Постановление Губернатора Амурской области от 28.02.2011 № 57
О внесении изменения в постановление губернатора Амурской области от 05.02.2009 N 30
ГУБЕРНАТОР
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2011 N 57
г.БлаговещенскО внесении изменения впостановление губернатораАмурской областиот 05.02.2009 N 30
В соответствии с Законом Амурской области от 02.09.2009 N 243-ОЗ"О порядке определения размера части прибыли государственных унитарныхпредприятий области, остающейся после уплаты налогов и иныхобязательных платежей в бюджет, подлежащей перечислению в доходобластного бюджета", а также в целях повышения качества планированиядеятельности государственными унитарными предприятиями Амурскойобластип о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление губернатора Амурской области от 05.02.2009N 30 "О мерах по повышению эффективности использования областногоимущества, закрепленного за государственными унитарными предприятиямиАмурской области" изменение, изложив приложение N 1 к нему в новойредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
губернатора
Амурской области
от 28.02.2011 N 57УТВЕРЖДЕНА СОГЛАСОВАНОприказом ____________________________ Приказ министерства
(отраслевой исполнительный экономического развития,_____________________________________ промышленности и транспортаорган государственной власти области_____________________________________ от "__" _____________ г. N __области)от "__" _________________ г. N ______
СОГЛАСОВАНО
Приказ министерства
имущественных отношений
области
от "__" _____________ г. N __
Программа деятельности
государственного унитарного предприятия
Амурской области
_______________________________________
(наименование предприятия)
на ______ год---------------------------------------------------------------------||Сведения о предприятии ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————————||1. Полное официальное наименование предприятия | |+-------------------------------------------------+------------------+|2. Юридический адрес (местонахождение) | |+-------------------------------------------------+------------------+|3. Почтовый адрес | |+-------------------------------------------------+------------------+|4. Отрасль, основной вид деятельности | |+-------------------------------------------------+------------------+|5. Размер уставного фонда, тыс. руб. | |+-------------------------------------------------+------------------+|6. Телефон (факс) | |+-------------------------------------------------+------------------+|7. Адрес электронной почты | |+-------------------------------------------------+------------------+|Сведения о руководителе предприятия ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————————||8. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая | ||им должность | |+-------------------------------------------------+------------------+|9. Сведения о трудовом договоре, заключенном | ||с руководителем предприятия: | |+-------------------------------------------------+------------------+|дата трудового договора | |+-------------------------------------------------+------------------+|номер трудового договора | |+-------------------------------------------------+------------------+|наименование отраслевого исполнительного органа | ||государственной власти области, заключившего | ||трудовой договор | |+-------------------------------------------------+------------------+|начало действия трудового договора | |+-------------------------------------------------+------------------+|окончание действия трудового договора | |+-------------------------------------------------+------------------+|10. Телефон (факс) | ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
РАЗДЕЛ I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ
ГОДУ И В ИСТЕКШЕМ ПЕРИОДЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА
1.1. _____________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы______________________________________________________________________
в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности______________________________________________________________________
предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее______________________________________________________________________
выполнения в текущем году)
1.2. _____________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) более чем______________________________________________________________________
на 10 процентов, фактических показателей деятельности предприятия______________________________________________________________________
от утвержденных)
РАЗДЕЛ II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ|———|————————————|——————————————|———————————————————————————|————————————————————————————|| N |Мероприятие | Источник | Сумма затрат (нарастающим | Ожидаемый эффект ||п/п| (в т.ч. |финансирования| итогом), тыс. руб. | || |формирование| |—————|——————|———————|——————|——————|—————————|———————————|| | фондов | |I кв.|II кв.|III кв.|IV кв.|плани-|год, сле-|второй год,|| |предприятия | | | | | |руемый|дующий за| следующий || | из чистой | | | | | |год |планируе-|за плани- || | прибыли) | | | | | | |мым |руемым |+---+------------+--------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+|1. | | | | | | | | | |+---+------------+--------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+|2. | | | | | | | | | |+---+------------+--------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+|3. | | | | | | | | | |+---+------------+--------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+|...| | | | | | | | | |+---+------------+--------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+|Итого по мероприятиям, | | | | | | | ||в том числе за счет: | | | | | | | |+-------------------------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+|чистой прибыли, ожидаемой | | | | | | | ||(полученной) по итогам года, | | | | | | | ||предшествующего планируемому | | | | | | | |+-------------------------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+|прибыли прошлых лет | | | | | | | |+-------------------------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+|амортизации | | | | | | | |+-------------------------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+|областного бюджета | | | | | | | |+-------------------------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+|займов (кредитов) | | | | | | | |+-------------------------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+|прочих источников, в том числе:| | | | | | | ||... | | | | | | | ||———————————————————————————————|—————|——————|———————|——————|——————|—————————|———————————|
В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения(уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализациимероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым; и вовтором году, следующем за планируемым. В случае если эффект отмероприятия не может быть оценен в денежном выражении, то онуказывается в виде перечисления положительных результатов, которыебудут получены от осуществления мероприятия.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)|—————|——————————————————————————————————————|————————————————————————————|| Код | Наименование статьи | Сумма || | |——————|——————|———————|——————|| | |I кв. |II кв.|III кв.|IV кв.