Постановление Правительства Амурской области от 28.08.2013 № 387
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 N 617
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2013 N 387
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 24.10.2013 г. N 519
О внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской областиот 23.09.2011 N 617
В целях корректировки программных мероприятий и объемовфинансирования долгосрочной целевой программы "Обеспечениекачественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012- 2015 годы" Правительство Амурской областип о с т а н о в л я е т:
Внести в долгосрочную целевую программу "Обеспечение качественнымжильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы",утвержденную постановлением Правительства Амурской области от16.08.2013 N 372), изменения согласно приложению кнастоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 28.08.2013 N 387
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖКХ
НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
1. В паспорте программы:
1) строку "Основные задачи программы" дополнить пунктом 5.7следующего содержания:
"5.7. Обеспечение снабжения населения Амурской области топливомтвердым по сниженным ценам.";
2) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложитьв следующей редакции:"|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования программы в 2012 - ||финансирования программы|2015 годах составит 13342905,879 тыс. рублей, || |в том числе: || | || |за счет средств областного бюджета - || |5751959,301 тыс. рублей, в том числе по годам: || | || |2012 год - 1571871,34 тыс. рублей; || |2013 год - 3846251,262 тыс. рублей; || |2014 год - 77563,60 тыс. рублей; || |2015 год - 256273,10 тыс. рублей; || | || |за счет средств федерального бюджета - || |6880618,04 тыс. рублей; || | || |за счет средств местных бюджетов - || |371292,538 тыс. рублей; || | || |за счет собственных (заемных) средств граждан -|| |339036,00 тыс. рублей ||————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|";
3) пункт 7 в строке "Ожидаемые конечные результаты реализациипрограммы" изложить в следующей редакции:
"7. Переселение к 2015 году 860 человек из ветхого жилищногофонда в зоне БАМ".
2. В подпрограмме "Повышение устойчивости жилых домов, основныхобъектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Амурскойобласти на 2012 - 2015 годы":
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: ||финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных || |бюджетов. || | || |Общий объем финансирования программных || |мероприятий составляет || |5352467,825 тыс. рублей, в том числе || |с разбивкой по годам и источникам || |финансирования: || | || |2012 год - 2194059,863 тыс. рублей; || |2013 год - 1779957,962 тыс. рублей; || |2014 год - 953030,0 тыс. рублей; || |2015 год - 425420,0 тыс. рублей. || | || |Средства федерального бюджета планируются || |в сумме 4221960,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 1867870,0 тыс. рублей; || |2013 год - 991140,0 тыс. рублей; || |2014 год - 948030,0 тыс. рублей; || |2015 год - 414920,0 тыс. рублей. || | || |Средства областного бюджета планируются || |в сумме 1129866,255 тыс. рублей, в том числе:|| | || |2012 год - 325773,343 тыс. рублей; || |2013 год - 788592,912 тыс. рублей; || |2014 год - 5000,0 тыс. рублей; || |2015 год - 10500,0 тыс. рублей. || | || |Средства местного бюджета планируются в сумме|| |641,570 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 416,520 тыс. рублей; || |2013 год - 225,050 тыс. рублей ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) в столбце "количественная оценка" таблицы 2 раздела 3подпрограммы слова "97657,91 кв. м" заменить словами "96891,134 кв.м";
3) в таблице 3 раздела 4 подпрограммы:
а) в графе "Затраты, всего, тыс. руб." пункта 1 цифры"5396704,913" заменить цифрами "5352467,825";
б) в пункте 1.1:
в графе "Затраты, всего, тыс. руб." цифры "5281540,086" заменитьцифрами "5237302,998";
в графе "Ожидаемый результат" слова "96106,07 кв. м" заменитьсловами "95339,29 кв. м";
в) в пункте 1.1.1:
в графе "Затраты, всего, тыс. руб." цифры "4824459,472" заменитьцифрами "4780222,38";
в графе "Ожидаемый результат" слова "83623,98 кв. м" заменитьсловами "82857,20 кв. м";
4) в разделе 6 подпрограммы:
а) в абзаце первом слова "5396704,913 тыс. рублей" заменитьсловами "5352467,825 тыс. рублей", слова "1174103,343 тыс. рублей"заменить словами "1129866,255 тыс. рублей";
б) таблицу 4 изложить в следующей редакции:" Таблица 4
Структура финансирования подпрограммы
(тыс.рублей)|——————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|| Источники | Итого | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год ||финансирования| | | | | ||——————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|| Общий объем финансирования подпрограммы ||——————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————||Всего |5352467,825|2194059,863 |1779957,962 |953030,000|425420,000||--------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------||Федеральный |4221960,000|1867870,000 <*>|991140,000 |948030,000|414920,000||бюджет | | | | | ||--------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------||Областной |1129866,255|325773,343 <**>|788592,912 <***>|5000,000 |10500,000 ||бюджет | | | | | ||--------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------||Местный бюджет|641,570 |416,520 |225,050 |- |- ||——————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|| Капитальные вложения ||——————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————||Всего |5352467,825|2194059,863 |1779957,962 |953030,000|425420,000||--------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------||Федеральный |4221960,000|1867870,000 <*>|991140,000 |948030,000|414920,000||бюджет | | | | | ||--------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------||Областной |1129866,255|325773,343 <**>|788592,912 <***>|5000,000 |10500,000 ||бюджет | | | | | ||--------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------||Местный бюджет|641,570 |416,520 |225,050 |- |- ||——————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|
<*> В том числе за счет остатков средств на 1 января 2012 года всумме 807160,0 тыс. рублей.
<**> В том числе 139580,087 тыс. рублей - выполнение условийсофинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом Россиив 2011 году.
<***> В том числе 361025,02 тыс. рублей - выполнение условийсофинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом Россиив 2012 году.";
5) пункт 1.1 таблицы 7 раздела 7 изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————||1.1.|Строительство новых |Строительство |40492,93 кв. м|30458,62 кв. м|16519,19 кв. м|7868,55 кв. м|| |сейсмостойких объектов|нового жилья | | | | || | |площадью | | | | || | |95339,29 кв. м| | | | ||————|——————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|";
6) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 1 к настоящим изменениям.
