Постановление Правительства Амурской области от 10.08.2013 № 352
О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 613
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2013 N 352
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 24.10.2013 г. N 519
О внесении изменений впостановление Правительстваобласти от 23.09.2011 N 613
В целях корректировки программных мероприятий долгосрочнойцелевой программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2012 -2014 годы" Правительство областип о с т а н о в л я е т:
Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохраненияАмурской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлениемПравительства области от 26.06.2013 N 292), изменения согласноприложению к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 10.08.2013 N 352
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
1. В паспорте программы:
1) в строке "Объемы и источники финансирования программы" сумму"3942303,41 тыс. руб." заменить суммой "3943503,41 тыс. рублей", сумму"814243,41 тыс. рублей" заменить суммой "815443,41 тыс. рублей", сумму"357752,3 тыс. рублей" заменить суммой "358952,3 тыс. рублей";
2) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы":
а) пункт 3 дополнить словами ", сокращение пребывания больного вреанимации на 3 дня, снижение количества осложнений на 15%";
б) пункт 12 дополнить словами ", уменьшение частотыпреждевременных родов в связи с инфекционными осложнениями на 5%,уменьшение числа детей-инвалидов с последствиями инфекционныхпоражений органов и систем у новорожденных на 8 - 10%".
2. В подпрограмме "Туберкулез" на 2012 - 2014 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
а) в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы"сумму "36837,9 тыс. руб." заменить суммой "38037,9 тыс. руб.", сумму"12000,0 тыс. руб." заменить суммой "13200,0 тыс. рублей";
б) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"после слов "заболеваемости туберкулезом на 1%" дополнить словами ",сокращение пребывания больного в реанимации на 3 дня, снижениеколичества осложнений на 15%";
2) в пункте 1 таблицы 1 раздела 3:
а) столбец "описание результата (качественная характеристика)"дополнить словами ", сокращение пребывания больного в реанимации на 3дня, снижение количества осложнений на 15%";
б) в столбец "количественная оценка":
слова "7 единиц оборудования" заменить словами "8 единицоборудования";
дополнить словами ", аппарата ИВЛ стандартной комплектации";
3) пункт 1.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————————————————|——————|—————————|———————————————|————————————————————————————||1.2.|Оснащение противотуберкулезной|5068,5|2012 - |Министерство |Приобретение 8 единиц || |службы оборудованием | |2013 годы|здравоохранения|оборудования: 3 единиц || | | | |области |дезинфекционных камер || | | | | |(в том числе 2 передвижных).|| | | | | |2 аппаратов || | | | | |для пневмоторакса и || | | | | |пневмоперитониума, 2 единиц || | | | | |прикроватных мониторов, || | | | | |аппарата ИВЛ стандартной || | | | | |комплектации - позволит || | | | | |проводить мероприятия || | | | | |по дезинфекции туберкулезных|| | | | | |очагов с целью недопущения || | | | | |распространения || | | | | |туберкулезной инфекции, || | | | | |улучшить качество лечения || | | | | |больных с деструктивными || | | | | |формами туберкулеза на 10%, || | | | | |сократить сроки пребывания || | | | | |больных в стационаре || | | | | |на 2 дня, снизить уровень || | | | | |заболеваемости туберкулезом || | | | | |на 1%, сократить пребывание || | | | | |больного в реанимации || | | | | |на 3 дня, снизить количество|| | | | | |осложнений на 15% ||————|——————————————————————————————|——————|—————————|———————————————|————————————————————————————|";
4) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 2014 годы - 38037,9 тыс. руб., в томчисле: 2012 год - 20437,9 тыс. руб., 2013 год - 13200,0 тыс. руб.,2014 год - 4400,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————————————————————————|—————————|————————|———————————|————————||Наименование мероприятий| Всего, |2012 год| 2013 год |2014 год|| |областной| | | || | бюджет | | | ||————————————————————————|—————————|————————|—————————-—|————————||Всего по подпрограмме |38037,9 |20437,9 |13200,0 <*>|4400,0 ||------------------------+---------+--------+-----------+--------||Капитальные вложения |5068,5 |3868,5 |1200,0 |0,0 ||------------------------+---------+--------+-----------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------+---------+--------+-----------+--------||Прочие нужды |32969,4 |16569,4 |12000,0 |4400,0 ||————————————————————————|—————————|————————|———————————|————————|
<*> В том числе в рамках реализации соглашения о предоставлении в2013 году субсидии из федерального бюджета областному бюджету насофинансирование расходных обязательств, связанных с реализациеймероприятий, направленных на обследование населения с целью выявлениятуберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактическихмероприятий, - 8982,9 тыс. рублей.
