Постановление Правительства Амурской области от 27.05.2013 № 242
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 N 617
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2013 N 242
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 24.10.2013 г. N 519
О внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской области от 23.09.2011N 617
(В редакции Постановления Правительства Амурской области
от 23.07.2013 г. N 325)
В целях реализации мероприятий, обеспечивающих эффективное иустойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства Амурскойобласти, Правительство Амурской областип о с т а н о в л я е т:
Внести следующие изменения в подпрограмму "Повышение качества инадежности жилищнокоммунального обслуживания населения Амурскойобласти" долгосрочной целевой программы "Обеспечение качественнымжильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы":(В редакции Постановления Правительства Амурской области от 23.07.2013г. N 325)
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: ||финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных || |бюджетов. || | || |Общий объем финансирования программных || |мероприятий составляет || |4354807,05 тыс. рублей, в том числе || |с разбивкой по годам и источникам || |финансирования: || | || |2012 год - 1591179,00 тыс. рублей; || |2013 год - 2453191,35 тыс. рублей; || |2014 год - 69663,60 тыс. рублей; || |2015 год - 240773,10 тыс. рублей. || | || |Средства федерального бюджета планируются || |в сумме 2101010,00 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 1085400,00 тыс. рублей; || |2013 год - 1015610,00 тыс. рублей. || | || |Средства областного бюджета планируются || |в сумме 2944089,35 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 406523,60 тыс. рублей; || |2013 год - 2227229,05 тыс. рублей; || |2014 год - 69563,60 тыс. рублей; || |2015 год - 240773,10 тыс. рублей. || | || |Средства местных бюджетов планируются в сумме|| |229755,40 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 99255,40 тыс. рублей; || |2013 год - 130400,00 тыс. рублей; || |2014 год - 100,00 тыс. рублей. ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализацииподпрограммы" слова "2013 год - до 50%" заменить словами "2013 год -до 55%", а также дополнить словами "2014 год - до 54%";
3) в таблице 2 раздела 4:
а) в пункте 1 в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры"1828685,00" заменить цифрами "2125385,00";
б) в пункте 1.4:
в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "97819,621671"заменить цифрами "360319,621671";
в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012- 2013 гг.";
в графе "Ожидаемый результат (в количественном измерении)" слова"Ввод в эксплуатацию 10,0 км сетей" заменить словами "Ввод вэксплуатацию 100,0 км сетей тепло-, водоснабжения.";
в) в пункте 1.5:
в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "1110700,00" заменитьцифрами "1140700,00";
г) в пункте 2:
в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "565010,00" заменитьцифрами "852010,00";
в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012- 2013 гг.";
д) в пункте 2.1:
в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "565010,00" заменитьцифрами "852010,00";
в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012- 2013 гг.";
4) в разделе 6 слова "Общий объем финансирования подпрограммы засчет всех источников в 2012 - 2015 годах планируется в сумме3775307,05 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Амурской области- 1757041,65 тыс. рублей, муниципальных образований в сумме 190255,4тыс. рублей.
Планируется привлечь средства федерального бюджета - 1828010,0тыс. рублей." заменить словами "Общий объем финансированияподпрограммы за счет всех источников в 2012 - 2015 годах планируется всумме 4354807,05 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Амурскойобласти - 2944089,35 тыс. рублей, муниципальных образований в сумме229755,40 тыс. рублей.