3. В подпрограмме "Развитие ипотечного жилищного кредитования вАмурской области на 2012 - 2013 годы":
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: ||финансирования подпрограммы|средства федерального и областного бюджетов. || | || |Общий объем финансирования подпрограммы || |составляет 839002,90 тыс. рублей, в том числе|| |с разбивкой по годам и источникам || |финансирования: || | || |2012 год - 608720,90 тыс. рублей; || |2013 год - 230282,00 тыс. рублей. || | || |Средства федерального бюджета планируются || |в 2012 году в сумме 8080,80 тыс. рублей. || | || |Средства областного бюджета планируются || |в сумме 830922,10 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 600640,10 тыс. рублей; || |2013 год - 230282,00 тыс. рублей ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) в разделе 6:
а) в абзаце первом сумму "828,17 млн. рублей" заменить суммой"839,002 млн. рублей";
б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:" Таблица 1
Структура финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| Источник финансирования | Итого |2012 год |2013 год ||——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| Прочие расходы ||——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||Всего |839002,90|608720,90|230282,00||----------------------------------+---------+---------+---------||Федеральный бюджет |8080,80 |8080,80 |0,0 ||----------------------------------+---------+---------+---------||Областной бюджет |830922,10|600640,10|230282,00||----------------------------------+---------+---------+---------||Местный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 ||----------------------------------+---------+---------+---------||Другие источники |0,0 |0,0 |0,0 ||——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|";
3) в разделе 7:
а) таблицу 2 изложить в следующей редакции:" Таблица 2
Индикаторы эффективности реализации мероприятий подпрограммы|——|———————————————————————————|—————————————|————————————————————||N | Наименование индикатора | Единица | Значение индикатора|| | эффективности | измерения |по годам реализации:|| | | |——————————|—————————|| | | | 2012 | 2013 ||——|———————————————————————————|—————————————|——————————|—————————||1.|Рост объема выданных |процент |20,0 |5,0 || |ипотечных жилищных кредитов| | | || |на территории области | | | ||——|———————————————————————————|—————————————|——————————|—————————||2.|Ввод в действие жилых домов|тыс.кв.метров|300,0 |260,0 ||——|———————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|";
б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:" Таблица 3
Коэффициенты значимости программных мероприятий|——|————————————————————————————————————————————————————|—————————————————||N | Наименование мероприятий | Коэффициенты || | | значимости || | | мероприятий || | |————————|————————|| | |2012 год|2013 год||——|————————————————————————————————————————————————————|————————|————————||1 | 2 | 3 | 4 ||——|————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|| |По подпрограмме в целом, в том числе |1,0 |1,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————|————————|————————||1.|Оказание государственной поддержки путем возмещения |0,1 |0,1 || |части затрат на уплату процентов по кредитам, | | || |направленным на долевое строительство жилья | | || |на территории Амурской области по цене 1 кв. метра | | || |общей площади жилья не выше стоимости, | | || |устанавливаемой Министерством регионального развития| | || |Российской Федерации для расчета размера социальных | | || |выплат на территории Амурской области | | |+--+----------------------------------------------------+--------+--------+|2.|Оказание государственной поддержки путем компенсации|0,3 |0,5 || |части расходов по уплате процентов по ипотечным | | || |кредитам (займам), полученным гражданами | | || |на строительство или приобретение жилья | | || |на территории Амурской области, и расходов по уплате| | || |процентов по ипотечным кредитам (займам) гражданам, | | || |пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков | | |+--+----------------------------------------------------+--------+--------+|3.|Оказание государственной поддержки работникам |0,2 |0,2 || |государственных или муниципальных учреждений, | | || |финансируемых за счет средств областного или местных| | || |бюджетов, путем оплаты первоначального взноса | | || |при получении ипотечного кредита, а также | | || |предоставление дополнительной государственной | | || |поддержки гражданам при рождении (усыновлении) | | || |одного или нескольких детей путем погашения части | | || |ипотечного кредита (суммы основного долга и | | || |процентов) | | |+--+----------------------------------------------------+--------+--------+|4.|Оказание государственной поддержки путем компенсации|0,1 |0,1 || |расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам | | || |(займам), полученным на строительство или | | || |приобретение жилья молодыми семьями, один из членов | | || |которой работает в государственном или муниципальном| | || |учреждении, финансируемом за счет средств областного| | || |или местных бюджетов | | |+--+----------------------------------------------------+--------+--------+|5.|Оказание государственной поддержки молодым |0,2 |0,0 || |в возрасте до 35 лет учителям государственных и | | || |муниципальных образовательных учреждений Амурской | | || |области путем оплаты первоначального взноса | | || |при получении ипотечного кредита (займа) | | || |на строительство или приобретение жилья | | || |на территории Амурской области | | |+--+----------------------------------------------------+--------+--------+|6.|Оказание государственной поддержки путем |0,05 |0,05 || |субсидирования части затрат на уплату процентов | | || |по кредитам юридическим лицам, направленным | | || |на строительство арендного жилья на территории | | || |Амурской области | | |+--+----------------------------------------------------+--------+--------+|7.|Оказание государственной поддержки путем |0,05 |0,0 || |предоставления субсидий юридическим лицам, | | || |осуществляющим деятельность по организации жилищного| | || |ипотечного кредитования, на возмещение части затрат,| | || |связанных со строительством жилых многоквартирных | | || |домов в районах, расположенных в зоне Байкало - | | || |Амурской магистрали | | |+--+----------------------------------------------------+--------+--------+|8.|Оказание государственной поддержки |0,0 |0,05 || |путем субсидирования части затрат на строительство | | || |арендного жилья юридическим лицам, осуществляющим | | || |деятельность по организации системы жилищного | | || |ипотечного кредитования в Амурской области | | ||——|————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|";
4) в приложении N 1 к подпрограмме:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:"|——|——————————————————————————————|———————|————————|——————————————|————————————————————||1.|Оказание государственной |20755,3|2012 - |Министерство |Снижение стоимости || |поддержки путем возмещения | |2013 гг.|экономического|1 кв. метра жилья || |части затрат на уплату | | |развития |(по субсидируемому || |процентов по кредитам, | | |Амурской |кругу долевого || |направленным на долевое | | |области |строительства жилья)|| |строительство жилья | | | |на 20% в сравнении || |на территории Амурской области| | | |с рыночной || |по цене 1 кв. метра общей | | | |стоимостью жилья || |площади жилья не выше | | | | || |стоимости, устанавливаемой | | | | || |Министерством регионального | | | | || |развития Российской Федерации | | | | || |для расчета размера социальных| | | | || |выплат на территории Амурской | | | | || |области | | | | ||——|——————————————————————————————|———————|————————|——————————————|————————————————————|";
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:"|——|———————————————————————————————|——————|————————|——————————————|—————————————————||6.|Оказание государственной |5477,0|2012 - |Министерство |Введение || |поддержки путем субсидирования | |2013 гг.|экономического|на территории || |части затрат на уплату | | |развития |области порядка || |процентов по кредитам | | |Амурской |3 тыс. кв. метров|| |юридическим лицам, направленным| | |области |арендного жилья || |на строительство арендного | | | | || |жилья на территории Амурской | | | | || |области | | | | ||——|———————————————————————————————|——————|————————|——————————————|—————————————————|";
5) в приложении N 3 к подпрограмме:
а) строку "Всего по программе, в том числе по годам:" изложить вследующей редакции:"|———|—————————————————————|———|—————————|————————|—————————|———|———|| |Всего по программе, | |839002,9 |8080,8 |830922,1 |0,0|0,0|| |в том числе по годам:| | | | | | ||———|—————————————————————|———|—————————|————————|—————————|———|———|| |2012 | |608720,9 |8080,8 |600640,1 |0,0|0,0||---+---------------------+---+---------+--------+---------+---+---|| |2013 | |230282,0 |0,0 |230282,0 |0,0|0,0||———|—————————————————————|———|—————————|————————|—————————|———|———|";
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:"|——|——————————————————————————————|———————|———————|———|———————|———|———||1.|Оказание государственной |Прочие |20755,3|0,0|20755,3|0,0|0,0|| |поддержки путем возмещения |расходы| | | | | || |части затрат на уплату | | | | | | || |процентов по кредитам, | | | | | | || |направленным на долевое | | | | | | || |строительство жилья | | | | | | || |на территории Амурской | | | | | | || |области по цене 1 кв. метра | | | | | | || |общей площади жилья не выше | | | | | | || |стоимости, устанавливаемой | | | | | | || |Министерством регионального | | | | | | || |развития Российской | | | | | | || |Федерации для расчета размера | | | | | | || |социальных выплат | | | | | | || |на территории Амурской области| | | | | | ||——|——————————————————————————————|———————|———————|———|———————|———|———|| |2012 | |11755,3|0,0|11755,3|0,0|0,0||——|——————————————————————————————|———————|———————|———|———————|———|———|| |2013 | |9000,0 |0,0|9000,0 |0,0|0,0||——|——————————————————————————————|———————|———————|———|———————|———|———|";
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:"|——|——————————————————————————————|———————|——————|———|——————|———|———||6.|Оказание государственной |Прочие |5477,0|0,0|5477,0|0,0|0,0|| |поддержки путем субсидирования|расходы| | | | | || |части затрат на уплату | | | | | | || |процентов по кредитам | | | | | | || |юридическим лицам, | | | | | | || |направленным на строительство | | | | | | || |арендного жилья на территории | | | | | | || |Амурской области | | | | | | ||——|——————————————————————————————|———————|——————|———|——————|———|———|| |2012 | |647,0 |0,0|647,0 |0,0|0,0||——|——————————————————————————————|———————|——————|———|——————|———|———|| |2013 | |4830,0|0,0|4830,0|0,0|0,0||——|——————————————————————————————|———————|——————|———|——————|———|———|";
6) в приложении N 4 к подпрограмме:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:"|——|——————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————||6.|Оказание государственной |Введение ежегодно|Введение |Введение || |поддержки путем субсидирования|на территории |на территории |на территории || |части затрат на уплату |области порядка |области порядка |области порядка || |процентов по кредитам |3 тыс. кв. метров|1,2 тыс. кв. метров|1,8 тыс. кв. метров|| |юридическим лицам, |арендного жилья |арендного жилья |арендного жилья || |направленным на строительство | | | || |арендного жилья на территории | | | || |Амурской области | | | ||——|——————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|".
