Постановление Правительства Амурской области от 10.08.2013 № 354
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 N 617
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2013 N 354
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 24.10.2013 г. N 519
О внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской областиот 23.09.2011 N 617
В целях корректировки программных мероприятий и объемовфинансирования долгосрочной целевой программы "Обеспечениекачественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012- 2015 годы" Правительство Амурской областип о с т а н о в л я е т:
Внести в долгосрочную целевую программу "Обеспечение качественнымжильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы",утвержденную постановлением Правительства Амурской области от26.06.2013 N 294), изменения согласно приложению кнастоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 10.08.2013 N 354
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖКХ
НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
1. В паспорте программы:
1) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложитьв следующей редакции:"|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования программы в 2012 - ||финансирования программы|2015 годах составит 12372822,67 тыс. рублей, || |в том числе: || | || |за счет средств областного бюджета - || |4834866,39 тыс. рублей, в том числе по годам: || | || |2012 год - 1571871,34 тыс. рублей; || |2013 год - 2929158,35 тыс. рублей; || |2014 год - 77563,60 тыс. рублей; || |2015 год - 256273,10 тыс. рублей; || | || |за счет средств федерального бюджета - || |6896558,04 тыс. рублей; || | || |за счет средств местных бюджетов - || |302362,24 тыс. рублей; || | || |за счет собственных (заемных) средств граждан -|| |339036,00 тыс. рублей ||————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|";
2) пункт 12 в строке "Ожидаемые конечные результаты реализациипрограммы" изложить в следующей редакции:
"12. Обеспечение инженерной инфраструктурой 2 земельных участков,предназначенных для комплексного освоения в целях жилищногостроительства. Разработка проектной документации на строительство 14объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков,предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям.Обеспечение инженерной инфраструктурой 188 земельных участков,предоставляемых многодетным семьям".
2. В подпрограмме "Повышение устойчивости жилых домов, основныхобъектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Амурскойобласти на 2012 - 2015 годы":
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: ||финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных || |бюджетов. || | || |Общий объем финансирования программных || |мероприятий составляет || |5396704,913 тыс. рублей, в том числе || |с разбивкой по годам и источникам || |финансирования: || | || |2012 год - 2194059,863 тыс. рублей; || |2013 год - 1824195,050 тыс. рублей; || |2014 год - 953030,0 тыс. рублей; || |2015 год - 425420,0 тыс. рублей. || | || |Средства федерального бюджета планируются || |в сумме 4221960,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 1867870,0 тыс. рублей; || |2013 год - 991140,0 тыс. рублей; || |2014 год - 948030,0 тыс. рублей; || |2015 год - 414920,0 тыс. рублей. || | || |Средства областного бюджета планируются || |в сумме 1174103,343 тыс. рублей, в том числе:|| | || |2012 год - 325773,343 тыс. рублей; || |2013 год - 832830,000 тыс. рублей; || |2014 год - 5000,0 тыс. рублей; || |2015 год - 10500,0 тыс. рублей. || | || |Средства местного бюджета планируются в сумме|| |641,570 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 416,520 тыс. рублей; || |2013 год - 225,050 тыс. рублей ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) в столбце "количественная оценка" таблицы 2 раздела 3подпрограммы слова "86803,25 кв. м" заменить словами "97657,91 кв. м";
3) в таблице 3 раздела 4 подпрограммы:
а) в графе "Затраты, всего, тыс. руб." пункта 1 цифры"4770474,913" заменить цифрами "5396704,913";
б) в пункте 1.1:
в графе "Затраты, всего, тыс. руб." цифры "4655310,086" заменитьцифрами "5281540,086";
в графе "Ожидаемый результат" слова "85251,41 кв. м" заменитьсловами "96106,07 кв. м";
в) в пункте 1.1.1:
в графе "Затраты, всего, тыс. руб." цифры "4198229,472" заменитьцифрами "4824459,472";
в графе "Ожидаемый результат" слова "72769,32 кв. м" заменитьсловами "83623,98 кв. м";
4) в разделе 6 подпрограммы:
а) в абзаце первом слова "47700474,913 тыс. рублей" заменитьсловами "5396704,913 тыс. рублей", слова "547873,343 тыс. рублей"заменить словами "1174103,343 тыс. рублей";
б) таблицу 4 изложить в следующей редакции:" Таблица 4
Структура финансирования подпрограммы
(тыс.рублей)|——————————————————|———————————|———————————————|——————————————|——————————|——————————|| Источники | Итого | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год || финансирования | | | | | ||——————————————————|———————————|———————————————|——————————————|——————————|——————————|| Общий объем финансирования подпрограммы ||——————————————————|———————————|———————————————|——————————————|——————————|——————————||Всего |5396704,913|2194059,863 |1824195,050 |953030,000|425420,000||------------------+-----------+---------------+--------------+----------+----------||Федеральный бюджет|4221960,000|1867870,000 <*>|991140,000 |948030,000|414920,000||------------------+-----------+---------------+--------------+----------+----------||Областной бюджет |1174103,343|325773,343 <**>|832830,0 <***>|5000,000 |10500,000 ||------------------+-----------+---------------+--------------+----------+----------||Местный