Постановление Правительства Амурской области от 27.02.2013 № 71
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 N 617
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2013 N 71
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 24.10.2013 г. N 519
О внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской областиот 23.09.2011 N 617
В целях корректировки программных мероприятий и объемовфинансирования долгосрочной целевой программы "Обеспечениекачественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012- 2015 годы" Правительство Амурской областипостановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Обеспечение качественнымжильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы",утвержденную постановлением Правительства Амурской области от18.12.2012 N 736), изменения согласно приложению кнастоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 27.02.2013 N 71
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖКХ
НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
1. В паспорте программы:
1) строку "Основания для разработки программы" дополнитьследующими абзацами:
"Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178"О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) вэлектроэнергетике";
2) в строке "Основные задачи программы":
а) пункты 5.1 - 5.4 изложить в следующей редакции:
"5.1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
5.2. Осуществление глубокой переработки бытовых и промышленныхотходов с внедрением современных технологий.
5.3. Обеспечение объектов комплексной застройки коммунальнымиресурсами.
5.4. Обеспечение функционирования и развития системытопливообеспечения.";
б) дополнить пунктами 5.5, 5.6 следующего содержания:
"5.5. Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальныхвложений в сфере ЖКХ.
5.6. Обеспечение функционирования и развития системы поставкинаселению электроэнергии, вырабатываемой дизельнымиэлектростанциями.";
3) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложитьв следующей редакции:"|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| Объемы и источники |Общий объем финансирования программы в 2012 - ||финансирования программы|2015 годах составит 10399851,42 тыс. рублей, || |в том числе: || | || |за счет средств областного бюджета - || |3204379,39 тыс. рублей, в том числе по годам: || | || |2012 год - 1571871,34 тыс. рублей; || |2013 год - 1298671,35 тыс. рублей; || |2014 год - 77563,60 тыс. рублей; || |2015 год - 256273,10 тыс. рублей; || | || |за счет средств федерального бюджета - || |6623558,04 тыс. рублей; || | || |за счет средств местных бюджетов - || |232877,99 тыс. рублей; || | || |за счет собственных (заемных) средств || |граждан - 339036,00 тыс. рублей ||————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|";
4) в пункте 10 строки "Ожидаемые конечные результаты реализациипрограммы" слова "436 человек" заменить словами "192 человека".
2. В подпрограмме "Повышение устойчивости жилых домов, основныхобъектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Амурскойобласти на 2012 - 2015 годы":
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: ||финансирования подпрограммы|средства источники федерального, областного || |и местных бюджетов. || | || |Общий объем финансирования программных || |мероприятий составляет || |4670474,913 тыс. рублей, в том числе || |с разбивкой по годам и источникам || |финансирования: || | || |2012 год - 2194059,863 тыс. рублей; || |2013 год - 1097965,050 тыс. рублей; || |2014 год - 953030,0 тыс. рублей; || |2015 год - 425420,0 тыс. рублей. || | || |Средства федерального бюджета планируются || |в сумме 4221960,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 1867870,0 тыс. рублей; || |2013 год - 991140,0 тыс. рублей; || |2014 год - 948030,0 тыс. рублей; || |2015 год - 414920,0 тыс. рублей. || | || |Средства областного бюджета планируются || |в сумме 447873,343 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 325773,343 тыс. рублей; || |2013 год - 106600,000 тыс. рублей; || |2014 год - 5000,0 тыс. рублей; || |2015 год - 10500,0 тыс. рублей. || | || |Средства местного бюджета планируются в сумме|| |641,570 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 416,520 тыс. рублей; || |2013 год - 225,050 тыс. рублей ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) в столбце "количественная оценка" таблицы 2 раздела 3подпрограммы слова "85336,85 кв. м" заменить словами "85069,92 кв. м";
3) в таблице 3 раздела 4 подпрограммы:
а) в графе "Затраты, всего, тыс. руб." пункта 1 цифры"4685874,913" заменить цифрами "4670474,913";
б) в пункте 1.1:
в графе "Затраты, всего, тыс. руб." цифры "4570710,086" заменитьцифрами "4555310,086";
в графе "Ожидаемый результат" слова "83785,01 кв. м" заменитьсловами "83518,08 кв. м";
в) в пункте 1.1.1:
в графе "Затраты, всего, тыс. руб." цифры "4113629,472" заменитьцифрами "4098229,472";
в графе "Ожидаемый результат" слова "71302,92 кв. м" заменитьсловами "71035,99 кв. м";
4) в разделе 6 подпрограммы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Планируемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы(таблица 4) предусматривается в размере 4670474,913 тыс. рублей, в томчисле за счет средств федерального бюджета - 4221960,000 тыс. рублей,областного бюджета - 447873,343 тыс. рублей, местного бюджета -641,570 тыс. рублей.";
б) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)|——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|| Источники | Итого | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год || финансирования | | | | | ||——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|| Общий объем финансирования подпрограммы ||——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|——————————||Всего |4670474,913|2194059,863 |1097965,050|953030,000|425420,000||------------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------||Федеральный бюджет|4221960,000|1867870,000 <*>|991140,000 |948030,000|414920,000||------------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------||Областной бюджет |447873,343 |325773,343 <**>|106600,000 |5000,000 |10500,000 ||------------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------||Местный бюджет |641,570 |416,520 |225,050 |- |- ||——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|| Капитальные вложения ||——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|——————————||Всего |4670474,913|2194059,863 |1097965,050|953030,000|425420,000||------------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------||Федеральный бюджет|4221960,000|1867870,000 <*>|991140,000 |948030,000|414920,000||------------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------||Областной бюджет |447873,343 |325773,343 <**>|106600,000 |5000,000 |10500,000 ||------------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------||Местный бюджет |641,570 |416,520 |225,050 |- |- ||——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|
<*> В том числе за счет остатков средств на 1 января 2012 года всумме 807160,0 тыс. рублей.
