Постановление Правительства Амурской области от 29.05.2013 № 252
О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 608
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013 N 252
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 24.10.2013 г. N 519
О внесении изменений впостановление Правительстваобласти от 23.09.2011 N 608
В целях корректировки программных мероприятий и их финансированияПравительство Амурской областип о с т а н о в л я е т:
Внести в долгосрочную целевую программу "Эффективное управлениена 2012 - 2015 годы", утвержденную постановлением ПравительстваАмурской области от 26.04.2013 N 200), следующие изменения:
1. В паспорте программы:
1) в пункте 3 строки "Государственные заказчики подпрограмм"слова "на 2012 - 2013 годы" заменить словами "на 2012 - 2014 годы";
2) в пункте 4 строки "Основные задачи программы" слова "на 2012 -2013 годы" заменить словами "на 2012 - 2014 годы";
3) в пункте 4 строки "Перечень подпрограмм" слова "на 2012 - 2013годы" заменить словами "на 2012 - 2014 годы";
4) в строке "Объемы и источники финансирования программы":
сумму "199624,34 тыс. рублей" заменить суммой "254624,34 тыс.рублей";
сумму "57088,5 тыс. рублей" заменить суммой "100588,5 тыс.рублей";
сумму "2175 тыс. рублей" заменить суммой "13675 тыс. рублей";
5) в пункте 4 строки "Ожидаемые конечные результаты реализациипрограммы":
слова "на 2012 - 2013 годы" заменить словами "на 2012 - 2014годы";
дополнить подпунктами 4.8 и 4.9 следующего содержания:
"4.8. Количество исполнительных органов государственной властиобласти, которые перешли на автоматизированную систему планирования набазе ЦИТП, - 34 ед. к концу 2013 года; органов местногосамоуправления, имеющих возможность перехода, - 17 ед. к концу 2013года, 12 ед. - к концу 2014 года.
4.9. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных имуниципальных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ, - 40,67% к концу2013 года.".
2. Внести в подпрограмму "Электронное Приамурье на 2012 - 2013годы" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 29.05.2013 N 252
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОДПРОГРАММУ "ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИАМУРЬЕ
НА 2012 - 2013 ГОДЫ" ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
1. В заголовке подпрограммы слова "2012 - 2013 годы" заменитьсловами "2012 - 2014 годы".
2. В паспорте подпрограммы:
1) в строке "Наименование подпрограммы" слова "2012 - 2013 годы"заменить словами "2012 - 2014 годы";
2) строку "Перечень основных мероприятий" дополнить пунктом 8следующего содержания:
"8. Переход на автоматизированную систему планирования на базецентрализованной информационно-технической системы (ЦИТП) в частипланирования средств областного бюджета и обеспечение возможностицентрализации планирования средств бюджетов муниципальных образованийна базе автоматизированного комплекса "АЦК-Планирование",установленного в министерстве финансов Амурской области";
3) в строке "Сроки и этапы реализации подпрограммы" слова "2012 -2013 годы" заменить словами "2012 - 2014 годы";
4) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансовых средств, необходимых||финансирования подпрограммы|для реализации подпрограммы, составляет || |144894 тыс. рублей, в том числе по годам: || | || |2012 г. - 76894 тыс. рублей; || |2013 г. - 56500 тыс. рублей; || |2014 г. - 11500 тыс. рублей. || | || |Источники финансирования подпрограммы: || | || |средства областного бюджета - || |144149 тыс. рублей; || | || |местного бюджета - 745 тыс. рублей ||———————————————————————————|———————————————————————————————————————————|";
5) строку "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" дополнитьпунктами 8 и 9 следующего содержания:
"8. Количество исполнительных органов государственной властиобласти, которые перешли на автоматизированную систему планирования набазе ЦИТП, - 34 ед. к концу 2013 года; органов местногосамоуправления, имеющих возможность перехода, - 17 ед. к концу 2013года, 12 ед. - к концу 2014 года.
9. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных имуниципальных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ, - 40,67% к концу2013 года.".