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|————|—————————————————————————————————|—————————|——————————————————————|| N | Наименования мероприятий | Всего, |В том числе по годам: ||п/п | |областной|———————|———————|——————|| | | бюджет | 2012 | 2013 | 2014 ||————|—————————————————————————————————|—————————|———————|———————|——————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|—————————————————————————————————|—————————|———————|———————|——————|| |Всего по подпрограмме |38037,9 |20437,9|13200,0|4400,0|+----+---------------------------------+---------+-------+-------+------+| |Капитальные вложения |5068,5 |3868,5 |1200,0 |0,0 |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+------+| |НИОКР | | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+------+| |Прочие нужды |32969,4 |16569,4|12000,0|4400,0|+----+---------------------------------+---------+-------+-------+------+|1. |Совершенствование методов лечения|38037,9 |20437,9|13200,0|4400,0|| |больных туберкулезом | | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+------+| |Капитальные вложения |5068,5 |3868,5 |1200,0 |0,0 |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+------+| |НИОКР | | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+------+| |Прочие нужды |32969,4 |16569,4|12000,0|4400,0|+----+---------------------------------+---------+-------+-------+------+|1.1.|Обеспечение лекарственными |32969,4 |16569,4|12000,0|4400,0|| |средствами противотуберкулезных | | | | || |учреждений | | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+------+| |НИОКР | | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+------+| |Прочие нужды |32969,4 |16569,4|12000,0|4400,0|+----+---------------------------------+---------+-------+-------+------+|1.2.|Оснащение противотуберкулезной |5068,5 |3868,5 |1200,0 |0,0 || |службы оборудованием | | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+------+| |Капитальные вложения |5068,5 |3868,5 |1200,0 |0,0 |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+------+| |НИОКР | | | | |+----+---------------------------------+---------+-------+-------+------+| |Прочие нужды | | | | ||————|—————————————————————————————————|—————————|———————|———————|——————|";
5) в разделе 7:
а) таблицу "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Индикаторы эффективности реализации подпрограммы|———————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|| Наименование индикатора | Единица измерения | Значение | Показатель по годам || эффективности | | показателя | реализации || | |за предшествующий| || | | год | || | |—————————————————|————————|————————|————————|| | | 2011 год |2012 год|2013 год|2014 год||———————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————||Подпрограмма "Туберкулез" | | | | | ||———————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————||Индикатор 1: |процент |92,8 |91,7 |92,1 |92,5 ||охват населения | | | | | ||профилактическими осмотрами| | | | | ||на туберкулез | | | | | |+---------------------------+---------------------+-----------------+--------+--------+--------+|Индикатор 2: |случаев |39,6 |34,3 |34,3 |34,0 ||смертность населения |на 100 тыс. населения| | | | ||от туберкулеза | | | | | ||———————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|";
б) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятийподпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 кнастоящим изменениям;
в) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты значимости ||п/п | | программных мероприятий || | |————————|————————|————————|| | |2012 год|2013 год|2014 год||————|—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||————|—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————||1. |Совершенствование методов лечения больных|1,0 |1,0 |1,0 || |туберкулезом | | | ||————|—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————||1.1.|Обеспечение лекарственными средствами |0,8 |0,8 |1,0 || |противотуберкулезных учреждений | | | ||----+-----------------------------------------+--------+--------+--------||1.2.|Оснащение противотуберкулезной службы |0,2 |0,2 | || |оборудованием | | | ||————|—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|".
