Постановление Правительства Амурской области от 27.05.2014 № 323
О внесении изменений в постановление Правительства области от 25.09.2013 N 443
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2014 N 323
г.БлаговещенскО внесении изменений впостановление Правительстваобласти от 25.09.2013 N 443
В целях корректировки объемов финансирования мероприятий,направленных на развитие и сохранение культуры и искусства Амурскойобласти, Правительство Амурской областипостановляет:
Внести в государственную программу "Развитие и сохранениекультуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы",утвержденную постановлением Правительства области от 23.04.2014 N 258),изменения согласно приложению к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 27.05.2014 N 323
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014-2020 ГОДЫ"
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить вследующей редакции:"|——|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||9.|Объемы |Объем ассигнований областного бюджета на реализацию || |ассигнований |государственной программы составляет 3598343,50 тыс. || |областного бюджета |рублей, в том числе по годам: || |государственной |2014 год - 287159,30 тыс. рублей; || |программы (с |2015 год - 258936,20 тыс. рублей; || |расшифровкой по |2016 год - 258936,20 тыс. рублей; || |годам ее |2017 год - 1078442,70 тыс. рублей; || |реализации), а также|2018 год - 1090990,50 тыс. рублей; || |прогнозные объемы |2019 год - 305816,90 тыс. рублей; || |средств, |2020 год - 318061,70 тыс. рублей. || |привлекаемых из | || |других источников | || | |Планируемый объем финансирования из местных бюджетов || | |составляет 6817,61 тыс. рублей, в том числе по годам: || | |2014 год - 2927,01 тыс. рублей; || | |2015 год - 600,00 тыс. рублей; || | |2016 год - 600,00 тыс. рублей; || | |2017 год - 628,80 тыс. рублей; || | |2018 год - 658,30 тыс. рублей; || | |2019 год - 687,30 тыс. рублей; || | |2020 год - 716,20 тыс. рублей. || | | || | | || | |Планируемый объем финансирования из федерального || | |бюджета составляет 3738083,00 тыс. рублей, в том числе по|| | |годам: || | |2014 год - 15198,40 тыс. рублей; || | |2015 год - 892,30 тыс. рублей; || | |2016 год - 892,30 тыс. рублей; || | |2017 год - 1860550,00 тыс. рублей; || | |2018 год - 1860550,00 тыс. рублей ||——|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|".
2. В абзаце третьем пункта 3 раздела 4 государственной программыслова "(оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов)"заменить словами "(оснащение оборудованием, проведение капитальныхремонтов, строительно-монтажные работы на объектах недвижимости)".
3. Раздел 6 государственной программы изложить в следующейредакции:
"6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования мероприятий государственной программыза счет средств областного бюджета в 2014-2020 годах составит3598343,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 287159,3 тыс. рублей;
2015 год - 258936,2 тыс. рублей;
2016 год - 258936,2 тыс. рублей;
2017 год - 1078442,7 тыс. рублей;
2018 год - 1090990,5 тыс. рублей;
2019 год - 305816,9 тыс. рублей;
2020 год - 318061,7 тыс. рублей.
Расходы на реализацию государственной программы распределены поподпрограммам следующим образом:
"Профессиональное искусство" - 1932917,9 тыс. рублей;
"Народное творчество и досуговая деятельность" - 523689,9 тыс.рублей;
"Архивное дело" - 131619,8 тыс. рублей;
"Историко-культурное наследие" - 250776,6 тыс. рублей;
"Этнокультурное наследие" - 49654,8 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 320849,7 тыс. рублей;
"Мероприятия в сфере культуры и искусства" - 164175,2 тыс.рублей;
"Обеспечение реализации основных направлений государственнойполитики в сфере реализации государственной программы" - 224659,6 тыс.рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетовмуниципальных образований Амурской области составляет 6817,61 тыс.рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федеральногобюджета составляет 3738083,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы засчет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятийгосударственной области из различных источников финансированияприведены в приложениях N 3, N 4 к государственной программе.".
4. В подпрограмме 2 "Народное творчество и досуговаядеятельность":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|——|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||7.|Объем ассигнований |Объем ассигнований областного бюджета на реализацию || |областного бюджета |подпрограммы составляет 523689,9 тыс. рублей, в том числе|| |подпрограммы (с |по годам: || |расшифровкой по |2014 год - 23810,0 тыс. рублей; || |годам ее |2015 год - 23453,0 тыс. рублей; || |реализации), а также|2016 год - 23453,0 тыс. рублей; || |прогнозные объемы |2017 год - 198478,7 тыс. рублей; || |средств, |2018 год - 199634,4 тыс. рублей; || |привлекаемых из |2019 год - 26866,2 тыс. рублей; || |других источников |2020 год - 27994,6 тыс. рублей. || | | || | | || | |Планируемый объем финансирования из федерального || | |бюджета составляет 818334,4 тыс. рублей, в том числе по || | |годам: || | |2014 год - 7134,4 тыс. рублей; || | |2017 год - 405600 тыс. рублей; || | |2018 год - 405600 тыс. рублей ||——|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|";
2) раздел 2.4 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Реализация мероприятий федеральной целевой программы"Культура России (2012-2018 годы)".
Данное основное мероприятие направлено на достижение задачиподпрограммы по повышению эффективности функционирования сферыкультуры и архивного дела и повышению качества услуг в части улучшенияматериально-технической базы государственных учреждений культуры путемприобретения многофункционального мобильного культурного центра дляГАУКАО "АОДНТ" за счет средств областного и федерального бюджетов.";
3) в разделе 2.5:
а) в абзаце первом сумму "523332,9 тыс. рублей" заменить суммой"523689,9 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "23453,0 тыс. рублей" заменить суммой"23810,0 тыс. рублей";
в) в абзаце десятом сумму "811200,0 тыс. рублей" заменить суммой"818334,4 тыс. рублей";
4) в разделе 2.6:
а) после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем следующегосодержания:
"Показателем основного мероприятия 4 "Реализация мероприятийфедеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)"является количество государственных учреждений культуры, оснащенныхмногофункциональным мобильным культурным центром. По результатамреализации подпрограммы значение данного показателя составит 1единицу.";
б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Коэффициенты значимости основных мероприятий|—————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————||N п/п| Наименование |Значение планового показателя по годам реализации|| |подпрограммы, основного |—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|| | мероприятия |2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | |год | год | год | год | год | год | год ||—————|————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1. |"Народное творчество и |1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || |досуговая деятельность" | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1.1. |Расходы на обеспечение |0,84 | 0,99 | 0,99 | 0,79 | 0,79 | 0,99 | 0,99 || |деятельности (оказание | | | | | | | || |услуг) государственных | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1.2. |Обеспечение мер |0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 || |социальной поддержки | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |государственных | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1.3. |Капитальные вложения в |0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 || |объекты государственной | | | | | | | || |собственности | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1.4. |Реализация мероприятий |0,15 | - | - | - | - | - | - || |федеральной целевой | | | | | | | || |программы "Культура | | | | | | | || |России (2012-2018 годы)"| | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|".
5. В подпрограмме 3 "Архивное дело":
1) раздел 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы основныемероприятия:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)государственных учреждений.
Реализация данного мероприятия обеспечивает решение задач пообеспечению сохранности архивных фондов, обеспечению доступа населенияАмурской области к архивным фондам и популяризации архивныхдокументов.
Мероприятие включает осуществление ГБУ "Государственный архивАмурской области" и ГБУ "Областной архив системы образования Амурскойобласти" работ по комплектованию, хранению и учету архивных фондов, атакже работ по выполнению запросов от физических лиц и организаций.Кроме того, данное основное мероприятие предусматривает реставрациюнаиболее ценных архивных документов, проведение мероприятий попопуляризации архивных документов (организацию стационарных выставок,создание временных экспозиций и электронных выставок, а такжеподготовку научных публикаций, выступлений сотрудников архивов нанаучных конференциях, содействие в подготовке материалов для СМИ). Врамках данного мероприятия также предусматривается приобретениекомпьютерной техники и программно-аппаратных комплексов для архивов,проведение текущих ремонтов помещений архивов, закупкатехнологического оборудования и иные мероприятия, финансируемые вформе субсидий на иные цели.