бюджет |641,570 |416,520 |225,050 |- |- ||——————————————————|———————————|———————————————|——————————————|——————————|——————————|| Капитальные вложения ||——————————————————|———————————|———————————————|——————————————|——————————|——————————||Всего |5396704,913|2194059,863 |1824195,050 |953030,000|425420,000||------------------+-----------+---------------+--------------+----------+----------||Федеральный бюджет|4221960,000|1867870,000 <*>|991140,000 |948030,000|414920,000||------------------+-----------+---------------+--------------+----------+----------||Областной бюджет |1174103,343|325773,343 <**>|832830,0 <***>|5000,000 |10500,000 ||------------------+-----------+---------------+--------------+----------+----------||Местный бюджет |641,570 |416,520 |225,050 |- |- ||——————————————————|———————————|———————————————|——————————————|——————————|——————————|
<*> В том числе за счет остатков средств на 1 января 2012 года всумме 807160,0 тыс. рублей.
<**> В том числе 139580,087 тыс. рублей - выполнение условийсофинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом Россиив 2011 году.
<***> В том числе 361025,02 тыс. рублей - выполнение условийсофинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом Россиив 2012 году.";
5) пункт 1.1 таблицы 7 раздела 7 изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————||1.1.|Строительство новых |Строительство нового|40492,93 кв. м|31225,40 кв. м|16519,19 кв. м|7868,55 кв. м|| |сейсмостойких объектов|жилья площадью | | | | || | |96106,07 кв. м | | | | ||————|——————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|";
6) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 1 к настоящим изменениям.
3. В подпрограмме "Повышение качества и надежностижилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области":
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: ||финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных || |бюджетов. || | || |Общий объем финансирования программных || |мероприятий составляет || |4454807,05 тыс. рублей, в том числе || |с разбивкой по годам и источникам || |финансирования: || | || |2012 год - 1591179,00 тыс. рублей; || |2013 год - 2553191,35 тыс. рублей; || |2014 год - 69663,60 тыс. рублей; || |2015 год - 240773,10 тыс. рублей. || | || |Средства федерального бюджета планируются || |в сумме 2101010,00 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 1085400,00 тыс. рублей; || |2013 год - 1015610,00 тыс. рублей. || | || |Средства областного бюджета планируются || |в сумме 2124041,65 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 406523,60 тыс. рублей; || |2013 год - 1407181,35 тыс. рублей; || |2014 год - 69563,60 тыс. рублей; || |2015 год - 240773,10 тыс. рублей. || | || |Средства местных бюджетов планируются в сумме|| |229755,40 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 99255,40 тыс. рублей; || |2013 год - 130400,00 тыс. рублей; || |2014 год - 100,00 тыс. рублей ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) в графе 3 таблицы 2 раздела 4:
а) в пункте 4 цифры "1168384,4" заменить цифрами "1268384,40";
б) в пункте 4.1 цифры "1168384,4" заменить цифрами "1268384,40";
3) в разделе 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источниковв 2012 - 2015 годах планируется в сумме 4454807,05 тыс. рублей, в томчисле средства областного бюджета - 2124041,65 тыс. рублей, средстваместных бюджетов в сумме 229755,40 тыс. рублей.";
б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:" Таблица 3
Структура финансирования подпрограммы
(тыс.рублей)|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|| Источники | Итого | 2012 год | 2013 год |2014 год| 2015 год|| финансирования | | | | | ||——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————||Федеральный бюджет|2101010,00|1085400,00|1015610,00|0,00 |0,00 ||------------------+----------+----------+----------+--------+---------||Областной бюджет |2124041,65|406523,60 |1407181,35|69563,60|240773,10||------------------+----------+----------+----------+--------+---------||Местный бюджет |229755,40 |99255,40 |130400,00 |100,00 |0,00 ||------------------+----------+----------+----------+--------+---------||Всего капитальных |4454807,05|1591179,00|2553191,35|69663,60|240773,10||вложений | | | | | ||——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|";
в) таблицу 4 изложить в следующей редакции:" Таблица 4
Объемы и источники финансирования подпрограммы
(тыс.рублей)|————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задач/мероприятий | Виды | Объемы | В том числе: ||п/п | | расходов |финансирования,|———————————|——————————|—————————|——————————————|| | | | всего |федеральный|областной | местный | другие || | | | | бюджет | бюджет | бюджет | источники || | | | | | | |финансирования||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|| |Всего по подпрограмме |Капитальные|4454807,05 |2101010,00 |2124041,65|229755,40|0,00 || | |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |1591179,00 |1085400,00 |406523,60 |99255,40 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |2553191,35 |1015610,00 |1407181,35|130400,00|0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |69663,60 |0,00 |69563,60 |100,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |240773,10 |0,00 |240773,10 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1. |Модернизация объектов |Капитальные|2121185,00 |1305610,00 |628710,00 |186865,00|0,00 || |коммунальной инфраструктуры |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |893365,00 |563000,00 |267000,00 |63365,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |1225720,00 |742610,00 |359710,00 |123400,00|0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |2100,00 |0,00 |2000,00 |100,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.1.