|+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| 1. Доходы государственного унитарного предприятия Амурской области ||—————|——————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————||10000|ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО | | | | || |ПРЕДПРИЯТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|11000|ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|11100|Выручка (нетто) от реализации | | | | || |продукции (работ, услуг) (стр. 010, | | | | || |форма N 2) | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|12000|ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|12100|Проценты к получению (стр. 060, | | | | || |форма N 2) | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|12200|Доходы от участия в других | | | | || |организациях (доходы, связанные | | | | || |с участием в уставных капиталах других| | | | || |организаций) (стр. 080, форма N 2) | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|12300|Прочие доходы (стр. 090, форма N 2), | | | | || |в том числе: | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|12310| | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|... | | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |СПРАВОЧНО | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |Кредиты и займы (кредитные договоры) | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |Бюджетные ассигнования и иное целевое | | | | || |финансирование | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |за счет средств федерального бюджета | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |за счет средств областного бюджета | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |за счет средств местного бюджета | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| 2. Расходы государственного унитарного предприятия Амурской области ||—————|——————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————||20000|РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО | | | | || |ПРЕДПРИЯТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| 2.1. Капитальные расходы ||—————|——————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————||21000|Капитальные расходы, осуществляемые | | | | || |за счет: | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |чистой прибыли, ожидаемой (полученной)| | | | || |по итогам года, предшествующего | | | | || |планируемому | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |прибыли прошлых лет | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |амортизации | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |областного бюджета | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |займов (кредитов) | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |прочих источников, в т.ч.: | | | | || |-... | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| 2.2. Текущие расходы ||—————|——————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————||22000|РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|22100|Себестоимость проданных товаров, | | | | || |продукции, работ, услуг (стр. 020 | | | | || |формы N 2) | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|22200|Коммерческие расходы (стр. 030 | | | | || |формы N 2) | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|22300|Управленческие расходы (стр. 040 | | | | || |формы N 2) | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|23000|ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|23100|Проценты к уплате (стр. 070 формы N 2)| | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|23200|Прочие расходы (стр. 100 формы N 2), | | | | || |в том числе: | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|23210| | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|... | | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |СПРАВОЧНО | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |Выплаты по кредитам и займам | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |Затраты на оплату труда | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |Расчеты с бюджетом, в том числе: | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |расчеты с федеральным бюджетом | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |расчеты с областным бюджетом | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |отчисления от прибыли в областной | | | | || |бюджет | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+| |расчеты с местным бюджетом | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|30000|ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|31000|Отложенные налоговые активы | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|32000|Отложенные налоговые обязательства | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|33000|Текущий налог на прибыль (налог, | | | | || |уплачиваемый в связи с применением | | | | || |упрощенной системы налогообложения) | | | | |+-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+|34000|ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————|
РАЗДЕЛ IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
1. Показатели экономической эффективности деятельности
___________________________________________________
(наименование предприятия)
на ______________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)|————|————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|| N | Показатели экономической | I | II | III | IV ||п/п | эффективности |квартал|квартал|квартал|квартал|+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+|1. |Выручка (нетто) от продажи товаров, | | | | || |продукции, работ, услуг (за вычетом | | | | || |налога на добавленную стоимость, | | | | || |акцизов и других обязательных | | | | || |платежей) | | | | |+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+|2. |Чистая прибыль (убыток) | | | | |+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+|3. |Чистые активы | | | | |+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+|4. |Часть прибыли, подлежащая | | | | || |перечислению в областной бюджет | | | | || |в планируемом году по итогам | | | | || |деятельности в прошедшем году | | | | ||————|————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|
2. Дополнительные показатели деятельности
___________________________________________________
(наименование предприятия)
на ______________________ год
(планируемый период)|————|————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|| N | Показатели экономической | I | II | III | IV ||п/п | эффективности |квартал|квартал|квартал|квартал|+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+|1. |Объем производства по видам | | | | || |деятельности, тыс. руб.: | | | | |+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+|1.1.| | | | | |+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+|1.2.| | | | | |+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+|... | | | | | |+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+|2. |Расходы по видам деятельности, | | | | || |тыс. руб.: | | | | |+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+|2.1.| | | | | |+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+|2.2.| | | | | |+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+|... | | | | | |+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+|3. |Среднесписочная численность, чел. | | | | |+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+|4. |Среднемесячная заработная плата | | | | || |по предприятию, руб. | | | | |+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+|5. |Среднемесячная заработная плата | | | | || |руководителя, руб. | | | | ||————|————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|
При среднесписочной численности работников предприятия менее 50человек в расчет среднемесячной заработной платы по предприятию невключается заработная плата руководителя предприятия.
3. Прогноз показателей экономической
эффективности деятельности
_________________________________________________________
(наименование предприятия)
на __________________________________________________ год
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. рублей)|———|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|| N | Показатели экономической | ______ год | _______ год ||п/п| эффективности | (год, | (второй год, || | | следующий | следующий || | |за планируемым)|за планируемым)|+---+-------------------------------------+---------------+---------------+|1. |Выручка (нетто) от продажи товаров, | | || |продукции, работ, услуг (за вычетом | | || |налога на добавленную стоимость, | | || |акцизов и других обязательных | | || |платежей) | | |+---+-------------------------------------+---------------+---------------+|2. |Чистая прибыль (убыток) | | |+---+-------------------------------------+---------------+---------------+|3. |Чистые активы | | |+---+-------------------------------------+---------------+---------------+|4. |Часть прибыли, подлежащая | | || |перечислению в областной бюджет | | || |в планируемом году по итогам | | || |деятельности в прошедшем году | | ||———|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|