Постановление Правительства Амурской области от 27.05.2013 № 242

О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 N 617

  
                              ПРАВИТЕЛЬСТВО
                             АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            27.05.2013   N 242
                              г.Благовещенск                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                         Правительства Амурской области
                                             от 24.10.2013 г. N 519
  
  О внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской области от 23.09.2011N 617
  
           (В редакции Постановления Правительства Амурской области
                           от 23.07.2013 г. N 325)
  
  
       В целях  реализации  мероприятий,  обеспечивающих  эффективное  иустойчивое  функционирование  жилищно-коммунального хозяйства Амурскойобласти, Правительство Амурской областип о с т а н о в л я е т:
       Внести  следующие  изменения в подпрограмму "Повышение качества инадежности   жилищнокоммунального   обслуживания   населения  Амурскойобласти"  долгосрочной  целевой  программы  "Обеспечение  качественнымжильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы":(В редакции Постановления Правительства Амурской области от 23.07.2013г. N 325)
       1) строку  "Объемы  и  источники   финансирования   подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники         |Источники финансирования подпрограммы:       ||финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных  ||                           |бюджетов.                                    ||                           |                                             ||                           |Общий объем финансирования программных       ||                           |мероприятий составляет                       ||                           |4354807,05 тыс. рублей, в том числе          ||                           |с разбивкой по годам и источникам            ||                           |финансирования:                              ||                           |                                             ||                           |2012 год - 1591179,00 тыс. рублей;           ||                           |2013 год - 2453191,35 тыс. рублей;           ||                           |2014 год - 69663,60 тыс. рублей;             ||                           |2015 год - 240773,10 тыс. рублей.            ||                           |                                             ||                           |Средства федерального бюджета планируются    ||                           |в сумме 2101010,00 тыс. рублей, в том числе: ||                           |                                             ||                           |2012 год - 1085400,00 тыс. рублей;           ||                           |2013 год - 1015610,00 тыс. рублей.           ||                           |                                             ||                           |Средства областного бюджета планируются      ||                           |в сумме 2944089,35 тыс. рублей, в том числе: ||                           |                                             ||                           |2012 год - 406523,60 тыс. рублей;            ||                           |2013 год - 2227229,05 тыс. рублей;           ||                           |2014 год - 69563,60 тыс. рублей;             ||                           |2015 год - 240773,10 тыс. рублей.            ||                           |                                             ||                           |Средства местных бюджетов планируются в сумме||                           |229755,40 тыс. рублей, в том числе:          ||                           |                                             ||                           |2012 год - 99255,40 тыс. рублей;             ||                           |2013 год - 130400,00 тыс. рублей;            ||                           |2014 год - 100,00 тыс. рублей.               ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
       2) в    строке    "Ожидаемые   конечные   результаты   реализацииподпрограммы" слова "2013 год - до 50%" заменить словами "2013  год  -до 55%", а также дополнить словами "2014 год - до 54%";
       3) в таблице 2 раздела 4:
       а) в  пункте  1  в  графе  "Затраты,  всего,  тыс.  рублей" цифры"1828685,00" заменить цифрами "2125385,00";
       б) в пункте 1.4:
       в графе  "Затраты,  всего,  тыс.  рублей"  цифры   "97819,621671"заменить цифрами "360319,621671";
       в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012- 2013 гг.";
       в графе "Ожидаемый результат (в количественном измерении)"  слова"Ввод   в  эксплуатацию  10,0  км  сетей"  заменить  словами  "Ввод  вэксплуатацию 100,0 км сетей тепло-, водоснабжения.";
       в) в пункте 1.5:
       в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "1110700,00" заменитьцифрами "1140700,00";
       г) в пункте 2:
       в графе "Затраты,  всего, тыс. рублей" цифры "565010,00" заменитьцифрами "852010,00";
       в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012- 2013 гг.";
       д) в пункте 2.1:
       в графе "Затраты,  всего, тыс. рублей" цифры "565010,00" заменитьцифрами "852010,00";
       в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012- 2013 гг.";
       4) в разделе 6 слова "Общий объем финансирования подпрограммы  засчет  всех  источников  в  2012  -  2015  годах  планируется  в  сумме3775307,05 тыс.  рублей, в том числе средства бюджета Амурской области- 1757041,65 тыс.  рублей,  муниципальных образований в сумме 190255,4тыс. рублей.