|Модернизация объектов системы |Капитальные|92065,38 |0,00 |87967,03 |4098,35 |0,00 || |водоснабжения |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |92065,38 |0,00 |87967,03 |4098,35 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.2.|Модернизация объектов системы |Капитальные|503320,00 |250610,00 |128710,00 |124000,00|0,00 || |канализации |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |170000,00 |85000,00 |42000,00 |43000,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |331220,00 |165610,00 |84710,00 |80900,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |2100,00 |0,00 |2000,00 |100,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.3.|Модернизация объектов |Капитальные|24780,00 |0,00 |23600,00 |1180,00 |0,00 || |теплоснабжения |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |24780,00 |0,00 |23600,00 |1180,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.4.|Капитальный ремонт объектов |Капитальные|360319,621671 |0,00 |342732,97 |17586,65 |0,00 || |теплоснабжения, систем |вложения | | | | | || |канализации, водоснабжения | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |97819,62 |0,00 |92732,97 |5086,65 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |262500,00 |0,00 |250000,00 |12500,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.5.|Реконструкция сетей канализации |Капитальные|1140700,00 |1055000,00 |45700,00 |40000,00 |0,00 || | |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |508700,00 |478000,00 |20700,00 |10000,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |632000,00 |577000,00 |25000,00 |30000,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|2. |Осуществление глубокой |Капитальные|852010,00 |795400,00 |27000,00 |29610,00 |0,00 || |переработки бытовых и |вложения | | | | | || |промышленных отходов с внедрением| | | | | | || |современных технологий | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|2.1.|Строительство объектов |Капитальные|852010,00 |795400,00 |27000,00 |29610,00 |0,00 || |мусоропереработки |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |565010,00 |522400,00 |20000,00 |22610,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |287000,00 |273000,00 |7000,00 |7000,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|3. |Обеспечение объектов комплексной |Капитальные|132804,00 |0,00 |119523,60 |13280,40 |0,00 || |застройки коммунальными ресурсами|вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|3.1.|Строительство и реконструкция |Капитальные|132804,00 |0,00 |119523,60 |13280,40 |0,00 || |внеплощадочных сетей |вложения | | | | | || |для обеспечения коммунальными | | | | | | || |ресурсами объектов комплексной | | | | | | || |застройки | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |132804,00 |0,00 |119523,60 |13280,40 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|4. |Обеспечение функционирования и |Прочие |1268384,40 |0,00 |1268384,40|0,00 |0,00 || |развития системы |расходы | | | | | || |топливообеспечения | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |1000047,70 |0,00 |1000047,70|0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |47563,60 |0,00 |47563,60 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |220773,10 |0,00 |220773,10 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|4.1.|Софинансирование расходов |Прочие |1268384,40 |0,00 |1268384,40|0,00 |0,00 || |по организации коммунального |расходы | | | | | || |хозяйства в части заготовки | | | | | | || |топлива | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |1000047,70 |0,00 |1000047,70|0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |47563,60 |0,00 |47563,60 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |220773,10 |0,00 |220773,10 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|5. |Увеличение доли заемных средств |Прочие |60000,00 |0,00 |60000,00 |0,00 |0,00 || |в общем объеме капитальных |расходы | | | | | || |вложений в сфере ЖКХ | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|5.1.|Возмещение части затрат на уплату|Прочие |60000,00 |0,00 |60000,00 |0,00 |0,00 || |процентов организациям ЖКХ, |расходы | | | | | || |привлекающим кредитные ресурсы | | | | | | || |на осуществление приоритетных | | | | | | || |мероприятий в сфере ЖКХ | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|6. |Обеспечение функционирования и |Капитальные|20423,65 |0,00 |20423,65 |0,00 |0,00 || |развития системы поставки |вложения | | | | | || |населению электроэнергии, | | | | | | || |вырабатываемой дизельными | | | | | | || |электростанциями | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|6.1.|Возмещение недополученных доходов|Капитальные|20423,65 |0,00 |20423,65 |0,00 |0,00 || |юридических лиц (индивидуальных |вложения | | | | | || |предпринимателей), осуществляющих| | | | | | || |производство электрической | | | | | | || |энергии посредством работы | | | | | | || |дизельной электростанции, | | | | | | || |возникающих в результате поставки| | | | | | || |электрической энергии (мощности) | | | | | | || |по регулируемым ценам (тарифам) | | | | | | || |населению и приравненным к нему | | | | | | || |категориям потребителей | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|| |2013 год | |20423,65 |0,00 |20423,65 |0,00 |0,00 ||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|".