3. В подпрограмме "Здоровое поколение" на 2012 - 2013 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
а) в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы"сумму "8803,8 тыс. руб." заменить суммой "9919,7 тыс. руб.", сумму"3200,0 тыс. руб." заменить суммой "4315,9 тыс. руб.";
б) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||Ожидаемые конечные |1. Уменьшение числа детей, рожденных с тяжелыми ||результаты реализации|врожденными пороками развития и хромосомными ||подпрограммы |заболеваниями, на 10% к уровню 2010 года. || | || |2. Улучшение качества жизни у 10% пролеченных детей|| |с хронической патологией к уровню 2010 года. || | || |3. Снижение младенческой смертности || |от наследственных заболеваний на 5%. || | || |4. Уменьшение частоты преждевременных родов в связи|| |с инфекционными осложнениями на 5%. || | || |5. Уменьшение числа детей-инвалидов с последствиями|| |инфекционных поражений органов и систем || |у новорожденных на 8 - 10%. || | || |6. Снижение показателя первичного выхода || |на инвалидность детей по причине нарушения слуха || |на 5% ||—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|";
2) столбец "описание результата (качественная характеристика)пункта 1 таблицы 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:"Уменьшение числа детей, рожденных с тяжелыми врожденными порокамиразвития и хромосомными заболеваниями. Улучшение качества жизни упролеченных детей с хронической патологией. Снижение младенческойсмертности от наследственных заболеваний. Снижение показателяпервичного выхода на инвалидность детей по причине нарушения слуха.Уменьшение частоты преждевременных родов в связи с инфекционнымиосложнениями. Уменьшение числа детей-инвалидов с последствиямиинфекционных поражений органов и систем у новорожденных";
3) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 2013 годы - 9919,7 тыс. руб., в томчисле: 2012 год - 5603,8 тыс. руб., 2013 год - 4315,9 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год|| |областной| | || | бюджет | | ||————————————————————————————————————|—————————|————————|————————||Всего по подпрограмме |9919,7 |5603,8 |4315,9 ||------------------------------------+---------+--------+--------||Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------------------+---------+--------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------------------+---------+--------+--------||Прочие нужды |9919,7 |5603,8 |4315,9 ||————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————|———————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе ||п/п | |областной| по годам: || | | бюджет |——————|——————|| | | | 2012 | 2013 ||————|———————————————————————————————————————————|—————————|——————|——————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||————|———————————————————————————————————————————|—————————|——————|——————|| |Всего по подпрограмме |9919,7 |5603,8|4315,9|+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |Прочие нужды |9919,7 |5603,8|4315,9|+----+-------------------------------------------+---------+------+------+|1. |Совершенствование службы планирования семьи|9567,7 |5451,8|4115,9|| |и медико-генетического консультирования | | | |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |Капитальные вложения | | | |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |НИОКР | | | |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |Прочие нужды |9567,7 |5451,8|4115,9|+----+-------------------------------------------+---------+------+------+|1.1.