       Планируется привлечь  средства  федерального  бюджета - 1828010,0тыс.   рублей."   заменить   словами   "Общий   объем   финансированияподпрограммы за счет всех источников в 2012 - 2015 годах планируется всумме 4354807,05 тыс.  рублей,  в том числе средства бюджета  Амурскойобласти  - 2944089,35 тыс.  рублей,  муниципальных образований в сумме229755,40 тыс. рублей.
       Планируется привлечь  средства  федерального бюджета - 2101010,00тыс. рублей.";
       5) таблицу 3 раздела 6 изложить в следующей редакции:"|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————||    Источники     |  Итого   | 2012 год | 2013 год |2014 год| 2015 год||  финансирования  |          |          |          |        |         ||——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————||Федеральный бюджет|2101010,00|1085400,00|1015610,00|0,00    |0,00     ||------------------+----------+----------+----------+--------+---------||Областной бюджет  |2024041,65|406523,60 |1307181,35|69563,60|240773,10||------------------+----------+----------+----------+--------+---------||Местный бюджет    |229755,40 |99255,40  |130400,00 |100,00  |0,00     ||------------------+----------+----------+----------+--------+---------||Всего капитальных |4354807,05|1591179,00|2024041,65|69663,60|240773,10||вложений          |          |          |          |        |         ||——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|";
       6) таблицу 4 раздела 6 изложить в следующей редакции:"|————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————|| N  | Наименование задач/мероприятий  |   Виды    |    Объемы     |                 В том числе:                  ||п/п |                                 | расходов  |финансирования,|———————————|——————————|—————————|——————————————||    |                                 |           |     всего     |федеральный|областной | местный |    другие    ||    |                                 |           |               |  бюджет   |  бюджет  | бюджет  |  источники   ||    |                                 |           |               |           |          |         |финансирования||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|| 1  |                2                |     3     |       4       |     5     |    6     |    7    |      8       ||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————||    |Всего по подпрограмме            |Капитальные|4354807,05     |2101010,00 |2024041,65|229755,40|0,00          ||    |                                 |вложения   |               |           |          |         |              |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2012 год                         |           |1591179,00     |1085400,00 |406523,60 |99255,40 |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2013 год                         |           |2453191,35     |1015610,00 |1307181,35|130400,00|0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2014 год                         |           |69663,60       |0,00       |69563,60  |100,00   |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2015 год                         |           |240773,10      |0,00       |240773,10 |0,00     |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.  |Модернизация объектов            |Капитальные|2121185,00     |1305610,00 |628710,00 |186865,00|0,00          ||    |коммунальной инфраструктуры      |вложения   |               |           |          |         |              |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2012 год                         |           |893365,00      |563000,00  |267000,00 |63365,00 |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2013 год                         |           |1225720,00     |742610,00  |359710,00 |123400,00|0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2014 год                         |           |2100,00        |0,00       |2000,00   |100,00   |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.1.|Модернизация объектов системы    |Капитальные|92065,38       |0,00       |87967,03  |4098,35  |0,00          ||    |водоснабжения                    |вложения   |               |           |          |         |              |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2012 год                         |           |92065,38       |0,00       |87967,03  |4098,35  |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.2.|Модернизация объектов системы    |Капитальные|503320,00      |250610,00  |128710,00 |124000,00|0,00          ||    |канализации                      |вложения   |               |           |          |         |              |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2012 год                         |           |170000,00      |85000,00   |42000,00  |43000,00 |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2013 год                         |           |331220,00      |165610,00  |84710,00  |80900,00 |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2014 год                         |           |2100,00        |0,00       |2000,00   |100,00   |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.3.|Модернизация объектов            |Капитальные|24780,00       |0,00       |23600,00  |1180,00  |0,00          ||    |теплоснабжения                   |вложения   |               |           |          |         |              |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2012 год                         |           |24780,00       |0,00       |23600,00  |1180,00  |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.4.|Капитальный ремонт объектов      |Капитальные|360319,621671  |0,00       |342732,97 |17586,65 |0,00          ||    |теплоснабжения, систем           |вложения   |               |           |          |         |              ||    |канализации, водоснабжения       |           |               |           |          |         |              |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2012 год                         |           |97819,62       |0,00       |92732,97  |5086,65  |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2013 год                         |           |262500,00      |0,00       |250000,00 |12500,00 |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.5.