4. В подпрограмме "Переселение граждан из ветхого жилищногофонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фондас высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зонеБайкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории Амурской области, на2012 - 2015 годы":
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: ||финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных || |бюджетов. || | || |Общий объем финансирования программных || |мероприятий составляет 742923,75 тыс. рублей,|| |в том числе с разбивкой по годам и источникам|| |финансирования: || | || |2012 год - 162004,5 тыс. рублей; || |2013 год - 280009,25 тыс. рублей; || |2014 год - 134570,0 тыс. рублей; || |2015 год - 166340,0 тыс. рублей. || | || |Средства федерального бюджета планируются || |в сумме 483120,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 89290,0 тыс. рублей; || |2013 год - 92920,0 тыс. рублей; || |2014 год - 134570,0 тыс. рублей; || |2015 год - 166340,0 тыс. рублей. || | || |Средства областного бюджета планируются || |в сумме 247605,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 65000,0 тыс. рублей; || |2013 год - 182605,0 тыс. рублей. || | || |Средства местных бюджетов планируются в сумме|| |12198,75 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 7714,5 тыс. рублей; || |2013 год - 4484,25 тыс. рублей ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Переселение к 2015 году 860 человек из ветхого жилищного фонда взоне БАМ.";
3) в разделе 2 слова "Для определения площади ветхого иаварийного жилищного фонда используются показатели, установленныеинструкцией по заполнению формы федерального государственногостатистического наблюдения "Сведения о жилищном фонде" (форма N1-жилфонд), утвержденной постановлением Росстата от 25.09.2007 N 66,которой определено, что к ветхим домам относятся каменные дома сизносом свыше 70%, прочие - с износом свыше 65%." исключить;
4) столбец "количественная оценка" таблицы 2 раздела 3подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Приобретение 11653,3 кв. м жилых помещений. Строительство 3695,3кв. м жилых помещений";
5) таблицу 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:" Таблица 3
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——————|————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|—————————————|| N | Наименование задач, |Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый || п/п | программных мероприятий | всего, |реализации| заказчик, | результат || | |тыс. руб.| |подведомственное| || | | | | учреждение, | || | | | | ответственные | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||——————|————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|—————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|—————————————||1. |Обеспечение жилыми |742923,75|2012 - | | || |помещениями экономического | |2015 гг. | | || |класса граждан, проживающих | | | | || |в жилищном фонде, признанном| | | | || |непригодным для проживания, | | | | || |и (или) жилищном фонде | | | | || |с высоким уровнем износа | | | | |+------+----------------------------+---------+----------+----------------+-------------+|1.1. |Приобретение муниципальными |429815,0 |2012 - |Министерство |Приобретение || |образованиями жилых | |2013 гг. |строительства и |11653,3 кв. м|| |помещений экономического | | |архитектуры |жилых || |класса на первичном и (или) | | |области |помещений || |вторичном рынках жилья | | | | |+------+----------------------------+---------+----------+----------------+-------------+|1.2. |Строительство жилых |300910,0 |2014 - |Министерство |Строительство|| |помещений экономического | |2015 гг. |строительства и |3695,3 кв. м || |класса | | |архитектуры |жилых || | | | |области, |помещений || | | | |ГКУ Амурской | || | | | |области | || | | | |"Строитель" | |+------+----------------------------+---------+----------+----------------+-------------+|1.2.1.|Многоквартирный жилой дом |229316,0 |2014 - |Министерство |Строительство|| |по ул. Кирова, 1 "А", | |2015 гг. |строительства и |3695,3 кв. м || |г. Тында | | |архитектуры |жилых || | | | |области, |помещений || | | | |ГКУ Амурской | || | | | |области | || | | | |"Строитель" | |+------+----------------------------+---------+----------+----------------+-------------+|1.2.2.|Многоквартирный жилой дом |71594,0 |2015 г. |Министерство |Начало || |по ул. Кирова, 1 "Б", | | |строительства и |строительства|| |г. Тында | | |архитектуры |объекта || | | | |области, | || | | | |ГКУ Амурской | || | | | |области | || | | | |"Строитель" | |+------+----------------------------+---------+----------+----------------+-------------+|1.3. |Ликвидация жилищного фонда, |12198,75 |2012 - |Муниципальные |Ликвидация || |признанного непригодным | |2013 гг. |образования |11653,3 кв. м|| |для проживания, и (или) | | |Амурской области|ветхого || |жилищного фонда с высоким | | | |жилищного || |уровнем износа | | | |фонда"; ||——————|————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|—————————————|
6) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовые ресурсы для реализации мероприятий по переселениюграждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядкенепригодным для проживания, формируются на условиях софинансированияза счет средств федерального, областного и местных бюджетов. Общийобъем финансирования мероприятий подпрограммы предусматривается вразмере 742923,75 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет -483120,0 тыс. рублей, областной бюджет - 247605,0 тыс. рублей, местныйбюджет - 12198,75 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 4.
Таблица 4
Структура финансирования подпрограммы|———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————|| Источники | Итого | 2012 год | 2013 год |2014 год|2015 год|| финансирования | | | | | ||———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————|| ВСЕГО ||———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————||Федеральный бюджет |483120,0 |89290,0 |92920,0 |134570,0|166340,0||-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------||Областной бюджет |247605,0 |65000,0 <*>|182605,0 <**>|- |- ||-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------||Местный бюджет |12198,75 |7714,5 |4484,25 |- |- ||-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------||Итого |742923,75|162004,5 |280009,25 |134570,0|166340,0||———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————|| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ||———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————||Федеральный бюджет |483120,0 |89290,0 |92920,0 |134570,0|166340,0||-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------||Областной бюджет |247605,0 |65000,0 <*>|182605,0 <**>|- |- ||-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------||Местный бюджет |- |- |- |- |- ||-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------||Итого |730725,0 |154290,0 |275525,0 |134570,0|166340,0||———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————|| ПРОЧИЕ ||———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————||Федеральный бюджет |- |- |- |- |- ||-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------||Областной бюджет |- |- |- |- |- ||-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------||Местный бюджет |12198,75 |7714,5 |4484,25 | | ||-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------||Итого |12198,75 |7714,5 |4484,25 | | ||———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————|
<*> В том числе 64613,8 тыс. рублей - выполнение условийсофинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом Россиив 2011 году.