Мероприятие также предусматривает проведение капитальных ремонтовзданий государственных архивов.
Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета вформе субсидий на выполнение государственного задания и субсидий наиные цели.
2. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.
В рамках основного мероприятия предусмотрена реализацияинвестиционного проекта "Строительно-монтажные работы по наружномуводопроводу к зданию ГБУ "Государственный архив Амурской области" поул. Шевченко, 46 в 35 квартале г. Благовещенска". Перечень объектовкапитального строительства приведен в приложении N 9 к государственнойпрограмме.
Сформулированные таким образом основные мероприятия подпрограммыпо архивному делу обеспечивают комплексный подход к сохранениюархивных фондов и повышению качества работ, выполняемыхгосударственными архивами.";
2) в разделе 3.6:
а) после абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующегосодержания:
"Показателем основного мероприятия "Капитальные вложения вобъекты государственной собственности" является увеличение количестваархивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения, отобщего числа единиц хранения. По результатам реализации подпрограммызначение данного показателя составит 98,32%.
Расчет показателя основного мероприятия "Капитальные вложения вобъекты государственной собственности" осуществляется следующимобразом:
Доля архивных документов, содержащихся в нормативных условияххранения от общего числа единиц хранения, в процентах (Дн)рассчитывается по формуле:
Дн = Кн/Кф x 100, где:
Кф - число архивных документов, всего, ед. хранения;
Кн - число архивных документов, содержащихся в нормативныхусловиях хранения, ед. хранения.";
б) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Коэффициенты значимости основных мероприятий|—————|——————————————————|—————————————————————————————————————————————————||N п/п| Наименование |Значение планового показателя по годам реализации|| | подпрограммы, |—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|| | основного |2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | мероприятия, |год | год | год | год | год | год | год || | мероприятия | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1. |"Архивное дело" |1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1.1. |Расходы на |0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 || |обеспечение | | | | | | | || |деятельности | | | | | | | || |(оказание услуг) | | | | | | | || |государственных | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1.2. |Капитальные |0,1 | - | - | - | - | - | - || |вложения в объекты| | | | | | | || |государственной | | | | | | | || |собственности | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|".
6. Пункт 3 паспорта подпрограммы 5 "Этнокультурное наследие"изложить в следующей редакции:"|——|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————||3.|Участник государственной программы|Министерство внешнеэкономических || | |связей, туризма и предпринимательства|| | |Амурской области ||——|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|".
7. В подпрограмме 6 "Библиотечное обслуживание":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|——|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————||7.|Объем ассигнований |Объем ассигнований областного бюджета на реализацию || |областного бюджета |подпрограммы составляет 320849,7 тыс. рублей, в том числе || |подпрограммы (с |по годам: || |расшифровкой по |2014 год - 43562,0 тыс. рублей; || |годам ее |2015 год - 42762,0 тыс. рублей; || |реализации), а также|2016 год - 42762,0 тыс. рублей; || |прогнозные объемы |2017 год - 44814,6 тыс. рублей; || |средств, |2018 год - 46920,9 тыс. рублей; || |привлекаемых из |2019 год - 48985,4 тыс. рублей; || |других источников |2020 год - 51042,8 тыс. рублей. || | | || | | || | |Планируемый объем финансирования из федерального || | |бюджета составляет 532,1 тыс. рублей, в том числе по годам:|| | |2014 год - 532,1 тыс. рублей. ||——|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|";
2) раздел 6.4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Реализация мероприятий федеральной целевой программы"Культура России (2012-2018 годы)".
Данное основное мероприятие направлено на достижение задачиподпрограммы по повышению эффективности функционирования сферыкультуры и архивного дела и повышению качества услуг в части улучшенияматериально-технической базы государственных учреждений культуры путемсоздания общероссийской системы доступа к Национальной электроннойбиблиотеке на базе ГБУК "АОНБ им. Н. Н. Муравьева-Амурского" за счетсредств областного и федерального бюджетов.";
3) в разделе 6.5:
а) в абзаце первом сумму "320049,7 тыс. рублей" заменить суммой"320849,7 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "42762,0 тыс. рублей" заменить суммой"43562 тыс. рублей";
в) после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"Планируемый объем финансирования за счет средств федеральногобюджета составляет 532,1 тыс. рублей.";
4) в разделе 6.6:
а) после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующегосодержания:
"Показателем основного мероприятия 3 "Реализация мероприятийфедеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)"является количество государственных учреждений культуры, оснащенныхсистемой доступа к Национальной электронной библиотеке. По результатамреализации подпрограммы значение данного показателя составит 1единицу.";
б) таблицу 8 изложить в следующей редакции:
"Таблица 8
Коэффициенты значимости основных мероприятий|—————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————||N п/п| Наименование |Значение планового показателя по годам реализации|| | подпрограммы, основного |—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|| | мероприятия |2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | |год | год | год | год | год | год | год ||—————|——————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1. |"Библиотечное |1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || |обслуживание" | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1.1. |Расходы на обеспечение |0,81 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 || |деятельности (оказание | | | | | | | || |услуг) государственных | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1.2. |Обеспечение мер социальной|0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 || |поддержки работников | | | | | | | || |государственных учреждений| | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1.3. |Реализация мероприятий |0,18 | - | - | - | - | - | - || |федеральной целевой | | | | | | | || |программы "Культура России| | | | | | | || |(2012-2018 годы)" | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|".
8. В подпрограмме 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|——|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||7.|Объем ассигнований |Объем ассигнований областного бюджета на реализацию || |областного бюджета |подпрограммы составляет 164175,2 тыс. рублей, в том числе|| |подпрограммы (с |по годам: || |расшифровкой по |2014 год - 28002,0 тыс. рублей; || |годам ее |2015 год - 21000,0 тыс. рублей; || |реализации), а также|2016 год - 21000,0 тыс. рублей; || |прогнозные объемы |2017 год - 22008,0 тыс. рублей; || |средств, |2018 год - 23042,4 тыс. рублей; || |привлекаемых из |2019 год - 24056,2 тыс. рублей; || |других источников |2020 год - 25066,6 тыс. рублей ||——|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|";
2) в разделе 7.5:
а) в абзаце первом сумму "165173,2 тыс. рублей" заменить суммой"164175,2 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "29000,0 тыс. рублей" заменить суммой"28002,0 тыс. рублей".
9. В подпрограмме 8 "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственнойпрограммы":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|——|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||7.|Объем ассигнований |Объем ассигнований областного бюджета на реализацию || |областного бюджета |подпрограммы составляет 224659,6 тыс. рублей, в том числе|| |подпрограммы (с |по годам: || |расшифровкой по |2014 год - 47400,2 тыс. рублей; || |годам ее |2015 год - 27336,1 тыс. рублей; || |реализации), а также|2016 год - 27336,1 тыс. рублей; || |прогнозные объемы |2017 год - 28648,3 тыс. рублей; || |средств, |2018 год - 29994,7 тыс. рублей; || |привлекаемых из |2019 год - 31314,6 тыс. рублей; || |других источников |2020 год - 32629,6 тыс. рублей. || | |Планируемый объем финансирования за счет средств местных || | |бюджетов составляет 6817,61 тыс. рублей. || | |Планируемый объем финансирования за счет средств || | |федерального бюджета составляет 9316,5 тыс. рублей ||——|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|";
2) раздел 8.4 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Реализация мероприятий федеральной целевой программы"Культура России (2012-2018 годы)".