4. В подпрограмме "Обеспечение инженерной инфраструктуройземельных участков под строительство жилья на территории Амурскойобласти на 2013 - 2015 годы":
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Перечень основных мероприятий подпрограммы" дополнитьпунктом 3 следующего содержания:
"3. Софинансирование разработки проектной документации настроительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспеченияземельных участков, предоставляемых на безвозмездной основемногодетным семьям";
б) строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" и"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: ||финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных || |бюджетов. || | || |Общий объем финансирования программных || |мероприятий составляет 286400,0 тыс. рублей, || |в том числе с разбивкой по годам и источникам|| |финансирования: || | || |2013 год - 282000,0 тыс. рублей; || |2014 год - 1100,0 тыс. рублей; || |2015 год - 3300,0 тыс. рублей. || | || |Средства областного бюджета планируются || |в сумме 255200,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2013 год - 251200,0 тыс. рублей; || |2014 год - 1000,0 тыс. рублей; || |2015 год - 3000,0 тыс. рублей. || | || |Средства местных бюджетов планируются в сумме|| |31200,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2013 год - 30800,0 тыс. рублей; || |2014 год - 100,0 тыс. рублей; || |2015 год - 300,0 тыс. рублей |+---------------------------+---------------------------------------------+|Ожидаемые конечные |Обеспечение инженерной инфраструктурой ||результаты реализации |2 земельных участков, предназначенных для их ||подпрограммы |комплексного освоения в целях жилищного || |строительства. || | || |Разработка проектной документации || |на строительство 14 объектов инженерной || |инфраструктуры для обеспечения земельных || |участков, предоставляемых на безвозмездной || |основе многодетным семьям. || | || |Обеспечение инженерной инфраструктурой || |188 земельных участков, предоставляемых || |многодетным семьям ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) в пункте 2, в столбце "количественная оценка" таблицы 1раздела 3 подпрограммы:
а) цифры "107" заменить цифрами "188";
б) дополнить следующим предложением:
"Разработка проектной документации на строительство 14 объектовинженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков,предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям";
3) в таблице 2 раздела 4 подпрограммы:
а) в пункте 2.1:
в графе "Затраты, всего, тыс. руб." цифры "64900,0" заменитьцифрами "196900,0";
в графе "Ожидаемый результат" цифру "107" заменить цифрой "188";
б) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:"|————|———————————————————————————|———————|————————|—————————————|——————————————————————————————||2.2.|Софинансирование разработки|36700,0|2013 год|Министерство |Разработка проектной || |проектной документации | | |строительства|документации на строительство || |на строительство объектов | | |и архитектуры|14 объектов инженерной || |инженерной инфраструктуры | | |Амурской |инфраструктуры для обеспечения|| |для обеспечения земельных | | |области |земельных участков, || |участков, предоставляемых | | | |предоставляемых || |на безвозмездной основе | | | |на безвозмездной основе || |многодетным семьям | | | |многодетным семьям ||————|———————————————————————————|———————|————————|—————————————|——————————————————————————————|";
4) абзац третий раздела 5 изложить в следующей редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются государственным заказчикомпутем распределения между муниципальными образованиями областисубсидий в соответствии с Порядками согласно приложениям N 1, N 2 и N3 к подпрограмме.";
5) в разделе 6 подпрограммы:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 286400,0 тыс. рублей, втом числе средства областного бюджета - 255200,0 тыс. рублей, местногобюджета - 31200,0 тыс. рублей.";
б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:" Таблица 3
Структура финансирования подпрограммы|——————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|| Источники финансирования | Итого |2013 год |2014 год|2015 год||——————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|| Общий объем финансирования подпрограммы ||——————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————||Всего |286400,00|282000,00|1100,00 |3300,00 ||--------------------------+---------+---------+--------+--------||Областной бюджет |255200,00|251200,00|1000,00 |3000,00 ||--------------------------+---------+---------+--------+--------||Местный бюджет |31200,00 |30800,00 |100,00 |300,00 ||——————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|| Капитальные вложения ||——————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————||Всего |286400,00|282000,00|1100,00 |3300,00 ||--------------------------+---------+---------+--------+--------||Областной бюджет |255200,00|251200,00|1000,00 |3000,00 ||--------------------------+---------+---------+--------+--------||Местный бюджет |31200,00 |30800,00 |100,00 |300,00 ||——————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|";
в) таблицу 4 изложить в следующей редакции:" Таблица 4
Объемы и источники финансирования подпрограммы