<**> В том числе 209343,325 тыс. рублей - выполнение условийсофинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом Россиив 2011 году.";
5) пункт 1.1 таблицы 7 раздела 7 изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————||1.1.|Строительство новых |Строительство нового|40492,93 кв. м|18637,41 кв. м|16519,19 кв. м|7868,55 кв. м|| |сейсмостойких объектов|жилья площадью | | | | || | |83518,08 кв. м | | | | ||————|——————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|";
6) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 1 к настоящим изменениям.
3. Абзац второй раздела 5 подпрограммы "Развитие ипотечногожилищного кредитования в Амурской на 2012 - 2013 годы" после слов"государственными гражданскими служащими области или муниципальнымислужащими области," дополнить словами "инвалидами I группы".
4. В подпрограмме "Повышение качества и надежностижилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области":
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Основные задачи подпрограммы" дополнить словами
"; обеспечение функционирования и развития системы поставкинаселению электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями";
б) строку "Перечень основных мероприятий" дополнить словами
"; возмещение юридическим лицам (индивидуальнымпредпринимателям), осуществляющим производство электрической энергиипосредством работы дизельной электростанции недополученных доходов,возникающих в результате поставки электрической энергии (мощности) порегулируемым ценам (тарифам) населению и приравненных к немукатегориям потребителей";
2) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования программных ||финансирования подпрограммы|мероприятий составляет || |3775307,05 тыс. рублей, в том числе || |с разбивкой по годам и источникам || |финансирования: || | || |2012 год - 1591179,0 тыс. рублей; || |2013 год - 1873691,35 тыс. рублей; || |2014 год - 69663,6 тыс. рублей; || |2015 год - 240773,1 тыс. руб. || | || |Средства федерального бюджета планируются || |в сумме 1828010,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 1085400,0 тыс. рублей; || |2013 год - 742610,0 тыс. рублей. || | || |Средства областного бюджета планируются || |в сумме 1757041,65 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 406523,6 тыс. рублей; || |2013 год - 1040181,35 тыс. рублей; || |2014 год - 69563,6 тыс. рублей; || |2015 год - 240773,1 тыс. рублей. || | || |Средства местных бюджетов планируются в сумме|| |190255,4 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 99255,4 тыс. рублей; || |2013 год - 90900,0 тыс. рублей; || |2014 год - 100,0 тыс. рублей ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
3) строку "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" дополнитьабзацем следующего содержания:
"Обеспечение условий для бесперебойной поставки населению иприравненным к нему категориям потребителей электрической энергии,вырабатываемой посредством работы дизельной электростанции";
4) в разделе 2 подпрограммы:
а) после девятого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
"Юридические лица (индивидуальные предприниматели),осуществляющие производство электрической энергии посредством работыдизельной электростанции, несут дополнительные расходы, возникающие врезультате поставки электрической энергии (мощности) по регулируемымценам (тарифам) населению и приравненным к нему категориямпотребителей.";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"; обеспечить бесперебойное снабжение населения и приравненных кнему категорий потребителей электроэнергией, вырабатываемой дизельнымиэлектростанциями";
5) раздел 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"3. Основные цели и задачи подпрограммы с указанием сроков
и этапов ее реализации
Основной целью подпрограммы являются улучшение состояниякоммунальной инфраструктуры и, как следствие, повышение качества услугв сфере коммунального обслуживания населения области, создание условийдля привлечения инвестиций организаций различных форм собственности намодернизацию и развитие жилищно-коммунального комплекса области,обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасностифункционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечениефункционирования и развития системы топливообеспечения и системыпоставки населению электроэнергии, вырабатываемой дизельнымиэлектростанциями.
Для достижения поставленных целей предполагается решить следующиезадачи:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетныесредства, направляемые на реализацию подпрограммы, должны бытьпредназначены для выполнения проектов модернизации объектовкоммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующихобъектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новыхобъектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;
осуществление глубокой переработки бытовых и промышленных отходовс внедрением современных технологий;
обеспечение объектов комплексной застройки коммунальнымиресурсами;
обеспечение функционирования и развития системытопливообеспечения;
увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальныхвложений в сфере ЖКХ;
обеспечение функционирования и развития системы поставкинаселению электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями.
В результате решения указанных задач должны быть достигнуты:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до50% в среднем по области;
экономия средств местного бюджета при производстве теплоэнергиина котельных, переведенных на уголь, до 8,5 млн. рублей в год;
улучшение экологической обстановки, глубокая переработка бытовыхи промышленных отходов до 40 тыс. тонн в год;
увеличение мощности инженерных сетей для осуществления ввода вэксплуатацию объектов комплексной застройки;
своевременное обеспечение муниципальных образований Амурскойобласти топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работыкоммунальных предприятий и организаций;
привлечение в сферу ЖКХ 190 млн. руб. заемных средств нареализацию проектов по модернизации и развитию систем (объектов)коммунальной инфраструктуры; на создание нормативного запаса топлива кначалу отопительного сезона; на реализацию мероприятий по капитальномуремонту жилых домов; на замену лифтов, отработавших нормативный срокслужбы в многоквартирных домах; на решение вопросов аварийногожилищного фонда на расчеты за потребленные предприятиями ЖКХ областиэнергоресурсы;
бесперебойное обеспечение населения и приравненных к немукатегорий потребителей электроэнергией, вырабатываемой дизельнымиэлектростанциями.
Основные задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов ихреализации приведены в таблице 1.
