || |психологической поддержки | |"Телефона доверия", | |"Телефона доверия", || |несовершеннолетних | |приобретение оборудования| |приобретение оборудования|| | | |и компьютерной техники | |и компьютерной техники || | | |с программным | |с программным || | | |обеспечением | |обеспечением || | | |для 2 кабинетов | |для 2 кабинетов || | | |социально-психологической| |социально-психологической|| | | |поддержки | |поддержки || | | |несовершеннолетних | |несовершеннолетних |+------+--------------------------------+---------------+-------------------------+---------------------+-------------------------+|1.4. |Организация выездной |1179,6 |Приобретение 1 единицы | |Приобретение 1 единицы || |профилактической работы | |автотранспорта, | |автотранспорта, || | | |1 комплекта мультимедиа -| |1 комплекта мультимедиа -|| | | |техники, 1 единицы | |техники, 1 единицы || | | |газового анализатора | |газового анализатора || | | |для выявления | |для выявления || | | |потребителей табака, | |потребителей табака, || | | |1 единицы компьютерно - | |1 единицы компьютерно - || | | |программного комплекса | |программного комплекса || | | |для выявления вредных | |для выявления вредных || | | |последствий употребления | |последствий употребления || | | |табака и алкоголя | |табака и алкоголя ||——————|————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————|
Приложение N 9
к изменениям
4. Система мероприятий подпрограммы|————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————|——————————————————————|| N | Наименование программных | Затраты, | Сроки | Государственный | Ожидаемый результат ||п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном || | |(тыс. руб.)| | соответствующее | измерении) || | | | | подведомственное | || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————|——————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————|——————————————————————|| 1. Организация травматологических центров в медицинских организациях ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————|——————————————————————||1.1.|Реконструкция травматологического|9591,1 |2012 год |Министерство |Реконструкция || |центра 2 уровня на 15 коек | | |здравоохранения |травматологического || |на базе хирургического корпуса | | |области, |центра 2 уровня || |ГБУЗ АО "Белогорская городская | | |ГБУЗ Амурской |на 15 коек на базе || |больница" | | |области |хирургического корпуса|| | | | |"Белогорская |ГБУЗ АО "Белогорская || | | | |городская больница"|городская больница" |+----+---------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------+|1.2.|Оснащение оборудованием |73975,7 |2012 - |Министерство |Приобретение 8 единиц || |травматологических центров | |2013 годы |здравоохранения |санитарного || | | | |области |автотранспорта, из них|| | | | | |4 санитарных || | | | | |автомобиля класса "B" || | | | | |и 4 санитарных || | | | | |автомобиля класса "C" || | | | | |для оснащения || | | | | |травматологического || | | | | |центра 2 уровня || | | | | |ГБУЗ АО "Тындинская || | | | | |больница", || | | | | |ГБУЗ АО "Зейская || | | | | |больница", а также || | | | | |медицинского || | | | | |оборудования || | | | | |для оказания || | | | | |медицинской помощи || | | | | |пострадавшим |+----+---------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------+|1.3.|Подготовка и переподготовка |1660,2 |2013 год |Министерство |Подготовка медицинских|| |медицинских кадров | | |здравоохранения |кадров (18 человек) || | | | |области, |для оказания || | | | |ГБУЗ Амурской |медицинской помощи || | | | |области "Тындинская|пострадавшим || | | | |больница" | |+----+---------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------+|1.4.|Создание системы телемедицинской |3500,0 |2013 год |Министерство |Приобретение || |связи | | |здравоохранения |2 комплектов || | | | |области, |оргтехники || | | | |ГБУЗ АО "Тындинская|(передвижная || | | | |больница", |телемедицинская || | | | |ГБУЗ "Зейская |стойка, терминал || | | | |больница" |видеоконференцсвязи, || | | | | |ноутбук, телевизор, || | | | | |маршрутизатор) || | | | | |для обеспечения || | | | | |телемедицинских || | | | | |консультаций || | | | | |травматологического || | | | | |центра 2 уровня || | | | | |ГБУЗ АО "Тындинская || | | | | |больница" и || | | | | |ГБУЗ "Зейская || | | | | |больница" |+----+---------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------+|1.5.|Подготовка и прокат тематических |800,0 |2013 год |Министерство |Создание и размещение || |передач в средствах массовой | | |здравоохранения |в телеэфире 6 передач || |информации | | |области, |профилактической || | | | |ГБУЗ Амурской |направленности || | | | |области "Амурский |по предупреждению, || | | | |областной центр |снижению травматизма и|| | | | |медицинской |смертности || | | | |профилактики" |от дорожно - || | | | | |транспортных || | | | | |происшествий ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————|——————————————————————|