Планируется привлечь средства федерального бюджета - 2101010,00тыс. рублей.";
5) таблицу 3 раздела 6 изложить в следующей редакции:"|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|| Источники | Итого | 2012 год | 2013 год |2014 год| 2015 год|| финансирования | | | | | ||——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————||Федеральный бюджет|2101010,00|1085400,00|1015610,00|0,00 |0,00 ||------------------+----------+----------+----------+--------+---------||Областной бюджет |2024041,65|406523,60 |1307181,35|69563,60|240773,10||------------------+----------+----------+----------+--------+---------||Местный бюджет |229755,40 |99255,40 |130400,00 |100,00 |0,00 ||------------------+----------+----------+----------+--------+---------||Всего капитальных |4354807,05|1591179,00|2024041,65|69663,60|240773,10||вложений | | | | | ||——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|";
6) таблицу 4 раздела 6 изложить в следующей редакции:"|————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задач/мероприятий | Виды | Объемы | В том числе: ||п/п | | расходов |финансирования,|———————————|——————————|—————————|——————————————|| | | | всего |федеральный|областной | местный | другие || | | | | бюджет | бюджет | бюджет | источники || | | | | | | |финансирования||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|| |Всего по подпрограмме |Капитальные|4354807,05 |2101010,00 |2024041,65|229755,40|0,00 || | |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |1591179,00 |1085400,00 |406523,60 |99255,40 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |2453191,35 |1015610,00 |1307181,35|130400,00|0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |69663,60 |0,00 |69563,60 |100,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |240773,10 |0,00 |240773,10 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1. |Модернизация объектов |Капитальные|2121185,00 |1305610,00 |628710,00 |186865,00|0,00 || |коммунальной инфраструктуры |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |893365,00 |563000,00 |267000,00 |63365,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |1225720,00 |742610,00 |359710,00 |123400,00|0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |2100,00 |0,00 |2000,00 |100,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.1.|Модернизация объектов системы |Капитальные|92065,38 |0,00 |87967,03 |4098,35 |0,00 || |водоснабжения |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |92065,38 |0,00 |87967,03 |4098,35 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.2.|Модернизация объектов системы |Капитальные|503320,00 |250610,00 |128710,00 |124000,00|0,00 || |канализации |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |170000,00 |85000,00 |42000,00 |43000,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |331220,00 |165610,00 |84710,00 |80900,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |2100,00 |0,00 |2000,00 |100,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.3.|Модернизация объектов |Капитальные|24780,00 |0,00 |23600,00 |1180,00 |0,00 || |теплоснабжения |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |24780,00 |0,00 |23600,00 |1180,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.4.|Капитальный ремонт объектов |Капитальные|360319,621671 |0,00 |342732,97 |17586,65 |0,00 || |теплоснабжения, систем |вложения | | | | | || |канализации, водоснабжения | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |97819,62 |0,00 |92732,97 |5086,65 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |262500,00 |0,00 |250000,00 |12500,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.5.|Реконструкция сетей канализации |Капитальные|1140700,00 |1055000,00 |45700,00 |40000,00 |0,00 || | |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |508700,00 |478000,00 |20700,00 |10000,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |632000,00 |577000,00 |25000,00 |30000,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|2. |Осуществление глубокой |Капитальные|852010,00 |795400,00 |27000,00 |29610,00 |0,00 || |переработки бытовых |вложения | | | | | || |и промышленных отходов | | | | | | || |с внедрением современных | | | | | | || |технологий | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|2.1.|Строительство объектов |Капитальные|852010,00 |795400,00 |27000,00 |29610,00 |0,00 || |мусоропереработки |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |565010,00 |522400,00 |20000,00 |22610,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |287000,00 |273000,00 |7000,00 |7000,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|3. |Обеспечение объектов комплексной |Капитальные|132804,00 |0,00 |119523,60 |13280,40 |0,00 || |застройки коммунальными ресурсами|вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|3.1.