<**> В том числе 89685,0 тыс. рублей - выполнение условийсофинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом Россиив 2012 году.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы размер средств,направляемых на приобретение и строительство жилых помещенийэкономического класса, рассчитывается исходя из средней рыночнойстоимости 1 кв. м жилья, устанавливаемой Министерством региональногоразвития Российской Федерации для субъекта Российской Федерации насоответствующий период.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении N 2.";
7) в разделе 7 подпрограммы:
а) таблицу 5 изложить в следующей редакции:" Таблица 5|——|—————————————————————————————————|—————————|————————————————————————||N | Наименование индикатора | Единица | Показатель по годам || | эффективности |измерения| реализации: || | | |————|————|————|————|————|| | | |2011|2012|2013|2014|2015||——|—————————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————||1.|Количество граждан, переселенных |человек |- |251 |396 |- |213 || |из ветхого жилищного фонда в зоне| | | | | | || |БАМ | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|";
б) таблицу 6 изложить в следующей редакции:" Таблица 6
Коэффициенты значимости программных мероприятий|——|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————||N | Наименование мероприятия |Коэффициенты значимости мероприятий|| | |————————|————————|————————|————————|| | |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год||——|——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||1.|Приобретение муниципальными |0,95 |0,95 | | || |образованиями жилых помещений | | | | || |экономического класса на первичном| | | | || |и (или) вторичном рынках жилья | | | | |+--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+|2.|Строительство жилых помещений | | |1,0 |1,0 || |экономического класса | | | | |+--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+|3.|Ликвидация жилищного фонда, |0,05 |0,05 | | || |признанного непригодным | | | | || |для проживания, и (или) жилищного | | | | || |фонда с высоким уровнем износа | | | | ||——|——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|";
в) таблицу 7 изложить в следующей редакции:" Таблица 7
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——|—————————————————————————————————|————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||N | Наименование мероприятий | Планируемый | В том числе по годам реализации: || | | результат |————————————|——————————————|————————————————|————————————|| | |в количественном| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год || | | выражении | | | | ||——|—————————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————————|————————————||1.|Приобретение муниципальными |Приобретение |4524,6 кв. м|7128,7 кв. м |- |- || |образованиями жилых помещений |11653,3 кв. м | | | | || |экономического класса |жилых помещений | | | | || |на первичном и (или) вторичном | | | | | || |рынках жилья | | | | | |+--+---------------------------------+----------------+------------+--------------+----------------+------------+|2.|Строительство жилых помещений |Строительство |- |- |Степень |3695,3 кв. м|| |экономического класса |3695,3 кв. м | | |строительной | || | |жилых помещений | | |готовности | || | | | | |многоквартирного| || | | | | |дома 45,9% | ||--+---------------------------------+----------------+------------+--------------+----------------+------------+|3.|Ликвидация жилищного фонда, |Ликвидация |4524,6 кв. м|7128,7 кв. м | | || |признанного непригодным |11653,3 кв. м | | | | || |для проживания, и (или) жилищного|ветхого | | | | || |фонда с высоким уровнем износа |жилищного фонда | | | | ||——|—————————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————————|————————————|";
8) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящим изменениям;
9) в приложении N 4 к подпрограмме:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальныхобразований на софинансирование мероприятий, предусмотренныхподпрограммой "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда,признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда свысоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зонеБайкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории Амурской области, на2012 - 2015 годы";
б) в пункте 1 слова "и расходования" исключить.
5. В подпрограмме "Повышение качества и надежностижилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области":
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Основные задачи подпрограммы" дополнить словами ";обеспечение снабжения населения Амурской области топливом твердым посниженным ценам.";
б) строку "Перечень основных мероприятий" дополнить словами ";софинансирование расходов по реализации топлива твердого гражданам.";
2) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: ||финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных || |бюджетов. || | || |Общий объем финансирования программных || |мероприятий составляет || |5430537,35 тыс. рублей, в том числе || |с разбивкой по годам и источникам || |финансирования: || | || |2012 год - 1591179,00 тыс. рублей; || |2013 год - 3522079,05 тыс. рублей; || |2014 год - 70876,50 тыс. рублей; || |2015 год - 246402,80 тыс. рублей. || | || |Средства федерального бюджета планируются || |в сумме 2101010,00 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 1085400,00 тыс. рублей; || |2013 год - 1015610,00 тыс. рублей. || | || |Средства областного бюджета планируются || |в сумме 3039541,65 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 406523,60 тыс. рублей; || |2013 год - 2322681,35 тыс. рублей; || |2014 год - 69563,60 тыс. рублей; || |2015 год - 240773,10 тыс. рублей. || | || |Средства местных бюджетов планируются в сумме|| |289985,70 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 99255,40 тыс. рублей; || |2013 год - 183787,70 тыс. рублей; || |2014 год - 1312,90 тыс. рублей; || |2015 год - 5629,70 тыс. рублей ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
3) в разделе 2 подпрограммы:
а) после одиннадцатого абзаца дополнить абзацем следующегосодержания:
"В результате наводнения, произошедшего в 2013 году в Амурскойобласти, было подтоплено не только значительное количество жилыхдомов, приусадебных участков, но и частично угольные разрезы. Врезультате сложилась ситуация, при которой предприятия, снабжающиенаселение топливом, вынуждены будут закупать уголь из других регионов,в результате чего его цена окажется выше, чем предполагалось. Однакореализовывать твердое топливо гражданам необходимо в соответствии спредельными розничными ценами, установленными управлениемгосударственного регулирования цен и тарифов области. В результатеорганизации, занимающиеся снабжением топливом населения, несутубытки.";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"; обеспечить население необходимым ему топливом твердым безухудшения финансового состояния юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей, осуществляющих соответствующий вид деятельности.";
4) в разделе 3 подпрограммы:
а) после восьмого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
"; обеспечение снабжения населения Амурской области топливомтвердым по сниженным ценам.";
б) после шестнадцатого абзаца дополнить абзацем следующегосодержания:
"; обеспечение населения необходимым ему твердым топливом.";
в) таблицу 1 дополнить строкой 7 следующего содержания:"|——|————————————————————————|——————————————————————————|———————|—————————————|——————————————————||7.|Обеспечение снабжения |Увеличение стоимости |2013 г.|Снижение |Снижение стоимости|| |населения Амурской |топлива твердого | |стоимости |на 52,5 млн. руб. || |области топливом твердым|в результате необходимости| |топлива | || |по сниженным ценам |завоза его из других | |твердого | || | |регионов в связи | |для населения| || | |с наводнением | |по сравнению | || | | | |с рыночной | || | | | |стоимостью | ||——|————————————————————————|——————————————————————————|———————|—————————————|——————————————————|";
5) в разделе 4 подпрограммы:
а) после первого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
а) после первого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
"Кроме того, подпрограмма включает мероприятия, направленные наминимизацию последствий наводнения, произошедшего в 2013 году, в частиобеспечения возможности гражданам закупать необходимое им дляотопления топливо твердое по прежним ценам, без учета надбавки,необходимой в связи с завозом топлива из других регионов.";
б) в таблице 2:
в пункте 1, в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры"2121185,00" заменить цифрами "2267135,00";