|Реконструкция сетей канализации  |Капитальные|1140700,00     |1055000,00 |45700,00  |40000,00 |0,00          ||    |                                 |вложения   |               |           |          |         |              |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2012 год                         |           |508700,00      |478000,00  |20700,00  |10000,00 |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2013 год                         |           |632000,00      |577000,00  |25000,00  |30000,00 |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|2.  |Осуществление глубокой           |Капитальные|852010,00      |795400,00  |27000,00  |29610,00 |0,00          ||    |переработки бытовых              |вложения   |               |           |          |         |              ||    |и промышленных отходов           |           |               |           |          |         |              ||    |с внедрением современных         |           |               |           |          |         |              ||    |технологий                       |           |               |           |          |         |              |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|2.1.|Строительство объектов           |Капитальные|852010,00      |795400,00  |27000,00  |29610,00 |0,00          ||    |мусоропереработки                |вложения   |               |           |          |         |              |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2012 год                         |           |565010,00      |522400,00  |20000,00  |22610,00 |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2013 год                         |           |287000,00      |273000,00  |7000,00   |7000,00  |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|3.  |Обеспечение объектов комплексной |Капитальные|132804,00      |0,00       |119523,60 |13280,40 |0,00          ||    |застройки коммунальными ресурсами|вложения   |               |           |          |         |              |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|3.1.|Строительство и реконструкция    |Капитальные|132804,00      |0,00       |119523,60 |13280,40 |0,00          ||    |внеплощадочных сетей             |вложения   |               |           |          |         |              ||    |для обеспечения коммунальными    |           |               |           |          |         |              ||    |ресурсами объектов комплексной   |           |               |           |          |         |              ||    |застройки                        |           |               |           |          |         |              |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2012 год                         |           |132804,00      |0,00       |119523,60 |13280,40 |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|4.  |Обеспечение функционирования     |Прочие     |1168384,40     |0,00       |1168384,40|0,00     |0,00          ||    |и развития системы               |расходы    |               |           |          |         |              ||    |топливообеспечения               |           |               |           |          |         |              |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2013 год                         |           |900047,70      |0,00       |900047,70 |0,00     |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2014 год                         |           |47563,60       |0,00       |47563,60  |0,00     |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2015 год                         |           |220773,10      |0,00       |220773,10 |0,00     |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|4.1.|Софинансирование расходов        |Прочие     |1168384,40     |0,00       |1168384,40|0,00     |0,00          ||    |по организации коммунального     |расходы    |               |           |          |         |              ||    |хозяйства в части заготовки      |           |               |           |          |         |              ||    |топлива                          |           |               |           |          |         |              |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2013 год                         |           |900047,70      |0,00       |900047,70 |0,00     |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2014 год                         |           |47563,60       |0,00       |47563,60  |0,00     |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2015 год                         |           |220773,10      |0,00       |220773,10 |0,00     |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|5.  |Увеличение доли заемных средств  |Прочие     |60000,00       |0,00       |60000,00  |0,00     |0,00          ||    |в общем объеме капитальных       |расходы    |               |           |          |         |              ||    |вложений в сфере ЖКХ             |           |               |           |          |         |              |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2013 год                         |           |20000,00       |0,00       |20000,00  |0,00     |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2014 год                         |           |20000,00       |0,00       |20000,00  |0,00     |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2015 год                         |           |20000,00       |0,00       |20000,00  |0,00     |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|5.1.