Таблица 1|———|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————|| N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат ||п/п| | проблемы |реализации|—————————————————|————————————————————|| | | | | качественная | количественная || | | | | характеристика | оценка ||———|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|—————————————————|————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|—————————————————|————————————————————||1. |Модернизация объектов |Сверхнормативный износ |2012 - |Снижение износа |До 50% (в среднем || |коммунальной инфраструктуры |коммунальной инфраструктуры |2013 гг. |объектов |по области) || | | | |коммунальной | || | | | |инфраструктуры; | || | | | |повышение | || | | | |качества условий | || | | | |проживания | || | | | |и коммунального | || | | | |обслуживания | || | | | |населения области| |+---+----------------------------+-----------------------------+----------+-----------------+--------------------+|2. |Осуществление глубокой |Неблагоприятная экологическая|2012 - |Улучшение |40 тыс. тонн в год || |переработки бытовых |обстановка |2014 гг. |экологической | || |и промышленных отходов | | |обстановки, | || |с внедрением современных | | |глубокая | || |технологий | | |переработка | || | | | |бытовых | || | | | |и промышленных | || | | | |отходов | |+---+----------------------------+-----------------------------+----------+-----------------+--------------------+|3. |Обеспечение объектов |Недостаточный объем |2012 г. |Увеличение |Тепловодоснабжение -|| |комплексной застройки |коммунальных ресурсов | |мощности |до 2758 куб. м || |коммунальными ресурсами |для осуществления ввода | |инженерных сетей |в сутки; || | |в эксплуатацию объектов | |для осуществления|водоотведение - || | |комплексной застройки | |ввода |до 2758 куб. м || | | | |в эксплуатацию |в сутки || | | | |объектов | || | | | |комплексной | || | | | |застройки | |+---+----------------------------+-----------------------------+----------+-----------------+--------------------+|4. |Обеспечение функционирования|Дополнительные расходы |2013 - |Софинансирование |100% запасы топлива || |и развития системы |в части заготовки топлива, |2015 гг. |расходов | || |топливообеспечения |связанные с увеличением | |по организации | || | |объемов и стоимости топлива | |коммунального | || | |сверх калькуляций | |хозяйства в части| || | |на выработку теплоэнергии | |заготовки топлива| |+---+----------------------------+-----------------------------+----------+-----------------+--------------------+|5. |Увеличение доли заемных |Недостаточное привлечение |2013 - |Возмещение части |190 млн. руб. || |средств в общем объеме |кредитных ресурсов к решению |2015 гг. |затрат на уплату |заемных средств || |капитальных вложений в сфере|приоритетных мероприятий | |процентов | || |ЖКХ |в сфере ЖКХ | |организациям ЖКХ,| || | | | |привлекающим | || | | | |кредитные ресурсы| || | | | |на осуществление | || | | | |приоритетных | || | | | |мероприятий | || | | | |в сфере ЖКХ | |+---+----------------------------+-----------------------------+----------+-----------------+--------------------+|6. |Обеспечение функционирования|Дополнительные расходы, |2013 г. |Бесперебойное |Круглосуточно || |и развития системы поставки |возникающие в результате | |снабжение |с учетом || |населению электроэнергии, |поставки электрической | |населения |технологического || |вырабатываемой дизельными |энергии (мощности), | |и приравненных |перерыва || |электростанциями |вырабатываемой дизельными | |к нему категорий | || | |электростанциями, | |потребителей | || | |по регулируемым ценам | |электроэнергией, | || | |(тарифам) населению | |вырабатываемой | || | |и приравненным к нему | |дизельными | || | |категориям потребителей | |электростанциями | ||———|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|—————————————————|————————————————————|
6) в таблице 2 раздела 4 подпрограммы:
а) графу "Ожидаемый результат (в количественном измерении)"пункта 5 дополнить словами "; на расчеты за потребленные предприятиямиЖКХ области энергоресурсы";
б) графу "Ожидаемый результат (в количественном измерении)"пункта 5.1 дополнить словами
"; на расчеты за потребленные предприятиями ЖКХ областиэнергоресурсы";
в) дополнить пунктами 6, 6.1 следующего содержания:"|————|——————————————————————————————————|—————————|———————|—————————————|————————————————||6. |Обеспечение функционирования |20423,650|2013 г.|Министерство |Круглосуточно || |и развития системы поставки | | |жилищно - |с учетом || |населению электроэнергии, | | |коммунального|технологического|| |вырабатываемой дизельными | | |хозяйства |перерыва || |электростанциями | | |Амурской | || | | | |области | |+----+----------------------------------+---------+-------+-------------+----------------+|6.1.|Возмещение недополученных доходов,|20423,650|2013 г.|Министерство |Круглосуточно || |юридических лиц (индивидуальных | | |жилищно - |с учетом || |предпринимателей), осуществляющих | | |коммунального|технологического|| |производство электрической | | |хозяйства |перерыва || |энергии посредством работы | | |Амурской | || |дизельной электростанции, | | |области | || |возникающих в результате поставки | | | | || |электрической энергии (мощности) | | | | || |по регулируемым ценам (тарифам) | | | | || |населению и приравненным к нему | | | | || |категориям потребителей | | | | ||————|——————————————————————————————————|—————————|———————|—————————————|————————————————|";
7) в разделе 5 подпрограммы:
а) абзац четвертый дополнить словами
"; на расчеты за потребленные предприятиями ЖКХ областиэнергоресурсы.";
б) после четвертого абзаца дополнить абзацем следующегосодержания:
"; юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям),осуществляющим производство электрической энергии посредством работыдизельной электростанции на возмещение недополученных доходов,возникающих в результате поставки электрической энергии (мощности) порегулируемым ценам (тарифам) населению и приравненным к немукатегориям потребителей.";
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"Предоставление субсидии юридическим лицам (индивидуальнымпредпринимателям), осуществляющим производство электрической энергиипосредством работы дизельной электростанции на возмещениенедополученных доходов, возникающих в результате поставкиэлектрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам)населению и приравненным к нему категориям потребителей,осуществляется в порядке, утвержденном Правительством Амурскойобласти.";
8) в разделе 6 подпрограммы:
а) в абзаце первом слова "3754883,4 тыс. рублей" заменить словами"3775307,05 тыс. рублей", слова "1736618,0 тыс. рублей" заменитьсловами "1757041,65 тыс. рублей";
б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)|———————————————————|———————————|——————————|——————————|————————|——————————|| Источники | Итого | 2012 год | 2013 год |2014 год| 2015 год || финансирования | | | | | ||———————————————————|———————————|——————————|——————————|————————|——————————||Федеральный бюджет |1828010,00 |1085400,00|742610,00 |0,00 |0,00 ||-------------------+-----------+----------+----------+--------+----------||Областной бюджет |1757041,65 |406523,60 |1040181,35|69563,60|240773,1 ||-------------------+-----------+----------+----------+--------+----------||Местный бюджет |190255,40 |99255,40 |90900,00 |100,00 |0,00 ||-------------------+-----------+----------+----------+--------+----------||Всего капитальных |3775307,05 |1591179,00|1873691,35|69663,60|240773,1 ||вложений | | | | | ||———————————————————|———————————|——————————|——————————|————————|——————————|";