в пункте 1.4, в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры"360319,621671" заменить цифрами "506269,62";
в пункте 4, в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры"1268384,40" заменить цифрами "2042164,70";
в пункте 4.1:
в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "1268384,40" заменитьцифрами "2042164,70";
в пункте 6, в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры"20423,650" заменить цифрами "23923,65";
в пункте 6.1, в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры"20423,650" заменить цифрами "23923,65";
в) таблицу 2 дополнить строками 7, 7.1 следующего содержания:"|————|——————————————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————————|| 7. |Обеспечение снабжения |52500,0|2013 г.|Министерство |Снижение || |населения Амурской области| | |жилищно - |стоимости топлива|| |топливом ценам | | |коммунального|твердого || | | | |хозяйства |для населения || | | | |Амурской |по сравнению || | | | |области |с рыночной || | | | | |стоимостью || | | | | |на 50 млн. руб. |+----+--------------------------+-------+-------+-------------+-----------------+|7.1.|Софинансирование расходов |52500,0|2013 г.|Министерство |Снижение || |по реализации топлива | | |жилищно - |стоимости топлива|| |твердого гражданам | | |коммунального|твердого || | | | |хозяйства |для населения || | | | |Амурской |по сравнению || | | | |области |с рыночной || | | | | |стоимостью || | | | | |на 50 млн. руб. ||————|——————————————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————————|";
5) в разделе 5 подпрограммы:
а) после третьего абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
"местным бюджетам на софинансирование расходов по реализациитоплива твердого гражданам;";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетамгородских округов и поселений на софинансирование расходов пореализации топлива твердого гражданам приведен в приложении N 6 кнастоящей подпрограмме.";
6) в разделе 6 подпрограммы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источниковв 2012 - 2015 годах планируется в сумме 5430537,35 тыс. рублей, в томчисле средства областного бюджета - 3039541,65 тыс. рублей, средстваместных бюджетов в сумме 289985,70 тыс. рублей.";
б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:" Таблица 3
Структура финансирования подпрограммы
(тыс.рублей)|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|| Источники | Итого | 2012 год | 2013 год |2014 год| 2015 год|| финансирования | | | | | ||——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————||Федеральный бюджет|2101010,00|1085400,00|1015610,00|0,00 |0,00 ||------------------+----------+----------+----------+--------+---------||Областной бюджет |3039541,65|406523,60 |2322681,35|69563,60|240773,10||------------------+----------+----------+----------+--------+---------||Местный бюджет |289985,70 |99255,40 |183787,70 |1312,90 |5629,70 ||------------------+----------+----------+----------+--------+---------||Всего капитальных |5430537,35|1591179,00|3522079,05|70876,50|246402,80||вложений | | | | | ||——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|";
в) таблицу 4 изложить в следующей редакции:" Таблица 4
Объемы и источники финансирования подпрограммы
(тыс.рублей)|————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задач/мероприятий | Виды | Объемы | В том числе: ||п/п | | расходов |финансирования,|———————————|——————————|—————————|——————————————|| | | | всего |федеральный|областной | местный | другие || | | | | бюджет | бюджет | бюджет | источники || | | | | | | |финансирования||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|| |Всего по подпрограмме |Капитальные|5430537,35 |2101010,00 |3039541,65|289985,70|0,00 || | |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |1591179,00 |1085400,00 |406523,60 |99255,40 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |3522079,05 |1015610,00 |2322681,35|183787,70|0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |70876,50 |0,00 |69563,60 |1312,90 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |246402,80 |0,00 |240773,10 |5629,70 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1. |Модернизация объектов |Капитальные|2267135,00 |1305610,00 |767710,00 |193815,00|0,00 || |коммунальной инфраструктуры |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |893365,00 |563000,00 |267000,00 |63365,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |1371670,00 |742610,00 |498710,00 |130350,00|0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |2100,00 |0,00 |2000,00 |100,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.1.|Модернизация объектов системы |Капитальные|92065,38 |0,00 |87967,03 |4098,35 |0,00 || |водоснабжения |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |92065,38 |0,00 |87967,03 |4098,35 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.2.|Модернизация объектов системы |Капитальные|503320,00 |250610,00 |128710,00 |124000,00|0,00 || |канализации |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |170000,00 |85000,00 |42000,00 |43000,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |331220,00 |165610,00 |84710,00 |80900,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |2100,00 |0,00 |2000,00 |100,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.3.|Модернизация объектов |Капитальные|24780,00 |0,00 |23600,00 |1180,00 |0,00 || |теплоснабжения |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |24780,00 |0,00 |23600,00 |1180,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.4.|Капитальный ремонт объектов |Капитальные|506269,62 |0,00 |481732,97 |24536,65 |0,00 || |теплоснабжения, систем |вложения | | | | | || |канализации, водоснабжения | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |97819,62 |0,00 |92732,97 |5086,65 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |408450,00 |0,00 |389000,00 |19450,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|1.5.|Реконструкция сетей канализации |Капитальные|1140700,00 |1055000,00 |45700,00 |40000,00 |0,00 || | |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |508700,00 |478000,00 |20700,00 |10000,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |632000,00 |577000,00 |25000,00 |30000,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|2. |Осуществление глубокой |Капитальные|852010,00 |795400,00 |27000,00 |29610,00 |0,00 || |переработки бытовых и |вложения | | | | | || |промышленных отходов с внедрением| | | | | | || |современных технологий | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|2.1.|Строительство объектов |Капитальные|852010,00 |795400,00 |27000,00 |29610,00 |0,00 || |мусоропереработки |вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |565010,00 |522400,00 |20000,00 |22610,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |287000,00 |273000,00 |7000,00 |7000,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|3. |Обеспечение объектов комплексной |Капитальные|132804,00 |0,00 |119523,60 |13280,40 |0,00 || |застройки коммунальными ресурсами|вложения | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|3.1.|Строительство и реконструкция |Капитальные|132804,00 |0,00 |119523,60 |13280,40 |0,00 || |внеплощадочных сетей |вложения | | | | | || |для обеспечения коммунальными | | | | | | || |ресурсами объектов комплексной | | | | | | || |застройки | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2012 год | |132804,00 |0,00 |119523,60 |13280,40 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|4. |Обеспечение функционирования и |Прочие |2042164,70 |0,00 |1991384,40|50780,30 |0,00 || |развития системы |расходы | | | | | || |топливообеспечения | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |1766985,40 |0,00 |1723047,70|43937,70 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |48776,50 |0,00 |47563,60 |1212,90 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |226402,80 |0,00 |220773,10 |5629,70 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|4.1.|Софинансирование расходов |Прочие |2042164,70 |0,00 |1991384,40|50780,30 |0,00 || |по организации коммунального |расходы | | | | | || |хозяйства в части заготовки | | | | | | || |топлива | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |1766985,40 |0,00 |1723047,70|43937,70 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |48776,50 |0,00 |47563,60 |1212,90 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |226402,80 |0,00 |220773,10 |5629,70 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|5. |Увеличение доли заемных средств |Прочие |60000,00 |0,00 |60000,00 |0,00 |0,00 || |в общем объеме капитальных |расходы | | | | | || |вложений в сфере ЖКХ | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|5.1.