3. В разделе 3 подпрограммы:
1) в абзаце шестом слова "в 2012 - 2013 годах" заменить словами"в 2012 - 2014 годах";
2) в таблице 1:
в пункте 1 графу 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных имуниципальных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ, - 40,67%."; пункт2 изложить в следующей редакции:"|——|————————————————————————————|————————————————————————————|—————————|————————————————————————|———————————————————————————||2.|Совершенствование системы |Недостаточный уровень |2012 г. -|Наличие введенной |1. Количество || |информационно-аналитического|информационно-аналитического|2014 г. |в эксплуатацию |исполнительных органов || |обеспечения решений, |обеспечения решений, | |централизованной |государственной власти || |принимаемых Правительством |принимаемых государственными| |информационно - |области, в которых введена || |области или отдельными |органами области | |технической платформы |в эксплуатацию ЦИТП, - || |государственными органами | | |(ЦИТП) для автоматизации|32 ед., органов местного || |области | | |процессов хранения, |самоуправления - 29 ед. || | | | |обработки данных |к концу 2012 года. || | | | |и получения оперативной |2. Количество муниципальных|| | | | |информации об исполнении|образований, использующих || | | | |областного бюджета |автоматизированные || | | | |и бюджетов муниципальных|системы для исполнения || | | | |образований. Переход |местных бюджетов, - 29 ед. || | | | |на автоматизированную |к концу 2012 года. || | | | |систему планирования |3. Количество || | | | |на базе ЦИТП в части |исполнительных органов || | | | |планирования средств |государственной власти || | | | |областного бюджета |области, которые перешли || | | | | |на автоматизированную || | | | | |систему планирования || | | | | |на базе ЦИТП, - 34 ед. || | | | | |и органов местного || | | | | |самоуправления, имеющих || | | | | |возможность перехода, - || | | | | |17 ед. к концу 2013 года, || | | | | |12 ед. - к концу || | | | | |2014 года ||——|————————————————————————————|————————————————————————————|—————————|————————————————————————|———————————————————————————|".
4. В абзаце первом раздела 4 слово "двухгодичный" заменить словом"трехгодичный".
5. Раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств областного и местногобюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы - 144894 тыс.рублей, в том числе по годам:
областной бюджет:
2012 г. - 76149 тыс. рублей;
2013 г. - 56500 тыс. рублей;
2014 г. - 11500 тыс. рублей;
местный бюджет:
2012 г. - 745 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы приведена в таблице 2.
Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)|————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|| Источники финансирования | Итого |2012 год|2013 год|2014 год||————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|| Всего ||————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||Федеральный бюджет |- |- |- |- ||----------------------------+--------+--------+--------+--------||Областной бюджет |144149 |76149 |56500 |11500 ||----------------------------+--------+--------+--------+--------||Местный бюджет |745 |745 |- |- ||----------------------------+--------+--------+--------+--------||Другие источники |- |- |- |- ||----------------------------+--------+--------+--------+--------||Итого |144894 |76894 |56500 |11500 ||————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|| Капитальные вложения ||————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||Федеральный бюджет |- |- |- |- ||----------------------------+--------+--------+--------+--------||Областной бюджет |15400 |7545 |7855 |- ||----------------------------+--------+--------+--------+--------||Местный бюджет |- |- |- |- ||----------------------------+--------+--------+--------+--------||Другие источники |- |- |- |- ||----------------------------+--------+--------+--------+--------||Итого |15400 |7545 |7855 |- ||————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|| Прочие расходы ||————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||Федеральный бюджет |- |- |- | ||----------------------------+--------+--------+--------+--------||Областной бюджет |128749 |68604 |48645 |11500 ||----------------------------+--------+--------+--------+--------||Местный бюджет |745 |745 |- |- ||----------------------------+--------+--------+--------+--------||Другие источники |- |- |- |- ||----------------------------+--------+--------+--------+--------||Итого |129494 |69349 |48645 |11500 ||————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|
Объемы и источники финансирования подпрограммы указаны вприложении N 2 к настоящей подпрограмме. Распределение объемовфинансирования по главным распорядителям средств областного бюджетаприведено в таблице 3.
Таблица 3
Распределение объемов финансирования по главным
распорядителям средств областного бюджета
(тыс. рублей)|———|—————————————————————————|———————|————————|————————|————————|| N | Главный распорядитель | Итого |2012 год|2013 год|2014 год||п/п| бюджетных средств | | | | ||———|—————————————————————————|———————|————————|————————|————————||1. |Министерство финансов |74153 |29153 |33500 |11500 || |области | | | | ||---+-------------------------+-------+--------+--------+--------||2. |Управление информатизации|69996 |46996 |23000 |- || |области | | | | ||---+-------------------------+-------+--------+--------+--------|| |Итого |144149 |76149 |56500 |11500 ||———|—————————————————————————|———————|————————|————————|————————|
Предполагается при формировании проекта областного бюджета насоответствующий год и плановый период ежегодное уточнение объемовфинансирования подпрограммы.".