|Проведение мероприятий по оснащению |5087,8 |3087,8|2000,0|| |ГБУЗ Амурской области "Амурская областная | | | || |клиническая больница" (региональный центр | | | || |планирования семьи и репродукции) | | | || |расходными материалами для проведения | | | || |пренатальной (дородовой) диагностики | | | || |нарушений развития ребенка | | | |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |Капитальные вложения | | | |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |НИОКР | | | |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |Прочие нужды |5087,8 |3087,8|2000,0|+----+-------------------------------------------+---------+------+------+|1.2.|Профилактика и раннее выявление |2115,9 |1000,0|1115,9|| |внутриутробных инфекций у беременных и | | | || |новорожденных в ГБУЗ Амурской области | | | || |"Амурская | | | |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |областная клиническая больница" | | | || |(региональный центр планирования семьи и | | | || |репродукции) | | | |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |Капитальные вложения | | | |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |НИОКР | | | |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |Прочие нужды |2115,9 |1000,0|1115,9|+----+-------------------------------------------+---------+------+------+|1.3.|Обеспечение реализации неонатального |2364,0 |1364,0|1000,0|| |скрининга на наследственные и врожденные | | | || |заболевания | | | |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |Капитальные вложения | | | |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |НИОКР | | | |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |Прочие нужды |2364,0 |1364,0|1000,0|+----+-------------------------------------------+---------+------+------+|2. |Совершенствование специализированной |352,0 |152,0 |200,0 || |амбулаторной помощи детям | | | |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |Капитальные вложения | | | |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |НИОКР | | | |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |Прочие нужды |352,0 |152,0 |200,0 |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+|2.1.|Обеспечение проведения и усовершенствования|352,0 |152,0 |200,0 || |универсального аудиологического скрининга | | | || |новорожденных и детей первого года жизни | | | |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |Капитальные вложения | | | |+----+-------------------------------------------+---------+------+------+| |НИОКР | | | ||————|———————————————————————————————————————————|—————————|——————|——————|| |Прочие нужды |352,0 |152,0 |200,0 ||————|———————————————————————————————————————————|—————————|——————|——————|";
4) в столбце "2013 год" таблицы "Коэффициенты значимостимероприятий подпрограммы" раздела 7:
а) в пункте 1.1 цифры "0,5" заменить цифрами "0,4";
б) в пункте 1.2 цифры "0,0" заменить цифрами "0,25";
в) в пункте 1.3 цифры "0,4" заменить цифрами "0,25";
5) пункт 1.2 приложения N 1 к подпрограмме изложить в следующейредакции:"|————|—————————————————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————————||1.2.|Профилактика и раннее |2115,9 |2012 - |Министерство |Приобретение 807 наборов|| |выявление внутриутробных | |2013 годы|здравоохранения|реактивов позволит || |инфекций у беременных и | | |области, |уменьшить число детей - || |новорожденных в ГБУЗ Амурской| | |ГБУЗ Амурской |инвалидов || |области "Амурская областная | | |области |с последствиями || |клиническая больница" | | |"Амурская |инфекционных поражений || |(региональный центр | | |областная |органов и систем || |планирования семьи и | | |клиническая |у новорожденных || |репродукции) | | |больница" |на 8 - 10%, уменьшить || | | | |(региональный |частоту преждевременных || | | | |центр |родов в связи || | | | |планирования |с инфекционными || | | | |семьи и |осложнениями на 5% || | | | |репродукции) | ||————|—————————————————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————————|";
6) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящим изменениям.