Данное основное мероприятие направлено на достижение задачиподпрограммы по повышению эффективности функционирования сферыкультуры и архивного дела на муниципальном уровне и повышению качествауслуг в части улучшения материально-технической базы муниципальныхучреждений культуры.
В рамках основного мероприятия осуществляется предоставлениесубсидий бюджетам муниципальных образований на софинансированиерасходных обязательств, связанных с развитием учреждений культуры, втом числе обеспечение сельских учреждений культуры специализированнымавтотранспортом, создание мобильной системы обслуживания населенныхпунктов, создание модельных библиотек. Финансирование осуществляетсяза счет субсидий федерального и областного бюджетов. Предоставление ирасходование субсидий осуществляется в соответствии с Порядкомпредоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальныхобразований на софинансирование расходных обязательств на реализациюмероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018годы)" согласно приложению N 10 к государственной программе.";
3) в разделе 8.5:
а) в абзаце первом сумму "225318,6 тыс. рублей" заменить суммой"224659,6 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "48059,2 тыс. рублей" заменить суммой"47400,2 тыс. рублей";
в) в абзаце девятом сумму "5525,91 тыс. рублей" заменить суммой"6817,61 тыс. рублей";
г) в абзаце десятом сумму "3903,8 тыс. рублей" заменить суммой"9316,5 тыс. рублей";
4) в разделе 8.6:
а) после абзаца седьмого дополнить абзацами следующегосодержания:
"Показателями основного мероприятия 8 "Реализация мероприятийфедеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)"являются:
а) количество муниципальных образований, оснащенных мобильнымисистемами обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек. Порезультатам реализации подпрограммы значение данного показателясоставит 3 единицы;
б) количество муниципальных образований, создавших модельныебиблиотеки. По результатам реализации подпрограммы значение данногопоказателя составит 1 единицу;
в) количество муниципальных образований, оснащенныхмногофункциональными мобильными культурными центрами. По результатамреализации подпрограммы значение данного показателя составит 12единиц.";
б) таблицу 10 изложить в следующей редакции:
"Таблица 10
Коэффициенты значимости основных мероприятий|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————||N п/п|Наименование подпрограммы, |Значение планового показателя по годам реализации|| | основного мероприятия |—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|| | |2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | |год | год | год | год | год | год | год ||—————|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1. |"Обеспечение реализации |1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 || |основных направлений | | | | | | | || |государственной политики в | | | | | | | || |сфере реализации | | | | | | | || |государственной программы" | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1.1. |Расходы на обеспечение |0,55 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 || |функций исполнительных | | | | | | | || |органов государственной | | | | | | | || |власти | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1.2. |Реализация мероприятий по |0,2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 || |развитию и сохранению | | | | | | | || |культуры в муниципальных | | | | | | | || |образованиях Амурской | | | | | | | || |области | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1.3. |Капитальные вложения в |0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 || |объекты муниципальной | | | | | | | || |собственности | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1.4. |Осуществление |0,02 | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - || |переданных | | | | | | | || |органам | | | | | | | || |государственной | | | | | | | || |власти субъектов | | | | | | | || |Российской | | | | | | | || |Федерации | | | | | | | || |в соответствии | | | | | | | || |с пунктом 1 | | | | | | | || |1 | | | | | | | || |статьи 9 | | | | | | | || |Федерального закона | | | | | | | || |"Об объектах | | | | | | | || |культурного | | | | | | | || |наследия | | | | | | | || |(памятниках | | | | | | | || |истории и культуры) | | | | | | | || |народов Российской | | | | | | | || |Федерации" | | | | | | | || |полномочий | | | | | | | || |Российской | | | | | | | || |Федерации | | | | | | | || |в отношении | | | | | | | || |объектов | | | | | | | || |культурного | | | | | | | || |наследия | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1.5. |Комплектование книжных |- | - | - | - | - | - | - || |фондов библиотек | | | | | | | || |муниципальных образований | | | | | | | || |и государственных библиотек| | | | | | | || |городов Москвы и Санкт- | | | | | | | || |Петербурга | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1.6. |Государственная поддержка |0,01 | - | - | - | - | - | - || |муниципальных учреждений | | | | | | | || |культуры | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1.7. |Государственная поддержка |0,01 | - | - | - | - | - | - || |лучших работников | | | | | | | || |муниципальных учреждений | | | | | | | || |культуры, находящихся на | | | | | | | || |территориях сельских | | | | | | | || |поселений | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————||1.8. |Реализация мероприятий |0,11 | - | - | - | - | - | - || |федеральной целевой | | | | | | | || |программы "Культура России | | | | | | | || |(2012-2018 годы)" | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|".
10. В приложении N 1 к государственной программе:
1) дополнить строкой 2.4 следующего содержания:"|————|———————————————————|————|————|————————————————|——————————————————————————|———|———|———|———|———|———|———|———|—||2.4.|Реализация |2014|2020|Министерство |Количество государственных| - | 1 | - | - | - | - | - | - |-|| |мероприятий | | |культуры и |учреждений культуры, | | | | | | | | | || |федеральной целевой| | |архивного дела |оснащенных | | | | | | | | | || |программы "Культура| | |Амурской области|многофункциональным | | | | | | | | | || |России (2012-2018 | | | |мобильным культурным | | | | | | | | | || |годы)" | | | |центром, ед. | | | | | | | | | ||————|———————————————————|————|————|————————————————|——————————————————————————|———|———|———|———|———|———|———|———|—|";
2) дополнить строкой 3.2 следующего содержания:"|————|——————————————————|————|————|————————————————|—————————————————————————|—————|—————|———|———|———|———|———|———|—————||3.2.|Капитальные |2014|2014|Министерство |Доля архивных документов,|97,76|98,32| - | - | - | - | - | - | - || |вложения в объекты| | |культуры и |содержащихся в | | | | | | | | | || |государственной | | |архивного дела |нормативных условиях | | | | | | | | | || |собственности | | |Амурской области|хранения от общего числа | | | | | | | | | || | | | | |единиц хранения, в | | | | | | | | | || | | | | |процентах | | | | | | | | | ||————|——————————————————|————|————|————————————————|—————————————————————————|—————|—————|———|———|———|———|———|———|—————|";
3) дополнить строкой 6.3 следующего содержания:"|————|———————————————————|————|————|————————————————|———————————————————————————|———|———|———|———|———|———|———|———|—————||6.3.|Реализация |2014|2020|Министерство |Количество государственных | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - || |мероприятий | | |культуры и |учреждений культуры, | | | | | | | | | || |федеральной целевой| | |архивного дела |оснащенных системой | | | | | | | | | || |программы "Культура| | |Амурской области|доступа к Национальной | | | | | | | | | || |России (2012-2018 | | | |электронной библиотеке, ед.| | | | | | | | | || |годы)" | | | | | | | | | | | | | ||————|———————————————————|————|————|————————————————|———————————————————————————|———|———|———|———|———|———|———|———|—————|";
4) дополнить строкой 8.8 следующего содержания:"|————|———————————————————|————|————|————————————————|—————————————————————————|———|————|———|———|———|———|———|———|———||8.8.|Реализация |2014|2020|Министерство |Количество муниципальных | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - || |мероприятий | | |культуры и |образований, оснащенных | | | | | | | | | || |федеральной целевой| | |архивного дела |мобильными системами | | | | | | | | | || |программы "Культура| | |Амурской области|обслуживания населенных | | | | | | | | | || |России (2012-2018 | | | |пунктов, не имеющих | | | | | | | | | || |годы)" | | | |библиотек, ед. | | | | | | | | | || | | | | |—————————————————————————|———|————|———|———|———|———|———|———|———|| | | | | |Количество муниципальных | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - || | | | | |образований, создавших | | | | | | | | | || | | | | |модельные библиотеки, ед.| | | | | | | | | || | | | | |—————————————————————————|———|————|———|———|———|———|———|———|———|| | | | | |Количество муниципальных | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - || | | | | |образований, оснащенных | | | | | | | | | || | | | | |многофункциональным и | | | | | | | | | || | | | | |мобильными культурными | | | | | | | | | || | | | | |центрами, ед. | | | | | | | | | ||————|———————————————————|————|————|————————————————|—————————————————————————|———|————|———|———|———|———|———|———|———|".
