Постановление Правительства Амурской области от 26.01.2015 № 16

О внесении изменений в постановление Правительства области от 25 сентября 2013 г. № 444

Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

26.01.2015                                                                                        № 16

глаговещенск

 

О внесенииизменений

в постановление Правительства

области от 25сентября 2013 г.№ 444

 

 

В целях корректировкифинансирования программных мероприятий и уточнения количественных показателейПравительство области

постановляет:

Внести в государственнуюпрограмму Амурской области "Развитие системы социальной защиты населенияАмурской области на 2014 - 2020 гг.", утвержденную постановлениемПравительства области от 24.12.2014№ 773), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

 

 

Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Амурской области

от 26.01.2015 № 16

 

ИЗМЕНЕНИЯ,ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ АМУРСКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕСИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 -2020 ГГ."

 

1. Пункт 9 паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:


"

9.

Объем ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет областного бюджета составляет 32354837,929 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 6272033,438 тыс. руб.;

2015 год - 6016346,560 тыс. руб.;

2016 год - 5551617,565 тыс. руб.;

2017 год - 3157851,716 тыс. руб.;

2018 год - 3771074,135 тыс. руб.;

2019 год - 3813667,690 тыс. руб.;

2020 год - 3772246,825 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет федерального бюджета составляет 5992213,700 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 1673565,100 тыс. руб.;

2015 год - 1390676,200 тыс. руб.;

2016 год - 1438185,700 тыс. руб.;

2017 год - 1489786,700 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

из них средства федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы: 2014 год - 80805,100 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 21326,620 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 1540,000 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств территориальных внебюджетных фондов:

2014 год - 10689,500 тыс. руб.

".


 

2. Раздел Vгосударственной программы изложить в следующей редакции:

 

"V. Ресурсное обеспечениегосударственной программы

 

Объем бюджетных ассигнованийна реализацию государственной программы за счет областного бюджета составляет32354837,929 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 6272033,438тыс. руб.;

2015 год - 6016346,560тыс. руб.;

2016 год - 5551617,565тыс. руб.;

2017 год - 3157851,716тыс. руб.;

2018 год - 3771074,135тыс. руб.;

2019 год - 3813667,690тыс. руб.;

2020 год - 3772246,825тыс. руб.

Объем бюджетныхассигнований на реализацию государственной программы за счет федеральногобюджета составляет 5992213,700 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 1673565,100тыс. руб.;

2015 год - 1390676,200тыс. руб.;

2016 год - 1438185,700тыс. руб.;

2017 год - 1489786,700тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

из них средствафедерального бюджета в рамках реализации государственной программы РоссийскойФедерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы:

2014 год - 80805,100 тыс.руб.

Планируемый объемфинансирования за счет средств местных бюджетов составляет 21326,620 тыс. руб.

Планируемый объемфинансирования из внебюджетных источников составляет 1540,000 тыс. руб.

Объем финансирования засчет средств территориальных внебюджетных фондов:

2014 год - 10689,500 тыс.руб.

Ресурсное обеспечениереализации государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) засчет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственнойпрограммы области (в том числе в разрезе подпрограмм) из различных источниковфинансирования представлены соответственно в приложениях № 3, № 4 кгосударственной программе.".

3. В подпрограмме"Совершенствование организации деятельности учреждений социальной защиты исоциального обслуживания населения Амурской области":

1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:


"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Общий объем средств областного бюджета на финансирование подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 12538169,933 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 1549683,731 тыс. руб.;

2015 год - 2057763,159 тыс. руб.;

2016 год - 2081710,255 тыс. руб.;

2017 год - 1750784,698 тыс. руб.;

2018 год - 1661487,030 тыс. руб.;

2019 год - 1729317,030 тыс. руб.;

2020 год - 1707424,030 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств территориальных внебюджетных фондов:

2014 год - 10277,200 тыс. руб.