|Возмещение части затрат на уплату|Прочие     |60000,00       |0,00       |60000,00  |0,00     |0,00          ||    |процентов организациям ЖКХ,      |расходы    |               |           |          |         |              ||    |привлекающим кредитные ресурсы   |           |               |           |          |         |              ||    |на осуществление приоритетных    |           |               |           |          |         |              ||    |мероприятий в сфере ЖКХ          |           |               |           |          |         |              |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2013 год                         |           |20000,00       |0,00       |20000,00  |0,00     |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2014 год                         |           |20000,00       |0,00       |20000,00  |0,00     |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|    |2015 год                         |           |20000,00       |0,00       |20000,00  |0,00     |0,00          |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|6.  |Обеспечение функционирования     |Капитальные|20423,65       |0,00       |20423,65  |0,00     |0,00          ||    |и развития системы поставки      |вложения   |               |           |          |         |              ||    |населению электроэнергии,        |           |               |           |          |         |              ||    |вырабатываемой дизельными        |           |               |           |          |         |              ||    |электростанциями                 |           |               |           |          |         |              |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|6.1.|Возмещение недополученных доходов|Капитальные|20423,65       |0,00       |20423,65  |0,00     |0,00          ||    |юридических лиц (индивидуальных  |вложения   |               |           |          |         |              ||    |предпринимателей), осуществляющих|           |               |           |          |         |              ||    |производство электрической       |           |               |           |          |         |              ||    |энергии посредством работы       |           |               |           |          |         |              ||    |дизельной электростанции,        |           |               |           |          |         |              ||    |возникающих в результате поставки|           |               |           |          |         |              ||    |электрической энергии (мощности) |           |               |           |          |         |              ||    |по регулируемым ценам (тарифам)  |           |               |           |          |         |              ||    |населению и приравненным к нему  |           |               |           |          |         |              ||    |категориям потребителей          |           |               |           |          |         |              ||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————||    |2013 год                         |           |20423,65       |0,00       |20423,65  |0,00     |0,00          ||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|";
       7) в таблице 5 раздела 7,  в пункте 1,  в  графе  "Показатель  погодам реализации":
       а) в подграфе "2013 год" цифру "50" заменить цифрой "55";
       б) в подграфе "2014 год" цифру "50" заменить цифрой "54";
       в) в подграфе "2015 год" цифру "50" заменить цифрой "53";
       8) в таблице 7 раздела 7:
       8.1) в пункте 4:
       а) в  графе  "Планируемый  результат  в количественном выражении"слова "Ввод в эксплуатацию 10,0 км сетей тепловодоснабжения." заменитьсловами "Ввод в эксплуатацию 100,0 км сетей тепло-, водоснабжения.";
       б) в графе "В том числе по годам реализации:" подграфу "2013 год"дополнить словами "90,0 км";
       8.2) в пункте  6  "строительство  объектов  мусоропереработки"  вграфе "В том числе по годам реализации:" подграфу "2013 год" дополнитьсловами "100% технической готовности";
       9) приложение  N  1  к  подпрограмме  изложить  в  новой редакциисогласно приложению настоящему постановлению.
       Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  возложить назаместителя председателя Правительства области А.М.Житкова.Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко
                                                    Приложение
                                                    к постановлению
                                                    Правительства
                                                    Амурской области
                                                    от 27.05.2013 N 242
                                 ПОРЯДОК
       И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
        МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ,
         НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
       1. Субсидии бюджетам городских округов и поселений области (далее-   муниципальные   образования)   на   софинансирование  мероприятий,предусмотренных  подпрограммой  "Повышение   качества   и   надежностижилищно-коммунального   обслуживания   населения   Амурской  области",предоставляются в целях проведения модернизации объектов  коммунальнойинфраструктуры.
       2. Условиями предоставления субсидий  муниципальным  образованиямобласти являются:
       наличие утвержденной  программы  в   муниципальном   образовании,предусматривающей  мероприятия  по  модернизации объектов коммунальнойинфраструктуры;
       наличие утвержденного инвестиционного проекта с кратким описаниемосновных  параметров,  в  том   числе   планируемые   объемы   средствобластного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников,сроки реализации указанного проекта;
       наличие утвержденной проектно-сметной документации, необходимой вслучаях, предусмотренных действующим законодательством;
       соблюдение уровня   софинансирования   расходного   обязательствамуниципального образования не менее 5%  от объема  средств  областногобюджета  (по  объектам  строительства и реконструкции не менее 10%  отобъема средств областного бюджета);
       наличие утвержденной   программы   комплексного  развития  системкоммунальной инфраструктуры муниципального образования.
       3. Критерием  отбора муниципальных образований для предоставлениясубсидий являются:
       сверхнормативная степень износа основных средств;
       соответствие условиям п. 2 настоящего приложения;
       аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры.