тыс.рублей|————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|| N | Наименование задач/мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: ||п/п | |(капитальные|финансирования,|—————————|———————|| | | вложения, | всего |областной|местный|| | | НИОКР, | | бюджет |бюджет || | | прочие | | | || | | расходы) | | | ||————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————|———————|| |Всего по подпрограмме | |286400,0 |255200,0 |31200,0|+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2013 год | |282000,0 |251200,0 |30800,0|+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2014 год | |1100,0 |1000,0 |100,0 |+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2015 год | |3300,0 |3000,0 |300,0 |+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+|1. |Обеспечение инженерной | |52800,00 |48000,00 |4800,00|| |инфраструктурой земельных | | | | || |участков, предлагаемых | | | | || |для комплексной застройки | | | | || |под строительство жилья | | | | || |экономического класса | | | | |+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+|1.1.|Софинансирование строительства |Капитальные |52800,00 |48000,00 |4800,00|| |инженерных сетей для обеспечения|вложения | | | || |объектов комплексной застройки | | | | |+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2013 год | |52800,00 |48000,00 |4800,00|+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+|2. |Создание необходимой |Капитальные |233600,0 |207200,0 |26400,0|| |инфраструктуры на земельных |вложения | | | || |участках, предоставляемых | | | | || |для улучшения жилищных условий | | | | || |многодетных семей | | | | |+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2013 год | |229200,0 |203200,0 |26000,0|+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2014 год | |1100,0 |1000,0 |100,0 |+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2015 год | |3300,0 |3000,0 |300,0 |+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+|2.1.|Софинансирование строительства |Капитальные |196900,0 |179000,0 |17900,0|| |инженерной инфраструктуры |вложения | | | || |для обеспечения земельных | | | | || |участков, предоставляемых | | | | || |на безвозмездной основе | | | | || |многодетным семьям | | | | |+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2013 год | |192500,0 |175000,0 |17500,0|+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2014 год | |1100,0 |1000,0 |100,0 |+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2015 год | |3300,0 |3000,0 |300,0 |+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+|2.2.|Софинансирование разработки |Капитальные |36700,0 |28200,0 |8500,0 || |проектной документации |вложения | | | || |на строительство объектов | | | | || |инженерной инфраструктуры | | | | || |для обеспечения земельных | | | | || |участков, предоставляемых | | | | || |на безвозмездной основе | | | | || |многодетным семьям | | | | |+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2013 год | |36700,0 |28200,0 |8500,0 |+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2014 год | |0,0 |0,0 |0,0 |+----+--------------------------------+------------+---------------+---------+-------+| |2015 год | |0,0 |0,0 |0,0 ||————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————|———————|";
6) в разделе 7 подпрограммы:
а) таблицу 5 изложить в следующей редакции:" Таблица 5
Социально-экономическая результативность
программных мероприятий|———|——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятий |Планируемый результат | В том числе по годам реализации: ||п/п| | в количественном |——————————————|—————————|——————————|| | | выражении | 2013 год |2014 год | 2015 год ||———|——————————————————————————————|———————————————————————|——————————————|—————————|——————————||1. |Софинансирование строительства|Обеспечение инженерной |2 участка |- |- || |инженерных сетей |инфраструктурой | | | || |для обеспечения объектов |2 земельных участков, | | | || |комплексной застройки |предназначенных | | | || | |для комплексного | | | || | |освоения в целях | | | || | |жилищного строительства| | | |+---+------------------------------+-----------------------+--------------+---------+----------+|2. |Софинансирование строительства|Обеспечение инженерной |180 участков |2 участка|6 участков|| |инженерной инфраструктуры |инфраструктурой | | | || |для обеспечения земельных |188 земельных участков,| | | || |участков, предоставляемых |предоставляемых | | | || |на безвозмездной основе |многодетным семьям | | | || |многодетным семьям | | | | |+---+------------------------------+-----------------------+--------------+---------+----------+|3. |Софинансирование разработки |Разработка проектной |Проектная |- |- || |проектной документации |документации |документация | | || |на строительство объектов |на строительство |на 14 объектов| | || |инженерной инфраструктуры |14 объектов инженерной | | | || |для обеспечения земельных |инфраструктуры | | | || |участков, предоставляемых |для обеспечения | | | || |на безвозмездной основе |земельных участков, | | | || |многодетным семьям |предоставляемых | | | || | |на безвозмездной основе| | | || | |многодетным семьям | | | ||———|——————————————————————————————|———————————————————————|——————————————|—————————|——————————|";
б) таблицу 6 изложить в следующей редакции:" Таблица 6