4. В подпрограмме "Совершенствование организации медицинскойпомощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" на 2012 -2013 годы:
1) в паспорте подпрограммы в строке "Объемы и источникифинансирования подпрограммы" сумму "83708,6 тыс. руб." заменить суммой"82592,7 тыс. руб.", сумму "15386,6 тыс. руб." заменить суммой"14270,7 тыс. руб.";
2) в графе 3 пункта 1.3 таблицы раздела 4 цифры "10700,0"заменить цифрами "9584,1";
3) в разделе 6 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "83708,6 тыс. руб." заменить суммой"82592,7 тыс. руб.", сумму "15386,6 тыс. руб." заменить суммой"14270,7 тыс. руб.";
б) таблицу "Структура финансирования подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|———————————————————————————————————|—————————|————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год|| |областной| | || | бюджет | | ||———————————————————————————————————|—————————|————————|————————||Всего по подпрограмме |82592,7 |68322,0 |14270,7 ||-----------------------------------+---------+--------+--------||Капитальные вложения |71822,0 |68322,0 |3500,0 ||-----------------------------------+---------+--------+--------||НИОКР | | | ||-----------------------------------+---------+--------+--------||Прочие нужды |10770,7 | |10770,7 ||———————————————————————————————————|—————————|————————|————————|";
в) в таблице "Объемы, источники и направления финансированияподпрограммы":
раздел "Всего по подпрограмме" и строку 1 изложить в следующейредакции:"|——|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|| |Всего по подпрограмме |82592,7|68322,0|14270,7||——|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|| |Капитальные вложения |71822,0|68322,0|3500,0 ||--+--------------------------------------+-------+-------+-------|| |НИОКР | | | ||--+--------------------------------------+-------+-------+-------|| |Прочие нужды |10770,7| |10770,7||--+--------------------------------------+-------+-------+-------||1.|Организация травматологических центров|82592,7|68322,0|14270,7|| |в медицинских организациях | | | ||——|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|";
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:"|————|—————————————————————————————————————————|——————|————|——————||1.3.|Завершение ремонтных работ |9584,1| |9584,1|| |по организации травматологического центра| | | || |2 уровня в ГБУЗ АО "Тындинская больница" | | | ||————|—————————————————————————————————————————|——————|————|——————|| |Капитальные вложения | | | ||----+-----------------------------------------+------+----+------|| |НИОКР | | | ||----+-----------------------------------------+------+----+------|| |Прочие нужды |9584,1| |9584,1||————|—————————————————————————————————————————|——————|————|——————|";
4) в таблице "Социально-экономическая результативностьмероприятий подпрограммы" раздела 7:
а) строки "Всего по подпрограмме" и 1 изложить в следующейредакции:"|——|——————————————————————————————————————|———————|—|———————|———————|| |"Всего по подпрограмме |82592,7| |68322,0|14270,7||——|——————————————————————————————————————|———————|—|———————|———————||1.|Организация травматологических центров|82592,7| |68322,0|14270,7|| |в медицинских организациях | | | | ||——|——————————————————————————————————————|———————|—|———————|———————|";
б) в графе 3 пункта 1.3 цифры "10700,0" заменить цифрами "9584,1".
Приложение N 1
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ|—————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: || п/п | | всего | в стоимостном или |——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|| | | (тыс. руб.) | количественном выражении | 2012 год | 2013 год | 2014 год ||—————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||—————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |38037,9 | |20437,9 тыс. руб. |13200,0 тыс. руб. |4400,0 тыс. руб. |+-----+-------------------------------+---------------+---------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------------+|1. |Совершенствование методов | | | | | || |лечения больных туберкулезом | | | | | |+-----+-------------------------------+---------------+---------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------------+|1.1. |Обеспечение лекарственными |32969,4 |Приобретение 242921 единицы|Приобретение 88861 единицы|Приобретение 118508 единиц|Приобретение 35552 единиц|| |средствами противотуберкулезных| |лекарственных форм позволит|лекарственных форм |лекарственных форм |лекарственных форм || |учреждений | |обеспечить лечение больных |позволит обеспечить |позволит обеспечить |позволит обеспечить || | | |туберкулезом |лечение больных |лечение больных |лечение больных || | | |противотуберкулезными |туберкулезом |туберкулезом |туберкулезом || | | |препаратами на 52%, |противотуберкулезными |противотуберкулезными |противотуберкулезными || | | |сократить сроки пребывания |препаратами на 60%, |препаратами на 58% |препаратами на 39,2% || | | |больных в стационаре |улучшить показатель | | || | | |на 2 дня |абациллирования на 2%, | | || | | | |сократить сроки пребывания| | || | | | |больных в стационаре | | || | | | |на 2 дня | | |+-----+-------------------------------+---------------+---------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------------+|1.2. |Оснащение противотуберкулезной |5068,5 |Приобретение 8 единиц |Приобретение 7 единиц |Приобретение аппарата ИВЛ | || |службы оборудованием | |оборудования: 3 единиц |оборудования: 3 единиц |стандартной комплектации | || | | |дезинфекционных камер |дезинфекционных камер |позволит сократить | || | | |(в том числе |(в том числе |пребывание больного | || | | |2 передвижных), 2 аппаратов|2 передвижных), |в реанимации на 3 дня, | || | | |для пневмоторакса и |2 аппаратов |снизить количество | || | | |пневмоперитониума, 2 единиц|для пневмоторакса и |осложнений на 15% | || | | |прикроватных мониторов, |пневмоперитониума, | | || | | |аппарата ИВЛ стандартной |2 единиц прикроватных | | || | | |комплектации - позволит |мониторов - позволит | | || | | |проводить мероприятия |проводить мероприятия | | || | | |по дезинфекции |по дезинфекции | | || | | |туберкулезных очагов |туберкулезных очагов | | || | | |с целью недопущения |с целью недопущения | | || | | |распространения |распространения | | || | | |туберкулезной инфекции, |туберкулезной инфекции, | | || | | |улучшить качество лечения |улучшить качество лечения | | || | | |больных с деструктивными |больных с деструктивными | | || | | |формами туберкулеза на 10%,|формами туберкулеза | | || | | |сократить сроки пребывания |на 10%, сократить сроки | | || | | |больных в стационаре |пребывания больных | | || | | |на 2 дня, снизить уровень |в стационаре на 2 дня, | | || | | |заболеваемости туберкулезом|снизить уровень | | || | | |на 1%, сократить срок |заболеваемости | | || | | |пребывания больного |туберкулезом на 1% | | || | | |в реанимации на 3 дня, | | | || | | |снизить количество | | | || | | |осложнений на 15% | | | ||—————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
Приложение N 2
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОДПРОГРАММЫ
"ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ|—————|————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,|Планируемый результат | В том числе по годам реализации: || п/п | | всего | в стоимостном или |——————————————————————|——————————————————————|| | | (тыс. руб.) | количественном | 2012 год | 2013 год || | | | выражении | | ||—————|————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||—————|————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|| |Всего по подпрограмме |9919,7 | |5603,8 тыс. руб. |4315,9 тыс. руб. |+-----+------------------------------------+---------------+----------------------+----------------------+----------------------+|1. |Совершенствование службы |9567,7 | | | || |планирования семьи и медико - | | | | || |генетического консультирования | | | | |+-----+------------------------------------+---------------+----------------------+----------------------+----------------------+|1.1. |Проведение мероприятий по оснащению |5087,8 |Приобретение расходных|Приобретение расходных|Приобретение расходных|| |ГБУЗ Амурской области "Амурская | |материалов |материалов |материалов || |областная клиническая больница" | |в количестве |в количестве |в количестве || |(региональный центр планирования | |1746 наборов реактивов|1500 наборов реактивов|246 наборов реактивов || |семьи и репродукции) расходными | |для проведения |для проведения |для проведения || |материалами для проведения | |пренатальной |пренатальной |пренатальной || |пренатальной (дородовой) | |(дородовой) |(дородовой) |(дородовой) || |диагностики нарушений развития | |диагностики нарушения |диагностики нарушения |диагностики нарушения || |ребенка | |развития ребенка |развития ребенка |развития ребенка || | | |позволит уменьшить | | || | | |количество детей - | | || | | |инвалидов с нервно - | | || | | |психической