       4. Распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных   образованийобласти  по  i-му  муниципальному  образованию  (Ci) рассчитывается последующей формуле:
                           Сi = Саi + Скi, где:
       Саi -  подтвержденная  потребность   средств,   необходимых   дляликвидации   последствий  аварий  и  технологических  отказов  в  i-оммуниципальном  образовании,  произошедших  на  объектах   коммунальнойинфраструктуры;
       Скi - субсидии,  выделенные за счет  средств  областного  бюджетаi-му  муниципальному  образованию в соответствующем году на проведениемероприятий по капитальному ремонту, рассчитывается по формуле:
                            Скi = Ск x Пi / П,
       где:
       Пi -   потребность   муниципального   образования   в   средствахобластного бюджета  для  капитального  ремонта  объектов  коммунальнойинфраструктуры, соответствующая условиям п. 2 настоящего приложения;
       П -  общая  потребность  муниципальных  образований  в  средствахобластного   бюджета,   соответствующая   условиям   п.  2  настоящегоприложения;
       Ск - общий объем субсидий, предусмотренный в областном бюджете напроведение мероприятий  по  капитальному  ремонту,  рассчитывается  поформуле:
                               Ск = С - Са,
       где:
       С - общий объем субсидий,  предусмотренный в областном бюджете напроведение всех мероприятий;
       Са - общий объем субсидий, предусмотренный в областном бюджете наликвидацию  последствий  аварий  и  технологических  отказов (Са = SUMСаi);
       5. В  приоритетном порядке предоставляются субсидии муниципальнымобразованиям по объектам  незавершенного  строительства,  а  также  намероприятия,  софинансирование  которых  предусмотрено за счет средствфедерального бюджета.
       6. Муниципальное   образование   в   двухнедельный   срок   послеутверждения распределения субсидии представляет главному распорядителюзаявку на получение субсидии.
       7. Главным  распорядителем  бюджетных  средств  подпрограммы   пософинансированию    мероприятий,    направленных    на    модернизациюкоммунальной       инфраструктуры,        является        министерствожилищно-коммунального хозяйства Амурской области.
       Главный распорядитель   в   пределах   бюджетных    ассигнований,определенных   сводной   бюджетной   росписью,   и  лимитов  бюджетныхобязательств представляет в министерство финансов  области  заявку  нафинансирование для перечисления субсидии.
       Министерство финансов  области  в  пределах   лимитов   бюджетныхобязательств   перечисляет   средства   на   лицевой   счет   главногораспорядителя.
       8. Главный   распорядитель  в  пределах  бюджетных  ассигнований,лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии на балансовый счетУправления  Федерального  казначейства  по  Амурской  области  N 40101"Доходы,  распределяемые  органами  Федерального  казначейства   междууровнями  бюджетной  системы  Российской  Федерации"  для последующегоперечисления на счета бюджетов муниципальных образований,  открытые  ворганах Федерального казначейства.
       При этом субсидии из областного бюджета отражаются  в  доходах  ирасходах   местных   бюджетов   по   соответствующим  кодам  бюджетнойклассификации Российской Федерации.
       9. Муниципальное   образование   вправе   использовать  средства,сэкономленные после заключения  договоров  на  выполнение  мероприятийподпрограммы,  в  том числе после проведения торгов,  на те же цели посогласованию с главным распорядителем.
       10. В  случае  невыполнения муниципальным образованием в отчетномфинансовом  году  условий,  указанных  в  п.  2  настоящего   Порядка,выделение субсидии приостанавливается.
       При этом  главный  распорядитель   средств   областного   бюджетаинформирует    руководителя    органа    местного   самоуправления   оприостановлении выделения субсидии с указанием причин.
       11. В  случае  неустранения муниципальным образованием допущенныхнарушений в течение месяца со дня официального  уведомления  выделениесубсидии прекращается.
       12. В случае отсутствия потребности муниципального образования  всубсидиях   в  утвержденном  размере,  что  подтверждается  письменнымобращением  муниципального  образования,   неиспользованные   субсидииподлежат  возврату  в  доход  областного бюджета и перераспределению всоответствии с настоящим Порядком.
       12.1. В  случае  увеличения  в  текущем  финансовом  году  объемабюджетных ассигнований  на  предоставление  субсидий,  предусмотренныхнастоящим Порядком,  главный распорядитель осуществляет дополнительноераспределение средств субсидии в соответствии с настоящим Порядком.
       12.2. Перераспределение  средств  субсидий  между  муниципальнымиобразованиями (дополнительное распределение)  осуществляется  согласнометодике на основании письменных обращений муниципальных образований одополнительной потребности с внесением  изменений  в  постановление  ораспределении субсидии.
       13. Контроль за  целевым  и  эффективным  использованием  средствобластного бюджета возлагается на главного распорядителя.