6. В разделе 7 подпрограммы таблицу 4 изложить в следующейредакции:"|———|—————————————————————————————————|——————————|——————————————|——————————————————————————|| N | Наименование индикатора | Единица | Значения | Значения показателей || | эффективности |измерения | показателей | по годам: || | | | на год, |————————|————————|————————|| | | |предшествующий|2012 год|2013 год|2014 год|| | | | году начала | | | || | | | реализации | | | || | | | подпрограммы | | | ||———|—————————————————————————————————|——————————|——————————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||———|—————————————————————————————————|——————————|——————————————|————————|————————|————————||1. |Количество государственных |Единиц |15 |40 |60 |- || |и муниципальных услуг, | | | | | || |предоставляемых с помощью | | | | | || |Интернет-портала в электронной | | | | | || |форме | | | | | |+---+---------------------------------+----------+--------------+--------+--------+--------+|2. |Количество услуг, |Единиц |- |5 |6 |- || |предоставляемых с использованием | | | | | || |автоматизированной информационной| | | | | || |системы "Универсальная | | | | | || |электронная карта | | | | | || |жителя Амурской области" | | | | | |+---+---------------------------------+----------+--------------+--------+--------+--------+|3. |Доля граждан области, являющихся |% |- |0,1 |0,3 |- || |пользователями автоматизированной| | | | | || |информационной системы | | | | | || |"Универсальная электронная карта | | | | | || |жителя Амурской области" | | | | | |+---+---------------------------------+----------+--------------+--------+--------+--------+|4. |Количество исполнительных органов|Единиц |- |32 |- |- || |государственной власти области, | | | | | || |в которых введена | | | | | || |в эксплуатацию ЦИТП | | | | | || | | | | | | || |органов местного самоуправления | | |29 |- |- |+---+---------------------------------+----------+--------------+--------+--------+--------+|5. |Доля исполнительных органов |% |20 |- |26 |- || |государственной власти области, | | | | | || |являющихся пользователями | | | | | || |корпоративной вычислительной сети| | | | | |+---+---------------------------------+----------+--------------+--------+--------+--------+|6. |Количество государственных |Единиц |- |90 |100 |- || |и муниципальных услуг, | | | | | || |предоставляемых посредством | | | | | || |межведомственного взаимодействия | | | | | |+---+---------------------------------+----------+--------------+--------+--------+--------+|7. |Количество муниципальных |Единиц |- |29 |- |- || |образований, использующих | | | | | || |автоматизированные системы | | | | | || |для исполнения местных бюджетов | | | | | |+---+---------------------------------+----------+--------------+--------+--------+--------+|8. |Количество исполнительных органов|Единиц |- |- |34 | || |государственной власти области, | | | | | || |которые перешли | | | | | || |на автоматизированную систему | | | | | || |планирования на базе ЦИТП | | | | | || | | | | | | || |органов местного самоуправления, | | | |17 |12 || |имеющих возможность перехода | | | | | ||———|—————————————————————————————————|——————————|——————————————|————————|————————|————————|".
7. Приложения N 1, N 2, N 3, N 4 к подпрограмме изложить в новойредакции согласно приложениям N 1, N 2, N 3, N 4 к настоящимизменениям соответственно.