патологией| | || | | |и врожденными пороками| | || | | |развития; | | || | | |по хромосомным | | || | | |заболеваниям, | | || | | |в том числе болезни | | || | | |Дауна, уменьшить | | || | | |рождение больных детей| | || | | |на 10%; по врожденным | | || | | |порокам развития | | || | | |нервной системы - | | || | | |на 10% к уровню | | || | | |2010 года | | |+-----+------------------------------------+---------------+----------------------+----------------------+----------------------+|1.2. |Профилактика и раннее выявление |2115,9 |Приобретение |Приобретение |Приобретение || |внутриутробных инфекций у беременных| |807 наборов реактивов |450 наборов реактивов |357 наборов реактивов || |и новорожденных в ГБУЗ Амурской | |позволит уменьшить |для обследования |для обследования || |области "Амурская областная | |число детей-инвалидов |беременных |беременных в || |клиническая больница" (региональный | |с последствиями |в региональном центре |региональном центре || |центр планирования семьи и | |инфекционных поражений|планирования семьи и |планирования семьи и || |репродукции) | |органов и систем |репродукции |репродукции || | | |у новорожденных |ГБУЗ Амурской области |ГБУЗ Амурской области || | | |на 8 - 10%, уменьшение|"Амурская областная |"Амурская областная || | | |частоты |клиническая больница" |клиническая больница" || | | |преждевременных родов | | || | | |в связи | | || | | |с инфекционными | | || | | |осложнениями на 5% | | |+-----+------------------------------------+---------------+----------------------+----------------------+----------------------+|1.3. |Обеспечение реализации неонатального|2364,0 |Приобретение |Приобретение 6 наборов|Приобретение || |скрининга на наследственные и | |35 наборов расходных |расходных материалов |29 наборов расходных || |врожденные заболевания | |материалов |для выявления |материалов || | | |для выявления |по каждому виду |для выявления || | | |по каждому виду |наследственных |по каждому виду || | | |наследственных |заболеваний |наследственных || | | |заболеваний |(врожденный |заболеваний || | | |(врожденный |гипотериоз, |(врожденный || | | |гипотериоз, |фенилкетонурия, |гипотериоз, || | | |фенилкетонурия, |андрогенитальный |фенилкетонурия, || | | |андрогенитальный |синдром, галактоземия,|андрогенитальный || | | |синдром, галактоземия,|муковисцидоз) |синдром, галактоземия,|| | | |муковисцидоз) позволит| |муковисцидоз) || | | |уменьшить количество | | || | | |инвалидов с нервно - | | || | | |психической | | || | | |патологией, нарушением| | || | | |полового развития и | | || | | |бронхолегочной | | || | | |патологией на 10%; | | || | | |сохранить нормальное | | || | | |психическое развитие | | || | | |у 80% детей | | || | | |с фенилкетонурией и | | || | | |врожденным | | || | | |гипотериозом; снизить | | || | | |младенческую | | || | | |смертность | | || | | |от наследственных | | || | | |заболеваний на 5% | | |+-----+------------------------------------+---------------+----------------------+----------------------+----------------------+|2. |Совершенствование специализированной|352,0 | | | || |амбулаторно-поликлинической помощи | | | | || |детям | | | | |+-----+------------------------------------+---------------+----------------------+----------------------+----------------------+|2.1. |Обеспечение проведения и |352,0 |Приобретение |Приобретение |Приобретение || |усовершенствования универсального | |индивидуальных ушных |индивидуальных ушных |индивидуальных ушных || |аудиологического скрининга | |вкладышей |вкладышей |вкладышей || |новорожденных и детей первого года | |для проведения |для проведения |для проведения || |жизни | |аудиологического |аудиологического |аудиологического || | | |скрининга в количестве|скрининга в количестве|скрининга в количестве|| | | |8000 шт. позволит |4000 шт. позволит |4000 шт. позволит || | | |охватить 36% |охватить 36% |охватить 36% || | | |новорожденных и детей |новорожденных и детей |новорожденных и детей || | | |первого года жизни |первого года жизни |первого года жизни || | | |аудиологическим |аудиологическим |аудиологическим || | | |скринингом |скринингом |скринингом || | | |(8000 детей), |(4000 детей), |(4000 детей), || | | |уменьшить |уменьшить |уменьшить || | | |инвалидизацию детей |инвалидизацию детей |инвалидизацию детей || | | |с нарушением слуха |с нарушением слуха |с нарушением слуха || | | |на 5% |на 5% |на 5% ||—————|————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|