";

2) раздел IV подпрограммыизложить в следующей редакции:

 

"IV. Ресурсное обеспечениеподпрограммы

 

Общий объем средствобластного бюджета на финансирование подпрограммы в 2014 - 2020 годахсоставляет 12538169,933 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 1549683,731тыс. руб.;

2015 год - 2057763,159тыс. руб.;

2016 год - 2081710,255тыс. руб.;

2017 год - 1750784,698тыс. руб.;

2018 год - 1661487,030тыс. руб.;

2019 год - 1729317,030тыс. руб.;

2020 год - 1707424,030тыс. руб.

Объем финансирования засчет средств территориальных внебюджетных фондов:

2014 год - 10277,200 тыс.руб.

Ресурсное обеспечениереализации подпрограммы за счет средств областного бюджета, ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограммы из различных источников финансирования, прогноз сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)государственными учреждениями области по подпрограмме представленысоответственно в приложениях № 3, № 4, № 5 к государственной программе.".

4. В приложении № 3 кгосударственной программе:

1) строки "Всего, втом числе:" и "Министерство социальнойзащиты населения области" раздела "Развитие системы социальной защитынаселения Амурской области на 2014 - 2020 гг." изложить в следующейредакции:

"

Всего, в том числе:

 

 

 

 

32354837,929

6272033,438

6016346,560

5551617,565

3157851,716

3771074,135

3813667,690

3772246,825

Министерство социальной защиты населения области

 

 

 

 

31576310,911

6223245,980

6016077,960

5551348,965

3157583,116

3548806,630

3539841,630

3539406,630

";

2) в разделе 1"Подпрограмма "Совершенствование организации деятельности учрежденийсоциальной защиты и социального обслуживания населения Амурской области":

а) строки "Всего, втом числе:" и "Министерство социальнойзащиты населения области" изложить в следующей редакции:

"

Всего, в том числе:

 

 

 

 

12538169,933

1549683,731

2057763,159

2081710,255

1750784,698

1661487,030

1729317,030

1707424,030

Министерство социальной защиты населения области

 

 

 

 

11907892,933

1549683,731

2057763,159

2081710,255

1750784,698

1489317,030

1489317,030

1489317,030

";

б) пункт 1.1 изложить вследующей редакции:

"

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

 

 

 

 

11674255,183

1478544,932

1974923,852

2002050,611

1750784,698

1489317,030

1489317,030

1489317,030

Министерство социальной защиты населения области

915

1002

0211059

100

5689235,810

300189,296

307293,622

307293,622

306508,180

1489317,030

1489317,030

1489317,030

200

147758,499

42463,670

35191,817

35114,913

34988,099

600

5835056,652

1135290,149

1631904,278

1659107,941

1408754,284

800

2204,222

601,817

534,135

534,135

534,135

";

в) пункт 1.3 изложить вследующей редакции:

"

1.3.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения

Министерство социальной защиты населения области

915

1002

0211030

600

10456,863

10277,200

179,663

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

5. В приложении № 4 кгосударственной программе:

1) строки"Государственная программа" - "Основное мероприятие 1.1"изложить в следующей редакции:

"

Государственная программа

Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг.

Всего

38380607,749

7979154,658

7407022,760

6989803,265

4647638,416

3771074,135

3813667,690

3772246,825

федеральный бюджет <1>

5992213,700

1673565,100

1390676,200

1438185,700

1489786,700

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

32354837,929

6272033,438

6016346,560

5551617,565

3157851,716

3771074,135

3813667,690

3772246,825

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

21326,620

21326,620

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

10689,500

10689,500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

1540,0

1540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения Амурской области"

Всего

12548447,133

1559960,931

2057763,159

2081710,255

1750784,698

1661487,030

1729317,030

1707424,030

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

12538169,933

1549683,731

2057763,159

2081710,255

1750784,698

1661487,030

1729317,030

1707424,030

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

10277,200

10277,200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

11674255,183

1478544,932

1974923,852

2002050,611

1750784,698

1489317,030

1489317,030

1489317,030

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

11674255,183

1478544,932

1974923,852

2002050,611

1750784,698

1489317,030

1489317,030

1489317,030

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

";

2) строку "Основноемероприятие 1.3" изложить в следующей редакции:

"

Основное мероприятие 1.3

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения

Всего

20734,063

20554,4

179,663

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10456,863

10277,200

179,663

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

10277,200

10277,200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".