|Возмещение части затрат |Прочие |60000,00 |0,00 |60000,00 |0,00 |0,00 || |на уплату процентов организациям |расходы | | | | | || |ЖКХ, привлекающим кредитные | | | | | | || |ресурсы на осуществление | | | | | | || |приоритетных мероприятий в сфере | | | | | | || |ЖКХ | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2014 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2015 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|6. |Обеспечение функционирования и |Капитальные|23923,65 |0,00 |23923,65 |0,00 |0,00 || |развития системы поставки |вложения | | | | | || |населению электроэнергии, | | | | | | || |вырабатываемой дизельными | | | | | | || |электростанциями | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|6.1.|Возмещение недополученных доходов|Капитальные|23923,65 |0,00 |23923,65 |0,00 |0,00 || |юридических лиц (индивидуальных |вложения | | | | | || |предпринимателей), осуществляющих| | | | | | || |производство электрической | | | | | | || |энергии посредством работы | | | | | | || |дизельной электростанции, | | | | | | || |возникающих в результате поставки| | | | | | || |электрической энергии (мощности) | | | | | | || |по регулируемым ценам (тарифам) | | | | | | || |населению и приравненным к нему | | | | | | || |категориям потребителей | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+| |2013 год | |23923,65 |0,00 |23923,65 |0,00 |0,00 |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|7. |Обеспечение снабжения населения |Прочие |52500,00 |0,00 |50000,00 |2500,00 |0,00 || |Амурской области топливом твердым|расходы | | | | | || |по сниженным ценам | | | | | | |+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+|7.1.|Софинансирование расходов |Прочие |52500,00 |0,00 |50000,00 |2500,00 |0,00 || |по реализации топлива твердого |расходы | | | | | || |гражданам | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|| |2013 год | |52500,00 |0,00 |50000,00 |2500,00 |0,00 ||————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|";
7) в разделе 7 подпрограммы:
а) дополнить пунктом "е" следующего содержания:
"снижение стоимости топлива твердого для населения по сравнению срыночной стоимостью на 52,5 млн. руб.";
б) в строках 4 и 4.1 таблицы 6 цифру "0,2" заменить цифрой "0,15";
в) таблицу 6 дополнить строками 7, 7.1 следующего содержания:"|————|—————————————————————————————————————————————|——|————|—|———||7. |Обеспечение снабжения населения Амурской |0 |0,05|0|0 || |области топливом твердым по сниженным ценам | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————|——|————|—|———||7.1.|Софинансирование расходов по реализации |0 |0,05|0|0 || |топлива твердого гражданам | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————|——|————|—|———|";
г) таблицу 7 дополнить строкой 11 следующего содержания:"|———|—————————————————————————|———————————————————|—|——————————————|—|—||11.|Софинансирование расходов|Снижение стоимости |-|52,5 млн. руб.|-|-|| |по реализации топлива |топлива твердого | | | | || |твердого гражданам |для населения | | | | || | |по сравнению | | | | || | |с рыночной | | | | || | |стоимостью | | | | || | |на 52,5 млн. руб. | | | | ||———|—————————————————————————|———————————————————|—|——————————————|—|—|";
8) дополнить приложением N 6 к подпрограмме согласно приложению N3 к настоящим изменениям.
6. В градостроительной подпрограмме Амурской области на 2012 год:
1) в названии подпрограммы слова "на 2012 год" заменить словами"на 2012 - 2013 годы";
2) в паспорте подпрограммы:
а) в строке "Наименование подпрограммы" слова "на 2012 год"заменить словами "на 2012 - 2013 годы";
б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 год"заменить словами "2012 - 2013 годы";
в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы - ||финансирования подпрограммы|средства областного и местных бюджетов. || | || |Предполагаемый общий объем финансирования || |программных мероприятий составляет || |73308,074 тыс. рублей, в том числе || |с разбивкой по годам: || | || |2012 год - 29608,074 тыс. рублей; || |2013 год - 43700,0 тыс. рублей. || | || |Средства областного бюджета планируются || |в сумме 57502,136 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 22502,136 тыс. рублей; || |2013 год - 35000,0 тыс. рублей. || | || |Средства местного бюджета планируются в сумме|| |15805,938 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 7105,938 тыс. рублей; || |2013 год - 8700,0 тыс. рублей. ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
г) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализацииподпрограммы" слова "30 генеральных планов сельских поселений"заменить словами "70 генеральных планов сельских поселений";
3) в разделе 2 подпрограммы:
а) в абзацах пятом и тринадцатом дату "31 декабря 2012 года"заменить датой "31 декабря 2013 года";
б) в абзаце шестнадцатом цифру "8" заменить цифрой "6";
в) в абзаце семнадцатом цифру "209" заменить цифрой "70";
г) абзац 18 признать утратившим силу;
4) в разделе 3 подпрограммы:
а) в абзаце четвертом слова "в течение 2012 года" заменитьсловами "в течение 2012 - 2013 годов";
б) в таблице 1:
в графе "Период реализации" цифры "2012" заменить цифрами "2012 -2013";
в графе "Ожидаемый результат" слова "30 генеральных плановсельских поселений" заменить словами "70 генеральных планов сельскихпоселений";
в) в абзаце пятом слова "на 2012 год" заменить словами "на 2012 -2013 годы";
г) в абзаце шестом дату "31.12.2012" заменить датой "31.12.2013";
5) в таблице 2 раздела 4:
в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "29608,074" заменитьцифрами "73308,074";
в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012- 2013 гг.";
в графе "Ожидаемый результат" слова "30 генеральных плановсельских поселений" заменить словами "70 генеральных планов сельскихпоселений";
6) в разделе 6 подпрограммы:
а) в абзаце втором сумму "29608,074 тыс. рублей" заменить суммой"73308,074 тыс. рублей";
б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:" Таблица 3
Структура финансирования программы
(тыс. руб.)|————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|| Источники финансирования | Итого |2012 год |2013 год ||————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 ||————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————||Областной бюджет |57502,136 |22502,136|35000,0 |+--------------------------------+-----------+---------+---------+|Местный бюджет |15805,938 |7105,938 |8700,0 |+--------------------------------+-----------+---------+---------+|Итого |73308,074 |29608,074|43700,0 |+--------------------------------+-----------+---------+---------+|В том числе прочие расходы | | | |+--------------------------------+-----------+---------+---------+|Областной бюджет |57502,136 |22502,136|35000,0 |+--------------------------------+-----------+---------+---------+|Местный бюджет |15805,938 |7105,938 |8700,0 ||————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————||Итого |73308,074 |29608,074|43700,0 ||————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|";
в) в таблице 4 наименование графы "2012 год" заменить на "2012 -2013 годы";
г) в таблице 5, в наименовании графы "Коэффициенты значимостимероприятий на 2012 год" слова "2012 год" заменить словами "2012 -2013 годы";
д) в таблице 6, в графе "Планируемый результат в количественномвыражении" слова "30 генеральных планов сельских поселений" заменитьсловами "70 генеральных планов сельских поселений";
7) в приложении к подпрограмме:
а) в заголовке слова "на 2012 год" заменить словами "на 2012 -2013 годы";
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Для получения субсидий в 2013 году муниципальные образованияв срок до 20.09.2013 подают в минстрой области заявки напредоставление субсидий.
Если к установленному сроку бюджетные заявки отсутствуют либосуммарная потребность бюджетов муниципальных образований в субсидияхпо представленным бюджетным заявкам меньше объема бюджетныхассигнований, предусмотренных на эти цели в текущем году, главныйраспорядитель в течение 10 рабочих дней с момента истечения срока,установленного для подачи бюджетных заявок, принимает решение опродлении срока подачи бюджетных заявок, о чем письменно извещаетмуниципальные образования в течение 3 рабочих дней со дня принятия имуказанного решения. Срок подачи бюджетных заявок продлевается главнымраспорядителем на 30 дней с момента принятия им решения о продлениисрока подачи бюджетных заявок.
В случае увеличения объема бюджетных ассигнований напредоставление субсидий минстрой области продлевает срок приема заявокна предоставление субсидий, о чем письменно извещает муниципальныеобразования.";
в) в абзаце четвертом пункта 7 слова "на 2012 год" заменитьсловами "на 2013 год";
г) абзац четвертый подпункта 3 пункта 8 исключить.