Коэффициенты значимости программных мероприятий|———|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты значимости ||п/п| | мероприятий || | |————————|————————|————————|| | |2013 год|2014 год|2015 год||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————||1. |Софинансирование строительства инженерных |0,2 |- |- || |сетей для обеспечения объектов комплексной| | | || |застройки | | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+|2. |Софинансирование строительства инженерной |0,7 |1,0 |1,0 || |инфраструктуры для обеспечения земельных | | | || |участков, предоставляемых на безвозмездной| | | || |основе многодетным семьям | | | |+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+|3. |Софинансирование разработки проектной |0,1 |- |-"; || |документации на строительство объектов | | | || |инженерной инфраструктуры для обеспечения | | | || |земельных участков, предоставляемых | | | || |на безвозмездной основе многодетным семьям| | | ||———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|
7) дополнить подпрограмму приложением N 3 согласно приложению N 2к настоящим изменениям.
Приложение N 1
к изменениям
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
тыс.рублей|——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————————|| N |Наименование задач/мероприятий|Вид расходов| Объемы | В том числе: || п/п | |(капитальные|финансирования,|———————————————|——————————————|———————|—————————|| | | вложения, | всего | федеральный | областной |местный| другие || | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет |источники|| | | прочие | | | | | || | | расходы) | | | | | ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————|| |Всего по подпрограмме | |5396704,913 |4221960,000 |1174103,343 |641,570|- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |2194059,863 |1867870,000 |325773,343 |416,520|- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2013 год | |1824195,050 |991140,000 |832830,000 |225,050|- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2014 год | |953030,000 |948030,000 |5000,000 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2015 год | |425420,000 |414920,000 |10500,000 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1. |Повышение уровня | |5396704,913 |4221960,000 |1174103,343 |641,570|- || |сейсмоустойчивости жилых домов| | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.1. |Строительство новых |Капитальные |5281540,086 |4221960,000 |1059580,086 |- |- || |сейсмостойких объектов |вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |2101625,066 |1867870,000 |233755,066 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2013 год | |1801465,020 |991140,000 |810325,020 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2014 год | |953030,000 |948030,000 |5000,000 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2015 год | |425420,000 |414920,000 <1> |10500,000 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.1.1.|Малоэтажное быстровозводимое |Капитальные |4824459,472 |3807040,000 <2>|1017419,472 |- |- || |жилье, г. Тында, мкр. Таежный |вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |2059464,452 |1867870,000 |191594,452 <3>|- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2013 год | |1801465,020 |991140,000 |810325,020 <4>|- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2014 год | |953030,000 |948030,000 |5000,000 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2015 год | |10500,000 |0,000 |10500,000 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.1.2.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |31994,176 |- |31994,176 |- |- || |(достройка) в мкр. 2 - 3, |вложения | | | | | || |ул. Верхне-Набережная, | | | | | | || |г. Тында | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |31994,176 |- |31994,176 <5> |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.1.3.|Жилой дом (достройка), |Капитальные |10166,439 |- |10166,439 |- |- || |ул. Студенческий проезд, |вложения | | | | | || |г. Тында | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |10166,439 |- |10166,439 <5> |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2. |Разработка проектов |Капитальные |50366,252 |- |50366,252 |- |- || |строительства сейсмостойких |вложения | | | | | || |жилых зданий | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |50366,252 |- |50366,252 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.1.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |5838,042 |- |5838,042 |- |- || |по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында|вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |5838,042 |- |5838,042 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.2.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |3661,040 |- |3661,040 |- |- || |по ул. Кирова, 1 "Б", г. Тында|вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |3661,040 |- |3661,040 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.3.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |3199,240 |- |3199,240 |- |- || |по ул. Кирова, 2 "А", г. Тында|вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |3199,240 |- |3199,240 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.4.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |4316,700 |- |4316,700 |- |- || |по ул. Кирова, 2 "Б", г. Тында|вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |4316,700 |- |4316,700 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.5.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |2725,920 |- |2725,920 |- |- || |по ул. Кирова, 2 "В", г. Тында|вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |2725,920 |- |2725,920 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.6.