в) в таблице 4:
в строке "Всего по подпрограмме" цифры "3754883,40" заменитьцифрами "3775307,05", цифры "1736618,0" заменить цифрами "1757041,65";
в строке "2013 год" цифры "1853267,7" заменить цифрами"1873691,35", цифры "1019757,7" заменить цифрами "1040181,35";
в) дополнить пунктами 6, 6.1 следующего содержания:"|————|—————————————————————————————————|———————————|—————————|—|—————————|—|—||6. |Обеспечение функционирования |Капитальные|20423,650|-|20423,650|-|-|| |и развития системы поставки |вложения | | | | | || |населению электроэнергии, | | | | | | || |вырабатываемой дизельными | | | | | | || |электростанциями | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------+-+---------+-+-||6.1.|Возмещение недополученных доходов|Капитальные|20423,650|-|20423,650|-|-|| |юридических лиц (индивидуальных |вложения | | | | | || |предпринимателей), осуществляющих| | | | | | || |производство электрической | | | | | | || |энергии посредством работы | | | | | | || |дизельной электростанции, | | | | | | || |возникающих в результате поставки| | | | | | || |электрической энергии (мощности) | | | | | | || |по регулируемым ценам (тарифам) | | | | | | || |населению и приравненным к нему | | | | | | || |категориям потребителей | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|—————————|—|—————————|—|—|| |2013 год | |20423,650|-|20423,650|-|-||————|—————————————————————————————————|———————————|—————————|—|—————————|—|—|";
9) в разделе 7 подпрограммы:
а) подпункт г дополнить словами "; на расчеты за потребленныепредприятиями ЖКХ области энергоресурсы.";
б) после подпункта г дополнить абзацем следующего содержания:
"д) обеспечение населения и приравненных к нему категорийпотребителей электрической энергией (мощностью), вырабатываемойпосредством работы дизельной электростанции, круглосуточно с учетомтехнологического перерыва";
в) в таблице 6:
пункты 5, 5.1 изложить в следующей редакции:"|————|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————||5. |Увеличение доли заемных средств |0 |0,05 |0,1 |0,4 || |в общем объеме капитальных вложений| | | | || |в сфере ЖКХ | | | | ||————|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————||5.1.|Возмещение части затрат на уплату |0 |0,05 |0,1 |0,4 || |процентов организациям ЖКХ, | | | | || |привлекающим кредитные ресурсы | | | | || |на осуществление приоритетных | | | | || |мероприятий в сфере ЖКХ | | | | ||————|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|";
дополнить пунктами 6, 6.1 следующего содержания:"|————|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————||6. |Обеспечение функционирования |0 |0,05 |0 |0 || |и развития системы поставки | | | | || |населению электроэнергии, | | | | || |вырабатываемой дизельными | | | | || |электростанциями | | | | ||————|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————||6.1.|Возмещение недополученных доходов |0 |0,05 |0 |0 || |юридических лиц (индивидуальных | | | | || |предпринимателей), осуществляющих | | | | || |производство электрической энергии | | | | || |посредством работы дизельной | | | | || |электростанции, возникающих | | | | || |в результате поставки электрической| | | | || |энергии (мощности) по регулируемым | | | | || |ценам (тарифам) населению и | | | | || |приравненным к нему категориям | | | | || |потребителей | | | | ||————|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|";
г) в таблице 7:
графу "Планируемый результат в количественном выражении" пункта 9после слов "аварийного жилищного фонда" дополнить словами
"; на расчеты за потребленные предприятиями ЖКХ областиэнергоресурсы.";
дополнить пунктом 10 следующего содержания:"|———|—————————————————————————————————|————————————————|—|———————————————————|—|—||10.|Возмещение недополученных доходов|Круглосуточно |-|20423,650 тыс. руб.|-|-|| |юридических лиц (индивидуальных |с учетом | | | | || |предпринимателей), осуществляющих|технологического| | | | || |производство электрической |перерыва | | | | || |энергии посредством работы | | | | | || |дизельной электростанции, | | | | | || |возникающих в результате поставки| | | | | || |электрической энергии (мощности) | | | | | || |по регулируемым ценам (тарифам) | | | | | || |населению и приравненным к нему | | | | | || |категориям потребителей | | | | | ||———|—————————————————————————————————|————————————————|—|———————————————————|—|—|";
10) абзац седьмой раздела 8 подпрограммы изложить в следующейредакции:
"Юридические лица (индивидуальные предприниматели), являющиесяучастниками подпрограммы, представляют в министерствожилищно-коммунального хозяйства Амурской области отчеты о реализациимероприятий программы по форме и в сроки, установленныесоответствующими порядками.";
11) в приложении N 5 к подпрограмме:
а) в пункте 2 слова "в подпункте 1 пункта 3" заменить словами "впункте 3";
б) пункт 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) на расчеты за потребленные предприятиями ЖКХ областиэнергоресурсы.";
в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Размер субсидии определяется в размере ставки,предусмотренной кредитным договором, но не более:
50% ставки рефинансирования, устанавливаемой Центральным банкомРоссийской Федерации и действующей на момент заключения договора междууполномоченным органом и юридическим лицом о предоставлении субсидии,за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта;
100% ставки рефинансирования, устанавливаемой Центральным банкомРоссийской Федерации и действующей на момент заключения договора междууполномоченным органом и юридическим лицом о предоставлении субсидии,в случае привлечения кредитных ресурсов на реализацию проектов помодернизации и развитию систем (объектов) коммунальной инфраструктурыи заключении кредитного договора на срок 1 год и более.";
г) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
"10-1. Для принятия решения о предоставлении субсидии на расчетыза потребленные предприятиями ЖКХ области энергоресурсы юридическоелицо представляет в уполномоченный орган следующие документы:
1) заявление на получение субсидии, скрепленное подписью ипечатью юридического лица, по форме согласно приложению N 1 кнастоящему Порядку;
2) справку налогового органа об отсутствии неурегулированнойзадолженности по обязательным платежам в бюджет;
3) копию бухгалтерского баланса со всеми приложениями к нему запредыдущий год и последний отчетный период, заверенную юридическимлицом;
4) заверенную кредитной организацией копию кредитного договора сприложением графика получения и погашения кредита и уплаты процентовпо нему;
5) копии учредительных документов юридического лица;
6) копии договоров с поставщиками энергоресурсов.";
д) подпункт 3 пункта 12 изложить в следующей редакции:
"3) представление не всех документов, предусмотренных подпунктами1 - 8 пункта 8, пунктами 9, 10 и 10-1 настоящего Порядка;";
е) пункт 16 дополнить абзацами следующего содержания:
"отчет о расчетах с поставщиками энергоресурсов по форме согласноприложению N 3 к настоящему Порядку (в случае направления кредитныхресурсов на расчеты за потребленные предприятиями ЖКХ областиэнергоресурсы);
расчет размера субсидии по форме согласно приложению N 4 кнастоящему Порядку.";
ж) в пункте 18 слово "производит" заменить словом "проверяет";
з) дополнить приложениями N 3 и N 4 согласно приложениям N 2 и N3 к настоящему постановлению.