Приложение N 1
к изменениям
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|| N | Наименование задач, программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат || п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном || | |(тыс. рублей)| |соответствующее | измерении) || | | | |подведомственное| || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственные | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|| 1. Предоставление государственных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————||1.1. |Сопровождение Интернет-портала |1000 |2012 - |Управление |Количество государственных|| |Правительства области с порталом | |2013 гг. |информатизации |и муниципальных услуг, || |государственных и муниципальных | | |области |предоставляемых с помощью || |услуг | | | |Интернет-портала || | | | | |в электронной форме, - || | | | | |не менее 60 ед. к концу || | | | | |2013 года |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|1.2. |Создание и развитие |8400 | | |1. Количество услуг, || |автоматизированной информационной| | | |предоставляемых || |системы "Универсальная | | | |с использованием || |электронная карта жителя Амурской| | | |автоматизированной || |области" | | | |информационной системы || | | | | |"Универсальная электронная|| | | | | |карта жителя Амурской || | | | | |области", - не менее 6 ед.|| | | | | |к концу 2013 года. || | | | | |2. Количество граждан, || | | | | |являющихся пользователями || | | | | |автоматизированной || | | | | |информационной системы || | | | | |"Универсальная электронная|| | | | | |карта жителя Амурской || | | | | |области", - не менее || | | | | |1200 чел. к концу || | | | | |2013 года |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|1.2.1.|Разработка и внедрение |8000 |2012 - |Управление | || |автоматизированной информационной| |2013 гг. |информатизации | || |системы "Универсальная | | |области | || |электронная карта жителя Амурской| | |(ГБУ "Центр | || |области" | | |информационных | || | | | |технологий") | |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|1.2.2.|Сопровождение автоматизированной |400 |2013 г. |Управление | || |информационной системы | | |информатизации | || |"Универсальная электронная карта | | |области | || |жителя Амурской области" | | |(ГБУ "Центр | || | | | |информационных | || | | | |технологий") | |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|1.3. |Организация мероприятий |42951 | | |1. Количество || |по проектированию, интеграции | | | |государственных || |и сопровождению региональной | | | |и муниципальных услуг, || |системы межведомственного | | | |предоставляемых || |электронного взаимодействия | | | |посредством || | | | | |межведомственного || | | | | |взаимодействия, - не менее|| | | | | |100 ед. к концу 2013 года.|| | | | | |2. Доля граждан, имеющих || | | | | |доступ к получению || | | | | |государственных || | | | | |и муниципальных услуг || | | | | |по принципу "одного окна" || | | | | |в МФЦ, - 40,67% к концу || | | | | |2013 года |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|1.3.1.|Проектирование, интеграция |40051 |2012 - |Управление | || |и сопровождение региональной | |2013 гг. |информатизации | || |системы межведомственного | | |области | || |электронного взаимодействия | | | | |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|1.3.2.|Приобретение серверного |1100 |2012 г. |Управление | || |оборудования для АИС МФЦ | | |информатизации | || | | | |области | |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|1.3.3.|Сопровождение и развитие |1800 |2013 г. |Управление | || |автоматизированной информационной| | |информатизации | || |системы "АИС МФЦ" | | |области | |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+| |Всего по разделу 1 |52351 | | | ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|| 2. Совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения решений, принимаемых Правительством || области или отдельными государственными органами области ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————||2.1. |Создание и внедрение |15000 |2012 г. |Министерство |Количество исполнительных || |централизованной информационно - | | |финансов области|органов государственной || |технической платформы | | | |власти области, в которых || |для автоматизации процессов | | | |введена в эксплуатацию || |хранения, обработки данных и | | | |ЦИТП, - 32 ед., органов || |получения оперативной информации | | | |местного самоуправления - || |об исполнении областного бюджета | | | |29 ед. к концу 2012 года || |и бюджетов муниципальных | | | | || |образований (далее - ЦИТП) | | | | |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|2.2. |Приобретение, сопровождение, |14898 |2012 г. |Министерство |Количество муниципальных || |внедрение и развитие программного| | |финансов области|образований, использующих || |обеспечения, используемого | | | |автоматизированные системы|| |при организации исполнения | | | |для исполнения местных || |местных бюджетов и учета сведений| | | |бюджетов, - 29 ед. к концу|| |о земельных участках, | | | |2012 года || |расположенных в границах | | | | || |муниципальных образований | | | | |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|2.3. |Сопровождение и актуализация |945 |2013 г. |Управление |Обеспечение || |системы "Управление" | | |информатизации |бесперебойности работы || | | | |области |системы - 100% |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|2.4. |Переход на автоматизированную |55000 |2013 г. - | |Количество исполнительных || |систему планирования на базе | |2014 г. | |органов государственной || |централизованной информационно - | | | |власти области, которые || |технической системы (ЦИТП) | | | |перешли || |в части планирования средств | | | |на автоматизированную || |областного бюджета и обеспечение | | | |систему планирования || |возможности централизации | | | |на базе ЦИТП, - 34 ед. || |планирования средств бюджетов | | | |к концу 2013 года; органов|| |муниципальных образований на базе| | | |местного самоуправления, || |автоматизированного комплекса | | | |имеющих возможность || |"АЦК-Планирование", | | | |перехода, - 17 ед. к концу|| |установленного в министерстве | | | |2013 года, 12 ед. к концу || |финансов Амурской области | | | |2014 года |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|2.4.1.