Приложение N 1
к изменениям
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
тыс.рублей|——————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————————|| N |Наименование задач/мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: || п/п | |(капитальные|финансирования,|———————————————|——————————————|———————|—————————|| | | вложения, | всего | федеральный | областной |местный| другие || | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет |источники|| | | прочие | | | | | || | | расходы) | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————|| |Всего по подпрограмме | |5352467,825 |4221960,000 |1129866,255 |641,570|- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |2194059,863 |1867870,000 |325773,343 |416,520|- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2013 год | |1779957,962 |991140,000 |788592,912 |225,050|- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2014 год | |953030,000 |948030,000 |5000,000 |- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2015 год | |425420,000 |414920,000 |10500,000 |- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1. |Повышение уровня | |5352467,825 |4221960,000 |1129866,255 |641,570|- || |сейсмоустойчивости жилых домов | | | | | | |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.1. |Строительство новых |Капитальные |5237302,998 |4221960,000 |1015342,998 |- |- || |сейсмостойких объектов |вложения | | | | | |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |2101625,066 |1867870,000 |233755,066 |- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2013 год | |1757227,932 |991140,000 |766087,932 |- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2014 год | |953030,000 |948030,000 |5000,000 |- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2015 год | |425420,000 |414920,000 <1> |10500,000 |- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.1.1.|Малоэтажное быстровозводимое |Капитальные |4780222,384 |3807040,000 |973182,384 |- |- || |жилье, г. Тында, мкр. Таежный |вложения | | | | | |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |2059464,452 |1867870,000 <2>|191594,452 <3>|- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2013 год | |1757227,932 |991140,000 |766087,932 <4>|- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2014 год | |953030,000 |948030,000 |5000,000 |- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2015 год | |10500,000 |0,000 |10500,000 |- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.1.2.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |31994,176 | |31994,176 | | || |(достройка) в мкр. 2 - 3, |вложения | | | | | || |ул. Верхне-Набережная, г. Тында| | | | | | |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |31994,176 |- |31994,176 <5> |- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.1.3.|Жилой дом (достройка), |Капитальные |10166,439 |- |10166,439 |- |- || |ул. Студенческий проезд, |вложения | | | | | || |г. Тында | | | | | | |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |10166,439 |- |10166,439 <5> |- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2. |Разработка проектов |Капитальные |50366,252 |- |50366,252 |- |- || |строительства сейсмостойких |вложения | | | | | || |жилых зданий | | | | | | |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |50366,252 |- |50366,252 |- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.1.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |5838,042 |- |5838,042 |- |- || |по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында |вложения | | | | | |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |5838,042 |- |5838,042 |- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.2.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |3661,040 |- |3661,040 |- |- || |по ул. Кирова, 1 "Б", г. Тында |вложения | | | | | |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |3661,040 |- |3661,040 |- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.3.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |3199,240 |- |3199,240 |- |- || |по ул. Кирова, 2 "А", г. Тында |вложения | | | | | |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |3199,240 |- |3199,240 |- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.4.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |4316,700 |- |4316,700 |- |- || |по ул. Кирова, 2 "Б", г. Тында |вложения | | | | | |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |4316,700 |- |4316,700 |- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.5.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |2725,920 |- |2725,920 |- |- || |по ул. Кирова, 2 "В", г. Тында |вложения | | | | | |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |2725,920 |- |2725,920 |- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.6.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |3225,310 |- |3225,310 |- |- || |по ул. Кирова, 2 "Г", |вложения | | | | | || |г. Тында | | | | | | |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |3225,310 |- |3225,310 |- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.2.7.|Малоэтажное быстровозводимое |Капитальные |27400,000 |- |27400,000 |- |- || |жилье, г. Тында, мкр. Таежный |вложения | | | | | |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |27400,000 |- |27400,000 |- |- |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+|1.3. |Софинансирование строительства |Капитальные |64798,575 |- |64157,005 |641,57 |- || |сейсмостойких объектов |вложения | | | | | || |муниципальной собственности | | | | | | |+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+| |2012 год | |42068,545 |- |41652,025 |416,520|- ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————|| |2013 год | |22730,030 |- |22504,980 |225,050|- ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————|
<1> Распределение данных средств по объектам капитальногостроительства планируется в соответствующем финансовом году по итогамзаключенного соглашения с Минрегионом России.
<2> В том числе за счет остатков средств на 01.01.2012 в сумме807160,0 тыс. рублей.
<3> В том числе 97419,472 тыс. рублей - выполнение условийсофинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом Россиив 2011 году.
<4> В том числе 361025,020 тыс. рублей - выполнение условийсофинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом Россиив 2012 году.
<5> Выполнение условий софинансирования в рамках заключенногосоглашения с Минрегионом России в 2011 году.
Приложение N 2
к изменениям
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. рублей|——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задач/мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: || | |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————————|————————|—————————|| | | вложения, | всего |федеральный| областной |местный | другие || | | НИОКР, | | бюджет | бюджет | бюджет |источники|| | | прочие | | | | | || | | расходы) | | | | | ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|————————|—————————|| |Всего по подпрограмме |Капитальные |742923,75 |483120,00 |247605,00 |12198,75|0,0 |+------+---------------------------------+вложения +---------------+-----------+-------------+--------+---------+|1. |Обеспечение жилыми помещениями | |742923,75 |483120,00 |247605,00 |12198,75|0,0 || |экономического класса граждан, | | | | | | || |проживающих в жилищном фонде, | | | | | | || |признанном непригодным | | | | | | || |для проживания, и (или) жилищном | | | | | | || |фонде с высоким уровнем износа | | | | | | |+------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+| |2012 год | |162004,5 |89290,0 |65000,0 |7714,5 |0,0 |+------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+| |2013 год | |280009,25 |92920,00 |182605,00 |4484,25 |0,0 |+------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+| |2014 год | |134570,0 |134570,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+| |2015 год | |166340,0 |166340,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+-------------+--------+---------+|1.1. |Приобретение муниципальными |Капитальные |429815,00 |182210,00 |247605,00 |0,0 |0,0 || |образованиями жилых помещений |вложения | | | | | || |экономического класса | | | | | | || |на первичном и (или) вторичном | | | | | | || |рынках жилья | | | | | | |+------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+| |2012 год | |154290,00 |89290,00 |65000,0 <*> |0,0 |0,0 |+------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+| |2013 год | |275525,00 |92920,00 |182605,0 <**>|0,0 |0,0 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+-------------+--------+---------+|1.2. |Строительство жилых помещений |Капитальные |300910,00 |300910,00 |0,00 |0,0 |0,0 || |экономического класса |вложения | | | | | |+------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+| |2014 год | |134570,00 |134570,00 |0,00 |0,00 |0,0 |+------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+| |2015 год | |166340,00 |166340,00 |0,00 |0,00 |0,0 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+-------------+--------+---------+|1.2.1.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |229316,00 |229316,00 |0,00 |0,0 |0,0 || |по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында |вложения | | | | | |+------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+| |2014 год | |134570,00 |134570,00 |0,00 |0,00 |0,0 |+------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+| |2015 год | |94746,00 |94746,00 |0,00 |0,00 |0,0 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+-------------+--------+---------+|1.2.2.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |71594,00 |71594,00 |0,00 |0,0 |0,0 || |по ул. Кирова, 1 "Б", г. Тында |вложения | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+-------------+--------+---------+| |2015 год | |71594,00 |71594,00 |0,00 |0,00 |0,0 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+-------------+--------+---------+|1.3. |Ликвидация жилищного фонда, |Прочие |12198,75 |0,00 |0,00 |12198,75|0,0 || |признанного непригодным |расходы | | | | | || |для проживания, и (или) жилищного| | | | | | || |фонда с высоким уровнем износа, | | | | | | || |всего | | | | | | |+------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+| |2012 год | |7714,50 |0,00 |0,00 |7714,50 |0,0 |+------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+| |2013 год | |4484,25 |0,00 |0,00 |4484,25 |0,0 ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|————————|—————————|
<*> В том числе 64613,8 тыс. рублей на выполнение условийсофинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом Россиив 2011 году.