5. В подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числадетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2012 -2013 годы":
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источник финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| Объемы и источник |Общий объем финансирования программных ||финансирования подпрограммы|мероприятий составляет 96672,13 тыс. рублей,|| |в том числе с разбивкой по годам: || | || |2012 год - 76072,13 тыс. рублей; || |2013 год - 20600,00 тыс. рублей. ||———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|";
б) в строке "Ожидаемый конечный результат реализации программы"слова "436 детей-сирот" заменить словами "192 детей-сирот";
2) в графе "Ожидаемый результат (качественная и количественнаяоценка)" таблицы N 1 раздела 3 слова "436 детей-сирот" заменитьсловами "192 детей-сирот";
3) в подпункте 1.1 таблицы N 2 раздела 4:
в графе "Затраты, всего, тыс. руб." цифры "291883,16" заменитьцифрами "96672,13";
в графе "Ожидаемый результат (в количественном измерении)" слова"436 детей-сирот" заменить словами "192 детей-сирот";
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 96672,13 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице N 3.
Таблица N 3
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————||Источники финансирования | Итого | 2012 год | 2013 год ||—————————————————————————|————————————|————————————|————————————||Всего ||—————————————————————————|————————————|————————————|————————————||Областной бюджет |96672,13 |76072,13 |20600,00 ||-------------------------+------------+------------+------------||Итого |96672,13 |76072,13 |20600,00 ||—————————————————————————|————————————|————————————|————————————||Капитальные вложения ||—————————————————————————|————————————|————————————|————————————||Областной бюджет |96672,13 |76072,13 |20600,00 ||-------------------------+------------+------------+------------||Итого |96672,13 |76072,13 |20600,00 ||—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении N 2 к подпрограмме.";
5) в разделе 7:
а) в столбце "2013 год" таблицы N 4 цифры "256" заменить цифрами"12";
6) таблицу N 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица N 5
Социально-экономическая результативность и коэффициент
значимости подпрограммных мероприятий|———|————————————————————————|———————————|————————————————|————————————————|| N |Наименование мероприятий|Коэффициент| Планируемый | В том числе ||п/п| |значимости | результат | по годам || | |мероприятия|в количественном| реализации: || | | | выражении |———————|————————|| | | | (кв. м) | 2012 | 2013 ||———|————————————————————————|———————————|————————————————|———————|————————||1. |Строительство жилых |1 |6198,14 |5730,00|468,14 || |помещений для детей - | | | | || |сирот и детей, | | | | || |оставшихся без попечения| | | | || |родителей, а также лиц | | | | || |из числа детей-сирот | | | | || |и детей, оставшихся | | | | || |без попечения родителей,| | | | || |не имеющих закрепленного| | | | || |жилого помещения | | | | || |и имеющих право | | | | || |на обеспечение жильем | | | | ||———|————————————————————————|———————————|————————————————|———————|————————|";
6) в приложении N 1 к подпрограмме:
пункт 1 изложить в следующей редакции:"|——|————————————————————————|—————————|————————|——————————————————————————||1.|Строительство жилых |96672,13 |2012 - |Изготовление проектной || |помещений для детей - | |2013 гг.|документации, проведение || |сирот и детей, | | |проверки достоверности || |оставшихся без попечения| | |сметной стоимости || |родителей, а также лиц | | |строительства, а также || |из числа детей-сирот | | |строительство объектов || |и детей, оставшихся | | |в целях обеспечения жилыми|| |без попечения родителей,| | |помещениями не менее || |не имеющих закрепленного| | |192 детей-сирот || |жилого помещения | | | || |и имеющих право | | | || |на обеспечение жильем, | | | || |в том числе: | | | ||——|————————————————————————|—————————|————————|——————————————————————————|";
пункт 1.26 изложить в следующей редакции:"|—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————————————————||1.26.|Многоквартирный жилой |21553,572|2012 - |Строительство объекта|| |дом (достройка) | |2013 гг.|с целью дальнейшего || |по ул. Студенческий | | |обеспечения жилыми || |проезд в г. Тында | | |помещениями не менее || | | | |12 детей-сирот ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————————————————|";
7) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 4 к настоящим изменениям.
6. В подпрограмме "Обеспечение инженерной инфраструктуройземельных участков под строительство жилья на территории Амурскойобласти на 2013 - 2015 годы":
1) в приложении N 1 к подпрограмме:
а) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"наличие проекта планировки территории в целях жилищногостроительства.";
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Муниципальные образования, претендующие на получениесубсидии, представляют главному распорядителю не позднее 1 апрелятекущего года бюджетную заявку по форме, утвержденной министерствомстроительства и архитектуры Амурской области, с сопроводительнымписьмом главы муниципального образования с указанием перечняприлагаемых документов.