|Проектирование, интеграция |45000 |2013 г. - |Министерство | || |и сопровождение системы | |2014 г. |финансов области| || |планирования на базе | | | | || |централизованной информационно - | | | | || |технической платформы | | | | |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|2.4.2.|Приобретение оборудования |7600 |2013 г. |Управление | || |для системы планирования на базе | | |информатизации | || |централизованной информационно - | | |области | || |технической платформы | | |(ГБУ "Центр | || | | | |информационных | || | | | |технологий") | |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|2.4.3.|Приобретение программного |2400 |2013 г. |Управление | || |обеспечения для системы | | |информатизации | || |планирования на базе | | |области | || |централизованной информационно - | | |(ГБУ "Центр | || |технической платформы | | |информационных | || | | | |технологий") | |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+| |Всего по разделу 2 |85843 | | | ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|| 3. Реализация общепрограммных обеспечивающих и инфраструктурных мероприятий ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————||3.1. |Разработка и реализация проекта |255 |2013 г. |Управление |Количество абонентов || |корпоративной вычислительной сети| | |информатизации |корпоративной || |органов исполнительной власти | | |области |вычислительной сети || |области | | | |органов исполнительной || | | | | |власти области - || | | | | |не менее 26 |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+|3.2. |Модернизация и техническое |6445 |2012 г. |Управление |Приобретение оборудования || |обеспечение информационных систем| | |информатизации |для информационного || | | | |области |взаимодействия, || | | | |(ГАУ "МФЦ", |в том числе для работы || | | | |ГБУ "Центр |МФЦ, - 100 ед. к концу || | | | |информационных |2012 года || | | | |технологий") | |+------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+| |Всего по разделу 3 |6700 | | | ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |144894 | | | ||——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|
Приложение N 2
к изменениям
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
(тыс.рублей)|——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————|| N | Наименование задач/мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: || п/п | |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|—————————|| | | вложения, | всего |федеральный|областной|местный| другие || | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет |источники|| | | прочие | | | | | || | | расходы) | | | | | ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|| |Всего по подпрограмме | |144894 |- |144149 |745 |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |76894 |- |76149 |745 |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |56500 |- |56500 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |11500 |- |11500 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1. |Предоставление государственных | |52351 |- |52351 |- |- || |услуг с использованием | | | | | | || |информационно-коммуникационных | | | | | | || |технологий | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |40551 |- |40551 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |11800 |- |11800 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.1. |Сопровождение Интернет-портала | |1000 |- |1000 |- |- || |Правительства области | | | | | | || |с порталом государственных | | | | | | || |и муниципальных услуг | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Прочие |500 |- |500 |- |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |500 |- |500 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.2. |Создание и развитие | |8400 | |8400 | | || |автоматизированной информационной| | | | | | || |системы "Универсальная | | | | | | || |электронная карта жителя Амурской| | | | | | || |области" | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |6900 |- |6900 |- | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |1500 |- |1500 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.2.1.|Разработка и внедрение | |8000 | |8000 | | || |автоматизированной информационной| | | | | | || |системы "Универсальная | | | | | | || |электронная карта жителя Амурской| | | | | | || |области" | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Прочие |6900 |- |6900 |- |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год |Прочие |1100 |- |1100 |- |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.2.2.