<**> В том числе 89685,0 тыс. рублей на выполнение условийсофинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом Россиив 2012 году.
Приложение N 3
к изменениям
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОПЛИВА ТВЕРДОГО ГРАЖДАНАМ
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления ирасходования субсидий бюджетам городских округов и поселений области(далее - муниципальные образования) из областного бюджета насофинансирование расходов по реализации топлива твердого гражданам(далее - субсидии), а также критерии отбора для предоставлениясубсидий.
2. Субсидии предоставляются и расходуются в целях возмещениязатрат юридическим лицам (за исключением государственных(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям,возникших при реализации гражданам приобретенного топлива твердого.
3. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие соответствующих муниципальных правовых актов,регулирующих предоставление субсидий юридическим лицам (за исключениемгосударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальнымпредпринимателям, осуществляющим реализацию топлива твердогогражданам;
б) долевое финансирование из местного бюджета расходныхобязательств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере,определяемом в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.
4. Размер долевого финансирования из местного бюджетаопределяется по формуле:
РДФi = 0,0255 х УБОi х Сi,
где:
РДФi - размер долевого финансирования из местного бюджета по i-мумуниципальному образованию;
0,0255 - средний размер долевого финансирования из местногобюджета;
УБОi - уровень бюджетной обеспеченности по i-му муниципальномуобразованию на очередной финансовый год после распределения дотации навыравнивание бюджетной обеспеченности;
Сi - объем субсидии по i-му муниципальному образованию,определяемый в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставлениясубсидии являются:
наличие на территории муниципального образования юридических лиц,индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию гражданамтоплива твердого;
превышение цены, по которой юридическими лицами (за исключениемгосударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальнымипредпринимателями приобретено топливо твердое, над предельнойрозничной ценой на уголь райчихинский, установленной управлениемгосударственного регулирования цен и тарифов Амурской области;
отсутствие проведения в отношении юридического лица процедурыбанкротства или ликвидации;
соответствие условиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка.
6. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образованийобласти по i-му муниципальному образованию (Ci) рассчитывается последующей формуле:
Ci = С х Пi / П,
где:
С - общий объем субсидий, предусмотренный в областном бюджете;
П - общая потребность муниципальных образований в средствахобластного бюджета, определяемая как сумма потребностей муниципальныхобразований (П = сумма Пi);
Пi - потребность муниципального образования в средствахобластного бюджета для возмещения затрат юридическим лицам ииндивидуальным предпринимателям, возникших при реализации гражданамприобретенного топлива твердого по ценам выше предельных розничных ценна уголь райчихинский, установленных управлением государственногорегулирования цен и тарифов Амурской области, рассчитывается поформуле:
Пi = (Sз - Sпр) x Vi,
где:
Sз - цена 1 тонны топлива твердого, приобретаемого юридическимилицами и индивидуальными предпринимателями;
Sпр - цена 1 тонны топлива твердого, реализуемого юридическимилицами и индивидуальными предпринимателями гражданам;
Vi - план по завозу топлива твердого на отопительный сезоннаселению i-го муниципального образования.
7. Главный распорядитель рассчитывает объем средств напредоставление субсидий на основании представленных органами местногосамоуправления муниципальных образований области сведений:
о цене 1 тонны топлива твердого, приобретаемого юридическимилицами и индивидуальными предпринимателями;
о цене 1 тонны топлива твердого, реализуемого юридическими лицамии индивидуальными предпринимателями гражданам;
о плане по завозу топлива твердого на отопительный сезоннаселению i-го муниципального образования.
8. Распределение субсидий между муниципальными образованиямиутверждается Правительством области.
9. Предоставление субсидий осуществляется на основаниизаключенного между главным распорядителем и органом местногосамоуправления муниципального образования соглашения о порядке иусловиях предоставления субсидий.
10. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований,определенных сводной бюджетной росписью, и лимитов бюджетныхобязательств представляет в министерство финансов области заявку нафинансирование для перечисления субсидии.
Министерство финансов области в пределах лимитов бюджетныхобязательств перечисляет средства на лицевой счет главногораспорядителя.
11. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований,лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии на балансовый счетУправления Федерального казначейства по Амурской области N 40101"Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства междууровнями бюджетной системы Российской Федерации" для последующегоперечисления на счета бюджетов муниципальных образований, открытые ворганах Федерального казначейства.
При этом субсидии из областного бюджета отражаются в доходах ирасходах местных бюджетов по соответствующим кодам бюджетнойклассификации Российской Федерации.
12. После получения субсидии органы местного самоуправленияежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом,представляют главному распорядителю сведения о расходовании субсидиипо форме согласно приложению к настоящему Порядку.
13. В случае невыполнения муниципальным образованием в отчетномфинансовом году условий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, илинарушения сроков представления отчетности, указанных в пункте 12настоящего Порядка, выделение субсидии приостанавливается.
При этом главный распорядитель средств областного бюджетаинформирует руководителя органа местного самоуправления оприостановлении выделения субсидии с указанием причин.
14. В случае неустранения муниципальным образованием допущенныхнарушений в течение месяца со дня официального уведомления илиповторного нарушения сроков представления отчетности выделениесубсидии прекращается.
15. В случае отсутствия потребности муниципального образования всубсидиях в утвержденном размере, что подтверждается письменнымобращением муниципального образования, неиспользованные субсидииподлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределению всоответствии с настоящим Порядком.
16. В случае увеличения в текущем финансовом году объемабюджетных ассигнований на предоставление субсидий, предусмотренныхнастоящим Порядком, главный распорядитель осуществляет дополнительноераспределение средств субсидии в соответствии с настоящим Порядком.
17. Перераспределение средств субсидий между муниципальнымиобразованиями (дополнительное распределение) осуществляется согласнометодике на основании письменных обращений муниципальных образований одополнительной потребности с внесением изменений в постановление ораспределении субсидии.
16. Контроль за целевым и эффективным использованием средствобластного бюджета возлагается на главного распорядителя.
Приложение
к Порядку
Сведения о расходовании субсидии
на 01 _____________ 20__ года
__________________________________________________
(наименование муниципального образования)|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————|————————————————————————————|———————————|—————————————————|| Предусмотрено субсидий, | Фактически направлено | Наименование | Цена 1 тонны топлива |Фактически | Перечислено || рублей | субсидий, рублей |хозяйствующего| твердого, рублей |реализовано| субсидий || | | субъекта <*> | |населению, | хозяйствующему || | | | | тонн | субъекту <*> ||—————————————|———————————|—————————————|———————————| |——————————————|—————————————| |——————————|—|————||из областного|из местного|из областного|из местного| |приобретенного|реализуемого | | номер и |сумма,|| бюджета | бюджета | бюджета | бюджета | |хозяйствующим |хозяйствующим| | дата |рублей|| | | | | | субъектом | субъектом | |платежного| || | | | | | | населению | |поручения | ||—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————|——————|| | | | | | | | | | ||-------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------|| | | | | | | | | | ||-------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------|| | | | | | | | | | ||-------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------|| | | | | | | | | | ||—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————|——————|
Все значения в таблице указываются нарастающим итогом с началагода (начала предоставления субсидии).
<*> Хозяйствующий субъект - юридическое лицо (за исключениемгосударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальныйпредприниматель, осуществляющие реализацию топлива твердого гражданам.