11. Приложения N 3, N 4 к государственной программе изложить вновой редакции согласно приложениям N 1, N 2 к настоящим изменениямсоответственно.
12. Приложение N 7 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
"18. В случае неполного распределения объема субсидии,утвержденного сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета,распределение остатка средств областного бюджета осуществляется поитогам нового отбора муниципальных образований, проводимого всоответствии с положениями настоящего Порядка.".
13. В приложении N 9 к государственной программе:
1) дополнить строками следующего содержания:"|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Подпрограмма 3 "Архивное дело" ||—————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————|—————————————————————|—————————|——|——|———————————|——|——||Основное мероприятие |Строительство|15 л/сек.| Имеется | 1690,84 | 2014 | Всего по основному | 1768,54 | | | 1768,54 | | ||"Капитальные | | | | | | мероприятию за весь | | | | | | ||вложения в объекты | | | | | | период реализации | | | | | | ||государственной | | | | | | государственной | | | | | | ||собственности", в том| | | | | | программы | | | | | | ||числе | | | | | |—————————————————————|—————————|——|——|———————————|——| || | | | | | | в том числе на | 1768,54 | | | 1768,54 | | || | | | | | | трехлетний | | | | | | || | | | | | | бюджетный период | | | | | | || | | | | | |—————————————————————|—————————|——|——|———————————|——| || | | | | | | текущий финансовый | 1768,54 | | | 1768,54 | | || | | | | | | год | | | | | | || | | | | | |—————————————————————|—————————|——|——|———————————|——| || | | | | | | 1-й год планового | | | | | | || | | | | | | периода | | | | | | || | | | | | |—————————————————————|—————————|——|——|———————————|——| || | | | | | | 2-й год планового | | | | | | || | | | | | | периода | | | | | | ||—————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————|—————————————————————|—————————|——|——|———————————|——|——||Строительно- | | | | | | Всего по объекту за | 1768,54 | | | 1768,54 | | ||монтажные работы по | | | | | | весь период | | | | | | ||наружному | | | | | | реализации | | | | | | ||водопроводу к зданию | | | | | | государственной | | | | | | ||ГБУ "Государственный | | | | | | программы <3> | | | | | | ||архив Амурской | | | | | |—————————————————————|—————————|——|——|———————————|——| ||области" по ул. | | | | | | в том числе на | 1768,54 | | | 1768,54 | | ||Шевченко, 46 в 35 | | | | | | трехлетний | | | | | | ||квартале г. | | | | | | бюджетный период: | | | | | | ||Благовещенска | | | | | | | | | | | | || | | | | | |—————————————————————|—————————|——|——|———————————|——| || | | | | | | текущий финансовый | 1768,54 | | | 1768,54 | | || | | | | | | год | | | | | | || | | | | | |—————————————————————|—————————|——|——|———————————|——| || | | | | | | 1-й год планового | | | | | | || | | | | | | периода | | | | | | || | | | | | |—————————————————————|—————————|——|——|———————————|——| || | | | | | | 2-й год планового | | | | | | || | | | | | | периода | | | | | | ||—————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————|—————————————————————|—————————|——|——|———————————|——|——|";
2) дополнить примечанием к таблице:
"<1> Указывается при наличии утвержденной проектно-сметнойдокументации в ценах года утверждения проектной документации.
<2> Указывается в случае отсутствия утвержденной проектно-сметнойдокументации или в случае приобретения объекта недвижимого имуществасогласно паспорту инвестиционного проекта в ценах года разработкиинвестиционного проекта.
<3> Указывается сметная стоимость объекта или предполагаемая(предельная) стоимость объекта, рассчитанная в ценах соответствующихлет.".
14. Дополнить приложением N 10 согласно приложению N 3 кнастоящим изменениям.
Приложение N 1
к изменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА|—————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||N п/п| Наименование | Координатор | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы || |государственной программы,| государственной |——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|| | подпрограммы, основного | программы, координатор | ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год || | мероприятия | подпрограммы, участники | | | | | | | | | | | | || | |государственной программы| | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|| |"Развитие и сохранение |ВСЕГО, в том числе: | | | | | 3598343,5 | 287159,3 | 258936,2 | 258936,2 | 1078442,7 | 1090990,5 | 305816,9 | 318061,7 || |культуры и искусства | | | | | | | | | | | | | || |Амурской области на 2014- |—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|| |2020 годы" |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 300000 | | 1953788,7 | 285659,3 | 257436,2 | 257436,2 | 269674,3 | 282232,9 | 294541,7 | 306808,1 || | |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || | |области | | | | | | | | | | | | || | |—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|| | |Министерство | 930 | 0801 | 300000 | | 49654,8 | 1500,0 | | 1500,0 | 11318,4 | 11307,6 | 11275,2 | 11253,6 || | |внешнеэкономических | | | | | | | | | | | | || | |связей, туризма и | | | | | | | | | | | | || | |предпринимательства | | | | | | | | | | | | || | |Амурской области | | | | | | | | | | | | || | |—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|| | |Министерство | 910 | 0801 | 300000 | | 1594900,0 | - | - | - | 797450,0 | 797450,0 | - | - || | |строительства и | | | | | | | | | | | | || | |архитектуры Амурской | | | | | | | | | | | | || | |области | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||1. |Подпрограмма 1 |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0310000 | | 685817,9 | 91632,5 | 91632,5 | 91632,5 | 96030,9 | 100544,3 | 104968,3 | 109376,9 || |"Профессиональное |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |искусство" |области | | | | | | | | | | | | || | |—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|| | |Министерство | 910 | 0801 | 0310000 | | 1247100,0 | - | - | - | 623550,0 | 623550,0 | - | - || | |строительства и | | | | | | | | | | | | || | |архитектуры Амурской | | | | | | | | | | | | || | |области | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||1.1. |Расходы на обеспечение |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0311059 | 600 | 685787,2 | 91628,4 | 91628,4 | 91628,4 | 96026,6 | 100539,8 | 104963,6 | 109372,0 || |деятельности (оказание |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |услуг) государственных |области | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||1.2. |Обеспечение мер |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0317063 | 300 | 30,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,9 || |социальной поддержки |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |работников государственных|области | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||1.3. |Капитальные вложения в |Министерство | 910 | 0801 | 0311101 | | 1247100,0 | - | - | - | 623550,0 | 623550,0 | - | - || |объекты государственной |строительства и | | | | | | | | | | | | || |собственности |архитектуры Амурской | | | | | | | | | | | | || | |области | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||2. |Подпрограмма 2 "Народное |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0320000 | | 175889,9 | 23810,0 | 23453,0 | 23453,0 | 24578,7 | 25734,4 | 26866,2 | 27994,6 || |творчество и досуговая |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |деятельность" |области | | | | | | | | | | | | || | |—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|| | |Министерство | 910 | 0801 | 0320000 | | 347800,0 | - | - | - | 173900,0 | 173900,0 | - | - || | |строительства и | | | | | | | | | | | | || | |архитектуры Амурской | | | | | | | | | | | | || | |области | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||2.1. |Расходы на обеспечение |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0321059 | 600 | 175502,2 | 23448,9 | 23448,9 | 23448,9 | 24574,4 | 25729,9 | 26861,5 | 27989,7 || |деятельности (оказание |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |услуг) государственных |области | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||2.2. |Обеспечение мер |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0327063 | 300 | 30,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,9 || |социальной поддержки |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |работников государственных|области | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||2.3. |Капитальные вложения в |Министерство | 910 | 0801 | 0321101 | | 347800,0 | - | - | - | 173900,0 | 173900,0 | - | - || |объекты государственной |строительства и | | | | | | | | | | | | || |собственности |архитектуры Амурской | | | | | | | | | | | | || | |области | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||2.4. |Реализация мероприятий |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0321029 | 600 | 357,0 | 357,0 | - | - | - | - | - | - || |федеральной целевой |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |программы "Культура |области | | | | | | | | | | | | || |России (2012-2018 годы)" | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||3. |Подпрограмма 3 "Архивное |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0330000 | | 131619,8 | 17746,2 | 17746,2 | 17746,2 | 18479,1 | 19231,1 | 19968,2 | 20702,8 || |дело" |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || | |области | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||3.1. |Расходы на обеспечение |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0331059 | 600 | 129851,26 | 15977,66 | 17746,2 | 17746,2 | 18479,1 | 19231,1 | 19968,2 | 20702,8 || |деятельности (оказание |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |услуг) государственных |области | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||3.2. |Капитальные вложения в |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0331101 | 400 | 1768,54 | 1768,54 | | | | | | || |объекты государственной |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |собственности |области | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||4. |Подпрограмма 4 "Историко- |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0340000 | | 250776,6 | 33506,4 | 33506,4 | 33506,4 | 35114,7 | 36765,1 | 38382,8 | 39994,8 || |культурное наследие" |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || | |области | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||4.1. |Расходы на обеспечение |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0341059 | 600 | 250745,9 | 33502,3 | 33502,3 | 33502,3 | 35110,4 | 36760,6 | 38378,1 | 39989,9 || |деятельности (оказание |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |услуг) государственных |области | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||4.2. |Обеспечение мер |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0347063 | 300 | 30,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,9 || |социальной поддержки |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |работников государственных|области | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||5. |Подпрограмма 5 |Министерство | 930 | 0801 | 0350000 | | 49654,8 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 11318,4 | 11307,6 | 11275,2 | 11253,6 || |"Этнокультурное наследие" |внешнеэкономических | | | | | | | | | | | | || | |связей, туризма и | | | | | | | | | | | | || | |предпринимательства | | | | | | | | | | | | || | |Амурской области | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||5.1. |Организация и проведение |Министерство | 930 | 0801 | 0351222 | 200 | 4844,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 838,4 | 837,6 | 835,2 | 833,6 || |мероприятий по реализации |внешнеэкономических | | | | | | | | | | | | || |государственной |связей, туризма и | | | | | | | | | | | | || |подпрограммы |предпринимательства | | | | | | | | | | | | || | |Амурской области | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||5.2. |Капитальные вложения в |Министерство | 930 | 0801 | 0358711 | 500 | 44810,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 10480,0 | 10470,0 | 10440,0 | 10420,0 || |объекты муниципальной |внешнеэкономических | | | | | | | | | | | | || |собственности |связей, туризма и | | | | | | | | | | | | || | |предпринимательства | | | | | | | | | | | | || | |Амурской области | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||6. |Подпрограмма 6 |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0360000 | | 320849,70 | 43562,00 | 42762,00 | 42762,00 | 44814,60 | 46920,90 | 48985,40 | 51042,80 || |"Библиотечное |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |обслуживание" |области | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||6.1. |Расходы на обеспечение |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0361059 | 600 | 320019,0 | 42757,9 | 42757,9 | 42757,9 | 44810,3 | 46916,4 | 48980,7 | 51037,9 || |деятельности (оказание |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |услуг) государственных |области | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||6.2. |Обеспечение мер |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0367063 | 300 | 30,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,9 || |социальной поддержки |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |работников государственных|области | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||6.3. |Реализация мероприятий |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0361029 | 600 | 800,0 | 800,0 | - | - | - | - | - | - || |федеральной целевой |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |программы "Культура |области | | | | | | | | | | | | || |России (2012-2018 годы)" | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||7. |Подпрограмма 7 |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0370000 | | 164175,2 | 28002 | 21000,0 | 21000,0 | 22008,0 | 23042,4 | 24056,2 | 25066,6 || |"Мероприятия в сфере |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |культуры и искусства" |области | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||7.1. |Организация и проведение |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0371222 | 200 | 2993,8 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 419,2 | 438,9 | 458,2 | 477,5 || |мероприятий по реализации |архивного дела Амурской |——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|| |государственной |области | 917 | 0801 | 0371222 | 600 | 161181,4 | 27602,0 | 20600,0 | 20600,0 | 21588,8 | 22603,5 | 23598,0 | 24589,1 || |подпрограммы | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||8. |Подпрограмма 8 |Министерство культуры и | 917 | 0804 | 0380000 | | 224659,6 | 47400,2 | 27336,1 | 27336,1 | 28648,3 | 29994,7 | 31314,6 | 32629,6 || |"Обеспечение реализации |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |основных направлений |области | | | | | | | | | | | | || |государственной политики в| | | | | | | | | | | | | || |сфере реализации | | | | | | | | | | | | | || |государственной | | | | | | | | | | | | | || |программы" | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||8.1. |Расходы на обеспечение |Министерство культуры и | 917 | 0804 | 0381019 | 100 | 146394,2 | 19897,7 | 19507,7 | 19507,7 | 20444,1 | 21404,9 | 22346,8 | 23285,3 || |функций органов |архивного дела Амурской |——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|| |государственной власти |области | 917 | 0804 | 0381019 | 200 | 17039,0 | 11787,8 | 809,8 | 809,8 | 848,7 | 888,6 | 927,7 | 966,6 || | | |——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|| | | | 917 | 0804 | 0381019 | 800 | 139,2 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 19,5 | 20,4 | 21,3 | 22,2 ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||8.2. |Реализация мероприятий по |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0388755 | 500 | 23415,0 | 10446,1 | 2000,0 | 2000,0 | 2096,0 | 2194,5 | 2291,1 | 2387,3 || |развитию и сохранению |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |культуры в муниципальных |области | | | | | | | | | | | | || |образованиях области | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||8.3. |Капитальные вложения в |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0388711 | 500 | 37422,2 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5240,0 | 5486,3 | 5727,7 | 5968,2 || |объекты муниципальной |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |собственности |области | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————||8.4. |Реализация мероприятий |Министерство культуры и | 917 | 0801 | 0381029 | 500 | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | - | - || |федеральной целевой |архивного дела Амурской | | | | | | | | | | | | || |программы "Культура |области | | | | | | | | | | | | || |России (2012-2018 годы)" | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————|——————|—————————|—————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|
Приложение N 2
к изменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ|—————|——————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||N п/п| Наименование | Источники | Оценка расходов (тыс. рублей) || |государственной программы,| финансирования |——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | подпрограммы, основного | | Всего |2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |2019 год|2020 год|| | мероприятия | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |"Развитие и сохранение |Всего, в том числе |7343434,81|305475,41| 260428,5 | 260428,5 | 2939621,5 | 2952198,8|306504,2|318777,9|| |культуры и искусства |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |Амурской области на 2014- |Федеральный бюджет |3738083,0 |15198,4 | 892,3 | 892,3 | 1860550 | 1860550 |- |- || |2020 гг." |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |3598343,5 |287159,3 | 258936,2 | 258936,2 | 1078442,7 | 1090990,5|305816,9|318061,7|| | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |6817,61 |2927,01 | 600 | 600 | 628,8 | 658,3 |687,3 |716,2 || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||1. |Подпрограмма 1 |Всего |4842817,9 |91632,52 | 91632,5 | 91632,5 | 2174530,9 | 2179044,3|104968,3|109376,9|| |"Профессиональное |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |искусство" |Федеральный бюджет |2909900,0 |- | - | - | 1454950,0 | 1454950,0|- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |1932917,9 |91632,52 | 91632,5 | 91632,5 | 719580,9 | 724094,3 |104968,3|109376,9|| | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||1.1. |Расходы на обеспечение |Всего |685787,2 |91628,4 | 91628,4 | 91628,4 | 96026,6 | 100539,8 |104963,6|109372,0|| |деятельности (оказание |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |услуг) государственных |Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || |учреждений |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |685787,2 |91628,4 | 91628,4 | 91628,4 | 96026,6 | 100539,8 |104963,6|109372,0|| | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||1.2. |Обеспечение мер |Всего |30,7 |4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |4,7 |4,9 || |социальной поддержки |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |работников государственных|Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || |учреждений |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |30,7 |4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |4,7 |4,9 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||1.3. |Капитальные вложения в |Всего |4157000,0 |- | - | - | 2078500,0 | 2078500,0|- |- || |объекты государственной |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |собственности |Федеральный бюджет |2909900,0 |- | - | - | 1454950,0 | 1454950,0|- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |1247100,0 |- | - | - | 623550,0 | 623550,0 |- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||2. |Подпрограмма 2 "Народное |Всего |1342024,3 |30944,4 | 23453,0 | 23453,0 | 604078,7 | 605234,4 |26866,2 |27994,6 || |творчество и досуговая |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |деятельность" |Федеральный бюджет |818334,4 |7134,4 | - | - | 405600,0 | 405600,0 |- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |523689,9 |23810,0 | 23453,0 | 23453,0 | 198478,7 | 199634,4 |26866,2 |27994,6 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |1342024,3 |30944,4 | 23453,0 | 23453,0 | 604078,7 | 605234,4 |26866,2 |27994,6 ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||2.1. |Расходы на обеспечение |Всего |175503,2 |23448,9 | 23448,9 | 23448,9 | 24574,4 | 25729,9 |26861,5 |27989,7 || |деятельности (оказание |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |услуг) государственных |Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || |учреждений |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |175503,2 |23448,9 | 23448,9 | 23448,9 | 24574,4 | 25729,9 |26861,5 |27989,7 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||2.2. |Обеспечение мер |Всего |30,7 |4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |4,7 |4,9 || |социальной поддержки |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |работников государственных|Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || |учреждений |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |30,7 |4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |4,7 |4,9 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||2.3. |Капитальные вложения в |Всего |1159000,0 |- | - | - | 579500,0 | 579500,0 |- |- || |объекты государственной |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |собственности |Федеральный бюджет |811200,0 |- | - | - | 405600,0 | 405600,0 |- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |347800,0 |- | - | - | 173900,0 | 173900,0 |- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||2.4. |Реализация мероприятий |Всего |7491,4 |7491,4 | - | - | - | - |- |- || |федеральной целевой |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |программы "Культура |Федеральный бюджет |7134,4 |7134,4 | - | - | - | - |- |- || |России (2012-2018 годы)" |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |357,0 |357,0 | - | - | - | - |- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||3. |Подпрограмма 3 "Архивное |Всего |131619,8 |17746,2 | 17746,2 | 17746,2 | 18479,1 | 19231,1 |19968,2 |20702,8 || |дело" |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |131619,8 |17746,2 | 17746,2 | 17746,2 | 18479,1 | 19231,1 |19968,2 |20702,8 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||3.1. |Расходы на обеспечение |Всего |129851,26 |15977,66 | 17746,2 | 17746,2 | 18479,1 | 19231,1 |19968,2 |20702,8 || |деятельности (оказание |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |услуг) государственных |Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || |учреждений |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |129851,26 |15977,66 | 17746,2 | 17746,2 | 18479,1 | 19231,1 |19968,2 |20702,8 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||3.2. |Капитальные вложения в |Всего |1768,54 |1768,54 | - | - | - | - |- |- || |объекты государственной |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |собственности |Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |1768,54 |1768,54 | - | - | - | - |- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||4. |Подпрограмма 4 "Историко- |Всего |250776,6 |33506,4 | 33506,4 | 33506,4 | 35114,7 | 36765,1 |38382,8 |39994,8 || |культурное наследие" |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |250776,6 |33506,4 | 33506,4 | 33506,4 | 35114,7 | 36765,1 |38382,8 |39994,8 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||4.1. |Расходы на обеспечение |Всего |250745,9 |33502,3 | 33502,3 | 33502,3 | 35110,4 | 36760,6 |38378,1 |39989,9 || |деятельности (оказание |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |услуг) государственных |Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || |учреждений |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |250745,9 |33502,3 | 33502,3 | 33502,3 | 35110,4 | 36760,6 |38378,1 |39989,9 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||4.2. |Обеспечение мер |Всего |30,7 |4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |4,7 |4,9 || |социальной поддержки |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |работников государственных|Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || |учреждений |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |30,7 |4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |4,7 |4,9 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||5. |Подпрограмма 5 |Всего |49654,8 |1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 11318,4 | 11307,6 |11275,2 |11253,6 || |"Этнокультурное наследие" |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |49654,8 |1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 11318,4 | 11307,6 |11275,2 |11253,6 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||5.1. |Организация и проведение |Всего |4844,8 |500,0 | 500,0 | 500,0 | 838,4 | 837,6 |835,2 |833,6 || |мероприятий по реализации |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |государственной |Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || |подпрограммы |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |4844,8 |500,0 | 500,0 | 500,0 | 838,4 | 837,6 |835,2 |833,6 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||5.2. |Капитальные вложения в |Всего |44810,0 |1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 10480,0 | 10470,0 |10440,0 |10420,0 || |объекты муниципальной |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |собственности |Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |44810,0 |1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 10480,0 | 10470,0 |10440,0 |10420,0 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||6. |Подпрограмма 6 |Всего |321381,8 |44094,1 | 42762,0 | 42762,0 | 44814,6 | 46920,9 |48985,4 |51042,8 || |"Библиотечное |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |обслуживание" |Федеральный бюджет |532,1 |532,1 | - | - | - | - |- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |320849,7 |43562,0 | 42762,0 | 42762,0 | 44814,6 | 46920,9 |48985,4 |51042,8 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||6.1. |Расходы на обеспечение |Всего |320019,0 |42757,9 | 42757,9 | 42757,9 | 44810,3 | 46916,4 |48980,7 |51037,9 || |деятельности (оказание |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |услуг) государственных |Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || |учреждений |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |320019,0 |42757,9 | 42757,9 | 42757,9 | 44810,3 | 46916,4 |48980,7 |51037,9 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||6.2. |Обеспечение мер |Всего |30,7 |4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |4,7 |4,9 || |социальной поддержки |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |работников государственных|Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | |- |- || |учреждений |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |30,7 |4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |4,7 |4,9 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||6.3. |Реализация мероприятий |Всего |1332,1 |1332,1 | - | - | - | - |- |- || |федеральной целевой |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |программы "Культура |Федеральный бюджет |532,1 |532,1 | - | - | - | - |- |- || |России (2012-2018 годы)" |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |800,0 |800,0 | - | - | - | - |- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||7. |Подпрограмма 7 |Всего |164175,2 |28002,0 | 21000,0 | 21000,0 | 22008,0 | 23042,4 |24056,2 |25066,6 || |"Мероприятия в сфере |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |культуры и искусства" |Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |164175,2 |28002,0 | 21000,0 | 21000,0 | 22008,0 | 23042,4 |24056,2 |25066,6 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||7.1. |Организация и проведение |Всего |164175,2 |28002,0 | 21000,0 | 21000,0 | 22008,0 | 23042,4 |24056,2 |25066,6 || |мероприятий по реализации |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |государственной |Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || |подпрограммы |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |164175,2 |28002,0 | 21000,0 | 21000,0 | 22008,0 | 23042,4 |24056,2 |25066,6 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||8. |Подпрограмма 8 |Всего |240984,41 |58049,81 | 28828,4 | 28828,4 | 29277,1 | 30653 |32001,9 |33345,8 || |"Обеспечение реализации |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |основных направлений |Федеральный бюджет |9316,5 |7531,9 | 892,3 | 892,3 | - | - |- | || |государственной политики