|Сопровождение автоматизированной | |400 | |400 |- |- || |информационной системы | | | | | | || |"Универсальная электронная | | | | | | || |карта жителя Амурской области" | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Прочие |- |- |- |- |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год |Прочие |400 |- |400 |- |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.3. |Организация мероприятий | |42951 |- |42951 |- |- || |по проектированию, интеграции | | | | | | || |и сопровождению региональной | | | | | | || |системы межведомственного | | | | | | || |электронного взаимодействия | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |33151 |- |33151 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |9800 |- |9800 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.3.1.|Проектирование, интеграция | |40051 | |40051 | | || |и сопровождение региональной | | | | | | || |системы межведомственного | | | | | | || |электронного взаимодействия | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Прочие |32051 |- |32051 |- |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |8000 |- |8000 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.3.2.|Приобретение серверного | |1100 |- |1100 |- |- || |оборудования для АИС МФЦ | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Капитальные |1100 |- |1100 |- |- || | |вложения | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|1.3.3.|Сопровождение и развитие | |1800 |- |1800 |- |- || |автоматизированной информационной| | | | | | || |системы "АИС МФЦ" | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год |Прочие |1800 |- |1800 |- |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2. |Совершенствование системы | |85843 | |85098 |745 | || |информационно-аналитического | | | | | | || |обеспечения решений, принимаемых | | | | | | || |Правительством области или | | | | | | || |отдельными государственными | | | | | | || |органами области | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |29898 |- |29153 |745 |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |44445 |- |44445 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |11500 |- |11500 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.1. |Создание и внедрение | |15000 |- |15000 |- |- || |централизованной информационно - | | | | | | || |технической платформы | | | | | | || |для автоматизации процессов | | | | | | || |хранения, обработки данных и | | | | | | || |получения оперативной информации | | | | | | || |об исполнении областного бюджета | | | | | | || |и бюджетов муниципальных | | | | | | || |образований | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Прочие |15000 |- |15000 |- |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.2. |Приобретение, сопровождение, | |14898 |- |14153 |745 |- || |внедрение и развитие программного| | | | | | || |обеспечения, используемого | | | | | | || |при организации исполнения | | | | | | || |местных бюджетов и учета сведений| | | | | | || |о земельных участках, | | | | | | || |расположенных в границах | | | | | | || |муниципальных образований | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Прочие |14898 |- |14153 |745 |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.3. |Сопровождение и актуализация | |945 |- |945 |- |- || |системы "Управление" | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год |Прочие |945 |- |945 |- |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.4. |Переход на автоматизированную | |55000 |- |55000 |- |- || |систему планирования на базе | | | | | | || |централизованной информационно - | | | | | | || |технической системы (ЦИТП) | | | | | | || |в части планирования средств | | | | | | || |областного бюджета и обеспечение | | | | | | || |возможности централизации | | | | | | || |планирования средств бюджетов | | | | | | || |муниципальных образований на базе| | | | | | || |автоматизированного комплекса | | | | | | || |"АЦК-Планирование", | | | | | | || |установленного в министерстве | | | | | | || |финансов Амурской области | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |43500 |- |43500 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |11500 |- |11500 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.4.1.|Проектирование, интеграция | |45000 |- |45000 |- |- || |и сопровождение системы | | | | | | || |планирования на базе | | | | | | || |централизованной информационно - | | | | | | || |технической платформы | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год |Прочие |33500 |- |33500 |- |- || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |11500 |- |11500 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.4.2.|Приобретение оборудования | |7600 |- |7600 |- |- || |для системы планирования на базе | | | | | | || |централизованной информационно - | | | | | | || |технической платформы | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год |Капитальные |7600 |- |7600 |- |- || | |вложения | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|2.4.3.|Приобретение программного | |2400 |- |2400 |- |- || |обеспечения для системы | | | | | | || |планирования на базе | | | | | | || |централизованной информационно - | | | | | | || |технической платформы | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год |Прочие |2400 |- |2400 | | || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3. |Реализация общепрограммных | |6700 |- |6700 |- |- || |обеспечивающих и инфраструктурных| | | | | | || |мероприятий | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |6445 |- |6445 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |255 |- |255 |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.1. |Разработка и реализация проекта | |255 | |255 |- |- || |корпоративной вычислительной сети| | | | | | || |органов исполнительной власти | | | | | | || |области | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год |Капитальные |255 |- |255 |- |- || | |вложения | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+|3.2. |Модернизация и техническое | |6445 |- |6445 |- |- || |обеспечение информационных систем| | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2012 год |Капитальные |6445 |- |6445 |- |- || | |вложения | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2013 год | |- |- |- |- |- |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+| |2014 год | |- |- |- |- |- ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|