В случае отсутствия бюджетных заявок или если суммарнаяпотребность муниципальных образований по представленным бюджетнымзаявкам меньше объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на этицели, срок приема бюджетных заявок продлевается на 30 дней, о чемглавный распорядитель извещает муниципальные образования в письменномвиде в течение 3 дней со дня принятия им соответствующего решения.";
в) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
"информация о комплексном освоении территории в целях жилищногостроительства в границах земельного участка, предназначенного для этихцелей, по форме согласно приложению к настоящему Порядку;";
г) приложение к Порядку предоставления субсидий бюджетаммуниципальных образований на софинансирование строительства инженерныхсетей для обеспечения объектов комплексной застройки изложить в новойредакции согласно приложению N 5 к настоящим изменениям;
2) в приложении N 2 к подпрограмме:
а) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
"наличие земельных участков для жилищного строительства,сформированных в соответствии с земельным законодательством;";
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Муниципальные образования, претендующие на получениесубсидии, представляют главному распорядителю не позднее 1 апрелятекущего года бюджетную заявку по форме, утвержденной министерствомстроительства и архитектуры Амурской области, с сопроводительнымписьмом главы муниципального образования с указанием перечняприлагаемых документов.
В случае отсутствия бюджетных заявок или если суммарнаяпотребность муниципальных образований по представленным бюджетнымзаявкам меньше объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на этицели, срок приема бюджетных заявок продлевается на 30 дней, о чемглавный распорядитель извещает муниципальные образования в письменномвиде в течение 3 дней со дня принятия им соответствующего решения.";
в) абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
"схема размещения земельных участков с указанием их кадастровыхномеров и планируемых к строительству инженерных сетей, согласованнаяс органом архитектуры и градостроительства муниципальногообразования;".
Приложение N 1
к изменениям
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. рублей|——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задач / |Вид расходов| Объемы | В том числе: || п/п | мероприятий |(капитальные|финансирования,|———————————————|——————————————|———————|—————————|| | | вложения, | всего | федеральный | областной |местный| другие || | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет |источники|| | | прочие | | | | | || | | расходы) | | | | | ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————|| |Всего по подпрограмме | |4670474,913 |4221960,000 |447873,343 |641,570|- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |2194059,863 |1867870,000 |325773,343 |416,520|- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2013 год | |1097965,050 |991140,000 |106600,000 |225,050|- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2014 год | |953030,000 |948030,000 |5000,000 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2015 год | |425420,000 |414920,000 |10500,000 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1. |Повышение уровня | |4670474,913 |4221960,000 |447873,343 |641,570|- || |сейсмоустойчивости жилых домов| | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.1. |Строительство новых |Капитальные |4555310,086 |4221960,000 |333350,086 |- |- || |сейсмостойких объектов |вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |2101625,066 |1867870,000 |233755,066 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2013 год | |1075235,020 |991140,000 |84095,020 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2014 год | |953030,000 |948030,000 |5000,000 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2015 год | |425420,000 |414920,000 <1> |10500,000 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.1.1.|Малоэтажное быстровозводимое |Капитальные |4098229,472 |3807040,000 |291189,472 |- |- || |жилье, г. Тында, мкр. Таежный |вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |2059464,452 |1867870,000 <2>|191594,452 <3>|- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2013 год | |1075235,020 |991140,000 |84095,020 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2014 год | |953030,000 |948030,000 |5000,000 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2015 год | |10500,000 |0,000 |10500,000 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.1.2.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |31994,176 |- |31994,176 |- |- || |(достройка) в мкр. 2 - 3, |вложения | | | | | || |ул. Верхне-Набережная, | | | | | | || |г. Тында | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |31994,176 |- |31994,176 <4> |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.1.3.|Жилой дом (достройка), |Капитальные |10166,439 |- |10166,439 |- |- || |ул. Студенческий проезд, |вложения | | | | | || |г. Тында | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |10166,439 |- |10166,439 <4> |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2. |Разработка проектов |Капитальные |50366,252 |- |50366,252 |- |- || |строительства сейсмостойких |вложения | | | | | || |жилых зданий | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |50366,252 |- |50366,252 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.1.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |5838,042 |- |5838,042 |- |- || |по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында|вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |5838,042 |- |5838,042 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.2.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |3661,040 |- |3661,040 |- |- || |по ул. Кирова, 1 "Б", г. Тында|вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |3661,040 |- |3661,040 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.3.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |3199,240 |- |3199,240 |- |- || |по ул. Кирова, 2 "А", г. Тында|вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |3199,240 |- |3199,240 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.4.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |4316,700 |- |4316,700 |- |- || |по ул. Кирова, 2 "Б", г. Тында|вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |4316,700 |- |4316,700 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.5.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |2725,920 |- |2725,920 |- |- || |по ул. Кирова, 2 "В", г. Тында|вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |2725,920 |- |2725,920 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.6.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |3225,310 |- |3225,310 |- |- || |по ул. Кирова, 2 "Г", г. Тында|вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |3225,310 |- |3225,310 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.7.|Малоэтажное быстровозводимое |Капитальные |27400,000 |- |27400,000 |- |- || |жилье, г. Тында, мкр. Таежный |вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |27400,000 |- |27400,000 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.3. |Софинансирование строительства|Капитальные |64798,575 |- |64157,005 |641,57 |- || |сейсмостойких объектов |вложения | | | | | || |муниципальной собственности | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |42068,545 |- |41652,025 |416,520|- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2013 год | |22730,030 |- |22504,980 |225,050|- ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————|--------------------------------
<1> Распределение данных средств по объектам капитальногостроительства планируется в соответствующем финансовом году по итогамзаключенного соглашения с Минрегионом России.
<2> В том числе за счет остатков средств на 1 января 2012 года всумме 807160,0 тыс. рублей.
<3> В том числе 167182,71 тыс. рублей - выполнение условийсофинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом Россиив 2011 году.
<4> Выполнение условий софинансирования в рамках заключенногосоглашения с Минрегионом России в 2011 году.