|Строительство и реконструкция |Капитальные|132804,00 |0,00 |119523,60 |13280,40 |0,00 || |внеплощадочных сетей |вложения | | | | | || |для обеспечения коммунальными | | | | | | || |ресурсами объектов комплексной | | | | | | || |застройки | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |132804,00 |0,00 |119523,60 |13280,40 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|4. |Обеспечение функционирования |Прочие |1168384,40 |0,00 |1168384,40|0,00 |0,00 || |и развития системы |расходы | | | | | || |топливообеспечения | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |900047,70 |0,00 |900047,70 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |47563,60 |0,00 |47563,60 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |220773,10 |0,00 |220773,10 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|4.1.|Софинансирование расходов |Прочие |1168384,40 |0,00 |1168384,40|0,00 |0,00 || |по организации коммунального |расходы | | | | | || |хозяйства в части заготовки | | | | | | || |топлива | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |900047,70 |0,00 |900047,70 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |47563,60 |0,00 |47563,60 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |220773,10 |0,00 |220773,10 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|5. |Увеличение доли заемных средств |Прочие |60000,00 |0,00 |60000,00 |0,00 |0,00 || |в общем объеме капитальных |расходы | | | | | || |вложений в сфере ЖКХ | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|5.1.|Возмещение части затрат на уплату|Прочие |60000,00 |0,00 |60000,00 |0,00 |0,00 || |процентов организациям ЖКХ, |расходы | | | | | || |привлекающим кредитные ресурсы | | | | | | || |на осуществление приоритетных | | | | | | || |мероприятий в сфере ЖКХ | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|6. |Обеспечение функционирования |Капитальные|20423,65 |0,00 |20423,65 |0,00 |0,00 || |и развития системы поставки |вложения | | | | | || |населению электроэнергии, | | | | | | || |вырабатываемой дизельными | | | | | | || |электростанциями | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|6.1.|Возмещение недополученных доходов|Капитальные|20423,65 |0,00 |20423,65 |0,00 |0,00 || |юридических лиц (индивидуальных |вложения | | | | | || |предпринимателей), осуществляющих| | | | | | || |производство электрической | | | | | | || |энергии посредством работы | | | | | | || |дизельной электростанции, | | | | | | || |возникающих в результате поставки| | | | | | || |электрической энергии (мощности) | | | | | | || |по регулируемым ценам (тарифам) | | | | | | || |населению и приравненным к нему | | | | | | || |категориям потребителей | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|| |2013 год | |20423,65 |0,00 |20423,65 |0,00 |0,00 ||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|";
7) в таблице 5 раздела 7, в пункте 1, в графе "Показатель погодам реализации":
а) в подграфе "2013 год" цифру "50" заменить цифрой "55";
б) в подграфе "2014 год" цифру "50" заменить цифрой "54";
в) в подграфе "2015 год" цифру "50" заменить цифрой "53";
8) в таблице 7 раздела 7:
8.1) в пункте 4:
а) в графе "Планируемый результат в количественном выражении"слова "Ввод в эксплуатацию 10,0 км сетей тепловодоснабжения." заменитьсловами "Ввод в эксплуатацию 100,0 км сетей тепло-, водоснабжения.";
б) в графе "В том числе по годам реализации:" подграфу "2013 год"дополнить словами "90,0 км";
8.2) в пункте 6 "строительство объектов мусоропереработки" вграфе "В том числе по годам реализации:" подграфу "2013 год" дополнитьсловами "100% технической готовности";
9) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению настоящему постановлению.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя председателя Правительства области А.М.Житкова.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 27.05.2013 N 242
ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1. Субсидии бюджетам городских округов и поселений области (далее- муниципальные образования) на софинансирование мероприятий,предусмотренных подпрограммой "Повышение качества и надежностижилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области",предоставляются в целях проведения модернизации объектов коммунальнойинфраструктуры.
2. Условиями предоставления субсидий муниципальным образованиямобласти являются:
наличие утвержденной программы в муниципальном образовании,предусматривающей мероприятия по модернизации объектов коммунальнойинфраструктуры;
наличие утвержденного инвестиционного проекта с кратким описаниемосновных параметров, в том числе планируемые объемы средствобластного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников,сроки реализации указанного проекта;
наличие утвержденной проектно-сметной документации, необходимой вслучаях, предусмотренных действующим законодательством;
соблюдение уровня софинансирования расходного обязательствамуниципального образования не менее 5% от объема средств областногобюджета (по объектам строительства и реконструкции не менее 10% отобъема средств областного бюджета);
наличие утвержденной программы комплексного развития системкоммунальной инфраструктуры муниципального образования.
3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставлениясубсидий являются:
сверхнормативная степень износа основных средств;
соответствие условиям п. 2 настоящего приложения;
аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры.
4. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образованийобласти по i-му муниципальному образованию (Ci) рассчитывается последующей формуле:
Сi = Саi + Скi, где:
Саi - подтвержденная потребность средств, необходимых дляликвидации последствий аварий и технологических отказов в i-оммуниципальном образовании, произошедших на объектах коммунальнойинфраструктуры;
Скi - субсидии, выделенные за счет средств областного бюджетаi-му муниципальному образованию в соответствующем году на проведениемероприятий по капитальному ремонту, рассчитывается по формуле:
Скi = Ск x Пi / П,
где:
Пi - потребность муниципального образования в средствахобластного бюджета для капитального ремонта объектов коммунальнойинфраструктуры, соответствующая условиям п. 2 настоящего приложения;
П - общая потребность муниципальных образований в средствахобластного бюджета, соответствующая условиям п. 2 настоящегоприложения;
Ск - общий объем субсидий, предусмотренный в областном бюджете напроведение мероприятий по капитальному ремонту, рассчитывается поформуле:
Ск = С - Са,
где:
С - общий объем субсидий, предусмотренный в областном бюджете напроведение всех мероприятий;
Са - общий объем субсидий, предусмотренный в областном бюджете наликвидацию последствий аварий и технологических отказов (Са = SUMСаi);
5. В приоритетном порядке предоставляются субсидии муниципальнымобразованиям по объектам незавершенного строительства, а также намероприятия, софинансирование которых предусмотрено за счет средствфедерального бюджета.
6. Муниципальное образование в двухнедельный срок послеутверждения распределения субсидии представляет главному распорядителюзаявку на получение субсидии.
7. Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы пософинансированию мероприятий, направленных на модернизациюкоммунальной инфраструктуры, является министерствожилищно-коммунального хозяйства Амурской области.
Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований,определенных сводной бюджетной росписью, и лимитов бюджетныхобязательств представляет в министерство финансов области заявку нафинансирование для перечисления субсидии.
Министерство финансов области в пределах лимитов бюджетныхобязательств перечисляет средства на лицевой счет главногораспорядителя.
8. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований,лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии на балансовый счетУправления Федерального казначейства по Амурской области N 40101"Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства междууровнями бюджетной системы Российской Федерации" для последующегоперечисления на счета бюджетов муниципальных образований, открытые ворганах Федерального казначейства.
При этом субсидии из областного бюджета отражаются в доходах ирасходах местных бюджетов по соответствующим кодам бюджетнойклассификации Российской Федерации.
9. Муниципальное образование вправе использовать средства,сэкономленные после заключения договоров на выполнение мероприятийподпрограммы, в том числе после проведения торгов, на те же цели посогласованию с главным распорядителем.
10. В случае невыполнения муниципальным образованием в отчетномфинансовом году условий, указанных в п. 2 настоящего Порядка,выделение субсидии приостанавливается.
При этом главный распорядитель средств областного бюджетаинформирует руководителя органа местного самоуправления оприостановлении выделения субсидии с указанием причин.
11. В случае неустранения муниципальным образованием допущенныхнарушений в течение месяца со дня официального уведомления выделениесубсидии прекращается.
12. В случае отсутствия потребности муниципального образования всубсидиях в утвержденном размере, что подтверждается письменнымобращением муниципального образования, неиспользованные субсидииподлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределению всоответствии с настоящим Порядком.
12.1. В случае увеличения в текущем финансовом году объемабюджетных ассигнований на предоставление субсидий, предусмотренныхнастоящим Порядком, главный распорядитель осуществляет дополнительноераспределение средств субсидии в соответствии с настоящим Порядком.
12.2. Перераспределение средств субсидий между муниципальнымиобразованиями (дополнительное распределение) осуществляется согласнометодике на основании письменных обращений муниципальных образований одополнительной потребности с внесением изменений в постановление ораспределении субсидии.
13. Контроль за целевым и эффективным использованием средствобластного бюджета возлагается на главного распорядителя.