в|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |сфере реализации |Областной бюджет |224659,6 |47400,2 | 27336,1 | 27336,1 | 28648,3 | 29994,7 |31314,6 |32629,6 || |государственной |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |программы" |Консолидированные |6817,61 |2927,01 | 600 | 600 | 628,8 | 658,3 |687,3 |716,2 || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||8.1. |Расходы на обеспечение |Всего |163572,4 |31704,1 | 20336,1 | 20336,1 | 21312,3 | 22313,9 |23295,8 |24274,1 || |функций органов |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |государственной власти |Федеральный бюджет |- | | - | - | - | - |- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |163572,4 |31704,1 | 20336,1 | 20336,1 | 21312,3 | 22313,9 |23295,8 |24274,1 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||8.2. |Реализация мероприятий по |Всего |25008,01 |11390,71 | 2100,0 | 2100,0 | 2200,8 | 2304,2 |2405,6 |2506,7 || |развитию и сохранению |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |культуры в муниципальных |Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || |образованиях области |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |23415,0 |10446,1 | 2000,0 | 2000,0 | 2096,0 | 2194,5 |2291,1 |2387,3 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |1593,01 |944,61 | 100,0 | 100,0 | 104,8 | 109,7 |114,5 |119,4 || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||8.3. |Капитальные вложения в |Всего |41164,4 |5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5764,0 | 6034,9 |6300,5 |6565,1 || |объекты муниципальной |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |собственности |Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |37422,2 |5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5240,0 | 5486,3 |5727,7 |5968,2 || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |3742,2 |500,0 | 500,0 | 500,0 | 524,0 | 548,6 |572,8 |596,8 || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||8.4. |Осуществление |Всего |2653,8 |869,2 | 892,3 | 892,3 | - | - |- |- || |переданных | | | | | | | | | || |органам | | | | | | | | | || |государственной |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |власти субъектов |Федеральный бюджет |2653,8 |869,2 | 892,3 | 892,3 | - | - |- |- || |Российской | | | | | | | | | || |Федерации | | | | | | | | | || |в соответствии |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |с пунктом 1 |Областной бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || |статьи 9-1 | | | | | | | | | || |Федерального |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |закона |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || |"Об объектах |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || |культурного |образований | | | | | | | | || |наследия | | | | | | | | | || |(памятниках | | | | | | | | | || |истории и | | | | | | | | | || |культуры) |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |народов |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || |Российской |внебюджетные фонды | | | | | | | | || |Федерации" | | | | | | | | | || |полномочий | | | | | | | | | || |Российской | | | | | | | | | || |Федерации |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |в отношении |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- || |объектов | | | | | | | | | || |культурного | | | | | | | | | || |наследия | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||8.5. |Комплектование книжных |Всего |- |- | - | - | - | - |- |- || |фондов библиотек |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |муниципальных образований |Федеральный бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || |и государственных |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |библиотек городов Москвы и|Областной бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || |Санкт-Петербурга |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||8.6. |Государственная поддержка |Всего |800,0 |800,0 | - | - | - | - |- |- || |муниципальных учреждений |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |культуры |Федеральный бюджет |800,0 |800,0 | - | - | - | - |- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||8.7. |Государственная поддержка |Всего |450,0 |450,0 | - | - | - | - |- |- || |лучших работников |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |муниципальных учреждений |Федеральный бюджет |450,0 |450,0 | - | - | - | - |- |- || |культуры, находящихся на |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |территориях сельских |Областной бюджет |- |- | - | - | - | - |- |- || |поселений |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————||8.8. |Реализация мероприятий |Всего |1607,2 |1607,2 | - | - | - | - |- |- || |федеральной целевой |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| |программы "Культура |Федеральный бюджет |5412,7 |5412,7 | - | - | - | - |- |- || |России (2012-2018 годы)" |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Областной бюджет |250,0 |250,0 | - | - | - | - |- |- || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Консолидированные |1482,4 |1482,4 | - | - | - | - |- |- || | |бюджеты муниципальных| | | | | | | | || | |образований | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Территориальные |- |- | - | - | - | - |- |- || | |внебюджетные фонды | | | | | | | | || | |—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|| | |Юридические лица |- |- | - | - | - | - |- |- ||—————|——————————————————————————|—————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|————————|
Приложение N 3
к изменениям
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА
РОССИИ (2012-2018 ГОДЫ)"
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизмпредоставления и расходования субсидий, источником финансовогообеспечения которых являются средства федерального и областногобюджетов, бюджетам муниципальных образований на софинансированиемероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018годы)" (далее соответственно - субсидии, муниципальные образования).
2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходныхобязательств муниципальных образований области для реализациимероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018годы)", связанных с развитием учреждений культуры.
3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлениюсубсидии является министерство культуры и архивного дела Амурскойобласти (далее - главный распорядитель).
4. Объем субсидий бюджетам муниципальных образований насофинансирование расходных обязательств, связанных с развитиемучреждений культуры, определяется по формуле:
Ci = Ccai + Coms + Comb,
где:
Сi - субсидия бюджету i-го муниципального образования насофинансирование расходных обязательств, связанных с развитиемучреждений культуры;
Ccai - объем средств бюджету i-го муниципального образования насофинансирование расходных обязательств по развитию учрежденийкультуры, связанных с обеспечением сельских учреждений культурыспециализированным автотранспортом;
Coms - объем средств бюджету i-го муниципального образования насофинансирование расходных обязательств по развитию учрежденийкультуры, связанных с созданием мобильной системы обслуживаниянаселенных пунктов, не имеющих библиотек;
Comb - объем средств бюджету i-го муниципального образования насофинансирование расходных обязательств по развитию учрежденийкультуры, связанных с созданием модельных библиотек.
5. Объем средств i-му муниципальному образованию насофинансирование расходов, связанных с обеспечением сельскихучреждений культуры специализированным автотранспортом, рассчитываетсяпо формуле:
Cai = Cca / (суммаVi - суммаDi) * (Vi - Di),
где:
Cca - объем средств на софинансирование расходных обязательств поразвитию учреждений культуры, связанных с обеспечением сельскихучреждений культуры специализированным автотранспортом;
Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованиюна софинансирование расходов муниципальных образований области поразвитию учреждений культуры, связанных с обеспечением сельскихучреждений культуры специализированным автотранспортом;
Di - объем средств, выделяемый i-м муниципальным образованием насофинансирование расходов муниципальных образований области поразвитию учреждений культуры, связанных с обеспечением сельскихучреждений культуры специализированным автотранспортом, составляющийне менее 20% стоимости автотранспорта.
5.1. Условиями предоставления субсидии на софинансированиерасходов, связанных с обеспечением сельских учреждений культурыспециализированным автотранспортом, являются:
наличие муниципальной программы, предусматривающей расходныеобязательства муниципального образования по развитию учрежденийкультуры, связанных с обеспечением сельских учреждений культурыспециализированным автотранспортом;
наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств поразвитию учреждений культуры, связанных с обеспечением сельскихучреждений культуры специализированным автотранспортом, в объеме неменее 20% от потребности средств бюджета муниципального образования нареализацию данного мероприятия;
обязательство муниципального образования по обеспечениюсоответствия значений показателей, устанавливаемых нормативнымиправовыми актами муниципального образования, значениям показателейрезультативности предоставления субсидии.
5.2. Критерием отбора муниципальных образований дляпредоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств поразвитию учреждений культуры, связанных с обеспечением сельскихучреждений культуры специализированным автотранспортом, являетсяпотребность муниципального учреждения культуры в автотранспорте дляоказания сельскому населению услуг в сфере культуры.