Приложение N 2
к изменениям
Отчет о расчетах с поставщиками энергоресурсов
на 01 _____________ 20__ года
(месяц)
_______________________________________________________
(наименование юридического лица)
_______________________________________________________
(наименование и реквизиты кредитного договора)|———————————————————|—————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————————||Сумма задолженности|Сумма кредита| Начислено процентов | Предоставлена | Направлено |Сумма задолженности||перед поставщиками |по кредитному| по кредитному | субсидия, тыс. руб. | поставщикам |перед поставщиками || энергоресурсов | договору, | договору, тыс. руб. | | энергоресурсов | энергоресурсов ||на начало действия | тыс. руб. |————————|————————————|————————|————————————| с начала | на отчетную дату, ||кредитного договора| |за месяц|нарастающим |за месяц|нарастающим | действия | тыс. руб. || или на 01.01.2013 | | | итогом | | итогом | кредитного | || (в случае, если | | | с начала | | с начала | договора или | || кредитный договор | | | действия | | действия | с 01.01.2013 | || заключен до этого | | | кредитного | | кредитного |(в случае, если | || срока), тыс. руб. | | |договора или| |договора или| кредитный | ||—————|—————————————| | |с 01.01.2013| |с 01.01.2013|договор заключен|—————|—————————————||всего| по каждому | | | (в случае, | | (в случае, |до этого срока),|всего| по каждому || | поставщику | | | если | | если | тыс. руб. | | поставщику || |(наименование| | | кредитный | | кредитный | | |(наименование|| |поставщика / | | | договор | | договор | | |поставщика / || | сумма) | | | заключен | | заключен | | | сумма) || | | | | до этого | | до этого | | | || | | | | срока) | | срока) | | | ||—————|—————————————|—————————————|————————|————————————|————————|————————————|————————————————|—————|—————————————|| | | | | | | | | | ||—————|—————————————|—————————————|————————|————————————|————————|————————————|————————————————|—————|—————————————|| | | | | | | | | | ||—————|—————————————|—————————————|————————|————————————|————————|————————————|————————————————|—————|—————————————|Руководитель предприятияГлавный бухгалтерМ.П. Ф.И.О. исполнителя (телефон)
Приложение N 3
к изменениям
Расчет
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитные
ресурсы на осуществление приоритетных
мероприятий в сфере ЖКХ
____________________________________
(наименование юридического лица)
за период с _______ по _______
ИНН _____________________________________________________________
р/сч ____________________________________________________________
Наименование банка ______________________________________________
БИК _____________________________________________________________
Кор. счет _______________________________________________________
Вид деятельности по ОКВЭД _______________________________________
Цель кредита ____________________________________________________
по кредитному договору от _______________________ N ___ в _______
_________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
1. Дата получения кредита _______________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору ________________
3. Сумма полученного кредита ____________________________________
4. Процентная ставка по кредиту _________________________________
5. Ставка рефинансирования Банка России _________________________
6. Основания для получения субсидии: Порядок возмещения частизатрат на уплату процентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитныересурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ,утвержденный постановлением Правительства Амурской области от23.09.2011 N 617 "Об утверждении долгосрочной целевой программы"Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурскойобласти на 2012 - 2015 годы".|—————————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|| Остаток ссудной | Период |Количество| Срок | Процент | Размер || задолженности, |начисления| дней |пользования|возмещения|субсидии||исходя из которой|процентов |в периоде | кредитом, | |(гр. 1 х|| начисляется | | | дней | |гр. 5 / || субсидия, руб. | | | | |гр. 4 х || | | | | | гр. 3) ||—————————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||—————————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|| | | | | | ||—————————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|
Размер предоставляемой субсидии (прописью) ______________________
Просроченная задолженность по основному долгу за расчетный периодотсутствует.Руководитель организации _____________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)Главный бухгалтер _____________ ___________________________
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)"__" _____________ 20__ г.Расчет подтверждается:Руководитель кредитнойорганизации (филиала) _____________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 4
к изменениям
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. рублей|—————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————|| N |Наименование задач/мероприятий | Виды | Объем | В том числе: || п/п | | расходов |финансирования,|———————————|—————————|———————|—————————|| | |(капитальные| всего |федеральный|областной|местный| другие || | | вложения, | | бюджет | бюджет |бюджет |источники|| | | НИОКР, | | | | | || | | прочие | | | | | || | | расходы) | | | | | ||—————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| |Всего по программе | |96672,13 |- |96672,13 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |76072,13 |- |76072,13 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |20600,00 |- |20600,00 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1. |Строительство жилых помещений |Капитальные |96672,13 |- |96672,13 |- |- || |для детей-сирот и детей, |вложения | | | | | || |оставшихся без попечения | | | | | | || |родителей, а также лиц из числа| | | | | | || |детей-сирот и детей, оставшихся| | | | | | || |без попечения родителей, | | | | | | || |не имеющих закрепленного жилого| | | | | | || |помещения и имеющих право | | | | | | || |на обеспечение жильем, | | | | | | || |в том числе | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |76072,13 |- |76072,13 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |20600,00 |- |20600,00 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.1. |Четырехквартирный жилой дом |Капитальные |60,000 |- |60,000 |- |- || |в п. Бурея Бурейского района |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |60,000 |- |60,000 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.2. |Четырехквартирный жилой дом, |Капитальные |409,458 |- |409,458 |- |- || |литер 1, в п. Бурея Бурейского |вложения | | | | | || |района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |409,458 |- |409,458 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.3. |Восьмиквартирный жилой дом |Капитальные |218,207 |- |218,207 |- |- || |в с. Константиновка |вложения | | | | | || |Константиновского района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |218,207 |- |218,207 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.4. |Восьмиквартирный жилой дом, |Капитальные |246,270 |- |246,270 |- |- || |литер 1, в с. Константиновка |вложения | | | | | || |Константиновского района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |246,270 |- |246,270 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.5. |Восьмиквартирный жилой дом |Капитальные |123,747 |- |123,747 |- |- || |в г. Завитинск Завитинского |вложения | | | | | || |района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |123,747 |- |123,747 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.6. |Восьмиквартирный жилой дом, |Капитальные |74,520 |- |74,520 |- |- || |литер 1, в г. Завитинск |вложения | | | | | || |Завитинского района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |74,520 |- |74,520 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.7. |Восьмиквартирный жилой дом |Капитальные |136,681 |- |136,681 |- |- || |в п. Магдагачи Магдагачинского |вложения | | | | | || |района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |136,681 |- |136,681 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.8. |Четырехквартирный жилой дом |Капитальные |157,483 |- |157,483 |- |- || |в п. Февральск Селемджинского |вложения | | | | | || |района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |157,483 |- |157,483 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.9. |Восьмиквартирный жилой дом |Капитальные |99,600 |- |99,600 |- |- || |в г. Сковородино |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |99,600 |- |99,600 |- | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.10.