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |3225,310 |- |3225,310 |- |- || |по ул. Кирова, 2 "Г", г. Тында|вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |3225,310 |- |3225,310 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.7.|Малоэтажное быстровозводимое |Капитальные |27400,000 |- |27400,000 |- |- || |жилье, г. Тында, мкр. Таежный |вложения | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |27400,000 |- |27400,000 |- |- |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.3. |Софинансирование строительства|Капитальные |64798,575 |- |64157,005 |641,57 |- || |сейсмостойких объектов |вложения | | | | | || |муниципальной собственности | | | | | | |+------+------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |42068,545 |- |41652,025 |416,520|- ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————|| |2013 год | |22730,030 |- |22504,980 |225,050|- ||——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————|
<1> Распределение данных средств по объектам капитальногостроительства планируется в соответствующем финансовом году по итогамзаключенного соглашения с Минрегионом России.
<2> В том числе за счет остатков средств на 1 января 2012 года всумме 807160,0 тыс. рублей.
<3> В том числе 97419,472 тыс. рублей - выполнение условийсофинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом Россиив 2011 году.
<4> В том числе 361025,020 тыс. рублей - выполнение условийсофинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом Россиив 2012 году.
<5> Выполнение условий софинансирования в рамках заключенногосоглашения с Минрегионом России в 2011 году.
Приложение N 2
к изменениям
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления ираспределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальныхобразований области на софинансирование расходов по разработкепроектной документации на строительство объектов инженернойинфраструктуры для обеспечения земельных участков, предоставляемых набезвозмездной основе многодетным семьям (далее соответственно -субсидии, муниципальные образования), а также критерии отборамуниципальных образований для предоставления субсидий.
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов поразработке проектной документации на строительство объектов инженернойинфраструктуры для обеспечения земельных участков, предоставляемых набезвозмездной основе многодетным семьям.
3. Для целей настоящего Порядка используются следующиеопределения:
проектная документация - совокупность текстовых и графическихпроектных документов, определяющих архитектурные,функционально-технологические, конструктивные и инженерно-техническиерешения, состав которых необходим для оценки соответствия принятыхрешений заданию на проектирование, требованиям законодательства,нормативным правовым актам, документам в области стандартизации идостаточен для разработки рабочей документации для строительства,содержащих в том числе раздел "Смета на строительство объектовкапитального строительства" в соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87;
инженерная инфраструктура - совокупность системинженерно-технического обеспечения объекта (водоснабжение,водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение,канализация, автомобильные дороги);
предоставление земельного участка на безвозмездной основе -предоставление земельного участка бесплатно в собственность.
4. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлениюсубсидии является министерство строительства и архитектуры области(далее - главный распорядитель).
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставлениясубсидий является наличие не менее 5 земельных участков,предоставляемых многодетным семьям и планируемых к обеспечениюинженерной инфраструктурой, имеющих смежные границы (исключается их"точечное" размещение).
6. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие утвержденной муниципальной целевой программы,предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2настоящего Порядка (далее - муниципальная программа);
финансирование за счет средств муниципального бюджетамероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в объеме отразмера предоставляемой субсидии не менее:
- 70% - для муниципальных образований, численность населениякоторых превышает 200 тысяч человек;
- 50% - для муниципальных образований, численность населениякоторых составляет от 50 тысяч человек до 200 тысяч человеквключительно;
- 30% - для остальных муниципальных образований.
7. Муниципальные образования, претендующие на получение субсидии,представляют главному распорядителю не позднее 23 августа текущегогода бюджетную заявку, подписанную главой муниципального образования(главой местной администрации), по форме, утвержденной главнымраспорядителем.
Если к установленному сроку бюджетные заявки отсутствуют либосуммарная потребность бюджетов муниципальных образований в субсидияхпо представленным бюджетным заявкам меньше объема бюджетныхассигнований, предусмотренных на эти цели в текущем году, главныйраспорядитель в течение 10 рабочих дней с момента истечения срока,установленного для подачи бюджетных заявок, принимает решение опродлении срока подачи бюджетных заявок, о чем письменно извещаетмуниципальные образования в течение 3 рабочих дней со дня принятия имуказанного решения. Срок подачи бюджетных заявок продлевается главнымраспорядителем на 30 дней с момента принятия им решения о продлениисрока подачи бюджетных заявок.