Приложение N 3
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задач/мероприятий | Планируемый результат | В том числе по годам реализации: ||п/п | | в количественном выражении |———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————|| | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год ||————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————||1. | Предоставление государственных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий ||————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————||1.1.|Сопровождение Интернет-портала |Количество государственных |Количество государственных |Количество государственных | || |Правительства области с порталом |и муниципальных услуг, |и муниципальных услуг, |и муниципальных услуг, | || |государственных и муниципальных |предоставляемых с помощью |предоставляемых с помощью |предоставляемых с помощью | || |услуг |Интернет-портала в электронной |Интернет-портала в электронной |Интернет-портала в электронной| || | |форме, - не менее 60 ед. к концу |форме, - не менее 40 ед. |форме, - не менее 60 ед. | || | |2013 года | | | |+----+---------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+------------------------------+---------------------+|1.2.|Создание и развитие |1. Количество услуг, |1. Количество услуг, |1. Количество услуг, | || |автоматизированной информационной|предоставляемых с использованием |предоставляемых с использованием |предоставляемых | || |системы "Универсальная |автоматизированной информационной |автоматизированной информационной |с использованием | || |электронная карта жителя Амурской|системы "Универсальная электронная |системы "Универсальная электронная |автоматизированной | || |области" |карта жителя Амурской области", - |карта жителя Амурской области", - |информационной системы | || | |не менее 6 ед. к концу 2013 года. |не менее 5 ед. |"Универсальная электронная | || | |2. Количество граждан, являющихся |2. Количество граждан, являющихся |карта жителя Амурской | || | |пользователями автоматизированной |пользователями автоматизированной |области", - не менее 6 ед. | || | |информационной системы |информационной системы |2. Количество граждан, | || | |"Универсальная электронная карта |"Универсальная электронная карта |являющихся пользователями | || | |жителя Амурской области", - |жителя Амурской области", - |автоматизированной | || | |не менее 1200 чел. к концу |не менее 1000 чел. |информационной системы | || | |2013 года | |"Универсальная электронная | || | | | |карта жителя Амурской | || | | | |области", - не менее 1200 чел.| |+----+---------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+------------------------------+---------------------+|1.3.|Организация мероприятий |Количество государственных |Количество государственных |Количество государственных | || |по проектированию, интеграции |и муниципальных услуг, |и муниципальных услуг, |и муниципальных услуг, | || |и сопровождению региональной |предоставляемых посредством |предоставляемых посредством |предоставляемых посредством | || |системы межведомственного |межведомственного взаимодействия, -|межведомственного взаимодействия, -|межведомственного | || |электронного взаимодействия |не менее 100 ед. к концу |не менее 90 ед. |взаимодействия, - не менее | || | |2013 года; доля граждан, имеющих | |100 ед.; доля граждан, имеющих| || | |доступ к получению | |доступ к получению | || | |государственных и муниципальных | |государственных | || | |услуг по принципу "одного окна" | |и муниципальных услуг | || | |в МФЦ, - 40,67% к концу 2013 года | |по принципу "одного окна" | || | | | |в МФЦ, - 40,67% | ||————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————|| | 2. Совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения решений, принимаемых Правительством области или отдельными государственными || | органами области ||————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————||2.1.|Создание и внедрение |Количество исполнительных органов |Количество исполнительных органов | | || |централизованной информационно - |государственной власти области, |государственной власти области, | | || |технической платформы |в которых введена в эксплуатацию |в которых введена в эксплуатацию | | || |для автоматизации процессов |ЦИТП, - 32 ед., органов местного |ЦИТП, - 32 ед., органов местного | | || |хранения, обработки данных и |самоуправления - 29 ед. к концу |самоуправления - 29 ед. к концу | | || |получения оперативной информации |2012 года |2012 года | | || |об исполнении областного бюджета | | | | || |и бюджетов муниципальных | | | | || |образований (далее - ЦИТП) | | | | |+----+---------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+------------------------------+---------------------+|2.2.|Приобретение, сопровождение, |Количество муниципальных |Количество муниципальных | | || |внедрение и развитие программного|образований, использующих |образований, использующих | | || |обеспечения, используемого |автоматизированные системы |автоматизированные системы | | || |при организации исполнения |для исполнения местных бюджетов, - |для исполнения местных бюджетов, - | | || |местных бюджетов и учета сведений|29 ед. к концу 2012 года |29 ед. к концу 2012 года | | || |о земельных участках, | | | | || |расположенных в границах | | | | || |муниципальных образований | | | | |+----+---------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+------------------------------+---------------------+|2.3.