6. Объем субсидии бюджету i-го муниципального образования насофинансирование расходных обязательств по развитию учрежденийкультуры, связанных с созданием мобильной системы обслуживаниянаселенных пунктов, не имеющих библиотек , рассчитывается по формуле:
Coms = Cca / (суммаVi - суммаDi) * (Vi - Di),
где:
Cca - объем средств на софинансирование расходных обязательств поразвитию учреждений культуры, связанных с созданием мобильной системыобслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек;
Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованиюна софинансирование расходов муниципальных образований области поразвитию учреждений культуры, связанных с созданием мобильной системыобслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек;
Di - объем средств, выделяемый i-м муниципальным образованием насофинансирование расходов муниципальных образований области поразвитию учреждений культуры, связанных с созданием мобильной системыобслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек, составляющий неменее 25,9% от потребности средств бюджета муниципального образованияна реализацию данного мероприятия.
6.1. Условиями предоставления субсидии на софинансированиерасходов, связанных с созданием мобильной системы обслуживаниянаселенных пунктов, не имеющих библиотек, являются:
наличие муниципальной программы, предусматривающей расходныеобязательства муниципального образования по развитию учрежденийкультуры, связанных с созданием мобильной системы обслуживаниянаселенных пунктов, не имеющих библиотек;
наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств поразвитию учреждений культуры, связанных с созданием мобильной системыобслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек, в объеме неменее 25,9% от потребности средств бюджета муниципального образованияна реализацию данного мероприятия;
обязательство муниципального образования по обеспечениюсоответствия значений показателей, устанавливаемых нормативнымиправовыми актами муниципального образования, значениям показателейрезультативности предоставления субсидии.
6.2. Критерием отбора муниципальных образований дляпредоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств поразвитию учреждений культуры, связанных с созданием мобильной системыобслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек, являетсяналичие на территории муниципального образования действующейцентрализованной библиотечной системы и получение наиболее высокогозначения коэффициента уровня приоритетности.
6.3. Коэффициент уровня приоритетности (Кпр) определяется поформуле:
Кпр = НОФ + НФ,
где:
НФ - показатель наличия на территории муниципального образованиянаселенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек, принимающийзначения:
при наличии на территории муниципального образования населенныхпунктов, не имеющих стационарных библиотек, - 1;
при отсутствии на территории муниципального образованиянаселенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек, - 0.
НОФ - показатель наличия фонда внутрисистемного книгообмена,принимающий значения:
при наличии фонда внутрисистемного книгообмена - 1;
при отсутствии фонда внутрисистемного книгообмена - 0.
7. Объем субсидии бюджету i-го муниципального образования насофинансирование расходных обязательств по развитию учрежденийкультуры, связанных с созданием модельных библиотек , рассчитываетсяпо формуле:
Comb = Cca / (суммаVi - суммаDi) * (Vi - Di),
где:
Cca - объем средств на софинансирование расходных обязательств поразвитию учреждений культуры, связанных с созданием модельныхбиблиотек;
Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованиюна софинансирование расходов муниципальных образований области поразвитию учреждений культуры, связанных с созданием модельныхбиблиотек;
Di - объем средств, выделяемый i-м муниципальным образованием насофинансирование расходов муниципальных образований области поразвитию учреждений культуры, связанных с созданием модельныхбиблиотек, составляющий не менее 20% от потребности средств бюджетамуниципального образования на реализацию данного мероприятия.
7.1. Условиями предоставления субсидии на софинансированиерасходов, связанных с созданием модельных библиотек, являются:
наличие муниципальной программы, предусматривающей расходныеобязательства муниципального образования по развитию учрежденийкультуры, связанных с созданием модельных библиотек;
наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств поразвитию учреждений культуры, связанных с созданием модельныхбиблиотек, в объеме не менее 20% от потребности средств бюджетамуниципального образования на реализацию данного мероприятия;
обязательство муниципального образования по обеспечениюсоответствия значений показателей, устанавливаемых нормативнымиправовыми актами муниципального образования, значениям показателейрезультативности предоставления субсидии.
7.2. Критерием отбора муниципальных образований дляпредоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств поразвитию учреждений культуры, связанных с созданием модельныхбиблиотек, является наличие библиотеки, расположенной вотремонтированном, оснащенном библиотечной мебелью и охраннойсигнализацией помещении и получение наиболее высокого значениякоэффициента уровня приоритетности.
7.3. Коэффициент уровня приоритетности (Кпр) определяется поформуле:
Кпр = НС + НК + Ко + НТ + НП + Чн,
где:
НС - показатель наличия в библиотеке каналов связи и техническихвозможностей для подключения к информационно-коммуникационной сети"Интернет", принимающий значения:
при наличии каналов связи и технических возможностей дляподключения к информационно-коммуникационной сети "Интернет" - 1;
при отсутствии каналов связи и технических возможностей дляподключения к информационно-коммуникационной сети "Интернет" - 0;
НК - показатель наличия персонала, прошедшего повышениеквалификации не ранее 2009 года, принимающий значения:
при наличии персонала, прошедшего повышение квалификации не ранее2009 года, - 1;
при отсутствии персонала, прошедшего повышение квалификации неранее 2009 года, - 0.
Ко - показатель книгообеспеченности библиотеки, принимающийзначение:
при книгообеспеченности на уровне 4 и более книг на 1 жителямуниципального образования - 1;
при книгообеспеченности на уровне менее 4 книг на 1 жителямуниципального образования - 0.
НТ - показатель наличия компьютерной техники, принимающийзначения:
при наличии на балансе библиотеки компьютерной техники - 1;
при отсутствии на балансе библиотеки компьютерной техники - 0.
НП - показатель наличия подписки на периодические издания дляформирования библиотечного фонда за первое полугодие годапредоставления субсидии не менее 15 наименований на 1000 человек,принимающий значения:
при наличии подписки на периодические издания для формированиябиблиотечного фонда за первое полугодие года предоставления субсидиине менее 15 наименований на 1000 человек - 1;
при отсутствии подписки на периодические издания для формированиябиблиотечного фонда за первое полугодие года предоставления субсидиине менее 15 наименований на 1000 человек - 0;
Чн - показатель численности населения муниципального образованияпо состоянию на 1 января 2013 года, принимающий значения:
при численности населения муниципального образования по состояниюна 1 января 2013 года не менее 500 человек - 1;
при численности населения муниципального образования по состояниюна 1 января 2013 года менее 500 человек - 0.
8. Распределение субсидии утверждается Правительством области.
9. Муниципальное образование, претендующее на получение субсидии,представляет главному распорядителю следующие документы:
заявку для участия в отборе;
выписку из решения о бюджете муниципального образования натекущий финансовый год, подтверждающую наличие бюджетных ассигнованийна исполнение расходного обязательства.
10. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям,прошедшим отбор в соответствии с настоящим Порядком, на основаниисоглашения, заключенного главным распорядителем с органами местногосамоуправления, о софинансировании расходов на реализацию мероприятийфедеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)".
Форма соглашения утверждается главным распорядителем.
11. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований,лимитов бюджетных обязательств после поступления средств на лицевойсчет перечисляет субсидии в бюджеты муниципальных образований набалансовый счет Управления Федерального казначейства по Амурскойобласти N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федеральногоказначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации"для последующего перечисления на счета бюджетов муниципальныхобразований, открытые в органах Федерального казначейства. Поступлениеи расходование средств отражаются в доходах и расходах бюджетовмуниципальных образований по соответствующим кодам бюджетнойклассификации Российской Федерации.
12. Муниципальные образования представляют отчет об использованиисубсидии по установленной форме согласно приложению к соглашению,заключенному с главным распорядителем средств, ежемесячно, не позднее10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
13. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальныхобразований несут ответственность за результативность, целевоеиспользование субсидий, достоверность представленных главномураспорядителю сведений (документов, отчетов).
14. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежатвзысканию в областной бюджет в порядке, установленном бюджетнымзаконодательством Российской Федерации.
15. Индикатором достижения муниципальными образованиями целейпредоставления субсидий является выполнение значения показателя,установленного соглашением.