|Восьмиквартирный жилой дом, |Капитальные |101,600 |- |101,600 |- |- || |литер 1, в г. Сковородино |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |101,600 |- |101,600 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.11.|Восьмиквартирный жилой дом, |Капитальные |99,600 |- |99,600 |- |- || |литер 2, в г. Сковородино |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |99,600 |- |99,600 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.12.|21-квартирный жилой дом |Капитальные |3752,000 |- |3752,000 |- |- || |в г. Свободный |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |3752,000 |- |3752,000 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.13.|21-квартирный жилой дом, |Капитальные |24456,316 |- |24456,316|- |- || |литер 1, в г. Свободный |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |24456,316 |- |24456,316|- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.14.|21-квартирный жилой дом, |Капитальные |172,221 |- |172,221 |- |- || |литер 2, в г. Свободный |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |172,221 |- |172,221 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.15.|Четырехквартирный жилой дом |Капитальные |135,313 |- |135,313 |- |- || |в г. Шимановск |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |135,313 |- |135,313 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.16.|80-квартирный жилой дом |Капитальные |3130,676 |- |3130,676 |- |- || |в г. Благовещенск |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |3130,676 |- |3130,676 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.17.|80-квартирный жилой дом, |Капитальные |397,123 |- |397,123 |- |- || |литер 1, в г. Благовещенск |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |397,123 |- |397,123 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.18.|Комплекс малоэтажных жилых |Капитальные |40490,850 |- |40490,850|- |- || |домов в г. Благовещенск |вложения | | | | | || |(138 квартир) | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |40490,850 |- |40490,850|- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.19.|Восьмиквартирный жилой дом |Капитальные |280,703 |- |280,703 |- |- || |в г. Райчихинск |вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |280,703 |- |280,703 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.20.|Восьмиквартирный жилой дом, |Капитальные |120,047 |- |120,047 |- |- || |литер 1, в п. Серышево |вложения | | | | | || |Серышевского района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |120,047 |- |120,047 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.21.|Четырехквартирный жилой дом |Капитальные |69,081 |- |69,081 |- |- || |в п. Серышево Серышевского |вложения | | | | | || |района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |69,081 |- |69,081 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.22.|Восьмиквартирный жилой дом |Капитальные |104,338 |- |104,338 |- |- || |в п. Архара Архаринского района|вложения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |104,338 |- |104,338 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.23.|Четырехквартирный жилой дом |Капитальные |114,924 |- |114,924 |- |- || |в с. Васильевка Белогорского |вложения | | | | | || |района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |114,924 |- |114,924 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.24.|Четырехквартирный жилой дом |Капитальные |114,077 |- |114,077 |- |- || |в с. Никольское Белогорского |вложения | | | | | || |района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |114,077 |- |114,077 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.25.|Четырехквартирный жилой дом |Капитальные |53,720 |- |53,720 |- |- || |в с. Поярково Михайловского |вложения | | | | | || |района | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |53,720 |- |53,720 |- |- |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.26.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |21553,572 |- |21553,572|- |- || |(достройка) по ул. Студенческий|вложения | | | | | || |проезд в г. Тында | | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |953,572 |- |953,572 |- |- ||—————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| |2013 год | |20600,00 |- |20600,00 |- |- ||—————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|
Приложение N 5
к изменениям
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ|————|————————————————————————————————————————————————|——————————|| N | Наименование показателя | Значение ||п/п | |показателя||————|————————————————————————————————————————————————|——————————||1. |Наименование проекта комплексного освоения | || |территории в целях жилищного строительства | |+----+------------------------------------------------+----------+|2. |Адресный ориентир земельного участка, | || |предназначенного для его комплексного освоения | || |в целях жилищного строительства | |+----+------------------------------------------------+----------+|3. |Сведения о планируемом вводе жилья в границах | || |земельного участка, предназначенного для его | || |комплексного освоения в целях жилищного | || |строительства с указанием их характеристик, | || |в том числе: | |+----+------------------------------------------------+----------+|3.1.|Количество квартир | |+----+------------------------------------------------+----------+|3.2.|Общая площадь квартир (тыс. кв. м) | |+----+------------------------------------------------+----------+|4. |Перечень (наименование) планируемых | || |к строительству объектов инженерной | || |инфраструктуры, в границах земельного участка, | || |предназначенного для его комплексного освоения | || |в целях жилищного строительства, в том числе: | || |(с указанием протяженности сетей и мощности | || |возводимых объектов) | |+----+------------------------------------------------+----------+|4.1.|Теплоснабжения | |+----+------------------------------------------------+----------+|4.2.|Водоснабжения и водоотведения | |+----+------------------------------------------------+----------+|4.3.|Электроснабжения | |+----+------------------------------------------------+----------+|5. |Сметная стоимость строительства объектов | || |инженерной инфраструктуры (тыс. руб.) | |+----+------------------------------------------------+----------+|6. |Стоимость строительства 1 кв. м жилья с учетом | || |обеспечения инженерной инфраструктурой | || |(тыс. руб.), всего | |+----+------------------------------------------------+----------+| |В том числе: | |+----+------------------------------------------------+----------+| |Доля стоимости строительства объектов инженерной| || |инфраструктуры (тыс. руб.) | |+----+------------------------------------------------+----------+| |Доля стоимости строительства объектов инженерной| || |инфраструктуры (%) | |+----+------------------------------------------------+----------+|7. |Плановый срок строительства объектов инженерной | || |инфраструктуры, мес. | ||————|————————————————————————————————————————————————|——————————|