|Сопровождение и актуализация |Обеспечение бесперебойности работы |- |Обеспечение бесперебойности | || |системы "Управление" |системы - 100% | |работы системы - 100% | |+----+---------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+------------------------------+---------------------+|2.4.|Переход на автоматизированную |Количество исполнительных органов | |Количество исполнительных |Органы местного || |систему планирования на базе |государственной власти области, | |органов государственной власти|самоуправления, || |централизованной информационно - |которые перешли | |области, которые перешли |имеющие возможность || |технической системы (ЦИТП) |на автоматизированную систему | |на автоматизированную систему |перехода || |в части планирования средств |планирования на базе ЦИТП, - 34 ед.| |планирования на базе ЦИТП - |на автоматизированную|| |областного бюджета и обеспечение |и органов местного самоуправления, | |34 ед.; органов местного |систему планирования || |возможности централизации |имеющих возможность перехода, - | |самоуправления, имеющих |на базе ЦИТП, - || |планирования средств бюджетов |17 ед. к концу 2013 года, 12 ед. - | |возможность перехода |12 ед. || |муниципальных образований на базе|к концу 2014 года | |на автоматизированную систему | || |автоматизированного комплекса | | |планирования на базе ЦИТП, - | || |"АЦК-Планирование", | | |17 ед. | || |установленного в министерстве | | | | || |финансов Амурской области | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————||3. | Реализация общепрограммных обеспечивающих и инфраструктурных мероприятий ||————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————||3.1.|Разработка и реализация проекта |Количество абонентов корпоративной | |Количество абонентов | || |корпоративной вычислительной сети|вычислительной сети органов | |корпоративной вычислительной | || |органов исполнительной власти |исполнительной власти области - | |сети органов исполнительной | || |области |не менее 26 ед. к концу 2013 года | |власти области - не менее | || | | | |26 ед. | ||————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————||3.2.|Модернизация и техническое |Совершенствование материально - |Приобретение оборудований | | || |обеспечение информационных систем|технической базы подведомственных |для информационного взаимодействия,| | || | |учреждений |в том числе для работы МФЦ, - | | || | | |100 ед. | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————|
Приложение N 4
к изменениям
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты значимости ||п/п| | мероприятий || | |————————|————————|————————|| | |2012 год|2013 год|2014 год||———|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||———|—————————————————————————————————|————————|————————|————————||1. |Сопровождение Интернет-портала |0,1 |0,06 |- || |Правительства области с порталом | | | || |государственных и муниципальных | | | || |услуг | | | |+---+---------------------------------+--------+--------+--------+|2. |Создание и развитие |0,2 |0,08 |- || |автоматизированной информационной| | | || |системы "Универсальная | | | || |электронная карта жителя Амурской| | | || |области" | | | |+---+---------------------------------+--------+--------+--------+|3. |Организация мероприятий |0,2 |0,2 |- || |по проектированию, интеграции | | | || |и сопровождению региональной | | | || |системы межведомственного | | | || |электронного взаимодействия | | | |+---+---------------------------------+--------+--------+--------+|4. |Создание и внедрение |0,3 |- |- || |централизованной информационно - | | | || |технической платформы | | | || |для автоматизации процессов | | | || |хранения, обработки данных и | | | || |получения оперативной информации | | | || |об исполнении областного бюджета | | | || |и бюджетов муниципальных | | | || |образований | | | |+---+---------------------------------+--------+--------+--------+|5. |Приобретение, сопровождение, |0,2 |- |- || |внедрение и развитие программного| | | || |обеспечения, используемого | | | || |при организации исполнения | | | || |местных бюджетов и учета сведений| | | || |о земельных участках, | | | || |расположенных в границах | | | || |муниципальных образований | | | |+---+---------------------------------+--------+--------+--------+|6. |Разработка и реализация проекта |- |0,06 |- || |корпоративной вычислительной сети| | | || |органов исполнительной власти | | | || |области | | | |+---+---------------------------------+--------+--------+--------+|7. |Сопровождение и актуализация |- |0,1 |- || |системы "Управление" | | | |+---+---------------------------------+--------+--------+--------+|8. |Модернизация и техническое |- |- |- || |обеспечение информационных систем| | | |+---+---------------------------------+--------+--------+--------+|9. |Переход на автоматизированную | |0,5 |1 || |систему планирования на базе | | | || |централизованной информационно - | | | || |технической системы (ЦИТП) | | | || |в части планирования средств | | | || |областного бюджета и обеспечение | | | || |возможности централизации | | | || |планирования средств бюджетов | | | || |муниципальных образований на базе| | | || |автоматизированного комплекса | | | || |"ЦК-Планирование", установленного| | | || |в министерстве финансов Амурской | | | || |области | | | ||———|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|| |Итого |1,0 |1,0 |1,0 ||———|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|