Приложение N 10
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ|————|—————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: ||п/п | | всего | в стоимостном или |——————————————————————|———————————————————————|| | | (тыс. руб.) | количественном | 2012 год | 2013 год || | | | выражении | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————|——————————————————————|———————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 ||————|—————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————|——————————————————————|———————————————————————|| |Всего по подпрограмме |89527,0 | |68322,0 |21205,0 |+----+---------------------------------+---------------+-----------------------+----------------------+-----------------------+|1. |Организация травматологических |89527,0 | |68322,0 |21205,0 || |центров в медицинских | | | | || |организациях | | | | |+----+---------------------------------+---------------+-----------------------+----------------------+-----------------------+|1.1.|Реконструкция травматологического|9591,1 |Реконструкция |Реконструкция | || |центра 2 уровня на 15 коек | |травматологического |травматологического | || |на базе хирургического корпуса | |центра 2 уровня |центра 2 уровня | || |ГБУЗ АО "Белогорская городская | |на 15 коек на базе |на 15 коек на базе | || |больница" | |хирургического корпуса |хирургического корпуса| || | | |ГБУЗ АО "Белогорская |ГБУЗ АО "Белогорская | || | | |городская больница" |городская больница" | |+----+---------------------------------+---------------+-----------------------+----------------------+-----------------------+|1.2.|Оснащение оборудованием |73975,7 |Приобретение 8 единиц |Приобретение |Приобретение 8 единиц || |травматологических центров | |санитарного |оборудования |санитарного || | | |автотранспорта, из них |для оснащения |автотранспорта, из них || | | |4 санитарных автомобиля|травматологических |4 санитарных автомобиля|| | | |класса "B" и |центров |класса "B" и || | | |4 санитарных автомобиля| |4 санитарных автомобиля|| | | |класса "C" | |класса "C" || | | |для оснащения | |для оснащения || | | |травматологического | |травматологического || | | |центра 2 уровня | |центра 2 уровня || | | |ГБУЗ АО "Тындинская | |ГБУЗ АО "Тындинская || | | |больница" и | |больница", || | | |ГБУЗ АО "Зейская | |ГБУЗ АО "Зейская || | | |больница", а также | |больница", а также || | | |медицинского | |медицинского || | | |оборудования | |оборудования || | | |для оказания | |для оказания || | | |медицинской помощи | |медицинской помощи || | | |пострадавшим | |пострадавшим |+----+---------------------------------+---------------+-----------------------+----------------------+-----------------------+|1.3.|Подготовка и переподготовка |1660,2 |Подготовка медицинских | |Подготовка медицинских || |медицинских кадров | |кадров (18 человек) | |кадров (18 человек) || | | |для оказания | |для оказания || | | |медицинской помощи | |медицинской помощи || | | |пострадавшим | |пострадавшим |+----+---------------------------------+---------------+-----------------------+----------------------+-----------------------+|1.4.|Создание системы телемедицинской |3500,0 |Приобретение | |Приобретение || |связи | |2 комплектов оргтехники| |2 комплектов оргтехники|| | | |(передвижная | |(передвижная || | | |телемедицинская стойка,| |телемедицинская стойка,|| | | |терминал | |терминал || | | |видеоконференцсвязи, | |видеоконференцсвязи, || | | |ноутбук, телевизор, | |ноутбук, телевизор, || | | |маршрутизатор) | |маршрутизатор) || | | |для обеспечения | |для обеспечения || | | |телемедицинских | |телемедицинских || | | |консультаций | |консультаций || | | |травматологического | |травматологического || | | |центра 2 уровня | |центра 2 уровня || | | |ГБУЗ АО "Тындинская | |ГБУЗ АО "Тындинская || | | |больница" и | |больница" и || | | |ГБУЗ "Зейская больница"| |ГБУЗ "Зейская больница"|+----+---------------------------------+---------------+-----------------------+----------------------+-----------------------+|1.5.|Подготовка и прокат тематических |800,0 |Создание и размещение | |Создание и размещение || |передач в средствах массовой | |в телеэфире 6 передач | |в телеэфире 6 передач || |информации | |профилактической | |профилактической || | | |направленности | |направленности || | | |по предупреждению, | |по предупреждению, || | | |снижению травматизма и | |снижению травматизма и || | | |смертности от дорожно -| |смертности от дорожно -|| | | |транспортных | |транспортных || | | |происшествий | |происшествий ||————|—————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————|——————————————————————|———————————————————————|