8. К бюджетной заявке для предоставления субсидии должны бытьприложены следующие документы, перечень которых обязательноуказывается в сопроводительном письме:
а) копия муниципальной программы, заверенная должностным лицоморгана местного самоуправления муниципального образования вустановленном порядке;
б) выписка из решения о местном бюджете, подтверждающая размерсредств бюджета муниципального образования, установленный пунктом 6настоящего Порядка, на финансирование мероприятий, указанных в пункте2 настоящего Порядка;
в) заверенная копия задания на проектирование с расчетомначальной максимальной цены контракта, утвержденного в установленномпорядке, и/или заверенная копия муниципального контракта (приналичии);
г) обоснование целесообразности строительства инженернойинфраструктуры.
9. В течение 10 рабочих дней с момента истечения срока,установленного для подачи бюджетных заявок, по результатамрассмотрения бюджетных заявок и документов, указанных в пункте 8настоящего Порядка, главный распорядитель принимает решение, в которомотражает оценку полноты и достоверности требуемой информации иуказывает на возможность предоставления субсидии либо принимаетрешение об отказе в предоставлении субсидии.
О принятом решении главный распорядитель письменно извещаетмуниципальное образование в течение 5 рабочих дней с момента принятиярешения.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие муниципального образования критерию отбора,установленному пунктом 5 настоящего Порядка;
б) несоблюдение муниципальным образованием условий, установленныхпунктом 6 настоящего Порядка;
в) несоблюдение сроков подачи бюджетной заявки;
г) представление не в полном объеме документов, предусмотренныхпунктом 8 настоящего Порядка;
д) представление недействительных документов или наличие в нихнеполных, недостоверных сведений.
10. Размер субсидии бюджету муниципального образования не долженпревышать объем субсидии, указанный муниципальным образованием вбюджетной заявке.
11. Предоставление субсидий осуществляется на основаниисоглашения, заключаемого между главным распорядителем и органомместного самоуправления муниципального образования, в соответствии сграфиком платежей, определенным в соглашении.
12. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований,лимитов бюджетных обязательств осуществляет перечисление субсидиймуниципальным образованиям на балансовый счет Управления Федеральногоказначейства по Амурской области N 40101 "Доходы, распределяемыеорганами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системыРоссийской Федерации" для последующего перечисления в установленномпорядке на счета бюджетов соответствующих муниципальных образований,открытые в органах Федерального казначейства. При этом субсидииотражаются в доходах и расходах местных бюджетов по соответствующимкодам бюджетной классификации Российской Федерации.
13. Уполномоченный орган муниципального образования ежемесячно, всрок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляетглавному распорядителю сведения об использовании субсидии.
14. Муниципальные образования несут ответственность задостоверность представляемых главному распорядителю сведений и целевоеиспользование субсидий.
15. В случае использования субсидий не по целевому назначению онивзыскиваются в областной бюджет в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.
16. В случае отсутствия потребности муниципального образования всубсидиях в утвержденном размере, что подтверждается письменнымобращением муниципального образования, неиспользованные субсидииподлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределяются всоответствии с настоящим Порядком.
17. В случае увеличения в текущем финансовом году утвержденногообъема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализациюмероприятия "Софинансирование расходов по разработке проектнойдокументации на строительство объектов инженерной инфраструктуры дляобеспечения земельных участков, предоставляемых на безвозмезднойоснове многодетным семьям", предусмотренного подпрограммой"Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков подстроительство жилья на территории Амурской области на 2013 - 2015годы" долгосрочной целевой программы "Обеспечение качественным жильеми услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы",главный распорядитель осуществляет дополнительное распределениесубсидий в порядке, установленном пунктами 7 - 10 настоящего Порядка.При этом срок подачи бюджетных заявок на предоставление субсидииустанавливается в 30 дней с момента утверждения объема соответствующихбюджетных ассигнований, о чем главный распорядитель письменно извещаетмуниципальные образования в течение 3 рабочих дней.
18. Перераспределение (дополнительное распределение)осуществляется на основании письменных обращений муниципальныхобразований о дополнительной потребности в субсидии в соответствии спунктами 7 - 10 настоящего Порядка путем внесения изменений впостановление о распределении субсидии.
19. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляетглавный распорядитель.